Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2015:043:FULL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 43, 6 lutego 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1002

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 43

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 58
6 lutego 2015


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

IV   Informacje

2015/C 043/01

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska za rok budżetowy 2014 – Budżet korygujący nr 3

1

2015/C 043/02

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków za rok finansowy 2014 – Budżet korygujący nr 2

5

2015/C 043/03

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy za rok budżetowy 2014 – Budżet korygujący nr 2

8

2015/C 043/04

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego za rok budżetowy 2014 – Budżet korygujący nr 2

13

2015/C 043/05

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Policji za rok budżetowy 2014 – Budżet korygujący nr 1

18

2015/C 043/06

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej (F4E) za rok budżetowy 2014 – Budżet korygujący nr 2

21


Kwoty wyrażono w euro, chyba że wskazano inaczej.

PL

 


IV Informacje

6.2.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 43/1


Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska za rok budżetowy 2014 – Budżet korygujący nr 3

(2015/C 43/01)

DOCHODY

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2014

Budżet korygujący nr 3

Nowa kwota

1

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ, WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA) I WKŁAD NOWYCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

1 0

SUBSYDIA UNII EUROPEJSKIEJ I WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA)

41 770 897

 

41 770 897

 

Tytuł 1 – Ogółem

41 770 897

 

41 770 897

2

DOCHODY RÓŻNE

2 0

WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI

p.m.

 

p.m.

2 1

WPŁYWY Z WYNAJMU MEBLI I SPRZĘTU

p.m.

 

p.m.

2 2

SKŁADKI W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH POROZUMIEŃ LUB UMÓW – DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL (1)

1 072 174

9 730 000

10 802 174

2 3

ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW

p.m.

 

p.m.

2 4

PODARUNKI I DAROWIZNY

p.m.

 

p.m.

2 5

INNE DOCHODY

 

 

Tytuł 2 – Ogółem

1 072 174

9 730 000

10 802 174

 

OGÓŁEM

42 843 071

9 730 000

52 573 071

WYDATKI

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2014

Budżet korygujący nr 3

Nowa kwota

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY (2)

21 811 444

500 000

22 311 444

1 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM (3)

220 000

50 000

270 000

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE (4)

881 200

50 000

931 200

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA (5)

802 000

 

802 000

1 6

SŁUŻBY SOCJALNE

5 000

 

5 000

 

Tytuł 1 – Ogółem

23 719 644

600 000

24 319 644

2

WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 1

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE (6)

3 215 000

130 000

3 345 000

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE (7)

270 000

 

270 000

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE (8)

505 400

 

505 400

2 4

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

12 000

 

12 000

2 5

SYSTEM ZARZĄDZANIA EEA

230 000

 

230 000

2 6

ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE AGENCJI

10 000

 

10 000

 

Tytuł 2 – Ogółem

4 242 400

130 000

4 372 400

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 3

ŹRÓDŁA (9)

13 303 453

1 500 000

14 803 453

3 4

DZIAŁANIA STRATEGICZNE (10)

1 577 574

7 500 000

9 077 574

3 5

DZIAŁANIA STRATEGICZNE (11)

 

 

 

 

Tytuł 3 – Ogółem

14 881 027

9 000 000

23 881 027

 

OGÓŁEM

42 843 071

9 730 000

52 573 071


(1)  2013: GIO1: 7 530 000.

2014:

InSEIS: 572 174,

Copernicus: 9 730 000.

(2)  2012:

GIO: 307 548,

ENPI: 341 406,

GISC: 544 741.

2013:

GIO: 663 616,

ENPI: 523 694,

GISC: 388 973.

2014:

InSEIS: 98 000,

Copernicus: 500 000.

(3)  2012:

GIO: 17 120,

ENPI: 8 647,

GISC: 5 792.

2013:

GIO: 17 122,

ENPI: 4 306,

GISC: 628.

2014: Copernicus: 50 000.

(4)  2012:

GIO: 14 710,

IPA: 327,

ENPI: 34 995,

GISC: 65 152,

IPA2: 5 510.

2013:

GIO1: 61 657,

ENPI: 78 821,

GISC: 71 150,

IPA2: 16 765.

2014:

InSEIS: 19 200,

Copernicus: 50 000.

(5)  2012:

GIO: 1 143,

IPA2: 175,

ENPI: 5 181.

2013:

GIO: 20 107,

IPA2: 5 825,

ENPI: 12 909.

(6)  2012:

GIO80 376,

GISC: 38 513.

2013:

GIO: 19 873,

GISC: 4 594.

2014: Copernicus: 130 000.

(7)  2013:

IPA2: 12 000,

GISC: 29 930.

(8)  2012:

IPA2: 5 800.

GISC: 17 043,

ENPI: 49 534.

2013:

GIO: 400,

IPA2: 3 956,

.GISC: 8,

ENPI: 40 044.

2014: IPA2014: 5 400.

(9)  2012:

ENPI: 143 535,

GISC: 12 762,

IPA2: 181 566,

IPA: 29 565,

GIO: 41 209.

2013:

ENPI: 177 726,

GISC: 147 350,

IPA2: 218 968,

GIO: 158 791.

2014:

InSEIS: 102 000,

IPA 2014: 216 000,

Copernicus: 1 500 000.

(10)  2014:

InSEIS: 352 974,

IPA2014: 264 600,

Copernicus: 7 500 000.

(11)  2012:

ENPI: 887 515,

GISC: 76 290,

IPA2: 78 810,

IPA: 259 706,

GIO: 1 216 991.

2013:

ENPI: 1 290 846

GISC: 283 600,

IPA2: 412 416,

GIO: 8 153 109.


6.2.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 43/5


Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków za rok finansowy 2014 – Budżet korygujący nr 2

(2015/C 43/02)

DOCHODY

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2014

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

1

DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI

1 0

DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI

228 156 000

 

228 156 000

 

Tytuł 1 – Ogółem

228 156 000

 

228 156 000

2

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

2 0

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

39 230 000

–6 000 000

33 230 000

 

Tytuł 2 – Ogółem

39 230 000

–6 000 000

33 230 000

3

UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI EMA

3 0

UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI EMA

1 084 000

– 182 000

902 000

 

Tytuł 3 – Ogółem

1 084 000

– 182 000

902 000

5

DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI

5 2

DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI

75 000

 

75 000

 

Tytuł 5 – Ogółem

75 000

 

75 000

6

DOCHÓD ZEWNĘTRZNY PRZYDZIELONY NA PROJEKTY I PROGRAMY

6 0

DOCHÓD ZEWNĘTRZNY PRZYDZIELONY NA PROJEKTY I PROGRAMY

20 524 000

–1 241 000

19 283 000

 

Tytuł 6 – Ogółem

20 524 000

–1 241 000

19 283 000

7

KOREKTA NIERÓWNOWAGI BUDŻETOWEJ

7 0

KOREKTA NIERÓWNOWAGI BUDŻETOWEJ

p.m.

 

p.m.

 

Tytuł 7 – Ogółem

p.m.

 

p.m.

9

DOCHODY RÓŻNE

9 0

DOCHODY RÓŻNE

100 000

728 000

828 000

 

Tytuł 9 – Ogółem

100 000

728 000

828 000

 

OGÓŁEM

289 169 000

–6 695 000

282 474 000

WYDATKI

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2014

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

95 345 000

–5 454 000

89 891 000

1 3

WYJAZDY SŁUŻBOWE

605 000

 

605 000

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

758 000

 

758 000

1 5

WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW

3 724 000

 

3 724 000

1 6

SŁUŻBY SOCJALNE

320 000

 

320 000

1 7

WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE

38 000

 

38 000

1 8

UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE PRACOWNIKÓW

2 395 000

 

2 395 000

 

Tytuł 1 – Ogółem

103 185 000

–5 454 000

97 731 000

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE

2 0

INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z NIMI KOSZTY

39 530 000

–1 241 000

38 289 000

2 1

PRZETWARZANIE DANYCH ORGANIZACJI I TELEKOMUNIKACJA

19 776 000

 

19 776 000

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

3 210 000

 

3 210 000

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

1 591 000

 

1 591 000

2 4

OPŁATY POCZTOWE

184 000

 

184 000

2 5

WYDATKI NA OBRADY FORMALNE I INNE

136 000

 

136 000

 

Tytuł 2 – Ogółem

64 427 000

–1 241 000

63 186 000

3

WYDATKI EKSPLOATACYJNE

3 0

WYDATKI EKSPLOATACYJNE

113 833 000

 

113 833 000

3 1

WYDATKI NA BIZNESOWE PROJEKTY INFORMATYCZNE

7 724 000

 

7 724 000

 

Tytuł 3 – Ogółem

121 557 000

 

121 557 000

9

INNE WYDATKI

9 0

ŚRODKI TYMCZASOWE

p.m.

 

p.m.

 

Tytuł 9 – Ogółem

p.m.

 

p.m.

 

OGÓŁEM

289 169 000

–6 695 000

282 474 000


6.2.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 43/8


Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy za rok budżetowy 2014 – Budżet korygujący nr 2

(2015/C 43/03)

DOCHODY

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2014

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

1

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

1 0

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

14 519 521

 

14 519 521

 

Tytuł 1 – Ogółem

14 519 521

 

14 519 521

2

POZOSTAŁE SUBWENCJE

2 0

POZOSTAŁE SUBWENCJE

160 100

–60 000

100 100

2 2

INNE DOTACJE DLA AKONKRETNYCH PROJEKTÓW

2 636 405

 

2 636 405

 

Tytuł 2 – Ogółem

2 796 505

–60 000

2 736 505

5

DOCHODY RÓŻNE

5 0

WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI

p.m.

 

p.m.

5 2

DOCHODY Z INWESTYCJI LUB KREDYTÓW, OPROCENTOWANIA BANKOWEGO LUB INNYCH POZYCJI

p.m.

 

p.m.

5 4

DOCHODY RÓŻNE

p.m.

 

p.m.

5 9

INNE DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ

p.m.

 

p.m.

 

Tytuł 5 – Ogółem

p.m.

 

p.m.

6

DOCHODY ZA USŁUGI ŚWIADCZONE ODPŁATNIE

6 0

DOCHODY ZA USŁUGI ŚWIADCZONE ODPŁATNIE

p.m.

 

p.m.

 

Tytuł 6 – Ogółem

p.m.

 

p.m.

 

OGÓŁEM

17 316 026

–60 000

17 256 026

WYDATKI

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2014

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

5 558 200

–50 100

5 508 100

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

34 000

 

34 000

1 5

MOBILNOŚĆ

14 000

 

14 000

1 6

OPIEKA SPOŁECZNA

p.m.

 

p.m.

1 8

UREGULOWANIE SKUMULOWANYCH STRAT

p.m.

 

p.m.

1 9

EMERYTURY I ODPRAWY

p.m.

 

p.m.

 

Tytuł 1 – Ogółem

5 606 200

–50 100

5 556 100

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

669 750

–86 000

583 750

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE

505 800

62 400

568 200

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

41 150

 

41 150

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

31 300

26 000

57 300

2 4

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

132 475

–12 300

120 175

 

Tytuł 2 – Ogółem

1 380 475

–9 900

1 370 575

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 2

KOMUNIKACJA, KAMPANIE I PROMOCJA

3 650 560

250 000

3 900 560

3 3

DZIAŁANIA W SIECI I KOORDYNACJA

1 280 000

 

1 280 000

3 4

ŚRODKI ZAPOBIEGAWCZE I BADANIA

2 762 386

– 250 000

2 512 386

 

Tytuł 3 – Ogółem

7 692 946

 

7 692 946

4

WYDATKI NA WDROŻENIE SPECJALNYCH PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z INNYCH SPECYFICZNYCH DOTACJI

4 6

PROGRAM IPA III NA RZECZ BAŁKANÓW ZACHODNICH I TURCJI

450 297

 

450 297

4 7

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY STARSZYCH PRACOWNIKÓW

1 997 512

 

1 997 512

4 8

ENPI — EUROPEJSKI INSTRUMENT SĄSIEDZTWA I PARTNERSTWA

188 596

 

188 596

 

Tytuł 4 – Ogółem

2 636 405

 

2 636 405

5

REZERWA

5 0

REZERWA

p.m.

 

p.m.

 

Tytuł 5 – Ogółem

p.m.

 

p.m.

 

OGÓŁEM

17 316 026

–60 000

17 256 026

Plan zatrudnienia

Kategoria i stopień

2012

2013

2014

31.12.2012

Zatwierdzone

31.12.2013

Zatwierdzone

Zatwierdzone

AD 16

AD 15

AD 14

1

1

1

1

1

AD 13

1

1

1

1

1

AD 12

1

1

1

1

1

AD 11

1

1

1

1

1

AD 10

2

3

2

3

3

AD 9

2

1

2

1

1

AD 8

3

3

4

5

6

AD 7

6

6

5

5

5

AD 6

7

7

7

6

5

AD 5

Stopień zaszeregowania AD razem

24

24

24

24

24

AST 11

AST 10

AST 9

1

1

1

1

1

AST 8

AST 7

1

1

1

AST 6

1

1

1

AST 5

2

1

4

1

2

AST 4

6

5

7

6

8

AST 3

5

7

3

6

3

AST 2

2

2

1

3

2

AST 1

2

2

2

1

1

Stopień zaszeregowania AST razem

18

20

18

20

19

AST/SC6

AST/SC5

AST/SC4

AST/SC3

AST/SC2

AST/SC1

Total AST/SC

Razem

42

44

42

44

43

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

Stanowiska pracowników kontraktowych

31.12.2012

31.12.2013

2014

FG IV

1

2

1

FG III

11

11

13

FG II

12

11

10

FG I

Ogółem FG

24

24

24

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

Ogółem

24

24

24


6.2.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 43/13


Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego za rok budżetowy 2014 – Budżet korygujący nr 2

(2015/C 43/04)

DOCHODY

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2014

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

1

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

1 1

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

46 945 000

 

46 945 000

 

Tytuł 1 – Ogółem

46 945 000

 

46 945 000

2

DOCHODY RÓŻNE

2 3

ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW

p.m.

 

p.m.

 

Tytuł 2 – Ogółem

p.m.

 

p.m.

 

OGÓŁEM

46 945 000

 

46 945 000

WYDATKI

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2014

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

1

PERSONEL

1 1

WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY

30 266 000

 

30 266 000

1 2

WYDATKI NA ROZWÓJ ZAWODOWY I WYDATKI SOCJALNE

1 426 000

1 000

1 427 000

 

Tytuł 1 – Ogółem

31 692 000

1 000

31 693 000

2

NIERUCHOMOŚCI, SPRZĘT I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 1

WYDATKI NA BUDYNKI

5 171 000

50 000

5 221 000

2 2

WYDATKI NA ICT

3 645 000

60 000

3 705 000

2 3

MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE

391 000

–39 000

352 000

 

Tytuł 2 – Ogółem

9 207 000

71 000

9 278 000

3

WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE

3 1

WYDATKI NA ZARZĄDZANIE PROGRAMEM

6 046 000

–72 000

5 974 000

 

Tytuł 3 – Ogółem

6 046 000

–72 000

5 974 000

 

OGÓŁEM

46 945 000

 

46 945 000

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Etaty stałe

Etaty czasowe

2014

2013

2012

2014

2013

2012

AD 16

AD 15

AD 14

2

1

1

AD 13

7

4

3

AD 12

4

5

6

AD 11

10

4

4

AD 10

10

15

11

AD 9

15

14

16

AD 8

11

18

17

AD 7

6

3

5

AD 6

10

9

5

AD 5

5

5

8

Razem AD

80

78

76

AST 11

AST 10

1

AST 9

2

 

1

AST 8

2

3

1

AST 7

1

4

2

AST 6

1

1

2

AST 5

7

9

3

AST 4

8

7

11

AST 3

6

3

7

AST 2

AST 1

Razem AST

28

27

27

Razem

108

105

103

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

Stanowiska pracowników kontraktowych

2014

2013

2012

FG IV

78

77

78

FG III + FG II + FG I

259

259

252

Ogółem FG

337

336

330

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

Ogółem

337

336

330


6.2.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 43/18


Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Policji za rok budżetowy 2014 – Budżet korygujący nr 1

(2015/C 43/05)

DOCHODY

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2014

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

9

DOCHODY

9 0

SUBWENCJE I WKŁADY

84 249 589

 

84 249 589

9 1

WKŁAD PAŃSTWA PRZYJMUJĄCEGO

p.m.

 

p.m.

9 2

INNE DOCHODY

p.m.

90 231

90 231

 

Tytuł 9 – Ogółem

84 249 589

90 231

84 339 820

 

OGÓŁEM

84 249 589

90 231

84 339 820

WYDATKI

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2014

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

51 201 589

90 231

51 291 820

1 2

ADMINISTRACYJNE WYJAZDY SŁUŻBOWE

p.m.

 

p.m.

1 3

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

910 000

 

910 000

1 4

SZKOLENIA

250 000

 

250 000

1 5

INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM

1 909 000

 

1 909 000

1 6

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

83 000

 

83 000

 

Tytuł 1 – Ogółem

54 353 589

90 231

54 443 820

2

INNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE

4 368 000

 

4 368 000

2 1

ADMINISTRACYJNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE

1 346 000

 

1 346 000

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY POWIĄZANE

734 000

 

734 000

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

290 000

 

290 000

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

345 000

 

345 000

2 5

WYDATKI NA CELE STATUTOWE

1 118 000

 

1 118 000

 

Tytuł 2 – Ogółem

8 201 000

 

8 201 000

3

DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA

3 0

OPERACJE

4 831 000

 

4 831 000

3 1

OPERACYJNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE

12 464 000

 

12 464 000

3 2

KOSZTY TELEKOMUNIKACYJNE DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ

2 150 000

 

2 150 000

3 3

ODDELEGOWANI EKSPERCI KRAJOWI (OPERACYJNI)

2 000 000

 

2 000 000

3 4

EPCC/COSI

150 000

 

150 000

3 5

SZEFOWIE KRAJOWYCH JEDNOSTEK EUROPOLU

100 000

 

100 000

3 6

WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z SUBWENCJAMI I DOTACJAMI

p.m.

 

p.m.

 

Tytuł 3 – Ogółem

21 695 000

 

21 695 000

 

OGÓŁEM

84 249 589

90 231

84 339 820


6.2.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 43/21


Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej (F4E) za rok budżetowy 2014 – Budżet korygujący nr 2

(2015/C 43/06)

DOCHODY

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2014

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

1 1

SKŁADKA EURATOMU NA WYDATKI OPERACYJNE

1 1 0

Składka euratomu na wydatki operacyjne

679 790 382,68

459 793 637,68

 

–80 000 000

679 790 382,68

379 973 637,68

1 1 1

Środki odzyskane z wydatków operacyjnych z poprzednich lat

 

8 439,33

 

 

 

8 439,33

 

ROZDZIAŁ 1 1 – OGÓŁEM

679 790 382,68

459 802 077,01

 

–80 000 000

679 790 382,68

379 982 077,01

1 2

SKŁADKA EURATOMU NA WYDATKI ADMINISTRACYJNE

1 2 0

Składka euratomu na wydatki administracyjne

41 127 422,32

41 127 422,32

 

 

41 127 422,32

41 127 422,32

1 2 1

Środki odzyskane z wydatków operacyjnych z poprzednich lat

1 872 577,68

1 872 577,68

–0,08

–0,08

1 872 577,60

1 872 577,60

 

ROZDZIAŁ 1 2 – OGÓŁEM

43 000 000

43 000 000

–0,08

–0,08

42 999 999,92

42 999 999,92

 

Tytuł 1 – Ogółem

722 790 382,68

502 982 077,01

–0,08

–80 000 000,08

722 790 382,60

422 982 076,93

2

ROCZNE SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

2 1

ROCZNA SKŁADKA CZŁONKOWSKA

4 400 000

4 400 000

 

 

4 400 000

4 400 000

 

Tytuł 2 – Ogółem

4 400 000

4 400 000

 

 

4 400 000

4 400 000

3

DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL POCHODZĄCE Z WKŁADU PAŃSTWA PRZYJMUJĄCEGO ITER

3 1

WKŁAD PAŃSTWA PRZYJMUJĄCEGO ITER

170 000 000

123 000 000

 

 

170 000 000

123 000 000

 

Tytuł 3 – Ogółem

170 000 000

123 000 000

 

 

170 000 000

123 000 000

4

DOCHODY RÓŻNE

4 1

DOCHODY RÓŻNE

p.m.

p.m.

160 982,09

160 982,09

160 982,09

160 982,09

 

Tytuł 4 – Ogółem

p.m.

p.m.

160 982,09

160 982,09

160 982,09

160 982,09

5

INNE DOCHODY PRZYPISANE DO OKREŚLONYCH POZYCJI WYDATKÓW

5 1

DOCHODY PRZYPISANE DO OKREŚLONYCH POZYCJI WYDATKÓW

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Tytuł 5 – Ogółem

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

OGÓŁEM

897 190 382,68

630 382 077,01

160 982,01

–79 839 017,99

897 351 364,69

550 543 059,02

WYDATKI

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2014

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1

WYDATKI NA PERSONEL

1 1

WYDATKI NA PERSONEL W PLANIE ZATRUDNIENIA

23 880 000

23 880 000

– 139 017,99

– 139 017,99

23 740 982,01

23 740 982,01

1 2

WYDATKI NA PERSONEL ZEWNĘTRZNY (PERSONEL KONTRAKTOWY, PERSONEL TYMCZASOWY I EKSPERTÓW KRAJOWYCH)

7 477 000

7 477 000

 

 

7 477 000

7 477 000

1 3

DELEGACJE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

1 700 000

1 700 000

 

 

1 700 000

1 700 000

1 4

RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU

744 000

744 000

 

 

744 000

744 000

1 5

WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE

15 000

15 000

 

 

15 000

15 000

1 6

SZKOLENIA

803 000

803 000

 

 

803 000

803 000

1 7

INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM PERSONELEM

1 217 000

1 217 000

 

 

1 217 000

1 217 000

1 8

STAŻE

48 000

48 000

 

 

48 000

48 000

 

Tytuł 1 – Ogółem

35 884 000

35 884 000

– 139 017,99

– 139 017,99

35 744 982,01

35 744 982,01

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE

2 1

KOSZTY ZWIĄZANE Z BUDYNKAMI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

1 178 000

1 178 000

 

 

1 178 000

1 178 000

2 2

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

3 000 000

3 000 000

 

 

3 000 000

3 000 000

2 3

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

476 000

476 000

 

 

476 000

476 000

2 4

WYDATKI NA WYDARZENIA I KOMUNIKACJĘ

300 000

300 000

300 000

300 000

600 000

600 000

2 5

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

1 326 000

1 326 000

 

 

1 326 000

1 326 000

2 6

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

372 000

372 000

 

 

372 000

372 000

2 7

WYDATKI NA OFICJALNE POSIEDZENIA I INNE SPOTKANIA

464 000

464 000

 

 

464 000

464 000

 

Tytuł 2 – Ogółem

7 116 000

7 116 000

300 000

300 000

7 416 000

7 416 000

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 1

BUDOWA ITER, W TYM PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ ITER

650 098 382,68

438 722 077,01

6 142 000

–71 050 000

656 240 382,68

367 672 077,01

3 2

TECHNOLOGIA DLA ITER

18 022 000

12 000 000

–4 922 000

–3 000 000

13 100 000

9 000 000

3 3

TECHNOLOGIA DLA SZERSZEGO PODEJŚCIA I DEMO

11 870 000

10 760 000

– 770 000

–5 950 000

11 100 000

4 810 000

3 4

INNE WYDATKI

4 200 000

2 900 000

– 450 000

 

3 750 000

2 900 000

3 5

BUDOWA ITER - ŚRODKI POCHODZĄCE Z WKŁADU PAŃSTWA PRZYJMUJĄCEGO ITER

170 000 000

123 000 000

 

 

170 000 000

123 000 000

3 6

ŚRODKI POCHODZĄCE OD STRON TRZECICH NA OKREŚLONE POZYCJE WYDATKÓW

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Tytuł 3 – Ogółem

854 190 382,68

587 382 077,01

 

–80 000 000

854 190 382,68

507 382 077,01

 

OGÓŁEM

897 190 382,68

630 382 077,01

160 982,01

–79 839 017,99

897 351 364,69

550 543 059,02


Top