This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document C:2015:043:FULL
Official Journal of the European Union, C 43, 6 February 2015
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 43, 6 lutego 2015
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 43, 6 lutego 2015
|
ISSN 1977-1002 |
||
|
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 43 |
|
|
||
|
Wydanie polskie |
Informacje i zawiadomienia |
Tom 58 |
|
Powiadomienie nr |
Spis treśći |
Strona |
|
|
IV Informacje |
|
|
2015/C 043/01 |
||
|
2015/C 043/02 |
||
|
2015/C 043/03 |
||
|
2015/C 043/04 |
||
|
2015/C 043/05 |
||
|
2015/C 043/06 |
Kwoty wyrażono w euro, chyba że wskazano inaczej.
|
PL |
|
IV Informacje
|
6.2.2015 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 43/1 |
Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska za rok budżetowy 2014 – Budżet korygujący nr 3
(2015/C 43/01)
DOCHODY
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Budżet 2014 |
Budżet korygujący nr 3 |
Nowa kwota |
|
1 |
||||
|
SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ, WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA) I WKŁAD NOWYCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH |
||||
|
1 0 |
SUBSYDIA UNII EUROPEJSKIEJ I WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA) |
41 770 897 |
|
41 770 897 |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
41 770 897 |
|
41 770 897 |
|
2 |
||||
|
DOCHODY RÓŻNE |
||||
|
2 0 |
WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI |
p.m. |
|
p.m. |
|
2 1 |
WPŁYWY Z WYNAJMU MEBLI I SPRZĘTU |
p.m. |
|
p.m. |
|
2 2 |
SKŁADKI W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH POROZUMIEŃ LUB UMÓW – DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL (1) |
1 072 174 |
9 730 000 |
10 802 174 |
|
2 3 |
ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW |
p.m. |
|
p.m. |
|
2 4 |
PODARUNKI I DAROWIZNY |
p.m. |
|
p.m. |
|
2 5 |
INNE DOCHODY |
— |
|
— |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
1 072 174 |
9 730 000 |
10 802 174 |
|
|
OGÓŁEM |
42 843 071 |
9 730 000 |
52 573 071 |
WYDATKI
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Środki 2014 |
Budżet korygujący nr 3 |
Nowa kwota |
|
1 |
||||
|
PERSONEL |
||||
|
1 1 |
PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY (2) |
21 811 444 |
500 000 |
22 311 444 |
|
1 2 |
WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM (3) |
220 000 |
50 000 |
270 000 |
|
1 3 |
PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE (4) |
881 200 |
50 000 |
931 200 |
|
1 4 |
INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA (5) |
802 000 |
|
802 000 |
|
1 6 |
SŁUŻBY SOCJALNE |
5 000 |
|
5 000 |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
23 719 644 |
600 000 |
24 319 644 |
|
2 |
||||
|
WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
||||
|
2 1 |
WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE (6) |
3 215 000 |
130 000 |
3 345 000 |
|
2 2 |
RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE (7) |
270 000 |
|
270 000 |
|
2 3 |
BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE (8) |
505 400 |
|
505 400 |
|
2 4 |
WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE |
12 000 |
|
12 000 |
|
2 5 |
SYSTEM ZARZĄDZANIA EEA |
230 000 |
|
230 000 |
|
2 6 |
ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE AGENCJI |
10 000 |
|
10 000 |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
4 242 400 |
130 000 |
4 372 400 |
|
3 |
||||
|
WYDATKI OPERACYJNE |
||||
|
3 3 |
ŹRÓDŁA (9) |
13 303 453 |
1 500 000 |
14 803 453 |
|
3 4 |
DZIAŁANIA STRATEGICZNE (10) |
1 577 574 |
7 500 000 |
9 077 574 |
|
3 5 |
DZIAŁANIA STRATEGICZNE (11) |
|
|
|
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
14 881 027 |
9 000 000 |
23 881 027 |
|
|
OGÓŁEM |
42 843 071 |
9 730 000 |
52 573 071 |
(1) 2013: GIO1: 7 530 000.
2014:
|
— |
InSEIS: 572 174, |
|
— |
Copernicus: 9 730 000. |
(2) 2012:
|
— |
GIO: 307 548, |
|
— |
ENPI: 341 406, |
|
— |
GISC: 544 741. |
2013:
|
— |
GIO: 663 616, |
|
— |
ENPI: 523 694, |
|
— |
GISC: 388 973. |
2014:
|
— |
InSEIS: 98 000, |
|
— |
Copernicus: 500 000. |
(3) 2012:
|
— |
GIO: 17 120, |
|
— |
ENPI: 8 647, |
|
— |
GISC: 5 792. |
2013:
|
— |
GIO: 17 122, |
|
— |
ENPI: 4 306, |
|
— |
GISC: 628. |
2014: Copernicus: 50 000.
(4) 2012:
|
— |
GIO: 14 710, |
|
— |
IPA: 327, |
|
— |
ENPI: 34 995, |
|
— |
GISC: 65 152, |
|
— |
IPA2: 5 510. |
2013:
|
— |
GIO1: 61 657, |
|
— |
ENPI: 78 821, |
|
— |
GISC: 71 150, |
|
— |
IPA2: 16 765. |
2014:
|
— |
InSEIS: 19 200, |
|
— |
Copernicus: 50 000. |
(5) 2012:
|
— |
GIO: 1 143, |
|
— |
IPA2: 175, |
|
— |
ENPI: 5 181. |
2013:
|
— |
GIO: 20 107, |
|
— |
IPA2: 5 825, |
|
— |
ENPI: 12 909. |
(6) 2012:
|
— |
GIO80 376, |
|
— |
GISC: 38 513. |
2013:
|
— |
GIO: 19 873, |
|
— |
GISC: 4 594. |
2014: Copernicus: 130 000.
(7) 2013:
|
— |
IPA2: 12 000, |
|
— |
GISC: 29 930. |
(8) 2012:
|
— |
IPA2: 5 800. |
|
— |
GISC: 17 043, |
|
— |
ENPI: 49 534. |
2013:
|
— |
GIO: 400, |
|
— |
IPA2: 3 956, |
|
— |
.GISC: 8, |
|
— |
ENPI: 40 044. |
2014: IPA2014: 5 400.
(9) 2012:
|
— |
ENPI: 143 535, |
|
— |
GISC: 12 762, |
|
— |
IPA2: 181 566, |
|
— |
IPA: 29 565, |
|
— |
GIO: 41 209. |
2013:
|
— |
ENPI: 177 726, |
|
— |
GISC: 147 350, |
|
— |
IPA2: 218 968, |
|
— |
GIO: 158 791. |
2014:
|
— |
InSEIS: 102 000, |
|
— |
IPA 2014: 216 000, |
|
— |
Copernicus: 1 500 000. |
(10) 2014:
|
— |
InSEIS: 352 974, |
|
— |
IPA2014: 264 600, |
|
— |
Copernicus: 7 500 000. |
(11) 2012:
|
— |
ENPI: 887 515, |
|
— |
GISC: 76 290, |
|
— |
IPA2: 78 810, |
|
— |
IPA: 259 706, |
|
— |
GIO: 1 216 991. |
2013:
|
— |
ENPI: 1 290 846 |
|
— |
GISC: 283 600, |
|
— |
IPA2: 412 416, |
|
— |
GIO: 8 153 109. |
|
6.2.2015 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 43/5 |
Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków za rok finansowy 2014 – Budżet korygujący nr 2
(2015/C 43/02)
DOCHODY
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Budżet 2014 |
Budżet korygujący nr 2 |
Nowa kwota |
|
1 |
||||
|
DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI |
||||
|
1 0 |
DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI |
228 156 000 |
|
228 156 000 |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
228 156 000 |
|
228 156 000 |
|
2 |
||||
|
WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ |
||||
|
2 0 |
WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ |
39 230 000 |
–6 000 000 |
33 230 000 |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
39 230 000 |
–6 000 000 |
33 230 000 |
|
3 |
||||
|
UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI EMA |
||||
|
3 0 |
UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI EMA |
1 084 000 |
– 182 000 |
902 000 |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
1 084 000 |
– 182 000 |
902 000 |
|
5 |
||||
|
DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI |
||||
|
5 2 |
DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI |
75 000 |
|
75 000 |
|
|
Tytuł 5 – Ogółem |
75 000 |
|
75 000 |
|
6 |
||||
|
DOCHÓD ZEWNĘTRZNY PRZYDZIELONY NA PROJEKTY I PROGRAMY |
||||
|
6 0 |
DOCHÓD ZEWNĘTRZNY PRZYDZIELONY NA PROJEKTY I PROGRAMY |
20 524 000 |
–1 241 000 |
19 283 000 |
|
|
Tytuł 6 – Ogółem |
20 524 000 |
–1 241 000 |
19 283 000 |
|
7 |
||||
|
KOREKTA NIERÓWNOWAGI BUDŻETOWEJ |
||||
|
7 0 |
KOREKTA NIERÓWNOWAGI BUDŻETOWEJ |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Tytuł 7 – Ogółem |
p.m. |
|
p.m. |
|
9 |
||||
|
DOCHODY RÓŻNE |
||||
|
9 0 |
DOCHODY RÓŻNE |
100 000 |
728 000 |
828 000 |
|
|
Tytuł 9 – Ogółem |
100 000 |
728 000 |
828 000 |
|
|
OGÓŁEM |
289 169 000 |
–6 695 000 |
282 474 000 |
WYDATKI
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Środki 2014 |
Budżet korygujący nr 2 |
Nowa kwota |
|
1 |
||||
|
PERSONEL |
||||
|
1 1 |
PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY |
95 345 000 |
–5 454 000 |
89 891 000 |
|
1 3 |
WYJAZDY SŁUŻBOWE |
605 000 |
|
605 000 |
|
1 4 |
INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA |
758 000 |
|
758 000 |
|
1 5 |
WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW |
3 724 000 |
|
3 724 000 |
|
1 6 |
SŁUŻBY SOCJALNE |
320 000 |
|
320 000 |
|
1 7 |
WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE |
38 000 |
|
38 000 |
|
1 8 |
UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE PRACOWNIKÓW |
2 395 000 |
|
2 395 000 |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
103 185 000 |
–5 454 000 |
97 731 000 |
|
2 |
||||
|
BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE |
||||
|
2 0 |
INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z NIMI KOSZTY |
39 530 000 |
–1 241 000 |
38 289 000 |
|
2 1 |
PRZETWARZANIE DANYCH ORGANIZACJI I TELEKOMUNIKACJA |
19 776 000 |
|
19 776 000 |
|
2 2 |
MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE |
3 210 000 |
|
3 210 000 |
|
2 3 |
BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
1 591 000 |
|
1 591 000 |
|
2 4 |
OPŁATY POCZTOWE |
184 000 |
|
184 000 |
|
2 5 |
WYDATKI NA OBRADY FORMALNE I INNE |
136 000 |
|
136 000 |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
64 427 000 |
–1 241 000 |
63 186 000 |
|
3 |
||||
|
WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
||||
|
3 0 |
WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
113 833 000 |
|
113 833 000 |
|
3 1 |
WYDATKI NA BIZNESOWE PROJEKTY INFORMATYCZNE |
7 724 000 |
|
7 724 000 |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
121 557 000 |
|
121 557 000 |
|
9 |
||||
|
INNE WYDATKI |
||||
|
9 0 |
ŚRODKI TYMCZASOWE |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Tytuł 9 – Ogółem |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
OGÓŁEM |
289 169 000 |
–6 695 000 |
282 474 000 |
|
6.2.2015 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 43/8 |
Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy za rok budżetowy 2014 – Budżet korygujący nr 2
(2015/C 43/03)
DOCHODY
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Budżet 2014 |
Budżet korygujący nr 2 |
Nowa kwota |
|
1 |
||||
|
SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
||||
|
1 0 |
SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
14 519 521 |
|
14 519 521 |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
14 519 521 |
|
14 519 521 |
|
2 |
||||
|
POZOSTAŁE SUBWENCJE |
||||
|
2 0 |
POZOSTAŁE SUBWENCJE |
160 100 |
–60 000 |
100 100 |
|
2 2 |
INNE DOTACJE DLA AKONKRETNYCH PROJEKTÓW |
2 636 405 |
|
2 636 405 |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
2 796 505 |
–60 000 |
2 736 505 |
|
5 |
||||
|
DOCHODY RÓŻNE |
||||
|
5 0 |
WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI |
p.m. |
|
p.m. |
|
5 2 |
DOCHODY Z INWESTYCJI LUB KREDYTÓW, OPROCENTOWANIA BANKOWEGO LUB INNYCH POZYCJI |
p.m. |
|
p.m. |
|
5 4 |
DOCHODY RÓŻNE |
p.m. |
|
p.m. |
|
5 9 |
INNE DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Tytuł 5 – Ogółem |
p.m. |
|
p.m. |
|
6 |
||||
|
DOCHODY ZA USŁUGI ŚWIADCZONE ODPŁATNIE |
||||
|
6 0 |
DOCHODY ZA USŁUGI ŚWIADCZONE ODPŁATNIE |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Tytuł 6 – Ogółem |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
OGÓŁEM |
17 316 026 |
–60 000 |
17 256 026 |
WYDATKI
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Środki 2014 |
Budżet korygujący nr 2 |
Nowa kwota |
|
1 |
||||
|
PERSONEL |
||||
|
1 1 |
PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY |
5 558 200 |
–50 100 |
5 508 100 |
|
1 4 |
INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA |
34 000 |
|
34 000 |
|
1 5 |
MOBILNOŚĆ |
14 000 |
|
14 000 |
|
1 6 |
OPIEKA SPOŁECZNA |
p.m. |
|
p.m. |
|
1 8 |
UREGULOWANIE SKUMULOWANYCH STRAT |
p.m. |
|
p.m. |
|
1 9 |
EMERYTURY I ODPRAWY |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
5 606 200 |
–50 100 |
5 556 100 |
|
2 |
||||
|
BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE |
||||
|
2 0 |
WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |
669 750 |
–86 000 |
583 750 |
|
2 1 |
TECHNOLOGIE INFORMACYJNE |
505 800 |
62 400 |
568 200 |
|
2 2 |
RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |
41 150 |
|
41 150 |
|
2 3 |
BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
31 300 |
26 000 |
57 300 |
|
2 4 |
POCZTA I TELEKOMUNIKACJA |
132 475 |
–12 300 |
120 175 |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
1 380 475 |
–9 900 |
1 370 575 |
|
3 |
||||
|
WYDATKI OPERACYJNE |
||||
|
3 2 |
KOMUNIKACJA, KAMPANIE I PROMOCJA |
3 650 560 |
250 000 |
3 900 560 |
|
3 3 |
DZIAŁANIA W SIECI I KOORDYNACJA |
1 280 000 |
|
1 280 000 |
|
3 4 |
ŚRODKI ZAPOBIEGAWCZE I BADANIA |
2 762 386 |
– 250 000 |
2 512 386 |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
7 692 946 |
|
7 692 946 |
|
4 |
||||
|
WYDATKI NA WDROŻENIE SPECJALNYCH PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z INNYCH SPECYFICZNYCH DOTACJI |
||||
|
4 6 |
PROGRAM IPA III NA RZECZ BAŁKANÓW ZACHODNICH I TURCJI |
450 297 |
|
450 297 |
|
4 7 |
BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY STARSZYCH PRACOWNIKÓW |
1 997 512 |
|
1 997 512 |
|
4 8 |
ENPI — EUROPEJSKI INSTRUMENT SĄSIEDZTWA I PARTNERSTWA |
188 596 |
|
188 596 |
|
|
Tytuł 4 – Ogółem |
2 636 405 |
|
2 636 405 |
|
5 |
||||
|
REZERWA |
||||
|
5 0 |
REZERWA |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Tytuł 5 – Ogółem |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
OGÓŁEM |
17 316 026 |
–60 000 |
17 256 026 |
Plan zatrudnienia
|
Kategoria i stopień |
2012 |
2013 |
2014 |
||
|
31.12.2012 |
Zatwierdzone |
31.12.2013 |
Zatwierdzone |
Zatwierdzone |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
AD 13 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
AD 12 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
AD 11 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
AD 10 |
2 |
3 |
2 |
3 |
3 |
|
AD 9 |
2 |
1 |
2 |
1 |
1 |
|
AD 8 |
3 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
AD 7 |
6 |
6 |
5 |
5 |
5 |
|
AD 6 |
7 |
7 |
7 |
6 |
5 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Stopień zaszeregowania AD razem |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
1 |
— |
1 |
1 |
|
AST 6 |
— |
1 |
— |
1 |
1 |
|
AST 5 |
2 |
1 |
4 |
1 |
2 |
|
AST 4 |
6 |
5 |
7 |
6 |
8 |
|
AST 3 |
5 |
7 |
3 |
6 |
3 |
|
AST 2 |
2 |
2 |
1 |
3 |
2 |
|
AST 1 |
2 |
2 |
2 |
1 |
1 |
|
Stopień zaszeregowania AST razem |
18 |
20 |
18 |
20 |
19 |
|
AST/SC6 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC5 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC4 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC3 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC2 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC1 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Total AST/SC |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Razem |
42 |
44 |
42 |
44 |
43 |
Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych
|
Stanowiska pracowników kontraktowych |
31.12.2012 |
31.12.2013 |
2014 |
|
FG IV |
1 |
2 |
1 |
|
FG III |
11 |
11 |
13 |
|
FG II |
12 |
11 |
10 |
|
FG I |
— |
— |
— |
|
Ogółem FG |
24 |
24 |
24 |
|
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych |
— |
— |
— |
|
Ogółem |
24 |
24 |
24 |
|
6.2.2015 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 43/13 |
Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego za rok budżetowy 2014 – Budżet korygujący nr 2
(2015/C 43/04)
DOCHODY
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Budżet 2014 |
Budżet korygujący nr 2 |
Nowa kwota |
|
1 |
||||
|
SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
||||
|
1 1 |
SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
46 945 000 |
|
46 945 000 |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
46 945 000 |
|
46 945 000 |
|
2 |
||||
|
DOCHODY RÓŻNE |
||||
|
2 3 |
ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
OGÓŁEM |
46 945 000 |
|
46 945 000 |
WYDATKI
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Środki 2014 |
Budżet korygujący nr 2 |
Nowa kwota |
|
1 |
||||
|
PERSONEL |
||||
|
1 1 |
WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY |
30 266 000 |
|
30 266 000 |
|
1 2 |
WYDATKI NA ROZWÓJ ZAWODOWY I WYDATKI SOCJALNE |
1 426 000 |
1 000 |
1 427 000 |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
31 692 000 |
1 000 |
31 693 000 |
|
2 |
||||
|
NIERUCHOMOŚCI, SPRZĘT I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
||||
|
2 1 |
WYDATKI NA BUDYNKI |
5 171 000 |
50 000 |
5 221 000 |
|
2 2 |
WYDATKI NA ICT |
3 645 000 |
60 000 |
3 705 000 |
|
2 3 |
MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE |
391 000 |
–39 000 |
352 000 |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
9 207 000 |
71 000 |
9 278 000 |
|
3 |
||||
|
WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE |
||||
|
3 1 |
WYDATKI NA ZARZĄDZANIE PROGRAMEM |
6 046 000 |
–72 000 |
5 974 000 |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
6 046 000 |
–72 000 |
5 974 000 |
|
|
OGÓŁEM |
46 945 000 |
|
46 945 000 |
Tabela zatrudnienia
|
Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania |
Etaty stałe |
Etaty czasowe |
||||
|
2014 |
2013 |
2012 |
2014 |
2013 |
2012 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
2 |
1 |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
7 |
4 |
3 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
4 |
5 |
6 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
10 |
4 |
4 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
10 |
15 |
11 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
15 |
14 |
16 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
11 |
18 |
17 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
6 |
3 |
5 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
10 |
9 |
5 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
5 |
5 |
8 |
|
Razem AD |
— |
— |
— |
80 |
78 |
76 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
2 |
|
1 |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
2 |
3 |
1 |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
1 |
4 |
2 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
2 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
7 |
9 |
3 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
8 |
7 |
11 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
6 |
3 |
7 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Razem AST |
— |
— |
— |
28 |
27 |
27 |
|
Razem |
— |
— |
— |
108 |
105 |
103 |
Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych
|
Stanowiska pracowników kontraktowych |
2014 |
2013 |
2012 |
|
FG IV |
78 |
77 |
78 |
|
FG III + FG II + FG I |
259 |
259 |
252 |
|
Ogółem FG |
337 |
336 |
330 |
|
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych |
— |
— |
— |
|
Ogółem |
337 |
336 |
330 |
|
6.2.2015 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 43/18 |
Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Policji za rok budżetowy 2014 – Budżet korygujący nr 1
(2015/C 43/05)
DOCHODY
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Budżet 2014 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
9 |
||||
|
DOCHODY |
||||
|
9 0 |
SUBWENCJE I WKŁADY |
84 249 589 |
|
84 249 589 |
|
9 1 |
WKŁAD PAŃSTWA PRZYJMUJĄCEGO |
p.m. |
|
p.m. |
|
9 2 |
INNE DOCHODY |
p.m. |
90 231 |
90 231 |
|
|
Tytuł 9 – Ogółem |
84 249 589 |
90 231 |
84 339 820 |
|
|
OGÓŁEM |
84 249 589 |
90 231 |
84 339 820 |
WYDATKI
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Środki 2014 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
1 |
||||
|
PERSONEL |
||||
|
1 1 |
PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY |
51 201 589 |
90 231 |
51 291 820 |
|
1 2 |
ADMINISTRACYJNE WYJAZDY SŁUŻBOWE |
p.m. |
|
p.m. |
|
1 3 |
INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA |
910 000 |
|
910 000 |
|
1 4 |
SZKOLENIA |
250 000 |
|
250 000 |
|
1 5 |
INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM |
1 909 000 |
|
1 909 000 |
|
1 6 |
WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE |
83 000 |
|
83 000 |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
54 353 589 |
90 231 |
54 443 820 |
|
2 |
||||
|
INNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
||||
|
2 0 |
WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE |
4 368 000 |
|
4 368 000 |
|
2 1 |
ADMINISTRACYJNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE |
1 346 000 |
|
1 346 000 |
|
2 2 |
MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY POWIĄZANE |
734 000 |
|
734 000 |
|
2 3 |
BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
290 000 |
|
290 000 |
|
2 4 |
OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA |
345 000 |
|
345 000 |
|
2 5 |
WYDATKI NA CELE STATUTOWE |
1 118 000 |
|
1 118 000 |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
8 201 000 |
|
8 201 000 |
|
3 |
||||
|
DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA |
||||
|
3 0 |
OPERACJE |
4 831 000 |
|
4 831 000 |
|
3 1 |
OPERACYJNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE |
12 464 000 |
|
12 464 000 |
|
3 2 |
KOSZTY TELEKOMUNIKACYJNE DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ |
2 150 000 |
|
2 150 000 |
|
3 3 |
ODDELEGOWANI EKSPERCI KRAJOWI (OPERACYJNI) |
2 000 000 |
|
2 000 000 |
|
3 4 |
EPCC/COSI |
150 000 |
|
150 000 |
|
3 5 |
SZEFOWIE KRAJOWYCH JEDNOSTEK EUROPOLU |
100 000 |
|
100 000 |
|
3 6 |
WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z SUBWENCJAMI I DOTACJAMI |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
21 695 000 |
|
21 695 000 |
|
|
OGÓŁEM |
84 249 589 |
90 231 |
84 339 820 |
|
6.2.2015 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 43/21 |
Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej (F4E) za rok budżetowy 2014 – Budżet korygujący nr 2
(2015/C 43/06)
DOCHODY
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Budżet 2014 |
Budżet korygujący nr 2 |
Nowa kwota |
|||
|
Zobowiązania |
Płatności |
Zobowiązania |
Płatności |
Zobowiązania |
Płatności |
||
|
1 |
|||||||
|
WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ |
|||||||
|
1 1 |
|||||||
|
SKŁADKA EURATOMU NA WYDATKI OPERACYJNE |
|||||||
|
1 1 0 |
Składka euratomu na wydatki operacyjne |
679 790 382,68 |
459 793 637,68 |
|
–80 000 000 |
679 790 382,68 |
379 973 637,68 |
|
1 1 1 |
Środki odzyskane z wydatków operacyjnych z poprzednich lat |
|
8 439,33 |
|
|
|
8 439,33 |
|
|
ROZDZIAŁ 1 1 – OGÓŁEM |
679 790 382,68 |
459 802 077,01 |
|
–80 000 000 |
679 790 382,68 |
379 982 077,01 |
|
1 2 |
|||||||
|
SKŁADKA EURATOMU NA WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
|||||||
|
1 2 0 |
Składka euratomu na wydatki administracyjne |
41 127 422,32 |
41 127 422,32 |
|
|
41 127 422,32 |
41 127 422,32 |
|
1 2 1 |
Środki odzyskane z wydatków operacyjnych z poprzednich lat |
1 872 577,68 |
1 872 577,68 |
–0,08 |
–0,08 |
1 872 577,60 |
1 872 577,60 |
|
|
ROZDZIAŁ 1 2 – OGÓŁEM |
43 000 000 |
43 000 000 |
–0,08 |
–0,08 |
42 999 999,92 |
42 999 999,92 |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
722 790 382,68 |
502 982 077,01 |
–0,08 |
–80 000 000,08 |
722 790 382,60 |
422 982 076,93 |
|
2 |
|||||||
|
ROCZNE SKŁADKI CZŁONKOWSKIE |
|||||||
|
2 1 |
ROCZNA SKŁADKA CZŁONKOWSKA |
4 400 000 |
4 400 000 |
|
|
4 400 000 |
4 400 000 |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
4 400 000 |
4 400 000 |
|
|
4 400 000 |
4 400 000 |
|
3 |
|||||||
|
DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL POCHODZĄCE Z WKŁADU PAŃSTWA PRZYJMUJĄCEGO ITER |
|||||||
|
3 1 |
WKŁAD PAŃSTWA PRZYJMUJĄCEGO ITER |
170 000 000 |
123 000 000 |
|
|
170 000 000 |
123 000 000 |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
170 000 000 |
123 000 000 |
|
|
170 000 000 |
123 000 000 |
|
4 |
|||||||
|
DOCHODY RÓŻNE |
|||||||
|
4 1 |
DOCHODY RÓŻNE |
p.m. |
p.m. |
160 982,09 |
160 982,09 |
160 982,09 |
160 982,09 |
|
|
Tytuł 4 – Ogółem |
p.m. |
p.m. |
160 982,09 |
160 982,09 |
160 982,09 |
160 982,09 |
|
5 |
|||||||
|
INNE DOCHODY PRZYPISANE DO OKREŚLONYCH POZYCJI WYDATKÓW |
|||||||
|
5 1 |
DOCHODY PRZYPISANE DO OKREŚLONYCH POZYCJI WYDATKÓW |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
|
Tytuł 5 – Ogółem |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
|
OGÓŁEM |
897 190 382,68 |
630 382 077,01 |
160 982,01 |
–79 839 017,99 |
897 351 364,69 |
550 543 059,02 |
WYDATKI
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Środki 2014 |
Budżet korygujący nr 2 |
Nowa kwota |
|||
|
Zobowiązania |
Płatności |
Zobowiązania |
Płatności |
Zobowiązania |
Płatności |
||
|
1 |
|||||||
|
WYDATKI NA PERSONEL |
|||||||
|
1 1 |
WYDATKI NA PERSONEL W PLANIE ZATRUDNIENIA |
23 880 000 |
23 880 000 |
– 139 017,99 |
– 139 017,99 |
23 740 982,01 |
23 740 982,01 |
|
1 2 |
WYDATKI NA PERSONEL ZEWNĘTRZNY (PERSONEL KONTRAKTOWY, PERSONEL TYMCZASOWY I EKSPERTÓW KRAJOWYCH) |
7 477 000 |
7 477 000 |
|
|
7 477 000 |
7 477 000 |
|
1 3 |
DELEGACJE I WYJAZDY SŁUŻBOWE |
1 700 000 |
1 700 000 |
|
|
1 700 000 |
1 700 000 |
|
1 4 |
RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU |
744 000 |
744 000 |
|
|
744 000 |
744 000 |
|
1 5 |
WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE |
15 000 |
15 000 |
|
|
15 000 |
15 000 |
|
1 6 |
SZKOLENIA |
803 000 |
803 000 |
|
|
803 000 |
803 000 |
|
1 7 |
INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM PERSONELEM |
1 217 000 |
1 217 000 |
|
|
1 217 000 |
1 217 000 |
|
1 8 |
STAŻE |
48 000 |
48 000 |
|
|
48 000 |
48 000 |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
35 884 000 |
35 884 000 |
– 139 017,99 |
– 139 017,99 |
35 744 982,01 |
35 744 982,01 |
|
2 |
|||||||
|
BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE |
|||||||
|
2 1 |
KOSZTY ZWIĄZANE Z BUDYNKAMI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |
1 178 000 |
1 178 000 |
|
|
1 178 000 |
1 178 000 |
|
2 2 |
TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
|
3 000 000 |
3 000 000 |
|
2 3 |
MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE |
476 000 |
476 000 |
|
|
476 000 |
476 000 |
|
2 4 |
WYDATKI NA WYDARZENIA I KOMUNIKACJĘ |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
600 000 |
600 000 |
|
2 5 |
BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
1 326 000 |
1 326 000 |
|
|
1 326 000 |
1 326 000 |
|
2 6 |
OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA |
372 000 |
372 000 |
|
|
372 000 |
372 000 |
|
2 7 |
WYDATKI NA OFICJALNE POSIEDZENIA I INNE SPOTKANIA |
464 000 |
464 000 |
|
|
464 000 |
464 000 |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
7 116 000 |
7 116 000 |
300 000 |
300 000 |
7 416 000 |
7 416 000 |
|
3 |
|||||||
|
WYDATKI OPERACYJNE |
|||||||
|
3 1 |
BUDOWA ITER, W TYM PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ ITER |
650 098 382,68 |
438 722 077,01 |
6 142 000 |
–71 050 000 |
656 240 382,68 |
367 672 077,01 |
|
3 2 |
TECHNOLOGIA DLA ITER |
18 022 000 |
12 000 000 |
–4 922 000 |
–3 000 000 |
13 100 000 |
9 000 000 |
|
3 3 |
TECHNOLOGIA DLA SZERSZEGO PODEJŚCIA I DEMO |
11 870 000 |
10 760 000 |
– 770 000 |
–5 950 000 |
11 100 000 |
4 810 000 |
|
3 4 |
INNE WYDATKI |
4 200 000 |
2 900 000 |
– 450 000 |
|
3 750 000 |
2 900 000 |
|
3 5 |
BUDOWA ITER - ŚRODKI POCHODZĄCE Z WKŁADU PAŃSTWA PRZYJMUJĄCEGO ITER |
170 000 000 |
123 000 000 |
|
|
170 000 000 |
123 000 000 |
|
3 6 |
ŚRODKI POCHODZĄCE OD STRON TRZECICH NA OKREŚLONE POZYCJE WYDATKÓW |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
854 190 382,68 |
587 382 077,01 |
|
–80 000 000 |
854 190 382,68 |
507 382 077,01 |
|
|
OGÓŁEM |
897 190 382,68 |
630 382 077,01 |
160 982,01 |
–79 839 017,99 |
897 351 364,69 |
550 543 059,02 |