ISSN 1977-1010 |
||
Jornal Oficial da União Europeia |
C 43 |
|
Edição em língua portuguesa |
Comunicações e Informações |
58.° ano |
Número de informação |
Índice |
Página |
|
IV Informações |
|
2015/C 043/01 |
||
2015/C 043/02 |
||
2015/C 043/03 |
||
2015/C 043/04 |
||
2015/C 043/05 |
||
2015/C 043/06 |
Os montantes do presente documento orçamental estão expressos em euros, salvo indicação em contrário.
PT |
|
IV Informações
6.2.2015 |
PT |
Jornal Oficial da União Europeia |
C 43/1 |
Mapa de receitas e de despesas da Agência Europeia do Ambiente para o exercício de 2014 — Orçamento retificativo n.o 3
(2015/C 43/01)
RECEITAS
Título Capítulo |
Rubrica |
Orçamento 2014 |
Orçamento retificativo n.o 3 |
Novo montante |
1 |
||||
SUBVENÇÃO DA UNIÃO EUROPEIA, CONTRIBUIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO EUROPEIA DE COMÉRCIO LIVRE (AECL) E CONTRIBUIÇÃO DOS NOVOS ESTADOS-MEMBROS |
||||
1 0 |
SUBVENÇÃO DA UNIÃO EUROPEIA E CONTRIBUIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO EUROPEIA DE COMÉRCIO LIVRE (AECL) |
41 770 897 |
|
41 770 897 |
|
Título 1 – Total |
41 770 897 |
|
41 770 897 |
2 |
||||
RECEITAS DIVERSAS |
||||
2 0 |
PRODUTO DA VENDA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS |
p.m. |
|
p.m. |
2 1 |
LOCAÇÕES |
p.m. |
|
p.m. |
2 2 |
CONTRIBUIÇÕES NO ÂMBITO DE ACORDOS ESPECÍFICOS — RECEITAS AFETADAS (1) |
1 072 174 |
9 730 000 |
10 802 174 |
2 3 |
REEMBOLSO DE DIFERENTES DESPESAS |
p.m. |
|
p.m. |
2 4 |
DOAÇÕES E LEGADOS |
p.m. |
|
p.m. |
2 5 |
RENDIMENTOS DIVERSOS |
— |
|
— |
|
Título 2 – Total |
1 072 174 |
9 730 000 |
10 802 174 |
|
TOTAL GERAL |
42 843 071 |
9 730 000 |
52 573 071 |
DESPESAS
Título Capítulo |
Rubrica |
Dotações 2014 |
Orçamento retificativo n.o 3 |
Novo montante |
1 |
||||
PESSOAL |
||||
1 1 |
PESSOAL NO ATIVO (2) |
21 811 444 |
500 000 |
22 311 444 |
1 2 |
DESPESAS RELATIVAS AO RECRUTAMENTO (3) |
220 000 |
50 000 |
270 000 |
1 3 |
DESLOCAÇÕES EM SERVIÇO (4) |
881 200 |
50 000 |
931 200 |
1 4 |
INFRAESTRUTURA DE CARÁTER MÉDICO-SOCIAL (5) |
802 000 |
|
802 000 |
1 6 |
SERVIÇO SOCIAL |
5 000 |
|
5 000 |
|
Título 1 – Total |
23 719 644 |
600 000 |
24 319 644 |
2 |
||||
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO |
||||
2 1 |
ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS E DESPESAS ACESSÓRIAS (6) |
3 215 000 |
130 000 |
3 345 000 |
2 2 |
BENS MÓVEIS E DESPESAS ACESSÓRIAS (7) |
270 000 |
|
270 000 |
2 3 |
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO CORRENTE (8) |
505 400 |
|
505 400 |
2 4 |
DESPESAS DE RECEÇÃO E DE REPRESENTAÇÃO |
12 000 |
|
12 000 |
2 5 |
GOVERNAÇÃO DA AEA |
230 000 |
|
230 000 |
2 6 |
GESTÃO AMBIENTAL DA AGÊNCIA |
10 000 |
|
10 000 |
|
Título 2 – Total |
4 242 400 |
130 000 |
4 372 400 |
3 |
||||
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO |
||||
3 3 |
RECURSOS (9) |
13 303 453 |
1 500 000 |
14 803 453 |
3 4 |
AÇÕES ESTRATÉGICAS (10) |
1 577 574 |
7 500 000 |
9 077 574 |
3 5 |
AÇÕES ESTRATÉGICAS (11) |
|
|
|
|
Título 3 – Total |
14 881 027 |
9 000 000 |
23 881 027 |
|
TOTAL GERAL |
42 843 071 |
9 730 000 |
52 573 071 |
(1) 2013: GIO1: 7 530 000.
2014:
— |
InSEIS: 572 174, |
— |
Copernicus: 9 730 000. |
(2) 2012:
— |
GIO: 307 548, |
— |
ENPI: 341 406, |
— |
GISC: 544 741. |
2013:
— |
GIO: 663 616, |
— |
ENPI: 523 694, |
— |
GISC: 388 973. |
2014:
— |
InSEIS: 98 000, |
— |
Copernicus: 500 000. |
(3) 2012:
— |
GIO: 17 120, |
— |
ENPI: 8 647, |
— |
GISC: 5 792. |
2013:
— |
GIO: 17 122, |
— |
ENPI: 4 306, |
— |
GISC: 628. |
2014: Copernicus: 50 000.
(4) 2012:
— |
GIO: 14 710, |
— |
IPA: 327, |
— |
ENPI: 34 995, |
— |
GISC: 65 152, |
— |
IPA2: 5 510. |
2013:
— |
GIO1: 61 657, |
— |
ENPI: 78 821, |
— |
GISC: 71 150, |
— |
IPA2: 16 765. |
2014:
— |
InSEIS: 19 200, |
— |
Copernicus: 50 000. |
(5) 2012:
— |
GIO: 1 143, |
— |
IPA2: 175, |
— |
ENPI: 5 181. |
2013:
— |
GIO: 20 107, |
— |
IPA2: 5 825, |
— |
ENPI: 12 909. |
(6) 2012:
— |
GIO80 376, |
— |
GISC: 38 513. |
2013:
— |
GIO: 19 873, |
— |
GISC: 4 594. |
2014: Copernicus: 130 000.
(7) 2013:
— |
IPA2: 12 000, |
— |
GISC: 29 930. |
(8) 2012:
— |
IPA2: 5 800. |
— |
GISC: 17 043, |
— |
ENPI: 49 534. |
2013:
— |
GIO: 400, |
— |
IPA2: 3 956, |
— |
.GISC: 8, |
— |
ENPI: 40 044. |
2014: IPA2014: 5 400.
(9) 2012:
— |
ENPI: 143 535, |
— |
GISC: 12 762, |
— |
IPA2: 181 566, |
— |
IPA: 29 565, |
— |
GIO: 41 209. |
2013:
— |
ENPI: 177 726, |
— |
GISC: 147 350, |
— |
IPA2: 218 968, |
— |
GIO: 158 791. |
2014:
— |
InSEIS: 102 000, |
— |
IPA 2014: 216 000, |
— |
Copernicus: 1 500 000. |
(10) 2014:
— |
InSEIS: 352 974, |
— |
IPA2014: 264 600, |
— |
Copernicus: 7 500 000. |
(11) 2012:
— |
ENPI: 887 515, |
— |
GISC: 76 290, |
— |
IPA2: 78 810, |
— |
IPA: 259 706, |
— |
GIO: 1 216 991. |
2013:
— |
ENPI: 1 290 846 |
— |
GISC: 283 600, |
— |
IPA2: 412 416, |
— |
GIO: 8 153 109. |
6.2.2015 |
PT |
Jornal Oficial da União Europeia |
C 43/5 |
Mapa de receitas e de despesas da Agência Europeia de Medicamentos para o exercício de 2014 — Orçamento retificativo n.o 2
(2015/C 43/02)
RECEITAS
Título Capítulo |
Rubrica |
Orçamento 2014 |
Orçamento retificativo n.o 2 |
Novo montante |
1 |
||||
RECEITAS POR SERVIÇOS PRESTADOS |
||||
1 0 |
RECEITAS POR SERVIÇOS PRESTADOS |
228 156 000 |
|
228 156 000 |
|
Título 1 – Total |
228 156 000 |
|
228 156 000 |
2 |
||||
CONTRIBUIÇÕES DA UNIÃO EUROPEIA |
||||
2 0 |
CONTRIBUIÇÕES DA UNIÃO EUROPEIA |
39 230 000 |
–6 000 000 |
33 230 000 |
|
Título 2 – Total |
39 230 000 |
–6 000 000 |
33 230 000 |
3 |
||||
PARTICIPAÇÃO DE PAÍSES TERCEIROS EM ATIVIDADES DA EMA |
||||
3 0 |
PARTICIPAÇÃO DE PAÍSES TERCEIROS EM ATIVIDADES DA EMA |
1 084 000 |
– 182 000 |
902 000 |
|
Título 3 – Total |
1 084 000 |
– 182 000 |
902 000 |
5 |
||||
RECEITAS PROVENIENTES DO FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO |
||||
5 2 |
RENDIMENTOS PROVENIENTES DO FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO |
75 000 |
|
75 000 |
|
Título 5 – Total |
75 000 |
|
75 000 |
6 |
||||
RECEITAS EXTERNAS AFETADAS PARA PROJETOS E PROGRAMAS |
||||
6 0 |
RECEITAS EXTERNAS AFETADAS PARA PROJETOS E PROGRAMAS |
20 524 000 |
–1 241 000 |
19 283 000 |
|
Título 6 – Total |
20 524 000 |
–1 241 000 |
19 283 000 |
7 |
||||
CORREÇÃO DOS DESEQUILÍBRIOS ORÇAMENTAIS |
||||
7 0 |
CORREÇÃO DOS DESEQUILÍBRIOS ORÇAMENTAIS |
p.m. |
|
p.m. |
|
Título 7 – Total |
p.m. |
|
p.m. |
9 |
||||
RECEITAS DIVERSAS |
||||
9 0 |
RECEITAS DIVERSAS |
100 000 |
728 000 |
828 000 |
|
Título 9 – Total |
100 000 |
728 000 |
828 000 |
|
TOTAL GERAL |
289 169 000 |
–6 695 000 |
282 474 000 |
DESPESAS
Título Capítulo |
Rubrica |
Dotações 2014 |
Orçamento retificativo n.o 2 |
Novo montante |
1 |
||||
PESSOAL |
||||
1 1 |
PESSOAL NO ATIVO |
95 345 000 |
–5 454 000 |
89 891 000 |
1 3 |
DESPESAS DE DESLOCAÇÕES EM SERVIÇO |
605 000 |
|
605 000 |
1 4 |
INFRAESTRUTURA DE CARÁTER MÉDICO-SOCIAL |
758 000 |
|
758 000 |
1 5 |
INTERCÂMBIO DE FUNCIONÁRIOS E PERITOS |
3 724 000 |
|
3 724 000 |
1 6 |
SERVIÇO SOCIAL |
320 000 |
|
320 000 |
1 7 |
DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO |
38 000 |
|
38 000 |
1 8 |
SEGURANÇA SOCIAL RELATIVA AO PESSOAL |
2 395 000 |
|
2 395 000 |
|
Título 1 – Total |
103 185 000 |
–5 454 000 |
97 731 000 |
2 |
||||
IMÓVEIS, MATERIAL E DESPESAS DIVERSAS DE FUNCIONAMENTO |
||||
2 0 |
INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS E DESPESAS ACESSÓRIAS |
39 530 000 |
–1 241 000 |
38 289 000 |
2 1 |
TRATAMENTO DE DADOS INSTITUCIONAIS E TELECOMUNICAÇÃO |
19 776 000 |
|
19 776 000 |
2 2 |
BENS MÓVEIS E DESPESAS ACESSÓRIAS |
3 210 000 |
|
3 210 000 |
2 3 |
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO CORRENTE |
1 591 000 |
|
1 591 000 |
2 4 |
FRANQUIAS POSTAIS |
184 000 |
|
184 000 |
2 5 |
DESPESAS COM REUNIÕES |
136 000 |
|
136 000 |
|
Título 2 – Total |
64 427 000 |
–1 241 000 |
63 186 000 |
3 |
||||
DESPESAS OPERACIONAIS |
||||
3 0 |
DESPESAS OPERACIONAIS |
113 833 000 |
|
113 833 000 |
3 1 |
DESPESAS RELATIVAS A PROJETOS TI |
7 724 000 |
|
7 724 000 |
|
Título 3 – Total |
121 557 000 |
|
121 557 000 |
9 |
||||
OUTRAS DESPESAS |
||||
9 0 |
DOTAÇÕES PROVISIONAIS |
p.m. |
|
p.m. |
|
Título 9 – Total |
p.m. |
|
p.m. |
|
TOTAL GERAL |
289 169 000 |
–6 695 000 |
282 474 000 |
6.2.2015 |
PT |
Jornal Oficial da União Europeia |
C 43/8 |
Mapa de receitas e de despesas da Agência Europeia para a Segurança e a Saúde no Trabalho para o exercício de 2014 — Orçamento retificativo n.o 2
(2015/C 43/03)
RECEITAS
Título Capítulo |
Rubrica |
Orçamento 2014 |
Orçamento retificativo n.o 2 |
Novo montante |
1 |
||||
SUBVENÇÃO DA UNIÃO EUROPEIA |
||||
1 0 |
SUBVENÇÃO DA UNIÃO EUROPEIA |
14 519 521 |
|
14 519 521 |
|
Título 1 – Total |
14 519 521 |
|
14 519 521 |
2 |
||||
OUTRAS SUBVENÇÕES |
||||
2 0 |
OUTRAS SUBVENÇÕES |
160 100 |
–60 000 |
100 100 |
2 2 |
SUBSÍDIOS PARA PROJETOS ESPECÍFICOS |
2 636 405 |
|
2 636 405 |
|
Título 2 – Total |
2 796 505 |
–60 000 |
2 736 505 |
5 |
||||
RECEITAS DIVERSAS |
||||
5 0 |
PRODUTO DA VENDA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS |
p.m. |
|
p.m. |
5 2 |
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES OU DE EMPRÉSTIMOS DE FUNDOS, JUROS BANCÁRIOS E OUTROS |
p.m. |
|
p.m. |
5 4 |
RECEITAS DIVERSAS |
p.m. |
|
p.m. |
5 9 |
OUTRAS RECEITAS PROVENIENTES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA |
p.m. |
|
p.m. |
|
Título 5 – Total |
p.m. |
|
p.m. |
6 |
||||
RECEITAS PROVENIENTES DE SERVIÇOS PRESTADOS CONTRA PAGAMENTO |
||||
6 0 |
RECEITAS PROVENIENTES DE SERVIÇOS PRESTADOS CONTRA PAGAMENTO |
p.m. |
|
p.m. |
|
Título 6 – Total |
p.m. |
|
p.m. |
|
TOTAL GERAL |
17 316 026 |
–60 000 |
17 256 026 |
DESPESAS
Título Capítulo |
Rubrica |
Dotações 2014 |
Orçamento retificativo n.o 2 |
Novo montante |
1 |
||||
PESSOAL |
||||
1 1 |
PESSOAL NO ATIVO |
5 558 200 |
–50 100 |
5 508 100 |
1 4 |
INFRAESTRUTURA DE CARÁTER MÉDICO-SOCIAL |
34 000 |
|
34 000 |
1 5 |
MOBILIDADE |
14 000 |
|
14 000 |
1 6 |
SERVIÇO SOCIAL |
p.m. |
|
p.m. |
1 8 |
REGULARIZAÇÃO DAS PERDAS ACUMULADAS |
p.m. |
|
p.m. |
1 9 |
PENSÕES E COMPENSAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES |
p.m. |
|
p.m. |
|
Título 1 – Total |
5 606 200 |
–50 100 |
5 556 100 |
2 |
||||
IMÓVEIS, EQUIPAMENTO E DESPESAS DIVERSAS DE FUNCIONAMENTO |
||||
2 0 |
ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS E DESPESAS ACESSÓRIAS |
669 750 |
–86 000 |
583 750 |
2 1 |
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO |
505 800 |
62 400 |
568 200 |
2 2 |
BENS MÓVEIS E DESPESAS ACESSÓRIAS |
41 150 |
|
41 150 |
2 3 |
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO CORRENTE |
31 300 |
26 000 |
57 300 |
2 4 |
FRANQUIAS POSTAIS E TELECOMUNICAÇÕES |
132 475 |
–12 300 |
120 175 |
|
Título 2 – Total |
1 380 475 |
–9 900 |
1 370 575 |
3 |
||||
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO |
||||
3 2 |
COMUNICAÇÃO, CAMPANHAS E PROMOÇÃO |
3 650 560 |
250 000 |
3 900 560 |
3 3 |
LIGAÇÃO EM REDE E COORDENAÇÃO |
1 280 000 |
|
1 280 000 |
3 4 |
PREVENÇÃO E INVESTIGAÇÃO |
2 762 386 |
– 250 000 |
2 512 386 |
|
Título 3 – Total |
7 692 946 |
|
7 692 946 |
4 |
||||
DESPESAS DE IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS ESPECIAIS FINANCIADOS POR SUBVENÇÕES DIVERSAS ESPECÍFICAS |
||||
4 6 |
PROGRAMA IPA III PARA OS BALCÃS OCIDENTAIS E A TURQUIA |
450 297 |
|
450 297 |
4 7 |
SAÚDE E SEGURANÇA DOS TRABALHADORES MAIS VELHOS NO TRABALHO |
1 997 512 |
|
1 997 512 |
4 8 |
ENPI — INSTRUMENTO EUROPEU DE VIZINHANÇA E PARCERIA |
188 596 |
|
188 596 |
|
Título 4 – Total |
2 636 405 |
|
2 636 405 |
5 |
||||
RESERVA |
||||
5 0 |
RESERVA |
p.m. |
|
p.m. |
|
Título 5 – Total |
p.m. |
|
p.m. |
|
TOTAL GERAL |
17 316 026 |
–60 000 |
17 256 026 |
Quadro de pessoal
Categoria e grau |
2012 |
2013 |
2014 |
||
31.12.2012 |
Autorizados |
31.12.2013 |
Autorizados |
Autorizados |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 14 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
AD 13 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
AD 12 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
AD 11 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
AD 10 |
2 |
3 |
2 |
3 |
3 |
AD 9 |
2 |
1 |
2 |
1 |
1 |
AD 8 |
3 |
3 |
4 |
5 |
6 |
AD 7 |
6 |
6 |
5 |
5 |
5 |
AD 6 |
7 |
7 |
7 |
6 |
5 |
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
Total grau AD |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 7 |
— |
1 |
— |
1 |
1 |
AST 6 |
— |
1 |
— |
1 |
1 |
AST 5 |
2 |
1 |
4 |
1 |
2 |
AST 4 |
6 |
5 |
7 |
6 |
8 |
AST 3 |
5 |
7 |
3 |
6 |
3 |
AST 2 |
2 |
2 |
1 |
3 |
2 |
AST 1 |
2 |
2 |
2 |
1 |
1 |
Total grau AST |
18 |
20 |
18 |
20 |
19 |
AST/SC6 |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC5 |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC4 |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC3 |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC2 |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC1 |
— |
— |
— |
— |
— |
Total AST/SC |
— |
— |
— |
— |
— |
Total geral |
42 |
44 |
42 |
44 |
43 |
Estimativa do número de agentes contratuais (expressa em equivalentes a tempo inteiro) e de peritos nacionais destacados
Lugares de agentes contratuais |
31.12.2012 |
31.12.2013 |
2014 |
FG IV |
1 |
2 |
1 |
FG III |
11 |
11 |
13 |
FG II |
12 |
11 |
10 |
FG I |
— |
— |
— |
Total FG |
24 |
24 |
24 |
Lugares de peritos nacionais destacados |
— |
— |
— |
Total |
24 |
24 |
24 |
6.2.2015 |
PT |
Jornal Oficial da União Europeia |
C 43/13 |
Mapa de receitas e de despesas da Agência de Execução relativa à Educação, ao Audiovisual e à Cultura para o exercício de 2014 — Orçamento retificativo n.o 2
(2015/C 43/04)
RECEITAS
Título Capítulo |
Rubrica |
Orçamento 2014 |
Orçamento retificativo n.o 2 |
Novo montante |
1 |
||||
SUBVENÇÃO DA UNIÃO EUROPEIA |
||||
1 1 |
SUBVENÇÃO DA UNIÃO EUROPEIA |
46 945 000 |
|
46 945 000 |
|
Título 1 – Total |
46 945 000 |
|
46 945 000 |
2 |
||||
RECEITAS DIVERSAS |
||||
2 3 |
REEMBOLSO DE DESPESAS DIVERSAS |
p.m. |
|
p.m. |
|
Título 2 – Total |
p.m. |
|
p.m. |
|
TOTAL GERAL |
46 945 000 |
|
46 945 000 |
DESPESAS
Título Capítulo |
Rubrica |
Dotações 2014 |
Orçamento retificativo n.o 2 |
Novo montante |
1 |
||||
PESSOAL |
||||
1 1 |
REMUNERAÇÕES, SUBSÍDIOS E DESPESAS |
30 266 000 |
|
30 266 000 |
1 2 |
DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E DESPESAS SOCIAIS |
1 426 000 |
1 000 |
1 427 000 |
|
Título 1 – Total |
31 692 000 |
1 000 |
31 693 000 |
2 |
||||
IMÓVEIS, EQUIPAMENTO E DESPESAS DIVERSAS DE FUNCIONAMENTO |
||||
2 1 |
DESPESAS RELATIVAS AOS IMÓVEIS |
5 171 000 |
50 000 |
5 221 000 |
2 2 |
DESPESAS RELATIVAS ÀS TIC |
3 645 000 |
60 000 |
3 705 000 |
2 3 |
BENS MÓVEIS E DESPESAS DE FUNCIONAMENTO CORRENTE |
391 000 |
–39 000 |
352 000 |
|
Título 2 – Total |
9 207 000 |
71 000 |
9 278 000 |
3 |
||||
DESPESAS DE APOIO AO PROGRAMA |
||||
3 1 |
DESPESAS RELATIVAS À GESTÃO DE PROGRAMAS |
6 046 000 |
–72 000 |
5 974 000 |
|
Título 3 – Total |
6 046 000 |
–72 000 |
5 974 000 |
|
TOTAL GERAL |
46 945 000 |
|
46 945 000 |
Quadro de pessoal
Grupo de funções e grau |
Lugares permanentes |
Lugares temporários |
||||
2014 |
2013 |
2012 |
2014 |
2013 |
2012 |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 14 |
— |
— |
— |
2 |
1 |
1 |
AD 13 |
— |
— |
— |
7 |
4 |
3 |
AD 12 |
— |
— |
— |
4 |
5 |
6 |
AD 11 |
— |
— |
— |
10 |
4 |
4 |
AD 10 |
— |
— |
— |
10 |
15 |
11 |
AD 9 |
— |
— |
— |
15 |
14 |
16 |
AD 8 |
— |
— |
— |
11 |
18 |
17 |
AD 7 |
— |
— |
— |
6 |
3 |
5 |
AD 6 |
— |
— |
— |
10 |
9 |
5 |
AD 5 |
— |
— |
— |
5 |
5 |
8 |
Total AD |
— |
— |
— |
80 |
78 |
76 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
2 |
|
1 |
AST 8 |
— |
— |
— |
2 |
3 |
1 |
AST 7 |
— |
— |
— |
1 |
4 |
2 |
AST 6 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
2 |
AST 5 |
— |
— |
— |
7 |
9 |
3 |
AST 4 |
— |
— |
— |
8 |
7 |
11 |
AST 3 |
— |
— |
— |
6 |
3 |
7 |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Total AST |
— |
— |
— |
28 |
27 |
27 |
Total geral |
— |
— |
— |
108 |
105 |
103 |
Estimativa do número de agentes contratuais (expressa em equivalentes a tempo inteiro) e de peritos nacionais destacados
Lugares de agentes contratuais |
2014 |
2013 |
2012 |
FG IV |
78 |
77 |
78 |
FG III + FG II + FG I |
259 |
259 |
252 |
Total FG |
337 |
336 |
330 |
Lugares de peritos nacionais destacados |
— |
— |
— |
Total |
337 |
336 |
330 |
6.2.2015 |
PT |
Jornal Oficial da União Europeia |
C 43/18 |
Mapa de receitas e de despesas do Serviço Europeu de Polícia para o exercício de 2014 — Orçamento retificativo n.o 1
(2015/C 43/05)
RECEITAS
Título Capítulo |
Rubrica |
Orçamento 2014 |
Orçamento retificativo n.o 1 |
Novo montante |
9 |
||||
RECEITAS |
||||
9 0 |
SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES |
84 249 589 |
|
84 249 589 |
9 1 |
CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO DE ACOLHIMENTO |
p.m. |
|
p.m. |
9 2 |
OUTRAS RECEITAS |
p.m. |
90 231 |
90 231 |
|
Título 9 – Total |
84 249 589 |
90 231 |
84 339 820 |
|
TOTAL GERAL |
84 249 589 |
90 231 |
84 339 820 |
DESPESAS
Título Capítulo |
Rubrica |
Dotações 2014 |
Orçamento retificativo n.o 1 |
Novo montante |
1 |
||||
PESSOAL |
||||
1 1 |
PESSOAL NO ACTIVO |
51 201 589 |
90 231 |
51 291 820 |
1 2 |
MISSÕES ADMINISTRATIVAS |
p.m. |
|
p.m. |
1 3 |
INFRA-ESTRUTURA DE CARÁCTER MÉDICO-SOCIAL |
910 000 |
|
910 000 |
1 4 |
FORMAÇÃO |
250 000 |
|
250 000 |
1 5 |
OUTRAS DESPESAS RELATIVAS A PESSOAL |
1 909 000 |
|
1 909 000 |
1 6 |
DESPESAS DE ENTRETENIMENTO E REPRESENTAÇÃO |
83 000 |
|
83 000 |
|
Título 1 – Total |
54 353 589 |
90 231 |
54 443 820 |
2 |
||||
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS |
||||
2 0 |
ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS E DESPESAS ACESSÓRIAS |
4 368 000 |
|
4 368 000 |
2 1 |
TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO ADMINISTRATIVAS |
1 346 000 |
|
1 346 000 |
2 2 |
BENS MÓVEIS E DESPESAS ACESSÓRIAS |
734 000 |
|
734 000 |
2 3 |
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO CORRENTE |
290 000 |
|
290 000 |
2 4 |
FRANQUIAS POSTAIS E TELECOMUNICAÇÕES |
345 000 |
|
345 000 |
2 5 |
DESPESAS ESTATUTÁRIAS |
1 118 000 |
|
1 118 000 |
|
Título 2 – Total |
8 201 000 |
|
8 201 000 |
3 |
||||
ACTIVIDADES OPERACIONAIS |
||||
3 0 |
OPERAÇÕES |
4 831 000 |
|
4 831 000 |
3 1 |
TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO OPERACIONAIS |
12 464 000 |
|
12 464 000 |
3 2 |
DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES PARA ACTIVIDADES OPERACIONAIS |
2 150 000 |
|
2 150 000 |
3 3 |
PERITOS NACIONAIS DESTACADOS (OPERACIONAIS) |
2 000 000 |
|
2 000 000 |
3 4 |
EPCC/COSI |
150 000 |
|
150 000 |
3 5 |
CHEFES DAS UNIDADES NACIONAIS EUROPOL |
100 000 |
|
100 000 |
3 6 |
DESPESAS OPERACIONAIS RELATIVAS A SUBSÍDIOS E SUBVENÇÕES |
p.m. |
|
p.m. |
|
Título 3 – Total |
21 695 000 |
|
21 695 000 |
|
TOTAL GERAL |
84 249 589 |
90 231 |
84 339 820 |
6.2.2015 |
PT |
Jornal Oficial da União Europeia |
C 43/21 |
Mapa de receitas e de despesas da empresa comum Fusion for Energy (F4E) para o exercício financeiro de 2014 — Orçamento retificativo n.o 2
(2015/C 43/06)
RECEITAS
Título Capítulo |
Rubrica |
Orçamento 2014 |
Orçamento retificativo n.o 2 |
Novo montante |
|||
Autorizações |
Pagamentos |
Autorizações |
Pagamentos |
Autorizações |
Pagamentos |
||
1 |
|||||||
CONTRIBUIÇÃO DA UNIÃO EUROPEIA |
|||||||
1 1 |
|||||||
CONTRIBUIÇÃO DA EURATOM PARA AS DESPESAS OPERACIONAIS |
|||||||
1 1 0 |
Contribuição da euratom para as despesas operacionais |
679 790 382,68 |
459 793 637,68 |
|
–80 000 000 |
679 790 382,68 |
379 973 637,68 |
1 1 1 |
Cobrança de despesas operacionais de exercícios anteriores |
|
8 439,33 |
|
|
|
8 439,33 |
|
CAPÍTULO 1 1 – TOTAL |
679 790 382,68 |
459 802 077,01 |
|
–80 000 000 |
679 790 382,68 |
379 982 077,01 |
1 2 |
|||||||
CONTRIBUIÇÃO DA EURATOM PARA AS DESPESAS ADMINISTRATIVAS |
|||||||
1 2 0 |
Contribuição da euratom para as despesas administrativas |
41 127 422,32 |
41 127 422,32 |
|
|
41 127 422,32 |
41 127 422,32 |
1 2 1 |
Cobrança de despesas administrativas de exercícios anteriores |
1 872 577,68 |
1 872 577,68 |
–0,08 |
–0,08 |
1 872 577,60 |
1 872 577,60 |
|
CAPÍTULO 1 2 – TOTAL |
43 000 000 |
43 000 000 |
–0,08 |
–0,08 |
42 999 999,92 |
42 999 999,92 |
|
Título 1 – Total |
722 790 382,68 |
502 982 077,01 |
–0,08 |
–80 000 000,08 |
722 790 382,60 |
422 982 076,93 |
2 |
|||||||
CONTRIBUIÇÕES DAS QUOTAS ANUAIS DOS MEMBROS |
|||||||
2 1 |
CONTRIBUIÇÕES DAS QUOTAS ANUAIS DOS MEMBROS |
4 400 000 |
4 400 000 |
|
|
4 400 000 |
4 400 000 |
|
Título 2 – Total |
4 400 000 |
4 400 000 |
|
|
4 400 000 |
4 400 000 |
3 |
|||||||
RECEITAS AFETADAS PROVENIENTES DA CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO ANFITRIÃO DO ITER |
|||||||
3 1 |
CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO ANFITRIÃO DO ITER |
170 000 000 |
123 000 000 |
|
|
170 000 000 |
123 000 000 |
|
Título 3 – Total |
170 000 000 |
123 000 000 |
|
|
170 000 000 |
123 000 000 |
4 |
|||||||
RECEITAS DIVERSAS |
|||||||
4 1 |
RECEITAS DIVERSAS |
p.m. |
p.m. |
160 982,09 |
160 982,09 |
160 982,09 |
160 982,09 |
|
Título 4 – Total |
p.m. |
p.m. |
160 982,09 |
160 982,09 |
160 982,09 |
160 982,09 |
5 |
|||||||
OUTRAS RECEITAS AFETADAS AO FINANCIAMENTO DE DESPESAS ESPECÍFICAS |
|||||||
5 1 |
RECEITAS AFETADAS AO FINANCIAMENTO DE DESPESAS ESPECÍFICAS |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
Título 5 – Total |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
TOTAL GERAL |
897 190 382,68 |
630 382 077,01 |
160 982,01 |
–79 839 017,99 |
897 351 364,69 |
550 543 059,02 |
DESPESAS
Título Capítulo |
Rubrica |
Dotações 2014 |
Orçamento retificativo n.o 2 |
Novo montante |
|||
Autorizações |
Pagamentos |
Autorizações |
Pagamentos |
Autorizações |
Pagamentos |
||
1 |
|||||||
DESPESAS COM O PESSOAL |
|||||||
1 1 |
DESPESAS COM O PESSOAL DO QUADRO DO PESSOAL |
23 880 000 |
23 880 000 |
– 139 017,99 |
– 139 017,99 |
23 740 982,01 |
23 740 982,01 |
1 2 |
DESPESAS COM PESSOAL EXTERNO (AGENTES CONTRATUAIS, PESSOAL TEMPORÁRIO E PERITOS NACIONAIS) |
7 477 000 |
7 477 000 |
|
|
7 477 000 |
7 477 000 |
1 3 |
DESLOCAÇÕES EM SERVIÇO |
1 700 000 |
1 700 000 |
|
|
1 700 000 |
1 700 000 |
1 4 |
DESPESAS DIVERSAS DE RECRUTAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE PESSOAL |
744 000 |
744 000 |
|
|
744 000 |
744 000 |
1 5 |
REPRESENTAÇÃO |
15 000 |
15 000 |
|
|
15 000 |
15 000 |
1 6 |
FORMAÇÃO |
803 000 |
803 000 |
|
|
803 000 |
803 000 |
1 7 |
OUTRAS DESPESAS RELATIVAS A PESSOAL |
1 217 000 |
1 217 000 |
|
|
1 217 000 |
1 217 000 |
1 8 |
ESTÁGIOS |
48 000 |
48 000 |
|
|
48 000 |
48 000 |
|
Título 1 – Total |
35 884 000 |
35 884 000 |
– 139 017,99 |
– 139 017,99 |
35 744 982,01 |
35 744 982,01 |
2 |
|||||||
IMÓVEIS, EQUIPAMENTO E DESPESAS DIVERSAS DE FUNCIONAMENTO |
|||||||
2 1 |
IMÓVEIS E DESPESAS ACESSÓRIAS |
1 178 000 |
1 178 000 |
|
|
1 178 000 |
1 178 000 |
2 2 |
TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
|
3 000 000 |
3 000 000 |
2 3 |
BENS MÓVEIS E DESPESAS ACESSÓRIAS |
476 000 |
476 000 |
|
|
476 000 |
476 000 |
2 4 |
EVENTOS E COMUNICAÇÃO |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
600 000 |
600 000 |
2 5 |
DESPESAS ADMINISTRATIVAS CORRENTES |
1 326 000 |
1 326 000 |
|
|
1 326 000 |
1 326 000 |
2 6 |
FRANQUIAS POSTAIS E TELECOMUNICAÇÕES |
372 000 |
372 000 |
|
|
372 000 |
372 000 |
2 7 |
DESPESAS COM REUNIÕES FORMAIS E OUTRAS REUNIÕES |
464 000 |
464 000 |
|
|
464 000 |
464 000 |
|
Título 2 – Total |
7 116 000 |
7 116 000 |
300 000 |
300 000 |
7 416 000 |
7 416 000 |
3 |
|||||||
DESPESAS OPERACIONAIS |
|||||||
3 1 |
INSTALAÇÕES DO ITER, INCLUINDO A REPARAÇÃO DO EDIFÍCIO DO ITER |
650 098 382,68 |
438 722 077,01 |
6 142 000 |
–71 050 000 |
656 240 382,68 |
367 672 077,01 |
3 2 |
TECNOLOGIA PARA O ITER |
18 022 000 |
12 000 000 |
–4 922 000 |
–3 000 000 |
13 100 000 |
9 000 000 |
3 3 |
TECNOLOGIA PARA ABORDAGEM MAIS ABRANGENTE E DEMO |
11 870 000 |
10 760 000 |
– 770 000 |
–5 950 000 |
11 100 000 |
4 810 000 |
3 4 |
OUTRAS DESPESAS |
4 200 000 |
2 900 000 |
– 450 000 |
|
3 750 000 |
2 900 000 |
3 5 |
INSTALAÇÕES DO ITER – DOTAÇÃO PROVENIENTE DA CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO ANFITRIÃO DO ITER |
170 000 000 |
123 000 000 |
|
|
170 000 000 |
123 000 000 |
3 6 |
DOTAÇÃO PROVENIENTE DE TERCEIROS PARA DESPESAS ESPECÍFICAS |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
Título 3 – Total |
854 190 382,68 |
587 382 077,01 |
|
–80 000 000 |
854 190 382,68 |
507 382 077,01 |
|
TOTAL GERAL |
897 190 382,68 |
630 382 077,01 |
160 982,01 |
–79 839 017,99 |
897 351 364,69 |
550 543 059,02 |