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Document 32017B0317(27)

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen GNSS-Agentur für das Haushaltsjahr 2017

ABl. C 84 vom 17.3.2017, p. 128–132 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

17.3.2017   

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 84/128


Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen GNSS-Agentur für das Haushaltsjahr 2017

(2017/C 84/27)

EINNAHMEN

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2017

Haushaltsjahr 2016

Haushaltsjahr 2015

2

ZAHLUNGEN DER ORGANE UND EINRICHTUNGEN

2 0

ZAHLUNGEN DER ORGANE UND EINRICHTUNGEN

28 582 161

29 086 327

22 785 047,—

 

Titel 2 — Total

28 582 161

29 086 327

22 785 047,—

9

VERSCHIEDENE EINNAHMEN

9 0

VERSCHIEDENE EINNAHMEN (1)

p.m.

p.m.

0,—

 

Titel 9 — Total

p.m.

p.m.

0,—

 

GESAMTBETRAG

28 582 161

29 086 327

22 785 047,—

AUSGABEN

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2017

Mittel 2016

Ausgaben 2015

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

PERSONAL

1 1

PERSONALAUSGABEN

13 185 161

13 185 161

11 200 000

11 200 000

10 062 855,57

10 062 855,57

1 2

EINSTELLUNGSKOSTEN

80 000

80 000

190 000

190 000

103 000,—

75 609,35

1 3

DIENSTREISEN

1 100 000

1 100 000

1 440 000

1 440 000

1 165 830,90

1 079 622,27

1 4

FORTBILDUNGSAUSGABEN

100 000

100 000

220 000

220 000

212 000,—

141 887,36

1 5

SOZIALE MASSNAHMEN

500 000

500 000

400 000

400 000

0,—

0,—

1 6

EXTERNE DIENSTLEISTUNGSERBRINGER

300 000

300 000

600 000

600 000

510 186,45

293 933,56

1 7

AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE

2 000

2 000

2 000

2 000

1 251,55

1 223,65

1 8

STUDIENGEBÜHREN

1 000 000

1 000 000

900 000

900 000

906 362,71

649 345,73

1 9

ZULAGEN UND KOSTEN IM ZUSAMMENHANG MIT DEM UMZUG NACH PRAG

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

 

Titel 1 — Total

16 267 161

16 267 161

14 952 000

14 952 000

12 961 487,18

12 304 477,49

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN

2 0

GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

2 835 000

2 835 000

3 040 000

3 040 000

2 444 994,88

1 999 609,76

2 1

KOSTEN FÜR DATENVERARBEITUNG

1 500 000

1 500 000

916 204

916 204

1 992 369,58

608 537,98

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

30 000

30 000

100 000

100 000

183 987,38

33 441,68

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

760 000

760 000

800 000

800 000

1 040 500,—

702 245,17

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

385 000

385 000

250 000

250 000

318 485,50

131 710,98

2 5

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN

55 000

55 000

65 000

65 000

55 000,—

48 482,57

2 6

SAB VERWALTUNGSAUSGABEN

350 000

350 000

350 000

350 000

0,—

0,—

 

Titel 2 — Total

5 915 000

5 915 000

5 521 204

5 521 204

6 035 337,34

3 524 028,14

3

OPERATIONELLE AUSGABEN

3 1

AUSGABEN FÜR STUDIEN

5 350 000

5 350 000

7 563 123

7 563 123

7 209 589,48

2 626 841,—

3 2

AUSGABEN FÜR VERÖFFENTLICHUNGEN UND ÜBERSETZUNGEN

0,—

0,—

3 3

SAB

1 050 000

1 050 000

1 050 000

1 050 000

1 400 000,—

1 077 812,—

3 9

OPERATIVE AKTIVITÄTEN — GRUPPE 1 (2)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

 

Titel 3 — Total

6 400 000

6 400 000

8 613 123

8 613 123

8 609 589,48

3 704 653,—

 

GESAMTBETRAG

28 582 161

28 582 161

29 086 327

29 086 327

27 606 414,—

19 533 158,63

Stellenplan

Funktions- und Besoldungsgruppe

Planstellen für Bedienstete auf Zeit

2017

2016

AD 16

AD 15

AD 14

1

1

AD 13

2

1

AD 12

5

5

AD 11

6

5

AD 10

13

12

AD 9

12

12

AD 8

30

30

AD 7

34

34

AD 6

8

8

AD 5

Total AD

111

108

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

AST 7

AST 6

2

1

AST 5

1

2

AST 4

1

1

AST 3

AST 2

1

1

AST 1

Total AST

5

5

Gesamt

116

113


(1)  2017: EUR 913 093 652.

2016: EUR 111 612 684.

(2)  2017: EUR 1 336 421 300 (Verpflichtungen)/EUR 913 093 652 (Zahlungen).

2016: EUR 1 074 723 771 (Verpflichtungen)/EUR 111 612 684 (Zahlungen).


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