EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:248:FULL

Europeiska unionens officiella tidning, L 248, 23 september 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 248

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

48 årgången
23 september 2005


Innehållsförteckning

 

II   Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

Sida

 

 

Europaparlamentet

 

*

Slutgiltigt antagande av Europeiska unionens ändringsbudget nr 2 för budgetåret 2005

1

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

Europaparlamentet

23.9.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 248/1


SLUTGILTIGT ANTAGANDE

av Europeiska unionens ändringsbudget nr 2 för budgetåret 2005

(2005/658/EG, Euratom)

EUROPAPARLAMENTETS ORDFÖRANDE AVGER DENNA FÖRKLARING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 272.4 näst sista stycket i detta,

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, särskilt artikel 177 i detta,

med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (1), särskilt artiklarna 37 och 38 i denna,

med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2005, som antogs slutgiltigt den 16 december 2004 (2),

med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 6 maj 1999 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och förbättring av budgetförfarandet (3),

med beaktande av det preliminära förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 2/2005 för budgetåret 2005, som kommissionen lade fram den 30 mars 2005,

med beaktande av förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 2/2005 för budgetåret 2005, som rådet fastställde den 30 maj 2005,

med beaktande av Europaparlamentets resolution av den 23 juni 2005 om förslaget till Europeiska unionens tilläggs- och ändringsbudget nr 2 för budgetåret 2005,

med beaktande av Europaparlamentets ändringsförslag av den 23 juni 2005 om förslaget till Europeiska unionens tilläggs- och ändringsbudget nr 2 för budgetåret 2005,

med beaktande av artikel 69 och bilaga IV i Europaparlamentets arbetsordning,

med beaktande av rådets skrivelse av den 7 juli 2005 där Europaparlamentet informeras att rådet inte ändrat dess ändringsförslag,

Det förfarande som föreskrivs i artikel 272 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen och i artikel 177 i Fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen är således slutfört.

HÄRMED FÖRKLARAS FÖLJANDE.

Enda artikel

Europeiska unionens ändringsbudget nr 2 för budgetåret 2005 är slutgiltigt antagen.

Utfärdat i Bryssel den 13 juli 2005.

J. BORRELL FONTELLES

Ordförande


(1)  EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.

(2)  EUT L 60, 8.3.2005, s. 1.

(3)  EGT C 172, 18.6.1999, s. 1. Avtalet ändrat genom Europaparlamentets och rådets beslut 2003/429/EG (EUT L 147, 14.6.2003, s. 25).


SLUTGILTIGT ANTAGANDE AV EUROPEISKA UNIONENS ÄNDRINGSBUDGET NR 2 FÖR BUDGETÅRET 2005

INNEHÅLL

ALLMÄN INKOMSTBERÄKNING

A. Finansiering av den allmänna budgeten

B. Samlade inkomster, per budgetpost

C. Personal

INKOMST- OCH UTGIFTSBERÄKNING PER AVSNITT

Avsnitt I: Parlamentet

— Inkomster

— Utgifter

Avsnitt II: Rådet

— Inkomster

— Utgifter

Avsnitt III: Kommissionen

— Inkomster

— Utgifter

— Avdelning XX: Administrativa utgifter för politikområden

— Avdelning 01: Ekonomi och finans

— Avdelning 02: Näringsliv

— Avdelning 03: Konkurrens

— Avdelning 04: Sysselsättning och socialpolitik

— Avdelning 05: Jordbruk och landsbygdens utveckling

— Avdelning 06: Energi och transport

— Avdelning 07: Miljö

— Avdelning 08: Forskning

— Avdelning 09: Informationssamhället

— Avdelning 10: Direkt forskning

— Avdelning 11: Fiske

— Avdelning 12: Den inre marknaden

— Avdelning 13: Regionalpolitik

— Avdelning 14: Beskattning och tullunion

— Avdelning 15: Utbildning och kultur

— Avdelning 16: Press och kommunikation

— Avdelning 17: Hälsa och konsumentskydd

— Avdelning 18: Ett område med frihet, säkerhet och rättvisa

— Avdelning 19: Yttre förbindelser

— Avdelning 20: Handel

— Avdelning 21: Utvecklingssamarbete och förbindelser med AVS-länderna

— Avdelning 22: Utvidgning

— Avdelning 23: Humanitärt bistånd

— Avdelning 24: Bedrägeribekämpning

— Avdelning 25: Kommissionens politiska samordning och juridiska rådgivning

— Avdelning 26: Administration

— Avdelning 27: Budget

— Avdelning 28: Revision

— Avdelning 29: Statistik

— Avdelning 30: Pensioner

— Publikationsbyrån

— Europeiska byrån för bedrägeribekämpning

— Europeiska gemenskapernas byrå för uttagningsprov för rekrytering av personal

— Byrån för löneadministration och utbetalning av individuella ersättningar

— Infrastruktur- och logistikbyrån i Bryssel

— Infrastruktur- och logistikkontoret i Luxemburg

Avsnitt IV: Domstolen

— Inkomster

— Utgifter

Avsnitt V: Revisionsrätten

— Inkomster

— Utgifter

Avsnitt VI: Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

— Inkomster

— Utgifter

Avsnitt VII: Regionkommittén

— Inkomster

— Utgifter

Avsnitt VIII: Europeiska ombudsmannen och Europeiska datatillsynsmannen

— Del A: Europeiska ombudsmannen

— Inkomster

— Utgifter

— Del B: Europeiska datatillsynsmannen

— Inkomster

— Utgifter


A. FINANSIERING AV DEN ALLMÄNNA BUDGETEN

Anslag som skall täckas under budgetåret 2005 enligt artikel 1 i rådets beslut 2000/597/EG, Euratom av den 29 september 2000 om systemet för Europeiska gemenskapernas egna medel

UTGIFTER

Beskrivning

Budget 2005

Budget 2004 (1)

Förändring (i procent)

1. Jordbruk

49 114 850 000

43 993 285 000

+11,64

2. Strukturåtgärder

32 396 027 704

34 522 302 882

–6,16

3. Intern politik

7 923 781 439

7 510 377 641

+5,50

4. Externa åtgärder

5 476 162 603

4 950 907 978

+10,61

5. Administration

6 292 367 368

6 121 983 823

+2,78

6. Reservationer

446 000 000

442 000 000

+0,90

7. Strategi inför anslutningen

3 286 990 000

2 856 200 000

+15,08

8. Kompensationer

1 304 988 996

1 409 545 056

–7,42

Utgifter totalt (2)

106 241 168 110

101 806 602 380

+4,36


INKOMSTER

Beskrivning

Budget 2005

Budget 2004 (3)

Förändring (i procent)

Diverse inkomster (avdelningarna 4–9)

1 025 710 305

1 116 573 265

–8,14

Disponibla överskott från det föregående budgetåret (kapitel 3 0, artikel 3 0 0)

p.m.

5 469 843 706

 

Överskott av egna medel till följd av en överföring från kapitlen för garantisektionen vid EUGFJ (kapitel 3 0, artikel 3 0 1)

p.m.

p.m.

 

Överskott av egna medel på grund av återbetalning av överskott från Garantifonden för externa åtgärder (kapitel 3 0, artikel 3 0 2)

p.m.

223 160 000

 

Överskott av egna medel från mervärdesskatt och BNI-grundade egna medel från tidigare budgetår (kapitlen 3 1 och 3 2)

p.m.

p.m.

 

Inkomster, avdelningarna 3–9, totalt

1 025 710 305

6 809 576 971

–84,94

Tullavgifter, jordbruksavgifter och avgifter inom sockersektorn, nettobelopp (kapitlen 1 0, 1 1 och 1 2)

12 362 925 000

12 406 875 000

–0,35

Egna medel från mervärdesskatt till enhetlig sats (tabellerna 1 och 2, kapitel 1 3)

15 313 493 929

13 579 913 763

+12,77

Återstår att finansiera med kompletterande egna medel (från BNI, tabellerna 3 och 4, kapitel 1 4)

77 539 038 876

69 010 236 646

+12,36

Anslag som skall täckas med de egna medel som avses i artikel 2 i beslut 2000/597/EG, Euratom (4)

105 215 457 805

94 997 025 409

+10,76

Inkomster, totalt (5)

106 241 168 110

101 806 602 380

+4,36


TABELL 1

Fördelning av egna medel som härrör från mervärdesskatt (moms) enligt artikel 2.1 c i beslut 2000/597/EG, Euratom

Medlemsstat

1 % av icke utjämnat beräkningsunderlag för moms

1 % av BNI

Utjämningssats (%)

1 % av BNI multiplicerat med utjämningssatsen

1 % av utjämnat beräkningsunderlag för moms (6)

Medlemsstater med utjämnat momsunderlag

 

(1)

(2)

(4)

(5)

(6)

(7)

Belgien

1 180 210 000

2 941 735 000

50

1 470 867 500

1 180 210 000

 

Tjeckien

441 190 000

828 308 000

50

414 154 000

414 154 000

Tjeckien

Danmark

781 460 000

2 015 001 000

50

1 007 500 500

781 460 000

 

Tyskland

9 683 287 000

22 279 390 000

50

11 139 695 000

9 683 287 000

 

Estland

52 975 000

84 664 000

50

42 332 000

42 332 000

Estland

Grekland

956 730 000

1 759 150 000

50

879 575 000

879 575 000

Grekland

Spanien

4 859 420 000

8 358 590 000

50

4 179 295 000

4 179 295 000

Spanien

Frankrike

7 821 623 000

16 746 790 000

50

8 373 395 000

7 821 623 000

 

Irland

701 165 000

1 258 380 000

50

629 190 000

629 190 000

Irland

Italien

5 761 165 000

13 875 590 000

50

6 937 795 000

5 761 165 000

 

Cypern

101 439 000

128 288 000

50

64 144 000

64 144 000

Cypern

Lettland

47 167 000

106 898 000

50

53 449 000

47 167 000

 

Litauen

82 880 000

186 537 000

50

93 268 500

82 880 000

 

Luxemburg

167 402 000

234 060 000

50

117 030 000

117 030 000

Luxemburg

Ungern

428 337 000

832 772 000

50

416 386 000

416 386 000

Ungern

Malta

28 816 000

46 198 000

50

23 099 000

23 099 000

Malta

Nederländerna

2 255 590 000

4 701 285 000

50

2 350 642 500

2 255 590 000

 

Österrike

1 107 085 000

2 374 650 000

50

1 187 325 000

1 107 085 000

 

Polen

1 027 741 000

1 932 979 000

50

966 489 500

966 489 500

Polen

Portugal

878 780 000

1 376 550 000

50

688 275 000

688 275 000

Portugal

Slovenien

153 877 000

271 354 000

50

135 677 000

135 677 000

Slovenien

Slovakien

157 136 000

346 858 000

50

173 429 000

157 136 000

 

Finland

665 460 000

1 532 005 000

50

766 002 500

665 460 000

 

Sverige

1 236 471 000

2 865 763 000

50

1 432 881 500

1 236 471 000

 

Förenade kungariket

9 458 806 000

18 756 571 000

50

9 378 285 500

9 378 285 500

Förenade kungariket

Totalt

50 036 212 000

105 840 366 000

 

52 920 183 000

48 713 466 000

 


Enhetlig sats för momsmedel (artikel 2.4 i beslut 2000/597/EG, Euratom):

Enhetlig sats (%) = maximal uttagssats – låst sats

A. Den maximala uttagssatsen är fastställd till 0,50 % för år 2005.

B. Bestämning av den låsta sats som införts på grund av den korrigering för budgetmässiga obalanser som beviljats Förenade kungariket (artikel 2.4 b i beslut 2000/597/EG, Euratom):

1) Beräkning av den teoretiska andelen för länderna med begränsat finansiellt bidrag:

Enligt artikel 5.1 i beslut 2000/597/EG, Euratom är Tysklands, Nederländernas, Österrikes och Sveriges finansiella bidrag begränsat till en fjärdedel av deras normala bidrag.

Formel för land med begränsat finansiellt bidrag (här Tyskland):

Tysklands teoretiska andel av momsmedlen = (Tysklands utjämnade beräkningsunderlag för moms / [EU:s utjämnade beräkningsunderlag för moms – Förenade kungarikets utjämnade beräkningsunderlag för moms]) × 1/4 × korrigeringen till förmån för Förenade kungariket.

Exempel: Tyskland

Tysklands teoretiska andel av momsmedlen = 9 683 287 000 / (48 713 466 000 – 9 378 285 500) × 1/4 × 5 115 150 953 = 314 803 912

2) Beräkning av den låsta satsen:

Den låsta satsen = (korrigeringen till förmån för Förenade kungariket – teoretisk andel av momsmedlen [D + NL + A + S]) / (EU:s utjämnade beräkningsunderlag för moms [Förenade kungariket + D + NL + A + S])

Den låsta satsen = 5 115 150 953 – (314 803 912 + 73 329 289 + 35 991 362 + 40 197 704) / (48 713 466 000 – [9 378 285 500 + 9 683 287 000 + 2 255 590 000 + 1 107 085 000 + 1 236 471 000])

Låst sats = 0,18564146250792 %

Enhetlig sats:

0,5 % – 0,18564146250792 % = 0,31435853749208 %


TABELL 2

Fördelning av egna medel som härrör från mervärdesskatt (moms) enligt artikel 2.1 c i beslut 2000/597/EG, Euratom (kapitel 1 3)

Medlemsstat

1 % av det utjämnade momsunderlaget

Maximal procentsats för moms (%)

Enhetlig sats för egna momsmedel (%)

Egna medel från moms till enhetlig sats

 

(1)

(2)

(3)

(4) = (1) × (3)

Belgien

1 180 210 000

0,50

0,314358537

371 009 090

Tjeckien

414 154 000

0,50

0,314358537

130 192 846

Danmark

781 460 000

0,50

0,314358537

245 658 623

Tyskland

9 683 287 000

0,50

0,314358537

3 044 023 939

Estland

42 332 000

0,50

0,314358537

13 307 426

Grekland

879 575 000

0,50

0,314358537

276 501 911

Spanien

4 179 295 000

0,50

0,314358537

1 313 797 064

Frankrike

7 821 623 000

0,50

0,314358537

2 458 793 967

Irland

629 190 000

0,50

0,314358537

197 791 248

Italien

5 761 165 000

0,50

0,314358537

1 811 071 404

Cypern

64 144 000

0,50

0,314358537

20 164 214

Lettland

47 167 000

0,50

0,314358537

14 827 349

Litauen

82 880 000

0,50

0,314358537

26 054 036

Luxemburg

117 030 000

0,50

0,314358537

36 789 380

Ungern

416 386 000

0,50

0,314358537

130 894 494

Malta

23 099 000

0,50

0,314358537

7 261 368

Nederländerna

2 255 590 000

0,50

0,314358537

709 063 974

Österrike

1 107 085 000

0,50

0,314358537

348 021 621

Polen

966 489 500

0,50

0,314358537

303 824 226

Portugal

688 275 000

0,50

0,314358537

216 365 122

Slovenien

135 677 000

0,50

0,314358537

42 651 223

Slovakien

157 136 000

0,50

0,314358537

49 397 043

Finland

665 460 000

0,50

0,314358537

209 193 032

Sverige

1 236 471 000

0,50

0,314358537

388 695 215

Förenade kungariket

9 378 285 500

0,50

0,314358537

2 948 144 114

Totalt

48 713 466 000

 

 

15 313 493 929


TABELL 3

Fastställande av den enhetliga procentsatsen och fördelningen av egna medel som skall betalas in på grundval av bruttonationalinkomsten i enlighet med artikel 2.1 d i beslut 2000/597/EG, Euratom (kapitel 1 4)

Medlemsstat

1 % av BNI

Enhetlig procentsats för ytterligare egna medel

Ytterligare egna medel till den enhetliga procentsatsen

 

(1)

(2)

(3) = (1) × (2)

Belgien

2 941 735 000

 

2 155 125 810

Tjeckien

828 308 000

 

606 821 467

Danmark

2 015 001 000

 

1 476 197 095

Tyskland

22 279 390 000

 

16 321 962 524

Estland

84 664 000

 

62 025 156

Grekland

1 759 150 000

 

1 288 759 718

Spanien

8 358 590 000

 

6 123 533 577

Frankrike

16 746 790 000

 

12 268 759 547

Irland

1 258 380 000

 

921 893 786

Italien

13 875 590 000

 

10 165 307 936

Cypern

128 288 000

 

93 984 258

Lettland

106 898 000

0,7326037 (7)

78 313 865

Litauen

186 537 000

 

136 657 688

Luxemburg

234 060 000

 

171 473 211

Ungern

832 772 000

 

610 091 810

Malta

46 198 000

 

33 844 824

Nederländerna

4 701 285 000

 

3 444 178 570

Österrike

2 374 650 000

 

1 739 677 267

Polen

1 932 979 000

 

1 416 107 479

Portugal

1 376 550 000

 

1 008 465 560

Slovenien

271 354 000

 

198 794 932

Slovakien

346 858 000

 

254 109 438

Finland

1 532 005 000

 

1 122 352 461

Sverige

2 865 763 000

 

2 099 468 445

Förenade kungariket

18 756 571 000

 

13 741 132 452

Totalt

105 840 366 000

 

77 539 038 876


TABELL 4

Egna medel från BNI – Finansiering av reserver (artikel 2.1 d och artikel 6 i beslut 2000/597/EG, Euratom) (kapitel 1 4)

Medlemsstater

Reserver för lån och lånegarantier

Reserv för katastrofbistånd

Egna medel från BNI utom reserver

Egna medel från BNI till enhetlig sats

 

(1)

(2)

(3)

(4) = (1) + (2) + (3)

Belgien

6 198 079

6 198 079

2 142 729 652

2 155 125 810

Tjeckien

1 745 201

1 745 201

603 331 065

606 821 467

Danmark

4 245 500

4 245 500

1 467 706 095

1 476 197 095

Tyskland

46 941 485

46 941 485

16 228 079 554

16 321 962 524

Estland

178 383

178 383

61 668 390

62 025 156

Grekland

3 706 435

3 706 435

1 281 346 848

1 288 759 718

Spanien

17 611 103

17 611 103

6 088 311 371

6 123 533 577

Frankrike

35 284 592

35 284 592

12 198 190 363

12 268 759 547

Irland

2 651 339

2 651 339

916 591 108

921 893 786

Italien

29 235 127

29 235 127

10 106 837 682

10 165 307 936

Cypern

270 296

270 296

93 443 666

93 984 258

Lettland

225 228

225 228

77 863 409

78 313 865

Litauen

393 023

393 023

135 871 642

136 657 688

Luxemburg

493 152

493 152

170 486 907

171 473 211

Ungern

1 754 606

1 754 606

606 582 598

610 091 810

Malta

97 337

97 337

33 650 150

33 844 824

Nederländerna

9 905 356

9 905 356

3 424 367 858

3 444 178 570

Österrike

5 003 261

5 003 261

1 729 670 745

1 739 677 267

Polen

4 072 684

4 072 684

1 407 962 111

1 416 107 479

Portugal

2 900 317

2 900 317

1 002 664 926

1 008 465 560

Slovenien

571 728

571 728

197 651 476

198 794 932

Slovakien

730 811

730 811

252 647 816

254 109 438

Finland

3 227 853

3 227 853

1 115 896 755

1 122 352 461

Sverige

6 038 010

6 038 010

2 087 392 425

2 099 468 445

Förenade kungariket

39 519 094

39 519 094

13 662 094 264

13 741 132 452

Totalt

223 000 000

223 000 000

77 093 038 876

77 539 038 876

Procentandel av ”1 % av BNI”

0,0021

0,0021

0,7284

0,7326


TABELL 5

Korrigering av budgetobalanser till förmån för Förenade kungariket för budgetåret 2004 enligt artikel 4 i beslut 2000/597/EG, Euratom (kapitel 1 5)

Beskrivning

Korrigeringskoefficient (8) (%)

Belopp

1. Förenade kungarikets andel av totala beräkningsunderlagen för moms (%)

18,11 %

 

2. Förenade kungarikets andel av totala fördelade utgifter (%)

7,23 %

 

3. (1) – (2)

10,88 %

 

4. Totala fördelade utgifter

 

84 685 362 853

5. 2003 års utgifter inför utvidgningen i de 10 nya medlemsstaterna (9)

 

1 713 442 127

6. Fördelade utgifter = (4) – (5)

 

82 971 920 726

7. (3) × (6)

 

9 024 481 701

8. 0,66 × (7) = ingångsbelopp

 

5 956 157 923

9. Förenade kungarikets fördel (10)

 

820 148 901

10. Förenade kungarikets baskompensation = (8) – (9)

 

5 136 009 022

11. Förenade kungarikets icke-avsedda vinster (11)

 

20 858 069

12. Korrigering till förmån för Förenade kungariket = (10) – (11)

 

5 115 150 953


TABELL 6

Beräkning av finansieringen av korrigeringen till förmån för Förenade kungariket, fastställd till – 5 115 150 953 euro (kapitel 1 5)

Medlemsstat

Andelar av BNI-beräkningsgrunden

Andelar utom Förenade kungariket

Andelar utom Tyskland, Nederländerna, Österrike, Sverige och Förenade kungariket

3/4 av Tysklands, Nederländernas, Österrikes och Sveriges andel i ”Andelar utom Förenade kungariket” (2)

Kolumn (4) fördelat enligt nyckeln i kolumn (3)

Finansieringsnyckel

Finansieringsnyckel tillämpad på korrigeringen

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) = (2) + (4) + (5)

(7)

Belgien

2,78

3,38

5,36

 

1,49

4,87

248 903 663

Tjeckien

0,78

0,95

1,51

 

0,42

1,37

70 084 115

Danmark

1,90

2,31

3,67

 

1,02

3,33

170 491 608

Tyskland

21,05

25,58

0,00

–19,19

0,00

6,40

327 163 174

Estland

0,08

0,10

0,15

 

0,04

0,14

7 163 521

Grekland

1,66

2,02

3,21

 

0,89

2,91

148 843 753

Spanien

7,90

9,60

15,24

 

4,23

13,83

707 230 145

Frankrike

15,82

19,23

30,52

 

8,47

27,70

1 416 965 627

Irland

1,19

1,45

2,29

 

0,64

2,08

106 473 014

Italien

13,11

15,93

25,29

 

7,02

22,95

1 174 030 013

Cypern

0,12

0,15

0,23

 

0,06

0,21

10 854 599

Lettland

0,10

0,12

0,19

 

0,05

0,18

9 044 766

Litauen

0,18

0,21

0,34

 

0,09

0,31

15 783 115

Luxemburg

0,22

0,27

0,43

 

0,12

0,39

19 804 092

Ungern

0,79

0,96

1,52

 

0,42

1,38

70 461 820

Malta

0,04

0,05

0,08

 

0,02

0,08

3 908 867

Nederländerna

4,44

5,40

0,00

–4,05

0,00

1,35

69 036 330

Österrike

2,24

2,73

0,00

–2,05

0,00

0,68

34 870 705

Polen

1,83

2,22

3,52

 

0,98

3,20

163 551 630

Portugal

1,30

1,58

2,51

 

0,70

2,28

116 471 517

Slovenien

0,26

0,31

0,49

 

0,14

0,45

22 959 582

Slovakien

0,33

0,40

0,63

 

0,18

0,57

29 348 064

Finland

1,45

1,76

2,79

 

0,77

2,53

129 624 747

Sverige

2,71

3,29

0,00

–2,47

0,00

0,82

42 082 486

Förenade kungariket

17,72

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0

Totalt

100,00

100,00

100,00

–27,75

27,75

100,00

5 115 150 953

Beräkningarna görs med 15 decimaler.

TABELL 7

Sammanställning av finansieringen av den allmänna budgeten efter slag av medel och efter medlemsstat

Medlemsstat

Jordbruksavgifter, netto (75 %)

Socker- och isoglukosavgifter, netto (75 %)

Tullavgifter, netto (75 %)

Traditionella egna medel totalt, netto (75 %)

Egna medel från moms till enhetlig sats

Egna medel från BNI utom reserver

Egna medel från BNI, reserver

Korrigering till förmån för Förenade kungariket

Egna medel, totalt (12)

Totalt deltagande i finansieringen (%)

 

(1)

(2)

(3)

(4) = (1) + (2) + (3)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9) = (4) + (5) + (6) + (7) + (8)

(10)

Belgien

15 675 000

42 675 000

1 200 675 000

1 259 025 000

371 009 090

2 142 729 652

12 396 158

248 903 663

4 034 063 563

3,83

Tjeckien

5 475 000

11 550 000

107 925 000

124 950 000

130 192 846

603 331 065

3 490 402

70 084 115

932 048 428

0,89

Danmark

9 825 000

23 025 000

204 825 000

237 675 000

245 658 623

1 467 706 095

8 491 000

170 491 608

2 130 022 326

2,02

Tyskland

113 475 000

249 525 000

2 153 025 000

2 516 025 000

3 044 023 939

16 228 079 554

93 882 970

327 163 174

22 209 174 637

21,11

Estland

900 000

0

17 325 000

18 225 000

13 307 426

61 668 390

356 766

7 163 521

100 721 103

0,10

Grekland

8 700 000

10 800 000

148 275 000

167 775 000

276 501 911

1 281 346 848

7 412 870

148 843 753

1 881 880 382

1,79

Spanien

22 875 000

25 650 000

760 725 000

809 250 000

1 313 797 064

6 088 311 371

35 222 206

707 230 145

8 953 810 786

8,51

Frankrike

84 000 000

186 150 000

881 475 000

1 151 625 000

2 458 793 967

12 198 190 363

70 569 184

1 416 965 627

17 296 144 141

16,44

Irland

450 000

6 600 000

107 550 000

114 600 000

197 791 248

916 591 108

5 302 678

106 473 014

1 340 758 048

1,27

Italien

56 400 000

62 700 000

1 084 200 000

1 203 300 000

1 811 071 404

10 106 837 682

58 470 254

1 174 030 013

14 353 709 353

13,64

Cypern

825 000

1 800 000

16 875 000

19 500 000

20 164 214

93 443 666

540 592

10 854 599

144 503 071

0,14

Lettland

600 000

1 200 000

11 175 000

12 975 000

14 827 349

77 863 409

450 456

9 044 766

115 160 980

0,11

Litauen

1 875 000

4 050 000

37 500 000

43 425 000

26 054 036

135 871 642

786 046

15 783 115

221 919 839

0,21

Luxemburg

150 000

0

13 125 000

13 275 000

36 789 380

170 486 907

986 304

19 804 092

241 341 683

0,23

Ungern

8 400 000

17 700 000

165 225 000

191 325 000

130 894 494

606 582 598

3 509 212

70 461 820

1 002 773 124

0,95

Malta

525 000

1 125 000

10 725 000

12 375 000

7 261 368

33 650 150

194 674

3 908 867

57 390 059

0,05

Nederländerna

172 350 000

45 900 000

1 110 450 000

1 328 700 000

709 063 974

3 424 367 858

19 810 712

69 036 330

5 550 978 874

5,28

Österrike

5 100 000

18 900 000

160 875 000

184 875 000

348 021 621

1 729 670 745

10 006 522

34 870 705

2 307 444 593

2,19

Polen

9 375 000

19 875 000

185 550 000

214 800 000

303 824 226

1 407 962 111

8 145 368

163 551 630

2 098 283 335

1,99

Portugal

12 600 000

2 550 000

86 025 000

101 175 000

216 365 122

1 002 664 926

5 800 634

116 471 517

1 442 477 199

1,37

Slovenien

1 575 000

3 300 000

30 600 000

35 475 000

42 651 223

197 651 476

1 143 456

22 959 582

299 880 737

0,29

Slovakien

2 625 000

5 550 000

51 975 000

60 150 000

49 397 043

252 647 816

1 461 622

29 348 064

393 004 545

0,37

Finland

1 950 000

4 950 000

76 125 000

83 025 000

209 193 032

1 115 896 755

6 455 706

129 624 747

1 544 195 240

1,47

Sverige

9 900 000

12 225 000

279 300 000

301 425 000

388 695 215

2 087 392 425

12 076 020

42 082 486

2 831 671 146

2,69

Förenade kungariket

273 825 000

35 775 000

1 848 375 000

2 157 975 000

2 948 144 114

13 662 094 264

79 038 188

–5 115 150 953

13 732 100 613

13,05

Totalt

819 450 000

793 575 000

10 749 900 000

12 362 925 000

15 313 493 929

77 093 038 876

446 000 000

0

105 215 457 805

100,00

B. SAMLADE INKOMSTER REDOVISADE PER BUDGETRUBRIK

INKOMSTER

AVDELNING 1

EGNA MEDEL

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

1 0

JORDBRUKSTULLAR FASTSTÄLLDA AV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS INSTITUTIONER FÖR HANDEL MED TREDJELAND INOM RAMEN FÖR DEN GEMENSAMMA JORDBRUKSPOLITIKEN (ARTIKEL 2.1 A I BESLUT 2000/597/EG, EURATOM)

819 450 000

 

819 450 000

1 1

AVGIFTER OCH LIKNANDE FASTSTÄLLDA INOM RAMEN FÖR DEN GEMENSAMMA ORGANISATIONEN AV MARKNADEN FÖR SOCKER (ARTIKEL 2.1 A I BESLUT 2000/597/EG, EURATOM)

793 575 000

 

793 575 000

1 2

TULLAR OCH ANDRA AVGIFTER I ENLIGHET MED ARTIKEL 2.1 B I BESLUT 2000/597/EG, EURATOM

10 749 900 000

 

10 749 900 000

1 3

EGNA MEDEL FRÅN MERVÄRDESSKATT I ENLIGHET MED ARTIKEL 2.1 C I BESLUT 2000/597/EG, EURATOM

15 313 493 929

 

15 313 493 929

1 4

EGNA MEDEL BERÄKNADE PÅ GRUNDVAL AV BRUTTONATIONALINKOMSTEN I ENLIGHET MED ARTIKEL 2.1 D OCH ARTIKEL 6 I BESLUT 2000/597/EG, EURATOM

77 583 049 843

–44 010 967

77 539 038 876

1 5

KORRIGERING AV OBALANSER I BUDGETEN

0

 

0

 

Avdelning 1 – Totalt

105 259 468 772

–44 010 967

105 215 457 805

KAPITEL 1 4 —
EGNA MEDEL BERÄKNADE PÅ GRUNDVAL AV BRUTTONATIONALINKOMSTEN I ENLIGHET MED ARTIKEL 2.1 D OCH ARTIKEL 6 I BESLUT 2000/597/EG, EURATOM

Avdelning

Kapitel

Artikel

Punkt

Rubrik

Budget 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

1 4

EGNA MEDEL BERÄKNADE PÅ GRUNDVAL AV BRUTTONATIONALINKOMSTEN I ENLIGHET MED ARTIKEL 2.1 D OCH ARTIKEL 6 I BESLUT 2000/597/EG, EURATOM

1 4 0

Egna medel beräknade på grundval av bruttonationalinkomsten i enlighet med artikel 2.1 d och artikel 6 i beslut 2000/597/EG, Euratom

1 4 0 0

Egna medel beräknade på grundval av bruttonationalinkomsten i enlighet med artikel 2.1 d i beslut 2000/597/EG, Euratom, med undantag av dem som motsvarar reserven för lånegarantier och reserven för katastrofbistånd

77 137 049 843

–44 010 967

77 093 038 876

1 4 0 2

Egna medel beräknade på grundval av bruttonationalinkomsten i enlighet med artikel 2.1 d och artikel 6 i beslut 2000/597/EG, Euratom, motsvarande reserven för lån och lånegarantier

223 000 000

 

223 000 000

1 4 0 3

Egna medel beräknade på grundval av bruttonationalinkomsten i enlighet med artikel 2.1 d och artikel 6 i beslut 2000/597/EG, Euratom, motsvarande reserven för katastrofhjälp

223 000 000

 

223 000 000

 

Artikel 1 4 0 – Delsumma

77 583 049 843

–44 010 967

77 539 038 876

 

Kapitel 1 4 – Totalt

77 583 049 843

–44 010 967

77 539 038 876

1 4 0
Egna medel beräknade på grundval av bruttonationalinkomsten i enlighet med artikel 2.1 d och artikel 6 i beslut 2000/597/EG, Euratom

1 4 0 0
Egna medel beräknade på grundval av bruttonationalinkomsten i enlighet med artikel 2.1 d i beslut 2000/597/EG, Euratom, med undantag av dem som motsvarar reserven för lånegarantier och reserven för katastrofbistånd

Budget 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

77 137 049 843

–44 010 967

77 093 038 876

Anmärkningar

Rådets beslut 2000/597/EG, Euratom av den 29 september 2000 om systemet för Europeiska gemenskapernas egna medel (EGT L 253, 7.10.2000, s. 42), särskilt artikel 2.1 d i detta.

Den sats som skall tillämpas på medlemsstaternas bruttonationalinkomst uppgår för budgetåret till 0,7284 %, då reserven för lånegarantier och reserven för katastrofbistånd undantas.

Medlemsstater

Budget 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

Belgien

2 143 952 896

–1 223 244

2 142 729 652

Tjeckien

603 675 496

– 344 431

603 331 065

Danmark

1 468 543 981

– 837 886

1 467 706 095

Tyskland

16 237 343 858

–9 264 304

16 228 079 554

Estland

61 703 595

–35 205

61 668 390

Grekland

1 282 078 345

– 731 497

1 281 346 848

Spanien

6 091 787 073

–3 475 702

6 088 311 371

Frankrike

12 205 154 081

–6 963 718

12 198 190 363

Irland

917 114 373

– 523 265

916 591 108

Italien

10 112 607 486

–5 769 804

10 106 837 682

Cypern

93 497 011

–53 345

93 443 666

Lettland

77 907 860

–44 451

77 863 409

Litauen

135 949 208

–77 566

135 871 642

Luxemburg

170 584 235

–97 328

170 486 907

Ungern

606 928 885

– 346 287

606 582 598

Malta

33 669 360

–19 210

33 650 150

Nederländerna

3 426 322 765

–1 954 907

3 424 367 858

Österrike

1 730 658 182

– 987 437

1 729 670 745

Polen

1 408 765 890

– 803 779

1 407 962 111

Portugal

1 003 237 329

– 572 403

1 002 664 926

Slovenien

197 764 311

– 112 835

197 651 476

Slovakien

252 792 048

– 144 232

252 647 816

Finland

1 116 533 799

– 637 044

1 115 896 755

Sverige

2 088 584 079

–1 191 654

2 087 392 425

Förenade kungariket

13 669 893 697

–7 799 433

13 662 094 264

Punkt 1 4 0 0 – Totalt

77 137 049 843

–44 010 967

77 093 038 876

AVDELNING 4

INKOMSTER FRÅN PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL INSTITUTIONERNA ELLER TILL ANDRA GEMENSKAPSORGAN

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

4 0

DIVERSE SKATTER OCH AVDRAG FRÅN ERSÄTTNINGAR

496 861 284

–11 204 629

485 656 655

4 1

AVGIFTER TILL PENSIONSSYSTEMEN

306 837 538

–3 616 294

303 221 244

4 2

ÖVRIGA AVGIFTER TILL PENSIONSSYSTEMEN

9 376 460

 

9 376 460

 

Avdelning 4 – Totalt

813 075 282

–14 820 923

798 254 359

KAPITEL 4 0 —
 DIVERSE SKATTER OCH AVDRAG FRÅN ERSÄTTNINGAR

Avdelning

Kapitel

Artikel

Punkt

Rubrik

Budget 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

4 0

DIVERSE SKATTER OCH AVDRAG FRÅN ERSÄTTNINGAR

4 0 0

Inkomster från skatt på löner och andra ersättningar till institutionernas ledamöter, tjänstemän, övriga anställda och personer som uppbär pension samt till ledamöter i organen för Europeiska investeringsbanken, Europeiska centralbanken och Europeiska investeringsfonden, deras anställda och personer som uppbär pension därifrån

469 705 077

–7 773 025

461 932 052

 

Artikel 4 0 0 – Delsumma

469 705 077

–7 773 025

461 932 052

4 0 3

Intäkter från det tillfälliga avdraget på lönerna för institutionernas ledamöter, tjänstemän och andra anställda i aktiv tjänst

p.m.

 

p.m.

 

Artikel 4 0 3 – Delsumma

p.m.

 

p.m.

4 0 4

Inkomster från den särskilda avgiften på lönerna för institutionernas ledamöter, tjänstemän och andra anställda i aktiv tjänst

27 156 207

–3 431 604

23 724 603

 

Artikel 4 0 4 – Delsumma

27 156 207

–3 431 604

23 724 603

 

Kapitel 4 0 – Totalt

496 861 284

–11 204 629

485 656 655

4 0 0
Inkomster från skatt på löner och andra ersättningar till institutionernas ledamöter, tjänstemän, övriga anställda och personer som uppbär pension samt till ledamöter i organen för Europeiska investeringsbanken, Europeiska centralbanken och Europeiska investeringsfonden, deras anställda och personer som uppbär pension därifrån

Budget 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

469 705 077

–7 773 025

461 932 052

Rättslig grund

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna.

Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna.

Protokoll om Europeiska gemenskapernas immunitet och privilegier, särskilt artikel 13 i detta.

Rådets förordning nr 422/67/EEG, nr 5/67/Euratom av den 25 juli 1967 om ersättning till kommissionens ordförande och ledamöter, till domstolens ordförande, domare, generaladvokater och justitiesekreterare samt till förstainstansrättens ordförande, ledamöter och justitiesekreterare (EGT 187, 8.8.1967, s. 1), senast ändrad genom förordning (EG, Euratom) nr 1292/2004 (EUT L 243, 15.7.2004, s. 23).

Rådets förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 260/68 av den 29 februari 1968 om villkoren för och förfarandet vid skatt till Europeiska gemenskaperna (EGT L 56, 4.3.1968, s. 8), senast ändrad genom förordning (EG, Euratom) nr 1750/2002 (EGT L 264, 2.10.2002, s. 15).

Rådets förordning (EKSG, EEG, Euratom) nr 1860/76 av den 29 juni 1976 om anställningsvillkor för personal vid Europeiska fonden för förbättring av arbets- och levnadsvillkor (EGT L 214, 6.8.1976, s. 24), senast ändrad genom förordning (Euratom, EKSG, EEG) nr 680/87 (EGT L 72, 14.3.1987, s. 15).

Rådets förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 2290/77 av den 18 oktober 1977 om ersättning till revisionsrättens ledamöter (EGT L 268, 20.10.1977, s. 1), senast ändrad genom förordning (EG, Euratom, EKSG) nr 840/95 (EGT L 85, 19.4.1995, s. 10).

Styrelsen för Europeiska investeringsbanken har beslutat att från och med juli 2000 enbart tillämpa bankens särskilda index på löner och att på övriga gemenskapsbeskattade inkomstdelar behålla det index som fastställts av Europeiska unionens råd och som gäller vid samtliga övriga EU-institutioner.

Parlamentet

 

39 554 444

Rådet

 

25 492 435

Kommissionen:

 

331 902 271

— administration

(274 448 000)

 

— forskning och teknisk utveckling

(39 368 860)

 

— Gemenskapens kontrollorgan för fiske

(p.m.)

 

— Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet

(p.m.)

 

— Europeiska byrån för förvaltning av det operativa samarbetet vid de yttre gränserna

(p.m.)

 

— Europeiska byrån för återuppbyggnad

(859 361)

 

— Europeiska byrån för luftfartssäkerhet

(p.m.)

 

— Europeiska arbetsmiljöbyrån

(211 722)

 

— Europeiska sjösäkerhetsbyrån

(p.m.)

 

— Europeiska miljöbyrån

(793 235)

 

— Europeiska läkemedelsmyndigheten

(2 011 729)

 

— Exekutiva byrån för intelligent energi

(p.m.)

 

— Europeiska järnvägsbyrån

(p.m.)

 

— Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet

(p.m.)

 

— Översättningscentrum för Europeiska unionens organ

(727 243)

 

— Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar

(p.m.)

 

— Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning

(500 292)

 

— Europeiska polisakademin

(p.m.)

 

— Eurojust

(79 002)

 

— Europeiska utbildningsstiftelsen

(694 660)

 

— Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor

(589 819)

 

— Europeiskt centrum för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk

(423 840)

 

— Europeiskt centrum för övervakning av rasism och främlingsfientlighet

(213 228)

 

— Gemenskapens växtsortsmyndighet

(234 148)

 

— Genomförandeorgan för utbildning och kultur

(729 000)

 

— Genomförandeorganet för folkhälsoprogrammet

(74 000)

 

— Övervakningsmyndigheten för Galileo

(pm)

 

— Byrån för löneadministration och utbetalning av individuella ersättningar

(765 000)

 

— Byrån för harmonisering inom den inre marknaden

(2 469 132)

 

— Europeiska byrån för uttagningsprov för rekrytering av personal

(263 000)

 

— Publikationsbyrån

(2 080 000)

 

— Europeiska byrån för bedrägeribekämpning

(2 471 000)

 

— Infrastruktur- och logistikbyrån i Bryssel

(983 000)

 

— Infrastruktur- och logistikbyrån i Luxemburg

(913 000)

 

Domstolen

 

17 762 000

Revisionsrätten

 

7 606 000

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

 

4 082 724

Regionkommittén

 

2 193 373

Ombudsmannen

 

464 181

Europeiska datatillsynsmannen

 

384 624

Europeiska investeringsbanken

 

22 100 000

Europeiska centralbanken

 

10 000 000

Europeiska investeringsfonden

 

390 000

 

Total

461 932 052

4 0 4
Inkomster från den särskilda avgiften på lönerna för institutionernas ledamöter, tjänstemän och andra anställda i aktiv tjänst

Budget 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

27 156 207

–3 431 604

23 724 603

Rättslig grund

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna.

Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna.

Rådets förordning nr 422/67/EEG, 5/67/Euratom av den 25 juli 1967 om ersättning till kommissionens ordförande och ledamöter och till domstolens ordförande, domare, generaladvokater och justitiesekreterare och till förstainstansrättens ordförande, ledamöter och justitiesekreterare (EGT 187, 8.8.1967, s. 1), senast ändrad genom förordning (EG, Euratom) nr 1292/2004 (EUT L 243, 15.7.2004, s. 23).

Rådets förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 2290/77 av den 18 oktober 1977 om ersättning till revisionsrättens ledamöter (EGT L 268, 20.10.1977, s. 1), senast ändrad genom förordning (EG, Euratom, EKSG) nr 840/95 (EGT L 85, 19.4.1995, s. 10).

Parlamentet

 

7 917 222

Rådet

 

1 979 555

Kommissionen:

 

11 397 598

— administration

(7 536 000)

 

— forskning och teknisk utveckling

(3 026 095)

 

— Gemenskapens kontrollorgan för fiske

(p.m.)

 

— Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet

(p.m.)

 

— Europeiska byrån för förvaltning av det operativa samarbetet vid de yttre gränserna

(p.m.)

 

— Europeiska byrån för återuppbyggnad

(36 707)

 

— Europeiska byrån för luftfartssäkerhet

(p.m.)

 

— Europeiska arbetsmiljöbyrån

(9 592)

 

— Europeiska sjösäkerhetsbyrån

(p.m.)

 

— Europeiska miljöbyrån

(26 121)

 

— Europeiska läkemedelsmyndigheten

(55 382)

 

— Exekutiva byrån för intelligent energi

(p.m.)

 

— Europeiska järnvägsbyrån

(p.m.)

 

— Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet

(p.m.)

 

— Översättningscentrum för Europeiska unionens organ

(30 668)

 

— Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar

(p.m.)

 

— Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning

(23 103)

 

— Europeiska polisakademin

(p.m.)

 

— Eurojust

(2 413)

 

— Europeiska utbildningsstiftelsen

(15 793)

 

— Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor

(19 926)

 

— Europeiskt centrum för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk

(20 780)

 

— Europeiskt centrum för övervakning av rasism och främlingsfientlighet

(8 105)

 

— Gemenskapens växtsortsmyndighet

(6 557)

 

— Genomförandeorgan för utbildning och kultur

(34 000)

 

— Genomförandeorganet för folkhälsoprogrammet

(3 000)

 

— Övervakningsmyndigheten för Galileo

(pm)

 

— Byrån för löneadministration och utbetalning av individuella ersättningar

(13 000)

 

— Byrån för harmonisering inom den inre marknaden

(92 356)

 

— Europeiska byrån för uttagningsprov för rekrytering av personal

(1 000)

 

— Publikationsbyrån

(273 000)

 

— Europeiska byrån för bedrägeribekämpning

(124 000)

 

— Infrastruktur- och logistikbyrån i Bryssel

(2 000)

 

— Infrastruktur- och logistikbyrån i Luxemburg

(38 000)

 

Domstolen

 

1 209 000

Revisionsrätten

 

700 000

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

 

363 392

Regionkommittén

 

112 571

Ombudsmannen

 

25 255

Europeiska datatillsynsmannen

 

20 010

 

Totalt

23 724 603

KAPITEL 4 1 —
AVGIFTER TILL PENSIONSSYSTEMEN

Avdelning

Kapitel

Artikel

Punkt

Rubrik

Budget 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

4 1

AVGIFTER TILL PENSIONSSYSTEMEN

4 1 0

Personalens avgifter till pensionssystemet

241 640 538

–3 616 294

238 024 244

 

Artikel 4 1 0 – Delsumma

241 640 538

–3 616 294

238 024 244

4 1 1

Personalens överföring eller köp av pensionsrättigheter

65 097 000

 

65 097 000

 

Artikel 4 1 1 – Delsumma

65 097 000

 

65 097 000

4 1 2

Bidrag från tjänstemän och tillfälligt anställda med tjänstledighet av personliga skäl till pensionssystemet

100 000

 

100 000

 

Artikel 4 1 2 – Delsumma

100 000

 

100 000

 

Kapitel 4 1 – Totalt

306 837 538

–3 616 294

303 221 244

Anmärkningar

Nytt kapitel

4 1 0
Personalens avgifter till pensionssystemet

Budget 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

241 640 538

–3 616 294

238 024 244

Anmärkningar

Tidigare artikel 4 0 1

Rättslig grund

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna.

Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna.

Rådets förordning (EKSG, EEG, Euratom) nr 1860/76 av den 29 juni 1976 om anställningsvillkor för personal vid Europeiska fonden för förbättring av arbets- och levnadsvillkor (EGT L 214, 6.8.1976, s. 1), senast ändrad genom förordning (Euratom, EKSG, EEG) nr 680/87 (EGT L 72, 14.3.1987, s. 15).

Parlamentet

 

36 545 900

Rådet

 

17 375 917

Kommissionen:

 

163 614 086

— administration

(120 470 000)

 

— forskning och teknisk utveckling

(27 295 195)

 

— Gemenskapens kontrollorgan för fiske

(p.m.)

 

— Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet

(p.m.)

 

— Europeiska byrån för förvaltning av det operativa samarbetet vid de yttre gränserna

(p.m.)

 

— Europeiska byrån för återuppbyggnad

(596 148)

 

— Europeiska byrån för luftfartssäkerhet

(p.m.)

 

— Europeiska arbetsmiljöbyrån

(162 003)

 

— Europeiska sjösäkerhetsbyrån

(p.m.)

 

— Europeiska miljöbyrån

(443 207)

 

— Europeiska läkemedelsmyndigheten

(1 135 928)

 

— Exekutiva byrån för intelligent energi

(p.m.)

 

— Europeiska järnvägsbyrån

(p.m.)

 

— Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet

(p.m.)

 

— Översättningscentrum för Europeiska unionens organ

(679 488)

 

— Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar

(p.m.)

 

— Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning

(423 884)

 

— Europeiska polisakademin

(p.m.)

 

— Eurojust

(53 095)

 

— Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen

(493 412)

 

— Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor

(404 174)

 

— Europeiskt centrum för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk

(346 751)

 

— Europeiskt centrum för övervakning av rasism och främlingsfientlighet

(152 432)

 

— Gemenskapens växtsortsmyndighet

(156 237)

 

— Genomförandeorganet för utbildning och kultur

(567 000)

 

— Genomförandeorganet för folkhälsoprogrammet

(58 000)

 

— Övervakningsmyndigheten för Galileo

(pm)

 

— Byrån för löneadministration och utbetalning av individuella ersättningar

(807 000)

 

— Byrån för harmonisering inom den inre marknaden

(2 374 132)

 

— Europeiska byrån för uttagningsprov för rekrytering av personal

(251 000)

 

— Publikationsbyrån

(2 792 000)

 

— Europeiska byrån för bedrägeribekämpning

(2 032 000)

 

— Infrastruktur- och logistikbyrån i Bryssel

(1 043 000)

 

— Infrastruktur- och logistikbyrån i Luxemburg

(878 000)

 

Domstolen

 

10 118 000

Revisionsrätten

 

4 900 000

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

 

3 190 793

Regionkommittén

 

1 963 277

Ombudsmannen

 

266 170

Europeiska datatillsynsmannen

 

50 101

 

Totalt

238 024 244

C. PERSONAL

Tjänsteförteckning

Institution

2005

2004

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Europaparlamentet

4 671

860

4 512

808

Rådet

3 234

46

3 140

46

Kommissionen:

 

 

 

 

— administration

17 571

366

16 982

406

— forskning och teknisk utveckling

3 705

50

3 622

50

— Publikationsbyrån

635

536

— Europeiska byrån för bedrägeribekämpning

200

146

183

146

— Europeiska byrån för uttagningsprov för rekrytering av personal

111

1

92

1

— Byrån för löneadministration och utbetalning av individuella ersättningar

280

308

— Infrastruktur- och logistikkontoret i Bryssel

550

589

— Infrastruktur- och logistikkontoret i Luxemburg

205

224

2

Domstolen

1 258

393

1 248

393

Revisionsrätten

620

134

601

135

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

595

28

594

24

Regionkommittén

382

29

382

26

Europeiska ombudsmannen

12

30

15

23

Europeiska datatillsynsmannen

10

9

15

Totalt

34 039

2 092

33 043

2 060

Uppdelning av anställda i kategorier och grader skall göras inom de gränser som anges i tabellerna på följande sidor.

Avsnitt V – Revisionsrätten

Kategori och lönegrad

Tjänsteförteckning (13)

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster (14)

2004 (15)

 

2005

2004 (15)

 

2005

Utanför kategori

 

1

 

1

A*16

 

 

A*15

8

 

9

 

A*14

32 (16)

 

31 (16)

28

 

28

A*13

 

3

 

A*12

54 (17)

 

53 (17)

13 (18)

 

12 (19)

A*11

51

 

49

28

 

28

A*10

47

 

52

1

 

1

A*9

20

 

40 (20)

 

A*8

92

 

92

 

A*7

7

 

0

 

A*6

70

 

73 (21)

 

A*5

 

7 (22)

 

Totalt

381

 

409

71

 

70

B*11

 

3

 

B*10

20

 

17

 

B*9

 

3

 

B*8

13

 

10

 

B*7

15

 

15

26 (23)

 

26 (24)

B*6

7

 

7

 

B*5

7

 

8

 

B*4

 

 

B*3

14

 

16 (25)

 

Totalt

76

 

79

26

 

26

C*7

 

3

 

C*6

34 (26)

 

33

 

C*5

28

 

28

 

C*4

26

 

28

25

 

26 (27)

C*3

15

 

16

 

C*2

12

 

19

 

C*1

19

 

17 (28)

 

Totalt

134

 

144

25

 

26

D*5

 

2

 

D*4

9

 

7

 

D*3

 

 

D*2

1

 

1

13

 

13

Totalt

10

 

10

13

 

13

Totalsumma (29)

601 (30)

 

642 (30)

135

 

135

Avsnitt VIII, Del B – Europeiska datatillsynsmannen

Kategorier och grader

Europeiska datatillsynsmannen

2005

2004

Fasta tjänster

 

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

 

Tillfälliga tjänster

Utanför kategori

 

 

A*16

 

 

A*15

 

 

A*14

1

 

1

 

A*13

 

 

A*12

 

 

A*11

 

2

2

 

A*10

 

2

2

 

A*9

1

 

1

 

A*8

1

 

1

 

A*7

 

 

A*6

1

 

1

 

A*5

 

2

 

Totalt

4

 

6

8

 

B*11

 

 

B*10

 

 

B*9

 

 

B*8

 

 

B*7

 

1

1

 

B*6

 

1

1

 

B*5

 

 

B*4

 

1

 

B*3

2

 

2

 

Totalt

2

 

3

4

 

C*7

 

 

C*6

 

 

C*5

 

 

C*4

 

 

C*3

1

 

1

 

C*2

1

 

1

 

C*1

2

 

1

 

Totalt

4

 

3

 

D*5

 

 

D*4

 

 

D*3

 

 

D*2

 

 

Totalt

 

 

Totalsumma

10

 

9

15

 


(1)  Beloppen i denna kolumn är de i 2004 års budget (EUT L 53, 23.2.2004) plus ändringsbudgetarna 1–10/2004.

(2)  Enligt artikel 268 tredje stycket i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen skall ”budgetens inkomster och utgifter … balansera varandra”.

(3)  Beloppen i denna kolumn är de i 2004 års budget (EUT L 53, 23.2.2004) plus ändringsbudgetarna 1–10/2004.

(4)  För 2005 års budget har de egna medlen fastställts på grundval av den budgetprognos som antogs vid 131:a sammanträdet i Rådgivande kommittén för egna medel den 20 april 2004.

(5)  Enligt artikel 268 tredje stycket i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen skall ”budgetens inkomster och utgifter … balansera varandra”.

(6)  Beräkningsunderlaget överskrider inte 50 % av BNI.

(7)  Beräkningsgrund: (77 539 038 876) / (105 840 366 000) = 0,732603654034983 %.

(8)  Avrundade uppgifter.

(9)  Detta belopp är avdraget från de totala fördelade utgifterna för att utgifter som inte kompenseras före utvidgningen skall kompenseras i efterhand.

(10)  Det rör sig om den fördel som Förenade kungariket har av gällande system för egna medel jämfört med tidigare system, genom införandet av egna medel från BNI och utjämningen av fördelningssatserna för moms.

(11)  De icke-avsedda vinsterna motsvarar den fördel som Förenade kungariket har av gällande system för egna medel i förhållande till tidigare system, genom höjningen av den procentandel av de egna medlen för år 2001 som medlemsstaterna behåller för att täcka sina egna uppbördsutgifter.

(12)  De totala egna medlen i procent av BNI: (105 215 457 805) / (10 584 036 600 000) = 0,99 %. Taket för de egna medlen i procent av BNI: 1,24 %.

(13)  I denna tjänsteförteckning beaktas de ändringar som institutionen införde från och med budgetåret 2003 i enlighet med bestämmelserna i artikel 47.1 i budgetförordningen av den 25 juni 2002.

(14)  Tillfälligt anställda vid ledamöters kabinett har samma villkor vad avser placering i lönegrad och löneklass som tjänstemän rekryterade före den 1 maj 2004.

(15)  I sifferuppgifterna har hänsyn tagits till ändringsbudget nr 4/2004.

(16)  Varav 1 A*15-tjänst är personlig.

(17)  Varav 1 A*14-tjänst är personlig.

(18)  Indragning av tre tjänster som avser de nationella revisionsorganen.

(19)  Indragning av 1 tjänst som avser de nationella revisionsorganen.

(20)  Fjorton nya tjänster som får omvandlas till A*13-tjänster för medborgare i de nya medlemsstaterna.

(21)  Varav 7 nya tjänster.

(22)  7 nya tjänster.

(23)  Tjänster som administrativ assistent varav 2 B*8-tjänster är personliga.

(24)  Tjänster som administrativ assistent varav 1 B*8-tjänst är personlig.

(25)  Varav 3 nya tjänster.

(26)  Varav 2 B*7-tjänster är personliga.

(27)  Varav 1 ny tjänst.

(28)  Varav 10 nya tjänster.

(29)  Det faktum att vissa tjänster är på deltid kan kompenseras genom ytterligare övriga anställda, inom ramen för det antal tjänster som därmed blir lediga i varje kategori.

(30)  Förutom den virtuella reserven, utan tilldelning av anslag, för tjänstemän som utlånats till kanslierna (en A*14, sex A*11, sju A*10, fem A*8, en B*10, en B*8, en B*7, en B*6, en B*5, tolv C*6, fyra C*5, fem C*4, två C*3, två C*2, en D*4, tre D*3).


AVSNITT I

PARLAMENTET

INKOMSTER

AVDELNING 4

INKOMSTER FRÅN PERSONER KNUTNA TILL INSTITUTIONERNA ELLER ANDRA GEMENSKAPSORGAN

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

4 0

SKATTER OCH DIVERSE AVDRAG

48 367 358

– 895 692

47 471 666

4 1

AVGIFTER TILL PENSIONSSYSTEMET

39 735 445

– 689 545

39 045 900

4 2

ÖVRIGA AVGIFTER TILL PENSIONSSYSTEMET

1 445 000

 

1 445 000

 

Avdelning 4 – Totalt

89 547 803

–1 585 237

87 962 566

KAPITEL 4 0 —
SKATTER OCH DIVERSE AVDRAG

Avdelning

Kapitel

Artikel

Punkt

Rubrik

Budget 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

4 0

SKATTER OCH DIVERSE AVDRAG

4 0 0

Inkomster från skatt på löner och andra ersättningar till institutionernas ledamöter, tjänstemän, övriga anställda och personer som erhåller pension

40 300 754

– 746 310

39 554 444

 

Artikel 4 0 0 – Delsumma

40 300 754

– 746 310

39 554 444

4 0 3

Inkomster från den tillfälliga avgiften på löner till medlemmar och ledamöter av institutionen, tjänstemän och övriga anställda i aktiv tjänst

p.m.

 

p.m.

 

Artikel 4 0 3 – Delsumma

p.m.

 

p.m.

4 0 4

Inkomster från den särskilda avgiften på lönerna för institutionernas ledamöter, tjänstemän och andra anställda i aktiv tjänst

8 066 604

– 149 382

7 917 222

 

Artikel 4 0 4 – Delsumma

8 066 604

– 149 382

7 917 222

 

Kapitel 4 0 – Totalt

48 367 358

– 895 692

47 471 666

4 0 0
Inkomster från skatt på löner och andra ersättningar till institutionernas ledamöter, tjänstemän, övriga anställda och personer som erhåller pension

Budget 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

40 300 754

– 746 310

39 554 444

Anmärkningar

Protokoll om Europeiska gemenskapernas förmåner och immunitet, särskilt artikel 13.

Rådets förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 260/68 av den 29 februari 1968 om villkoren för och förfarandet vid skatt till Europeiska gemenskaperna (EGT L 56, 4.3.1968, s. 8), senast ändrad genom förordning (EG, Euratom) nr 1750/2002 (EGT L 264, 2.10.2002, s. 15).

4 0 4
Inkomster från den särskilda avgiften på lönerna för institutionernas ledamöter, tjänstemän och andra anställda i aktiv tjänst

Budget 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

8 066 604

– 149 382

7 917 222

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 66a i dessa.

KAPITEL 4 1 —
AVGIFTER TILL PENSIONSSYSTEMET

Avdelning

Kapitel

Artikel

Punkt

Rubrik

Budget 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

4 1

AVGIFTER TILL PENSIONSSYSTEMET

4 1 0

Personalens avgifter till pensionssystemet

37 235 445

– 689 545

36 545 900

 

Artikel 4 1 0 – Delsumma

37 235 445

– 689 545

36 545 900

4 1 1

Personalens överföring eller återköp av pensionsrättigheter

2 500 000

 

2 500 000

 

Artikel 4 1 1 – Delsumma

2 500 000

 

2 500 000

4 1 2

Avgifter till pensionssystemet från tjänstemän och tillfälligt anställda med tjänstledighet av personliga skäl

p.m.

 

p.m.

 

Artikel 4 1 2 – Delsumma

p.m.

 

p.m.

 

Kapitel 4 1 – Totalt

39 735 445

– 689 545

39 045 900

Anmärkningar

Nytt kapitel

4 1 0
Personalens avgifter till pensionssystemet

Budget 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

37 235 445

– 689 545

36 545 900

Anmärkningar

Ny artikel

Tidigare artikel 4 0 1

Tjänsteföreskrifter för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 83.2.

UTGIFTER

Avdelning

Rubrik

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

1

UTGIFTER RÖRANDE PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL INSTITUTIONEN

703 977 018

–7 975 278

696 001 740

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

366 136 324

 

366 136 324

3

UTGIFTER PÅ GRUND AV SÄRSKILDA UPPGIFTER SOM INSTITUTIONEN UTFÖR

171 450 040

 

171 450 040

10

ÖVRIGA UTGIFTER

30 436 618

 

30 436 618

 

Utgifter – Totalt

1 272 000 000

–7 975 278

1 264 024 722

AVDELNING 1

UTGIFTER RÖRANDE PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL INSTITUTIONEN

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

1 0

LEDAMÖTER

148 618 744

 

148 618 744

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

455 965 084

–7 975 278

447 989 806

1 2

ERSÄTTNINGAR OCH DIVERSE BIDRAG VID AVGÅNG FRÅN TJÄNST

13 364 332

 

13 364 332

1 3

TJÄNSTERESOR OCH ANDRA RESOR

19 286 700

 

19 286 700

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

783 746

 

783 746

1 5

PRAKTIK OCH UTBYTE FÖR TJÄNSTEMÄN

3 174 379

 

3 174 379

1 6

SOCIAL SERVICE

357 802

 

357 802

1 7

UTGIFTER FÖR MOTTAGNING OCH REPRESENTATION

805 000

 

805 000

1 8

INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE

61 621 231

 

61 621 231

 

Avdelning 1 – Totalt

703 977 018

–7 975 278

696 001 740

KAPITEL 1 1 —
PERSONAL I AKTIV TJÄNST

Avdelning

Kapitel

Artikel

Punkt

Rubrik

BP

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

1 1 0

Tjänstemän och tillfälligt anställda, som innehar en tjänst som anges i tjänsteförteckningen

1 1 0 0

Grundlöner

5.1

322 664 167 (1)

–5 975 262

316 688 905 (1)

1 1 0 1

Familjetillägg

5.1

28 200 849 (2)

– 522 238

27 678 611 (2)

1 1 0 2

Utlandstillägg och särskilda utlandstillägg (inklusive artikel 97 i tjänsteföreskrifterna för EKSG)

5.1

45 068 797 (3)

– 824 586

44 244 211 (3)

1 1 0 3

Sekretariatsersättning

5.1

3 035 245

0

3 035 245

 

Artikel 1 1 0 – Delsumma

 

398 969 058

–7 322 086

391 646 972

1 1 1

Övriga anställda

1 1 1 0

Extraanställd personal

5.1

11 982 790

– 257 879

11 724 911

1 1 1 1

Extraanställda konferenstolkar

5.1

p.m.

 

p.m.

1 1 1 2

Lokalt anställda

5.1

650 192

–12 040

638 152

1 1 1 3

Särskilda rådgivare

5.1

p.m.

 

p.m.

1 1 1 5

Kontraktsanställd personal

5.1

2 500 000

 

2 500 000

 

Artikel 1 1 1 – Delsumma

 

15 132 982

– 269 919

14 863 063

1 1 3

Sjuk-, olycksfalls- och arbetsskadeförsäkring, arbetslöshetsförsäkring samt bibehållande av pensionsrättigheter

1 1 3 0

Sjukförsäkring

5.1

11 454 576 (4)

– 212 122

11 242 454 (4)

1 1 3 1

Olycksfalls- och arbetsskadeförsäkring

5.1

2 968 514 (5)

–54 972

2 913 542 (5)

1 1 3 2

Arbetslöshetsförsäkring för tillfälligt anställda

5.1

734 251

–13 597

720 654

1 1 3 3

Skapande eller bibehållande av pensionsrättigheter för tillfälligt anställda

5.1

14 000

 

14 000

 

Artikel 1 1 3 – Delsumma

 

15 171 341

– 280 691

14 890 650

1 1 4

Diverse bidrag och ersättningar

1 1 4 0

Bidrag vid barns födelse och vid dödsfall

5.1

24 000

 

24 000

1 1 4 1

Årliga ersättningar för resa mellan anställningsorten och ursprungsorten

5.1

3 659 618

 

3 659 618

1 1 4 2

Bostads- och transportersättningar

5.1

p.m.

 

p.m.

1 1 4 3

Schablonersättning för uppdrag i tjänsten

5.1

112 125

 

112 125

1 1 4 4

Schablonersättningar för resor i tjänsten

5.1

86 499

 

86 499

1 1 4 9

Övriga ersättningar och återbetalningar

5.1

1 000

 

1 000

 

Artikel 1 1 4 – Delsumma

 

3 883 242

 

3 883 242

1 1 5

Övertid

5.1

1 441 255

–26 690

1 414 565

 

Artikel 1 1 5 – Delsumma

 

1 441 255

–26 690

1 414 565

1 1 8

Ersättningar och kostnader vid tjänstetillträden, upphörande av tjänst samt vid förflyttningar

1 1 8 1

Resekostnader (inklusive familjemedlemmars reseutgifter)

5.1

794 000

 

794 000

1 1 8 2

Bosättningsersättning vid tillträde, frånträde och förflyttning

5.1

3 517 000

 

3 517 000

1 1 8 3

Flyttkostnader

5.1

1 264 358

 

1 264 358

1 1 8 4

Tillfälliga dagtraktamenten

5.1

2 891 189

 

2 891 189

 

Artikel 1 1 8 – Delsumma

 

8 466 547

 

8 466 547

1 1 9

Justering av tjänstemännens löner

1 1 9 0

Justeringskoefficienter

5.1

7 062 665

 

7 062 665

1 1 9 1

Preliminärt anslag

5.1

5 837 994 (6)

–75 892

5 762 102 (6)

 

Artikel 1 1 9 – Delsumma

 

12 900 659

–75 892

12 824 767

 

Kapitel 1 1 – Totalt

 

455 965 084

–7 975 278

447 989 806

1 1 0
Tjänstemän och tillfälligt anställda, som innehar en tjänst som anges i tjänsteförteckningen

1 1 0 0
Grundlöner

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

322 664 167 (7)

–5 975 262

316 688 905 (7)

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän inom Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 62 och 66.

Detta anslag är avsett att täcka grundlönerna för tjänstemän och tillfälligt anställda.

Det inkomstbelopp som avsatts i enlighet med artikel 18.1 e–j i budgetförordningen uppskattas till 1 500 000 euro.

1 1 0 1
Familjetillägg

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

28 200 849 (8)

– 522 238

27 678 611 (8)

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän inom Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 42a, 42b, 62, 67 och 68a och avdelning I i bilaga VII.

Anställningsvillkor för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 16 och 20 i dessa.

Detta anslag är avsett att täcka familjetilläggen vilka omfattar

ersättning för föräldra- eller familjeledighet,

hushållstillägg,

barntillägg,

utbildningstillägg

för tjänstemän och tillfälligt anställda.

1 1 0 2
Utlandstillägg och särskilda utlandstillägg (inklusive artikel 97 i tjänsteföreskrifterna för EKSG)

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

45 068 797 (9)

– 824 586

44 244 211 (9)

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän inom Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 62 och 69 och artikel 4 i bilaga VII.

Detta anslag är avsett att täcka utlandstillägg och särskilda utlandstillägg för tjänstemän och tillfälligt anställda.

1 1 1
Övriga anställda

1 1 1 0
Extraanställd personal

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

11 982 790

– 257 879

11 724 911

Anmärkningar

Anställningsvillkor för övriga anställda inom Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 3 och avdelning III.

Detta anslag är avsett att täcka ersättning och arbetsgivaravgift till socialförsäkringssystemet för extrapersonal som skall ersätta tjänstemän som tillfälligt är ur stånd att utöva sin tjänst, och bistå den fasta personalen, särskilt under sammanträdesperioderna och framför allt komplettera den tekniska personalen (tryckeri, reproduktion, distribution, budtjänster, audivisuella medier) liksom utgifter i samband härmed.

Anslaget är också avsett att täcka ersättning till läkare och annan medicinsk personal, som betalas i räkning, och i vissa fall kostnaderna för att anställa tillfällig personal.

1 1 1 2
Lokalt anställda

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

650 192

–12 040

638 152

Anmärkningar

Anställningsvillkor för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 4 och avdelning V i dessa.

Anslaget är avsett att täcka lönekostnader samt arbetsgivaravgiften till socialförsäkringssystemet för lokalt anställda liksom utgifter i samband härmed.

1 1 3
Sjuk-, olycksfalls- och arbetsskadeförsäkring, arbetslöshetsförsäkring samt bibehållande av pensionsrättigheter

1 1 3 0
Sjukförsäkring

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

11 454 576 (10)

– 212 122

11 242 454 (10)

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän inom Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 72.

Sjukförsäkringsförordning för tjänstemän inom Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 23.

Detta anslag är avsett att täcka arbetsgivaravgiften till sjukförsäkring (3,4 % av grundlönen).

De anställdas egenavgift uppgår till 1,7 % av grundlönen.

1 1 3 1
Olycksfalls- och arbetsskadeförsäkring

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

2 968 514 (11)

–54 972

2 913 542 (11)

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 73 och artikel 15 i bilaga VIII.

Detta anslag skall täcka följande:

Arbetsgivaravgiften till olycksfallsförsäkring och arbetsskadeförsäkring (0,87 % av grundlönen).

Försäkringspremier avseende ”olycksfall i samband med idrottsutövning” för ledamöternas assistenter och extraanställd personal vid Europaparlamentets sport- och idrottsanläggning i Bryssel och Strasbourg.

1 1 3 2
Arbetslöshetsförsäkring för tillfälligt anställda

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

734 251

–13 597

720 654

Anmärkningar

Anställningsvillkoren för övriga anställda inom de Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 28a.

Detta anslag är avsett att täcka institutionens bidrag till den särskilda arbetslöshetskassan, enligt artikel 28a 7 i anställningsvillkoren för övriga anställda inom Europeiska gemenskaperna.

1 1 5
Övertid

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

1 441 255

–26 690

1 414 565

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän inom Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 56 och bilaga VI.

Detta anslag är avsett för betalning av övertid enligt de villkor som föreskrivs i ovannämnda bestämmelser.

1 1 9
Justering av tjänstemännens löner

1 1 9 1
Preliminärt anslag

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

5 837 994 (12)

–75 892

5 762 102 (12)

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän inom Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 65 och bilaga XI.

Detta anslag är avsett att täcka effekten av eventuella justeringar av lönerna, som rådet beslutat om under budgetåret.

Anslaget är endast preliminärt och kan bara användas efter det att det förts över till andra budgetposter enligt bestämmelserna i budgetförordningen.


(1)  Ett anslag på 70 376 euro tas upp under kapitel 10 0.

(2)  Ett anslag på 6 151 euro tas upp under kapitel 10 0.

(3)  Ett anslag på 9 796 euro tas upp under kapitel 10 0.

(4)  Ett anslag på 2 498 euro tas upp under kapitel 10 0.

(5)  Ett anslag på 647 euro tas upp under kapitel 10 0.

(6)  Ett anslag på 950 euro tas upp under kapitel 10 0.

(7)  Ett anslag på 70 376 euro tas upp under kapitel 10 0.

(8)  Ett anslag på 6151 euro tas upp under kapitel 10 0.

(9)  Ett anslag på 9 796 euro tas upp under kapitel 10 0.

(10)  Ett anslag på 2 498 euro tas upp under kapitel 10 0.

(11)  Ett anslag på 647 euro tas upp under kapitel 10 0.

(12)  Ett anslag på 950 euro tas upp under kapitel 10 0.


AVSNITT II

RÅDET

INKOMSTER

AVDELNING 4

ÖVRIGA GEMENSKAPSSKATTER OCH GEMENSKAPSAVGIFTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

4 0

AVDRAG FRÅN ARBETSERSÄTTNINGAR

27 943 203

– 471 213

27 471 990

4 1

AVGIFTER TILL PENSIONSSYSTEMET

17 673 957

– 298 040

17 375 917

 

Avdelning 4 – Totalt

45 617 160

– 769 253

44 847 907

KAPITEL 4 0 —
AVDRAG FRÅN ARBETSERSÄTTNINGAR

Avdelning

Kapitel

Artikel

Punkt

Rubrik

Budget 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

4 0

AVDRAG FRÅN ARBETSERSÄTTNINGAR

4 0 0

Intäkter från skatt på löner och andra ersättningar till tjänstemän och övriga anställda

25 929 694

– 437 259

25 492 435

 

Artikel 4 0 0 – Delsumma

25 929 694

– 437 259

25 492 435

4 0 3

Inkomster från den tillfälliga avgiften på löner till medlemmar och ledamöter av institutionen, tjänstemän och övriga anställda i aktiv tjänst

 

 

Artikel 4 0 3 – Delsumma

 

4 0 4

Inkomster från den särskilda avgiften på löner till institutionernas ledamöter, tjänstemän och övriga anställda i aktiv tjänst

2 013 509

–33 954

1 979 555

 

Artikel 4 0 4 – Delsumma

2 013 509

–33 954

1 979 555

 

Kapitel 4 0 – Totalt

27 943 203

– 471 213

27 471 990

4 0 0
Intäkter från skatt på löner och andra ersättningar till tjänstemän och övriga anställda

Budget 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

25 929 694

– 437 259

25 492 435

Anmärkningar

Protokollet om Europeiska gemenskapernas immunitet och privilegier, särskilt artikel 13 i detta.

Rådets förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 260/68 av den 29 februari 1968 om villkoren för och förfarandet vid skatt till Europeiska gemenskaperna (EGT L 56, 4.3.1968, s. 8), senast ändrad genom förordning (EG, Euratom) nr 1750/2002 (EGT L 264, 2.10.2002, s. 15).

4 0 4
Inkomster från den särskilda avgiften på löner till institutionernas ledamöter, tjänstemän och övriga anställda i aktiv tjänst

Budget 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

2 013 509

–33 954

1 979 555

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 66a i dessa.

KAPITEL 4 1 —
AVGIFTER TILL PENSIONSSYSTEMET

Avdelning

Kapitel

Artikel

Punkt

Rubrik

Budget 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

4 1

AVGIFTER TILL PENSIONSSYSTEMET

4 1 0

Personalens avgifter till pensionssystemet

17 673 957

– 298 040

17 375 917

 

Artikel 4 1 0 – Delsumma

17 673 957

– 298 040

17 375 917

4 1 1

Personalens överföring eller återköp av pensionsrättigheter

p.m.

 

p.m.

 

Artikel 4 1 1 – Delsumma

p.m.

 

p.m.

4 1 2

Avgifter till pensionssystemet från tjänstemän som är tjänstlediga av personliga skäl

p.m.

 

p.m.

 

Artikel 4 1 2 – Delsumma

p.m.

 

p.m.

 

Kapitel 4 1 – Totalt

17 673 957

– 298 040

17 375 917

4 1 0
Personalens avgifter till pensionssystemet

Budget 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

17 673 957

– 298 040

17 375 917

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 83.2 i dessa.

UTGIFTER

Avdelning

Rubrik

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

1

UTGIFTER FÖR PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL INSTITUTIONEN

307 970 699

–5 180 000

302 790 699

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH ÖVRIGA DRIFTSUTGIFTER

207 806 704

 

207 806 704

3

UTGIFTER FÖR UPPDRAG SOM INSTITUTIONEN UTFÖR

50 066 000

 

50 066 000

10

ÖVRIGA UTGIFTER

2 500 000

 

2 500 000

 

Utgifter – Totalt

568 343 403

–5 180 000

563 163 403

AVDELNING 1

UTGIFTER FÖR PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL INSTITUTIONEN

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

1 0

INSTITUTIONENS MEDLEMMAR

221 000

–4 000

217 000

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

289 708 699

–5 074 000

284 634 699

1 2

ERSÄTTNINGAR OCH DIVERSE BIDRAG VID AVGÅNG FRÅN TJÄNST

6 698 000

– 102 000

6 596 000

1 3

TJÄNSTERESOR

4 730 000

 

4 730 000

1 4

SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR

325 000

 

325 000

1 6

SOCIALA INSATSER

266 000

 

266 000

1 7

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

866 000

 

866 000

1 8

INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE

5 156 000

 

5 156 000

 

Avdelning 1 – Totalt

307 970 699

–5 180 000

302 790 699

KAPITEL 1 0 —
INSTITUTIONENS MEDLEMMAR

Avdelning

Kapitel

Artikel

Punkt

Rubrik

BP

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

1 0

INSTITUTIONENS MEDLEMMAR

1 0 2

Avgångsvederlag

5.2

p.m.

 

p.m.

 

Artikel 1 0 2 – Delsumma

 

p.m.

 

p.m.

1 0 3

Pensioner

1 0 3 0

Ålderspension

5.2

175 000

–3 000

172 000

1 0 3 2

Efterlevandepensioner

5.2

p.m.

 

p.m.

 

Artikel 1 0 3 – Delsumma

 

175 000

–3 000

172 000

1 0 9

Preliminärt anslag avsett för anpassning av ersättningar och pensioner

1 0 9 0

Korrigeringskoefficienter

5.2

44 000

–1 000

43 000

1 0 9 1

Preliminärt anslag

5.2

2 000

 

2 000

 

Artikel 1 0 9 – Delsumma

 

46 000

–1 000

45 000

 

Kapitel 1 0 – Totalt

 

221 000

–4 000

217 000

1 0 3
Pensioner

1 0 3 0
Ålderspension

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

175 000

–3 000

172 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka avgångspension för institutionens f.d. generalsekreterare.

1 0 9
Preliminärt anslag avsett för anpassning av ersättningar och pensioner

1 0 9 0
Korrigeringskoefficienter

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

44 000

–1 000

43 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaden för sådana korrigeringskoefficienter som tillämpas på ålderspension för institutionens f.d. generalsekreterare enligt punkt 1 0 3 0.

KAPITEL 1 1 —
PERSONAL I AKTIV TJÄNST

Avdelning

Kapitel

Artikel

Punkt

Rubrik

BP

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

1 1 0

Tjänstemän och tillfälligt anställda som innehar en tjänst som anges i tjänsteförteckningen

1 1 0 0

Grundlöner

5.2

201 131 118

–3 757 828

197 373 290

1 1 0 1

Familjetillägg

5.2

17 884 233

– 330 000

17 554 233

1 1 0 2

Utlandstillägg och särskilda utlandstillägg (inbegripet dem enligt artikel 97 i tjänsteföreskrifterna för EKSG)

5.2

28 543 439

– 528 992

28 014 447

1 1 0 3

Tillägg för sekretariat

5.2

2 378 000

–44 000

2 334 000

 

Artikel 1 1 0 – Delsumma

 

249 936 790

–4 660 820

245 275 970

1 1 1

Övriga anställda

1 1 1 0

Extra personal

5.2

p.m.

 

p.m.

1 1 1 2

Lokal personal

5.2

p.m.

 

p.m.

1 1 1 3

Särskilda rådgivare

5.2

500 000

 

500 000

1 1 1 4

Extraanställda översättare

5.2

629 000

 

629 000

1 1 1 5

Kontraktsanställda tjänstemän

5.2

1 100 000

 

1 100 000

1 1 1 8

Utsända nationella experter

5.2

1 111 000

 

1 111 000

 

Artikel 1 1 1 – Delsumma

 

3 340 000

 

3 340 000

1 1 3

Sjuk-, olycksfalls- och arbetsskadeförsäkring samt arbetslöshetsförsäkring

1 1 3 0

Sjukförsäkring

5.2

7 105 473

– 131 997

6 973 476

1 1 3 1

Olycksfalls- och arbetsskadeförsäkring

5.2

1 831 164

–33 999

1 797 165

1 1 3 2

Arbetslöshetsförsäkring för tillfälligt anställda

5.2

32 000

 

32 000

1 1 3 3

Upprättande eller bibehållande av pensionsrättigheter för tillfälligt anställda

5.2

10 000

 

10 000

 

Artikel 1 1 3 – Delsumma

 

8 978 637

– 165 996

8 812 641

1 1 4

Diverse ersättningar och bidrag

1 1 4 0

Ersättningar vid barns födelse och vid dödsfall

5.2

160 000

 

160 000

1 1 4 1

Ersättning för årlig resa från arbetsorten till ursprungsorten

5.2

4 870 816

 

4 870 816

1 1 4 2

Bostads- och transporttillägg

5.2

66 000

 

66 000

1 1 4 4

Fasta tillägg för resor till och från arbetet

5.2

11 000

 

11 000

1 1 4 7

Ersättningar för skiftarbete eller beredskap på tjänstemannens arbetsplats eller i bostaden

5.2

530 000

–10 000

520 000

1 1 4 9

Övriga ersättningar och återbetalningar

5.2

1 610 000

 

1 610 000

 

Artikel 1 1 4 – Delsumma

 

7 247 816

–10 000

7 237 816

1 1 5

Övertid

5.2

2 727 000

–52 000

2 675 000

 

Artikel 1 1 5 – Delsumma

 

2 727 000

–52 000

2 675 000

1 1 7

Ytterligare tjänsteprestationer

1 1 7 5

Övriga tjänster och övrigt arbete som utförs utanför institutionen

5.2

690 000

 

690 000

 

Artikel 1 1 7 – Delsumma

 

690 000

 

690 000

1 1 8

Bidrag och kostnader vid tjänstens tillträde och vid avgång från tjänst samt vid förflyttning

1 1 8 1

Resekostnader (inklusive resekostnader för familjemedlemmar)

5.2

369 000

 

369 000

1 1 8 2

Bosättnings-, återbosättnings- och förflyttningsbidrag

5.2

3 827 000

–69 000

3 758 000

1 1 8 3

Flyttkostnader

5.2

3 547 000

 

3 547 000

1 1 8 4

Tillfälliga traktamenten

5.2

2 739 000

–48 000

2 691 000

 

Artikel 1 1 8 – Delsumma

 

10 482 000

– 117 000

10 365 000

1 1 9

Anslag för att täcka justeringar av löner till tjänstemän och övriga anställda

1 1 9 0

Korrigeringskoefficienter

5.2

2 681 987

– 188

2 681 799

1 1 9 1

Preliminärt anslag

5.2

3 624 469

–67 996

3 556 473

 

Artikel 1 1 9 – Delsumma

 

6 306 456

–68 184

6 238 272

 

Kapitel 1 1 – Totalt

 

289 708 699

–5 074 000

284 634 699

Anmärkningar

Ett schablonavdrag på 4,5 % har tillämpats på punkterna 1 1 0 0, 1 1 0 1, 1 1 0 2, 1 1 3 0, 1 1 3 1, 1 1 4 1, 1 1 9 0 och 1 1 9 1 (vid sidan av utvidgningen).

De anslag som förs upp i detta kapitel är beräknade på grundval av rådets tjänsteförteckning för budgetåret.

1 1 0
Tjänstemän och tillfälligt anställda som innehar en tjänst som anges i tjänsteförteckningen

1 1 0 0
Grundlöner

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

201 131 118

–3 757 828

197 373 290

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 62 och 66 i dessa.

Det inkomstbelopp som avsatts i enlighet med artikel 18.1 i budgetförordningen uppskattas till 400 000 euro.

1 1 0 1
Familjetillägg

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

17 884 233

– 330 000

17 554 233

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 62 och 67 samt artikel 68a i dessa och avsnitt 1 i bilaga VII till dessa.

Detta anslag är avsett att täcka familjetillägg som omfattar:

hushållstillägg,

barntillägg,

utbildningstillägg.

1 1 0 2
Utlandstillägg och särskilda utlandstillägg (inbegripet dem enligt artikel 97 i tjänsteföreskrifterna för EKSG)

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

28 543 439

– 528 992

28 014 447

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 62 och 69 i dessa och artikel 4 i bilaga VII till dessa.

Detta anslag är avsett att täcka tillägg för tjänstemän som uppfyller villkoren i dessa artiklar.

1 1 0 3
Tillägg för sekretariat

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

2 378 000

–44 000

2 334 000

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän och övriga anställda i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 18 i bilaga XIII till dessa.

1 1 3
Sjuk-, olycksfalls- och arbetsskadeförsäkring samt arbetslöshetsförsäkring

1 1 3 0
Sjukförsäkring

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

7 105 473

– 131 997

6 973 476

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 72 i dessa och artikel 24 i bilaga X till dessa.

1 1 3 1
Olycksfalls- och arbetsskadeförsäkring

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

1 831 164

–33 999

1 797 165

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 73 i dessa och artikel 15 i bilaga VIII och artikel 25 i bilaga X till dessa.

1 1 4
Diverse ersättningar och bidrag

1 1 4 7
Ersättningar för skiftarbete eller beredskap på tjänstemannens arbetsplats eller i bostaden

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

530 000

–10 000

520 000

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 56a, 56b och 56c.

Detta anslag är avsett att täcka ersättningar för skiftarbete eller beredskap på arbetsplatsen eller i bostaden.

1 1 5
Övertid

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

2 727 000

–52 000

2 675 000

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 56 i dessa och bilaga VI till dessa.

Detta anslag är avsett att täcka fasta tillägg och ersättningar för övertid för tjänstemän, extrapersonal och kontraktsanställda i kategorierna C och D som inte har kunnat få kompensationsledigt enligt föreskrifterna.

Inkomstbelopp som avsatts i enlighet med artikel 18.1 i budgetförordningen: p.m.

1 1 8
Bidrag och kostnader vid tjänstens tillträde och vid avgång från tjänst samt vid förflyttning

1 1 8 2
Bosättnings-, återbosättnings- och förflyttningsbidrag

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

3 827 000

–69 000

3 758 000

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 5 och 6 i bilaga VII till dessa.

Detta anslag är avsett att täcka bosättnings- och återbosättningsbidrag och utgör två månaders grundlön för tjänstemän som är berättigade till hushållstillägg, och en månads grundlön för övriga.

1 1 8 4
Tillfälliga traktamenten

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

2 739 000

–48 000

2 691 000

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 10 i bilaga VII till dessa.

Detta anslag är avsett att täcka betalning för traktamenten för tjänstemän och tillfälligt anställda som kan styrka att de måste byta bostadsort efter tillträde till tjänsten.

1 1 9
Anslag för att täcka justeringar av löner till tjänstemän och övriga anställda

1 1 9 0
Korrigeringskoefficienter

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

2 681 987

– 188

2 681 799

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 17.2 i bilaga VII och artikel 17 i bilaga XIII.

Detta anslag är avsett att täcka kostnaden för sådana korrigeringskoefficienter som tillämpas på löner till tjänstemän, tillfälligt anställda och extrapersonal samt på övertidsersättning.

1 1 9 1
Preliminärt anslag

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

3 624 469

–67 996

3 556 473

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 65 i dessa.

Detta anslag är avsett att täcka effekten av eventuella lönejusteringar som rådet beslutar om under budgetåret.

Det är preliminärt och kan bara användas efter det att det har förts över till tillämpliga budgetposter i detta kapitel.

KAPITEL 1 2 —
ERSÄTTNINGAR OCH DIVERSE BIDRAG VID AVGÅNG FRÅN TJÄNST

Avdelning

Kapitel

Artikel

Punkt

Rubrik

BP

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

1 2

ERSÄTTNINGAR OCH DIVERSE BIDRAG VID AVGÅNG FRÅN TJÄNST

1 2 1

Ersättningar vid kvarstående till arbetsgivarens förfogande, vid indragning av tjänst eller vid avsked

1 2 1 0

Ersättningar vid indragning av tjänst i avdelningens intresse enligt artiklarna 41 och 50 i tjänsteföreskrifterna

5.2

292 000

–5 000

287 000

1 2 1 8

Ersättningar och bidrag till personal som avgått ur tjänst

5.2

5 703 000

–93 000

5 610 000

 

Artikel 1 2 1 – Delsumma

 

5 995 000

–98 000

5 897 000

1 2 3

Sjukförsäkring

5.2

181 000

–3 000

178 000

 

Artikel 1 2 3 – Delsumma

 

181 000

–3 000

178 000

1 2 9

Justeringar av diverse ersättningar

1 2 9 0

Korrigeringskoefficienter

5.2

448 000

 

448 000

1 2 9 1

Preliminärt anslag

5.2

74 000

–1 000

73 000

 

Artikel 1 2 9 – Delsumma

 

522 000

–1 000

521 000

 

Kapitel 1 2 – Totalt

 

6 698 000

– 102 000

6 596 000

1 2 1
Ersättningar vid kvarstående till arbetsgivarens förfogande, vid indragning av tjänst eller vid avsked

1 2 1 0
Ersättningar vid indragning av tjänst i avdelningens intresse enligt artiklarna 41 och 50 i tjänsteföreskrifterna

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

292 000

–5 000

287 000

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 41 och 50 i dessa.

1 2 1 8
Ersättningar och bidrag till personal som avgått ur tjänst

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

5 703 000

–93 000

5 610 000

Anmärkningar

Rådets förordning (EG, Euratom) nr 1747/2002 av den 30 september 2002 om införande, inom ramen för moderniseringen av institutionen, av särskilda åtgärder när det gäller definitiv avgång från tjänsten för tjänstemän vid Europeiska gemenskaperna som är fast anställda vid Europeiska unionens råd (EGT L 264, 2.10.2002, s. 5).

1 2 3
Sjukförsäkring

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

181 000

–3 000

178 000

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 72 i dessa.

Detta anslag är avsett att täcka arbetsgivaravgifter för sjukförsäkring för personer berättigade till ersättningar vid kvarstående till arbetsgivarens förfogande, vid indragning av tjänst eller vid avsked.

1 2 9
Justeringar av diverse ersättningar

1 2 9 1
Preliminärt anslag

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

74 000

–1 000

73 000

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 65 i dessa.

Detta anslag är avsett att täcka effekterna av eventuella justeringar av ersättningar som rådet beslutar om under budgetåret.

Det är preliminärt och kan bara användas efter det att det har förts över till tillämpliga budgetposter i detta kapitel.


AVSNITT III

KOMMISSIONEN

INKOMSTER

AVDELNING 4

DIVERSE SKATTER, PÅLAGOR OCH AVGIFTER TILL GEMENSKAPERNA

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

4 0

DIVERSE SKATTER OCH AVDRAG FRÅN ERSÄTTNINGAR

349 287 235

–5 987 366

343 299 869

4 1

AVGIFTER TILL PENSIONSSYSTEMET

227 266 064

–2 051 978

225 214 086

4 2

ÖVRIGA AVGIFTER TILL PENSIONSSYSTEMET

7 931 460

 

7 931 460

 

Avdelning 4 – Totalt

584 484 759

–8 039 344

576 445 415

KAPITEL 4 0 —
DIVERSE SKATTER OCH AVDRAG FRÅN ERSÄTTNINGAR

Avdelning

Kapitel

Artikel

Punkt

Rubrik

Budget 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

4 0

DIVERSE SKATTER OCH AVDRAG FRÅN ERSÄTTNINGAR

4 0 0

Inkomster från skatt på löner och ersättningar till tjänstemän, övriga anställda och personer som uppbär pension

337 644 979

–5 742 708

331 902 271

 

Artikel 4 0 0 – Delsumma

337 644 979

–5 742 708

331 902 271

4 0 3

Inkomster från den tillfälliga avgiften på löner till medlemmar och ledamöter av institutionerna, tjänstemän och övriga anställda i aktiv tjänst

p.m.

 

p.m.

 

Artikel 4 0 3 – Delsumma

p.m.

 

p.m.

4 0 4

Inkomster från den särskilda avgiften på löner till institutionernas ledamöter, tjänstemän och övriga anställda i aktiv tjänst

11 642 256

– 244 658

11 397 598

 

Artikel 4 0 4 – Delsumma

11 642 256

– 244 658

11 397 598

 

Kapitel 4 0 – Totalt

349 287 235

–5 987 366

343 299 869

4 0 0
Inkomster från skatt på löner och ersättningar till tjänstemän, övriga anställda och personer som uppbär pension

Budget 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

337 644 979

–5 742 708

331 902 271

Rättslig grund

Rådets förordning nr 422/67/EEG, 5/67/Euratom av den 25 juli 1967 om ersättning till kommissionens ordförande och ledamöter, till domstolens ordförande, domare, generaladvokater och justitiesekreterare samt till förstainstansrättens ordförande, ledamöter och justitiesekreterare (EGT 187, 8.8.1967, s. 1), senast ändrad genom förordning (EG, Euratom) nr 1292/2004 (EUT L 243, 15.7.2004, s. 23).

Rådets förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 260/68 av den 29 februari 1968 om villkoren för och förfarandet vid skatt till Europeiska gemenskaperna (EGT L 56, 4.3.1968, s. 8), senast ändrad genom förordning (EG, Euratom) nr 1750/2002 (EGT L 264, 2.10.2002, s. 15).

Rådets förordning (EKSG, EEG, Euratom) nr 1860/76 av den 29 juni 1976 om anställningsvillkor för personal vid Europeiska fonden för förbättring av arbets- och levnadsvillkor (EGT L 214, 6.8.1976, s. 24), senast ändrad genom förordning (Euratom, EKSG, EEG) nr 680/87 (EGT L 72, 14.3.1987, s. 15).

Protokoll om Europeiska gemenskapernas förmåner och immunitet, särskilt artikel 13 i detta.

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna.

Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna.

4 0 4
Inkomster från den särskilda avgiften på löner till institutionernas ledamöter, tjänstemän och övriga anställda i aktiv tjänst

Budget 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

11 642 256

– 244 658

11 397 598

Rättslig grund

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna.

Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna.

Rådets förordning nr 422/67/EEG, 5/67/Euratom av den 25 juli 1967 om ersättning till kommissionens ordförande och ledamöter, till domstolens ordförande, domare, generaladvokater och justitiesekreterare samt till förstainstansrättens ordförande, ledamöter och justitiesekreterare (EGT 187, 8.8.1967, s. 1), senast ändrad genom förordning (EG, Euratom) nr 1292/2004 (EUT L 243, 15.7.2004, s. 23).

KAPITEL 4 1 —
AVGIFTER TILL PENSIONSSYSTEMET

Avdelning

Kapitel

Artikel

Punkt

Rubrik

Budget 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

4 1

AVGIFTER TILL PENSIONSSYSTEMET

4 1 0

Personalens avgifter till pensionssystemet

165 666 064

–2 051 978

163 614 086

 

Artikel 4 1 0 – Delsumma

165 666 064

–2 051 978

163 614 086

4 1 1

Personalens överföring eller köp av pensionsrättigheter

61 500 000

 

61 500 000

 

Artikel 4 1 1 – Delsumma

61 500 000

 

61 500 000

4 1 2

Bidrag från tjänstemän och tillfälligt anställda med tjänstledighet av personliga skäl till pensionssystemet

100 000

 

100 000

 

Artikel 4 1 2 – Delsumma

100 000

 

100 000

 

Kapitel 4 1 – Totalt

227 266 064

–2 051 978

225 214 086

Anmärkningar

Nytt kapitel

4 1 0
Personalens avgifter till pensionssystemet

Budget 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

165 666 064

–2 051 978

163 614 086

Anmärkningar

Tidigare artikel 4 0 1

Rättslig grund

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna.

Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna.

Rådets förordning (EKSG, EEG, Euratom) nr 1860/76 av den 29 juni 1976 om anställningsvillkor för personal vid Europeiska fonden för förbättring av arbets- och levnadsvillkor (EGT L 214, 6.8.1976, s. 1), senast ändrad genom förordning (Euratom, EKSG, EEG) nr 680/87 (EGT L 72, 14.3.1987, s. 15).

UTGIFTER

Avdelning

Rubrik

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

01

EKONOMI OCH FINANS

453 388 821

463 510 321

– 656 312

– 656 312

452 732 509

462 854 009

02

NÄRINGSLIV

394 428 341

400 413 341

–1 124 922

–1 124 922

393 303 419

399 288 419

03

KONKURRENS

89 829 169

89 829 169

– 989 917

– 989 917

88 839 252

88 839 252

04

SYSSELSÄTTNING OCH SOCIALPOLITIK

11 578 297 832

9 059 402 101

– 943 276

– 943 276

11 577 354 556

9 058 458 825

05

JORDBRUK OCH LANDSBYGDENS UTVECKLING

53 723 619 509

52 486 299 687

–1 495 876

–1 495 876

53 722 123 633

52 484 803 811

06

ENERGI OCH TRANSPORT

1 414 636 342

1 347 397 142

–1 239 008

–1 239 008

1 413 397 334

1 346 158 134

07

MILJÖ

323 126 474

320 096 474

– 805 698

– 805 698

322 320 776

319 290 776

08

FORSKNING

3 299 972 613

2 525 848 863

– 241 557

– 241 557

3 299 731 056

2 525 607 306

09

INFORMATIONSSAMHÄLLET

1 336 153 247

1 181 613 247

– 501 928

– 501 928

1 335 651 319

1 181 111 319

10

DIREKT FORSKNING

366 429 065

348 317 515

–6 601

–6 601

366 422 464

348 310 914

11

FISKE

1 030 154 627

927 565 552

– 410 038

– 410 038

1 029 744 589

927 155 514

12

DEN INRE MARKNADEN

74 022 698

73 422 698

– 673 435

– 673 435

73 349 263

72 749 263

13

REGIONALPOLITIK

27 104 486 212

20 917 644 500

– 778 965

– 778 965

27 103 707 247

20 916 865 535

14

BESKATTNING OCH TULLUNION

120 412 151

114 928 151

– 626 463

– 626 463

119 785 688

114 301 688

15

UTBILDNING OCH KULTUR

941 983 344

869 751 464

– 732 060

– 732 060

941 251 284

869 019 404

16

PRESS OCH KOMMUNIKATION

185 823 756

176 812 656

– 810 970

– 810 970

185 012 786

176 001 686

17

HÄLSA OCH KONSUMENTSKYDD

514 631 777

517 284 572

–1 120 062

–1 120 062

513 511 715

516 164 510

18

ETT OMRÅDE MED FRIHET, SÄKERHET OCH RÄTTVISA

578 960 681

566 763 905

– 508 101

– 508 101

578 452 580

566 255 804

19

YTTRE FÖRBINDELSER

3 062 342 473

3 281 656 076

– 505 800

– 505 800

3 061 836 673

3 281 150 276

20

HANDEL

76 833 796

77 853 796

– 599 405

– 599 405

76 234 391

77 254 391

21

UTVECKLINGSSAMARBETE OCH FÖRBINDELSER MED AVS-LÄNDERNA

1 235 162 639

1 315 719 139

53 297

53 297

1 235 215 936

1 315 772 436

22

UTVIDGNING

1 853 984 546

2 681 714 546

– 165 388

– 165 388

1 853 819 158

2 681 549 158

23

HUMANITÄRT BISTÅND

513 300 380

515 662 880

– 202 223

– 202 223

513 098 157

515 460 657

24

BEDRÄGERIBEKÄMPNING

61 893 945

58 733 945

– 498 907

– 498 907

61 395 038

58 235 038

25

KOMMISSIONENS POLITISKA SAMORDNING OCH JURIDISKA RÅDGIVNING

211 370 745

209 555 745

–2 244 053

–2 244 053

209 126 692

207 311 692

26

ADMINISTRATION

652 019 599

652 019 599

–4 356 577

–4 356 577

647 663 022

647 663 022

27

BUDGET

1 386 283 574

1 386 283 574

– 663 218

– 663 218

1 385 620 356

1 385 620 356

28

REVISION

10 729 106

10 729 106

– 126 636

– 126 636

10 602 470

10 602 470

29

STATISTIK

132 156 498

126 938 498

– 859 923

– 859 923

131 296 575

126 078 575

30

PENSIONER

914 968 000

914 968 000

–15 197 000

–15 197 000

899 771 000

899 771 000

31

RESERVER

557 192 789

325 722 789

 

 

557 192 789

325 722 789

 

Utgifter – Totalt

114 198 594 749

103 944 459 051

–39 031 022

–39 031 022

114 159 563 727

103 905 428 029

AVDELNING XX

ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDEN

KAPITEL XX 01 —
ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDEN

Avdelning

Kapitel

Artikel

Punkt

Underavsnitt

Rubrik

BP

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

XX 01

ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDEN

XX 01 01

Utgifter för personal i aktiv tjänst inom politikområden

XX 01 01 01

Utgifter för personal i aktiv tjänst vid institutionen

XX 01 01 01 01

Löner, bidrag och andra ersättningar

5

1 385 350 900 (1)

–22 350 000

1 363 000 900 (1)

XX 01 01 01 02

Kostnader och ersättningar vid rekrytering, förflyttningar och vid tjänstens upphörande

5

20 612 000

 

20 612 000

XX 01 01 01 03

Lönejusteringar

5

18 406 000

 

18 406 000

 

Punkt XX 01 01 01 – Delsumma

 

1 424 368 900

–22 350 000

1 402 018 900

XX 01 01 02

Utgifter för personal i aktiv tjänst vid Europeiska gemenskapens delegationer

XX 01 01 02 01

Löner, bidrag och andra ersättningar

5

136 916 000

1 982 000

138 898 000

XX 01 01 02 02

Kostnader och ersättningar vid rekrytering, förflyttningar och vid tjänstens upphörande

5

7 741 000

 

7 741 000

XX 01 01 02 03

Anslag för att täcka eventuella lönejusteringar

5

1 786 000

 

1 786 000

 

Punkt XX 01 01 02 – Delsumma

 

146 443 000

1 982 000

148 425 000

 

Artikel XX 01 01 – Delsumma

 

1 570 811 900

–20 368 000

1 550 443 900

XX 01 02

Extern personal och andra administrativa utgifter

XX 01 02 01

Extern personal som är knuten till institutionen

XX 01 02 01 01

Extraanställd personal

5

62 774 936

–1 100 000

61 674 936

XX 01 02 01 02

Inhyrd personal och tekniskt och administrativt stöd till olika verksamheter

5

22 562 000

 

22 562 000

XX 01 02 01 03

Nationella och internationella tjänstemän och anställda inom den privata sektorn som anställs tillfälligt vid institutionen

5

32 205 000

 

32 205 000

XX 01 02 01 04

Utgifter för tolkning och konferenser

5

31 501 000

 

31 501 000

XX 01 02 01 05

Stödtjänster för Översättningstjänsten

5

14 386 500

 

14 386 500

 

Punkt XX 01 02 01 – Delsumma

 

163 429 436

–1 100 000

162 329 436

XX 01 02 02

Extern personal vid Europeiska gemenskapens delegationer

XX 01 02 02 01

Löner till övriga anställda

5

41 596 000

 

41 596 000

XX 01 02 02 02

Utbildning av unga experter och nationella experter

5

3 000 000

 

3 000 000

XX 01 02 02 03

Kostnader för övriga anställda och betalning för övriga tjänster

5

3 649 000

 

3 649 000

 

Punkt XX 01 02 02 – Delsumma

 

48 245 000

 

48 245 000

XX 01 02 11

Andra administrativa utgifter för institutionen

XX 01 02 11 01

Utgifter i samband med tjänsteresa, mottagningar och representation

5

53 307 485 (2)

 

53 307 485 (2)

XX 01 02 11 02

Kostnader för konferenser och möten

5

31 989 247 (3)

 

31 989 247 (3)

XX 01 02 11 03

Kommittémöten

5

33 746 768 (4)

 

33 746 768 (4)

XX 01 02 11 04

Studier och samråd

5

5 945 028 (5)

 

5 945 028 (5)

XX 01 02 11 05

Utveckling av informations- och förvaltningssystem

5

23 220 657 (6)

 

23 220 657 (6)

XX 01 02 11 06

Vidareutbildning och kurser i arbetsledning

5

12 095 806 (7)

 

12 095 806 (7)

XX 01 02 11 07

Utbildning och vidareutbildning för konferenstolkar

5

535 000

 

535 000

XX 01 02 11 08

Utgifter för databehandling inom den gemensamma tjänsten för konferenstolkning

5

1 250 000

 

1 250 000

XX 01 02 11 09

Språkkurser

5

5 000 000 (8)

 

5 000 000 (8)

 

Punkt XX 01 02 11 – Delsumma

 

167 089 991

 

167 089 991

XX 01 02 12

Andra administrativa utgifter för kommissionens delegationer

XX 01 02 12 01

Kostnader för tjänsteresor, möten, konferenser, mottagningar och representationer

5

12 020 000

 

12 020 000

XX 01 02 12 02

Vidareutbildning för tjänstemän

5

1 265 000

 

1 265 000

 

Punkt XX 01 02 12 – Delsumma

 

13 285 000

 

13 285 000

 

Artikel XX 01 02 – Delsumma

 

392 049 427

–1 100 000

390 949 427

XX 01 03

Byggnader med tillhörande utgifter

XX 01 03 01

Institutionens byggnader med tillhörande utgifter

XX 01 03 01 01

Förvärv och hyra av byggnader

5

206 771 000

 

206 771 000

XX 01 03 01 02

Utgifter i samband med byggnaderna

5

95 725 000

 

95 725 000

XX 01 03 01 03

Utrustning och möbler

5

63 724 758

 

63 724 758

XX 01 03 01 04

Tjänster och övriga driftsutgifter

5

58 780 442

 

58 780 442

 

Punkt XX 01 03 01 – Delsumma

 

425 001 200

 

425 001 200

XX 01 03 02

Europeiska gemenskapens delegationers byggnader med tillhörande utgifter

XX 01 03 02 01

Förvärv, hyra och därmed sammanhängande utgifter

5

79 360 000

 

79 360 000

XX 01 03 02 02

Utrustning, möbler, materiel och tjänster

5

36 353 000

 

36 353 000

 

Punkt XX 01 03 02 – Delsumma

 

115 713 000

 

115 713 000

 

Artikel XX 01 03 – Delsumma

 

540 714 200

 

540 714 200

XX 01 05

Utgifter för personal i aktiv tjänst (indirekta forskningsåtgärder)

XX 01 05 01

Löner, bidrag och andra ersättningar för personal i aktiv tjänst

3

174 367 000

 

174 367 000

 

Punkt XX 01 05 01 – Delsumma

 

174 367 000

 

174 367 000

XX 01 05 02

Extern personal (indirekta forskningsåtgärder)

3

43 338 000

 

43 338 000

 

Punkt XX 01 05 02 – Delsumma

 

43 338 000

 

43 338 000

XX 01 05 03

Andra administrativa utgifter (indirekta forskningsåtgärder)

3

72 310 000

 

72 310 000

 

Punkt XX 01 05 03 – Delsumma

 

72 310 000

 

72 310 000

 

Artikel XX 01 05 – Delsumma

 

290 015 000

 

290 015 000

 

Kapitel XX 01 – Totalt

 

2 793 590 527

–21 468 000

2 772 122 527

XX 01 01
Utgifter för personal i aktiv tjänst inom politikområden

XX 01 01 01
Utgifter för personal i aktiv tjänst vid institutionen

Punkt

Underavsnitt

Rubrik

BP

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

XX 01 01 01

Utgifter för personal i aktiv tjänst vid institutionen

XX 01 01 01 01

Löner, bidrag och andra ersättningar

5

1 385 350 900 (9)

–22 350 000

1 363 000 900 (9)

XX 01 01 01 02

Kostnader och ersättningar vid rekrytering, förflyttningar och vid tjänstens upphörande

5

20 612 000

 

20 612 000

XX 01 01 01 03

Lönejusteringar

5

18 406 000

 

18 406 000

 

Punkt XX 01 01 01 – Delsumma

 

1 424 368 900

–22 350 000

1 402 018 900

Anmärkningar

Tidigare punkt XX 01 01 01 (delvis)

Med undantag för personal med anställning i tredjeland är dessa anslag avsedda att för tjänstemän och tillfälligt anställda i aktiv tjänst täcka kostnaderna för följande:

Löner, andra ersättningar och utbetalningar med anknytning till lön.

Försäkring mot olycksfall och sjukdom samt andra socialförsäkringsavgifter.

Arbetslöshetsförsäkring för tillfälligt anställda och utbetalningar som skall göras av institutionen för att tillfälligt anställda skall få eller bibehålla pensionsrättigheter i sitt ursprungsland.

Diverse ersättningar och bidrag.

För tjänstemän och tillfälligt anställda, arvoden för skiftarbete eller beredskap på tjänstemannens arbetsplats eller i bostaden.

Kompensationsersättning som har beviljats tjänstemän i Europeiska kol- och stålgemenskapen vars nettolöner har minskat.

Ersättningar om en provanställd tjänsteman avskedas på grund av uppenbar olämplighet.

Ersättningar om institutionen säger upp en tillfälligt anställds kontrakt.

Återbetalning av utgifter för säkerhetsåtgärder i fråga om bostäder för tjänstemän som arbetar på kommissionens kontor och delegationer i gemenskapen.

Schablonmässiga ersättningar och timersättning vid övertid för tjänstemän och extraanställda i anställningskategorierna C och D som inte har kunnat få kompensationsledigt enligt fastställda förfaranden.

Sådana korrigeringskoefficienter som tillämpas på ersättningar till tjänstemän och tillfälligt anställda liksom kostnaden för sådana korrigeringskoefficienter som tillämpas på den del av ersättningen som förs över till ett annat land än anställningslandet.

Resekostnader för tjänstemän och tillfälligt anställda (inklusive familjemedlemmar) då de tillträder eller lämnar en tjänst eller vid förflyttning till en annan anställningsort.

Bosättningsbidrag och flyttbidrag till tjänstemän och tillfälligt anställda som är tvungna att byta bostadsort då de tillträder en tjänst eller förflyttas till en ny anställningsort och då de slutgiltigt frånträder tjänsten och bosätter sig på en annan ort.

Flyttkostnader för tjänstemän och tillfälligt anställda som är tvungna att byta bostadsort då de tillträder en tjänst eller förflyttas till en ny anställningsort och då de slutgiltigt frånträder tjänsten och bosätter sig på en annan ort.

Tillfälliga traktamenten för tjänstemän och tillfälligt anställda som kan påvisa att de måste byta bostadsort då de tillträder en tjänst eller förflyttas till en ny anställningsort.

Tillfälliga kostnader för tjänstemän som är anställda på poster i de nya medlemsstaterna före deras anslutning och som stannar kvar i tjänst på plats efter anslutningen och som, som en undantagsåtgärd, får samma finansiella och materiella villkor som kommissionen tillämpade före anslutningen, i enlighet med bilaga X till rådets förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 259/68.

Alla anpassningar av löner som rådet godkänner under budgetåret.

Kommissionens krav på 700 nya tjänster för 2005 ingår i den övergripande ökningen med 3 900 tjänster under en övergångsperiod 2003–2008 enligt en bedömning som gjordes av kommissionen 2002. Denna bedömning omfattar också behoven i samband med utvidgningen.

Under de senaste åren har Europaparlamentet i princip tillmötesgått kommissionens krav, under förutsättning att genomförandet och förvaltningen förbättras, att reformen av kommissionen genomförs, att parlamentets prioriteringar respekteras och att den interinstitutionella dialogen förbättras.

I början av parlamentets sjätte valperiod och den 2004 utsedda kommissionens nya mandat har Europaparlamentet, i egenskap av lagstiftande myndighet och budgetmyndighet, och den nya kommissionen en möjlighet att förnya och förbättra sina förbindelser med varandra. För att möjliggöra detta har parlamentet beslutat att skapa utrymme för samtliga begärda tjänster.

Anslagen för 50 tjänster kommer att föras till reserven.

Anslagen kommer att frigöras ur reserven så snart den nya kommissionen har gjort ett tydligt åtagande om att senast den 31 mars 2005 lägga fram ett förslag om en begränsad översyn av budgetförordningen och dess genomförandebestämmelser så att alla de hinder som ligger i vägen för beslutsfattandet och för ett smidigt genomförande av budgeten kan avlägsnas.

Det inkomstbelopp som avsatts i enlighet med artikel 18.1 e–j i budgetförordningen uppskattas till 31 303 000 euro.

Rättslig grund

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna.

Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna.

Rådets förordning nr 6/66/Euratom, 121/66/EEG av den 28 juli 1966 om fastställande av en lista över de orter för vilka hyresbidrag kan beviljas, detta bidrags maximala belopp samt reglerna för dess beviljande (EGT 150, 12.8.1966, s. 2749/66), senast ändrad genom förordning (EKSG, EG, Euratom) nr 3358/94 (EGT L 356, 31.12.1994, s. 1).

Rådets förordning nr 7/66/Euratom, 122/66/EEG av den 28 juli 1966 om fastställande av en lista över de orter för vilka transportbidrag kan beviljas, detta bidrags maximala belopp samt reglerna för dess beviljande (EGT 150, 12.8.1966, s. 2751/66).

Rådets förordning (EKSG, EEG, Euratom) nr 2799/85 av den 27 september 1985 om ändring av tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkoren för övriga anställda i dessa gemenskaper (EGT L 265, 8.10.1985, s. 1).

Rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).

De nya medlemsstaternas anslutningsakt, undertecknad den 16 april 2003, särskilt artikel 33.4 i denna.

XX 01 01 02
Utgifter för personal i aktiv tjänst vid Europeiska gemenskapens delegationer

Punkt

Underavsnitt

Rubrik

BP

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

XX 01 01 02

Utgifter för personal i aktiv tjänst vid Europeiska gemenskapens delegationer

XX 01 01 02 01

Löner, bidrag och andra ersättningar

5

136 916 000

1 982 000

138 898 000

XX 01 01 02 02

Kostnader och ersättningar vid rekrytering, förflyttningar och vid tjänstens upphörande

5

7 741 000

 

7 741 000

XX 01 01 02 03

Anslag för att täcka eventuella lönejusteringar

5

1 786 000

 

1 786 000

 

Punkt XX 01 01 02 – Delsumma

 

146 443 000

1 982 000

148 425 000

Anmärkningar

När det gäller punkterna 19 01 01 02, 20 01 01 02, 21 01 01 02 och 22 01 01 02, som gäller Europeiska gemenskapens delegationer utanför gemenskapen och delegationer vid internationella organisationer som har sitt säte i gemenskapen, är detta anslag avsett att för tjänstemän och tillfälligt anställda som innehar tjänster som anges i tjänsteförteckningarna täcka kostnaderna för följande:

Löner, andra ersättningar och utbetalningar med anknytning till lön.

Försäkring mot olycksfall och sjukdom samt andra avgifter för social trygghet.

Arbetslöshetsförsäkring för tillfälligt anställda och utbetalningar för att de skall få eller bibehålla pensionsrättigheter i sitt ursprungsland.

Diverse ersättningar och bidrag.

Övertid.

Det skall även täcka kostnaden för korrigeringskoefficienter som tillämpas på löner till tjänstemän och tillfälligt anställda.

Alla anpassningar av löner som rådet godkänner under budgetåret.

Utgifter i samband med rekryteringsförfaranden, inklusive publiceringskostnader, kostnader för resor och uppehälle samt olycksfallsförsäkringar för sökande som kallas till prov och intervjuer, kostnader i samband med ordnandet av samlade anställningsprov och läkarundersökning före anställning.

Bosättningsbidrag och flyttbidrag till tjänstemän som är tvungna att byta bostadsort då de tillträder en tjänst eller förflyttas till en ny anställningsort och då de slutgiltigt frånträder tjänsten och bosätter sig på en annan ort.

Tillfälligt bostadsbidrag.

Resekostnader för tjänstemän (inklusive deras familjer) då de tillträder eller frånträder en tjänst, eller förflyttas till en annan anställningsort.

Flyttkostnader för tjänstemän som är tvungna att byta bostadsort då de tillträder en tjänst eller förflyttas till en ny anställningsort och då de slutgiltigt frånträder tjänsten och bosätter sig på en annan ort.

Rättslig grund

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna.

Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna.

Rådets förordning nr 6/66/Euratom, 121/66/EEG av den 28 juli 1966 om fastställande av en lista över de orter för vilka hyresbidrag kan beviljas, detta bidrags maximala belopp samt reglerna för dess beviljande (EGT 150, 12.8.1966, s. 2749/66), senast ändrad genom förordning (EKSG, EG, Euratom) nr 3358/94 (EGT L 356, 31.12.1994, s. 1).

Rådets förordning nr 7/66/Euratom, 122/66/EEG av den 28 juli 1966 om fastställande av en lista över de orter för vilka transportbidrag kan beviljas, detta bidrags maximala belopp samt reglerna för dess beviljande (EGT 150, 12.8.1966, s. 2751/66).

Rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).

Kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2342/2002 av den 23 december 2002 om genomförandebestämmelser för rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 357, 31.12.2002, s. 1).

XX 01 02
Extern personal och andra administrativa utgifter

XX 01 02 01
Extern personal som är knuten till institutionen

Punkt

Underavsnitt

Rubrik

BP

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

XX 01 02 01

Extern personal som är knuten till institutionen

XX 01 02 01 01

Extraanställd personal

5

62 774 936

–1 100 000

61 674 936

XX 01 02 01 02

Inhyrd personal och tekniskt och administrativt stöd till olika verksamheter

5

22 562 000

 

22 562 000

XX 01 02 01 03

Nationella och internationella tjänstemän och anställda inom den privata sektorn som anställs tillfälligt vid institutionen

5

32 205 000

 

32 205 000

XX 01 02 01 04

Utgifter för tolkning och konferenser

5

31 501 000

 

31 501 000

XX 01 02 01 05

Stödtjänster för Översättningstjänsten

5

14 386 500

 

14 386 500

 

Punkt XX 01 02 01 – Delsumma

 

163 429 436

–1 100 000

162 329 436

Anmärkningar

Detta anslag skall täcka följande kostnader inom gemenskapens territorium:

Lön till extraanställda och kontraktsanställda (enligt anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna) arbetsgivarens andel av kostnaderna för de extraanställdas socialförsäkringssystem och avgifter till de kontraktsanställdas sociala förmåner samt effekterna av de korrigeringskoefficienter som tillämpas på dessa anställdas löner.

Ersättning till tillfälligt anställd och kontraktsanställd hjälppersonal till personer med funktionshinder.

Kostnader för vikarier, särskilt kontorister, stenografer och maskinskrivare.

Utgifter för personal med kontrakt om entreprenadarbeten avseende underleveranser på det tekniska och administrativa området samt tjänster av intellektuell karaktär, samt utgifter för byggnader och utrustning samt driftskostnader som avser denna personal.

Kostnader i samband med utplacering av nationella tjänstemän eller andra experter, eller dessa personers tillfälliga tjänstgöring vid kommissionens avdelningar, samt kostnader för korta konsultationer av dessa, särskilt för att utarbeta lagstiftning om harmonisering inom olika områden. Utbytet sker också i syfte att göra det möjligt för medlemsstaterna att enhetligt tillämpa gemenskapslagstiftningen.

Alla anpassningar av löner som rådet godkänner under budgetåret.

Vidare är anslaget avsett att täcka följande kostnader inom ramen för det interinstitutionella samarbetet, interinstitutionella tjänster och verksamheter:

Som komplement till inkomsterna arvoden, sociala avgifter, reseersättning och traktamenten för frilanstolkar och andra icke-permanent anställda tolkar som kommissionen eller Gemensamma tjänsten för tolkning och konferenser inkallar till möten som kommissionen eller andra institutioner organiserar och på vilka kommissionens tjänstemän, tillfälligt anställda eller extraanställda inte kan säkerställa att samtliga arbetsuppgifter utförs.

Samtliga kostnader i samband med rekrytering av tillfälligt anställda konferenstolkar och deras förberedelser inför möten samt utbildning.

Utgifter för medhjälpare, tekniker och administratörer för konferenser som Gemensamma tjänsten för tolkning och konferenser inkallar till möten som kommissionen eller andra institutioner organiserar och på vilka kommissionens tjänstemän, tillfälligt anställda eller extraanställda inte kan säkerställa att samtliga arbetsuppgifter utförs.

Arbete som utförs vid kommissionen av tolkar som är tjänstemän eller tillfälligt anställda vid Europaparlamentet.

Arbete som utförs av frilansöversättare och oberoende datalingvister samt maskinskrivning eller annat arbete som Översättningstjänsten låter utföra utanför institutionen.

Eventuella inkomster från kandidatländernas deltagande i gemenskapsprogram som förs upp under punkt 6 0 3 1 i inkomstberäkningen kan leda till att ytterligare anslag ställs till förfogande i enlighet med artikel 18.1 d i budgetförordningen.

De inkomster som härrör från Efta-staternas bidrag och bidrar till gemenskapernas allmänna kostnader enligt artiklarna 76 och 82 i EES-avtalet skall ge upphov till ytterligare anslag i berörda budgetposter, i enlighet med bestämmelserna i budgetförordningen. Dessa inkomster beräknas uppgå till 477 000 euro.

Det inkomstbelopp som avsatts i enlighet med artikel 18.1 e–j i budgetförordningen uppskattas till 28 472 000 euro.

Rättslig grund

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna.

Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna.

Regler om utnämning och löner samt andra ekonomiska villkor som kommissionen har antagit.

Rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).

AVDELNING 01

EKONOMI OCH FINANS

Övergripande mål

Arbetet inom detta politikområde är inriktat på att få Ekonomiska och monetära unionen (EMU) att fungera väl, såväl inom som utanför EU, samt att ge kommissionen och övriga gemenskapsinstitutioner en god rådgivning i ekonomiska och finansiella frågor. Detta innefattar att följa den ekonomiska utvecklingen inom EU och i tredjeland, genom samarbete med internationella organisationer samt genom löpande bevakning av internationella finansfrågor.

Huvudmålet för 2005 är att stärka den ekonomiska styrningen inom EMU, bland annat genom att se till att medlemsstaterna bygger upp och bibehåller stabila och väl fungerande offentliga finanser och på så sätt lägger grund för en god tillväxt. Integreringen av de nya medlemsstaterna i EMU-arbetet kommer att fortsätta under 2005, i väntan på att några av dem ansluter sig till den gemensamma växelkursmekanismen ERM II och, på sikt, antar den gemensamma valutan. Ett annat mål är att skärpa tillämpningen av stabilitets- och tillväxtpakten genom att bidra till samordningen av medlemsstaternas ekonomiska politik och hantering av offentliga finanser, att bättre integrera frågor som rör finanssystemets stabilitet i de övergripande ekonomiska analyserna, samt att befrämja grannländernas ekonomiska utveckling genom en produktiv dialog inom området, rådgivning och – där så krävs – makroekonomiskt stöd.

Den operativa verksamheten innebär främst upp- och utlåning enligt fördragen, program för finansieringsteknik, förvaltning av likvida medel och förvaltning av garantifonden samt genomförande av makroekonomiskt stöd till tredjeland.

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

01 01

ADMINISTRATIVA UTGIFTER INOM POLITIKOMRÅDET EKONOMI OCH FINANS

58 894 244

58 894 244

– 656 312

– 656 312

58 237 932

58 237 932

01 02

EKONOMISKA OCH MONETÄRA UNIONEN

10 000 000

8 000 000

 

 

10 000 000

8 000 000

01 03

INTERNATIONELLA EKONOMISKA OCH FINANSIELLA FRÅGOR

82 200 000

96 638 000

 

 

82 200 000

96 638 000

01 04

FINANSIELLA TRANSAKTIONER OCH INSTRUMENT

302 294 577

299 978 077

 

 

302 294 577

299 978 077

 

Avdelning 01 – Totalt

453 388 821

463 510 321

– 656 312

– 656 312

452 732 509

462 854 009

KAPITEL 01 01 —
ADMINISTRATIVA UTGIFTER INOM POLITIKOMRÅDET EKONOMI OCH FINANS

Avdelning

Kapitel

Artikel

Punkt

Rubrik

BP

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

01 01

ADMINISTRATIVA UTGIFTER INOM POLITIKOMRÅDET EKONOMI OCH FINANS

01 01 01

Utgifter avseende personal i aktiv tjänst inom politikområdet ekonomi och finans

5

39 631 247 (10)

– 621 860

39 009 387 (10)

 

Artikel 01 01 01 – Delsumma

 

39 631 247

– 621 860

39 009 387

01 01 02

Extern personal och andra administrativa utgifter till stöd för politikområdet ekonomi och finans

01 01 02 01

Extern personal

5

4 017 627

–34 452

3 983 175

01 01 02 11

Andra administrativa utgifter

5

4 546 428 (11)

 

4 546 428 (11)

 

Artikel 01 01 02 – Delsumma

 

8 564 055

–34 452

8 529 603

01 01 03

Fastigheter och därmed sammanhängande utgifter inom politikområdet ekonomi och finans

5

10 698 942

 

10 698 942

 

Artikel 01 01 03 – Delsumma

 

10 698 942

 

10 698 942

 

Kapitel 01 01 – Totalt

 

58 894 244

– 656 312

58 237 932

01 01 01
Utgifter avseende personal i aktiv tjänst inom politikområdet ekonomi och finans

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

39 631 247 (12)

– 621 860

39 009 387 (12)

01 01 02
Extern personal och andra administrativa utgifter till stöd för politikområdet ekonomi och finans

01 01 02 01
Extern personal

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

4 017 627

–34 452

3 983 175

AVDELNING 02

NÄRINGSLIV

Övergripande mål

Det här politikområdet syftar till att göra Europeiska unionen till den mest konkurrenskraftiga och dynamiska kunskapsbaserade ekonomin genom att göra den mer företagsvänlig och innovativ och genom att bättre ta till vara den inre marknadens möjligheter.

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

02 01

ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET NÄRINGSLIV

124 528 341

124 528 341

–1 124 922

–1 124 922

123 403 419

123 403 419

02 02

UPPMUNTRA FÖRETAGSAMHET

64 450 000

65 800 000

 

 

64 450 000

65 800 000

02 03

FORSKNING – FRÄMJANDE AV INNOVATION OCH UTVECKLING

106 000 000

119 400 000

 

 

106 000 000

119 400 000

02 04

ATT BÄTTRE UTNYTTJA DEN INRE MARKNADEN

66 150 000

64 950 000

 

 

66 150 000

64 950 000

02 05

KONKURRENSKRAFT OCH HÅLLBAR UTECKLING

18 300 000

15 500 000

 

 

18 300 000

15 500 000

02 06

FÖRBÄTTRANDE AV DEN EUROPEISKA INDUSTRINS POTENTIAL BETRÄFFANDE SÄKERHETSFORSKNING

15 000 000

8 000 000

 

 

15 000 000

8 000 000

02 49

ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR PROGRAM AVSEENDE ÅTAGANDEN ENLIGT DEN TIDIGARE BUDGETFÖRORDNINGEN

2 235 000

 

 

2 235 000

 

Avdelning 02 – Totalt

394 428 341

400 413 341

–1 124 922

–1 124 922

393 303 419

399 288 419

KAPITEL 02 01 —
ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET NÄRINGSLIV

Avdelning

Kapitel

Artikel

Punkt

Rubrik

BP

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

02 01

ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET NÄRINGSLIV

02 01 01

Utgifter för personal i aktiv tjänst inom politikområdet näringsliv

5

68 155 648 (13)

–1 069 441

67 086 207 (13)

 

Artikel 02 01 01 – Delsumma

 

68 155 648

–1 069 441

67 086 207

02 01 02

Extern personal och andra administrativa utgifter till stöd för politikområdet näringsliv

02 01 02 01

Extern personal

5

9 244 422

–55 481

9 188 941

02 01 02 11

Andra administrativa utgifter

5

7 096 928 (14)

 

7 096 928 (14)

 

Artikel 02 01 02 – Delsumma

 

16 341 350

–55 481

16 285 869

02 01 03

Byggnader med tillhörande utgifter inom politikområdet näringsliv

5

19 558 343

 

19 558 343

 

Artikel 02 01 03 – Delsumma

 

19 558 343

 

19 558 343

02 01 04

Stödutgifter för verksamhet inom politikområdet näringsliv

02 01 04 01

Upprätthållande och utveckling av den inre marknaden, i synnerhet när det gäller anmälningsförfaranden, certifiering samt tillnärmning av sektorer – Administrativa utgifter

3

1 400 000

 

1 400 000

02 01 04 03

Åtgärder för att främja industrins konkurrenskraft i Europeiska unionen – Administrativa utgifter

3

1 250 000

 

1 250 000

02 01 04 04

Program för företag och företagsamhet, särskilt små och medelstora företag – Administrativa utgifter

3

7 100 000

 

7 100 000

02 01 04 05

Alleuropeiska elektroniska förvaltningstjänster för offentliga förvaltningar, företag och medborgare (IDABC) – Administrativa utgifter

3

750 000

 

750 000

02 01 04 06

Slutförande av tidigare IDA-program – Administrativa utgifter

3

p.m.

 

p.m.

 

Artikel 02 01 04 – Delsumma

 

10 500 000

 

10 500 000

02 01 05

Stödutgifter för forskning inom politikområdet näringsliv

02 01 05 01

Utgifter för forskningspersonal

3

5 332 000

 

5 332 000

02 01 05 02

Extern forskningspersonal

3

1 923 000

 

1 923 000

02 01 05 03

Andra administrativa utgifter för forskning

3

2 718 000

 

2 718 000

 

Artikel 02 01 05 – Delsumma

 

9 973 000

 

9 973 000

 

Kapitel 02 01 – Totalt

 

124 528 341

–1 124 922

123 403 419

02 01 01
Utgifter för personal i aktiv tjänst inom politikområdet näringsliv

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

68 155 648 (15)

–1 069 441

67 086 207 (15)

02 01 02
Extern personal och andra administrativa utgifter till stöd för politikområdet näringsliv

02 01 02 01
Extern personal

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

9 244 422

–55 481

9 188 941

AVDELNING 03

KONKURRENS

Övergripande mål

Kommissionens mål på detta område är att genomföra gemenskapens konkurrensregler för att konkurrensen på EU-marknaden inte skall snedvridas. Syftet är att bidra till konsumenternas välfärd och den europeiska ekonomins konkurrenskraft.

Konkurrenspolitiken syftar till att skydda konsumenternas välfärd och skapa lika villkor för företag som konkurrerar på marknaden, särskilt genom att bekämpa hinder för parallellhandel som snedvrider den inre marknadens funktion. Sund konkurrens är också ett avgörande inslag i utvidgningsprocessen och en faktor för EU:s globala konkurrensförmåga. Den gemensamma valutan gör att konkurrenspolitiken måste få en ännu större roll för att ytterligare integrera marknaderna på ett dynamiskt sätt. Konkurrenspolitiken, som omfattar kontroll av företagskoncentrationer, kartellbekämpning, kontroll av efterlevnad av antitrustreglerna, marknadsliberalisering, kontroll av statligt stöd och internationellt samarbete mellan konkurrensmyndigheter är därför en av kommissionens huvuduppgifter enligt fördraget.

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

03 01

ADMINISTRATIVA UTGIFTER INOM POLITIKOMRÅDET KONKURRENS

89 029 169

89 029 169

– 989 917

– 989 917

88 039 252

88 039 252

03 03

FÖRETAGSKONCENTRATIONER, KONKURRENSBEGRÄNSANDE AVTAL, SAMORDNADE FÖRFARANDEN OCH MISSBRUK AV DOMINERANDE STÄLLNING, MARKNADSLIBERALISERING, KARTELLER

800 000

800 000

 

 

800 000

800 000

 

Avdelning 03 – Totalt

89 829 169

89 829 169

– 989 917

– 989 917

88 839 252

88 839 252

KAPITEL 03 01 —
ADMINISTRATIVA UTGIFTER INOM POLITIKOMRÅDET KONKURRENS

Avdelning

Kapitel

Artikel

Punkt

Rubrik

BP

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

03 01

ADMINISTRATIVA UTGIFTER INOM POLITIKOMRÅDET KONKURRENS

03 01 01

Utgifter avseende personal i aktiv tjänst inom politikområdet konkurrens

5

59 657 228 (16)

– 936 091

58 721 137 (16)

 

Artikel 03 01 01 – Delsumma

 

59 657 228

– 936 091

58 721 137

03 01 02

Extern personal och andra administrativa utgifter till stöd för politikområdet konkurrens

03 01 02 01

Extern personal

5

8 888 541

–53 826

8 834 715

03 01 02 11

Andra administrativa utgifter

5

4 398 750 (17)

 

4 398 750 (17)

 

Artikel 03 01 02 – Delsumma

 

13 287 291

–53 826

13 233 465

03 01 03

Fastigheter och därmed sammanhängande utgifter inom politikområdet konkurrens

5

16 084 650

 

16 084 650

 

Artikel 03 01 03 – Delsumma

 

16 084 650

 

16 084 650

 

Kapitel 03 01 – Totalt

 

89 029 169

– 989 917

88 039 252

03 01 01
Utgifter avseende personal i aktiv tjänst inom politikområdet konkurrens

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

59 657 228 (18)

– 936 091

58 721 137 (18)

03 01 02
Extern personal och andra administrativa utgifter till stöd för politikområdet konkurrens

03 01 02 01
Extern personal

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

8 888 541

–53 826

8 834 715

AVDELNING 04

SYSSELSÄTTNING OCH SOCIALPOLITIK

Övergripande mål

Politikområdet Sysselsättning och socialpolitik omfattar verksamhet som skall bidra till att utveckla en modern och nyskapande europeisk social modell som är bärkraftig på lång sikt och som ger fler och bättre arbetstillfällen i ett integrerat samhälle som grundas på lika möjligheter.

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

04 01

ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET SYSSELSÄTTNING OCH SOCIALPOLITIK

108 796 456

108 796 456

– 943 276

– 943 276

107 853 180

107 853 180

04 02

SYSSELSÄTTNING OCH EUROPEISKA SOCIALFONDEN

11 334 743 376

8 815 117 645

 

 

11 334 743 376

8 815 117 645

04 03

ARBETSORGANISATION OCH ARBETSVILLKOR

74 920 000

72 900 000

 

 

74 920 000

72 900 000

04 04

ÅTGÄRDER FÖR ATT FRÄMJA ETT SAMHÄLLE FÖR ALLA

47 738 000

50 488 000

 

 

47 738 000

50 488 000

04 05

JÄMSTÄLLDHET MELLAN KVINNOR OCH MÄN

12 100 000

12 100 000

 

 

12 100 000

12 100 000

04 49

ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR PROGRAM FÖR VILKA ÅTAGANDEN INGÅTTS ENLIGT DEN TIDIGARE BUDGETFÖRORDNINGEN

p.m.

 

 

p.m.

04 50

RESULTATMEKANISM FÖR POLITIKOMRÅDET SYSSELSÄTTNING OCH SOCIALPOLITIK

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Avdelning 04 – Totalt

11 578 297 832

9 059 402 101

– 943 276

– 943 276

11 577 354 556

9 058 458 825

KAPITEL 04 01 —
ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET SYSSELSÄTTNING OCH SOCIALPOLITIK

Avdelning

Kapitel

Artikel

Punkt

Rubrik

BP

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

04 01

ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET SYSSELSÄTTNING OCH SOCIALPOLITIK

04 01 01

Utgifter för personal i aktiv tjänst inom politikområdet sysselsättning och socialpolitik

5

56 796 373 (19)

– 891 201

55 905 172 (19)

 

Artikel 04 01 01 – Delsumma

 

56 796 373

– 891 201

55 905 172

04 01 02

Extern personal och andra administrativa utgifter till stöd för politikområdet sysselsättning och socialpolitik

04 01 02 01

Extern personal

5

9 087 108

–52 075

9 035 033

04 01 02 11

Andra administrativa utgifter

5

7 778 033 (20)

 

7 778 033 (20)

 

Artikel 04 01 02 – Delsumma

 

16 865 141

–52 075

16 813 066

04 01 03

Byggnader med tillhörande utgifter inom politikområdet sysselsättning och socialpolitik

5

15 319 942

 

15 319 942

 

Artikel 04 01 03 – Delsumma

 

15 319 942

 

15 319 942

04 01 04

Stödutgifter för verksamhet inom politikområdet sysselsättning och socialpolitik

04 01 04 01

Europeiska socialfonden (ESF) och icke-operativt tekniskt stöd – Administrativa utgifter

2.1

13 225 000

 

13 225 000

04 01 04 02

Relationer mellan arbetsmarknadens parter och den sociala dialogen – Administrativa utgifter

3

750 000

 

750 000

04 01 04 04

Eures (Europeiska nätverket för arbetsförmedlingar) – Administrativa utgifter

3

500 000

 

500 000

04 01 04 05

Gemenskapsåtgärder för jämställdhet mellan kvinnor och män – Administrativa utgifter

3

400 000

 

400 000

04 01 04 06

Analyser och undersökningar som rör den sociala situationen, befolkningsutvecklingen och familjefrågor – Administrativa utgifter

3

400 000

 

400 000

04 01 04 07

Åtgärder för att motverka och förebygga social utslagning – Administrativa utgifter

3

600 000

 

600 000

04 01 04 08

Fri rörlighet för arbetstagare, samordning av de sociala trygghetssystemen och åtgärder till förmån för migrerande arbetstagare, inklusive från tredjeländer – Administrativa utgifter

3

640 000

 

640 000

04 01 04 09

Arbetsmiljöåtgärder, inklusive bidrag till Europeiska fackliga samorganisationens arbetsmiljöenhet – Administrativa utgifter

3

100 000

 

100 000

04 01 04 10

Arbetsmarknad – Administrativa utgifter

3

2 000 000

 

2 000 000

04 01 04 12

Åtgärder för att motverka och förebygga diskriminering – Administrativa utgifter

3

1 200 000

 

1 200 000

04 01 04 13

Europeiska handikappåret – Administrativa utgifter

3

 

 

Artikel 04 01 04 – Delsumma

 

19 815 000

 

19 815 000

 

Kapitel 04 01 – Totalt

 

108 796 456

– 943 276

107 853 180

04 01 01
Utgifter för personal i aktiv tjänst inom politikområdet sysselsättning och socialpolitik

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

56 796 373 (21)

– 891 201

55 905 172 (21)

04 01 02
Extern personal och andra administrativa utgifter till stöd för politikområdet sysselsättning och socialpolitik

04 01 02 01
Extern personal

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

9 087 108

–52 075

9 035 033

AVDELNING 05

JORDBRUK OCH LANDSBYGDENS UTVECKLING

Övergripande mål

Syftena för den gemensamma jordbrukspolitiken kan härledas direkt från fördragen och innebär särskilt att stabilisera marknaderna, tillförsäkra jordbrukarna en rimlig levnadsstandard och garantera en säker försörjning.

Den gemensamma jordbrukspolitiken har reformerats flera gånger sedan den infördes, senast i enlighet med överenskommelsen i juni 2003 i Luxemburg. Syftet med den var främst att, inom ramen för Agenda 2000, anpassa jordbruksekonomin till marknaden för att göra sektorn mer konkurrenskraftig. Men jordbruksverksamheten har många syften, och EU:s jordbrukspolitik måste också vara fullt förenlig med en hållbar utveckling, särskilt genom att främja miljövänliga produktionsmetoder och ett effektivt resursutnyttjande. Politikens andra pelare är landsbygdens utveckling, vars syfte är att höja landsbygdsområdenas konkurrenskraft och att bevara miljön och landsbygdens kulturarv för att garantera landsbygdens framtid och främja bibehållandet och främjandet av arbetstillfällen.

Under 2005 kommer 2004 års prioriteringar att fortsätta att gälla, särskilt vad gäller genomförandet av de reformer som beslutades under 2003 och 2004, införandet av gemenskapens regelverk i de nyanslutna länderna och förhandlingarna inom Världshandelsorganisationen (WTO). Dessa prioriteringar kompletterar den löpande förvaltningen av den gemensamma jordbrukspolitiken.

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

05 01

ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET JORDBRUK

151 441 649

151 441 649

–1 495 876

–1 495 876

149 945 773

149 945 773

05 02

VEGETABILISKA PRODUKTER

29 134 620 000

29 134 620 000

 

 

29 134 620 000

29 134 620 000

05 03

ANIMALISKA PRODUKTER

13 683 780 000

13 683 780 000

 

 

13 683 780 000

13 683 780 000

05 04

LANDSBYGDENS UTVECKLING

10 771 477 860

9 194 072 038

 

 

10 771 477 860

9 194 072 038

05 05

SÄRSKILT FÖRANSLUTNINGSPROGRAM FÖR JORDBRUKET OCH LANDSBYGDENS UTVECKLING – SAPARD

248 800 000

577 500 000

 

 

248 800 000

577 500 000

05 06

YTTRE FÖRBINDELSER

5 270 000

5 270 000

 

 

5 270 000

5 270 000

05 07

REVISION AV JORDBRUKSUTGIFTER

– 374 085 000

– 362 785 000

 

 

– 374 085 000

– 362 785 000

05 08

STRATEGI OCH SAMORDNING AV POLITIKOMRÅDET JORDBRUK

102 315 000

102 401 000

 

 

102 315 000

102 401 000

05 49

ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR PROGRAM AVSEENDE ÅTAGANDEN ENLIGT DEN TIDIGARE BUDGETFÖRORDNINGEN

p.m.

 

 

p.m.

 

Avdelning 05 – Totalt

53 723 619 509

52 486 299 687

–1 495 876

–1 495 876

53 722 123 633

52 484 803 811

KAPITEL 05 01 —
ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET JORDBRUK

Avdelning

Kapitel

Artikel

Punkt

Rubrik

BP

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

05 01

ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET JORDBRUK

05 01 01

Utgifter för personal i aktiv tjänst inom politikområdet jordbruk

5

93 146 052 (22)

–1 461 570

91 684 482 (22)

 

Artikel 05 01 01 – Delsumma

 

93 146 052

–1 461 570

91 684 482

05 01 02

Extern personal och andra administrativa utgifter till stöd för politikområdet jordbruk

05 01 02 01

Extern personal

5

9 644 551

–34 306

9 610 245

05 01 02 11

Andra administrativa utgifter

5

12 938 220 (23)

 

12 938 220 (23)

 

Artikel 05 01 02 – Delsumma

 

22 582 771

–34 306

22 548 465

05 01 03

Byggnader och diverse utgifter för politikområdet jordbruk

5

25 117 826

 

25 117 826

 

Artikel 05 01 03 – Delsumma

 

25 117 826

 

25 117 826

05 01 04

Stödutgifter för verksamhet inom politikområdet jordbruk

05 01 04 01

Åtgärder för bekämpning av bedrägeri – Europeiska gemenskapens direktbetalningar – Administrativa utgifter

1.1

4 275 000

 

4 275 000

05 01 04 02

Informationssystemet för jordbruksföretagens redovisningsuppgifter (ISJR) – Administrativa utgifter

3

p.m.

 

p.m.

05 01 04 03

Sapard-instrumentet inför anslutningen – Administrativa utgifter

7.1

1 500 000

 

1 500 000

05 01 04 04

Utvecklingssektionen vid Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) – Ej tekniskt driftsstöd

2.1

3 600 000

 

3 600 000

05 01 04 05

Vegetabiliska och animaliska genetiska resurser – Administrativa utgifter

3

220 000

 

220 000

05 01 04 06

Pilotprojekt för att främja kvalitet – Administrativa utgifter

1.1

500 000

 

500 000

 

Artikel 05 01 04 – Delsumma

 

10 095 000

 

10 095 000

05 01 06

Utgifter för jordbruksanalys och kontroll samt förlikningsorganet i samband med avslutandet av räkenskaperna för utvecklingssektionen vid EUGFJ

5

500 000

 

500 000

 

Artikel 05 01 06 – Delsumma

 

500 000

 

500 000

 

Kapitel 05 01 – Totalt

 

151 441 649

–1 495 876

149 945 773

05 01 01
Utgifter för personal i aktiv tjänst inom politikområdet jordbruk

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

93 146 052 (24)

–1 461 570

91 684 482 (24)

05 01 02
Extern personal och andra administrativa utgifter till stöd för politikområdet jordbruk

05 01 02 01
Extern personal

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

9 644 551

–34 306

9 610 245

AVDELNING 06

ENERGI OCH TRANSPORT

Övergripande mål

Syftet med detta politikområde är att förena energi- och transportpolitiken med miljökraven och samtidigt säkerställa ekonomisk tillväxt och försörjningstrygghet genom att man koncentrerar sig på fullbordandet av den inre marknaden och övergången till miljövänligare transport- och energislag tillsammans med åtgärder för försörjningstryggheten och utvecklingen av transeuropeiska nät.

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

06 01

ADMINISTRATIVA UTGIFTER INOM POLITIKOMRÅDET ENERGI OCH TRANSPORT

138 154 342

138 154 342

–1 239 008

–1 239 008

136 915 334

136 915 334

06 02

LAND-, LUFT- OCH SJÖTRANSPORT

126 950 000

105 250 000

 

 

126 950 000

105 250 000

06 03

TRANSEUROPEISKA NÄT

692 900 000

692 080 000

 

 

692 900 000

692 080 000

06 04

KONVENTIONELLA OCH FÖRNYBARA ENERGIKÄLLOR

59 782 000

36 715 000

 

 

59 782 000

36 715 000

06 05

KÄRNENERGI

158 600 000

159 100 000

 

 

158 600 000

159 100 000

06 06

FORSKNING OM ENERGI OCH TRANSPORT

229 000 000

208 200 000

 

 

229 000 000

208 200 000

06 07

SÄKERHET OCH SKYDD FÖR KONSUMENTER AV ENERGI OCH TRANSPORT

9 250 000

6 300 000

 

 

9 250 000

6 300 000

06 49

ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR PROGRAM SOM GEMENSKAPEN GJORT ÅTAGANDEN FÖR ENLIGT DEN GAMLA BUDGETFÖRORDNINGEN

1 597 800

 

 

1 597 800

06 50

RESULTATMEKANISM FÖR POLITIKOMRÅDET ENERGI OCH TRANSPORT

p.m.

 

 

p.m.

 

Avdelning 06 – Totalt

1 414 636 342

1 347 397 142

–1 239 008

–1 239 008

1 413 397 334

1 346 158 134

KAPITEL 06 01 —
ADMINISTRATIVA UTGIFTER INOM POLITIKOMRÅDET ENERGI OCH TRANSPORT

Avdelning

Kapitel

Artikel

Punkt

Rubrik

BP

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

06 01

ADMINISTRATIVA UTGIFTER INOM POLITIKOMRÅDET ENERGI OCH TRANSPORT

06 01 01

Utgifter avseende personal i aktiv tjänst inom politikområdet energi och transport

5

77 327 211 (25)

–1 213 354

76 113 857 (25)

 

Artikel 06 01 01 – Delsumma

 

77 327 211

–1 213 354

76 113 857

06 01 02

Extern personal och andra administrativa utgifter till stöd för politikområdet energi och transport

06 01 02 01

Extern personal

5

5 820 693

–25 654

5 795 039

06 01 02 11

Andra administrativa utgifter

5

6 259 425 (26)

 

6 259 425 (26)

 

Artikel 06 01 02 – Delsumma

 

12 080 118

–25 654

12 054 464

06 01 03

Fastigheter och därmed sammanhängande utgifter inom politikområdet energi och transport

5

22 399 013

 

22 399 013

 

Artikel 06 01 03 – Delsumma

 

22 399 013

 

22 399 013

06 01 04

Stödutgifter för åtgärder inom politikområdet energi och transport

06 01 04 01

Programmet Marco Polo – Administrativa utgifter

3

100 000

 

100 000

06 01 04 02

Transportsäkerhet – Administrativa utgifter

3

700 000

 

700 000

06 01 04 03

Hållbar transportpolitik – Administrativa utgifter

3

600 000

 

600 000

06 01 04 04

Finansiellt stöd till projekt av gemensamt intresse för det transeuropeiska transportnätet – Administrativa utgifter

3

3 600 000

 

3 600 000

06 01 04 05

Finansiellt stöd till projekt av gemensamt intresse för det transeuropeiska energinätet – Administrativa utgifter

3

500 000

 

500 000

06 01 04 06

Säkerhetskontroll av kärnämnen – Administrativa utgifter

3

600 000

 

600 000

06 01 04 07

Kärnsäkerhet – Administrativa utgifter

3

100 000

 

100 000

06 01 04 08

Programmet Intelligent energi för Europa (2003–2006) – Administrativa utgifter

3

610 000

 

610 000

06 01 04 09

Programmet Intelligent energi för Europa (2003–2006), extern del – Coopener – Administrativa utgifter

4

75 000

 

75 000

06 01 04 10

Strålskydd – Administrativa utgifter

3

300 000

 

300 000

06 01 04 12

Säkerhet för konventionell energitillgång – Administrativa utgifter

3

100 000

 

100 000

06 01 04 13

Transportsäkerhet – Administrativa utgifter

3

450 000

 

450 000

06 01 04 30

Exekutiva byrån för intelligent energi

3

5 133 000

 

5 133 000

 

Artikel 06 01 04 – Delsumma

 

12 868 000

 

12 868 000

06 01 05

Stödutgifter för forskningsåtgärder inom politikområdet energi och transport

06 01 05 01

Utgifter avseende personal för forskning

3

6 600 000

 

6 600 000

06 01 05 02

Extern personal för forskning

3

4 600 000

 

4 600 000

06 01 05 03

Andra administrativa utgifter inom forskningsområdet

3

2 100 000

 

2 100 000

 

Artikel 06 01 05 – Delsumma

 

13 300 000

 

13 300 000

06 01 06

Euratombidrag till Försörjningsbyråns verksamhet

5

180 000

 

180 000

 

Artikel 06 01 06 – Delsumma

 

180 000

 

180 000

 

Kapitel 06 01 – Totalt

 

138 154 342

–1 239 008

136 915 334

06 01 01
Utgifter avseende personal i aktiv tjänst inom politikområdet energi och transport

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

77 327 211 (27)

–1 213 354

76 113 857 (27)

06 01 02
Extern personal och andra administrativa utgifter till stöd för politikområdet energi och transport

06 01 02 01
Extern personal

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

5 820 693

–25 654

5 795 039

AVDELNING 07

MILJÖ

Övergripande mål

Gemenskapens miljöpolitik har som mål

att garantera en hög nivå av miljöskydd med beaktande av den stora mångfald av förhållanden som råder i gemenskapens olika regioner,

att utveckla strategier som bland annat bidrar till att skydda, bevara och förbättra miljökvaliteten, skydda människors hälsa, främja försiktig och rationell användning av naturresurserna, förbättra räddningstjänsten och bidra till hållbar stads- och landsbygdsplanering och markanvändning,

att främja åtgärder på internationell nivå som syftar till att lösa regionala eller globala miljöproblem,

att främja och stödja integrationen av miljöskyddskrav i utvecklingen och genomförandet av gemenskapens övriga politik och verksamhet, bland annat i syfte att främja en hållbar utveckling,

att samarbeta med länder utanför gemenskapen och med behöriga internationella organisationer för att uppnå viktiga miljömål.

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

07 01

ADMINISTRATIVA UTGIFTER INOM POLITIKOMRÅDET MILJÖ

88 689 474

88 689 474

– 805 698

– 805 698

87 883 776

87 883 776

07 02

GLOBALA MILJÖFRÅGOR

15 000 000

15 205 000

 

 

15 000 000

15 205 000

07 03

MILJÖPROGRAM OCH MILJÖPROJEKT

168 037 000

158 534 000

 

 

168 037 000

158 534 000

07 04

GENOMFÖRANDE AV MILJÖPOLITIKEN

44 400 000

42 400 000

 

 

44 400 000

42 400 000

07 05

UTARBETANDE AV NYA POLITISKA INITIATIV

7 000 000

9 000 000

 

 

7 000 000

9 000 000

07 49

ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR PROGRAM SOM GEMENSKAPEN GJORT ÅTAGANDEN FÖR ENLIGT DEN GAMLA BUDGETFÖRORDNINGEN

6 268 000

 

 

6 268 000

07 50

RESULTATMEKANISM FÖR POLITIKOMRÅDET MILJÖ

p.m.

 

 

p.m.

 

Avdelning 07 – Totalt

323 126 474

320 096 474

– 805 698

– 805 698

322 320 776

319 290 776

KAPITEL 07 01 —
ADMINISTRATIVA UTGIFTER INOM POLITIKOMRÅDET MILJÖ

Avdelning

Kapitel

Artikel

Punkt

Rubrik

BP

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

07 01

ADMINISTRATIVA UTGIFTER INOM POLITIKOMRÅDET MILJÖ

07 01 01

Utgifter avseende personal i aktiv tjänst inom politikområdet miljö

5

48 045 525 (28)

– 753 890

47 291 635 (28)

 

Artikel 07 01 01 – Delsumma

 

48 045 525

– 753 890

47 291 635

07 01 02

Extern personal och andra administrativa utgifter till stöd för politikområdet miljö

07 01 02 01

Extern personal

5

7 368 169

–51 808

7 316 361

07 01 02 11

Administrativa utgifter

5

5 621 533 (29)

 

5 621 533 (29)

 

Artikel 07 01 02 – Delsumma

 

12 989 702

–51 808

12 937 894

07 01 03

Fastigheter och därmed sammanhängande utgifter inom politikområdet miljö

5

12 954 247

 

12 954 247

 

Artikel 07 01 03 – Delsumma

 

12 954 247

 

12 954 247

07 01 04

Stödutgifter för åtgärder inom politikområdet miljö

07 01 04 01

Lagstiftning, åtgärder för förbättra medvetenheten och andra allmänna åtgärder knutna till gemenskapens handlingsprogram på miljöområdet – Administrativa utgifter

3

6 537 000

 

6 537 000

07 01 04 02

Life III (finansiellt instrument för miljön – 2000–2006) – Projekt inom gemenskapens territorium – Del I (naturskydd) – Administrativa utgifter

3

3 377 000

 

3 377 000

07 01 04 03

Life III (finansiellt instrument för miljön – 2000–2006) – Projekt inom gemenskapens territorium – Del II (miljöskydd) – Administrativa utgifter

3

3 686 000

 

3 686 000

07 01 04 04

Ett program för gemenskapsåtgärder till förmån för räddningstjänsten – Administrativa utgifter

3

100 000

 

100 000

07 01 04 05

Life (finansiellt instrument för miljön) – Åtgärder utanför gemenskapen – Administrativa utgifter

4

433 000

 

433 000

07 01 04 06

Deltagande i internationell verksamhet på miljöområdet, inklusive i Globala miljöfaciliteten – Administrativa utgifter

4

567 000

 

567 000

 

Artikel 07 01 04 – Delsumma

 

14 700 000

 

14 700 000

 

Kapitel 07 01 – Totalt

 

88 689 474

– 805 698

87 883 776

07 01 01
Utgifter avseende personal i aktiv tjänst inom politikområdet miljö

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

48 045 525 (30)

– 753 890

47 291 635 (30)

07 01 02
Extern personal och andra administrativa utgifter till stöd för politikområdet miljö

07 01 02 01
Extern personal

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

7 368 169

–51 808

7 316 361

AVDELNING 08

FORSKNING

Övergripande mål

Initiativ från kommissionen för att stödja upprättandet av ett europeiskt område för forskningsverksamhet utformas, utvecklas och följs upp inom detta politikområde.

Den europeiska forskningen bidrar till de övriga politikområdenas målsättningar och syftar också till att forskningspolitikens behov skall införlivas med de andra politikområdena.

De åtgärder som behövs för skapandet av ett europeiskt område för forskning utformas och genomförs i detta politikområde, särskilt ramprogrammen för forskning och teknisk utveckling.

Detta område bidrar till genomförandet av Lissabonstrategin för sysselsättning, internationell konkurrenskraft, ekonomisk reform och social sammanhållning i Europeiska unionen, inte minst genom inrättandet av ett område för skol- och yrkesutbildning, forskning och innovation.

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

08 01

ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET FORSKNING

233 187 613

233 187 613

– 241 557

– 241 557

232 946 056

232 946 056

08 02

GENFORSKNING OCH BIOTEKNIK FÖR FÖRBÄTTRAD HÄLSA

621 402 000

255 000 000

 

 

621 402 000

255 000 000

08 03

NANOTEKNIK, INTELLIGENTA MATERIAL, NYA PRODUKTIONSPROCESSER OCH PRODUKTIONSANORDNINGAR

353 300 000

227 000 000

 

 

353 300 000

227 000 000

08 04

FLYG

203 900 000

67 000 000

 

 

203 900 000

67 000 000

08 05

LIVSMEDELSSÄKERHET OCH LIVSMEDELSKVALITET

186 200 000

49 000 000

 

 

186 200 000

49 000 000

08 06

HÅLLBAR UTVECKLING, GLOBALA FÖRÄNDRINGAR OCH EKOSYSTEM

421 000 000

209 800 000

 

 

421 000 000

209 800 000

08 07

MEDBORGARE OCH STYRELSEFORMER I ETT KUNSKAPSSAMHÄLLE

61 100 000

26 617 000

 

 

61 100 000

26 617 000

08 08

SÄRSKILDA ÅTGÄRDER SOM OMFATTAR ETT BREDARE FORSKNINGSOMRÅDE

324 600 000

193 966 000

 

 

324 600 000

193 966 000

08 09

STÄRKA GRUNDERNA FÖR EUROPEISKA OMRÅDET FÖR FORSKNINGSVERKSAMHET

83 100 000

55 666 000

 

 

83 100 000

55 666 000

08 10

STRUKTURERA DET EUROPEISKA OMRÅDET FÖR FORSKNINGSVERKSAMHET

582 400 000

232 000 000

 

 

582 400 000

232 000 000

08 11

FORSKNINGS- OCH UTBILDNINGSVERKSAMHET INOM RAMEN FÖR EURATOMFÖRDRAGET

229 783 000

142 500 000

 

 

229 783 000

142 500 000

08 12

SLUTFÖRANDE AV TIDIGARE RAMPROGRAM OCH ANDRA VERKSAMHETER

p.m.

834 112 250

 

 

p.m.

834 112 250

08 13

FORSKNINGSPROGRAM UNDER KOL- OCH STÅLFORSKNINGSFONDEN

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

08 49

ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR PROGRAM SOM GEMENSKAPEN GJORT ÅTAGANDEN FÖR ENLIGT DEN GAMLA BUDGETFÖRORDNINGEN

p.m.

 

 

p.m.

 

Avdelning 08 – Totalt

3 299 972 613

2 525 848 863

– 241 557

– 241 557

3 299 731 056

2 525 607 306

Anmärkningar

Denna anmärkning gäller samtliga rubriker inom denna avdelning, med undantag för kapitlen 08 13 och 08 14.

Dessa anslag skall utnyttjas enligt bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2321/2002 av den 16 december 2002 om regler för företags, forskningscentras och universitets deltagande i, samt om regler för spridning av forskningsresultat för, genomförandet av Europeiska gemenskapens sjätte ramprogram (2002–2006) (EGT L 355, 30.12.2002, s. 23), samt bestämmelserna i rådets förordning (Euratom) nr 2322/2002 av den 5 november 2002 om regler för företags, forskningscentrums och universitets deltagande i genomförandet av Europeiska atomenergigemenskapens sjätte ramprogram (2002–2006) (EGT L 355, 30.12.2002, s. 35).

För alla åtaganden i denna avdelning skall den definition av små och medelstora företag som används för horisontella specifika program för små och medelstora företag gälla. Enligt denna definition är stödberättigade små och medelstora företag en juridisk person som uppfyller den definition av små och medelstora företag som fastställs i kommissionens rekommendation 96/280/EG, men omfattar inte forskningscentrum, forskningsinstitut, organisationer som kontrakteras för forskning eller konsultfirmor. All forskningsverksamhet inom ramen för sjätte ramprogrammet skall bedrivas med beaktande av grundläggande etiska principer (i enlighet med artikel 3 i Europaparlamentets och rådets beslut nr 1513/2002/EG (EGT L 232, 29.8.2002, s. 1). Även kraven angående djurs välbefinnande skall beaktas. Detta inkluderar särskilt de principer som räknas upp i artikel 6 i EU-fördraget och i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. Särskild hänsyn skall tas till behovet att stärka kvinnans ställning och roll inom vetenskap och forskning.

Anslagen under dessa artiklar och punkter skall också täcka följande: kostnader för möten, konferenser, workshops och seminarier på hög vetenskaplig eller teknisk nivå som är av europeiskt intresse och som kommissionens arrangerar; finansiering av studier, subventioner, uppföljning och utvärdering av särskilda program och ramprogram, analyser och utvärderingar på hög vetenskaplig eller teknisk nivå som genomförs på gemenskapens uppdrag för att utforska nya forskningsområden som lämpar sig för gemenskapsinsatser (särskilt inom ramen för det europeiska området för forskningsverksamhet), och åtgärder för uppföljning eller spridning av programmens resultat (även beträffande åtgärder som genomförs inom ramen för föregående ramprogram).

De skall även täcka administrativa utgifter, bland annat följande: utgifter för fast anställd och tillfällig personal, utgifter för information och publikationer, administrativa och tekniska funktioner, samt vissa andra utgifter för intern infrastruktur som berör uppnåendet av de mål som fastställts för den åtgärd i vilka de ingår, inbegripet åtgärder och initiativ som behövs för förberedelse och övervakning av gemenskapens strategi för forskning och teknisk utveckling.

Vissa åtgärder (särskilt Cost) medger att länder utanför EU och organisationer från sådana länder deltar i det europeiska samarbetet inom vetenskaplig och teknisk forskning. Detta eventuella ekonomiska bidrag kommer att föras upp under artiklarna 6 0 1, 6 0 2 och 6 0 5 i inkomstberäkningen och kan medföra avsättning av ytterligare anslag enligt artikel 18 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).

Inkomster från utomstående som delar projektkostnaderna med gemenskapen (företag i Efta-länderna, industrikonsortier etc.) som förs upp under artikel 6 0 4 i inkomstberäkningen kan leda till att ytterligare anslag ställs till förfogande i enlighet med artikel 18 i budgetförordningen.

Eventuella inkomster från kandidatländernas deltagande i gemenskapsprogram som förs upp under punkt 6 0 3 1 i inkomstberäkningen kan leda till att ytterligare anslag ställs till förfogande i enlighet med artikel 18.1 d i budgetförordningen.

De ytterligare anslagen skall tas upp i artikel 08 12 03.

KAPITEL 08 01 —
ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET FORSKNING

Avdelning

Kapitel

Artikel

Punkt

Rubrik

BP

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

08 01

ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET FORSKNING

08 01 01

Utgifter avseende personal i aktiv tjänst inom politikområdet forskning

5

15 145 700 (31)

– 237 654

14 908 046 (31)

 

Artikel 08 01 01 – Delsumma

 

15 145 700

– 237 654

14 908 046

08 01 02

Extern personal och andra decentraliserade utgifter för politikområdet forskning

08 01 02 01

Extern personal

5

1 028 129

–3 903

1 024 226

08 01 02 11

Andra administrativa utgifter

5

1 365 849 (32)

 

1 365 849 (32)

 

Artikel 08 01 02 – Delsumma

 

2 393 978

–3 903

2 390 075

08 01 03

Fastigheter och därmed sammanhängande utgifter inom politikområdet forskning

5

29 907 935

 

29 907 935

 

Artikel 08 01 03 – Delsumma

 

29 907 935

 

29 907 935

08 01 05

Stödutgifter för åtgärder inom politikområdet forskning

08 01 05 01

Utgifter avseende personal för forskning

3

108 657 000

 

108 657 000

08 01 05 02

Extern personal för forskning

3

24 623 000

 

24 623 000

08 01 05 03

Andra administrativa utgifter på forskningsområdet

3

52 460 000

 

52 460 000

 

Artikel 08 01 05 – Delsumma

 

185 740 000

 

185 740 000

 

Kapitel 08 01 – Totalt

 

233 187 613

– 241 557

232 946 056

08 01 01
Utgifter avseende personal i aktiv tjänst inom politikområdet forskning

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

15 145 700 (33)

– 237 654

14 908 046 (33)

08 01 02
Extern personal och andra decentraliserade utgifter för politikområdet forskning

08 01 02 01
Extern personal

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

1 028 129

–3 903

1 024 226

AVDELNING 09

INFORMATIONSSAMHÄLLET

Övergripande mål

Verksamheten ”Politiken för kommunikationstjänster” inom detta politikområde syftar främst till att främja utvecklingen av en öppen och konkurrenskraftig inre marknad för kommunikationer genom inrättandet av en ny regelram, och till att införa en spektrumpolitik på EU-nivå.

Verksamheten eEurope är en av de målsättningar som ingår i arbetsplanen eEurope 2005. Det rör sig främst om att förbättra nätsäkerheten, främja den europeiska dimensionen på Internet genom skapandet av domänen ”.eu”, föra fram europeiskt digitalt innehåll på Internet och förbättra driftskompatibiliteten hos kommunikationsnäten.

Verksamheten ”Forskning och utveckling i informationssamhället” syftar till att stimulera informationstekniken med hjälp av det särskilda programmet ”Att integrera och stärka det europeiska området för forskningsverksamhet” inom det sjätte ramprogrammet för forskning och utveckling. De främsta målsättningarna är att lösa säkerhetsproblemen för att förbättra teknikens, infrastrukturens och tillämpningarnas tillförlitlighet, att stärka den sociala sammanhållningen genom att skapa ”intelligenta” och lätthanterliga system, att bidra till en omgivning som gynnar tillväxten och stärka företagens konkurrensförmåga, och att bidra till lösningen av komplicerade problem i vetenskapen, samhället, industrin och det ekonomiska livet.

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

09 01

ADMINISTRATIVA UTGIFTER INOM POLITIKOMRÅDET INFORMATIONSSAMHÄLLET

144 148 247

144 148 247

– 501 928

– 501 928

143 646 319

143 646 319

09 02

POLITIK PÅ OMRÅDET FÖR ELEKTRONISK KOMMUNIKATION

2 950 000

3 200 000

 

 

2 950 000

3 200 000

09 03

EEUROPE

61 120 000

76 180 000

 

 

61 120 000

76 180 000

09 04

FORSKNING OCH TEKNISK UTVECKLING – INFORMATIONSSAMHÄLLET

1 040 000 000

873 700 000

 

 

1 040 000 000

873 700 000

09 05

AUDIOVISUELLA MEDIER

87 935 000

84 235 000

 

 

87 935 000

84 235 000

09 49

ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR PROGRAM SOM GEMENSKAPEN GJORT ÅTAGANDEN FÖR ENLIGT DEN GAMLA BUDGETFÖRORDNINGEN

150 000

 

 

150 000

09 50

RESULTATMEKANISM FÖR POLITIKOMRÅDET INFORMATIONSSAMHÄLLET

p.m.

 

 

p.m.

 

Avdelning 09 – Totalt

1 336 153 247

1 181 613 247

– 501 928

– 501 928

1 335 651 319

1 181 111 319

KAPITEL 09 01 —
ADMINISTRATIVA UTGIFTER INOM POLITIKOMRÅDET INFORMATIONSSAMHÄLLET

Avdelning

Kapitel

Artikel

Punkt

Rubrik

BP

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

09 01

ADMINISTRATIVA UTGIFTER INOM POLITIKOMRÅDET INFORMATIONSSAMHÄLLET

09 01 01

Utgifter avseende personal i aktiv tjänst inom politikområdet informationssamhället

5

30 627 970 (34)

– 480 588

30 147 382 (34)

 

Artikel 09 01 01 – Delsumma

 

30 627 970

– 480 588

30 147 382

09 01 02

Extern personal och andra administrativa utgifter till stöd för politikområdet informationssamhället

09 01 02 01

Extern personal

5

2 443 424

–21 340

2 422 084

09 01 02 11

Andra administrativa utgifter

5

2 839 501 (35)

 

2 839 501 (35)

 

Artikel 09 01 02 – Delsumma

 

5 282 925

–21 340

5 261 585

09 01 03

Fastigheter och därmed sammanhängande utgifter inom politikområdet informationssamhället

5

20 405 352

 

20 405 352

 

Artikel 09 01 03 – Delsumma

 

20 405 352

 

20 405 352

09 01 04

Stödutgifter för åtgärder inom politikområdet informationssamhället

09 01 04 01

Fastställande och genomförande av en gemenskapspolitik för kommunikationstjänster – Administrativa utgifter

3

900 000

 

900 000

09 01 04 02

Främjande av europeiskt digitalt innehåll på globala nät – Administrativa utgifter

3

p.m. (36)

 

p.m. (36)

09 01 04 03

Transeuropeiska telekommunikationsnät – Administrativa utgifter

3

600 000

 

600 000

09 01 04 04

Åtgärder mot olagligt och skadligt material på Internet – Administrativa utgifter

3

p.m. (37)

 

p.m. (37)

09 01 04 05

Media (åtgärder för att främja utvecklingen av den audiovisuella industrin) – Administrativa utgifter

3

1 400 000

 

1 400 000

09 01 04 06

Övriga åtgärder på det audiovisuella området – Administrativa utgifter

3

100 000

 

100 000

09 01 04 07

Slutförande av tidigare program och åtgärder – Administrativa utgifter

3

 

09 01 04 30

Genomförandebyrå för utbildning och kultur – Bidrag för program under avdelning 3

3

5 330 000

 

5 330 000

 

Artikel 09 01 04 – Delsumma

 

8 330 000

 

8 330 000

09 01 05

Stödutgifter för forskningsåtgärder inom politikområdet informationssamhället

09 01 05 01

Utgifter avseende personal för forskning

3

52 778 000

 

52 778 000

09 01 05 02

Extern personal för forskning

3

11 992 000

 

11 992 000

09 01 05 03

Andra administrativa utgifter för forskning

3

14 732 000

 

14 732 000

 

Artikel 09 01 05 – Delsumma

 

79 502 000

 

79 502 000

 

Kapitel 09 01 – Totalt

 

144 148 247

– 501 928

143 646 319

09 01 01
Utgifter avseende personal i aktiv tjänst inom politikområdet informationssamhället

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

30 627 970 (38)

– 480 588

30 147 382 (38)

09 01 02
Extern personal och andra administrativa utgifter till stöd för politikområdet informationssamhället

09 01 02 01
Extern personal

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

2 443 424

–21 340

2 422 084

AVDELNING 10

DIREKT FORSKNING

Övergripande mål

Målsättningen för detta politikområde är att tillhandahålla kundstyrt vetenskapligt och tekniskt stöd för utformning, utveckling, genomförande och uppföljning av gemenskapens politik på såväl de nukleära som de icke-nukleära områdena.

I politikområdet ingår också ett långsiktigt program för kärnkraftsavveckling och avfallshantering.

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

10 01

ADMINISTRATIVA UTGIFTER INOM POLITIKOMRÅDET DIREKT FORSKNING

263 029 065

263 029 065

–6 601

–6 601

263 022 464

263 022 464

10 02

DIREKTFINANSIERAD FORSKNING, DRIFTANSLAG – SJÄTTE RAMPROGRAMMET (2002–2006) – EG

29 500 000

32 277 000

 

 

29 500 000

32 277 000

10 03

DIREKTFINANSIERAD FORSKNING, DRIFTANSLAG – SJÄTTE RAMPROGRAMMET (2002–2006) – EURATOM

7 000 000

7 484 000

 

 

7 000 000

7 484 000

10 04

SLUTFÖRANDE AV TIDIGARE RAMPROGRAM OCH ANNAN VERKSAMHET

p.m.

2 977 350

 

 

p.m.

2 977 350

10 05

KÄRNKRAFTSBÖRDAN FRÅN GEMENSAMMA FORSKNINGSCENTRETS TIDIGARE VERKSAMHETER INOM RAMEN FÖR EURATOMFÖRDRAGET

66 900 000

30 183 000

 

 

66 900 000

30 183 000

10 49

ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR PROGRAM SOM GEMENSKAPEN GJORT ÅTAGANDEN FÖR ENLIGT DEN GAMLA BUDGETFÖRORDNINGEN

12 367 100

 

 

12 367 100

 

Avdelning 10 – Totalt

366 429 065

348 317 515

–6 601

–6 601

366 422 464

348 310 914

Anmärkningar

Följande kommentar är tillämplig för alla budgetrubriker inom politikområdet direkt forskning, utom kapitel 10 05.

Anslagen täcker inte endast utgifter för driften och för den personal som omfattas av tjänsteföreskrifterna utan även andra personalkostnader och utgifter för avtal, infrastruktur, information och publikationer samt andra administrativa utgifter i samband med verksamheten inom forskning och teknisk utveckling, inbegripet fri forskning.

Enligt artikel 18 i budgetförordningen får eventuella inkomster som förs upp under punkterna 6 2 2 4 och 6 2 2 5 i inkomstberäkningen användas som ytterligare anslag.

Olika inkomster får användas som ytterligare anslag för särskilda ändamål under kapitlen 10 02, 10 03 och 10 04 samt artikel 10 01 05.

Alla eventuella inkomster från kandidatländernas deltagande i gemenskapsprogram som förs upp under punkt 6 0 3 1 i inkomstberäkningen kan leda till att ytterligare anslag ställs till förfogande i enlighet med artikel 18.1 d i budgetförordningen.

För vissa åtgärder inom det europeiska samarbetet inom vetenskaplig och teknisk forskning har man förutsett ett deltagande från tredjeländer eller från anläggningar i tredjeländer. Sådana eventuella finansiella bidrag bokförs i artikel 6 0 2 i inkomstberäkningen och kan tas upp som ytterligare anslag i enlighet med artikel 18 i budgetförordningen.

De ytterligare anslagen skall tas upp under artiklarna 10 02 05 och 10 03 04.

De anslag som bokförts under denna avdelning täcker ungefär 16 % av personalkostnaderna för finansavdelningarna och de administrativa avdelningarna på Gemensamma forskningscentret samt dess behov av stödanslag.

KAPITEL 10 01 —
ADMINISTRATIVA UTGIFTER INOM POLITIKOMRÅDET DIREKT FORSKNING

Avdelning

Kapitel

Artikel

Punkt

Rubrik

BP

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

10 01

ADMINISTRATIVA UTGIFTER INOM POLITIKOMRÅDET DIREKT FORSKNING

10 01 01

Utgifter avseende personal i aktiv tjänst inom politikområdet direkt forskning

5

420 714 (39)

–6 601

414 113 (39)

 

Artikel 10 01 01 – Delsumma

 

420 714

–6 601

414 113

10 01 02

Extern personal och andra administrativa utgifter till stöd för politikområdet direkt forskning

10 01 02 01

Extern personal

5

90 064

 

90 064

10 01 02 11

Andra administrativa utgifter

5

4 867 (40)

 

4 867 (40)

 

Artikel 10 01 02 – Delsumma

 

94 931

 

94 931

10 01 03

Fastigheter och därmed sammanhängande utgifter inom politikområdet direkt forskning

5

113 420

 

113 420

 

Artikel 10 01 03 – Delsumma

 

113 420

 

113 420

10 01 05

Stödutgifter för åtgärder inom politikområdet direkt forskning

10 01 05 01

Utgifter avseende personal för forskning

3

164 700 000

 

164 700 000

10 01 05 02

Extern personal för forskning

3

22 333 000

 

22 333 000

10 01 05 03

Andra administrativa utgifter för forskning

3

75 367 000

 

75 367 000

 

Artikel 10 01 05 – Delsumma

 

262 400 000

 

262 400 000

 

Kapitel 10 01 – Totalt

 

263 029 065

–6 601

263 022 464

10 01 01
Utgifter avseende personal i aktiv tjänst inom politikområdet direkt forskning

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

420 714 (41)

–6 601

414 113 (41)

AVDELNING 11

FISKE

Övergripande mål

Detta politikområde innefattar den verksamhet som täcks av den gemensamma fiskeripolitiken, som är gemenskapens exklusiva behörighetsområde. All fiskeriverksamhet berörs liksom bearbetning och saluföring av sådana produkter.

En annan uppgift är att se till att gemenskapens lagstiftning tillämpas korrekt inom fiskerisektorn.

Politikområdet fiske omfattar fem operativa verksamheter: särskilda stödåtgärder för den gemensamma fiskeripolitiken (däribland bevarande av fiskeriresurser, övervakning och dialog med fiskerisektorn), förbindelser och överenskommelser med tredjeland och internationella organisationer, den gemensamma organisationen av marknaden för fiske, fiskeriforskning och strukturåtgärder för fiskerisektorn genom FFU (Fonden för fiskets utveckling).

60 procent av anslagen föreslås gå till FFU. Verksamheten inom FFU genomförs till största delen av medlemsstaterna som ett led i den decentraliserade förvaltningen.

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

11 01

ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET FISKE

41 349 854

41 349 854

– 410 038

– 410 038

40 939 816

40 939 816

11 02

MARKNADERNA FÖR FISKE

33 200 000

33 200 000

 

 

33 200 000

33 200 000

11 03

INTERNATIONELLT FISKE OCH HAVSRÄTT

171 816 000

176 631 000

 

 

171 816 000

176 631 000

11 04

DEN GEMENSAMMA FISKERIPOLITIKENS STYRELSEFORMER

3 264 000

3 264 000

 

 

3 264 000

3 264 000

11 05

FISKERIFORSKNING

16 300 000

28 550 000

 

 

16 300 000

28 550 000

11 06

STRUKTURÅTGÄRDER FÖR FISKET

680 489 373

556 036 583

 

 

680 489 373

556 036 583

11 07

BEVARANDE AV FISKERIRESURSERNA, KONTROLL OCH TILLSYN

83 735 400

88 335 400

 

 

83 735 400

88 335 400

11 49

ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR PROGRAM FÖR VILKA ÅTAGANDEN GJORTS ENLIGT DEN TIDIGARE BUDGETFÖRORDNINGEN

198 715

 

 

198 715

11 50

RESULTATMEKANISM FÖR POLITIKOMRÅDET FISKE

p.m.

 

 

p.m.

 

Avdelning 11 – Totalt

1 030 154 627

927 565 552

– 410 038

– 410 038

1 029 744 589

927 155 514

KAPITEL 11 01 —
ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET FISKE

Avdelning

Kapitel

Artikel

Punkt

Rubrik

BP

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

11 01

ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET FISKE

11 01 01

Utgifter för personal i aktiv tjänst inom politikområdet fiske

5

25 579 404 (42)

– 401 371

25 178 033 (42)

 

Artikel 11 01 01 – Delsumma

 

25 579 404

– 401 371

25 178 033

11 01 02

Extern personal och andra administrativa utgifter till stöd för politikområdet fiske

11 01 02 01

Extern personal

5

1 929 180

–8 667

1 920 513

11 01 02 11

Andra administrativa utgifter

5

2 508 194 (43)

 

2 508 194 (43)

 

Artikel 11 01 02 – Delsumma

 

4 437 374

–8 667

4 428 707

11 01 03

Byggnader med tillhörande utgifter inom politikområdet fiske

5

7 138 933

 

7 138 933

 

Artikel 11 01 03 – Delsumma

 

7 138 933

 

7 138 933

11 01 04

Stödutgifter för verksamhet inom politikområdet fiske

11 01 04 01

Fonden för fiskets utveckling (FFU) och icke-operativt tekniskt stöd

2.1

420 000

 

420 000

11 01 04 02

Förstärkning av dialogen med fiskeindustrin och grupper som berörs av den gemensamma fiskeripolitiken – Administrativa utgifter

3

165 143

 

165 143

11 01 04 03

Stöd för förvaltningen av fiskeriresurser (insamling av uppgifter och förbättring av vetenskapliga utlåtanden) – Administrativa utgifter

3

200 000

 

200 000

11 01 04 04

Internationella fiskeavtal – Administrativa utgifter

4

1 430 000

 

1 430 000

11 01 04 05

Bidrag till internationella organisationer – Administrativa utgifter

4

479 000

 

479 000

 

Artikel 11 01 04 – Delsumma

 

2 694 143

 

2 694 143

11 01 05

Stödutgifter för forskningsverksamhet inom politikområdet fiske

11 01 05 01

Utgifter för forskningspersonal

3

1 000 000

 

1 000 000

11 01 05 02

Extern forskningspersonal

3

200 000

 

200 000

11 01 05 03

Andra administrativa utgifter på forskningsområdet

3

300 000

 

300 000

 

Artikel 11 01 05 – Delsumma

 

1 500 000

 

1 500 000

 

Kapitel 11 01 – Totalt

 

41 349 854

– 410 038

40 939 816

11 01 01
Utgifter för personal i aktiv tjänst inom politikområdet fiske

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

25 579 404 (44)

– 401 371

25 178 033 (44)

11 01 02
Extern personal och andra administrativa utgifter till stöd för politikområdet fiske

11 01 02 01
Extern personal

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

1 929 180

–8 667

1 920 513

AVDELNING 12

DEN INRE MARKNADEN

Övergripande mål

De mål som eftersträvas på det här politikområdet är att

öka sysselsättningen och företagens möjligheter, utöka urvalet av varor och tjänster, sänka priserna och främja arbetskraftens rörlighet och den internationella konkurrenskraften,

se till att den inre marknaden fungerar effektivt samt utforma och genomföra kommissionens politik inom viktiga områden på den inre marknaden,

undanröja omotiverade hinder för den fria rörligheten för varor och tjänster samt för den fria etableringsrätten genom att samordna och kontrollera reglerna för offentlig upphandling, finansiella tjänster, skydd av personuppgifter, bolagsrätt, redovisningsmässig behandling av industriella och immateriella rättigheter, marknadskommunikation och elektronisk handel,

öka medvetenheten om de rättigheter och möjligheter som den inre marknaden erbjuder och ge information om detta.

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

12 01

ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET INRE MARKNADEN

64 022 698

64 022 698

– 673 435

– 673 435

63 349 263

63 349 263

12 02

POLITISK STRATEGI OCH SAMORDNING FÖR GD INRE MARKNADEN

10 000 000

9 400 000

 

 

10 000 000

9 400 000

12 03

DEN INRE MARKNADEN FÖR VAROR OCH TJÄNSTER

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

12 49

ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR PROGRAM FÖR VILKA ÅTAGANDEN GJORTS ENLIGT DEN GAMLA BUDGETFÖRORDNINGEN

p.m.

 

 

p.m.

12 50

RESULTATMEKANISM FÖR POLITIKOMRÅDET INRE MARKNADEN

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Avdelning 12 – Totalt

74 022 698

73 422 698

– 673 435

– 673 435

73 349 263

72 749 263

KAPITEL 12 01 —
ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET INRE MARKNADEN

Avdelning

Kapitel

Artikel

Punkt

Rubrik

BP

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

12 01

ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET INRE MARKNADEN

12 01 01

Utgifter avseende personal i aktiv tjänst inom politikområdet inre marknaden

5

40 136 104 (45)

– 629 782

39 506 322 (45)

 

Artikel 12 01 01 – Delsumma

 

40 136 104

– 629 782

39 506 322

12 01 02

Extern personal och andra administrativa utgifter till stöd för politikområdet inre marknaden

12 01 02 01

Extern personal

5

7 373 571

–43 653

7 329 918

12 01 02 11

Andra administrativa utgifter

5

3 600 907 (46)

 

3 600 907 (46)

 

Artikel 12 01 02 – Delsumma

 

10 974 478

–43 653

10 930 825

12 01 03

Fastigheter och därmed sammanhängande utgifter inom politikområdet inre marknaden

5

10 812 116

 

10 812 116

 

Artikel 12 01 03 – Delsumma

 

10 812 116

 

10 812 116

12 01 04

Stödutgifter för åtgärder inom politikområdet inre marknaden

12 01 04 01

Genomförande och utveckling av den inre marknaden – Administrativa utgifter

3

2 100 000

 

2 100 000

 

Artikel 12 01 04 – Delsumma

 

2 100 000

 

2 100 000

 

Kapitel 12 01 – Totalt

 

64 022 698

– 673 435

63 349 263

12 01 01
Utgifter avseende personal i aktiv tjänst inom politikområdet inre marknaden

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

40 136 104 (47)

– 629 782

39 506 322 (47)

12 01 02
Extern personal och andra administrativa utgifter till stöd för politikområdet inre marknaden

12 01 02 01
Extern personal

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

7 373 571

–43 653

7 329 918

AVDELNING 13

REGIONALPOLITIK

Övergripande mål

Målet för detta politikområde är att stärka den ekonomiska och sociala sammanhållningen genom att minska skillnaderna i regional utvecklingsnivå i Europeiska unionen.

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

13 01

ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET REGIONALPOLITIK

90 834 377

90 834 377

– 778 965

– 778 965

90 055 412

90 055 412

13 03

EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN OCH ANDRA REGIONALA ÅTGÄRDER

21 365 268 846

17 126 810 123

 

 

21 365 268 846

17 126 810 123

13 04

SAMMANHÅLLNINGSFONDEN

5 126 432 989

3 000 000 000

 

 

5 126 432 989

3 000 000 000

13 05

STRUKTURPOLITISKA ÅTGÄRDER INFÖR ANSLUTNINGEN

521 950 000

700 000 000

 

 

521 950 000

700 000 000

13 06

FÖRVALTNINGEN AV SOLIDARITETSFONDEN

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 49

ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR PROGRAM FÖR VILKA ÅTAGANDEN INGÅTTS ENLIGT DEN TIDIGARE BUDGETFÖRORDNINGEN

p.m.

 

 

p.m.

 

Avdelning 13 – Totalt

27 104 486 212

20 917 644 500

– 778 965

– 778 965

27 103 707 247

20 916 865 535

KAPITEL 13 01 —
ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET REGIONALPOLITIK

Avdelning

Kapitel

Artikel

Punkt

Rubrik

BP

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

13 01

ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET REGIONALPOLITIK

13 01 01

Utgifter för personal i aktiv tjänst inom politikområdet regionalpolitik

5

47 119 954 (48)

– 739 367

46 380 587 (48)

 

Artikel 13 01 01 – Delsumma

 

47 119 954

– 739 367

46 380 587

13 01 02

Extern personal och andra administrativa utgifter till stöd för politikområdet regionalpolitik

13 01 02 01

Extern personal

5

4 532 735

–39 598

4 493 137

13 01 02 11

Andra administrativa utgifter

5

4 123 690 (49)

 

4 123 690 (49)

 

Artikel 13 01 02 – Delsumma

 

8 656 425

–39 598

8 616 827

13 01 03

Byggnader med tillhörande utgifter inom politikområdet regionalpolitik

5

12 707 998

 

12 707 998

 

Artikel 13 01 03 – Delsumma

 

12 707 998

 

12 707 998

13 01 04

Stödutgifter för verksamhet inom politikområdet regionalpolitik

13 01 04 01

Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) – Administrativa utgifter

2.1

13 100 000

 

13 100 000

13 01 04 02

Instrument för strukturpolitiska åtgärder inför anslutningen – Administrativa utgifter

7.2

3 750 000

 

3 750 000

13 01 04 03

Sammanhållningsfonden – Administrativa utgifter

2.2

5 500 000

 

5 500 000

 

Artikel 13 01 04 – Delsumma

 

22 350 000

 

22 350 000

 

Kapitel 13 01 – Totalt

 

90 834 377

– 778 965

90 055 412

13 01 01
Utgifter för personal i aktiv tjänst inom politikområdet regionalpolitik

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

47 119 954 (50)

– 739 367

46 380 587 (50)

13 01 02
Extern personal och andra administrativa utgifter till stöd för politikområdet regionalpolitik

13 01 02 01
Extern personal

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

4 532 735

–39 598

4 493 137

AVDELNING 14

BESKATTNING OCH TULLUNION

Övergripande mål

Detta område omfattar alla aspekter av politiken inom sektorn beskattning och tullunion. Det är underindelat i fyra verksamheter för vilka operativa budgetanslag görs: ”Allmänt insatsstöd och samordning”, ”Internationella aspekter på beskattning och tull”, ”Tullpolitik” och ”Skattepolitik”.

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

14 01

ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET BESKATTNING OCH TULLUNION

60 752 151

60 752 151

– 626 463

– 626 463

60 125 688

60 125 688

14 02

STRATEGI FÖR OCH SAMORDNING AV GD SKATTER OCH TULLARS VERKSAMHET

2 900 000

3 450 000

 

 

2 900 000

3 450 000

14 03

INTERNATIONELLA ASPEKTER PÅ BESKATTNING OCH TULL

1 700 000

2 066 000

 

 

1 700 000

2 066 000

14 04

TULLPOLITIK

35 060 000

29 810 000

 

 

35 060 000

29 810 000

14 05

SKATTEPOLITIK

20 000 000

18 850 000

 

 

20 000 000

18 850 000

14 49

ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR PROGRAM FÖR VILKA ÅTAGANDEN INGÅTTS ENLIGT DEN TIDIGARE BUDGETFÖRORDNINGEN

p.m.

 

 

p.m.

14 50

RESULTATMEKANISM FÖR POLITIKOMRÅDET BESKATTNING OCH TULLUNION

p.m.

 

 

p.m.

 

Avdelning 14 – Totalt

120 412 151

114 928 151

– 626 463

– 626 463

119 785 688

114 301 688

KAPITEL 14 01 —
ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET BESKATTNING OCH TULLUNION

Avdelning

Kapitel

Artikel

Punkt

Rubrik

BP

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

14 01

ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET BESKATTNING OCH TULLUNION

14 01 01

Utgifter avseende personal i aktiv tjänst inom politikområdet beskattning och tullunion

5

38 873 962 (51)

– 609 978

38 263 984 (51)

 

Artikel 14 01 01 – Delsumma

 

38 873 962

– 609 978

38 263 984

14 01 02

Extern personal och andra administrativa utgifter för politikområdet beskattning och tullunion

14 01 02 01

Extern personal

5

7 268 622

–16 485

7 252 137

14 01 02 11

Andra administrativa utgifter

5

3 877 885 (52)

 

3 877 885 (52)

 

Artikel 14 01 02 – Delsumma

 

11 146 507

–16 485

11 130 022

14 01 03

Byggnader och därmed sammanhängande utgifter för politikområdet beskattning och tullunion

5

10 481 682

 

10 481 682

 

Artikel 14 01 03 – Delsumma

 

10 481 682

 

10 481 682

14 01 04

Stödutgifter för åtgärder inom politikområdet beskattning och tullunion

14 01 04 01

Genomförande och utveckling av den inre marknaden – Administrativa utgifter

3

250 000

 

250 000

14 01 04 02

Slutförande av Tull 2002-programmet – Administrativa utgifter

3

p.m.

 

p.m.

14 01 04 03

Tullsamarbete och internationellt bistånd (Tull 2002) – Slutförande av programmet – Administrativa utgifter

4

p.m.

 

p.m.

 

Artikel 14 01 04 – Delsumma

 

250 000

 

250 000

 

Kapitel 14 01 – Totalt

 

60 752 151

– 626 463

60 125 688

14 01 01
Utgifter avseende personal i aktiv tjänst inom politikområdet beskattning och tullunion

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

38 873 962 (53)

– 609 978

38 263 984 (53)

14 01 02
Extern personal och andra administrativa utgifter för politikområdet beskattning och tullunion

14 01 02 01
Extern personal

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

7 268 622

–16 485

7 252 137

AVDELNING 15

UTBILDNING OCH KULTUR

Övergripande mål

Detta politikområde syftar till att stärka den mänskliga dimensionen i Europeiska unionen genom att utveckla en europeisk medborgarskapsanda och genom att bidra till bildandet av ett europeiskt område för allmän och yrkesinriktad utbildning.

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

15 01

ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET UTBILDNING OCH KULTUR

101 230 464

101 230 464

– 732 060

– 732 060

100 498 404

100 498 404

15 02

UTBILDNING

414 079 000

379 729 000

 

 

414 079 000

379 729 000

15 03

YRKESINRIKTAD UTBILDNING

241 966 880

221 770 000

 

 

241 966 880

221 770 000

15 04

KULTUR OCH SPRÅK

38 082 000

32 632 000

 

 

38 082 000

32 632 000

15 05

SPORTS

p.m.

4 715 000

 

 

p.m.

4 715 000

15 06

MEDBORGARDIALOG

35 385 000

32 135 000

 

 

35 385 000

32 135 000

15 07

UNGDOM

111 240 000

96 390 000

 

 

111 240 000

96 390 000

15 49

ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR PROGRAM AVSEENDE ÅTAGANDEN ENLIGT DEN TIDIGARE BUDGETFÖRORDNINGEN

 

1 150 000

 

 

 

1 150 000

 

Avdelning 15 – Totalt

941 983 344

869 751 464

– 732 060

– 732 060

941 251 284

869 019 404

KAPITEL 15 01 —
ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET UTBILDNING OCH KULTUR

Avdelning

Kapitel

Artikel

Punkt

Rubrik

BP

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

15 01

ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET UTBILDNING OCH KULTUR

15 01 01

Utgifter för personal i aktiv tjänst inom politikområdet utbildning och kultur

5

44 932 242 (54)

– 705 039

44 227 203 (54)

 

Artikel 15 01 01 – Delsumma

 

44 932 242

– 705 039

44 227 203

15 01 02

Extern personal och andra administrativa utgifter till stöd för politikområdet utbildning och kultur

15 01 02 01

Extern personal

5

4 559 341

–27 021

4 532 320

15 01 02 11

Andra administrativa utgifter

5

5 765 073 (55)

 

5 765 073 (55)

 

Artikel 15 01 02 – Delsumma

 

10 324 414

–27 021

10 297 393

15 01 03

Byggnader med tillhörande utgifter inom politikområdet utbildning och kultur

5

12 273 808

 

12 273 808

 

Artikel 15 01 03 – Delsumma

 

12 273 808

 

12 273 808

15 01 04

Stödutgifter för verksamhet inom politikområdet utbildning och kultur

15 01 04 01

Förstärkning av gemenskapsåtgärder på utbildningsområdet – Administrativa utgifter

3

700 000

 

700 000

15 01 04 02

Sokrates – Administrativa utgifter

3

3 680 000

 

3 680 000

15 01 04 03

Förberedande åtgärder för att främja Europeiska gemenskapens språkliga mångfald i informationssamhället – Administrativa utgifter

3

 

15 01 04 04

Ungdom – Administrativa utgifter

3

1 560 000

 

1 560 000

15 01 04 05

Främjande av europeiska utbildningsavsnitt i varvad utbildning, däribland lärlingsutbildning – Administrativa utgifter

3

p.m. (56)

 

p.m. (56)

15 01 04 06

Leonardo da Vinci – Administrativa utgifter

3

2 740 000

 

2 740 000

15 01 04 07

Ramprogrammet för kultur – Administrativa utgifter

3

1 000 000

 

1 000 000

15 01 04 11

Europeisk integration inom universiteten – Administrativa utgifter

3

180 000

 

180 000

15 01 04 12

Åtgärder till förmån för civilsamhället – Administrativa utgifter

3

450 000

 

450 000

15 01 04 13

Idrott: Förberedande åtgärder för en gemenskapspolitik för idrott – Administrativa utgifter

3

 

15 01 04 14

Erasmus Mundus – Administrativa utgifter

3

740 000

 

740 000

15 01 04 15

eLearning– Administrativa utgifter

3

360 000

 

360 000

15 01 04 16

Europeiska året för utbildning genom idrott – Administrativa utgifter

3

p.m.

 

p.m.

15 01 04 20

Besök till kommissionen – Administrativa utgifter

3

700 000

 

700 000

15 01 04 30

Genomförandebyrå för utbildning och kultur – Bidrag för program under avdelning 3

3

18 540 000

 

18 540 000

15 01 04 32

Genomförandebyrå för utbildning och kultur – Bidrag för program under avdelning 5

5

650 000

 

650 000

 

Artikel 15 01 04 – Delsumma

 

31 300 000

 

31 300 000

15 01 60

Köp av information

15 01 60 01

Bibliotek, prenumerationer, inköp och bevarande av böcker

5

2 400 000

 

2 400 000

 

Artikel 15 01 60 – Delsumma

 

2 400 000

 

2 400 000

 

Kapitel 15 01 – Totalt

 

101 230 464

– 732 060

100 498 404

15 01 01
Utgifter för personal i aktiv tjänst inom politikområdet utbildning och kultur

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

44 932 242 (57)

– 705 039

44 227 203 (57)

15 01 02
Extern personal och andra administrativa utgifter till stöd för politikområdet utbildning och kultur

15 01 02 01
Extern personal

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

4 559 341

–27 021

4 532 320

AVDELNING 16

PRESS OCH KOMMUNIKATION

Övergripande mål

Verksamheten inom politikområdet press och kommunikation har följande mål:

Att ge medierna och medborgarna upplysningar om kommissionens verksamhet samt att informera dem om målen för dess politik och åtgärder.

Att informera kommissionen om opinionsläget i medlemsstaterna.

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

16 01

ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET PRESS OCH KOMMUNIKATION

114 553 756

114 553 756

– 810 970

– 810 970

113 742 786

113 742 786

16 02

INFORMATION TILL MEDIERNA OM KOMMISSIONENS BESLUT OCH POLITIK

17 200 000

16 800 000

 

 

17 200 000

16 800 000

16 03

ANALYS AV TENDENSER I OPINIONEN OCH FRAMTAGANDE AV ALLMÄN INFORMATION TILL MEDBORGARNA

19 070 000

16 920 000

 

 

19 070 000

16 920 000

16 04

INTEGRERAD FÖRVALTNING AV KOMMUNIKATIONSMEDEL PÅ CENTRAL OCH LOKAL NIVÅ

15 400 000

12 838 900

 

 

15 400 000

12 838 900

16 05

SAMORDNING AV INFORMATIONSKONTOR OCH NÄTVERK INOM EUROPEISKA UNIONEN

19 600 000

15 700 000

 

 

19 600 000

15 700 000

16 49

ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR PROGRAM FÖR VILKA ÅTAGANDEN GJORTS ENLIGT DEN GAMLA BUDGETFÖRORDNINGEN

p.m.

 

 

p.m.

16 50

RESULTATMEKANISM FÖR POLITIKOMRÅDET PRESS OCH KOMMUNIKATION

p.m.

 

 

p.m.

 

Avdelning 16 – Totalt

185 823 756

176 812 656

– 810 970

– 810 970

185 012 786

176 001 686

KAPITEL 16 01 —
ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET PRESS OCH KOMMUNIKATION

Avdelning

Kapitel

Artikel

Punkt

Rubrik

BP

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

16 01

ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET PRESS OCH KOMMUNIKATION

16 01 01

Utgifter för personal anställd inom politikområdet press och kommunikation

16 01 01 01

Utgifter för personal anställd vid GD Press och kommunikation/representationskontoren

5

50 401 522 (58)

– 790 858

49 610 664 (58)

 

Artikel 16 01 01 – Delsumma

 

50 401 522

– 790 858

49 610 664

16 01 02

Extern personal och andra administrativa utgifter till stöd för politikområdet press och kommunikation

16 01 02 01

Extern personal vid GD Press och kommunikation/huvudkontoret

5

7 688 020

–20 112

7 667 908

16 01 02 03

Lokalt anställda vid GD Press och kommunikation/representationskontoren

5

10 420 000

 

10 420 000

16 01 02 11

Övriga administrativa utgifter inom GD Press och kommunikation/huvudkontoret

5

3 401 278 (59)

 

3 401 278 (59)

 

Artikel 16 01 02 – Delsumma

 

21 509 298

–20 112

21 489 186

16 01 03

Byggnader med tillhörande utgifter inom politikområdet press och kommunikation

16 01 03 01

Byggnader med tillhörande utgifter inom GD Press och kommunikation/huvudkontoret

5

13 577 936

 

13 577 936

16 01 03 03

Byggnader med tillhörande utgifter inom GD Press och kommunikation/representationskontoren

5

24 600 000

 

24 600 000

 

Artikel 16 01 03 – Delsumma

 

38 177 936

 

38 177 936

16 01 04

Stödutgifter för verksamhet inom politikområdet press och kommunikation

16 01 04 01

Allmänna åtgärder för information om Europeiska unionen – Administrativa utgifter

3

180 000

 

180 000

16 01 04 02

Informationscentra – Administrativa utgifter

3

325 000

 

325 000

16 01 04 03

Prince (program för att informera de europeiska medborgarna) – Informationsverksamhet för särskilda politikområden – Administrativa utgifter

3

2 560 000

 

2 560 000

16 01 04 04

Åtgärder för kommunikation – Administrativa utgifter

3

1 400 000

 

1 400 000

 

Artikel 16 01 04 – Delsumma

 

4 465 000

 

4 465 000

 

Kapitel 16 01 – Totalt

 

114 553 756

– 810 970

113 742 786

16 01 01
Utgifter för personal anställd inom politikområdet press och kommunikation

16 01 01 01
Utgifter för personal anställd vid GD Press och kommunikation/representationskontoren

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

50 401 522 (60)

– 790 858

49 610 664 (60)

16 01 02
Extern personal och andra administrativa utgifter till stöd för politikområdet press och kommunikation

16 01 02 01
Extern personal vid GD Press och kommunikation/huvudkontoret

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

7 688 020

–20 112

7 667 908

AVDELNING 17

HÄLSA OCH KONSUMENTSKYDD

Övergripande mål

Detta politikområde syftar till att säkerställa en hög skyddsnivå inom EU när det gäller såväl folkhälsa som konsumenters hälsa, säkerhet och ekonomiska intressen.

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

17 01

ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET HÄLSA OCH KONSUMENTSKYDD

120 025 999

120 025 999

–1 120 062

–1 120 062

118 905 937

118 905 937

17 02

KONSUMENTPOLITIK

19 077 778

20 000 000

 

 

19 077 778

20 000 000

17 03

FOLKHÄLSA

70 453 000

71 048 000

 

 

70 453 000

71 048 000

17 04

LIVSMEDELSSÄKERHET, DJURHÄLSA, DJURSKYDD OCH VÄXTSKYDD

305 075 000

306 000 000

 

 

305 075 000

306 000 000

17 49

ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR PROGRAM AVSEENDE ÅTAGANDE ENLIGT DEN TIDIGARE BUDGETFÖRORDNINGEN

210 573

 

 

210 573

 

Avdelning 17 – Totalt

514 631 777

517 284 572

–1 120 062

–1 120 062

513 511 715

516 164 510

KAPITEL 17 01 —
ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET HÄLSA OCH KONSUMENTSKYDD

Avdelning

Kapitel

Artikel

Punkt

Rubrik

BP

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

17 01

ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET HÄLSA OCH KONSUMENTSKYDD

17 01 01

Utgifter för personal i aktiv tjänst inom politikområdet hälsa och konsumentskydd

5

66 725 221 (61)

–1 046 996

65 678 225 (61)

 

Artikel 17 01 01 – Delsumma

 

66 725 221

–1 046 996

65 678 225

17 01 02

Extern personal och andra administrativa utgifter till stöd för politikområdet hälsa och konsumentskydd

17 01 02 01

Extern personal

5

10 538 178

–73 066

10 465 112

17 01 02 11

Andra administrativa utgifter

5

10 842 076 (62)

 

10 842 076 (62)

 

Artikel 17 01 02 – Delsumma

 

21 380 254

–73 066

21 307 188

17 01 03

Byggnader med tillhörande utgifter inom politikområdet hälsa och konsumentskydd

5

17 998 302

 

17 998 302

 

Artikel 17 01 03 – Delsumma

 

17 998 302

 

17 998 302

17 01 04

Stödutgifter för verksamhet inom politikområdet hälsa och konsumentskydd

17 01 04 01

Växtskyddsåtgärder – Administrativa utgifter

1.1

700 000

 

700 000

17 01 04 02

Folkhälsa (2003–2008) – Administrativa utgifter

3

2 844 000

 

2 844 000

17 01 04 03

Gemenskapsverksamhet till förmån för konsumenter – administrativa utgifter

3

1 122 222

 

1 122 222

17 01 04 04

Pilotstudie: riskfinansieringsmodell för boskapsepizootier – Administrativa utgifter

1.1

500 000

 

500 000

17 01 04 05

Foder- och livsmedelssäkerhet och relaterade aktiviteter – Administrativa utgifter

1.1

4 000 000

 

4 000 000

17 01 04 30

Genomförandebyrå för folkhälsoprogrammet

3

4 756 000

 

4 756 000

 

Artikel 17 01 04 – Delsumma

 

13 922 222

 

13 922 222

 

Kapitel 17 01 – Totalt

 

120 025 999

–1 120 062

118 905 937

17 01 01
Utgifter för personal i aktiv tjänst inom politikområdet hälsa och konsumentskydd

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

66 725 221 (63)

–1 046 996

65 678 225 (63)

17 01 02
Extern personal och andra administrativa utgifter till stöd för politikområdet hälsa och konsumentskydd

17 01 02 01
Extern personal

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

10 538 178

–73 066

10 465 112

AVDELNING 18

ETT OMRÅDE MED FRIHET, SÄKERHET OCH RÄTTVISA

Övergripande mål

Att göra hela EU:s territorium till ”ett område med frihet, säkerhet och rättvisa”. Det finns två aspekter av detta: EU-medborgare måste vara fria att flytta och bosätta sig var de vill och när de vill, och de måste ha de rättigheter, det skydd och de skyldigheter som följer med att bo i en rättsstat.

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

18 01

ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET OMRÅDE MED FRIHET SÄKERHET OCH RÄTTVISA

49 058 681

49 058 681

– 508 101

– 508 101

48 550 580

48 550 580

18 02

YTTRE GRÄNSER, VISERINGSPOLITIK OCH FRI RÖRLIGHET FÖR PERSONER

349 000 000

349 000 000

 

 

349 000 000

349 000 000

18 03

ALLMÄN INVANDRINGS- OCH ASYLPOLITIK

74 188 000

75 619 000

 

 

74 188 000

75 619 000

18 04

MEDBORGARSKAP OCH GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETER

20 874 000

22 795 414

 

 

20 874 000

22 795 414

18 05

SAMARBETE FÖR BROTTSBEKÄMPNING, FÖREBYGGANDE AV OCH KAMP MOT ALLMÄN OCH ORGANISERAD BROTTSLIGHET

28 330 000

26 392 500

 

 

28 330 000

26 392 500

18 06

UPPRÄTTANDE AV ETT EUROPEISKT OMRÅDE MED VERKLIG RÄTTVISA I BROTTMÅL OCH TVISTEMÅL

18 810 000

19 153 811

 

 

18 810 000

19 153 811

18 07

SAMARBETE INOM OMRÅDET FÖR NARKOTIKABEKÄMPNING

12 000 000

12 000 000

 

 

12 000 000

12 000 000

18 08

POLITISK STRATEGI OCH SAMORDNING INOM GENERALDIREKTORATET FÖR RÄTTSLIGA OCH INRIKES FRÅGOR

26 700 000

12 275 000

 

 

26 700 000

12 275 000

18 49

ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR PROGRAM FÖR VILKA ÅTAGANDEN GJORTS ENLIGT DEN GAMLA BUDGETFÖRORDNINGEN

469 499

 

 

469 499

18 50

RESULTATMEKANISM FÖR POLITIKOMRÅDET OMRÅDE MED FRIHET, SÄKERHET OCH RÄTTVISA

p.m.

 

 

p.m.

 

Avdelning 18 – Totalt

578 960 681

566 763 905

– 508 101

– 508 101

578 452 580

566 255 804

KAPITEL 18 01 —
ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET OMRÅDE MED FRIHET SÄKERHET OCH RÄTTVISA

Avdelning

Kapitel

Artikel

Punkt

Rubrik

BP

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

18 01

ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET OMRÅDE MED FRIHET SÄKERHET OCH RÄTTVISA

18 01 01

Utgifter avseende personal i aktiv tjänst inom politikområdet område med frihet, säkerhet och rättvisa

5

30 964 541 (64)

– 485 870

30 478 671 (64)

 

Artikel 18 01 01 – Delsumma

 

30 964 541

– 485 870

30 478 671

18 01 02

Extern personal och andra administrativa utgifter till stöd för politikområdet område med frihet, säkerhet och rättvisa

18 01 02 01

Extern personal

5

4 574 499

–22 231

4 552 268

18 01 02 11

Andra administrativa utgifter

5

2 939 538 (65)

 

2 939 538 (65)

 

Artikel 18 01 02 – Delsumma

 

7 514 037

–22 231

7 491 806

18 01 03

Fastigheter och därmed sammanhängande utgifter inom politikområdet område med frihet, säkerhet och rättvisa

5

8 346 103

 

8 346 103

 

Artikel 18 01 03 – Delsumma

 

8 346 103

 

8 346 103

18 01 04

Stödutgifter för verksamhet inom politikområdet område med frihet, säkerhet och rättvisa

18 01 04 01

Åtgärder för att motverka våld mot barn, ungdomar och kvinnor – Administrativa utgifter

3

815 000

 

815 000

18 01 04 02

Europeiska flyktingfonden – Administrativa utgifter

3

750 000

 

750 000

18 01 04 03

Katastrofinsatser vid massiv tillströmning av flyktingar – Administrativa utgifter

3

p.m. (66)

 

p.m. (66)

18 01 04 04

Agis – Administrativa utgifter

3

230 000

 

230 000

18 01 04 05

Samarbetsåtgärder på grundval av initiativ från medlemsstaterna – Administrativa utgifter

3

203 000

 

203 000

18 01 04 06

Argo – Administrativa utgifter

3

200 000

 

200 000

18 01 04 07

Civilrättsligt samarbete – administrativa utgifter

3

36 000

 

36 000

 

Artikel 18 01 04 – Delsumma

 

2 234 000

 

2 234 000

 

Kapitel 18 01 – Totalt

 

49 058 681

– 508 101

48 550 580

18 01 01
Utgifter avseende personal i aktiv tjänst inom politikområdet område med frihet, säkerhet och rättvisa

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

30 964 541 (67)

– 485 870

30 478 671 (67)

18 01 02
Extern personal och andra administrativa utgifter till stöd för politikområdet område med frihet, säkerhet och rättvisa

18 01 02 01
Extern personal

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

4 574 499

–22 231

4 552 268

AVDELNING 19

YTTRE FÖRBINDELSER

Övergripande mål

På politikområdet yttre förbindelser eftersträvar kommissionen att stödja målen för Europeiska unionens utrikespolitik genom program och projekt för samarbete, utvecklingsbistånd, konfliktförebyggande och mänskliga rättigheter. Vid sidan av utvecklingssamarbetet innefattar dessa mål främjandet av Europeiska unionens identitet på det internationella planet, särskilt vid genomförandet av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken.

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

19 01

ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET YTTRE FÖRBINDELSER

384 518 973

384 518 973

– 505 800

– 505 800

384 013 173

384 013 173

19 02

MULTILATERALA FÖRBINDELSER OCH ALLMÄNNA FRÅGOR RÖRANDE YTTRE FÖRBINDELSER

98 573 500

88 048 500

 

 

98 573 500

88 048 500

19 03

GEMENSAM UTRIKES- OCH SÄKERHETSPOLITIK

62 200 000

53 600 000

 

 

62 200 000

53 600 000

19 04

EUROPEISKT INITIATIV FÖR DEMOKRATI OCH MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

1 767 000

139 717 000

 

 

1 767 000

139 717 000

19 05

FÖRBINDELSER MED OECD-LÄNDER UTANFÖR EUROPEISKA UNIONEN

16 000 000

17 000 000

 

 

16 000 000

17 000 000

19 06

FÖRBINDELSER MED ÖSTEUROPA, KAUKASIEN OCH REPUBLIKERNA I CENTRALASIEN

483 580 000

563 650 000

 

 

483 580 000

563 650 000

19 08

FÖRBINDELSER MED TREDJELÄNDER I MELLANÖSTERN OCH SÖDRA MEDELHAVSOMRÅDET

1 047 673 000

921 298 353

 

 

1 047 673 000

921 298 353

19 09

FÖRBINDELSER MED LATINAMERIKA

310 625 000

442 050 000

 

 

310 625 000

442 050 000

19 10

FÖRBINDELSER MED ASIEN

634 000 000

623 150 000

 

 

634 000 000

623 150 000

19 11

STRATEGI FÖR OCH SAMORDNING AV VERKSAMHETEN INOM POLITIKOMRÅDET YTTRE FÖRBINDELSER

23 405 000

20 430 000

 

 

23 405 000

20 430 000

19 49

ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR PROGRAM FÖR VILKA ÅTAGANDEN INGÅTTS ENLIGT DEN TIDIGARE BUDGETFÖRORDNINGEN

28 193 250

 

 

28 193 250

 

Avdelning 19 – Totalt

3 062 342 473

3 281 656 076

– 505 800

– 505 800

3 061 836 673

3 281 150 276

KAPITEL 19 01 —
ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET YTTRE FÖRBINDELSER

Avdelning

Kapitel

Artikel

Punkt

Rubrik

BP

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

19 01

ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET YTTRE FÖRBINDELSER

19 01 01

Utgifter avseende personal i aktiv tjänst inom politikområdet yttre förbindelser

19 01 01 01

Utgifter avseende personal i aktiv tjänst vid generaldirektoraten inom politikområdet yttre förbindelser

5

87 171 915 (68)

–1 367 828

85 804 087 (68)

19 01 01 02

Utgifter avseende personal i aktiv tjänst för politikområdet yttre förbindelser vid delegationerna

5

68 769 632

930 747

69 700 379

 

Artikel 19 01 01 – Delsumma

 

155 941 547

– 437 081

155 504 466

19 01 02

Extern personal och andra administrativa utgifter för politikområdet yttre förbindelser

19 01 02 01

Extern personal och andra administrativa utgifter för politikområdet yttre förbindelser

5

8 022 686

–68 719

7 953 967

19 01 02 02

Extern personal för politikområdet yttre förbindelser vid delegationerna

5

22 655 851

 

22 655 851

19 01 02 11

Andra administrativa utgifter för generaldirektoraten inom politikområdet yttre förbindelser

5

8 844 760 (69)

 

8 844 760 (69)

19 01 02 12

Andra administrativa utgifter för politikområdet yttre förbindelser vid delegationerna

5

6 238 636

 

6 238 636

 

Artikel 19 01 02 – Delsumma

 

45 761 933

–68 719

45 693 214

19 01 03

Byggnader och därmed sammanhängande utgifter för politikområdet yttre förbindelser

19 01 03 01

Byggnader och därmed sammanhängande utgifter för generaldirektoraten inom politikområdet yttre förbindelser

5

23 559 668

 

23 559 668

19 01 03 02

Byggnader och därmed sammanhängande utgifter för politikområdet yttre förbindelser vid delegationerna

5

54 338 825

 

54 338 825

 

Artikel 19 01 03 – Delsumma

 

77 898 493

 

77 898 493

19 01 04

Stödutgifter för åtgärder inom politikområdet yttre förbindelser

19 01 04 01

Samarbete med industrialiserade tredjeländer – Administrativa utgifter

4

p.m.

 

p.m.

19 01 04 02

Mekanism för akuta ingripanden – Administrativa utgifter

4

1 000 000

 

1 000 000

19 01 04 03

Informationsprogram för tredjeländer – Administrativa utgifter

4

p.m.

 

p.m.

19 01 04 04

Finansiellt och tekniskt samarbete med utvecklingsländer i Asien – Administrativa utgifter

4

24 860 000

 

24 860 000

19 01 04 05

Finansiellt och tekniskt samarbete med utvecklingsländer i Latinamerika – Administrativa utgifter

4

19 100 000

 

19 100 000

19 01 04 06

Meda (åtgärder i samband med reformer av ekonomiska och sociala strukturer i tredjeländer i Medelhavsområdet) – Administrativa utgifter

4

21 327 000

 

21 327 000

19 01 04 07

Bistånd till partnerstaterna i Östeuropa och Centralasien – Administrativa utgifter

4

27 000 000

 

27 000 000

19 01 04 09

Utvärdering av resultaten av gemenskapens bistånd och åtgärder för uppföljning och revision – Administrativa utgifter

4

1 400 000

 

1 400 000

19 01 04 10

Gemenskapens deltagande i åtgärder rörande antipersonella minor (truppminor) – Administrativa utgifter

4

540 000

 

540 000

19 01 04 11

Utveckling och befästande av demokratin och rättsstaten – Respekt för mänskliga rättigheter och grundläggande friheter – Administrativa utgifter

4

8 500 000

 

8 500 000

19 01 04 12

Främjande av gemenskapsinvesteringar i utvecklingsländer i Latinamerika, Asien och Medelhavsområdet samt i Sydafrika inom ramen för avtal om ekonomiskt samarbete och handelssamarbete – Administrativa utgifter

4

p.m.

 

p.m.

19 01 04 13

Samarbete med tredjeland i fråga om migration – Administrativa utgifter

4

650 000

 

650 000

19 01 04 14

Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik – Administrativa utgifter

4

400 000

 

400 000

19 01 04 30

Genomförandebyrå för utbildning och kultur – Bidrag för program under avdelning 4

4

140 000

 

140 000

 

Artikel 19 01 04 – Delsumma

 

104 917 000

 

104 917 000

 

Kapitel 19 01 – Totalt

 

384 518 973

– 505 800

384 013 173

19 01 01
Utgifter avseende personal i aktiv tjänst inom politikområdet yttre förbindelser

19 01 01 01
Utgifter avseende personal i aktiv tjänst vid generaldirektoraten inom politikområdet yttre förbindelser

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

87 171 915 (70)

–1 367 828

85 804 087 (70)

19 01 01 02
Utgifter avseende personal i aktiv tjänst för politikområdet yttre förbindelser vid delegationerna

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

68 769 632

930 747

69 700 379

19 01 02
Extern personal och andra administrativa utgifter för politikområdet yttre förbindelser

19 01 02 01
Extern personal och andra administrativa utgifter för politikområdet yttre förbindelser

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

8 022 686

–68 719

7 953 967

AVDELNING 20

HANDEL

Övergripande mål

Syftet är att för det allmänna bästa bidra till en harmonisk utveckling av världshandeln, en gradvis avveckling av begränsningarna i den internationella handeln och en sänkning av tullmurarna.

Handelspolitiken är en viktig del av Europeiska unionens ekonomiska förbindelser med resten av världen och syftar till att främja unionens ekonomiska och politiska intressen. Den omfattar samtliga huvudaspekter av varu- och tjänstehandeln (tullmurar och andra handelshinder, skyddsåtgärder, särskilt dumpning och subventioner, exportkrediter) och viktiga aspekter rörande immateriella rättigheter, investeringar och konkurrens.

Detta politikområde innefattar två operativa verksamheter: handelspolitik och antidumpningsstrategi.

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

20 01

ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET HANDEL

65 183 796

65 183 796

– 599 405

– 599 405

64 584 391

64 584 391

20 02

HANDELSPOLITIK

11 650 000

12 650 000

 

 

11 650 000

12 650 000

20 49

ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR PROGRAM FÖR VILKA ÅTAGANDEN INGÅTTS ENLIGT DEN TIDIGARE BUDGETFÖRORDNINGEN

20 000

 

 

20 000

20 50

RESULTATMEKANISM FÖR POLITIKOMRÅDET HANDEL

p.m.

 

 

p.m.

 

Avdelning 20 – Totalt

76 833 796

77 853 796

– 599 405

– 599 405

76 234 391

77 254 391

KAPITEL 20 01 —
ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET HANDEL

Avdelning

Kapitel

Artikel

Punkt

Rubrik

BP

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

20 01

ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET HANDEL

20 01 01

Utgifter avseende personal i aktiv tjänst inom politikområdet handel

20 01 01 01

Utgifter avseende personal i aktiv tjänst vid GD Handel

5

38 873 962 (51)

– 609 978

38 263 984 (51)

20 01 01 02

Utgifter avseende personal i aktiv tjänst för politikområdet handel vid delegationerna

5

2 826 350

38 253

2 864 603

 

Artikel 20 01 01 – Delsumma

 

41 700 312

– 571 725

41 128 587

20 01 02

Extern personal och andra administrativa utgifter för politikområdet handel

20 01 02 01

Extern personal vid GD Handel

5

4 684 753

–27 680

4 657 073

20 01 02 02

Extern personal för politikområdet handel vid delegationerna

5

931 129

 

931 129

20 01 02 11

Andra administrativa utgifter vid GD Handel

5

4 447 896 (71)

 

4 447 896 (71)

20 01 02 12

Andra decentraliserade utgifter för politikområdet handel vid delegationerna

5

256 401

 

256 401

 

Artikel 20 01 02 – Delsumma

 

10 320 179

–27 680

10 292 499

20 01 03

Byggnader och därmed sammanhängande utgifter för politikområdet handel

20 01 03 01

Byggnader och därmed sammanhängande utgifter för GD Handel

5

10 480 044

 

10 480 044

20 01 03 02

Byggnader och därmed sammanhängande utgifter för politikområdet handel vid delegationerna

5

2 233 261

 

2 233 261

 

Artikel 20 01 03 – Delsumma

 

12 713 305

 

12 713 305

20 01 04

Stödutgifter för åtgärder inom politikområdet handel

20 01 04 01

Utrikeshandelsförbindelser, inbegripet tillträde till marknader i tredjeland – Administrativa utgifter

4

450 000

 

450 000

 

Artikel 20 01 04 – Delsumma

 

450 000

 

450 000

 

Kapitel 20 01 – Totalt

 

65 183 796

– 599 405

64 584 391

20 01 01
Utgifter avseende personal i aktiv tjänst inom politikområdet handel

20 01 01 01
Utgifter avseende personal i aktiv tjänst vid GD Handel

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

38 873 962 (72)

– 609 978

38 263 984 (72)

20 01 01 02
Utgifter avseende personal i aktiv tjänst för politikområdet handel vid delegationerna

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

2 826 350

38 253

2 864 603

20 01 02
Extern personal och andra administrativa utgifter för politikområdet handel

20 01 02 01
Extern personal vid GD Handel

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

4 684 753

–27 680

4 657 073

AVDELNING 21

UTVECKLINGSSAMARBETE OCH FÖRBINDELSER MED AVS-LÄNDERNA

Övergripande mål

Detta politikområde omfattar en mängd olika verksamheter från politiska förbindelser och utformning av politik till programplanering och genomförande av samarbetsprogram. Det innefattar både budgetanslag (rubrik 4 i budgetplanen) och medel från de europeiska utvecklingsfonderna (EUF) för länderna i Afrika, Västindien och Stilla havet (AVS-länderna) och de utomeuropeiska länderna och territorierna.

EUF:s medel varierar från år till år under den femåriga löptiden och motsvarar ungefär 3,275 miljarder euro i åtagandebemyndiganden under 2004. Det kan jämföras med den totalsumma på ungefär 5 miljarder euro som ligger under rubrik 4 och varav omkring 1 miljard euro tekniskt sett tillhör detta politikområde.

Detta innebär att de betydande personalresurser som används för att genomföra Europeiska utvecklingsfonden och de komplexa insatserna inom ramen för Cotonouavtalet bör beaktas inom det övergripande behovet av personalresurser inom detta politikområde.

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

21 01

ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET UTVECKLINGSSAMARBETE OCH FÖRBINDELSER MED AVS-LÄNDERNA

258 876 639

258 876 639

53 297

53 297

258 929 936

258 929 936

21 02

POLITIK FÖR UTVECKLINGSSAMARBETE OCH SEKTORSVISA STRATEGIER

794 086 000

834 267 500

 

 

794 086 000

834 267 500

21 03

FÖRBINDELSER MED AFRIKANSKA LÄNDER SÖDER OM SAHARA, LÄNDER I VÄSTINDIEN, STILLA HAVET OCH INDISKA OCEANEN SAMT DE UTOMEUROPEISKA LÄNDERNA OCH TERRITORIERNA

166 000 000

202 400 000

 

 

166 000 000

202 400 000

21 04

STRATEGI FÖR OCH SAMORDNING AV VERKSAMHETEN INOM POLITIKOMRÅDET UTVECKLINGSSAMARBETE

16 200 000

14 550 000

 

 

16 200 000

14 550 000

21 49

ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR PROGRAM FÖR VILKA ÅTAGANDEN INGÅTTS ENLIGT DEN TIDIGARE BUDGETFÖRORDNINGEN

5 625 000

 

 

5 625 000

 

Avdelning 21 – Totalt

1 235 162 639

1 315 719 139

53 297

53 297

1 235 215 936

1 315 772 436

KAPITEL 21 01 —
ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET UTVECKLINGSSAMARBETE OCH FÖRBINDELSER MED AVS-LÄNDERNA

Avdelning

Kapitel

Artikel

Punkt

Rubrik

BP

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

21 01

ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET UTVECKLINGSSAMARBETE OCH FÖRBINDELSER MED AVS-LÄNDERNA

21 01 01

Utgifter avseende personal i aktiv tjänst för politikområdet utvecklingssamarbete och förbindelser med AVS-länderna

21 01 01 01

Utgifter avseende personal i aktiv tjänst för generaldirektoraten inom politikområdet utvecklingssamarbete och förbindelser med AVS-länderna

5

49 980 809 (73)

– 784 257

49 196 552 (73)

21 01 01 02

Utgifter avseende personal i aktiv tjänst för politikområdet utvecklingssamarbete vid delegationerna

5

65 547 888

887 142

66 435 030

 

Artikel 21 01 01 – Delsumma

 

115 528 697

102 885

115 631 582

21 01 02

Extern personal och andra administrativa utgifter för politikområdet utvecklingssamarbete och förbindelser med AVS-länderna

21 01 02 01

Extern personal vid generaldirektoraten inom politikområdet utvecklingssamarbete och förbindelser med AVS-länderna

5

5 322 808

–49 588

5 273 220

21 01 02 02

Extern personal för politikområdet utvecklingssamarbete vid delegationerna

5

21 594 462

 

21 594 462

21 01 02 11

Andra administrativa utgifter för generaldirektoraten inom politikområdet utvecklingssamarbete och förbindelser med AVS-länderna

5

4 296 273 (74)

 

4 296 273 (74)

21 01 02 12

Andra administrativa utgifter för politikområdet utvecklingssamarbete vid delegationerna

5

5 946 366

 

5 946 366

 

Artikel 21 01 02 – Delsumma

 

37 159 909

–49 588

37 110 321

21 01 03

Byggnader och därmed sammanhängande utgifter för politikområdet utvecklingssamarbete och förbindelser med AVS-länderna

21 01 03 01

Byggnader och därmed sammanhängande utgifter för generaldirektoraten inom politikområdet utvecklingssamarbete och förbindelser med AVS-länderna

5

13 480 894

 

13 480 894

21 01 03 02

Byggnader och därmed sammanhängande utgifter för politikområdet utvecklingssamarbete vid delegationerna

5

51 793 139

 

51 793 139

 

Artikel 21 01 03 – Delsumma

 

65 274 033

 

65 274 033

21 01 04

Stödutgifter för åtgärder inom politikområdet utvecklingssamarbete och förbindelser med AVS-länderna

21 01 04 01

Övrigt bistånd i form av produkter, stödåtgärder och transport, distribution, följdåtgärder och kontroll av genomförandet – Administrativa utgifter

4

19 714 000

 

19 714 000

21 01 04 02

Andra samarbetsåtgärder och sektorsstrategier – Administrativa utgifter

4

16 900 000

 

16 900 000

21 01 04 04

Utvärdering av resultaten av gemenskapens bistånd och åtgärder för uppföljning och revision – Administrativa utgifter

4

1 600 000

 

1 600 000

21 01 04 05

Europeiska programmet för återuppbyggnad och utveckling (EPRD) – Administrativa utgifter

4

2 500 000

 

2 500 000

21 01 04 07

Samordning och upplysning i frågor som rör utveckling – Administrativa utgifter

4

200 000

 

200 000

 

Artikel 21 01 04 – Delsumma

 

40 914 000

 

40 914 000

 

Kapitel 21 01 – Totalt

 

258 876 639

53 297

258 929 936

21 01 01
Utgifter avseende personal i aktiv tjänst för politikområdet utvecklingssamarbete och förbindelser med AVS-länderna

21 01 01 01
Utgifter avseende personal i aktiv tjänst för generaldirektoraten inom politikområdet utvecklingssamarbete och förbindelser med AVS-länderna

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

49 980 809 (75)

– 784 257

49 196 552 (75)

21 01 01 02
Utgifter avseende personal i aktiv tjänst för politikområdet utvecklingssamarbete vid delegationerna

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

65 547 888

887 142

66 435 030

21 01 02
Extern personal och andra administrativa utgifter för politikområdet utvecklingssamarbete och förbindelser med AVS-länderna

21 01 02 01
Extern personal vid generaldirektoraten inom politikområdet utvecklingssamarbete och förbindelser med AVS-länderna

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

5 322 808

–49 588

5 273 220

AVDELNING 22

UTVIDGNING

Övergripande mål

Detta politikområde omfattar de projekt, åtgärder och initiativ som behövs för att kandidatländerna skall hålla kursen mot de mål som satts upp med dem och för dem av Europeiska rådet,

närmare bestämt följande:

Att genomföra Bulgariens och Rumäniens färdplaner för anslutningen och nå fram till de delmål som satts upp för dem på kort och medellång sikt med tanke på medlemsskap år 2007.

Att förvalta det utökade ekonomiska stöd som beviljas Bulgarien och Rumänien inom ramen för Phare-programmet i syfte att hjälpa dem att uppfylla de strukturella, institutionella, administrativa och rättsliga kraven för ett medlemskap.

Att noggrant övervaka Turkiets framsteg i förhållande till de politiska kriterierna från Köpenhamn och reformprocessen i landet som helhet, och att genomföra de beslut som rådet kommer att fatta rörande kommande etapper i anslutningsprocessen.

Att genomföra den ökning av det ekonomiska stödet till Turkiet inför anslutningen som Europeiska rådet enades om i Köpenhamn i december 2002.

Att följa och eventuellt genomföra de beslut rådet fattar rörande Balkanländernas ansökningar om medlemskap.

För de tio nya medlemsstaterna kommer kommissionen dessutom fortfarande att behöva genomföra viktiga uppgifter och initiativ under ett antal år efter anslutningen, särskilt den s.k. övergångsfaciliteten för stärkande av de nya medlemsstaternas institutioner.

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

22 01

ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET UTVIDGNING

100 934 546

100 934 546

– 165 388

– 165 388

100 769 158

100 769 158

22 02

INSTRUMENT FÖR STÖDET INFÖR ANSLUTNINGEN

1 151 550 000

1 935 580 000

 

 

1 151 550 000

1 935 580 000

22 03

ÖVERGÅNGSORDNING FÖR INSTITUTIONELL UPPBYGGNAD EFTER ANSLUTNINGEN

129 400 000

91 600 000

 

 

129 400 000

91 600 000

22 04

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSSTRATEGI

5 600 000

11 050 000

 

 

5 600 000

11 050 000

22 05

FÖRBINDELSER MED VÄSTRA BALKAN

466 500 000

489 000 000

 

 

466 500 000

489 000 000

22 49

ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR PROGRAM FÖR VILKA ÅTAGANDEN INGÅTTS ENLIGT DEN TIDIGARE BUDGETFÖRORDNINGEN

53 550 000

 

 

53 550 000

 

Avdelning 22 – Totalt

1 853 984 546

2 681 714 546

– 165 388

– 165 388

1 853 819 158

2 681 549 158

KAPITEL 22 01 —
ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET UTVIDGNING

Avdelning

Kapitel

Artikel

Punkt

Rubrik

BP

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

22 01

ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET UTVIDGNING

22 01 01

Utgifter avseende personal i aktiv tjänst inom politikområdet utvidgning

22 01 01 01

Utgifter avseende personal i aktiv tjänst vid Generaldirektoratet för utvidgning

5

17 501 697 (76)

– 274 622

17 227 075 (76)

22 01 01 02

Utgifter avseende personal i aktiv tjänst för politikområdet utvidgning vid delegationerna

5

9 299 130

125 858

9 424 988

 

Artikel 22 01 01 – Delsumma

 

26 800 827

– 148 764

26 652 063

22 01 02

Extern personal och andra administrativa utgifter för politikområdet utvidgning

22 01 02 01

Extern personal vid Generaldirektoratet för utvidgning

5

2 361 220

–16 624

2 344 596

22 01 02 02

Extern personal för politikområdet utvidgning vid delegationerna

5

3 063 558

 

3 063 558

22 01 02 11

Andra administrativa utgifter för Generaldirektoratet för utvidgning

5

1 599 190 (77)

 

1 599 190 (77)

22 01 02 12

Andra administrativa utgifter för politikområdet utvidgning vid delegationerna

5

843 597

 

843 597

 

Artikel 22 01 02 – Delsumma

 

7 867 565

–16 624

7 850 941

22 01 03

Byggnader och därmed sammanhängande utgifter för politikområdet utvidgning

22 01 03 01

Byggnader och därmed sammanhängande utgifter för Generaldirektoratet för utvidgning

5

4 618 379

 

4 618 379

22 01 03 02

Byggnader och därmed sammanhängande utgifter för politikområdet utvidgning vid delegationerna

5

7 347 775

 

7 347 775

 

Artikel 22 01 03 – Delsumma

 

11 966 154

 

11 966 154

22 01 04

Stödutgifter för åtgärder inom politikområdet utvidgning

22 01 04 01

Stöd inför de central- och östeuropeiska ländernas anslutning – Administrativa utgifter

7.3

19 900 000

 

19 900 000

22 01 04 02

Strategin inför Turkiets anslutning – Administrativa utgifter

7.4

8 500 000

 

8 500 000

22 01 04 03

Utfasning av stödet inför anslutningen för nya medlemsstater – Administrativa utgifter

7.3

4 000 000

 

4 000 000

22 01 04 04

Övergångsanslag för institutionell uppbyggnad efter anslutningen – Administrativa utgifter

3

2 000 000

 

2 000 000

22 01 04 05

Åtgärder genomförda av TAIEX (Byrån för tekniskt stöd och informationsutbyte) inom ramen för instrumenten för stödet inför anslutningen – Administrativa utgifter

7.3

2 800 000

 

2 800 000

22 01 04 06

Åtgärder genomförda av TAIEX (Byrån för tekniskt stöd och informationsutbyte) inom ramen för övergångsanslaget – Administrativa utgifter

3

2 600 000

 

2 600 000

22 01 04 07

Finansiering till stöd för ekonomisk utveckling inom den turkcypriotiska befolkningsgruppen – Utgifter för administrativ verksamhet

7.7

p.m. (78)

 

p.m. (78)

22 01 04 08

Stöd till länderna på västra Balkan – Administrativa utgifter

4

14 500 000

 

14 500 000

 

Artikel 22 01 04 – Delsumma

 

54 300 000

 

54 300 000

 

Kapitel 22 01 – Totalt

 

100 934 546

– 165 388

100 769 158

22 01 01
Utgifter avseende personal i aktiv tjänst inom politikområdet utvidgning

22 01 01 01
Utgifter avseende personal i aktiv tjänst vid Generaldirektoratet för utvidgning

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

17 501 697 (79)

– 274 622

17 227 075 (79)

22 01 01 02
Utgifter avseende personal i aktiv tjänst för politikområdet utvidgning vid delegationerna

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

9 299 130

125 858

9 424 988

22 01 02
Extern personal och andra administrativa utgifter för politikområdet utvidgning

22 01 02 01
Extern personal vid Generaldirektoratet för utvidgning

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

2 361 220

–16 624

2 344 596

22 01 04
Stödutgifter för åtgärder inom politikområdet utvidgning

22 01 04 03
Utfasning av stödet inför anslutningen för nya medlemsstater – Administrativa utgifter

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

4 000 000

 

4 000 000

Anmärkningar

Kommissionen kommer efter utvidgningen att fortsätta att ha ansvaret för tillsynen av att alla rättsliga och finansiella krav uppfylls, särskilt när det gäller sund och effektiv ekonomisk förvaltning. I enlighet med anslutningsfördraget skall alla verkställande organ i kandidatländerna fungera inom det utvidgade decentraliserade genomförandesystemet (EDIS) så snart som möjligt och, normalt sett, från och med anslutningen. Denna övergång kommer att stödjas genom att delegationernas nuvarande administrativa strukturer och personalresurser kommer att behållas i upp till 15 månader efter anslutningen.

Detta anslag är avsett att täcka de administrativa kostnaderna för avvecklingen av programmen för stöd inför anslutningen i de kandidatländer som anslutit sig till unionen 2004, dvs. följande kostnader:

Utgifter för tillfällig stödpersonal vid delegationerna (utsända nationella experter, enskilda experter, lokalanställda och lokalt anställd personal för tekniskt bistånd) för programförvaltning som delegerats till kommissionens delegationer i länder utanför gemenskapen eller för att handha de uppgifter som tidigare ombesörjdes av nu avvecklade kontor för tekniskt bistånd samt tilläggskostnader för logistik och infrastruktur, t.ex. kostnader för utbildning, möten, tjänsteresor, informationsteknik och telekommunikation samt hyreskostnader som är direkt kopplade till att delegationerna har tillfälligt anställda vars lön betalas med anslag från denna punkt.

Utgifter för kortfristigt tekniskt bistånd som är knutet till genomförandet av programmets mål (eller åtgärder under denna artikel samt eventuella andra utgifter för tekniskt och administrativt stöd som inte omfattar offentlig myndighetsutövnning och som kommissionen lagt ut på entreprenad inom ramen för avtal om tillfälliga tillhandahållanden av tjänster).

Utgifterna för tillfälligt anställd stödpersonal (tillfälligt anställda, utsända nationella experter, personal från bemanningsföretag) som skall överta de uppgifter som tidigare ombesörjdes av de kontor för tekniskt bistånd som avvecklats. Utgifterna för tillfällig stödpersonal vid huvudkontoret är begränsade till 850 000 euro. Beräkningen av detta belopp grundar sig på en preliminär årlig enhetskostnad per manår, av vilken 97 % motsvarar löner till den berörda personalen och 3 % tilläggskostnader för utbildning, möten, tjänsteresor, informationsteknik och telekommunikation för denna personal.

Rättslig grund

Anslutningsfördraget, i synnerhet del 4 avdelning I artikel 33 i detta.

AVDELNING 23

HUMANITÄRT BISTÅND

Övergripande mål

Syftet med detta politikområde är att erbjuda offren för humanitära katastrofer i hela världen lindring och att då

bevilja bistånd strikt i enlighet med konstaterade humanitära behov,

inrikta sig mera direkt på ”glömda” kriser som inte täcks av andra givare,

sörja för en mer balanserad fördelning av medel mellan biståndstagarna, så att man beaktar skillnaderna i insatsernas komplexitet, de objektiva behov som följer av det geografiska läget och enskilda krisers särdrag,

ägna särskild uppmärksamhet åt instabila efterkrissituationer där andra (nationella) biståndsgivare kanske tvekar att engagera sig,

eftersträva största möjliga komplementaritet och enhetlighet i förhållande till andra centrala aktörers prioriteringar, och

se till att övergripande frågor (jämställdhet, mänskliga rättigheter och funktionshinder) systematiskt integreras i åtgärderna.

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

23 01

ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET HUMANITÄRT BISTÅND

24 300 380

24 300 380

– 202 223

– 202 223

24 098 157

24 098 157

23 02

HUMANITÄRT BISTÅND

489 000 000

490 500 000

 

 

489 000 000

490 500 000

23 49

ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR PROGRAM FÖR VILKA ÅTAGANDEN INGÅTTS ENLIGT DEN TIDIGARE BUDGETFÖRORDNINGEN

862 500

 

 

862 500

 

Avdelning 23 – Totalt

513 300 380

515 662 880

– 202 223

– 202 223

513 098 157

515 460 657

KAPITEL 23 01 —
ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET HUMANITÄRT BISTÅND

Avdelning

Kapitel

Artikel

Punkt

Rubrik

BP

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

23 01

ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET HUMANITÄRT BISTÅND

23 01 01

Utgifter avseende personal i aktiv tjänst inom politikområdet humanitärt bistånd

5

12 032 417 (80)

– 188 803

11 843 614 (80)

 

Artikel 23 01 01 – Delsumma

 

12 032 417

– 188 803

11 843 614

23 01 02

Extern personal och andra administrativa utgifter för politikområdet humanitärt bistånd

23 01 02 01

Extern personal vid kontoret för humanitärt bistånd

5

1 134 882

–13 420

1 121 462

23 01 02 11

Andra administrativa utgifter för kontoret för humanitärt bistånd

5

1 387 620 (81)

 

1 387 620 (81)

 

Artikel 23 01 02 – Delsumma

 

2 522 502

–13 420

2 509 082

23 01 03

Byggnader och därmed sammanhängande utgifter för politikområdet humanitärt bistånd

5

3 245 461

 

3 245 461

 

Artikel 23 01 03 – Delsumma

 

3 245 461

 

3 245 461

23 01 04

Stödutgifter för åtgärder inom politikområdet humanitärt bistånd

23 01 04 01

Bistånd, inbegripet akut livsmedelsbistånd, till befolkningar i utvecklingsländer och andra tredjeländer som drabbats av katastrofer eller allvarliga kriser – Administrativa utgifter

4

6 500 000

 

6 500 000

 

Artikel 23 01 04 – Delsumma

 

6 500 000

 

6 500 000

 

Kapitel 23 01 – Totalt

 

24 300 380

– 202 223

24 098 157

23 01 01
Utgifter avseende personal i aktiv tjänst inom politikområdet humanitärt bistånd

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

12 032 417 (82)

– 188 803

11 843 614 (82)

23 01 02
Extern personal och andra administrativa utgifter för politikområdet humanitärt bistånd

23 01 02 01
Extern personal vid kontoret för humanitärt bistånd

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

1 134 882

–13 420

1 121 462

AVDELNING 24

BEDRÄGERIBEKÄMPNING

Övergripande mål

Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (OLAF) har i uppdrag att skydda Europeiska unionens ekonomiska intressen och att bekämpa bedrägerier, korruption, annan olaglig verksamhet och tjänstefel inom Europeiska unionens institutioner. Genom att fullgöra uppdraget på ett ansvarsfullt, insynsvänligt och kostnadseffektivt sätt skall OLAF utföra tjänster av hög kvalitet för Europeiska unionens medborgare.

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

24 01

ADMINISTRATIVA UTGIFTER INOM POLITIKOMRÅDET BEDRÄGERIBEKÄMPNING

49 818 945

49 818 945

– 498 907

– 498 907

49 320 038

49 320 038

24 02

BEDRÄGERIBEKÄMPNING

12 075 000

8 915 000

 

 

12 075 000

8 915 000

 

Avdelning 24 – Totalt

61 893 945

58 733 945

– 498 907

– 498 907

61 395 038

58 235 038

KAPITEL 24 01 —
ADMINISTRATIVA UTGIFTER INOM POLITIKOMRÅDET BEDRÄGERIBEKÄMPNING

Avdelning

Kapitel

Artikel

Punkt

Rubrik

BP

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

24 01

ADMINISTRATIVA UTGIFTER INOM POLITIKOMRÅDET BEDRÄGERIBEKÄMPNING

24 01 01

Utgifter avseende personal i aktiv tjänst inom politikområdet bedrägeribekämpning

5

2 103 569 (83)

–33 007

2 070 562 (83)

 

Artikel 24 01 01 – Delsumma

 

2 103 569

–33 007

2 070 562

24 01 02

Extern personal och andra förvaltningsutgifter inom politikområdet bedrägeribekämpning

24 01 02 11

Andra administrativa utgifter

5

7 374 (84)

 

7 374 (84)

 

Artikel 24 01 02 – Delsumma

 

7 374

 

7 374

24 01 03

Byggnader och därmed sammanhängande utgifter inom politikområdet bedrägeribekämpning

5

567 102

 

567 102

 

Artikel 24 01 03 – Delsumma

 

567 102

 

567 102

24 01 06

Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (OLAF)

5

47 140 900

– 465 900

46 675 000

 

Artikel 24 01 06 – Delsumma

 

47 140 900

– 465 900

46 675 000

 

Kapitel 24 01 – Totalt

 

49 818 945

– 498 907

49 320 038

24 01 01
Utgifter avseende personal i aktiv tjänst inom politikområdet bedrägeribekämpning

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

2 103 569 (85)

–33 007

2 070 562 (85)

Anmärkningar

Rättslig grund

Referensrättsakter

24 01 06
Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (OLAF)

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

47 140 900

– 465 900

46 675 000

Anmärkningar

Detta anslag skall täcka anslagen till Byrån för bedrägeribekämpning (OLAF) vars syfte är att bekämpa bedrägerier inom en interinstitutionell ram.

Det inkomstbelopp som avsatts i enlighet med artikel 18.1 e–j i budgetförordningen uppskattas till 22 000 euro.

Dessutom måste särskild uppmärksamhet fästas vid momsbedrägerier.

Rättslig grund

Kommissionens beslut 1999/352/EG, EKSG, Euratom av den 28 april 1999 om inrättande av en europeisk byrån för bedrägeribekämpning (OLAF) (EGT L 136, 31.5.1999, s. 20), särskilt artikel 4 och artikel 6.3 i detta.

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1073/1999 av den 25 maj 1999 om utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (OLAF) (EGT L 136, 31.5.1999, s. 1).

Rådets förordning (Euratom) nr 1074/1999 av den 25 maj 1999 om utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (OLAF) (EGT L 136, 31.5.1999, s. 8), särskilt artikel 11 i denna förordning.

AVDELNING 25

KOMMISSIONENS POLITISKA SAMORDNING OCH JURIDISKA RÅDGIVNING

Övergripande mål

För detta politikområde är de övergripande målen att

förverkliga kommissionens politiska prioriteringar, såsom de utformats av ordföranden,

bidra med strategisk planering och programplanering och verka som en sammanhållande kraft inom kommissionen,

se till att kommissionens beslutsprocess drivs smidigt och att informera om denna,

säkra en effektiv intern samordning och effektiva relationer med övriga EU-institutioner,

driva den administrativa förenklingen framåt,

driva processen ”Framtid för Europa”,

rapportera om EU:s verksamhet,

kontrollera den rättsliga överensstämmelsen, och

föra kommissionens talan i tvister.

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

25 01

ADMINISTRATIVA UTGIFTER INOM POLITIKOMRÅDET KOMMISSIONENS POLITISKA SAMORDNING OCH JURIDISKA RÅDGIVNING

197 570 745

197 570 745

–2 244 053

–2 244 053

195 326 692

195 326 692

25 02

RELATIONER MED CIVILSAMHÄLLET, ÖPPENHET OCH INFORMATION

4 800 000

4 800 000

 

 

4 800 000

4 800 000

25 03

STYRELSEFORMER OCH INSTITUTIONELL UTVECKLING

9 000 000

7 185 000

 

 

9 000 000

7 185 000

 

Avdelning 25 – Totalt

211 370 745

209 555 745

–2 244 053

–2 244 053

209 126 692

207 311 692

KAPITEL 25 01 —
ADMINISTRATIVA UTGIFTER INOM POLITIKOMRÅDET KOMMISSIONENS POLITISKA SAMORDNING OCH JURIDISKA RÅDGIVNING

Avdelning

Kapitel

Artikel

Punkt

Rubrik

BP

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

25 01

ADMINISTRATIVA UTGIFTER INOM POLITIKOMRÅDET KOMMISSIONENS POLITISKA SAMORDNING OCH JURIDISKA RÅDGIVNING

25 01 01

Utgifter avseende personal i aktiv tjänst inom politikområdet kommissionens politiska samordning och juridiska rådgivning

25 01 01 01

Utgifter avseende personal i aktiv tjänst inom politikområdet kommissionens politiska samordning och juridiska rådgivning

5

128 906 732 (86)

–2 022 696

126 884 036 (86)

25 01 01 03

Löner, andra ersättningar och tillägg för institutionens ledamöter

5

7 505 000

– 133 000

7 372 000

 

Artikel 25 01 01 – Delsumma

 

136 411 732

–2 155 696

134 256 036

25 01 02

Extern personal och andra administrativa utgifter till stöd för politikområdet kommissionens politiska samordning och juridiska rådgivning

25 01 02 01

Extern personal inom politikområdet kommissionens politiska samordning och juridiska rådgivning

5

9 533 815

–88 357

9 445 458

25 01 02 03

Särskilda rådgivare

5

300 000

 

300 000

25 01 02 11

Andra administrativa utgifter inom politikområdet kommissionens politiska samordning och juridiska rådgivning

5

8 337 066 (87)

 

8 337 066 (87)

25 01 02 13

Andra administrativa utgifter för institutionens ledamöter

5

2 800 000

 

2 800 000

 

Artikel 25 01 02 – Delsumma

 

20 970 881

–88 357

20 882 524

25 01 03

Fastigheter och därmed sammanhängande utgifter inom politikområdet kommissionens politiska samordning och juridiska rådgivning

5

34 688 132

 

34 688 132

 

Artikel 25 01 03 – Delsumma

 

34 688 132

 

34 688 132

25 01 07

Administrativt stöd till rättstjänsten

25 01 07 01

Kodifiering av gemenskapsrätten

5

1 500 000

 

1 500 000

 

Artikel 25 01 07 – Delsumma

 

1 500 000

 

1 500 000

25 01 08

Juridisk rådgivning, rättstvister och överträdelser

25 01 08 01

Kostnader för juridisk hjälp

5

4 000 000

 

4 000 000

 

Artikel 25 01 08 – Delsumma

 

4 000 000

 

4 000 000

 

Kapitel 25 01 – Totalt

 

197 570 745

–2 244 053

195 326 692

25 01 01
Utgifter avseende personal i aktiv tjänst inom politikområdet kommissionens politiska samordning och juridiska rådgivning

25 01 01 01
Utgifter avseende personal i aktiv tjänst inom politikområdet kommissionens politiska samordning och juridiska rådgivning

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

128 906 732 (88)

–2 022 696

126 884 036 (88)

25 01 01 03
Löner, andra ersättningar och tillägg för institutionens ledamöter

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

7 505 000

– 133 000

7 372 000

Anmärkningar

Tidigare 25 01 01 03 och 30 01 13 03 (delvis)

Detta anslag är avsett att täcka

grundlönerna för ledamöter av kommissionen,

bostadstilläggen för ledamöter av kommissionen,

familjetilläggen för ledamöter av kommissionen, det vill säga

hushållstillägg,

barntillägg,

utbildningstillägg,

representationstilläggen för ledamöter av kommissionen,

ersättningar vid barns fördelse,

om en ledamot av kommissionen avlider:

den avlidnes fulla lön till slutet av den tredje månaden efter den månad då dödsfallet inträffade,

kostnaderna för transport av kroppen till den avlidnes ursprungsort,

kostnaden för sådana korrigeringskoefficienter som tillämpas på ersättningar och avgångsvederlag,

kostnaden för sådana korrigeringskoefficienter som tillämpas på den del av ersättningen som förs över till ett annat land än anställningslandet,

alla anpassningar av ersättningar, avgångsvederlag och pensioner som rådet godkänner under budgetåret.

Dessutom är detta anslag avsett för ett eventuellt anslag som skall täcka

resekostnader för ledamöter av kommissionen (även för familjemedlemmar) då de tillträder och frånträder sin tjänst vid institutionen,

bosättningsbidrag och flyttbidrag till ledamöter av kommissionen då de tillträder och frånträder sin tjänst vid institutionen,

flyttkostnader för ledamöter av kommissionen då de tillträder och frånträder sin tjänst vid institutionen.

Rättslig grund

Rådets förordning nr 422/67/EEG, nr 5/67/Euratom av den 25 juli 1967 om ersättning till kommissionens ordförande och ledamöter och till domstolens ordförande, domare, generaladvokater och justitiesekreterare och till förstainstansrättens ordförande, ledamöter och justitiesekreterare (EGT 187, 8.8.1967, s. 1), senast ändrad genom förordning (EG, Euratom) nr 1292/2004 (EUT L 243, 15.7.2004, s. 23), särskilt artiklarna 2, 3, 4, 4a, 4b, 5, 11 och 14 i denna.

Rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).

25 01 02
Extern personal och andra administrativa utgifter till stöd för politikområdet kommissionens politiska samordning och juridiska rådgivning

25 01 02 01
Extern personal inom politikområdet kommissionens politiska samordning och juridiska rådgivning

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

9 533 815

–88 357

9 445 458

AVDELNING 26

ADMINISTRATION

Övergripande mål

Att skapa en modern administrativ struktur som bygger på en servicekultur genom huvudansvar för flertalet frågor gällande kommissionens program för administrativ reform i den reformvitbok som antogs den 1 mars 2000.

Att möjliggöra för kommissionen att iaktta sina rättsliga och politiska skyldigheter och behov när det gäller de språk som den måste utfärda sina skriftliga meddelanden på.

Att tillhandahålla högkvalitativ tolkning vid möten inom Europeiska kommissionen, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, Regionkommittén, Europeiska investeringsbanken och EU:s övriga organ.

Att lämna tekniskt och logistiskt stöd till Europeiska kommissionens möten, att erbjuda konferensarrangemang samt kunnande och konsulttjänster som är relaterat till detta.

Att säkra offentliggörandet av information från EU:s institutioner.

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

26 01

ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET KOMMISSIONENS ADMINISTRATION

618 019 599

618 019 599

–4 356 577

–4 356 577

613 663 022

613 663 022

26 02

MULTIMEDIAPRODUKTION

34 000 000

34 000 000

 

 

34 000 000

34 000 000

 

Avdelning 26 – Totalt

652 019 599

652 019 599

–4 356 577

–4 356 577

647 663 022

647 663 022

KAPITEL 26 01 —
ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET KOMMISSIONENS ADMINISTRATION

Avdelning

Kapitel

Artikel

Punkt

Rubrik

BP

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

26 01

ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET KOMMISSIONENS ADMINISTRATION

26 01 01

Utgifter för personal i aktiv tjänst inom politikområdet kommissionens administration

5

154 738 563 (89)

–2 428 027

152 310 536 (89)

 

Artikel 26 01 01 – Delsumma

 

154 738 563

–2 428 027

152 310 536

26 01 02

Extern personal och andra administrativa utgifter till stöd för politikområdet kommissionens administration

26 01 02 01

Extern personal och andra administrativa utgifter till stöd för politikområdet kommissionens administration

5

11 854 830

– 161 428

11 693 402

26 01 02 11

Andra administrativa utgifter för politikområdet kommissionens administration

5

20 623 159 (90)

 

20 623 159 (90)

 

Artikel 26 01 02 – Delsumma

 

32 477 989

– 161 428

32 316 561

26 01 03

Byggnader med tillhörande utgifter inom politikområdet kommissionens administration

5

41 691 454

 

41 691 454

 

Artikel 26 01 03 – Delsumma

 

41 691 454

 

41 691 454

26 01 04

Utgifter för stöd till verksamhet inom politikområdet kommissionens administration

26 01 04 01

Utgifter för stöd till verksamhet inom politikområdet kommissionens administration

5

2 895 000

 

2 895 000

 

Artikel 26 01 04 – Delsumma

 

2 895 000

 

2 895 000

26 01 07

Interinstitutionellt samarbete på språkområdet

26 01 07 01

Interinstitutionellt samarbete på språkområdet

5

400 000

 

400 000

 

Artikel 26 01 07 – Delsumma

 

400 000

 

400 000

26 01 09

Administrativt stöd till Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer

26 01 09 01

Publikationsbyrån

5

80 978 052

– 655 252

80 322 800

 

Artikel 26 01 09 – Delsumma

 

80 978 052

– 655 252

80 322 800

26 01 10

Konsolidering av gemenskapsrätten

26 01 10 01

Konsolidering av gemenskapsrätten

5

3 000 000

 

3 000 000

 

Artikel 26 01 10 – Delsumma

 

3 000 000

 

3 000 000

26 01 11

Europeiska unionens officiella tidning (L- och C-serierna)

26 01 11 01

Europeiska unionens officiella tidning

5

24 400 000

 

24 400 000

 

Artikel 26 01 11 – Delsumma

 

24 400 000

 

24 400 000

26 01 20

Europeiska byrån för uttagningsprov för rekrytering av personal

5

25 121 640

–80 000

25 041 640

 

Artikel 26 01 20 – Delsumma

 

25 121 640

–80 000

25 041 640

26 01 21

Byrån för löneadministration och individuella ersättningar

5

30 442 870

– 347 870

30 095 000

 

Artikel 26 01 21 – Delsumma

 

30 442 870

– 347 870

30 095 000

26 01 22

Infrastruktur- och logistikbyrån i Bryssel

5

56 135 834

– 513 000

55 622 834

 

Artikel 26 01 22 – Delsumma

 

56 135 834

– 513 000

55 622 834

26 01 23

Infrastruktur- och logistikbyrån i Luxemburg

5

22 575 397

– 171 000

22 404 397

 

Artikel 26 01 23 – Delsumma

 

22 575 397

– 171 000

22 404 397

26 01 49

Administrativa anslag som överförts automatiskt från 2004

5

 

 

Artikel 26 01 49 – Delsumma

 

 

26 01 50

Personalpolitik och -förvaltning

26 01 50 01

Läkartjänsten

5

5 038 000

 

5 038 000

26 01 50 02

Uttagningsprov, urval och rekryteringsutgifter

5

2 545 000

 

2 545 000

26 01 50 04

Interinstitutionellt samarbete på det sociala planet

5

7 654 800

 

7 654 800

26 01 50 05

Hjälp till olycksdrabbade inom kol- och stålsektorn och till föräldralösa barn

3

p.m.

 

p.m.

26 01 50 06

Tjänstemän från institutionen vilka tillfälligt har utnämnts till en tjänst inom den nationella administrationen, inom internationella organisationer eller inom offentliga eller privata institutioner eller företag

5

800 000

 

800 000

26 01 50 07

Skadestånd

5

125 000

 

125 000

26 01 50 11

Europaskolan: Luxemburg I

5

20 283 436

 

20 283 436

26 01 50 12

Europaskolan: Bryssel I (Uccle)

5

18 698 047

 

18 698 047

26 01 50 13

Europaskolan: Bryssel II (Woluwe)

5

18 009 579

 

18 009 579

26 01 50 14

Europaskolan: Bryssel III (Ixelles)

5

17 314 773

 

17 314 773

26 01 50 15

Europaskolan: München (D)

5

920 837

 

920 837

26 01 50 16

Europaskolan: Varese (I)

5

7 718 812

 

7 718 812

26 01 50 17

Europaskolan: Karlsruhe (D)

5

3 168 188

 

3 168 188

26 01 50 18

Europaskolan: Culham (UK)

5

5 662 274

 

5 662 274

26 01 50 19

Europaskolan: Bergen (NL)

5

6 011 089

 

6 011 089

26 01 50 20

Europaskolan: Mol (B)

5

6 288 313

 

6 288 313

26 01 50 21

Europaskolan: Alicante (E)

5

5 959 779

 

5 959 779

26 01 50 22

Europaskolan: Frankfurt (D)

5

5 314 347

 

5 314 347

26 01 50 23

Europaskolan: Kansliet för styrelsens företrädare (Bryssel)

5

7 192 497

 

7 192 497

26 01 50 24

Europaskolan: Luxemburg II

5

4 458 029

 

4 458 029

 

Artikel 26 01 50 – Delsumma

 

143 162 800

 

143 162 800

 

Kapitel 26 01 – Totalt

 

618 019 599

–4 356 577

613 663 022

26 01 01
Utgifter för personal i aktiv tjänst inom politikområdet kommissionens administration

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

154 738 563 (91)

–2 428 027

152 310 536 (91)

26 01 02
Extern personal och andra administrativa utgifter till stöd för politikområdet kommissionens administration

26 01 02 01
Extern personal och andra administrativa utgifter till stöd för politikområdet kommissionens administration

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

11 854 830

– 161 428

11 693 402

26 01 09
Administrativt stöd till Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer

26 01 09 01
Publikationsbyrån

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

80 978 052

– 655 252

80 322 800

Anmärkningar

Det uppförda beloppet motsvarar anslagen för Publikationsbyrån vilka specificeras i bilaga II till denna del av utgiftsberäkningen i detta avsnitt.

På grundval av Publikationsbyråns kostnadsanalys kan de tjänster byrån utför för de olika institutionernas räkning värderas till följande:

Parlamentet

8 739 121

Rådet

5 574 402

Kommissionen

53 776 115

Domstolen

10 650 803

Revisionsrätten

586 356

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

401 614

Regionkommittén

594 389

Totalt

80 322 800

Det inkomstbelopp som avsatts i enlighet med artikel 18.1 e–j i budgetförordningen uppskattas till 11 160 700 euro.

Rättslig grund

Beslut 69/13/Euratom, EKSG, EEG av den 16 januari 1969 om inrättande av Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer (EGT L 13, 18.1.1969, s. 19), särskilt artiklarna 5 och 7 i detta.

Europaparlamentets, rådets, kommissionens, domstolens, revisionsrättens, Ekonomiska och sociala kommitténs och Regionkommitténs beslut 2000/459/EG, EKSG, Euratom av den 20 juli 2000 om organisation och drift av Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer (EGT L 183, 22.7.2000, s. 12).

Rådets förordning (EG) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1), särskilt artiklarna 171–175 i denna.

26 01 20
Europeiska byrån för uttagningsprov för rekrytering av personal

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

25 121 640

–80 000

25 041 640

Anmärkningar

Det angivna beloppet motsvarar anslagen för Europeiska byrån för uttagningsprov för rekrytering av personal som anges i detalj i bilaga IV till denna del av utgiftsförteckningen för detta avsnitt.

Rättslig grund

Europaparlamentets, rådets, kommissionens, domstolens, revisionsrättens, Ekonomiska och sociala kommitténs, Regionkommitténs och EU-ombudsmannens beslut 2002/620/EG av den 25 juli 2002 om upprättande av Europeiska gemenskapernas byrå för uttagningsprov för rekrytering av personal (EGT L 197, 26.7.2002, s. 53).

26 01 21
Byrån för löneadministration och individuella ersättningar

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

30 442 870

– 347 870

30 095 000

Anmärkningar

Det angivna beloppet motsvarar anslagen för Byrån för löneadministration och individuella ersättningar, som anges i detalj i bilaga V till denna del av utgiftsförteckningen för detta avsnitt.

Det inkomstbelopp som avsatts i enlighet med artikel 18.1 e–j i budgetförordningen uppskattas till 780 000 euro.

Rättslig grund

Kommissionens beslut 2003/522/EG av den 6 november 2002 om inrättandet av byrån löneadministration och individuella ersättningar (EUT L 183, 22.7.2003, s. 30).

26 01 22
Infrastruktur- och logistikbyrån i Bryssel

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

56 135 834

– 513 000

55 622 834

Anmärkningar

Det uppförda beloppet motsvarar anslagen för Infrastruktur- och logistikbyrån i Bryssel vilket specificeras i bilaga VI till denna del av utgiftsberäkningen i detta avsnitt.

Det inkomstbelopp som avsatts i enlighet med artikel 18.1 e–j i budgetförordningen uppskattas till 340 000 euro.

Rättslig grund

Kommissionens beslut 2003/523/EG av den 6 november 2002 om inrättandet av Infrastruktur- och logistikbyrån i Bryssel (EUT L 183, 22.7.2003, s. 35).

26 01 23
Infrastruktur- och logistikbyrån i Luxemburg

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

22 575 397

– 171 000

22 404 397

Anmärkningar

Det uppförda beloppet motsvarar anslagen för Infrastruktur- och logistikbyrån i Luxemburg vilket specificeras i bilaga VII till denna del av utgiftsberäkningen i detta avsnitt.

Det inkomstbelopp som avsatts i enlighet med artikel 18.1 e–j i budgetförordningen uppskattas till 3 000 euro.

Rättslig grund

Kommissionens beslut 2003/524/EG av den 6 november 2002 om inrättandet av Infrastruktur- och logistikbyrån i Luxemburg (EUT L 183, 22.7.2003, s. 40).

AVDELNING 27

BUDGET

Övergripande mål

Verksamheterna inom detta politikområde kretsar huvudsakligen kring följande fem huvudaspekter:

Att från budgetmyndigheten – Europaparlamentet och rådet – skaffa fram de medel som behövs för att genomföra Europeiska unionens politik.

Att sköta budgetens lagstiftningsmässiga ram.

Att genomföra budgeten i termer av inkomster och utgifter under iakttagande av lagstiftningens ramar.

Att upprätta EU-institutionernas årsräkenskaper och rapportera om genomförandet av budgeten.

Att genom råd och utbildning och genom att tillhandahålla kontroll- och förvaltningsverktyg bidra till en sund ekonomisk förvaltning i kommissionens avdelningar.

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

27 01

ADMINISTRATIVA UTGIFTER INOM POLITIKOMRÅDET BUDGET

81 294 578

81 294 578

– 663 218

– 663 218

80 631 360

80 631 360

27 02

GENOMFÖRANDE AV BUDGETEN, KONTROLL OCH ANSVARSFRIHET

1 304 988 996

1 304 988 996

 

 

1 304 988 996

1 304 988 996

 

Avdelning 27 – Totalt

1 386 283 574

1 386 283 574

– 663 218

– 663 218

1 385 620 356

1 385 620 356

KAPITEL 27 01 —
ADMINISTRATIVA UTGIFTER INOM POLITIKOMRÅDET BUDGET

Avdelning

Kapitel

Artikel

Punkt

Rubrik

BP

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

27 01

ADMINISTRATIVA UTGIFTER INOM POLITIKOMRÅDET BUDGET

27 01 01

Utgifter avseende personal i aktiv tjänst inom politikområdet budget

5

40 220 247 (92)

– 631 102

39 589 145 (92)

 

Artikel 27 01 01 – Delsumma

 

40 220 247

– 631 102

39 589 145

27 01 02

Extern personal och andra administrativa utgifter till stöd för politikområdet budget

27 01 02 01

Extern personal inom GD Budget

5

4 973 663

–32 116

4 941 547

27 01 02 09

Extern personal – Ej decentraliserad förvaltning

5

2 255 504

 

2 255 504

27 01 02 11

Andra administrativa utgifter inom GD Budget

5

6 452 629 (93)

 

6 452 629 (93)

27 01 02 19

Andra administrativa utgifter – Ej decentraliserad förvaltning

5

14 512 648

 

14 512 648

 

Artikel 27 01 02 – Delsumma

 

28 194 444

–32 116

28 162 328

27 01 03

Fastigheter och därmed sammanhängande utgifter inom politikområdet budget

5

10 829 887

 

10 829 887

 

Artikel 27 01 03 – Delsumma

 

10 829 887

 

10 829 887

27 01 04

Stödutgifter för åtgärder inom politikområdet budget

5

280 000

 

280 000

 

Artikel 27 01 04 – Delsumma

 

280 000

 

280 000

27 01 12

Redovisning

27 01 12 01

Utgifter i samband med finansiella transaktioner

5

1 770 000

 

1 770 000

 

Artikel 27 01 12 – Delsumma

 

1 770 000

 

1 770 000

 

Kapitel 27 01 – Totalt

 

81 294 578

– 663 218

80 631 360

27 01 01
Utgifter avseende personal i aktiv tjänst inom politikområdet budget

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

40 220 247 (94)

– 631 102

39 589 145 (94)

27 01 02
Extern personal och andra administrativa utgifter till stöd för politikområdet budget

27 01 02 01
Extern personal inom GD Budget

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

4 973 663

–32 116

4 941 547

AVDELNING 28

REVISION

Övergripande mål

Målsättningen för detta politikområde är att effektivisera kommissionens verksamhet genom oberoende, effektiv och objektiv revision och rådgivning. Här ingår revision av de interna kontrollsystem som finns inom Europeiska kommissionen för att bedöma deras effektivitet och allmänt värdera hur effektivt kommissionens avdelningar genomför politikområden, program och åtgärder i syfte att bidra till ständiga förbättringar av dem. En annan målsättning är att hjälpa kommissionen och dess avdelningar med synpunkter, råd och rekommendationer i fråga om riskbedömning, säkrande av tillgångar, efterlevnad av regler, exakt och tillförlitlig redovisnings- och förvaltningsinformation, internkontrollens kvalitet och åtgärdernas effektivitet. Dessa målsättningar bygger på uppgiftsbeskrivningen i budgetförordningen, och som föreskrivs i denna utförs de i enlighet med gällande internationella standarder, till exempel dem som utarbetats av Institute of Internal Auditors (IIA).

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

28 01

ADMINISTRATIVA UTGIFTER INOM POLITIKOMRÅDET REVISION

10 729 106

– 126 636

10 602 470

28 AWBL-01

ADMINISTRATIVT STÖD OCH SAMORDNING FÖR INTERNREVISIONSTJÄNSTEN

 

 

 

28 AWBL-02

INTERNREVISIONSTJÄNSTEN

 

 

 

28 AWBL-03

POLITISK STRATEGI OCH SAMORDNING FÖR INTERNREVISIONSTJÄNSTEN

 

 

 

 

Avdelning 28 – Totalt

10 729 106

– 126 636

10 602 470

KAPITEL 28 01 —
ADMINISTRATIVA UTGIFTER INOM POLITIKOMRÅDET REVISION

Avdelning

Kapitel

Artikel

Punkt

Rubrik

BP

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

28 01

ADMINISTRATIVA UTGIFTER INOM POLITIKOMRÅDET REVISION

28 01 01

Utgifter avseende personal i aktiv tjänst i generaldirektorat inom politikområdet revision

5

7 152 136 (95)

– 112 225

7 039 911 (95)

 

Artikel 28 01 01 – Delsumma

 

7 152 136

– 112 225

7 039 911

28 01 02

Extern personal och andra administrativa utgifter till stöd för politikområdet revision

28 01 02 01

Extern personal i generaldirektorat inom politikområdet revision

5

1 023 494

–14 411

1 009 083

28 01 02 11

Andra administrativa utgifter i generaldirektorat inom politikområdet revision

5

631 881 (96)

 

631 881 (96)

 

Artikel 28 01 02 – Delsumma

 

1 655 375

–14 411

1 640 964

28 01 03

Fastigheter och därmed sammanhängande utgifter inom politikområdet revision

5

1 921 595

 

1 921 595

 

Artikel 28 01 03 – Delsumma

 

1 921 595

 

1 921 595

 

Kapitel 28 01 – Totalt

 

10 729 106

– 126 636

10 602 470

28 01 01
Utgifter avseende personal i aktiv tjänst i generaldirektorat inom politikområdet revision

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

7 152 136 (97)

– 112 225

7 039 911 (97)

28 01 02
Extern personal och andra administrativa utgifter till stöd för politikområdet revision

28 01 02 01
Extern personal i generaldirektorat inom politikområdet revision

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

1 023 494

–14 411

1 009 083

AVDELNING 29

STATISTIK

Övergripande mål

Området omfattar föreslagna åtgärder inom ramen för det statistiska programmet för 2003–2007. Förslaget tar upp tre huvudsakliga prioriteringar, nämligen

utvidgningen,

den ekonomiska och monetära unionen, och

konkurrenskraft, hållbar utveckling och den sociala agendan.

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

29 01

ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET STATISTIK

82 938 498

82 938 498

– 859 923

– 859 923

82 078 575

82 078 575

29 02

UTARBETANDE AV STATISTISK INFORMATION

49 218 000

44 000 000

 

 

49 218 000

44 000 000

29 49

ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR PROGRAM AVSEENDE ÅTAGANDEN ENLIGT DEN TIDIGARE BUDGETFÖRORDNINGEN

p.m.

 

 

p.m.

29 50

RESULTATMEKANISM FÖR POLITIKOMRÅDET STATISTIK

p.m.

 

 

p.m.

 

Avdelning 29 – Totalt

132 156 498

126 938 498

– 859 923

– 859 923

131 296 575

126 078 575

KAPITEL 29 01 —
ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET STATISTIK

Avdelning

Kapitel

Artikel

Punkt

Rubrik

BP

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

29 01

ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET STATISTIK

29 01 01

Utgifter för personal i aktiv tjänst inom politikområdet statistik

5

52 000 235 (98)

– 815 944

51 184 291 (98)

 

Artikel 29 01 01 – Delsumma

 

52 000 235

– 815 944

51 184 291

29 01 02

Extern personal och andra administrativa utgifter till stöd för politikområdet statistik

29 01 02 01

Extern personal

5

6 164 907

–43 979

6 120 928

29 01 02 11

Andra administrativa utgifter

5

6 041 320 (99)

 

6 041 320 (99)

 

Artikel 29 01 02 – Delsumma

 

12 206 227

–43 979

12 162 248

29 01 03

Byggnader med tillhörande utgifter inom politikområdet statistik

5

14 022 036

 

14 022 036

 

Artikel 29 01 03 – Delsumma

 

14 022 036

 

14 022 036

29 01 04

Stödutgifter för verksamhet inom politikområdet statistik

29 01 04 01

Åtgärder inom området statistisk information – Administrativa utgifter

3

4 110 000

 

4 110 000

29 01 04 02

Datakommunikationsnät på statistikområdet (Edicom) – Administrativa utgifter

3

600 000

 

600 000

 

Artikel 29 01 04 – Delsumma

 

4 710 000

 

4 710 000

 

Kapitel 29 01 – Totalt

 

82 938 498

– 859 923

82 078 575

29 01 01
Utgifter för personal i aktiv tjänst inom politikområdet statistik

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

52 000 235 (100)

– 815 944

51 184 291 (100)

29 01 02
Extern personal och andra administrativa utgifter till stöd för politikområdet statistik

29 01 02 01
Extern personal

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

6 164 907

–43 979

6 120 928

AVDELNING 30

PENSIONER

Övergripande mål

Att utföra uppgifter av hög kvalitet i fråga om lagstiftning, stöd och tjänster till nytta för pensionerade tjänstemän vid kommissionen och de andra institutionerna.

Att bidra till framgång för kommissionens administrativa reform genom att förbättra innehållet i dessa uppgifter i fråga om lagstiftning, stöd och tjänster, och genom att utföra dem bättre.

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

30 01

ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET PENSIONER OCH DÄRMED SAMMANHÄNGANDE UTGIFTER

914 968 000

–15 197 000

899 771 000

 

Avdelning 30 – Totalt

914 968 000

–15 197 000

899 771 000

KAPITEL 30 01 —
ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET PENSIONER OCH DÄRMED SAMMANHÄNGANDE UTGIFTER

Avdelning

Kapitel

Artikel

Punkt

Rubrik

BP

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

30 01

ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET PENSIONER OCH DÄRMED SAMMANHÄNGANDE UTGIFTER

30 01 13

Pensioner

30 01 13 01

Avgångsersättningar

5

1 755 000

 

1 755 000

30 01 13 02

Pensioner för tidigare ledamöter och deras underhållsberättigade efterlevande

5

3 889 000

 

3 889 000

30 01 13 03

Anpassningar av ersättningar

5

860 000

 

860 000

30 01 13 04

Ersättningar till anställda som står till förfogande, har avgått i tjänstens intresse eller entledigats

5

37 924 000

– 702 000

37 222 000

30 01 13 05

Sjukförsäkring

5

1 323 000

 

1 323 000

30 01 13 06

Anpassningar av diverse ersättningar

5

3 290 000

 

3 290 000

30 01 13 07

Pensioner och avgångsvederlag

5

775 107 000

–14 495 000

760 612 000

30 01 13 09

Sjukförsäkring

5

26 185 000

 

26 185 000

30 01 13 11

Anpassningar av pensioner och diverse ersättningar

5

64 635 000

 

64 635 000

 

Artikel 30 01 13 – Delsumma

 

914 968 000

–15 197 000

899 771 000

 

Kapitel 30 01 – Totalt

 

914 968 000

–15 197 000

899 771 000

30 01 13
Pensioner

30 01 13 04
Ersättningar till anställda som står till förfogande, har avgått i tjänstens intresse eller entledigats

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

37 924 000

– 702 000

37 222 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka ersättningar till tjänstemän som

står till förfogande till följd av en nedskärning av antalet tjänster vid institutionen,

innehar en tjänst i lönegrad A 1 eller A 2 som dras in i tjänstens intresse.

Det skall även täcka kostnaderna som uppstår vid tillämpningen av rådets förordningar om särskilda eller tillfälliga åtgärder vid tjänstemäns eller tillfälligt anställdas slutgiltiga utträde ur tjänsten.

Rättslig grund

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna.

Rådets förordning (EEG) nr 1857/89 av den 21 juni 1989 om införande av särskilda och tillfälliga åtgärder vid tjänstemäns avgång från tjänsten inom Europeiska gemenskaperna (EGT L 181, 28.6.1989, s. 2).

Rådets förordning (EG, Euratom) nr 1746/2002 av den 30 september 2002 om införande, inom ramen för reformeringen av kommissionen, av särskilda åtgärder när det gäller definitiv avgång från tjänsten för tjänstemän vid Europeiska gemenskaperna som är fast anställda vid Europeiska gemenskapernas kommission (EGT L 264, 2.10.2002, s. 1).

30 01 13 07
Pensioner och avgångsvederlag

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

775 107 000

–14 495 000

760 612 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka

avgångspensioner för tjänstemän och tillfälligt anställda vid alla Europeiska gemenskapernas institutioner, inklusive avgångspensioner som utbetalas från anslag till forskning och teknisk utveckling,

invalidpensioner för tjänstemän och tillfälligt anställda vid alla Europeiska gemenskapernas institutioner, inklusive invalidpensioner som utbetalas från anslag till forskning och teknisk utveckling,

efterlevandepensioner för tjänstemän och tillfälligt anställda vid alla Europeiska gemenskapernas institutioner, inklusive efterlevandepensioner som utbetalas från anslag till forskning och teknisk utveckling,

avgångsvederlag för tjänstemän och tillfälligt anställda vid alla Europeiska gemenskapernas institutioner, inklusive avgångsvederlag som utbetalas från anslag till forskning och teknisk utveckling,

utbetalningar av det försäkringtekniska värdet av avgångspensionsrättigheter,

utbetalningar (pensionstillägg) till personer som deporterades eller internerades under sin tid i motståndsrörelsen (eller deras efterlevande).

Rättslig grund

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna.

Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna.

PUBLIKATIONSBYRÅN

INKOMSTER

AVDELNING 4

DIVERSE SKATTER, PÅLAGOR OCH AVGIFTER TILL GEMENSKAPERNA

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

4 0

AVDRAG FRÅN ARBETSERSÄTTNINGAR

3 023 366

– 670 366

2 353 000

4 1

AVGIFTER TILL PENSIONSSYSTEMET

2 536 978

255 022

2 792 000

 

Avdelning 4 – Totalt

5 560 344

– 415 344

5 145 000

KAPITEL 4 0 —
AVDRAG FRÅN ARBETSERSÄTTNINGAR

Avdelning

Kapitel

Artikel

Punkt

Rubrik

Budget 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

4 0

AVDRAG FRÅN ARBETSERSÄTTNINGAR

4 0 0

Inkomster från skatt på löner och ersättningar till tjänstemän och övriga anställda

2 648 708

– 568 708

2 080 000

 

Artikel 4 0 0 – Delsumma

2 648 708

– 568 708

2 080 000

4 0 3

Inkomster från den tillfälliga avgiften på löner till medlemmar och ledamöter av institutionerna, tjänstemän och övriga anställda i aktiv tjänst

p.m.

 

p.m.

 

Artikel 4 0 3 – Delsumma

p.m.

 

p.m.

4 0 4

Inkomster från den särskilda avgiften på lönerna för institutionernas ledamöter, tjänstemän och andra anställda i aktiv tjänst

374 658

– 101 658

273 000

 

Artikel 4 0 4 – Delsumma

374 658

– 101 658

273 000

 

Kapitel 4 0 – Totalt

3 023 366

– 670 366

2 353 000

4 0 0
Inkomster från skatt på löner och ersättningar till tjänstemän och övriga anställda

Budget 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

2 648 708

– 568 708

2 080 000

Anmärkningar

Dessa inkomster omfattar all skatt på löner och ersättningar till tjänstemän och övriga anställda vid publikationsbyrån som dras av varje månad från lönen.

Rättslig grund

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna.

Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna.

Rådets förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 260/68 av den 29 februari 1968 om villkoren för och förfarandet vid skatt till Europeiska gemenskaperna (EGT L 56, 4.3.1968, s. 8), senast ändrad genom förordning (EG, Euratom) nr 1750/2002 (EGT L 264, 2.10.2002, s. 15).

Referensrättsakter

Protokollet om Europeiska gemenskapernas immunitet och privilegier, särskilt artikel 13 i detta.

4 0 3
Inkomster från den tillfälliga avgiften på löner till medlemmar och ledamöter av institutionerna, tjänstemän och övriga anställda i aktiv tjänst

Budget 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

p.m.

 

p.m.

Anmärkningar

Denna artikel omfattar alla inkomster från den tillfälliga avgift som varje månad dras från lönen för tjänstemän och övriga anställda i aktiv tjänst vid publikationsbyrån.

Rättslig grund

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna.

Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna.

4 0 4
Inkomster från den särskilda avgiften på lönerna för institutionernas ledamöter, tjänstemän och andra anställda i aktiv tjänst

Budget 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

374 658

– 101 658

273 000

Anmärkningar

Rättslig grund

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna.

Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna.

KAPITEL 4 1 —
AVGIFTER TILL PENSIONSSYSTEMET

Avdelning

Kapitel

Artikel

Punkt

Rubrik

Budget 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

4 1

AVGIFTER TILL PENSIONSSYSTEMET

4 1 0

Personalens avgifter till pensionssystemet

2 536 978

255 022

2 792 000

 

Artikel 4 1 0 – Delsumma

2 536 978

255 022

2 792 000

 

Kapitel 4 1 – Totalt

2 536 978

255 022

2 792 000

4 1 0
Personalens avgifter till pensionssystemet

Budget 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

2 536 978

255 022

2 792 000

Anmärkningar

Tidigare artikel 4 0 1

Dessa inkomster omfattar alla de avgifter för finansiering av pensionssystemet som varje månad dras från lönerna för de anställda vid publikationsbyrån enligt tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna.

Rättslig grund

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna.

Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna.

UTGIFTER

Avdelning

Rubrik

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

A2

PUBLIKATIONSBYRÅN

80 978 052

– 655 252

80 322 800

 

Utgifter – Totalt

80 978 052

– 655 252

80 322 800

AVDELNING A2

PUBLIKATIONSBYRÅN

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

A2 01

ADMINISTRATIVA UTGIFTER

67 327 952

– 655 252

66 672 700

A2 02

SÄRSKILD VERKSAMHET

13 650 100

 

13 650 100

A2 10

RESERVER

p.m.

 

p.m.

 

Avdelning A2 – Totalt

80 978 052

– 655 252

80 322 800

KAPITEL A2 01 —
ADMINISTRATIVA UTGIFTER

Avdelning

Kapitel

Artikel

Punkt

Rubrik

BP

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

A2 01

ADMINISTRATIVA UTGIFTER

A2 01 01

UTGIFTER FÖR PERSONAL I AKTIV TJÄNST

 

45 623 652

– 655 252

44 968 400

 

Artikel A2 01 01 – Delsumma

 

45 623 652

– 655 252

44 968 400

A2 01 02

EXTERN PERSONAL OCH ANDRA FÖRVALTNINGSUTGIFTER

A2 01 02 01

Extern personal

 

4 638 600

 

4 638 600

A2 01 02 11

Övriga förvaltningsutgifter

 

693 800

 

693 800

 

Artikel A2 01 02 – Delsumma

 

5 332 400

 

5 332 400

A2 01 03

BYGGNADER MED TILLHÖRANDE UTGIFTER

 

15 872 000

 

15 872 000

 

Artikel A2 01 03 – Delsumma

 

15 872 000

 

15 872 000

A2 01 08

UTGIFTER FÖR JURIDISK HJÄLP

 

1 000

 

1 000

 

Artikel A2 01 08 – Delsumma

 

1 000

 

1 000

A2 01 12

UTGIFTER I SAMBAND MED FINANSIELLA TRANSAKTIONER

 

p.m.

 

p.m.

 

Artikel A2 01 12 – Delsumma

 

p.m.

 

p.m.

A2 01 50

PERSONALPOLITIK OCH FÖRVALTNING

 

447 700

 

447 700

 

Artikel A2 01 50 – Delsumma

 

447 700

 

447 700

A2 01 51

INFRASTRUKTURPOLITIK OCH FÖRVALTNING

 

19 200

 

19 200

 

Artikel A2 01 51 – Delsumma

 

19 200

 

19 200

A2 01 60

UTGIFTER FÖR DOKUMENTATION OCH BÖCKER

 

32 000

 

32 000

 

Artikel A2 01 60 – Delsumma

 

32 000

 

32 000

 

Kapitel A2 01 – Totalt

 

67 327 952

– 655 252

66 672 700

01 01
Utgifter för personal i aktiv tjänst

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

45 623 652

– 655 252

44 968 400

Anmärkningar

Tidigare punkt A2 01 01 01

Detta anslag är avsett att täcka följande utgifter för tjänstemän och tillfälligt anställda som innehar en tjänst som anges i tjänsteförteckningen:

Löner, andra ersättningar och utbetalningar med anknytning till lön.

Försäkring mot olycksfall och sjukdom samt andra socialförsäkringsutgifter.

Arbetslöshetsförsäkring för tillfälligt anställda och utbetalningar som institutionen skall verkställa för att tillfälligt anställda skall få eller bibehålla pensionsrättigheter i sitt ursprungsland.

Diverse ersättningar och bidrag.

Effekter av korrigeringskoefficienter som tillämpas på löner till tjänstemän och tillfälligt anställda samt effekter av korrigeringskoefficienter som tillämpas på den del av inkomsterna som förs över till ett annat land än anställningslandet.

Resekostnader för tjänstemän och tillfälligt anställda (inklusive familjemedlemmar) då de tillträder eller lämnar en tjänst eller vid förflyttning till en annan anställningsort.

Bosättningsbidrag och flyttbidrag till tjänstemän och tillfälligt anställda som är tvungna att byta bostadsort då de tillträder en tjänst eller förflyttas till en ny anställningsort och då de slutgiltigt frånträder tjänsten och bosätter sig på en annan ort.

Flyttkostnader för tjänstemän och tillfälligt anställda som är tvungna att byta bostadsort då de tillträder en tjänst eller förflyttas till en ny anställningsort och då de slutgiltigt frånträder tjänsten och bosätter sig på en annan ort.

Effekter av eventuella lönejusteringar som rådet godkänner under budgetåret.

Det inkomstbelopp som avsatts i enlighet med artikel 18.1 e–j i budgetförordningen uppskattas till 100 euro.

Rättslig grund

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna.

Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna.

Rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).

EUROPEISKA BYRÅN FÖR BEDRÄGERIBEKÄMPNING

INKOMSTER

AVDELNING 4

DIVERSE GEMENSKAPSSKATTER OCH GEMENSKAPSAVGIFTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

4 0

AVDRAG FRÅN ARBETSERSÄTTNINGAR

2 660 000

–65 000

2 595 000

4 1

PERSONALENS AVGIFTER TILL PENSIONSSYSTEMET

2 085 000

–53 000

2 032 000

 

Avdelning 4 – Totalt

4 745 000

– 118 000

4 627 000

KAPITEL 4 0 —
AVDRAG FRÅN ARBETSERSÄTTNINGAR

Avdelning

Kapitel

Artikel

Punkt

Rubrik

Budget 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

4 0

AVDRAG FRÅN ARBETSERSÄTTNINGAR

4 0 0

Inkomster från skatt på löner och ersättningar till tjänstemän och övriga anställda

2 532 000

–61 000

2 471 000

 

Artikel 4 0 0 – Delsumma

2 532 000

–61 000

2 471 000

4 0 3

Inkomster från den tillfälliga avgiften på löner till institutionernas ledamöter, tjänstemän och övriga anställda i aktiv tjänst

p.m.

 

p.m.

 

Artikel 4 0 3 – Delsumma

p.m.

 

p.m.

4 0 4

Inkomster från den särskilda avgiften på lönerna till institutionernas ledamöter, tjänstemän och övriga anställda i aktiv tjänst

128 000

–4 000

124 000

 

Artikel 4 0 4 – Delsumma

128 000

–4 000

124 000

 

Kapitel 4 0 – Totalt

2 660 000

–65 000

2 595 000

4 0 0
Inkomster från skatt på löner och ersättningar till tjänstemän och övriga anställda

Budget 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

2 532 000

–61 000

2 471 000

Anmärkningar

Dessa inkomster omfattar all den skatt på löner och ersättningar till tjänstemän och övriga anställda som varje månad dras av från lönen för anställda vid Europeiska byrån för bedrägeribekämpning.

Rättslig grund

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna.

Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna.

4 0 3
Inkomster från den tillfälliga avgiften på löner till institutionernas ledamöter, tjänstemän och övriga anställda i aktiv tjänst

Budget 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

p.m.

 

p.m.

Anmärkningar

Denna artikel omfattar alla inkomster från den tillfälliga avgift som varje månad dras från lönen för tjänstemän och övriga anställda i aktiv tjänst vid Europeiska byrån för bedrägeribekämpning.

Rättslig grund

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 66a i dessa.

Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna.

4 0 4
Inkomster från den särskilda avgiften på lönerna till institutionernas ledamöter, tjänstemän och övriga anställda i aktiv tjänst

Budget 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

128 000

–4 000

124 000

Anmärkningar

Denna artikel omfattar alla inkomster från den tillfälliga avgift som varje månad dras från lönen för tjänstemän och övriga anställda i aktiv tjänst vid Europeiska byrån för bedrägeribekämpning.

Rättslig grund

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna.

Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna.

KAPITEL 4 1 —
PERSONALENS AVGIFTER TILL PENSIONSSYSTEMET

Avdelning

Kapitel

Artikel

Punkt

Rubrik

Budget 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

4 1

PERSONALENS AVGIFTER TILL PENSIONSSYSTEMET

4 1 0

Personalens avgifter till pensionssystemet

2 085 000

–53 000

2 032 000

 

Artikel 4 1 0 – Delsumma

2 085 000

–53 000

2 032 000

 

Kapitel 4 1 – Totalt

2 085 000

–53 000

2 032 000

4 1 0
Personalens avgifter till pensionssystemet

Budget 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

2 085 000

–53 000

2 032 000

Anmärkningar

Tidigare artikel 4 0 1

Dessa inkomster omfattar alla de avgifter som varje månad dras från lönerna för de anställda vid Europeiska byrån för bedrägeribekämpning enligt artikel 83.2 i tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna och skall användas för att finansiera pensionssystemet.

Rättslig grund

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna.

Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna.

UTGIFTER

Avdelning

Rubrik

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

A3

BYRÅN FÖR BEDRÄGERIBEKÄMPNING (OLAF) – DRIFTSUTGIFTER FÖR BYRÅN FÖR BEDRÄGERIBEKÄMPNING

47 140 900

– 465 900

46 675 000

 

Utgifter – Totalt

47 140 900

– 465 900

46 675 000

AVDELNING A3

BYRÅN FÖR BEDRÄGERIBEKÄMPNING (OLAF) – DRIFTSUTGIFTER FÖR BYRÅN FÖR BEDRÄGERIBEKÄMPNING

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

A3 01

ADMINISTRATIVA UTGIFTER

45 240 900

– 465 900

44 775 000

A3 02

FINANSIERING AV ÅTGÄRDER FÖR BEDRÄGERIBEKÄMPNING

1 700 000

 

1 700 000

A3 03

UTGIFTER FÖR ÖVERVAKNINGSKOMMITTÉNS LEDAMÖTERS ÄMBETSUTÖVNING

200 000

 

200 000

A3 10

RESERVER

p.m.

 

p.m.

 

Avdelning A3 – Totalt

47 140 900

– 465 900

46 675 000

KAPITEL A3 01 —
ADMINISTRATIVA UTGIFTER

Avdelning

Kapitel

Artikel

Punkt

Rubrik

BP

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

A3 01

ADMINISTRATIVA UTGIFTER

A3 01 01

Utgifter för personal i aktiv tjänst

 

30 442 900

– 465 900

29 977 000

 

Artikel A3 01 01 – Delsumma

 

30 442 900

– 465 900

29 977 000

A3 01 02

Extern personal och andra administrativa utgifter

A3 01 02 01

Extern personal

 

2 814 000

 

2 814 000

A3 01 02 11

Övriga förvaltningsutgifter

 

2 171 000

 

2 171 000

 

Artikel A3 01 02 – Delsumma

 

4 985 000

 

4 985 000

A3 01 03

Byggnader med tillhörande utgifter inom detta politikområde

 

9 803 000

 

9 803 000

 

Artikel A3 01 03 – Delsumma

 

9 803 000

 

9 803 000

A3 01 08

Utgifter för juridisk hjälp

 

p.m.

 

p.m.

 

Artikel A3 01 08 – Delsumma

 

p.m.

 

p.m.

A3 01 12

Utgifter i samband med finansiella transaktioner

 

p.m.

 

p.m.

 

Artikel A3 01 12 – Delsumma

 

p.m.

 

p.m.

A3 01 50

Personalpolitik och förvaltning

 

p.m.

 

p.m.

 

Artikel A3 01 50 – Delsumma

 

p.m.

 

p.m.

A3 01 51

Infrastrukturpolitik och förvaltning

 

p.m.

 

p.m.

 

Artikel A3 01 51 – Delsumma

 

p.m.

 

p.m.

A3 01 60

Utgifter för dokumentation och böcker

 

10 000

 

10 000

 

Artikel A3 01 60 – Delsumma

 

10 000

 

10 000

 

Kapitel A3 01 – Totalt

 

45 240 900

– 465 900

44 775 000

A3 01 01
Utgifter för personal i aktiv tjänst

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

30 442 900

– 465 900

29 977 000

Anmärkningar

Tidigare punkt A3 01 01 01

Detta anslag är avsett att täcka följande utgifter för tjänstemän och tillfälligt anställda som innehar en tjänst som anges i tjänsteförteckningen:

Löner, andra ersättningar och tillägg till lön.

Försäkring mot olycksfall och sjukdom samt andra avgifter för social trygghet.

Arbetslöshetsförsäkring för tillfälligt anställda och utbetalningar som institutionen skall verkställa för att tillfälligt anställda skall få eller bibehålla pensionsrättigheter i sitt ursprungsland.

Diverse ersättningar och bidrag.

Resekostnader för tjänstemän och tillfälligt anställda (inklusive familjemedlemmar) då de tillträder eller lämnar en tjänst eller vid förflyttning till en annan anställningsort.

Bosättningsbidrag och flyttbidrag till tjänstemän och tillfälligt anställda som är tvungna att byta bostadsort då de tillträder en tjänst eller förflyttas till en ny anställningsort och då de slutgiltigt frånträder tjänsten och bosätter sig på en annan ort.

Flyttkostnader för tjänstemän och tillfälligt anställda som är tvungna att byta bostadsort då de tillträder en tjänst eller förflyttas till en ny anställningsort och då de slutgiltigt frånträder tjänsten och bosätter sig på en annan ort.

Effekter av korrigeringskoefficienter som tillämpas på löner till tjänstemän och tillfälligt anställda samt effekter av korrigeringskoefficienter som tillämpas på den av inkomsterna som förs över till ett annat land än anställningslandet.

Kostnader för alla anpassningar av löner som rådet godkänner under budgetåret.

Det inkomstbelopp som avsatts i enlighet med artikel 18.1 e–j i budgetförordningen uppskattas till 4 624 664 euro.

Rättslig grund

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna.

Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna.

Rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS BYRÅ FÖR UTTAGNINGSPROV FÖR REKRYTERING AV PERSONAL

INKOMSTER

AVDELNING 4

DIVERSE GEMENSKAPSSKATTER OCH GEMENSKAPSAVGIFTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

4 0

AVDRAG FRÅN ARBETSERSÄTTNINGAR

267 000

–3 000

264 000

4 1

BIDRAG TILL PENSIONSSYSTEMET

255 000

–4 000

251 000

 

Avdelning 4 – Totalt

522 000

–7 000

515 000

KAPITEL 4 0 —
AVDRAG FRÅN ARBETSERSÄTTNINGAR

Avdelning

Kapitel

Artikel

Punkt

Rubrik

Budget 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

4 0

AVDRAG FRÅN ARBETSERSÄTTNINGAR

4 0 0

Inkomster från skatt på löner och ersättningar till tjänstemän och övriga anställda

266 000

–3 000

263 000

 

Artikel 4 0 0 – Delsumma

266 000

–3 000

263 000

4 0 3

Inkomster från den tillfälliga avgiften på löner till institutionernas ledamöter, tjänstemän och övriga anställda i aktiv tjänst

p.m.

 

p.m.

 

Artikel 4 0 3 – Delsumma

p.m.

 

p.m.

4 0 4

Inkomster från den särskilda avgiften på lönerna till institutionernas ledamöter, tjänstemän och övriga anställda i aktiv tjänst

1 000

 

1 000

 

Artikel 4 0 4 – Delsumma

1 000

 

1 000

 

Kapitel 4 0 – Totalt

267 000

–3 000

264 000

4 0 0
Inkomster från skatt på löner och ersättningar till tjänstemän och övriga anställda

Budget 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

266 000

–3 000

263 000

Anmärkningar

Dessa inkomster omfattar all skatt på löner och ersättningar till tjänstemän och övriga anställda som varje månad dras av från lönen för anställda vid byrån.

Rättslig grund

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna.

Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna.

Rådets förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 260/68 av den 29 februari 1968 om villkoren för och förfarandet vid skatt till Europeiska gemenskaperna (EGT L 56, 4.3.1968, s. 8), senast ändrad genom förordning (EG, Euratom) nr 1750/2002 (EGT L 264, 2.10.2002, s. 15).

Referensrättsakter

Protokollet om Europeiska gemenskapernas immunitet och privilegier, särskilt artikel 13 i detta.

4 0 3
Inkomster från den tillfälliga avgiften på löner till institutionernas ledamöter, tjänstemän och övriga anställda i aktiv tjänst

Budget 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

p.m.

 

p.m.

Anmärkningar

Denna artikel omfattar alla inkomster från den tillfälliga avgift för tjänstemän och övriga anställda i aktiv tjänst som varje månad dras från lönerna för de anställda vid byrån.

Rättslig grund

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna.

Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna.

4 0 4
Inkomster från den särskilda avgiften på lönerna till institutionernas ledamöter, tjänstemän och övriga anställda i aktiv tjänst

Budget 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

1 000

 

1 000

Anmärkningar

Rättslig grund

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna.

Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna.

KAPITEL 4 1 —
BIDRAG TILL PENSIONSSYSTEMET

Avdelning

Kapitel

Artikel

Punkt

Rubrik

Budget 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

4 1

BIDRAG TILL PENSIONSSYSTEMET

4 1 0

Personalens avgifter till pensionssystemet

255 000

–4 000

251 000

 

Artikel 4 1 0 – Delsumma

255 000

–4 000

251 000

 

Kapitel 4 1 – Totalt

255 000

–4 000

251 000

4 1 0
Personalens avgifter till pensionssystemet

Budget 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

255 000

–4 000

251 000

Anmärkningar

Tidigare artikel 4 0 1

Dessa inkomster omfattar alla de avgifter som varje månad dras från lönerna för de anställda vid byrån enligt tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna och skall användas för att finansiera pensionssystemet.

Rättslig grund

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna.

Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna.

UTGIFTER

Avdelning

Rubrik

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

A4

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS BYRÅ FÖR UTTAGNINGSPROV FÖR REKRYTERING AV PERSONAL

25 121 640

–80 000

25 041 640

 

Utgifter – Totalt

25 121 640

–80 000

25 041 640

AVDELNING A4

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS BYRÅ FÖR UTTAGNINGSPROV FÖR REKRYTERING AV PERSONAL

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

A4 01

FÖRVALTNINGS- OCH STÖDUTGIFTER

14 793 800

–80 000

14 713 800

A4 02

SAMARBETE MELLAN INSTITUTIONERNA, GEMENSAMMA TJÄNSTER OCH VERKSAMHETER

6 994 840

 

6 994 840

A4 03

INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE FÖR UTBILDNING

3 333 000

 

3 333 000

A4 10

RESERVER

p.m.

 

p.m.

 

Avdelning A4 – Totalt

25 121 640

–80 000

25 041 640

KAPITEL A4 01 —
FÖRVALTNINGS- OCH STÖDUTGIFTER

Avdelning

Kapitel

Artikel

Punkt

Rubrik

BP

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

A4 01

FÖRVALTNINGS- OCH STÖDUTGIFTER

A4 01 01

Utgifter för personal i aktiv tjänst

 

7 280 700

–80 000

7 200 700

 

Artikel A4 01 01 – Delsumma

 

7 280 700

–80 000

7 200 700

A4 01 02

Extern personal och andra administrativa utgifter

A4 01 02 01

Extern personal

 

1 747 300

 

1 747 300

A4 01 02 11

Övriga förvaltningsutgifter

 

1 707 000

 

1 707 000

 

Artikel A4 01 02 – Delsumma

 

3 454 300

 

3 454 300

A4 01 03

Byggnader med tillhörande utgifter

 

4 018 800

 

4 018 800

 

Artikel A4 01 03 – Delsumma

 

4 018 800

 

4 018 800

A4 01 08

Utgifter för juridisk hjälp

 

p.m.

 

p.m.

 

Artikel A4 01 08 – Delsumma

 

p.m.

 

p.m.

A4 01 12

Utgifter i samband med finansiella transaktioner

 

p.m.

 

p.m.

 

Artikel A4 01 12 – Delsumma

 

p.m.

 

p.m.

A4 01 50

Personalpolitik och förvaltning

 

p.m.

 

p.m.

 

Artikel A4 01 50 – Delsumma

 

p.m.

 

p.m.

A4 01 51

Infrastrukturpolitik och förvaltning

 

p.m.

 

p.m.

 

Artikel A4 01 51 – Delsumma

 

p.m.

 

p.m.

A4 01 60

Bibliotek, inköp av böcker

 

40 000

 

40 000

 

Artikel A4 01 60 – Delsumma

 

40 000

 

40 000

 

Kapitel A4 01 – Totalt

 

14 793 800

–80 000

14 713 800

A4 01 01
Utgifter för personal i aktiv tjänst

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

7 280 700

–80 000

7 200 700

Anmärkningar

Tidigare punkt A4 01 01 01

Detta anslag är avsett att täcka följande utgifter för tjänstemän och tillfälligt anställda som innehar en tjänst som anges i tjänsteförteckningen:

Löner, andra ersättningar och utbetalningar med anknytning till lön.

Försäkring mot olycksfall och sjukdom samt andra socialförsäkringsutgifter.

Arbetslöshetsförsäkring för tillfälligt anställda och utbetalningar som institutionen skall verkställa för att tillfälligt anställda skall få eller bibehålla pensionsrättigheter i sitt ursprungsland.

Diverse ersättningar och bidrag.

Effekter av korrigeringskoefficienter som tillämpas på löner till tjänstemän och tillfälligt anställda samt effekter av korrigeringskoefficienter som tillämpas på den del av inkomsterna som förs över till ett annat land än anställningslandet.

Resekostnader för tjänstemännen och tillfälligt anställda (inklusive familjemedlemmar) då de tillträder eller lämnar en tjänst eller vid förflyttning till en annan anställningsort.

Bosättningsbidrag och flyttbidrag till tjänstemän och tillfälligt anställda som är tvungna att byta bostadsort då de tillträder en tjänst eller förflyttas till en ny anställningsort och då de slutgiltigt frånträder tjänsten och bosätter sig på en annan ort.

Flyttkostnader för tjänstemän och tillfälligt anställda som är tvungna att byta bostadsort då de tillträder en tjänst, förflyttas till en ny anställningsort och då de slutgiltigt lämnar tjänsten och bosätter sig på en annan ort.

Effekter av eventuella lönejusteringar som rådet beslutar under budgetåret.

Schablonmässiga ersättningar och timersättning vid övertid för tjänstemän och extraanställda i anställningskategorierna C och D samt för lokalt anställda som inte har kunnat få kompensationsledigt enligt fastställda förfaranden.

Dagtraktamenten för tjänstemän och tillfälligt anställda som kan påvisa att de måste byta bostadsort då de tillträder en tjänst eller förflyttas till en ny anställningsort.

De ytterligare utgifter som uppstår till följd av att gemenskapens tjänstemän uppehåller annan tjänst, i form av de tillägg och återbetalningar av omkostnader som tjänstemännen har rätt till i samband därmed. Det skall också täcka kostnader i samband med specialiserad utbildningspraktik inom nationella förvaltningar eller inom organisationer i medlemsstaterna eller i tredjeland.

Rättslig grund

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna.

Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna.

Rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).

BYRÅN FÖR LÖNEADMINISTRATION OCH UTBETALNING AV INDIVIDUELLA ERSÄTTNINGAR

INKOMSTER

AVDELNING 4

DIVERSE GEMENSKAPSSKATTER OCH GEMENSKAPSAVGIFTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

4 0

AVDRAG FRÅN ARBETSERSÄTTNINGAR

794 000

–16 000

778 000

4 1

BIDRAG TILL PENSIONSSYSTEMET

827 000

–20 000

807 000

 

Avdelning 4 – Totalt

1 621 000

–36 000

1 585 000

KAPITEL 4 0 —
AVDRAG FRÅN ARBETSERSÄTTNINGAR

Avdelning

Kapitel

Artikel

Punkt

Rubrik

Budget 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

4 0

AVDRAG FRÅN ARBETSERSÄTTNINGAR

4 0 0

Inkomster från skatt på löner och ersättningar till tjänstemän och övriga anställda

780 000

–15 000

765 000

 

Artikel 4 0 0 – Delsumma

780 000

–15 000

765 000

4 0 3

Inkomster från den tillfälliga avgiften på löner till institutionernas ledamöter, tjänstemän och övriga anställda i aktiv tjänst

p.m.

 

p.m.

 

Artikel 4 0 3 – Delsumma

p.m.

 

p.m.

4 0 4

Inkomster från den särskilda avgiften på lönerna till institutionernas ledamöter, tjänstemän och övriga anställda i aktiv tjänst

14 000

–1 000

13 000

 

Artikel 4 0 4 – Delsumma

14 000

–1 000

13 000

 

Kapitel 4 0 – Totalt

794 000

–16 000

778 000

4 0 0
Inkomster från skatt på löner och ersättningar till tjänstemän och övriga anställda

Budget 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

780 000

–15 000

765 000

Anmärkningar

Dessa inkomster omfattar all skatt på löner och ersättningar till tjänstemän och övriga anställda som varje månad dras av från lönen för anställda vid byrån.

Rättslig grund

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna.

Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna.

Rådets förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 260/68 av den 29 februari 1968 om villkoren för och förfarandet vid skatt till Europeiska gemenskaperna (EGT L 56, 4.3.1968, s. 8), senast ändrad genom förordning (EG, Euratom) nr 1750/2002 (EGT L 264, 2.10.2002, s. 15).

Referensrättsakter

Protokollet om Europeiska gemenskapernas immunitet och privilegier, särskilt artikel 13 i detta.

4 0 3
Inkomster från den tillfälliga avgiften på löner till institutionernas ledamöter, tjänstemän och övriga anställda i aktiv tjänst

Budget 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

p.m.

 

p.m.

Anmärkningar

Denna artikel omfattar alla inkomster från den tillfälliga avgift som varje månad dras från lönen för tjänstemän och övriga anställda i aktiv tjänst vid byrån.

Rättslig grund

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna.

Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna.

4 0 4
Inkomster från den särskilda avgiften på lönerna till institutionernas ledamöter, tjänstemän och övriga anställda i aktiv tjänst

Budget 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

14 000

–1 000

13 000

Anmärkningar

Rättslig grund

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna.

Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna.

KAPITEL 4 1 —
BIDRAG TILL PENSIONSSYSTEMET

Avdelning

Kapitel

Artikel

Punkt

Rubrik

Budget 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

4 1

BIDRAG TILL PENSIONSSYSTEMET

4 1 0

Personalens avgifter till pensionssystemet

827 000

–20 000

807 000

 

Artikel 4 1 0 – Delsumma

827 000

–20 000

807 000

 

Kapitel 4 1 – Totalt

827 000

–20 000

807 000

4 1 0
Personalens avgifter till pensionssystemet

Budget 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

827 000

–20 000

807 000

Anmärkningar

Tidigare artikel 4 0 1

Dessa inkomster omfattar alla de avgifter som varje månad dras från lönerna för de anställda vid byrån enligt artikel 83.2 i tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna och skall användas för att finansiera pensionssystemet.

Rättslig grund

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna.

Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna.

UTGIFTER

Avdelning

Rubrik

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

A5

BYRÅN FÖR LÖNEADMINISTRATION OCH UTBETALNING AV INDIVIDUELLA ERSÄTTNINGAR

30 442 870

– 347 870

30 095 000

 

Utgifter– Totalt

30 442 870

– 347 870

30 095 000

AVDELNING A5

BYRÅN FÖR LÖNEADMINISTRATION OCH UTBETALNING AV INDIVIDUELLA ERSÄTTNINGAR

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

A5 01

ADMINISTRATIVA UTGIFTER

30 442 870

– 347 870

30 095 000

A5 10

RESERVER

p.m.

 

p.m.

 

Avdelning A5 – Totalt

30 442 870

– 347 870

30 095 000

KAPITEL A5 01 —
ADMINISTRATIVA UTGIFTER

Avdelning

Kapitel

Artikel

Punkt

Rubrik

BP

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

A5 01

ADMINISTRATIVA UTGIFTER

A5 01 01

Utgifter för personal i aktiv tjänst

 

18 625 870

– 347 870

18 278 000

 

Artikel A5 01 01 – Delsumma

 

18 625 870

– 347 870

18 278 000

A5 01 02

Extern personal och andra administrativa utgifter

A5 01 02 01

Extern personal

 

4 106 000

 

4 106 000

A5 01 02 11

Övriga förvaltningsutgifter

 

288 000

 

288 000

 

Artikel A5 01 02 – Delsumma

 

4 394 000

 

4 394 000

A5 01 03

Byggnader med tillhörande utgifter

 

7 423 000

 

7 423 000

 

Artikel A5 01 03 – Delsumma

 

7 423 000

 

7 423 000

A5 01 08

Utgifter för juridisk hjälp

 

p.m.

 

p.m.

 

Artikel A5 01 08 – Delsumma

 

p.m.

 

p.m.

A5 01 12

Utgifter i samband med finansiella transaktioner

 

p.m.

 

p.m.

 

Artikel A5 01 12 – Delsumma

 

p.m.

 

p.m.

A5 01 50

Personalpolitik och förvaltning

 

p.m.

 

p.m.

 

Artikel A5 01 50 – Delsumma

 

p.m.

 

p.m.

A5 01 51

Infrastrukturpolitik och förvaltning

 

p.m.

 

p.m.

 

Artikel A5 01 51 – Delsumma

 

p.m.

 

p.m.

A5 01 60

Utgifter för dokumentation och böcker

 

p.m.

 

p.m.

 

Artikel A5 01 60 – Delsumma

 

p.m.

 

p.m.

 

Kapitel A5 01 – Totalt

 

30 442 870

– 347 870

30 095 000

A5 01 01
Utgifter för personal i aktiv tjänst

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

18 625 870

– 347 870

18 278 000

Anmärkningar

Tidigare punkt A5 01 01 01

Detta anslag är avsett att täcka följande utgifter för tjänstemän och tillfälligt anställda som innehar en tjänst som anges i tjänsteförteckningen:

Löner, andra ersättningar och tillägg till lön.

Försäkring mot olycksfall och sjukdom samt andra avgifter för social trygghet.

Arbetslöshetsförsäkring för tillfälligt anställda och utbetalningar som institutionen skall verkställa för att tillfälligt anställda skall få eller bibehålla pensionsrättigheter i sitt ursprungsland.

Diverse ersättningar och bidrag.

Effekter av korrigeringskoefficienter som tillämpas på löner till tjänstemän och tillfälligt anställda samt effekter av korrigeringskoefficienter som tillämpas på den del av inkomsterna som förs över till ett annat land än anställningslandet.

Resekostnader för tjänstemän och tillfälligt anställda (inklusive familjemedlemmar) då de tillträder eller lämnar en tjänst eller vid förflyttning till en annan anställningsort.

Bosättningsbidrag och flyttbidrag till tjänstemän och tillfälligt anställda som är tvungna att byta bostadsort då de tillträder en tjänst eller förflyttas till en ny anställningsort och då de slutgiltigt frånträder tjänsten och bosätter sig på en annan ort.

Flyttkostnader för tjänstemän och tillfälligt anställda som är tvungna att byta bostadsort då de tillträder en tjänst eller förflyttas till en ny anställningsort och då de slutgiltigt frånträder tjänsten och bosätter sig på en annan ort.

Alla anpassningar av löner som rådet godkänner under budgetåret.

Det inkomstbelopp som avsatts i enlighet med artikel 18.1 e–j i budgetförordningen uppskattas till 1 000 euro.

Rättslig grund

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna.

Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna.

Rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).

INFRASTRUKTUR- OCH LOGISTIKBYRÅN I BRYSSEL

INKOMSTER

AVDELNING 4

DIVERSE SKATTER, PÅLAGOR OCH AVGIFTER TILL GEMENSKAPERNA

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

4 0

AVDRAG FRÅN ARBETSERSÄTTNINGAR

1 002 000

–17 000

985 000

4 1

BIDRAG TILL PENSIONSSYSTEMEN

1 066 000

–23 000

1 043 000

 

Avdelning 4 – Totalt

2 068 000

–40 000

2 028 000

KAPITEL 4 0 —
AVDRAG FRÅN ARBETSERSÄTTNINGAR

Avdelning

Kapitel

Artikel

Punkt

Rubrik

Budget 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

4 0

AVDRAG FRÅN ARBETSERSÄTTNINGAR

4 0 0

Inkomster från skatt på löner och ersättningar till tjänstemän och övriga anställda

1 000 000

–17 000

983 000

 

Artikel 4 0 0 – Delsumma

1 000 000

–17 000

983 000

4 0 3

Inkomster från den tillfälliga avgiften på löner institutionernas ledamöter, tjänstemän och övriga anställda i aktiv tjänst

p.m.

 

p.m.

 

Artikel 4 0 3 – Delsumma

p.m.

 

p.m.

4 0 4

Inkomster från den särskilda avgiften på lönerna till institutionernas ledamöter, tjänstemän och övriga anställda i aktiv tjänst

2 000

 

2 000

 

Artikel 4 0 4 – Delsumma

2 000

 

2 000

 

Kapitel 4 0 – Totalt

1 002 000

–17 000

985 000

4 0 0
Inkomster från skatt på löner och ersättningar till tjänstemän och övriga anställda

Budget 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

1 000 000

–17 000

983 000

Anmärkningar

Dessa inkomster omfattar all skatt på löner och ersättningar till tjänstemän och övriga anställda som varje månad dras av från lönen för anställda vid byrån.

Rättslig grund

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 66a i dessa.

Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna.

Rådets förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 260/68 av den 29 februari 1968 om villkoren för och förfarandet vid skatt till Europeiska gemenskaperna (EGT L 56, 4.3.1968, s. 8), senast ändrad genom förordning (EG, Euratom) nr 1750/2002 (EGT L 264, 2.10.2002, s. 15).

Referensrättsakter

Protokoll om Europeiska gemenskapernas immunitet och privilegier, särskilt artikel 13 i detta.

4 0 3
Inkomster från den tillfälliga avgiften på löner institutionernas ledamöter, tjänstemän och övriga anställda i aktiv tjänst

Budget 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

p.m.

 

p.m.

Anmärkningar

Denna artikel omfattar alla inkomster från den tillfälliga avgift som varje månad dras från lönen för tjänstemän och övriga anställda i aktiv tjänst vid byrån.

Rättslig grund

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 66a i dessa.

Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna.

4 0 4
Inkomster från den särskilda avgiften på lönerna till institutionernas ledamöter, tjänstemän och övriga anställda i aktiv tjänst

Budget 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

2 000

 

2 000

Anmärkningar

Rättslig grund

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 66a i dessa.

Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna.

KAPITEL 4 1 —
BIDRAG TILL PENSIONSSYSTEMEN

Avdelning

Kapitel

Artikel

Punkt

Rubrik

Budget 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

4 1

BIDRAG TILL PENSIONSSYSTEMEN

4 1 0

Personalens avgifter till pensionssystemet

1 066 000

–23 000

1 043 000

 

Artikel 4 1 0 – Delsumma

1 066 000

–23 000

1 043 000

 

Kapitel 4 1 – Totalt

1 066 000

–23 000

1 043 000

4 1 0
Personalens avgifter till pensionssystemet

Budget 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

1 066 000

–23 000

1 043 000

Anmärkningar

Tidigare artikel 4 0 1

Dessa inkomster omfattar alla de avgifter som varje månad dras från lönerna för de anställda vid byrån enligt artikel 83.2 i tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna och skall användas för att finansiera pensionssystemet.

Referensrättsakter

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 83.2 i dessa.

Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna.

UTGIFTER

Avdelning

Rubrik

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

A6

INFRASTRUKTUR- OCH LOGISTIKBYRÅN I BRYSSEL

56 135 834

– 513 000

55 622 834

 

Utgifter – Totalt

56 135 834

– 513 000

55 622 834

AVDELNING A6

INFRASTRUKTUR- OCH LOGISTIKBYRÅN I BRYSSEL

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

A6 01

ADMINISTRATIVA UTGIFTER

56 135 834

– 513 000

55 622 834

A6 10

RESERVER

p.m.

 

p.m.

 

Avdelning A6 – Totalt

56 135 834

– 513 000

55 622 834

KAPITEL A6 01 —
ADMINISTRATIVA UTGIFTER

Avdelning

Kapitel

Artikel

Punkt

Rubrik

BP

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

A6 01

ADMINISTRATIVA UTGIFTER

A6 01 01

Utgifter för personal i aktiv tjänst

 

31 667 000

– 513 000

31 154 000

 

Artikel A6 01 01 – Delsumma

 

31 667 000

– 513 000

31 154 000

A6 01 02

Extern personal och andra administrativa utgifter

A6 01 02 01

Extern personal

 

12 674 000

 

12 674 000

A6 01 02 11

Övriga administrativa utgifter

 

481 000

 

481 000

 

Artikel A6 01 02 – Delsumma

 

13 155 000

 

13 155 000

A6 01 03

Byggnader med tillhörande utgifter

 

11 313 834

 

11 313 834

 

Artikel A6 01 03 – Delsumma

 

11 313 834

 

11 313 834

A6 01 08

Kostnader för juridisk hjälp

 

p.m.

 

p.m.

 

Artikel A6 01 08 – Delsumma

 

p.m.

 

p.m.

A6 01 12

Utgifter i samband med finansiella transaktioner

 

p.m.

 

p.m.

 

Artikel A6 01 12 – Delsumma

 

p.m.

 

p.m.

A6 01 50

Personalpolitik och -förvaltning

 

p.m.

 

p.m.

 

Artikel A6 01 50 – Delsumma

 

p.m.

 

p.m.

A6 01 51

Infrastrukturpolitik och förvaltning

 

p.m.

 

p.m.

 

Artikel A6 01 51 – Delsumma

 

p.m.

 

p.m.

A6 01 60

Utgifter för dokumentation och bibliotek

 

p.m.

 

p.m.

 

Artikel A6 01 60 – Delsumma

 

p.m.

 

p.m.

 

Kapitel A6 01 – Totalt

 

56 135 834

– 513 000

55 622 834

A6 01 01
Utgifter för personal i aktiv tjänst

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

31 667 000

– 513 000

31 154 000

Anmärkningar

Tidigare punkt A6 01 01 01

Detta anslag är avsett att täcka följande utgifter för tjänstemän och tillfälligt anställda som innehar en tjänst som anges i tjänsteförteckningen:

Löner, andra ersättningar och utbetalningar med anknytning till lön.

Försäkring mot olycksfall och sjukdom samt andra avgifter för social trygghet.

Arbetslöshetsförsäkring för tillfälligt anställda och utbetalningar som institutionen skall verkställa för att tillfälligt anställda skall få eller bibehålla pensionsrättigheter i sitt ursprungsland.

Diverse ersättningar och bidrag.

Effekter av korrigeringskoefficienter som tillämpas på löner till tjänstemän och tillfälligt anställda samt effekter av korrigeringskoefficienter som tillämpas på den del av inkomsterna som förs över till ett annat land än anställningslandet.

Resekostnader för tjänstemän och tillfälligt anställda (inklusive familjemedlemmar) då de tillträder eller lämnar en tjänst eller vid förflyttning till en annan anställningsort.

Bosättningsbidrag och flyttbidrag till tjänstemän och tillfälligt anställda som är tvungna att byta bostadsort då de tillträder en tjänst eller förflyttas till en ny anställningsort och då de slutgiltigt frånträder tjänsten och bosätter sig på en annan ort.

Flyttkostnader för tjänstemän och tillfälligt anställda som är tvungna att byta bostadsort då de tillträder en tjänst eller förflyttas till en ny anställningsort och då de slutgiltigt frånträder tjänsten och bosätter sig på en annan ort.

Alla anpassningar av löner som rådet godkänner under budgetåret.

Rättslig grund

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna.

Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna.

Rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).

INFRASTRUKTUR- OCH LOGISTIKKONTORET I LUXEMBURG

INKOMSTER

AVDELNING 4

DIVERSE GEMENSKAPSSKATTER OCH GEMENSKAPSAVGIFTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

4 0

AVDRAG FRÅN ARBETSERSÄTTNINGAR

965 000

–14 000

951 000

4 1

AVGIFTER TILL PENSIONSSYSTEMET

893 000

–15 000

878 000

 

Avdelning 4 – Totalt

1 858 000

–29 000

1 829 000

KAPITEL 4 0 —
AVDRAG FRÅN ARBETSERSÄTTNINGAR

Avdelning

Kapitel

Artikel

Punkt

Rubrik

Budget 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

4 0

AVDRAG FRÅN ARBETSERSÄTTNINGAR

4 0 0

Inkomster från skatt på löner och ersättningar till tjänstemän och övriga anställda

927 000

–14 000

913 000

 

Artikel 4 0 0 – Delsumma

927 000

–14 000

913 000

4 0 3

Inkomster från den tillfälliga avgiften på löner institutionernas ledamöter, tjänstemän och övriga anställda i aktiv tjänst

p.m.

 

p.m.

 

Artikel 4 0 3 – Delsumma

p.m.

 

p.m.

4 0 4

Inkomster från den särskilda avgiften på lönerna till institutionernas ledamöter, tjänstemän och andra anställda i aktiv tjänst

38 000

 

38 000

 

Artikel 4 0 4 – Delsumma

38 000

 

38 000

 

Kapitel 4 0 – Totalt

965 000

–14 000

951 000

4 0 0
Inkomster från skatt på löner och ersättningar till tjänstemän och övriga anställda

Budget 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

927 000

–14 000

913 000

Anmärkningar

Dessa inkomster omfattar all den skatt på löner och ersättningar till tjänstemän och övriga anställda vid kontoret som varje månad dras av från lönen.

Rättslig grund

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna.

Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna.

Rådets förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 260/68 av den 29 februari 1968 om villkoren för och förfarandet vid skatt till Europeiska gemenskaperna (EGT L 56, 4.3.1968, s. 8), senast ändrad genom förordning (EG, Euratom) nr 2459/98 (EGT L 264, 2.10.2002, s. 15).

Referensrättsakter

Protokollet om Europeiska gemenskapernas immunitet och privilegier, särskilt artikel 13.

4 0 3
Inkomster från den tillfälliga avgiften på löner institutionernas ledamöter, tjänstemän och övriga anställda i aktiv tjänst

Budget 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

p.m.

 

p.m.

Anmärkningar

Denna artikel omfattar alla inkomster från den tillfälliga avgift som varje månad dras från lönen för tjänstemän och övriga anställda i aktiv tjänst vid kontoret.

Rättslig grund

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna.

Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna.

4 0 4
Inkomster från den särskilda avgiften på lönerna till institutionernas ledamöter, tjänstemän och andra anställda i aktiv tjänst

Budget 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

38 000

 

38 000

Anmärkningar

Rättslig grund

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna.

Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna.

KAPITEL 4 1 —
AVGIFTER TILL PENSIONSSYSTEMET

Avdelning

Kapitel

Artikel

Punkt

Rubrik

Budget 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

4 1

AVGIFTER TILL PENSIONSSYSTEMET

4 1 0

Personalens avgifter till pensionssystemet

893 000

–15 000

878 000

 

Artikel 4 1 0 – Delsumma

893 000

–15 000

878 000

 

Kapitel 4 1 – Totalt

893 000

–15 000

878 000

4 1 0
Personalens avgifter till pensionssystemet

Budget 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

893 000

–15 000

878 000

Anmärkningar

Tidigare artikel 4 0 1

Dessa inkomster omfattar alla de avgifter för finansiering av pensionssystemet som varje månad dras från lönerna för de anställda vid kontoret enligt tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna.

Rättslig grund

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna.

Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna.

UTGIFTER

Avdelning

Rubrik

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

A7

INFRASTRUKTUR- OCH LOGISTIKKONTORET I LUXEMBURG

22 575 397

– 171 000

22 404 397

 

Utgifter – Totalt

22 575 397

– 171 000

22 404 397

AVDELNING A7

INFRASTRUKTUR- OCH LOGISTIKKONTORET I LUXEMBURG

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

A7 01

ADMINISTRATIVA UTGIFTER

22 575 397

– 171 000

22 404 397

A7 10

RESERVER

p.m.

 

p.m.

 

Avdelning A7 – Totalt

22 575 397

– 171 000

22 404 397

KAPITEL A7 01 —
ADMINISTRATIVA UTGIFTER

Avdelning

Kapitel

Artikel

Punkt

Rubrik

BP

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

A7 01

ADMINISTRATIVA UTGIFTER

A7 01 01

Utgifter för personal i aktiv tjänst

 

13 490 000

– 171 000

13 319 000

 

Artikel A7 01 01 – Delsumma

 

13 490 000

– 171 000

13 319 000

A7 01 02

Extern personal och andra förvaltningsutgifter

A7 01 02 01

Extern personal

 

3 762 397

 

3 762 397

A7 01 02 11

Övriga förvaltningsutgifter

 

319 000

 

319 000

 

Artikel A7 01 02 – Delsumma

 

4 081 397

 

4 081 397

A7 01 03

Byggnader med tillhörande utgifter

 

4 953 000

 

4 953 000

 

Artikel A7 01 03 – Delsumma

 

4 953 000

 

4 953 000

A7 01 08

Utgifter för juridisk hjälp

 

p.m.

 

p.m.

 

Artikel A7 01 08 – Delsumma

 

p.m.

 

p.m.

A7 01 12

Utgifter i samband med finansiella transaktioner

 

p.m.

 

p.m.

 

Artikel A7 01 12 – Delsumma

 

p.m.

 

p.m.

A7 01 50

Personalpolitik och förvaltning

 

51 000

 

51 000

 

Artikel A7 01 50 – Delsumma

 

51 000

 

51 000

A7 01 51

Infrastrukturpolitik och förvaltning

 

p.m.

 

p.m.

 

Artikel A7 01 51 – Delsumma

 

p.m.

 

p.m.

A7 01 60

Utgifter för dokumentation och böcker

 

p.m.

 

p.m.

 

Artikel A7 01 60 – Delsumma

 

p.m.

 

p.m.

 

Kapitel A7 01 – Totalt

 

22 575 397

– 171 000

22 404 397

A7 01 01
Utgifter för personal i aktiv tjänst

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

13 490 000

– 171 000

13 319 000

Anmärkningar

Tidigare punkt A7 01 01 01

Detta anslag är avsett att täcka följande utgifter för tjänstemän och tillfälligt anställda som innehar en tjänst som anges i tjänsteförteckningen:

Löner, andra ersättningar och utbetalningar med anknytning till lön.

Försäkring mot olycksfall och sjukdom samt andra socialförsäkringsutgifter.

Arbetslöshetsförsäkring för tillfälligt anställda samt institutionens utbetalningar för att införa eller bibehålla pensionsrättigheter för tillfälligt anställda i deras ursprungsland.

Diverse ersättningar och bidrag.

Effekter av korrigeringskoefficienter som tillämpas på löner till tjänstemän och tillfälligt anställda samt effekter av korrigeringskoefficienter som tillämpas på den del av inkomsterna som förs över till ett annat land än anställningslandet.

Resekostnader för tjänstemän och tillfälligt anställda (inklusive familjemedlemmar) då de tillträder eller lämnar en tjänst eller vid förflyttning till en annan anställningsort.

Bosättningsbidrag och flyttbidrag till tjänstemän och tillfälligt anställda som är tvungna att byta bostadsort då de tillträder en tjänst eller förflyttas till en ny anställningsort och då de slutgiltigt frånträder tjänsten och bosätter sig på en annan ort.

Bosättnings- och flyttbidrag till tjänstemän och tillfälligt anställda som är tvungna att byta bostad då de tillträder en tjänst, förflyttas till en ny anställningsort samt då de slutgiltigt lämnar tjänsten och bosätter sig på annan ort.

Alla anpassningar av löner som rådet godkänner under budgetåret.

Det inkomstbelopp som avsatts i enlighet med artikel 18.1 e–j i budgetförordningen uppskattas till 1 000 euro.

Rättslig grund

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna.

Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna.

Rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).


(1)  Ett anslag på 2 600 000 euro tas upp i artikel 31 01 40.

(2)  Ett anslag på 381 515 euro tas upp i artikel 31 01 40.

(3)  Ett anslag på 231 753 euro tas upp i artikel 31 01 40.

(4)  Ett anslag på 253 232 euro tas upp i artikel 31 01 40.

(5)  Ett anslag på 4 054 972 euro tas upp i artikel 31 01 40.

(6)  Ett anslag på 167 343 euro tas upp i artikel 31 01 40.

(7)  Ett anslag på 84 974 euro tas upp i artikel 31 01 40.

(8)  Ett anslag på 382 000 euro tas upp i artikel 31 01 40.

(9)  

(10)  Ett anslag på 72 342 euro tas upp i artikel 31 01 40.

(11)  Ett anslag på 507 520 euro tas upp i artikel 31 01 40.

(12)  Ett anslag på 72 342 euro tas upp i artikel 31 01 40.

(13)  Ett anslag på 124 409 euro tas upp i artikel 31 01 40.

(14)  Ett anslag på 18 592 euro tas upp i artikel 31 01 40.

(15)  Ett anslag på 124 409 euro tas upp i artikel 31 01 40.

(16)  Ett anslag på 108 897 euro tas upp i artikel 31 01 40.

(17)  Ett anslag på 16 000 euro tas upp i artikel 31 01 40.

(18)  Ett anslag på 108 897 euro tas upp i artikel 31 01 40.

(19)  Ett anslag på 103 674 euro tas upp i artikel 31 01 40.

(20)  Ett anslag på 2 015 324 euro tas upp i artikel 31 01 40.

(21)  Ett anslag på 103 674 euro tas upp i artikel 31 01 40.

(22)  Ett anslag på 170 026 euro tas upp i artikel 31 01 40.

(23)  Ett anslag på 1 025 037 euro tas upp i artikel 31 01 40.

(24)  Ett anslag på 170 026 euro tas upp i artikel 31 01 40.

(25)  Ett anslag på 141 151 euro tas upp i artikel 31 01 40.

(26)  Ett anslag på 697 931 euro tas upp i artikel 31 01 40.

(27)  Ett anslag på 141 151 euro tas upp i artikel 31 01 40.

(28)  Ett anslag på 87 701 euro tas upp i artikel 31 01 40.

(29)  Ett anslag på 12 890 euro tas upp i artikel 31 01 40.

(30)  Ett anslag på 87 701 euro tas upp i artikel 31 01 40.

(31)  Ett anslag på 27 647 euro tas upp i artikel 31 01 40.

(32)  Ett anslag på 4 237 euro tas upp i artikel 31 01 40.

(33)  Ett anslag på 27 647 euro tas upp i artikel 31 01 40.

(34)  Ett anslag på 55 907 euro tas upp i artikel 31 01 40.

(35)  Ett anslag på 7 392 euro tas upp i artikel 31 01 40.

(36)  Ett anslag på 900 000 euro tas upp i artikel 31 01 40.

(37)  Ett anslag på 220 000 euro tas upp i artikel 31 01 40.

(38)  Ett anslag på 55 907 euro tas upp i artikel 31 01 40.

(39)  Ett anslag på 768 euro tas upp i artikel 31 01 40.

(40)  Ett anslag på 113 euro tas upp i artikel 31 01 40.

(41)  Ett anslag på 768 euro tas upp i artikel 31 01 40.

(42)  Ett anslag på 46 692 euro tas upp i artikel 31 01 40.

(43)  Ett anslag på 6 806 euro tas upp i artikel 31 01 40.

(44)  Ett anslag på 46 692 euro tas upp i artikel 31 01 40.

(45)  Ett anslag på 73 263 euro tas upp i artikel 31 01 40.

(46)  Ett anslag på 10 637 euro tas upp i artikel 31 01 40.

(47)  Ett anslag på 73 263 euro tas upp i artikel 31 01 40.

(48)  Ett anslag på 86 011 euro tas upp i artikel 31 01 40.

(49)  Ett anslag på 12 688 euro tas upp i artikel 31 01 40.

(50)  Ett anslag på 86 011 euro tas upp i artikel 31 01 40.

(51)  Ett anslag på 70 959 euro tas upp i artikel 31 01 40.

(52)  Ett anslag på 10 434 euro tas upp i artikel 31 01 40.

(53)  Ett anslag på 70 959 euro tas upp i artikel 31 01 40.

(54)  Ett anslag på 82 018 euro tas upp i artikel 31 01 40.

(55)  Ett anslag på 14 242 euro tas upp i artikel 31 01 40.

(56)  Ett anslag på 125 000 euro tas upp i artikel 31 01 40.

(57)  Ett anslag på 82 018 euro tas upp i artikel 31 01 40.

(58)  Ett anslag på 92 001 euro tas upp i artikel 31 01 40.

(59)  Ett anslag på 13 364 euro tas upp i artikel 31 01 40.

(60)  Ett anslag på 92 001 euro tas upp i artikel 31 01 40.

(61)  Ett anslag på 121 798 euro tas upp i artikel 31 01 40.

(62)  Ett anslag på 518 006 euro tas upp i artikel 31 01 40.

(63)  Ett anslag på 121 798 euro tas upp i artikel 31 01 40.

(64)  Ett anslag på 56 522 euro tas upp i artikel 31 01 40.

(65)  Ett anslag på 508 271 euro tas upp i artikel 31 01 40.

(66)  Ett anslag på 180 000 euro tas upp i artikel 31 01 40.

(67)  Ett anslag på 56 522 euro tas upp i artikel 31 01 40.

(68)  Ett anslag på 159 121 euro tas upp i artikel 31 01 40.

(69)  Ett anslag på 24 158 euro tas upp i artikel 31 01 40.

(70)  Ett anslag på 159 121 euro tas upp i artikel 31 01 40.

(71)  Ett anslag på 10 411 euro tas upp i artikel 31 01 40.

(72)  Ett anslag på 70 959 euro tas upp i artikel 31 01 40.

(73)  Ett anslag på 91 233 euro tas upp i artikel 31 01 40.

(74)  Ett anslag på 13 476 euro tas upp i artikel 31 01 40.

(75)  Ett anslag på 91 233 euro tas upp i artikel 31 01 40.

(76)  Ett anslag på 31 947 euro tas upp i artikel 31 01 40.

(77)  Ett anslag på 3 313 euro tas upp i artikel 31 01 40.

(78)  Ett anslag på 3 640 000 euro tas upp i artikel 31 01 40.

(79)  Ett anslag på 31 947 euro tas upp i artikel 31 01 40.

(80)  Ett anslag på 21 964 euro tas upp i artikel 31 01 40.

(81)  Ett anslag på 3 245 euro tas upp i artikel 31 01 40.

(82)  Ett anslag på 21 964 euro tas upp i artikel 31 01 40.

(83)  Ett anslag på 3 840 euro tas upp i artikel 31 01 40.

(84)  Ett anslag på 563 euro tas upp i artikel 31 01 40.

(85)  Ett anslag på 3 840 euro tas upp i artikel 31 01 40.

(86)  Ett anslag på 235 302 euro tas upp i artikel 31 01 40.

(87)  Ett anslag på 33 646 euro tas upp i artikel 31 01 40.

(88)  Ett anslag på 235 302 euro tas upp i artikel 31 01 40.

(89)  Ett anslag på 282 456 euro tas upp i artikel 31 01 40.

(90)  Ett anslag på 41 104 euro tas upp i artikel 31 01 40.

(91)  Ett anslag på 282 456 euro tas upp i artikel 31 01 40.

(92)  Ett anslag på 73 417 euro tas upp i artikel 31 01 40.

(93)  Ett anslag på 10 592 euro tas upp i artikel 31 01 40.

(94)  Ett anslag på 73 417 euro tas upp i artikel 31 01 40.

(95)  Ett anslag på 13 055 euro tas upp i artikel 31 01 40.

(96)  Ett anslag på 1 825 euro tas upp i artikel 31 01 40.

(97)  Ett anslag på 13 055 euro tas upp i artikel 31 01 40.

(98)  Ett anslag på 94 920 euro tas upp i artikel 31 01 40.

(99)  Ett anslag på 13 972 euro tas upp i artikel 31 01 40.

(100)  Ett anslag på 94 920 euro tas upp i artikel 31 01 40.


AVSNITT IV

DOMSTOLEN

INKOMSTER

AVDELNING 4

INKOMSTER FRÅN PERSONER MED ANKNYTNING TILL INSTITUTIONEN

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

4 0

SKATTER OCH DIVERSE AVDRAG

19 334 000

– 363 000

18 971 000

4 1

AVGIFTER TILL PENSIONSSYSTEMET

10 562 000

– 194 000

10 368 000

 

Avdelning 4 – Totalt

29 896 000

– 557 000

29 339 000

KAPITEL 4 0 —
SKATTER OCH DIVERSE AVDRAG

Avdelning

Kapitel

Artikel

Punkt

Rubrik

Budget 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

4 0

SKATTER OCH DIVERSE AVDRAG

4 0 0

Intäkter från skatter på löner, arvoden och ersättningar till institutionens ledamöter, tjänstemän, andra anställda och personer som uppbär pension

18 102 000

– 340 000

17 762 000

 

Artikel 4 0 0 – Delsumma

18 102 000

– 340 000

17 762 000

4 0 3

Inkomster från den tillfälliga avgiften på löner till medlemmar och ledamöter av institutionerna, tjänstemän och övriga anställda i aktiv tjänst

p.m.

 

p.m.

 

Artikel 4 0 3 – Delsumma

p.m.

 

p.m.

4 0 4

Inkomster från den särskilda avgiften på lönerna för institutionernas ledamöter, tjänstemän och andra anställda i aktiv tjänst

1 232 000

–23 000

1 209 000

 

Artikel 4 0 4 – Delsumma

1 232 000

–23 000

1 209 000

 

Kapitel 4 0 – Totalt

19 334 000

– 363 000

18 971 000

4 0 0
Intäkter från skatter på löner, arvoden och ersättningar till institutionens ledamöter, tjänstemän, andra anställda och personer som uppbär pension

Budget 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

18 102 000

– 340 000

17 762 000

Anmärkningar

Protokoll om Europeiska gemenskapernas förmåner och immunitet, särskilt artikel 13.

Rådets förordning nr 422/67/EEG, 5/67/Euratom av den 25 juli 1967 om ersättning till kommissionens ordförande och ledamöter och till domstolens ordförande, domare, generaladvokater och justitiesekreterare samt till förstainstansrättens ordförande, ledamöter och justitiesekreterare (EGT 187, 8.8.1967, s. 1), senast ändrad genom förordning (EG, Euratom) nr 1292/2004 (EUT L 243, 15.7.2004, s. 23).

Rådets förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 260/68 av den 29 februari 1968 om villkoren för och förfarandet vid skatt till Europeiska gemenskaperna (EGT L 56, 4.3.1968, s. 8, svensk specialutgåva, kapitel 1, band 1, s. 45), senast ändrad genom förordning (EG, Euratom) nr 1750/2002 (EGT L 264, 2.10.2002, s. 15).

4 0 4
Inkomster från den särskilda avgiften på lönerna för institutionernas ledamöter, tjänstemän och andra anställda i aktiv tjänst

Budget 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

1 232 000

–23 000

1 209 000

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 66a i dessa.

Rådets förordning nr 422/67/EEG, nr 5/67/Euratom av den 25 juli 1967 om ersättning till kommissionens ordförande och ledamöter och till domstolens ordförande, domare, generaladvokater och justitiesekreterare och till förstainstansrättens ordförande, ledamöter och justitiesekreterare (EGT 187, 8.8.1967, s. 1), senast ändrad genom förordning (EG, Euratom) nr 1292/2004 (EUT L 243, 15.7.2004, s. 23).

KAPITEL 4 1 —
AVGIFTER TILL PENSIONSSYSTEMET

Avdelning

Kapitel

Artikel

Punkt

Rubrik

Budget 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

4 1

AVGIFTER TILL PENSIONSSYSTEMET

4 1 0

Personalens bidrag till finansieringen av pensionssystemet

10 312 000

– 194 000

10 118 000

 

Artikel 4 1 0 – Delsumma

10 312 000

– 194 000

10 118 000

4 1 1

Personalens överföring eller återköp av pensionsrättigheter

250 000

 

250 000

 

Artikel 4 1 1 – Delsumma

250 000

 

250 000

 

Kapitel 4 1 – Totalt

10 562 000

– 194 000

10 368 000

4 1 0
Personalens bidrag till finansieringen av pensionssystemet

Budget 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

10 312 000

– 194 000

10 118 000

Anmärkningar

Ny artikel

Tidigare artikel 4 0 1

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 83.2.

UTGIFTER

Avdelning

Rubrik

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

1

UTGIFTER AVSEENDE PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL INSTITUTIONEN

195 053 972

–3 394 000

191 659 972

2

FASTIGHETER, MATERIEL OCH DIVERSE DRIFTSKOSTNADER

37 252 900

 

37 252 900

3

UTGIFTER SOM ÄR EN FÖLJD AV INSTITUTIONENS UTFÖRANDE AV SÄRSKILDA UPPGIFTER

40 000

 

40 000

10

ÖVRIGA UTGIFTER

p.m.

 

p.m.

 

Utgifter – Totalt

232 346 872

–3 394 000

228 952 872

AVDELNING 1

UTGIFTER AVSEENDE PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL INSTITUTIONEN

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

1 0

INSTITUTIONENS LEDAMÖTER

24 423 000

– 455 000

23 968 000

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

158 260 022

–2 939 000

155 321 022

1 2

ERSÄTTNINGAR OCH DIVERSE BIDRAG I SAMBAND MED ANSTÄLLNINGENS UPPHÖRANDE

p.m.

 

p.m.

1 3

UPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR

380 000

 

380 000

1 4

SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR

160 000

 

160 000

1 6

PERSONALVÅRD

29 200

 

29 200

1 7

KOSTNADER FÖR MOTTAGNINGAR OCH REPRESENTATION

106 550

 

106 550

1 8

SAMARBETE MELLAN INSTITUTIONER

11 695 200

 

11 695 200

 

Avdelning 1 – Totalt

195 053 972

–3 394 000

191 659 972

KAPITEL 1 0 —
INSTITUTIONENS LEDAMÖTER

Avdelning

Kapitel

Artikel

Punkt

Rubrik

BP

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

1 0

INSTITUTIONENS LEDAMÖTER

1 0 0

Löner, bidrag och tillägg knutna till löner

1 0 0 0

Grundlöner

5.4

13 087 000

– 241 000

12 846 000

1 0 0 1

Bostadsbidrag

5.4

1 964 000

–42 000

1 922 000

1 0 0 2

Familjetillägg

5.4

916 000

–16 000

900 000

1 0 0 3

Representationsbidrag

5.4

568 000

–11 000

557 000

 

Artikel 1 0 0 – Delsumma

 

16 535 000

– 310 000

16 225 000

1 0 1

Olycksfalls- och sjukförsäkring samt andra sociala avgifter

5.4

731 000

–11 000

720 000

 

Artikel 1 0 1 – Delsumma

 

731 000

–11 000

720 000

1 0 2

Tillfälliga bidrag

5.4

1 875 000

–35 000

1 840 000

 

Artikel 1 0 2 – Delsumma

 

1 875 000

–35 000

1 840 000

1 0 3

Pensioner

1 0 3 0

Avgångspensioner

5.4

2 379 000

–44 000

2 335 000

1 0 3 1

Invaliditetspensioner

5.4

p.m.

 

p.m.

1 0 3 2

Efterlevandepensioner

5.4

1 574 000

–29 000

1 545 000

 

Artikel 1 0 3 – Delsumma

 

3 953 000

–73 000

3 880 000

1 0 4

Omkostnader för uppdrag, resor och andra tillhörande kostnader

5.4

240 000

 

240 000

 

Artikel 1 0 4 – Delsumma

 

240 000

 

240 000

1 0 5

Bidrag och omkostnader avseende tillträde och upphörande av tjänst

1 0 5 0

Resekostnader (inklusive kostnader för familjemedlemmar)

5.4

11 000

 

11 000

1 0 5 1

Bosättningsbidrag och flyttningsbidrag

5.4

170 000

–10 000

160 000

1 0 5 2

Flyttkostnader

5.4

96 000

 

96 000

 

Artikel 1 0 5 – Delsumma

 

277 000

–10 000

267 000

1 0 6

Kurser för institutionens ledamöter

1 0 6 0

Språkkurser

5.4

286 000

 

286 000

1 0 6 1

ADB-kurser

5.4

42 000

 

42 000

 

Artikel 1 0 6 – Delsumma

 

328 000

 

328 000

1 0 9

Anpassningar av ersättningen

1 0 9 0

Korrigeringskoefficienter

5.4

170 000

–10 000

160 000

1 0 9 1

Preliminärt anslag avsett för eventuella anpassningar av ersättningssystemet

5.4

314 000

–6 000

308 000

 

Artikel 1 0 9 – Delsumma

 

484 000

–16 000

468 000

 

Kapitel 1 0 – Totalt

 

24 423 000

– 455 000

23 968 000

1 0 0
Löner, bidrag och tillägg knutna till löner

1 0 0 0
Grundlöner

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

13 087 000

– 241 000

12 846 000

Anmärkningar

Rådets förordning nr 422/67/EEG, 5/67/Euratom av den 25 juli 1967 om ersättning till kommissionens ordförande och ledamöter och till domstolens ordförande, domare, generaladvokater och justitiesekreterare (EGT 187, 8.8.1967, s. 1), senast ändrad genom förordning (EG, Euratom) nr 1292/2004 (EUT L 243, 15.7.2004, s. 23).

Rådets förordning (EKSG, EEG, Euratom) nr 4045/88 av den 19 december 1988 om ersättning till ordförande, ledamöter och justitiesekreterare vid Europeiska gemenskapernas förstainstansrätt (EGT L 356, 24.12.1988, s. 1).

Detta anslag är avsett att täcka grundlönerna för institutionens ledamöter.

1 0 0 1
Bostadsbidrag

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

1 964 000

–42 000

1 922 000

Anmärkningar

Ersättning till institutionens ledamöter, i synnerhet artikel 4.

Detta anslag är avsett att täcka bosättningsbidrag till institutionens ledamöter.

1 0 0 2
Familjetillägg

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

916 000

–16 000

900 000

Anmärkningar

Ersättning till institutionens ledamöter, i synnerhet artikel 3.

Detta anslag är avsett att täcka familjetilläggen, nämligen

hushållstillägg,

barntillägg,

skoltillägg,

till institutionens ledamöter.

1 0 0 3
Representationsbidrag

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

568 000

–11 000

557 000

Anmärkningar

Ersättning till institutionens ledamöter, i synnerhet artikel 4.

Detta anslag är avsett att täcka institutionens ledamöters bidrag för representation och utövandet av ämbetet.

1 0 1
Olycksfalls- och sjukförsäkring samt andra sociala avgifter

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

731 000

–11 000

720 000

Anmärkningar

Ersättning till institutionens ledamöter, i synnerhet artiklarna 11 och 14.

Detta anslag är avsett att täcka

arbetsgivardelen (0,87 %) av försäkring mot yrkesskada och olycksfall,

arbetsgivardelen (3,4 %) av sjukförsäkring,

födslotillägg,

de bidrag som föreskrivs för det fall att en av institutionens ledamöter avlider.

1 0 2
Tillfälliga bidrag

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

1 875 000

–35 000

1 840 000

Anmärkningar

Ersättning till institutionens ledamöter, i synnerhet artikel 7.

Detta anslag är avsett att täcka tillfälliga bidrag, familjetillägg samt korrigeringskoefficienterna för de länder där ledamöterna har sin hemvist efter det att deras ämbetsperiod är avslutad.

1 0 3
Pensioner

1 0 3 0
Avgångspensioner

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

2 379 000

–44 000

2 335 000

Anmärkningar

Ersättning till institutionens ledamöter, i synnerhet artiklarna 8, 9 och 18.

Detta anslag är avsett att täcka avgångspensionerna för institutionens före detta ledamöter samt korrigeringskoefficienterna för de länder där dessa har sin hemvist.

1 0 3 2
Efterlevandepensioner

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

1 574 000

–29 000

1 545 000

Anmärkningar

Ersättning till institutionens ledamöter, i synnerhet artiklarna 15 och 18.

Detta anslag är avsett att täcka efterlevandepensionerna för änkor och/eller barn efter institutionens före detta ledamöter samt korrigeringskoefficienterna för de länder där dessa har sin hemvist.

1 0 5
Bidrag och omkostnader avseende tillträde och upphörande av tjänst

1 0 5 1
Bosättningsbidrag och flyttningsbidrag

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

170 000

–10 000

160 000

Anmärkningar

Ersättning till institutionens ledamöter, i synnerhet artikel 5.

Detta anslag är avsett att täcka bidragen för inflyttning och återflyttning för institutionens ledamöter vid deras tillträde eller då de lämnar institutionen.

1 0 9
Anpassningar av ersättningen

1 0 9 0
Korrigeringskoefficienter

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

170 000

–10 000

160 000

Anmärkningar

Rådets förordning nr 422/67/EEG, 5/67/Euratom av den 25 juli 1967 om ersättning till kommissionens ordförande och ledamöter och till domstolens ordförande, domare, generaladvokater och justitiesekreterare och till förstainstansrättens ordförande, ledamöter och justitiesekreterare (EGT 187, 8.8.1967, s. 1), senast ändrad genom förordning (EG, Euratom) nr 1292/2004 (EUT L 243, 15.7.2004, s. 23), särskilt artiklarna 4 och 4b i denna.

Detta anslag är avsett att täcka betalningen av de korrigeringskoefficienter som påverkar

grundlönerna,

bostadsbidragen,

familjetilläggen,

överföringar av del av institutionsmedlemmars lön till en annan medlemsstat än tjänstgöringsmedlemsstaten.

1 0 9 1
Preliminärt anslag avsett för eventuella anpassningar av ersättningssystemet

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

314 000

–6 000

308 000

Anmärkningar

Rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).

Detta anslag är avsett att täcka följderna av eventuella anpassningar av lönerna och pensionerna som beslutas av rådet under verksamhetsåret.

Detta anslag är endast preliminärt och kan bara användas efter det att det har förts över till andra budgetposter enligt bestämmelserna i budgetförordningen.

KAPITEL 1 1 —
PERSONAL I AKTIV TJÄNST

Avdelning

Kapitel

Artikel

Punkt

Rubrik

BP

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

1 1 0

Tjänstemän och tillfälligt anställda som innehar en tjänst som föreskrivs i förteckningen över anställd personal

1 1 0 0

Grundlön

5.4

113 741 022

–2 108 000

111 633 022

1 1 0 1

Familjetillägg

5.4

9 109 000

– 169 000

8 940 000

1 1 0 2

Utlandstillägg och bidrag för utrikes hemvist (inklusive artikel 97 i tjänsteföreskrifterna för EKSG)

5.4

18 106 000

– 336 000

17 770 000

1 1 0 3

Schablonbidrag

5.4

496 000

–9 000

487 000

 

Artikel 1 1 0 – Delsumma

 

141 452 022

–2 622 000

138 830 022

1 1 1

Övriga anställda

1 1 1 0

Extra anställda

5.4

1 618 000

–30 000

1 588 000

1 1 1 1

Extra anställda tolkar

5.4

p.m.

 

p.m.

1 1 1 2

Lokalanställda

5.4

p.m.

 

p.m.

1 1 1 3

Särskilda rådgivare

5.4

152 000

 

152 000

1 1 1 4

Extra anställda översättare

5.4

p.m.

 

p.m.

1 1 1 5

Kontraktsanställd personal

5.4

391 000

 

391 000

1 1 1 8

Utsända nationella experter

5.4

524 000

–10 000

514 000

 

Artikel 1 1 1 – Delsumma

 

2 685 000

–40 000

2 645 000

1 1 3

Försäkringar avseende olycksfall och sjukförsäkring, yrkesskada, arbetslöshet och bibehållande av pensionsrättigheter

1 1 3 0

Sjukförsäkring

5.4

3 963 000

–73 000

3 890 000

1 1 3 1

Olycksfallsförsäkring och försäkring för yrkesskador

5.4

1 047 000

–20 000

1 027 000

1 1 3 2

Arbetslöshetsförsäkring för extra anställda

5.4

212 000

–2 000

210 000

1 1 3 3

Grundande eller bibehållande av pensionsrättigheter för extra anställda.

5.4

84 000

 

84 000

 

Artikel 1 1 3 – Delsumma

 

5 306 000

–95 000

5 211 000

1 1 4

Diverse tillägg och bidrag

1 1 4 0

Tillägg för födsel och dödsfall

5.4

61 000

–1 000

60 000

1 1 4 1

Kostnader för årliga resor från tjänsteort till hemort

5.4

1 620 000

 

1 620 000

1 1 4 2

Bidrag för logi och transport

5.4

p.m.

 

p.m.

1 1 4 3

Schablonmässiga bidrag för tjänsteutövningen

5.4

p.m.

 

p.m.

1 1 4 4

Schablonmässiga bidrag för lokal transport

5.4

p.m.

 

p.m.

1 1 4 5

Särskilda bidrag för räkenskapsförare och förskottsförvaltare

5.4

p.m.

 

p.m.

1 1 4 7

Bidrag för tjänst dygnet runt eller skift eller för beredskap på plats och/eller i hemmet

5.4

p.m.

 

p.m.

1 1 4 9

Övriga bidrag och kostnadsersättningar

5.4

15 000

 

15 000

 

Artikel 1 1 4 – Delsumma

 

1 696 000

–1 000

1 695 000

1 1 5

Övertid

5.4

690 000

–13 000

677 000

 

Artikel 1 1 5 – Delsumma

 

690 000

–13 000

677 000

1 1 8

Bidrag och kostnader avseende tjänstetillträde, upphörande av tjänst och förflyttning

1 1 8 1

Resekostnader (inklusive kostnader för familjemedlemmar)

5.4

42 000

 

42 000

1 1 8 2

Bosättnings-, flytt- och förflyttningsbidrag

5.4

1 183 000

–13 000

1 170 000

1 1 8 3

Flyttkostnader

5.4

217 000

 

217 000

1 1 8 4

Tillfälligt dagtraktamente

5.4

1 001 000

–45 000

956 000

 

Artikel 1 1 8 – Delsumma

 

2 443 000

–58 000

2 385 000

1 1 9

Anpassningar av tjänstemännens och annan personals löner

1 1 9 0

Korrigeringskoefficienter

5.4

1 976 000

–71 000

1 905 000

1 1 9 1

Provisoriska anslag

5.4

2 012 000

–39 000

1 973 000

 

Artikel 1 1 9 – Delsumma

 

3 988 000

– 110 000

3 878 000

 

Kapitel 1 1 – Totalt

 

158 260 022

–2 939 000

155 321 022

Anmärkningar

Ett schablonavdrag på 3 % har gjorts på anslagen i detta kapitel.

1 1 0
Tjänstemän och tillfälligt anställda som innehar en tjänst som föreskrivs i förteckningen över anställd personal

1 1 0 0
Grundlön

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

113 741 022

–2 108 000

111 633 022

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, i synnerhet artiklarna 62 och 66.

Detta anslag är avsett att täcka grundlönen för fast och tillfälligt anställda tjänstemän.

1 1 0 1
Familjetillägg

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

9 109 000

– 169 000

8 940 000

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, i synnerhet artiklarna 62, 67 och 68 samt del I i bilaga VII.

Detta anslag är avsett att täcka familjetillägg, som omfattar

hushållstillägg,

barntillägg,

skoltillägg,

för fast och tillfälligt anställda tjänstemän.

1 1 0 2
Utlandstillägg och bidrag för utrikes hemvist (inklusive artikel 97 i tjänsteföreskrifterna för EKSG)

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

18 106 000

– 336 000

17 770 000

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, i synnerhet artiklarna 62 och 69 samt artikel 4 i bilaga VII.

Detta anslag är avsett att täcka utlandstillägg och bidrag för utrikes hemvist för fast och tillfälligt anställda tjänstemän.

1 1 0 3
Schablonbidrag

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

496 000

–9 000

487 000

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, i synnerhet artikel 4a i bilaga VII.

Detta anslag är avsett att täcka sekreterarbidraget för tjänstemän i lönegrad C som är anställda som stenografer, telexoperatörer, maskinskrivare, chefssekreterare eller huvudsekreterare.

1 1 1
Övriga anställda

1 1 1 0
Extra anställda

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

1 618 000

–30 000

1 588 000

Anmärkningar

Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna, i synnerhet artikel 3 och avdelning III.

Detta anslag är avsett att täcka avlöningen samt arbetsgivarandelen av de sociala avgifterna för extraanställda.

1 1 1 8
Utsända nationella experter

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

524 000

–10 000

514 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för att sända ut tjänstemän från medlemsstaterna eller andra nationella experter för tjänstgöring vid domstolen.

1 1 3
Försäkringar avseende olycksfall och sjukförsäkring, yrkesskada, arbetslöshet och bibehållande av pensionsrättigheter

1 1 3 0
Sjukförsäkring

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

3 963 000

–73 000

3 890 000

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, i synnerhet artikel 72.

Regler avseende sjukförsäkring för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna, i synnerhet artikel 23.

Detta anslag är avsett att täcka arbetsgivarandelen (3,4 % av grundlönen); bidraget från den anställde uppgår till 1,7 % av grundlönen.

1 1 3 1
Olycksfallsförsäkring och försäkring för yrkesskador

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

1 047 000

–20 000

1 027 000

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, i synnerhet artikel 73 och artikel 15 i bilaga VIII.

Detta anslag är avsett att täcka

arbetsgivarandelen av yrkesskade- och olycksfallsförsäkringen (0,87 % av grundlönen),

de ytterligare avgifter som följer av tillämpningen av bestämmelserna på området i föreskrifterna.

1 1 3 2
Arbetslöshetsförsäkring för extra anställda

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

212 000

–2 000

210 000

Anmärkningar

Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna, i synnerhet artikel 28a.

Detta anslag är avsett att täcka arbetslöshetsförsäkringen för tillfälligt anställda.

1 1 4
Diverse tillägg och bidrag

1 1 4 0
Tillägg för födsel och dödsfall

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

61 000

–1 000

60 000

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, i synnerhet artiklarna 70, 74 och 75.

Detta anslag är avsett att täcka tillägg för födsel och betalning av full lön vid händelse av en tjänstemans död till och med tredje månaden efter dödsfallet samt transport av den avlidne till dennes hemort.

1 1 5
Övertid

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

690 000

–13 000

677 000

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, i synnerhet artikel 56 och bilaga VI.

Detta anslag är avsett att täcka schablonmässig ersättning och timersättning för övertid som utförts av tjänstemän och extra anställda i lönegraderna C och D, samt för lokalanställda och som inte, såsom var avsett, kunnat kompenseras genom ledighet.

1 1 8
Bidrag och kostnader avseende tjänstetillträde, upphörande av tjänst och förflyttning

1 1 8 2
Bosättnings-, flytt- och förflyttningsbidrag

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

1 183 000

–13 000

1 170 000

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, i synnerhet artiklarna 5 och 6 i bilaga VII.

Detta anslag är avsett att täcka huvudsakligen inflyttnings-, bosättnings- och flyttkostnader som skall utgå till personal som blir tvungna att byta bostad efter att de har tillträtt en tjänst samt när de slutgiltigt frånträder en tjänst följt av ett nytt byte av bostad på annan ort.

1 1 8 4
Tillfälligt dagtraktamente

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

1 001 000

–45 000

956 000

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, i synnerhet artiklarna 20 och 71 samt artikel 10 i bilaga VII.

Detta anslag är avsett att täcka dagtraktamente för personal som kan visa att de var tvungna att byta hemvist efter sitt tillträde av tjänsten.

1 1 9
Anpassningar av tjänstemännens och annan personals löner

1 1 9 0
Korrigeringskoefficienter

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

1 976 000

–71 000

1 905 000

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, i synnerhet artiklarna 64 och 65.

Detta anslag är avsett att täcka inverkan av korrigeringskoefficienter på

lönerna för tjänstemän och extra anställda,

övertid.

1 1 9 1
Provisoriska anslag

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

2 012 000

–39 000

1 973 000

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, i synnerhet artikel 65.

Rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).

Detta anslag är avsett att täcka de eventuella ändringar av lönerna som rådet kan besluta om under ett verksamhetsår.

Detta anslag är endast preliminärt och kan bara användas efter det att det har förts över till andra budgetposter enligt bestämmelserna i budgetförordningen.


AVSNITT V

REVISIONSRÄTTEN

INKOMSTER

AVDELNING 4

INKOMSTER FRÅN PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL INSTITUTIONERNA ELLER ANDRA GEMENSKAPSORGAN

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

4 0

SKATTER OCH DIVERSE AVDRAG

8 449 000

– 143 000

8 306 000

4 1

AVGIFTER TILL PENSIONSSYSTEMET

5 840 000

–93 000

5 747 000

 

Avdelning 4 – Totalt

14 289 000

– 236 000

14 053 000

KAPITEL 4 0 —
SKATTER OCH DIVERSE AVDRAG

Avdelning

Kapitel

Artikel

Punkt

Rubrik

Budget 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

4 0

SKATTER OCH DIVERSE AVDRAG

4 0 0

Inkomster från skatt på löner och andra ersättningar till ledamöter av institutionen, tjänstemän och övriga anställda

7 749 000

– 143 000

7 606 000

 

Artikel 4 0 0 – Delsumma

7 749 000

– 143 000

7 606 000

4 0 3

Inkomster från den tillfälliga avgiften på löner till medlemmar och ledamöter av institutionerna, tjänstemän och övriga anställda i aktiv tjänst

p.m.

 

p.m.

 

Artikel 4 0 3 – Delsumma

p.m.

 

p.m.

4 0 4

Inkomster från den särskilda avgiften på lönerna för institutionernas ledamöter, tjänstemän och andra anställda i aktiv tjänst

700 000

 

700 000

 

Artikel 4 0 4 – Delsumma

700 000

 

700 000

 

Kapitel 4 0 – Totalt

8 449 000

– 143 000

8 306 000

4 0 0
Inkomster från skatt på löner och andra ersättningar till ledamöter av institutionen, tjänstemän och övriga anställda

Budget 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

7 749 000

– 143 000

7 606 000

Anmärkningar

Protokollet om Europeiska gemenskapernas immunitet och privilegier, särskilt artikel 13 i detta.

Rådets förordning nr 422/67/EEG, 5/67/Euratom av den 25 juli 1967 om ersättning till kommissionens ordförande och ledamöter och till domstolens ordförande, domare, generaladvokater och justitiesekreterare och till förstainstansrättens ordförande, ledamöter och justitiesekreterare (EGT 187, 8.8.1967, s. 1), senast ändrad genom förordning (EG, Euratom) nr 1292/2004 (EUT L 243, 15.7.2004, s. 23).

Rådets förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 260/68 av den 29 februari 1968 om villkoren för och förfarandet vid skatt till Europeiska gemenskaperna (EGT L 56, 4.3.1968, s. 8), senast ändrad genom förordning (EG, Euratom) nr 1750/2002 (EGT L 264, 2.10.2002, s. 15).

Rådets förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 2290/77 av den 18 oktober 1977 om ersättning till revisionsrättens ledamöter (EGT L 268, 20.10.1977, s. 1), senast ändrad genom förordning (EG, Euratom) nr 1293/2004 (EUT L 243, 15.7.2004, s. 26).

4 0 4
Inkomster från den särskilda avgiften på lönerna för institutionernas ledamöter, tjänstemän och andra anställda i aktiv tjänst

Budget 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

700 000

 

700 000

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 66a i dessa.

Rådets förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 2290/77 av den 18 oktober 1977 om ersättning till revisionsrättens ledamöter (EGT L 268, 20.10.1977, s. 1), senast ändrad genom förordning (EG, Euratom) nr 1293/2004 (EUT L 243, 15.7.2004, s. 26).

KAPITEL 4 1 —
AVGIFTER TILL PENSIONSSYSTEMET

Avdelning

Kapitel

Artikel

Punkt

Rubrik

Budget 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

4 1

AVGIFTER TILL PENSIONSSYSTEMET

4 1 0

Personalens avgifter till pensionssystemet

4 993 000

–93 000

4 900 000

 

Artikel 4 1 0 – Delsumma

4 993 000

–93 000

4 900 000

4 1 1

Personalens överföring eller återköp av pensionsrättigheter

847 000

 

847 000

 

Artikel 4 1 1 – Delsumma

847 000

 

847 000

4 1 2

Avgifter till pensionssystemet från tjänstemän och tillfälligt anställda med tjänstledighet av personliga skäl

p.m.

 

p.m.

 

Artikel 4 1 2 – Delsumma

p.m.

 

p.m.

 

Kapitel 4 1 – Totalt

5 840 000

–93 000

5 747 000

4 1 0
Personalens avgifter till pensionssystemet

Budget 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

4 993 000

–93 000

4 900 000

Anmärkningar

Tidigare artikel 4 0 1

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 83.2 i dessa.

UTGIFTER

Avdelning

Rubrik

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

1

UTGIFTER AVSEENDE PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL INSTITUTIONEN

95 580 500

–1 612 000

93 968 500

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

12 980 079

 

12 980 079

10

ÖVRIGA UTGIFTER

p.m.

 

p.m.

 

Utgifter – Totalt

108 560 579

–1 612 000

106 948 579

AVDELNING 1

UTGIFTER AVSEENDE PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL INSTITUTIONEN

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

1 0

LEDAMÖTER AV INSTITUTIONEN

9 620 000

– 170 000

9 450 000

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

79 648 000

–1 442 000

78 206 000

1 2

ERSÄTTNINGAR OCH DIVERSE BIDRAG VID TJÄNSTENS UPPHÖRANDE

p.m.

 

p.m.

1 3

TJÄNSTERESOR OCH ANDRA RESOR

2 860 000

 

2 860 000

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

78 000

 

78 000

1 5

UTBYTE FÖR TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER

1 025 000

 

1 025 000

1 6

SOCIAL SERVICE

7 000

 

7 000

1 7

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

243 000

 

243 000

1 8

SAMARBETE MELLAN INSTITUTIONERNA

2 099 500

 

2 099 500

 

Avdelning 1 – Totalt

95 580 500

–1 612 000

93 968 500

KAPITEL 1 0 —
LEDAMÖTER AV INSTITUTIONEN

Avdelning

Kapitel

Artikel

Punkt

Rubrik

BP

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

1 0

LEDAMÖTER AV INSTITUTIONEN

1 0 0

Löner, andra ersättningar och tillägg till lön

1 0 0 0

Grundlöner

5.5

5 364 000

–99 000

5 265 000

1 0 0 1

Bostadstillägg

5.5

805 000

–15 000

790 000

1 0 0 2

Familjetillägg

5.5

350 000

–6 000

344 000

1 0 0 3

Representationstillägg

5.5

 

 

Artikel 1 0 0 – Delsumma

 

6 519 000

– 120 000

6 399 000

1 0 1

Olycksfalls- och sjukförsäkring och andra sociala avgifter

5.5

302 000

–6 000

296 000

 

Artikel 1 0 1 – Delsumma

 

302 000

–6 000

296 000

1 0 2

Avgångsersättningar

5.5

p.m.

 

p.m.

 

Artikel 1 0 2 – Delsumma

 

p.m.

 

p.m.

1 0 3

Pensioner

1 0 3 0

Ålderspensioner

5.5

1 669 000

–31 000

1 638 000

1 0 3 1

Invaliditetspensioner

5.5

p.m.

 

p.m.

1 0 3 2

Efterlevandepensioner

5.5

295 000

–5 000

290 000

 

Artikel 1 0 3 – Delsumma

 

1 964 000

–36 000

1 928 000

1 0 4

Utgifter i samband med tjänsteresa, resekostnader och tillfälliga utgifter

5.5

324 000

 

324 000

 

Artikel 1 0 4 – Delsumma

 

324 000

 

324 000

1 0 5

Ersättningar och utgifter då tjänsten tillträds och frånträds

1 0 5 0

Resekostnader (även för familjemedlemmar)

5.5

36 000

 

36 000

1 0 5 1

Bosättningsbidrag och flyttningsbidrag

5.5

p.m.

 

p.m.

1 0 5 2

Flyttkostnader

5.5

p.m.

 

p.m.

 

Artikel 1 0 5 – Delsumma

 

36 000

 

36 000

1 0 6

Vidareutbildning och språkkurser för ledamöter vid institutionen

5.5

45 000

 

45 000

 

Artikel 1 0 6 – Delsumma

 

45 000

 

45 000

1 0 9

Justeringar av ersättningar

1 0 9 0

Korrigeringskoefficienter

5.5

307 000

–6 000

301 000

1 0 9 1

Preliminärt anslag

5.5

123 000

–2 000

121 000

 

Artikel 1 0 9 – Delsumma

 

430 000

–8 000

422 000

 

Kapitel 1 0 – Totalt

 

9 620 000

– 170 000

9 450 000

1 0 0
Löner, andra ersättningar och tillägg till lön

1 0 0 0
Grundlöner

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

5 364 000

–99 000

5 265 000

Anmärkningar

Rådets förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 2290/77 av den 18 oktober 1977 om ersättning till revisionsrättens ledamöter (EGT L 268, 20.10.1977, s. 1), senast ändrad genom förordning (EG, Euratom) nr 1293/2004 (EUT L 243, 15.7.2004, s. 26), särskilt artikel 2 i denna.

Detta anslag är avsett att täcka grundlönerna för revisionsrättens ledamöter.

1 0 0 1
Bostadstillägg

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

805 000

–15 000

790 000

Anmärkningar

Rådets förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 2290/77 av den 18 oktober 1977 om ersättning till revisionsrättens ledamöter (EGT L 268, 20.10.1977, s. 1), senast ändrad genom förordning (EG, Euratom) nr 1293/2004 (EUT L 243, 15.7.2004, s. 26), särskilt artikel 4 i denna.

Detta anslag är avsett att täcka bostadstilläggen för revisionsrättens ledamöter.

1 0 0 2
Familjetillägg

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

350 000

–6 000

344 000

Anmärkningar

Rådets förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 2290/77 av den 18 oktober 1977 om ersättning till revisionsrättens ledamöter (EGT L 268, 20.10.1977, s. 1), senast ändrad genom förordning (EG, Euratom) nr 1293/2004 (EUT L 243, 15.7.2004, s. 26), särskilt artikel 3 i denna.

Detta anslag är avsett att täcka familjetilläggen vad avser

hushållstillägg,

barntillägg,

utbildningstillägg,

för revisionsrättens ledamöter.

1 0 1
Olycksfalls- och sjukförsäkring och andra sociala avgifter

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

302 000

–6 000

296 000

Anmärkningar

Rådets förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 2290/77 av den 18 oktober 1977 om ersättning till revisionsrättens ledamöter (EGT L 268, 20.10.1977, s. 1), senast ändrad genom förordning (EG, Euratom) nr 1293/2004 (EUT L 243, 15.7.2004, s. 26), särskilt artikel 12 i denna.

Detta anslag är avsett att täcka

institutionens avgifter (0,87 %) för olycksfalls- och arbetsskadeförsäkring,

institutionens avgifter (3,4 %) för sjukförsäkring,

om en ledamot av revisionsrätten avlider:

den avlidnes fulla lön fram till slutet av den tredje månaden efter den månad då dödsfallet inträffade,

kostnader för transport av kroppen till den avlidnes ursprungsort.

1 0 3
Pensioner

1 0 3 0
Ålderspensioner

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

1 669 000

–31 000

1 638 000

Anmärkningar

Rådets förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 2290/77 av den 18 oktober 1977 om ersättning till revisionsrättens ledamöter (EGT L 268, 20.10.1977, s. 1), senast ändrad genom förordning (EG, Euratom) nr 1293/2004 (EUT L 243, 15.7.2004, s. 26), särskilt artiklarna 9 och 10 i denna.

Detta anslag är avsett att täcka ålderspensioner till tidigare ledamöter av revisionsrätten.

1 0 3 2
Efterlevandepensioner

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

295 000

–5 000

290 000

Anmärkningar

Rådets förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 2290/77 av den 18 oktober 1977 om ersättning till revisionsrättens ledamöter (EGT L 268, 20.10.1977, s. 1), senast ändrad genom förordning (EG, Euratom) nr 1293/2004 (EUT L 243, 15.7.2004, s. 26), särskilt artikel 16 i denna.

Detta anslag är avsett att täcka efterlevandepensioner till änkor eller barn till tidigare ledamöter av revisionsrätten.

1 0 9
Justeringar av ersättningar

1 0 9 0
Korrigeringskoefficienter

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

307 000

–6 000

301 000

Anmärkningar

Rådets förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 2290/77 av den 18 oktober 1977 om ersättning till revisionsrättens ledamöter (EGT L 268, 20.10.1977, s. 1), senast ändrad genom förordning (EG, Euratom) nr 1293/2004 (EUT L 243, 15.7.2004, s. 26), särskilt artiklarna 5 och 5a i denna.

Detta anslag är avsett att täcka kostnaden för korrigeringskoefficienter som tillämpas på

grundlöner,

bostadstillägg,

familjetillägg,

avgångsersättningar,

ålderspensioner,

invaliditetspensioner,

efterlevandepensioner,

överföringar av del av lön till en annan medlemsstat än tjänstgöringsmedlemsstaten,

för revisionsrättens ledamöter.

1 0 9 1
Preliminärt anslag

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

123 000

–2 000

121 000

Anmärkningar

Rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).

Detta anslag är avsett att täcka verkningarna av eventuella lönejusteringar som rådet vidtar under budgetåret.

Det är endast preliminärt och kan bara användas efter det att det har förts över till andra artiklar eller punkter i detta kapitel enligt bestämmelserna i budgetförordningen.

KAPITEL 1 1 —
PERSONAL I AKTIV TJÄNST

Avdelning

Kapitel

Artikel

Punkt

Rubrik

BP

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

1 1 0

Tjänstemän och tillfälligt anställda som innehar en tjänst som anges i tjänsteförteckningen

1 1 0 0

Grundlöner

5.5

53 973 000

– 999 000

52 974 000

1 1 0 1

Familjetillägg

5.5

4 626 000

–86 000

4 540 000

1 1 0 2

Utlandstillägg och särskilda utlandstillägg (inklusive artikel 97 i tjänsteföreskrifterna för EKSG)

5.5

8 699 000

– 161 000

8 538 000

1 1 0 3

Fasta tillägg

5.5

304 000

–6 000

298 000

 

Artikel 1 1 0 – Delsumma

 

67 602 000

–1 252 000

66 350 000

1 1 1

Övriga anställda

1 1 1 0

Extraanställda

5.5

1 447 000

–27 000

1 420 000

1 1 1 1

Extraanställda tolkar

5.5

p.m.

 

p.m.

1 1 1 2

Lokalt anställda

5.5

p.m.

 

p.m.

1 1 1 3

Särskilda rådgivare

5.5

35 000

 

35 000

1 1 1 4

Extraanställda översättare

5.5

295 000

–5 000

290 000

1 1 1 5

Kontraktsanställd personal

5.5

420 000

–8 000

412 000

 

Artikel 1 1 1 – Delsumma

 

2 197 000

–40 000

2 157 000

1 1 3

Sjuk-, olycksfalls- och arbetsskadeförsäkring, arbetslöshetsförsäkring samt bibehållande av pensionsrättigheter

1 1 3 0

Sjukförsäkring

5.5

1 835 000

–34 000

1 801 000

1 1 3 1

Olycksfalls- och arbetsskadeförsäkring

5.5

470 000

–9 000

461 000

1 1 3 2

Arbetslöshetsförsäkring för tillfälligt anställda

5.5

53 000

–1 000

52 000

1 1 3 3

Införande eller bibehållande av pensionsrättigheter för tillfälligt anställda

5.5

p.m.

 

p.m.

 

Artikel 1 1 3 – Delsumma

 

2 358 000

–44 000

2 314 000

1 1 4

Diverse bidrag och ersättningar

1 1 4 0

Bidrag vid barns födelse och vid dödsfall

5.5

2 000

 

2 000

1 1 4 1

Årliga ersättningar för resa mellan anställningsorten och ursprungsorten

5.5

674 000

 

674 000

1 1 4 3

Fasta representationstillägg

5.5

p.m.

 

p.m.

1 1 4 4

Fasta ersättningar för resor i tjänsten

5.5

p.m.

 

p.m.

1 1 4 5

Särskild ersättning till räkenskapsförare och förvaltare av förskottskonton

5.5

 

1 1 4 9

Övriga ersättningar och återbetalningar

5.5

56 000

 

56 000

 

Artikel 1 1 4 – Delsumma

 

732 000

 

732 000

1 1 5

Övertid

5.5

624 000

–12 000

612 000

 

Artikel 1 1 5 – Delsumma

 

624 000

–12 000

612 000

1 1 8

Ersättningar och kostnader vid tjänstens tillträde och upphörande samt vid förflyttning

1 1 8 1

Resekostnader (inklusive familjemedlemmar)

5.5

31 000

 

31 000

1 1 8 2

Bosättnings-, flytt- och förflyttningsbidrag

5.5

1 417 000

–26 000

1 391 000

1 1 8 3

Flyttkostnader

5.5

958 000

 

958 000

1 1 8 4

Tillfälliga traktamenten

5.5

1 644 000

–30 000

1 614 000

 

Artikel 1 1 8 – Delsumma

 

4 050 000

–56 000

3 994 000

1 1 9

Anslag för att täcka justeringar av löner till tjänstemän och övriga anställda

1 1 9 0

Korrigeringskoefficienter

5.5

1 097 000

–20 000

1 077 000

1 1 9 1

Preliminärt anslag

5.5

988 000

–18 000

970 000

 

Artikel 1 1 9 – Delsumma

 

2 085 000

–38 000

2 047 000

 

Kapitel 1 1 – Totalt

 

79 648 000

–1 442 000

78 206 000

Anmärkningar

För anslagen i detta kapitel har en schablonminskning gjorts med 3 %.

1 1 0
Tjänstemän och tillfälligt anställda som innehar en tjänst som anges i tjänsteförteckningen

1 1 0 0
Grundlöner

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

53 973 000

– 999 000

52 974 000

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 62 och 66 i dessa.

Detta anslag är avsett att täcka grundlönerna för tjänstemän och tillfälligt anställda.

1 1 0 1
Familjetillägg

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

4 626 000

–86 000

4 540 000

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 62, 67 och 68a i dessa och avsnitt I i bilaga VII till dessa.

Detta anslag är avsett att täcka hushållstillägg, barntillägg och utbildningstillägg för tjänstemän och tillfälligt anställda.

1 1 0 2
Utlandstillägg och särskilda utlandstillägg (inklusive artikel 97 i tjänsteföreskrifterna för EKSG)

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

8 699 000

– 161 000

8 538 000

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 62 och 69 i dessa och artikel 4 i bilaga VII till dessa.

Detta anslag är avsett att täcka utlandstillägg och särskilda utlandstillägg för tjänstemän och tillfälligt anställda.

1 1 0 3
Fasta tillägg

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

304 000

–6 000

298 000

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 4a i bilaga VII till dessa.

Detta anslag är avsett att täcka sekretariatstillägg för tjänstemän i kategori C som är anställda som sekreterare med stenografi och maskinskrivning eller som maskinskrivare, telexoperatörer, chefssekreterare eller byråassistenter.

1 1 1
Övriga anställda

1 1 1 0
Extraanställda

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

1 447 000

–27 000

1 420 000

Anmärkningar

Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 3 och avdelning III i dessa.

Detta anslag är avsett att täcka ersättning till extraanställda och institutionens socialförsäkringsavgifter (sekreterare eller annan personal som anställs under perioder med hög arbetsbelastning och under långtidsfrånvaro).

1 1 1 4
Extraanställda översättare

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

295 000

–5 000

290 000

Anmärkningar

Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 3 och avdelning III i dessa.

Detta anslag är avsett att täcka ersättning till extraanställda översättare och institutionens socialförsäkringsavgifter.

1 1 1 5
Kontraktsanställd personal

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

420 000

–8 000

412 000

Anmärkningar

Ny punkt

Detta anslag är avsett att täcka utgifter vid eventuell användning av kontraktsanställd personal.

1 1 3
Sjuk-, olycksfalls- och arbetsskadeförsäkring, arbetslöshetsförsäkring samt bibehållande av pensionsrättigheter

1 1 3 0
Sjukförsäkring

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

1 835 000

–34 000

1 801 000

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 72 i dessa.

Reglerna om sjukförsäkring för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 23 i dessa.

Detta anslag är avsett att täcka institutionens avgifter för sjukförsäkring (3,4 % av grundlönen).

De anställdas bidrag utgör 1,7 % av grundlönen.

1 1 3 1
Olycksfalls- och arbetsskadeförsäkring

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

470 000

–9 000

461 000

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 73 i dessa och artikel 15 i bilaga VIII till dessa.

Detta anslag är avsett att täcka institutionens avgifter för olycksfalls- och arbetsskadeförsäkring (0,87 % av grundlönen) och ytterligare utgifter som har uppstått enligt relevanta bestämmelser inom detta område.

1 1 3 2
Arbetslöshetsförsäkring för tillfälligt anställda

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

53 000

–1 000

52 000

Anmärkningar

Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 28a i dessa.

Detta anslag är avsett att täcka arbetslöshetsförsäkring för tillfälligt anställda.

1 1 5
Övertid

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

624 000

–12 000

612 000

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 56 i dessa och bilaga VI till dessa.

Detta anslag är avsett att täcka schablonmässiga ersättningar och timersättning vid övertid för tjänstemän, tillfälligt anställda och extraanställda i kategorierna C och D samt för lokalt anställda som inte kan få kompensationsledigt enligt fastställda förfaranden.

1 1 8
Ersättningar och kostnader vid tjänstens tillträde och upphörande samt vid förflyttning

1 1 8 2
Bosättnings-, flytt- och förflyttningsbidrag

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

1 417 000

–26 000

1 391 000

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 5 och 6 i bilaga VII till dessa.

Detta anslag är avsett att täcka bosättningsbidrag till anställda som är tvungna att byta bostad då de tillträder en tjänst eller då de slutgiltigt lämnar tjänsten och bosätter sig på annan ort.

1 1 8 4
Tillfälliga traktamenten

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

1 644 000

–30 000

1 614 000

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 20 och 71 i dessa och artikel 10 i bilaga VII till dessa.

Detta anslag är avsett att täcka tillfälliga traktamenten för anställda som kan påvisa att de måste byta bostadsort då de tillträder en tjänst.

1 1 9
Anslag för att täcka justeringar av löner till tjänstemän och övriga anställda

1 1 9 0
Korrigeringskoefficienter

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

1 097 000

–20 000

1 077 000

1 1 9 1
Preliminärt anslag

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

988 000

–18 000

970 000

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 65 och 65a i dessa och bilaga XI till dessa.

Rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).

Detta anslag är avsett att täcka verkningarna av eventuella lönejusteringar som rådet vidtar under budgetåret.

Detta anslag är endast preliminärt och kan bara användas efter det att det har förts över till andra artiklar eller punkter i detta kapitel enligt bestämmelserna i budgetförordningen.


AVSNITT VI

EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN

INKOMSTER

AVDELNING 4

INKOMSTER FRÅN PERSONER KNUTNA TILL INSTITUTIONERNA ELLER ANDRA GEMENSKAPSORGAN

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

4 0

SKATTER OCH DIVERSE AVDRAG

7 434 969

–2 988 853

4 446 116

4 1

AVGIFTER TILL PENSIONSSYSTEMET

3 216 719

–25 926

3 190 793

 

Avdelning 4 – Totalt

10 651 688

–3 014 779

7 636 909

KAPITEL 4 0 —
SKATTER OCH DIVERSE AVDRAG

Avdelning

Kapitel

Artikel

Punkt

Rubrik

Budget 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

4 0

SKATTER OCH DIVERSE AVDRAG

4 0 0

Inkomster från skatt på löner och andra ersättningar till institutionens ledamöter, tjänstemän, övriga anställda och personer som erhåller pension

4 115 897

–33 173

4 082 724

 

Artikel 4 0 0 – Delsumma

4 115 897

–33 173

4 082 724

4 0 3

Inkomster från den tillfälliga avgiften på löner till medlemmar och ledamöter av institutionerna, tjänstemän och övriga anställda i aktiv tjänst

p.m.

 

p.m.

 

Artikel 4 0 3 – Delsumma

p.m.

 

p.m.

4 0 4

Inkomster från den särskilda avgiften på lönerna för institutionernas ledamöter, tjänstemän och andra anställda i aktiv tjänst

3 319 072

–2 955 680

363 392

 

Artikel 4 0 4 – Delsumma

3 319 072

–2 955 680

363 392

 

Kapitel 4 0 – Totalt

7 434 969

–2 988 853

4 446 116

4 0 0
Inkomster från skatt på löner och andra ersättningar till institutionens ledamöter, tjänstemän, övriga anställda och personer som erhåller pension

Budget 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

4 115 897

–33 173

4 082 724

Anmärkningar

Protokoll om Europeiska gemenskapernas förmåner och immunitet.

Rådets förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 260/68 av den 29 februari 1968 om villkoren för och förfarandet vid skatt till Europeiska gemenskaperna (EGT L 56, 4.3.1968, s. 8, svensk specialutgåva, kapitel 1, band 1, s. 45), senast ändrad genom förordning (EG, Euratom) nr 1750/2002 (EGT L 264, 2.10.2002, s. 15).

4 0 4
Inkomster från den särskilda avgiften på lönerna för institutionernas ledamöter, tjänstemän och andra anställda i aktiv tjänst

Budget 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

3 319 072

–2 955 680

363 392

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 66a i dessa.

KAPITEL 4 1 —
AVGIFTER TILL PENSIONSSYSTEMET

Avdelning

Kapitel

Artikel

Punkt

Rubrik

Budget 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

4 1

AVGIFTER TILL PENSIONSSYSTEMET

4 1 0

Personalens avgifter till pensionssystemet

3 216 719

–25 926

3 190 793

 

Artikel 4 1 0 – Delsumma

3 216 719

–25 926

3 190 793

4 1 1

Personalens överföring eller inlösen av pensionsrättigheter

p.m.

 

p.m.

 

Artikel 4 1 1 – Delsumma

p.m.

 

p.m.

4 1 2

Avgifter till pensionssystemet från tjänstemän och tillfälligt anställda med tjänstledighet av personliga skäl

p.m.

 

p.m.

 

Artikel 4 1 2 – Delsumma

p.m.

 

p.m.

 

Kapitel 4 1 – Totalt

3 216 719

–25 926

3 190 793

Anmärkningar

Nytt kapitel

4 1 0
Personalens avgifter till pensionssystemet

Budget 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

3 216 719

–25 926

3 190 793

Anmärkningar

Ny artikel

Tidigare artikel 4 0 1

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 83.2.

UTGIFTER

Avdelning

Rubrik

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

1

UTGIFTER FÖR PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL INSTITUTIONEN

79 827 105

– 984 709

78 842 396

2

FASTIGHETER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

23 993 820

 

23 993 820

10

ÖVRIGA UTGIFTER

p.m.

 

p.m.

 

Utgifter – Totalt

103 820 925

– 984 709

102 836 216

AVDELNING 1

UTGIFTER FÖR PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL INSTITUTIONEN

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

1 0

INSTITUTIONENS LEDAMÖTER

13 706 500

 

13 706 500

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

55 416 505

– 984 709

54 431 796

1 2

ERSÄTTNINGAR OCH DIVERSE BIDRAG NÄR ANSTÄLLNINGEN UPPHÖR

p.m.

 

p.m.

1 3

TJÄNSTERESOR

412 500

 

412 500

1 4

PERSONALVÅRD

35 360

 

35 360

1 5

UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH SAKKUNNIGA

240 000

 

240 000

1 6

SOCIAL SERVICE

60 000

 

60 000

1 7

MOTTAGNING OCH REPRESENTATION

124 000

 

124 000

1 8

SAMARBETE MELLAN INSTITUTIONERNA

9 832 240

 

9 832 240

 

Avdelning 1 – Totalt

79 827 105

– 984 709

78 842 396

KAPITEL 1 1 —
PERSONAL I AKTIV TJÄNST

Avdelning

Kapitel

Artikel

Punkt

Rubrik

BP

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

1 1 0

Tjänstemän och tillfälligt anställda som innehar en tjänst som anges i tjänsteförteckningen

1 1 0 0

Grundlöner

5.6

39 762 318

– 726 026

39 036 292

1 1 0 1

Familjetillägg

5.6

3 454 702

–62 821

3 391 881

1 1 0 2

Utlandstillägg och särskilda utlandstillägg (inbegripet artikel 97 i tjänsteföreskrifterna för EKSG)

5.6

5 130 810

–93 299

5 037 511

1 1 0 3

Ersättning för sekreterartjänster

5.6

395 479

–7 192

388 287

 

Artikel 1 1 0 – Delsumma

 

48 743 309

– 889 338

47 853 971

1 1 1

Övriga anställda

1 1 1 0

Extraanställd personal

5.6

195 000

 

195 000

1 1 1 1

Extraanställda tolkar

5.6

p.m.

 

p.m.

1 1 1 2

Lokalanställd personal

5.6

p.m.

 

p.m.

1 1 1 3

Särskilda rådgivare

5.6

60 000

–1 000

59 000

1 1 1 4

Extraanställda översättare

5.6

75 000

 

75 000

1 1 1 5

Kontraktsanställda

5.6

876 244

–16 440

859 804

 

Artikel 1 1 1 – Delsumma

 

1 206 244

–17 440

1 188 804

1 1 3

Sjuk-, olycksfalls- och arbetsskadeförsäkring samt arbetslöshetsförsäkring och bibehållande av pensionsrättigheter

1 1 3 0

Sjukförsäkring

5.6

1 409 592

–25 632

1 383 960

1 1 3 1

Olycksfalls- och arbetsskadeförsäkring

5.6

360 694

–6 559

354 135

1 1 3 2

Arbetslöshetsförsäkring för tillfälligt anställda

5.6

45 000

 

45 000

1 1 3 3

Upprättande eller bibehållande av pensionsrättigheter för tillfälligt anställda

5.6

p.m.

 

p.m.

 

Artikel 1 1 3 – Delsumma

 

1 815 286

–32 191

1 783 095

1 1 4

Diverse ersättningar och bidrag

1 1 4 0

Ersättningar vid barns födelse och vid dödsfall

5.6

4 500

 

4 500

1 1 4 1

Ersättning för årliga resor mellan anställningsorten och ursprungsorten

5.6

809 355

 

809 355

1 1 4 3

Fasta representationstillägg

5.6

p.m.

 

p.m.

1 1 4 4

Fast ersättning för resor till och från arbetet

5.6

4 000

 

4 000

1 1 4 5

Särskild ersättning till redovisningspersonal och förvaltare av förskottskonton

5.6

 

1 1 4 9

Övriga ersättningar och återbetalningar

5.6

10 000

 

10 000

 

Artikel 1 1 4 – Delsumma

 

827 855

 

827 855

1 1 5

Övertid

5.6

110 662

–2 049

108 613

 

Artikel 1 1 5 – Delsumma

 

110 662

–2 049

108 613

1 1 8

Ersättningar och utgifter vid tjänstetillträde och anställningens upphörande samt vid byte av tjänst

1 1 8 1

Reseutgifter (inklusive familjemedlemmar)

5.6

21 763

 

21 763

1 1 8 2

Bidrag till bosättning, återbosättning och vid byte av tjänst

5.6

440 000

–10 000

430 000

1 1 8 3

Flyttersättning

5.6

377 000

 

377 000

1 1 8 4

Tidsbestämd dagersättning

5.6

508 000

–9 000

499 000

 

Artikel 1 1 8 – Delsumma

 

1 346 763

–19 000

1 327 763

1 1 9

Justeringar av löner till tjänstemän och övriga anställda

1 1 9 0

Korrigeringskoefficienter

5.6

646 147

–11 749

634 398

1 1 9 1

Preliminärt anslag

5.6

720 239

–12 942

707 297

 

Artikel 1 1 9 – Delsumma

 

1 366 386

–24 691

1 341 695

 

Kapitel 1 1 – Totalt

 

55 416 505

– 984 709

54 431 796

Anmärkningar

Ett schablonavdrag på 3,7 % har gjorts på anslagen i detta kapitel.

1 1 0
Tjänstemän och tillfälligt anställda som innehar en tjänst som anges i tjänsteförteckningen

Anmärkningar

Anslagen i denna artikel har beräknats på grundval av bestämmelserna i tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen och anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna.

1 1 0 0
Grundlöner

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

39 762 318

– 726 026

39 036 292

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna.

Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna.

Detta anslag har beräknats på grundval av tjänsteförteckningen för budgetåret.

1 1 0 1
Familjetillägg

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

3 454 702

–62 821

3 391 881

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna.

Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna.

Detta anslag är avsett att täcka familjetilläggen som består av

hushållstillägg,

barntillägg,

utbildningstillägg.

1 1 0 2
Utlandstillägg och särskilda utlandstillägg (inbegripet artikel 97 i tjänsteföreskrifterna för EKSG)

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

5 130 810

–93 299

5 037 511

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna.

Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna.

Detta anslag är avsett att täcka ersättningen till tjänstemän.

1 1 0 3
Ersättning för sekreterartjänster

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

395 479

–7 192

388 287

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna.

Detta anslag är avsett att täcka den personliga ersättningen till tjänstemän i tidigare kategori C som är anställda för stenografering och maskinskrivning.

1 1 1
Övriga anställda

1 1 1 3
Särskilda rådgivare

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

60 000

–1 000

59 000

Anmärkningar

Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna.

Detta anslag är avsett att täcka arvoden och utgifter för särskilda rådgivare inklusive arvoden till den rådgivande läkaren.

1 1 1 5
Kontraktsanställda

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

876 244

–16 440

859 804

Anmärkningar

Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna.

Detta anslag är avsett att täcka ersättning till och arbetsgivarens socialförsäkringsavgifter för kontraktsanställda.

1 1 3
Sjuk-, olycksfalls- och arbetsskadeförsäkring samt arbetslöshetsförsäkring och bibehållande av pensionsrättigheter

1 1 3 0
Sjukförsäkring

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

1 409 592

–25 632

1 383 960

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna.

Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna.

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för institutionens bidrag till Europeiska gemenskapernas gemensamma sjukförsäkringsprogram.

1 1 3 1
Olycksfalls- och arbetsskadeförsäkring

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

360 694

–6 559

354 135

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna.

Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna.

Detta anslag är avsett att täcka arbetstagarnas försäkring mot olycksfall och yrkessjukdom.

1 1 5
Övertid

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

110 662

–2 049

108 613

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna.

Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna.

Detta anslag är avsett att täcka schablonmässiga ersättningar och timersättning vid övertid för tjänstemän, tillfälligt anställda, ersättningsberättigad extra personal i kategorin för assistenter och kontraktsanställda som enligt reglerna inte kan få kompensationsledighet.

1 1 8
Ersättningar och utgifter vid tjänstetillträde och anställningens upphörande samt vid byte av tjänst

1 1 8 2
Bidrag till bosättning, återbosättning och vid byte av tjänst

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

440 000

–10 000

430 000

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna.

Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna.

1 1 8 4
Tidsbestämd dagersättning

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

508 000

–9 000

499 000

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna.

Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna.

1 1 9
Justeringar av löner till tjänstemän och övriga anställda

1 1 9 0
Korrigeringskoefficienter

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

646 147

–11 749

634 398

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna.

Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna.

1 1 9 1
Preliminärt anslag

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

720 239

–12 942

707 297

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna.

Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna.

Detta anslag är avsett att täcka kostnaden för alla lönejusteringar som rådet beslutat om under budgetåret.

Detta anslag är endast preliminärt och kan bara användas efter att ha förts över till tillämpliga rubriker i detta kapitel.


AVSNITT VII

REGIONKOMMITTÉN

INKOMSTER

AVDELNING 4

INKOMSTER FRÅN PERSONER KNUTNA TILL INSTITUTIONERNA OCH ANDRA GEMENSKAPSORGAN

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

4 0

SKATTER OCH DIVERSE AVDRAG

2 350 605

–44 661

2 305 944

4 1

AVGIFTER TILL PENSIONSSYSTEMET

2 001 302

–38 025

1 963 277

 

Avdelning 4 – Totalt

4 351 907

–82 686

4 269 221

KAPITEL 4 0 —
SKATTER OCH DIVERSE AVDRAG

Avdelning

Kapitel

Artikel

Punkt

Rubrik

Budget 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

4 0

SKATTER OCH DIVERSE AVDRAG

4 0 0

Inkomster från skatt på löner och andra ersättningar till institutionernas ledamöter, tjänstemän, övriga anställda och personer som uppbär pension samt till ledamöter i organen för Europeiska investeringsbanken, Europeiska monetära institutet och Europeiska investeringsfonden, deras anställda och personer som uppbär pension därifrån

2 235 854

–42 481

2 193 373

 

Artikel 4 0 0 – Delsumma

2 235 854

–42 481

2 193 373

4 0 3

Inkomster från den tillfälliga avgiften på löner till medlemmar och ledamöter av institutionerna, tjänstemän och övriga anställda i aktiv tjänst

p.m.

 

p.m.

 

Artikel 4 0 3 – Delsumma

p.m.

 

p.m.

4 0 4

Inkomster från den särskilda avgiften på löner till institutionernas ledamöter, tjänstemän och övriga anställda i aktiv tjänst

114 751

–2 180

112 571

 

Artikel 4 0 4 – Delsumma

114 751

–2 180

112 571

 

Kapitel 4 0 – Totalt

2 350 605

–44 661

2 305 944

4 0 0
Inkomster från skatt på löner och andra ersättningar till institutionernas ledamöter, tjänstemän, övriga anställda och personer som uppbär pension samt till ledamöter i organen för Europeiska investeringsbanken, Europeiska monetära institutet och Europeiska investeringsfonden, deras anställda och personer som uppbär pension därifrån

Budget 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

2 235 854

–42 481

2 193 373

Anmärkningar

Protokoll om Europeiska gemenskapernas förmåner och immunitet, särskilt artikel 13 i detta.

Rådets förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 260/68 av den 29 februari 1968 om villkoren för och förfarandet vid skatt till Europeiska gemenskaperna (EGT L 56, 4.3.1968, s. 8), senast ändrad genom förordning (EG, Euratom) nr 1750/2002 (EGT L 264, 2.10.2002, s. 15).

4 0 4
Inkomster från den särskilda avgiften på löner till institutionernas ledamöter, tjänstemän och övriga anställda i aktiv tjänst

Budget 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

114 751

–2 180

112 571

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 66a i dessa.

KAPITEL 4 1 —
AVGIFTER TILL PENSIONSSYSTEMET

Avdelning

Kapitel

Artikel

Punkt

Rubrik

Budget 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

4 1

AVGIFTER TILL PENSIONSSYSTEMET

4 1 0

Personalens avgifter till pensionssystemet

2 001 302

–38 025

1 963 277

 

Artikel 4 1 0 – Delsumma

2 001 302

–38 025

1 963 277

4 1 1

Personalens överföring eller inlösen av pensionsrättigheter

p.m.

 

p.m.

 

Artikel 4 1 1 – Delsumma

p.m.

 

p.m.

4 1 2

Avgifter till pensionssystemet från tjänstemän och tillfälligt anställda med tjänstledighet av personliga skäl

p.m.

 

p.m.

 

Artikel 4 1 2 – Delsumma

p.m.

 

p.m.

 

Kapitel 4 1 – Totalt

2 001 302

–38 025

1 963 277

4 1 0
Personalens avgifter till pensionssystemet

Budget 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

2 001 302

–38 025

1 963 277

Anmärkningar

Ny artikel

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 83.2.

UTGIFTER

Avdelning

Rubrik

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

1

UTGIFTER FÖR PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL INSTITUTIONEN

43 679 655

– 528 249

43 151 406

2

FASTIGHETER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

16 597 596

 

16 597 596

10

ÖVRIGA UTGIFTER

p.m.

 

p.m.

 

Utgifter – Totalt

60 277 251

– 528 249

59 749 002

AVDELNING 1

UTGIFTER FÖR PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL INSTITUTIONEN

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

1 0

INSTITUTIONENS LEDAMÖTER

6 186 500

 

6 186 500

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

31 063 928

– 528 249

30 535 679

1 2

ERSÄTTNINGAR OCH DIVERSE BIDRAG NÄR TJÄNSTEN UPPHÖR

p.m.

 

p.m.

1 3

TJÄNSTERESOR

440 000

 

440 000

1 4

PERSONALVÅRD

20 000

 

20 000

1 5

UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH SAKKUNNIGA

164 000

 

164 000

1 6

SOCIAL SERVICE

p.m.

 

p.m.

1 7

MOTTAGNING OCH REPRESENTATION

191 000

 

191 000

1 8

SAMARBETE MELLAN INSTITUTIONERNA

5 614 227

 

5 614 227

 

Avdelning 1 – Totalt

43 679 655

– 528 249

43 151 406

KAPITEL 1 1 —
PERSONAL I AKTIV TJÄNST

Avdelning

Kapitel

Artikel

Punkt

Rubrik

BP

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

1 1 0

Tjänstemän och tillfälligt anställda som innehar en tjänst som anges i tjänsteförteckningen

1 1 0 0

Grundlöner

5.7

21 635 696

 

21 635 696

1 1 0 1

Familjetillägg

5.7

1 571 894

 

1 571 894

1 1 0 2

Utlandstillägg och särskilda utlandstillägg (inbegripet artikel 97 i tjänsteföreskrifterna för EKSG)

5.7

2 650 385

 

2 650 385

1 1 0 3

Ersättning för sekreterartjänster

5.7

133 915

 

133 915

 

Artikel 1 1 0 – Delsumma

 

25 991 890

 

25 991 890

1 1 1

Övriga anställda

1 1 1 0

Extraanställd personal

5.7

111 000

 

111 000

1 1 1 1

Extraanställda tolkar

5.7

p.m.

 

p.m.

1 1 1 2

Lokalanställd personal

5.7

p.m.

 

p.m.

1 1 1 3

Särskilda rådgivare

5.7

27 500

 

27 500

1 1 1 4

Extraanställda översättare

5.7

39 000

 

39 000

1 1 1 5

Kontraktsanställda

5.7

974 000

 

974 000

 

Artikel 1 1 1 – Delsumma

 

1 151 500

 

1 151 500

1 1 3

Sjuk-, olycksfalls- och arbetsskadeförsäkring samt arbetslöshetsförsäkring och bibehållande av pensionsrättigheter

1 1 3 0

Sjukförsäkring

5.7

751 161

 

751 161

1 1 3 1

Olycksfalls- och arbetsskadeförsäkring

5.7

192 249

 

192 249

1 1 3 2

Arbetslöshetsförsäkring för tillfälligt anställda

5.7

38 020

 

38 020

1 1 3 3

Upprättande eller bibehållande av pensionsrättigheter för tillfälligt anställda

5.7

p.m.

 

p.m.

 

Artikel 1 1 3 – Delsumma

 

981 430

 

981 430

1 1 4

Diverse ersättningar och bidrag

1 1 4 0

Ersättningar vid barns födelse och vid dödsfall

5.7

3 000

 

3 000

1 1 4 1

Ersättning för årliga resor mellan anställningsorten och ursprungsorten

5.7

528 585

 

528 585

1 1 4 3

Fasta representationstillägg

5.7

p.m.

 

p.m.

1 1 4 4

Fast ersättning för resor till och från arbetet

5.7

p.m.

 

p.m.

1 1 4 5

Särskild ersättning till redovisningspersonal och förvaltare av förskottskonton

5.7

p.m.

 

p.m.

1 1 4 9

Övriga ersättningar och återbetalningar

5.7

18 000

 

18 000

 

Artikel 1 1 4 – Delsumma

 

549 585

 

549 585

1 1 5

Övertid

5.7

110 000

 

110 000

 

Artikel 1 1 5 – Delsumma

 

110 000

 

110 000

1 1 8

Ersättningar och utgifter vid tjänstetillträde och anställningens upphörande samt vid byte av tjänst

1 1 8 1

Reseutgifter (inklusive familjemedlemmar)

5.7

19 330

 

19 330

1 1 8 2

Bidrag till bosättning, återbosättning och vid byte av tjänst

5.7

620 442

 

620 442

1 1 8 3

Flyttersättning

5.7

257 974

 

257 974

1 1 8 4

Tillfälliga traktamenten

5.7

350 047

 

350 047

 

Artikel 1 1 8 – Delsumma

 

1 247 793

 

1 247 793

1 1 9

Justeringar av löner till tjänstemän och övriga anställda

1 1 9 0

Korrigeringskoefficienter

5.7

295 473

– 150 000

145 473

1 1 9 1

Preliminärt anslag

5.7

736 257

– 378 249

358 008

 

Artikel 1 1 9 – Delsumma

 

1 031 730

– 528 249

503 481

 

Kapitel 1 1 – Totalt

 

31 063 928

– 528 249

30 535 679

1 1 9
Justeringar av löner till tjänstemän och övriga anställda

1 1 9 1
Preliminärt anslag

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

736 257

– 378 249

358 008

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 65.

Detta anslag är avsett att täcka kostnaden för alla eventuella lönejusteringar som rådet beslutat om under budgetåret.

Det är endast preliminärt och kan bara användas efter att ha förts över till andra budgetposter enligt budgetförordningen.


AVSNITT VIII

EUROPEISKA OMBUDSMANNEN OCH EUROPEISKA DATATILLSYNSMANNEN

AVSNITT VIII A — EUROPEISKA OMBUDSMANNEN

INKOMSTER

AVDELNING A-4

DIVERSE GEMENSKAPSSKATTER OCH GEMENSKAPSAVGIFTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

A-4 0

AVDRAG FRÅN LÖNER OCH ERSÄTTNING TILL PERSONALEN

496 443

–7 007

489 436

A-4 1

AVGIFTER TILL PENSIONSSYSTEMET

269 980

–3 810

266 170

 

Avdelning A-4 – Totalt

766 423

–10 817

755 606

KAPITEL A-4 0 —
AVDRAG FRÅN LÖNER OCH ERSÄTTNING TILL PERSONALEN

Avdelning

Kapitel

Artikel

Punkt

Rubrik

Budget 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

A-4 0

AVDRAG FRÅN LÖNER OCH ERSÄTTNING TILL PERSONALEN

A-4 0 0

Inkomster från skatt på löner och andra ersättningar till institutionernas ledamöter, tjänstemän och övriga anställda

470 826

–6 645

464 181

 

Artikel A-4 0 0 – Delsumma

470 826

–6 645

464 181

A-4 0 1

Personalens avgifter till pensionssystemet

p.m.

 

p.m.

 

Artikel A-4 0 1 – Delsumma

p.m.

 

p.m.

A-4 0 3

Inkomster från den tillfälliga avgiften på löner till medlemmar och ledamöter av institutionerna, tjänstemän och övriga anställda i aktiv tjänst

p.m.

 

p.m.

 

Artikel A-4 0 3 – Delsumma

p.m.

 

p.m.

A-4 0 4

Inkomster från den särskilda avgiften på löner till institutionernas ledamöter, tjänstemän och övriga anställda i aktiv tjänst

25 617

– 362

25 255

 

Artikel A-4 0 4 – Delsumma

25 617

– 362

25 255

 

Kapitel A-4 0 – Totalt

496 443

–7 007

489 436

A-4 0 0
Inkomster från skatt på löner och andra ersättningar till institutionernas ledamöter, tjänstemän och övriga anställda

Budget 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

470 826

–6 645

464 181

Anmärkningar

Protokoll om Europeiska gemenskapernas förmåner och immunitet, särskilt artikel 13 i detta.

Rådets förordning nr 422/67/EEG, 5/67/Euratom av den 25 juli 1967 om ersättning till kommissionens ordförande och ledamöter och till domstolens ordförande, domare, generaladvokater och justitiesekreterare och till förstainstansrättens ordförande, ledamöter och justitiesekreterare (EGT 187, 8.8.1967, s. 1), senast ändrad genom förordning (EG, Euratom) nr 1292/2004 (EUT L 243, 15.7.2004, s. 23).

Rådets förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 260/68 av den 29 februari 1968 om villkoren för och förfarandet vid skatt till Europeiska gemenskaperna (EGT L 56, 4.3.1968, s. 8), senast ändrad genom förordning (EG, EKSG, Euratom) nr 2459/98 (EGT L 307, 17.11.1998, s. 3).

Europaparlamentets beslut 94/262/EKSG, EG, Euratom av den 9 mars 1994 om föreskrifter och allmänna villkor för ombudsmannens ämbetsutövning (EGT L 113, 4.5.1994, s. 15), särskilt artikel 10.2 och 10.3 i detta, ändrat genom beslut 2002/262/EG, EKSG, Euratom (EGT L 92, 9.4.2002, s. 13).

A-4 0 4
Inkomster från den särskilda avgiften på löner till institutionernas ledamöter, tjänstemän och övriga anställda i aktiv tjänst

Budget 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

25 617

– 362

25 255

Anmärkningar

Protokoll om Europeiska gemenskapernas förmåner och immunitet, särskilt artikel 13 i detta.

Rådets förordning nr 422/67/EEG, 5/67/Euratom av den 25 juli 1967 om ersättning till kommissionens ordförande och ledamöter och till domstolens ordförande, domare, generaladvokater och justitiesekreterare och till förstainstansrättens ordförande, ledamöter och justitiesekreterare (EGT 187, 8.8.1967, s. 1), senast ändrad genom förordning (EG, Euratom) nr 1292/2004 (EUT L 243, 15.7.2004, s. 23).

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 66a.

Europaparlamentets beslut 94/262/EKSG, EG, Euratom av den 9 mars 1994 om föreskrifter och allmänna villkor för ombudsmannens ämbetsutövning(EGT L 113, 4.5.1994, s. 15), särskilt artikel 10.2 och artikel 10.3 i detta, senast ändrat genom beslut 2002/262/EG, EKSG, Euratom (EGT L 92, 9.4.2002, s. 13).

KAPITEL A-4 1 —
AVGIFTER TILL PENSIONSSYSTEMET

Avdelning

Kapitel

Artikel

Punkt

Rubrik

Budget 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

A-4 1

AVGIFTER TILL PENSIONSSYSTEMET

A-4 1 0

Inkomster från personalens avgifter till pensionssystemet

269 980

–3 810

266 170

 

Artikel A-4 1 0 – Delsumma

269 980

–3 810

266 170

A-4 1 1

Personalens överföring eller köp av pensionsrättigheter

p.m.

 

p.m.

 

Artikel A-4 1 1 – Delsumma

p.m.

 

p.m.

A-4 1 2

Inkomster från avgifter från tjänstemän och övriga anställda med tjänstledighet av personliga skäl

p.m.

 

p.m.

 

Artikel A-4 1 2 – Delsumma

p.m.

 

p.m.

 

Kapitel A-4 1 – Totalt

269 980

–3 810

266 170

A-4 1 0
Inkomster från personalens avgifter till pensionssystemet

Budget 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

269 980

–3 810

266 170

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 83.2 i dessa.

UTGIFTER

Avdelning

Rubrik

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

A-1

UTGIFTER FÖR MEDARBETARE VID INSTITUTIONEN

6 239 614

–88 060

6 151 554

A-2

FASTIGHETER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

1 070 000

 

1 070 000

A-3

UTGIFTER PÅ GRUND AV SPECIELLA UPPGIFTER SOM UTFÖRTS AV INSTITUTIONEN

3 000

 

3 000

A-10

ÖVRIGA UTGIFTER

p.m.

 

p.m.

 

Utgifter – Totalt

7 312 614

–88 060

7 224 554

AVDELNING A-1

UTGIFTER FÖR MEDARBETARE VID INSTITUTIONEN

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

A-1 0

INSTITUTIONENS LEDAMÖTER

752 440

–7 964

744 476

A-1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

4 622 486

–80 096

4 542 390

A-1 2

ERSÄTTNINGAR OCH DIVERSE BIDRAG VID TJÄNSTENS UPPHÖRANDE

p.m.

 

p.m.

A-1 3

TJÄNSTEUPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR

130 000

 

130 000

A-1 5

ORGANISERING AV PROVTJÄNSTGÖRING OCH PERSONALUTBYTE

125 000

 

125 000

A-1 6

SOCIAL SERVICE

1 000

 

1 000

A-1 7

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

20 000

 

20 000

A-1 8

SAMARBETE MELLAN INSTITUTIONER

588 688

 

588 688

 

Avdelning A-1 – Totalt

6 239 614

–88 060

6 151 554

KAPITEL A-1 0 —
INSTITUTIONENS LEDAMÖTER

Avdelning

Kapitel

Artikel

Punkt

Rubrik

BP

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

A-1 0

INSTITUTIONENS LEDAMÖTER

A-1 0 0

Löner, andra ersättningar och tillägg till lön

 

284 580

–5 093

279 487

 

Artikel A-1 0 0 – Delsumma

 

284 580

–5 093

279 487

A-1 0 1

Försäkring mot olycksfall och sjukdom samt andra avgifter för social trygghet

 

13 518

– 140

13 378

 

Artikel A-1 0 1 – Delsumma

 

13 518

– 140

13 378

A-1 0 2

Övergångsersättningar

 

268 842

–1 810

267 032

 

Artikel A-1 0 2 – Delsumma

 

268 842

–1 810

267 032

A-1 0 3

Pensioner

 

p.m.

 

p.m.

 

Artikel A-1 0 3 – Delsumma

 

p.m.

 

p.m.

A-1 0 4

Tjänsteuppdrag, resekostnader och övriga extrakostnader

 

50 000

 

50 000

 

Artikel A-1 0 4 – Delsumma

 

50 000

 

50 000

A-1 0 5

Ersättningar och utgifter då tjänsten tillträds och frånträds

 

80 000

 

80 000

 

Artikel A-1 0 5 – Delsumma

 

80 000

 

80 000

A-1 0 6

Kurser

 

5 000

 

5 000

 

Artikel A-1 0 6 – Delsumma

 

5 000

 

5 000

A-1 0 9

Justering av ersättningar

 

50 500

– 921

49 579

 

Artikel A-1 0 9 – Delsumma

 

50 500

– 921

49 579

 

Kapitel A-1 0 – Totalt

 

752 440

–7 964

744 476

A-1 0 0
Löner, andra ersättningar och tillägg till lön

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

284 580

–5 093

279 487

Anmärkningar

Rådets förordning nr 422/67/EEG, 5/67/Euratom av den 25 juli 1967 om ersättning till kommissionens ordförande och ledamöter och till domstolens ordförande, domare, generaladvokater och justitiesekreterare (EGT 187, 8.8.1967, s. 1), senast ändrad genom förordning (EG, Euratom) nr 1292/2004 (EUT L 243, 15.7.2004, s. 23).

Europaparlamentets beslut 94/262/EKSG, EG, Euratom av den 9 mars 1994 om föreskrifter och allmänna villkor för ombudsmannens ämbetsutövning (EGT L 113, 4.5.1994, s. 15), senast ändrat genom beslut 2002/262/EG, EKSG, Euratom (EGT L 92, 9.4.2002, s. 13).

A-1 0 1
Försäkring mot olycksfall och sjukdom samt andra avgifter för social trygghet

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

13 518

– 140

13 378

Anmärkningar

Förordning om ersättning till institutionernas ledamöter, särskilt artiklarna 11 och 14 i denna.

Detta anslag skall täcka

institutionernas bidrag (0,87 %) till olycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring,

institutionernas bidrag (3,4 %) till sjukförsäkring,

bidrag vid barns födelse,

bidrag vid dödsfall.

A-1 0 2
Övergångsersättningar

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

268 842

–1 810

267 032

Anmärkningar

Förordning om ersättning till institutionernas ledamöter, särskilt artikel 7 i denna.

Detta anslag skall täcka övergångsersättningar, familjetillägg och justering av dessa med beaktande av bosättningsland.

A-1 0 9
Justering av ersättningar

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

50 500

– 921

49 579

Anmärkningar

Förordning om ersättning till institutionernas ledamöter, särskilt artikel 4a i denna, samt budgetförordningen.

Detta anslag skall täcka eventuell justering av ersättning och pensioner för ledamöter som beslutas av rådet under budgetåret.

KAPITEL A-1 1 —
PERSONAL I AKTIV TJÄNST

Avdelning

Kapitel

Artikel

Punkt

Rubrik

BP

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

A-1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

A-1 1 0

Tjänstemän och tillfälligt anställda som innehar tjänst som anges i tjänsteförteckningen

A-1 1 0 0

Grundlöner

5.8

2 721 732

–50 223

2 671 509

A-1 1 0 1

Familjetillägg

5.8

289 942

–5 298

284 644

A-1 1 0 2

Utlandstillägg och särskilda utlandstillägg (inbegripet artikel 97 i EKSG:s tjänsteföreskrifter)

5.8

413 277

–7 551

405 726

A-1 1 0 3

Ersättning för sekreterartjänster

 

18 000

– 525

17 475

 

Artikel A-1 1 0 – Delsumma

 

3 442 951

–63 597

3 379 354

A-1 1 1

Övrig personal

A-1 1 1 0

Övrig personal

 

p.m.

 

p.m.

A-1 1 1 5

Kontraktsanställd personal

 

245 000

 

245 000

 

Artikel A-1 1 1 – Delsumma

 

245 000

 

245 000

A-1 1 3

Sjukförsäkring, försäkring mot olycksfall och yrkessjukdom samt arbetslöshetsförsäkring och bibehållande av pensionsrättigheter

5.8

152 354

–2 784

149 570

 

Artikel A-1 1 3 – Delsumma

 

152 354

–2 784

149 570

A-1 1 4

Diverse bidrag och ersättningar

 

35 355

– 160

35 195

 

Artikel A-1 1 4 – Delsumma

 

35 355

– 160

35 195

A-1 1 5

Övertid

 

5 000

 

5 000

 

Artikel A-1 1 5 – Delsumma

 

5 000

 

5 000

A-1 1 8

Ersättningar och kostnader vid tjänstens tillträde och upphörande samt vid förflyttning

5.8

205 104

–3 748

201 356

 

Artikel A-1 1 8 – Delsumma

 

205 104

–3 748

201 356

A-1 1 9

Anslag avsedda för justeringar av ersättning till tjänstemän och övriga anställda

5.8

536 722

–9 807

526 915

 

Artikel A-1 1 9 – Delsumma

 

536 722

–9 807

526 915

 

Kapitel A-1 1 – Totalt

 

4 622 486

–80 096

4 542 390

A-1 1 0
Tjänstemän och tillfälligt anställda som innehar tjänst som anges i tjänsteförteckningen

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen inom Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 62 och 66 i dessa.

A-1 1 0 0
Grundlöner

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

2 721 732

–50 223

2 671 509

Anmärkningar

Detta anslag skall täcka grundlöner för tjänstemän och tillfälligt anställda.

A-1 1 0 1
Familjetillägg

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

289 942

–5 298

284 644

Anmärkningar

Detta anslag skall täcka familjetilläggen, vilka omfattar

hushållstillägg,

barntillägg,

utbildningstillägg (skola och förskola),

för tjänstemän, tillfälligt anställda samt kontraktsanställda.

A-1 1 0 2
Utlandstillägg och särskilda utlandstillägg (inbegripet artikel 97 i EKSG:s tjänsteföreskrifter)

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

413 277

–7 551

405 726

Anmärkningar

Detta anslag skall täcka utlandstillägg och särskilda utlandstillägg för tjänstemän, tillfälligt anställda samt kontraktsanställda.

A-1 1 0 3
Ersättning för sekreterartjänster

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

18 000

– 525

17 475

Anmärkningar

Detta anslag skall täcka ersättning för sekreterartjänster för tjänstemän.

A-1 1 3
Sjukförsäkring, försäkring mot olycksfall och yrkessjukdom samt arbetslöshetsförsäkring och bibehållande av pensionsrättigheter

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

152 354

–2 784

149 570

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna.

Detta anslag skall täcka institutionens bidrag till sjukförsäkring (artikel 72) samt försäkring mot olycksfall och yrkessjukdomar (artikel 73), institutionens bidrag till upprättandet av en särskild arbetslöshetsfond (artikel 28.7 i anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna), de betalningar som institutionen skall göra för tillfällig personal för att skapa eller bibehålla pensionsrättigheter i respektive ursprungsland (artikel 42 i anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna).

Detta anslag skall också täcka utgifter för den årliga hälsokontrollen för tjänstemän och övriga anställda som skall genomgå sådan, inklusive de analyser och undersökningar som begärts i samband med hälsokontrollen.

A-1 1 4
Diverse bidrag och ersättningar

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

35 355

– 160

35 195

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 70, 74 och 75 i dessa.

Detta anslag är avsett att täcka föräldrabidraget (artiklarna 70, 74 och 75) och det enhetliga bidraget till resekostnader från anställningsorten till hemorten (artikel 8 i bilaga VII), fastställt representationsbidrag (artikel 14 i bilaga VII), fastställt resebidrag (artikel 15 i bilaga VII).

A-1 1 8
Ersättningar och kostnader vid tjänstens tillträde och upphörande samt vid förflyttning

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

205 104

–3 748

201 356

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna.

Detta anslag är avsett att täcka utgifter i samband med resor för tjänstemän (inklusive deras familjemedlemmar) som anställs eller lämnar sin tjänst eller för geografiska omplaceringar (artiklarna 20 och 71 och artikel 7 i bilaga VII), bidrag till personal som måste byta bosättningsort för fortsatt tjänstgöring, lämna sin tjänst eller omplaceras till en ny arbetsplats (artiklarna 5 och 6 i bilaga VII), flyttkostnader (artiklarna 20 och 71 och artikel 9 i bilaga VII), dagtraktamenten för personal som kan bevisa att de varit tvungna att byta bosättningsort för att kunna fortsätta sin tjänstgöring (artiklarna 20 och 71 och artikel 10 i bilaga VII).

A-1 1 9
Anslag avsedda för justeringar av ersättning till tjänstemän och övriga anställda

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

536 722

–9 807

526 915

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna.

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för löneindexering (artiklarna 64 och 65 och bilaga XI) och de lönejusteringar som bestäms av rådet under budgetåret (artikel 65 och bilaga XI).

AVSNITT VIII B — EUROPEISKA DATATILLSYNSMANNEN

INKOMSTER

AVDELNING B-4

DIVERSE GEMENSKAPSSKATTER OCH GEMENSKAPSAVGIFTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

B-4 0

AVDRAG FRÅN LÖNER OCH ERSÄTTNING TILL PERSONALEN

412 471

–7 837

404 634

B-4 1

AVGIFTER TILL PENSIONSSYSTEMET

51 071

– 970

50 101

 

Avdelning B-4 – Totalt

463 542

–8 807

454 735

KAPITEL B-4 0 —
AVDRAG FRÅN LÖNER OCH ERSÄTTNING TILL PERSONALEN

Avdelning

Kapitel

Artikel

Punkt

Rubrik

Budget 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

B-4 0

AVDRAG FRÅN LÖNER OCH ERSÄTTNING TILL PERSONALEN

B-4 0 0

Inkomster från skatt på löner och andra ersättningar till institutionernas ledamöter, tjänstemän och övriga anställda

392 073

–7 449

384 624

 

Artikel B-4 0 0 – Delsumma

392 073

–7 449

384 624

B-4 0 3

Inkomster från den tillfälliga avgiften på löner till medlemmar och ledamöter av institutionerna, tjänstemän och övriga anställda i aktiv tjänst

p.m.

 

p.m.

 

Artikel B-4 0 3 – Delsumma

p.m.

 

p.m.

B-4 0 4

Inkomster från den särskilda avgiften på löner till institutionernas ledamöter, tjänstemän och övriga anställda i aktiv tjänst

20 398

– 388

20 010

 

Artikel B-4 0 4 – Delsumma

20 398

– 388

20 010

 

Kapitel B-4 0 – Totalt

412 471

–7 837

404 634

B-4 0 0
Inkomster från skatt på löner och andra ersättningar till institutionernas ledamöter, tjänstemän och övriga anställda

Budget 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

392 073

–7 449

384 624

Anmärkningar

Protokoll om Europeiska gemenskapernas förmåner och immunitet, särskilt artikel 13 i detta.

Rådets förordning nr 422/67/EEG, 5/67/Euratom av den 25 juli 1967 om ersättning till kommissionens ordförande och ledamöter och till domstolens ordförande, domare, generaladvokater och justitiesekreterare och till förstainstansrättens ordförande, ledamöter och justitiesekreterare (EGT 187, 8.8.1967, s. 1), senast ändrad genom förordning (EG, Euratom) nr 1292/2004 (EUT L 243, 15.7.2004, s. 23).

Rådets förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 260/68 av den 29 februari 1968 om villkoren för och förfarandet vid skatt till Europeiska gemenskaperna (EGT L 56, 4.3.1968, s. 8), senast ändrad genom förordning (EG, EKSG, Euratom) nr 2459/98 (EGT L 307, 17.11.1998, s. 3).

Europaparlamentets, rådets och kommissionens beslut nr 1247/2002/EG av den 1 juli 2002 om tjänsteföreskrifter och allmänna villkor för utövande av funktionen som europeisk datatillsynsman (EGT L 183, 12.7.2002, s. 1).

B-4 0 4
Inkomster från den särskilda avgiften på löner till institutionernas ledamöter, tjänstemän och övriga anställda i aktiv tjänst

Budget 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

20 398

– 388

20 010

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 66a i dessa.

KAPITEL B-4 1 —
AVGIFTER TILL PENSIONSSYSTEMET

Avdelning

Kapitel

Artikel

Punkt

Rubrik

Budget 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

B-4 1

AVGIFTER TILL PENSIONSSYSTEMET

B-4 1 0

Personalens avgifter till pensionssystemet

51 071

– 970

50 101

 

Artikel B-4 1 0 – Delsumma

51 071

– 970

50 101

B-4 1 1

Personalens överföring eller köp av pensionsrättigheter

p.m.

 

p.m.

 

Artikel B-4 1 1 – Delsumma

p.m.

 

p.m.

 

Kapitel B-4 1 – Totalt

51 071

– 970

50 101

B-4 1 0
Personalens avgifter till pensionssystemet

Budget 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

51 071

– 970

50 101

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 83.2 i dessa.

UTGIFTER

Avdelning

Rubrik

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

B-1

UTGIFTER FÖR MEDARBETARE VID INSTITUTIONEN

2 472 692

–38 572

2 434 120

B-2

FASTIGHETER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

406 613

 

406 613

B-10

ÖVRIGA UTGIFTER

p.m.

 

p.m.

 

Utgifter – Totalt

2 879 305

–38 572

2 840 733

AVDELNING B-1

UTGIFTER FÖR MEDARBETARE VID INSTITUTIONEN

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

B-1 0

INSTITUTIONENS LEDAMÖTER

671 056

–11 297

659 759

B-1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

1 649 583

–27 275

1 622 308

B-1 2

ERSÄTTNINGAR OCH DIVERSE BIDRAG VID TJÄNSTENS UPPHÖRANDE

p.m.

 

p.m.

B-1 3

TJÄNSTEUPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR

57 818

 

57 818

B-1 5

ORGANISERING AV PROVTJÄNSTGÖRING OCH PERSONALUTBYTE

90 936

 

90 936

B-1 6

SOCIAL SERVICE

p.m.

 

p.m.

B-1 7

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

3 299

 

3 299

B-1 8

SAMARBETE MELLAN INSTITUTIONER

p.m.

 

p.m.

 

Avdelning B-1 – Totalt

2 472 692

–38 572

2 434 120

KAPITEL B-1 0 —
INSTITUTIONENS LEDAMÖTER

Avdelning

Kapitel

Artikel

Punkt

Rubrik

BP

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

B-1 0

INSTITUTIONENS LEDAMÖTER

B-1 0 0

Löner, andra ersättningar och tillägg till lön

5.8

555 367

–10 552

544 815

 

Artikel B-1 0 0 – Delsumma

 

555 367

–10 552

544 815

B-1 0 1

Försäkring mot olycksfall och sjukdom samt andra avgifter för social trygghet

5.8

19 197

– 365

18 832

 

Artikel B-1 0 1 – Delsumma

 

19 197

– 365

18 832

B-1 0 2

Övergångsersättningar

5.8

p.m.

 

p.m.

 

Artikel B-1 0 2 – Delsumma

 

p.m.

 

p.m.

B-1 0 3

Pensioner

5.8

p.m.

 

p.m.

 

Artikel B-1 0 3 – Delsumma

 

p.m.

 

p.m.

B-1 0 4

Tjänsteuppdrag, resekostnader och övriga extrakostnader

5.8

66 492

 

66 492

 

Artikel B-1 0 4 – Delsumma

 

66 492

 

66 492

B-1 0 5

Ersättningar och utgifter då tjänsten tillträds och frånträds

5.8

p.m.

 

p.m.

 

Artikel B-1 0 5 – Delsumma

 

p.m.

 

p.m.

B-1 0 6

Kurser

5.8

10 000

 

10 000

 

Artikel B-1 0 6 – Delsumma

 

10 000

 

10 000

B-1 0 9

Justering av ersättningar

5.8

20 000

– 380

19 620

 

Artikel B-1 0 9 – Delsumma

 

20 000

– 380

19 620

 

Kapitel B-1 0 – Totalt

 

671 056

–11 297

659 759

B-1 0 0
Löner, andra ersättningar och tillägg till lön

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

555 367

–10 552

544 815

Anmärkningar

Rådets förordning nr 422/67/EEG, 5/67/Euratom av den 25 juli 1967 om ersättning till kommissionens ordförande och ledamöter och till domstolens ordförande, domare, generaladvokater och justitiesekreterare (EGT 187, 8.8.1967, s. 1), senast ändrad genom förordning (EG, Euratom) nr 1292/2004 (EUT L 243, 15.7.2004, s. 23).

Europaparlamentets, rådets och kommissionens beslut nr 1247/2002/EG av den 1 juli 2002 om tjänsteföreskrifter och allmänna villkor för utövande av funktionen som europeisk datatillsynsman (EGT L 183, 12.7.2002, s. 1).

B-1 0 1
Försäkring mot olycksfall och sjukdom samt andra avgifter för social trygghet

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

19 197

– 365

18 832

Anmärkningar

Förordning om ersättning till institutionernas ledamöter, särskilt artiklarna 11 och 14 i denna.

Detta anslag skall täcka

institutionernas bidrag (0,87 %) till olycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring,

institutionernas bidrag (3,4 %) till sjukförsäkring,

bidrag vid barns födelse,

bidrag vid dödsfall.

B-1 0 9
Justering av ersättningar

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

20 000

– 380

19 620

Anmärkningar

Förordning om ersättning till institutionernas ledamöter, särskilt artikel 4a i denna, samt budgetförordningen.

Detta anslag skall täcka eventuell justering av ersättning och pensioner för ledamöter som beslutas av rådet under budgetåret.

KAPITEL B-1 1 —
PERSONAL I AKTIV TJÄNST

Avdelning

Kapitel

Artikel

Punkt

Rubrik

BP

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

B-1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

B-1 1 0

Tjänstemän och tillfälligt anställda som innehar tjänst som anges i tjänsteförteckningen

B-1 1 0 0

Grundlöner

5.8

978 304

–18 588

959 716

B-1 1 0 1

Familjetillägg

5.8

68 225

–1 296

66 929

B-1 1 0 2

Utlandstillägg och särskilda utlandstillägg (inklusive det som omnämns i artikel 97 i EKSG-personalstadgan)

5.8

119 743

–2 275

117 468

B-1 1 0 3

Ersättning för sekreterartjänster

5.8

p.m.

 

p.m.

 

Artikel B-1 1 0 – Delsumma

 

1 166 272

–22 159

1 144 113

B-1 1 1

Övrig personal

B-1 1 1 0

Extraanställd personal, lokalanställda och särskilda rådgivare

5.8

49 405

 

49 405

B-1 1 1 5

Kontraktsanställd personal

5.8

p.m.

 

p.m.

 

Artikel B-1 1 1 – Delsumma

 

49 405

 

49 405

B-1 1 2

Vidareutbildning

5.8

10 843

 

10 843

 

Artikel B-1 1 2 – Delsumma

 

10 843

 

10 843

B-1 1 3

Sjukförsäkring, försäkring mot olycksfall och yrkessjukdom samt arbetslöshetsförsäkring och bibehållande av pensionsrättigheter

5.8

50 613

– 962

49 651

 

Artikel B-1 1 3 – Delsumma

 

50 613

– 962

49 651

B-1 1 4

Diverse bidrag och ersättningar

5.8

18 858

– 358

18 500

 

Artikel B-1 1 4 – Delsumma

 

18 858

– 358

18 500

B-1 1 5

Övertid

5.8

2 979

–57

2 922

 

Artikel B-1 1 5 – Delsumma

 

2 979

–57

2 922

B-1 1 7

Extratjänster

B-1 1 7 5

Kostnader för översättning och tolkning

5.8

103 825

 

103 825

B-1 1 7 6

Övriga tjänster och övrigt arbete som utförs utanför institutionen

 

 

p.m.

p.m.

B-1 1 7 8

Stöd till verksamheten

5.8

50 000

 

50 000

 

Artikel B-1 1 7 – Delsumma

 

153 825

p.m.

153 825

B-1 1 8

Ersättningar och kostnader vid tjänstens tillträde och upphörande samt vid förflyttning

5.8

130 910

–2 487

128 423

 

Artikel B-1 1 8 – Delsumma

 

130 910

–2 487

128 423

B-1 1 9

Anslag avsedda för justeringar av ersättning till tjänstemän

5.8

65 878

–1 252

64 626

 

Artikel B-1 1 9 – Delsumma

 

65 878

–1 252

64 626

 

Kapitel B-1 1 – Totalt

 

1 649 583

–27 275

1 622 308

B-1 1 0
Tjänstemän och tillfälligt anställda som innehar tjänst som anges i tjänsteförteckningen

B-1 1 0 0
Grundlöner

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

978 304

–18 588

959 716

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen inom Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 62 och 66 i dessa.

Detta anslag skall täcka grundlöner för tjänstemän och tillfälligt anställda.

B-1 1 0 1
Familjetillägg

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

68 225

–1 296

66 929

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 62, 67 och 68a i dessa och avsnitt 1 i bilaga VII till dessa.

Detta anslag skall täcka familjetilläggen, vilka omfattar

hushållstillägg,

barntillägg,

utbildningstillägg,

för tjänstemän och tillfälligt anställda.

B-1 1 0 2
Utlandstillägg och särskilda utlandstillägg (inklusive det som omnämns i artikel 97 i EKSG-personalstadgan)

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

119 743

–2 275

117 468

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 62 och 69 och artikel 4 i bilaga VII.

Detta anslag skall täcka utlandstillägg och särskilt utlandstillägg för tjänstemän och tillfälligt anställda.

B-1 1 3
Sjukförsäkring, försäkring mot olycksfall och yrkessjukdom samt arbetslöshetsförsäkring och bibehållande av pensionsrättigheter

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

50 613

– 962

49 651

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna.

Detta anslag skall täcka institutionens bidrag till sjukförsäkring (artikel 72) samt försäkring mot olycksfall och yrkessjukdomar (artikel 73), institutionens bidrag till upprättandet av en särskild arbetslöshetsfond (artikel 28.7 i anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna), de betalningar som institutionen skall göra för tillfällig personal för att skapa eller bibehålla pensionsrättigheter i respektive ursprungsland (artikel 42 i anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna).

Det skall också täcka utgifter för den årliga hälsokontrollen för tjänstemän och övriga anställda som skall genomgå sådan, inklusive de analyser och undersökningar som begärts i samband med hälsokontrollen.

B-1 1 4
Diverse bidrag och ersättningar

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

18 858

– 358

18 500

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 70, 74 och 75 i dessa.

Detta anslag är avsett att täcka föräldrabidraget (artiklarna 70, 74 och 75) och det enhetliga bidraget till resekostnader från anställningsorten till hemorten (artikel 8 i bilaga VII), bidrag till hyra och transport (artikel 14a och artikel 14b i bilaga VII), fastställt representationsbidrag (artikel 14 i bilaga VII), fastställt resebidrag (artikel 15 i bilaga VII) och de särskilda ersättningar som ges till redovisningstjänstemän och handläggare av förskottsmedel (artikel 75).

B-1 1 5
Övertid

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

2 979

–57

2 922

Anmärkningar

Detta anslag är avsett för betalning av övertid enligt de villkor som föreskrivs i nedan nämnda bestämmelser.

Rättslig grund

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 56 och bilaga VI i dessa.

B-1 1 7
Extratjänster

B-1 1 7 6
Övriga tjänster och övrigt arbete som utförs utanför institutionen

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

 

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka allt arbete som utförs av personer som inte arbetar vid institutionen, särskilt

tillfälligt anställda för olika arbetsuppgifter,

tillfällig personal

Inkomstbelopp som avsatts i enlighet med artikel 18.1 i budgetförordningen: p.m.

B-1 1 8
Ersättningar och kostnader vid tjänstens tillträde och upphörande samt vid förflyttning

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

130 910

–2 487

128 423

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna.

Detta anslag är avsett att täcka utgifter i samband med rekryteringsförfaranden (artiklarna 27–31 och 33 och bilaga III), resor för tjänstemän (inklusive deras familjemedlemmar) som anställs eller lämnar sin tjänst eller för geografiska omplaceringar (artiklarna 20 och 71 och artikel 7 i bilaga VII), bidrag till personal som måste byta bosättningsort för fortsatt tjänstgöring, lämna sin tjänst eller omplaceras till en ny arbetsplats (artiklarna 5 och 6 i bilaga VII), flyttkostnader (artiklarna 20 och 71 och artikel 9 i bilaga VII), dagtraktamenten för personal som kan bevisa att de varit tvungna att byta bosättningsort för att kunna fortsätta sin tjänstgöring (artiklarna 20 och 71 och artikel 10 i bilaga VII).

B-1 1 9
Anslag avsedda för justeringar av ersättning till tjänstemän

Anslag 2005

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

65 878

–1 252

64 626

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna.

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för löneindexering (artiklarna 64 och 65 och bilaga XI) och de lönejusteringar som bestäms av rådet under budgetåret (artikel 65 och bilaga XI).


Top