Šis dokumentas gautas iš interneto svetainės „EUR-Lex“
Dokumentas C:2017:012:FULL
Official Journal of the European Union, C 12, 13 January 2017
Europeiska unionens officiella tidning, C 12, 13 januari 2017
Europeiska unionens officiella tidning, C 12, 13 januari 2017
|
ISSN 1977-1061 |
||
|
Europeiska unionens officiella tidning |
C 12 |
|
|
||
|
Svensk utgåva |
Meddelanden och upplysningar |
60 årgången |
|
Informationsnummer |
Innehållsförteckning |
Sida |
|
|
IV Upplysningar |
|
|
2017/C 12/01 |
||
|
2017/C 12/02 |
||
|
2017/C 12/03 |
||
|
2017/C 12/04 |
||
|
2017/C 12/05 |
||
|
2017/C 12/06 |
||
|
2017/C 12/07 |
Beloppen i denna budget uttrycks i euro om inte annat anges.
|
SV |
|
IV Upplysningar
|
13.1.2017 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
C 12/1 |
Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen för budgetåret 2016 – Ändringsbudget nr 2
(2017/C 12/01)
INKOMSTER
|
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budget 2016 |
Ändringsbudget nr 2 |
Nytt belopp |
|
1 |
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
|||
|
1 2 |
EUROPEISKA YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN (ARTIKEL 15 02 27 I DEN ALLMÄNNA BUDGETEN) |
19 956 000 |
|
19 956 000 |
|
1 3 |
DG EAC - EUROPEISKA YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN |
189 000 |
|
189 000 |
|
|
Avdelning 1 – Totalt |
20 145 000 |
|
20 145 000 |
|
4 |
INKOMSTER FRÅN ANDRA KÄLLOR |
|||
|
4 2 |
SAMARBETE MED ANDRA EUROPEISKA INSTITUTIONER OCH ORGAN |
754 412 |
|
754 412 |
|
4 3 |
SAMARBETE MED ITALIENSKA INSTITUTIONER |
p.m. |
|
p.m. |
|
4 9 |
SAMARBETE MED ITALIENSKA INSTITUTIONER – FINANSIERING TIDIGARE ÅR |
305 |
|
305 |
|
|
Avdelning 4 – Totalt |
754 717 |
|
754 717 |
|
8 |
BIDRAG IN NATURA FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
|||
|
8 0 |
BIDRAG IN NATURA FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Avdelning 8 – Totalt |
p.m. |
|
p.m. |
|
9 |
DIVERSE INKOMSTER |
|||
|
9 0 |
DIVERSE INKOMSTER |
p.m. |
1 132 |
1 132 |
|
|
Avdelning 9 – Totalt |
p.m. |
1 132 |
1 132 |
|
10 |
FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT |
|||
|
10 1 |
FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Avdelning 10 – Totalt |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
TOTALSUMMA |
20 899 717 |
1 132 |
20 900 849 |
UTGIFTER
|
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Anslag 2016 |
Ändringsbudget nr 2 |
Nytt belopp |
|||
|
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
||
|
1 |
UTGIFTER AVSEENDE DE PERSONER SOM ARBETAR FÖR YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN |
||||||
|
1 1 |
PERSONAL I AKTIV TJÄNST |
13 080 500 |
13 080 500 |
– 136 297 |
– 136 297 |
12 944 203 |
12 944 203 |
|
1 3 |
TJÄNSTERESOR OCH RESOR |
115 900 |
115 900 |
–5 900 |
–5 900 |
110 000 |
110 000 |
|
1 4 |
SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR |
306 000 |
306 000 |
–55 456 |
–55 456 |
250 544 |
250 544 |
|
1 5 |
UTBYTE AV PERSONAL MELLAN YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN OCH DEN OFFENTLIGA SEKTORN |
17 000 |
17 000 |
–5 497 |
–5 497 |
11 503 |
11 503 |
|
1 7 |
MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER |
8 400 |
8 400 |
–3 350 |
–3 350 |
5 050 |
5 050 |
|
|
Avdelning 1 – Totalt |
13 527 800 |
13 527 800 |
– 206 500 |
– 206 500 |
13 321 300 |
13 321 300 |
|
2 |
BYGGNAD, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
||||||
|
2 0 |
INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED |
625 600 |
625 600 |
– 119 649 |
– 119 649 |
505 951 |
505 951 |
|
2 1 |
INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK |
768 150 |
768 150 |
74 695 |
74 695 |
842 845 |
842 845 |
|
2 2 |
LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED |
56 100 |
56 100 |
46 871 |
46 871 |
102 971 |
102 971 |
|
2 3 |
LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
74 570 |
74 570 |
–16 785 |
–16 785 |
57 785 |
57 785 |
|
2 4 |
POST OCH TELEKOMMUNIKATIONER |
26 200 |
26 200 |
–6 000 |
–6 000 |
20 200 |
20 200 |
|
2 5 |
MÖTEN OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER |
100 000 |
100 000 |
40 000 |
40 000 |
140 000 |
140 000 |
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
1 650 620 |
1 650 620 |
19 132 |
19 132 |
1 669 752 |
1 669 752 |
|
3 |
UTGIFTER AVSEENDE UTFÖRANDET AV SÄRSKILDA UPPDRAG |
||||||
|
3 0 |
DRIFTSUTGIFTER |
667 580 |
667 580 |
39 300 |
39 300 |
706 880 |
706 880 |
|
3 1 |
PRIORITERADE ÅTGÄRDER: ARBETSPROGRAMMETS VERKSAMHET |
3 538 000 |
3 538 000 |
124 200 |
124 200 |
3 662 200 |
3 662 200 |
|
3 2 |
OPERATIVA UPPDRAG |
761 000 |
761 000 |
25 000 |
25 000 |
786 000 |
786 000 |
|
|
Avdelning 3 – Totalt |
4 966 580 |
4 966 580 |
188 500 |
188 500 |
5 155 080 |
5 155 080 |
|
4 |
UTGIFTER FÖR SÄRSKILDA UPPGIFTER |
||||||
|
4 2 |
SAMARBETE MED ANDRA EUROPEISKA INSTITUTIONER OCH ORGAN |
754 412 |
754 412 |
|
|
754 412 |
754 412 |
|
4 3 |
SAMARBETE MED NATIONELLA INSTITUTIONER |
305 |
305 |
|
|
305 |
305 |
|
|
Avdelning 4 – Totalt |
754 717 |
754 717 |
|
|
754 717 |
754 717 |
|
8 |
BIDRAG IN NATURA FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
||||||
|
8 0 |
BIDRAG IN NATURA FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
|
Avdelning 8 – Totalt |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
9 |
OFÖRUTSEDDA UTGIFTER |
||||||
|
9 9 |
KOSTNADER SOM INTE SÄRSKILT FÖRUTSETTS |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
|
Avdelning 9 – Totalt |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
10 |
FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT |
||||||
|
10 1 |
FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
|
Avdelning 10 – Totalt |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
|
TOTALSUMMA |
20 899 717 |
20 899 717 |
1 132 |
1 132 |
20 900 849 |
20 900 849 |
Anmärkningar
Den förväntade förfalloplanen i förhållande till åtagandena är följande:
|
Åtaganden |
Betalningar |
||
|
2016 |
2017 |
||
|
Utestående åtaganden som ingåtts före 2016 |
112 947 |
112 947 |
— |
|
Anslag 2016 |
706 880 |
593 933 |
112 947 |
|
Totalt |
819 827 |
706 880 |
112 947 |
Anmärkningar
Den förväntade förfalloplanen i förhållande till åtagandena är följande:
|
Åtaganden |
Betalningar |
||
|
2016 |
2017 |
||
|
Utestående åtaganden som ingåtts före 2016 |
1 380 615 |
1 380 615 |
— |
|
Anslag 2016 |
3 662 200 |
2 281 585 |
1 380 615 |
|
Totalt |
5 042 815 |
3 662 200 |
1 380 615 |
Anmärkningar
Den förväntade förfalloplanen i förhållande till åtagandena är följande:
|
Åtaganden |
Betalningar |
||
|
2016 |
2017 |
||
|
Utestående åtaganden som ingåtts före 2016 |
149 674 |
149 674 |
— |
|
Anslag 2016 |
786 000 |
636 326 |
149 674 |
|
Totalt |
935 674 |
786 000 |
149 674 |
|
13.1.2017 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
C 12/6 |
Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret 2016 – Ändringsbudget nr 1
(2017/C 12/02)
INKOMSTER
|
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budget 2016 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
1 |
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
|||
|
1 1 |
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
14 794 000 |
|
14 794 000 |
|
1 2 |
EUROPEISKA UNIONENS SÄRSKILDA FINANSIERING AV SÄRSKILDA PROJEKT |
— |
|
— |
|
|
Avdelning 1 – Totalt |
14 794 000 |
|
14 794 000 |
|
2 |
ÖVRIGA BIDRAG |
|||
|
2 1 |
NORGES DELTAGANDE |
389 962,64 |
3 177,99 |
393 140,63 |
|
2 2 |
ANSLUTNINGSSTRATEGI |
210 000 |
|
210 000 |
|
2 3 |
INKOMST AV FÖRSÄLJNING AV CENTRUMETS NUVARANDE LOKALER |
— |
|
— |
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
599 962,64 |
3 177,99 |
603 140,63 |
|
3 |
INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM LEVERERATS MOT BETALNING |
|||
|
3 1 |
INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM LEVERERATS MOT BETALNING |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Avdelning 3 – Totalt |
p.m. |
|
p.m. |
|
4 |
ÖVRIGA INKOMSTER |
|||
|
4 1 |
INTERNA INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL |
p.m. |
19 513,76 |
19 513,76 |
|
4 2 |
RÄNTA SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV MEDEL SOM BETALATS TILL ECNN |
— |
4 703,22 |
4 703,22 |
|
4 3 |
DIVERSE INKOMSTER |
— |
|
— |
|
|
Avdelning 4 – Totalt |
p.m. |
24 216,98 |
24 216,98 |
|
|
TOTALSUMMA |
15 393 962,64 |
27 394,97 |
15 421 357,61 |
UTGIFTER
|
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Anslag 2016 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
1 |
UTGIFTER AVSEENDE DE PERSONER SOM ARBETAR FÖR CENTRUMET |
|||
|
1 1 |
PERSONAL I AKTIV TJÄNST |
9 321 198,92 |
|
9 321 198,92 |
|
1 2 |
PENSIONER OCH AVGÅNGSVEDERLAG |
— |
|
— |
|
|
Avdelning 1 – Totalt |
9 321 198,92 |
|
9 321 198,92 |
|
2 |
UTGIFTER FÖR STÖDVERKSAMHET |
|||
|
2 1 |
ADMINISTRATIV OCH LOGISTISK STÖDVERKSAMHET |
1 724 288,66 |
21 262,15 |
1 745 550,81 |
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
1 724 288,66 |
21 262,15 |
1 745 550,81 |
|
3 |
UTGIFTER FÖR OPERATIV VERKSAMHET OCH PROJEKT |
|||
|
3 1 |
SPRIDNINGS- OCH KOMMUNIKATIONSVERKSAMHET |
4 348 475,06 |
6 132,82 |
4 354 607,88 |
|
|
Avdelning 3 – Totalt |
4 348 475,06 |
6 132,82 |
4 354 607,88 |
|
4 |
UTGIFTER FÖR GENOMFÖRANDE AV SÄRSKILDA PROJEKT SOM FINANSIERAS MED SÄRSKILDA EU-BIDRAG |
|||
|
4 1 |
PROJEKT |
— |
|
— |
|
|
Avdelning 4 – Totalt |
— |
|
— |
|
5 |
RESERV |
|
|
|
|
|
TOTALSUMMA |
15 393 962,64 |
27 394,97 |
15 421 357,61 |
|
13.1.2017 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
C 12/9 |
Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska arbetsmiljöbyrån för budgetåret 2016 – Ändringsbudget nr 2
(2017/C 12/03)
INKOMSTER
|
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budget 2016 |
Ändringsbudget nr 2 |
Nytt belopp |
|
1 |
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
|||
|
1 0 |
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
15 083 700 |
|
15 083 700 |
|
|
Avdelning 1 – Totalt |
15 083 700 |
|
15 083 700 |
|
2 |
ÖVRIGA BIDRAG |
|||
|
2 0 |
ÖVRIGA BIDRAG |
160 100 |
–60 000 |
100 100 |
|
2 2 |
ÖVRIGA BIDRAG FÖR SPECIFIKA PROJEKT |
1 489 354 |
|
1 489 354 |
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
1 649 454 |
–60 000 |
1 589 454 |
|
5 |
DIVERSE INKOMSTER |
|||
|
5 0 |
BEHÅLLNING AV FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM |
p.m. |
|
p.m. |
|
5 2 |
INTÄKTER FRÅN INVESTERINGAR ELLER LÅN, BANKRÄNTOR OCH ANDRA KÄLLOR |
p.m. |
|
p.m. |
|
5 4 |
DIVERSE INKOMSTER |
p.m. |
|
p.m. |
|
5 9 |
ANNAN INKOMST FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Avdelning 5 – Totalt |
p.m. |
|
p.m. |
|
6 |
INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER |
|||
|
6 0 |
INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Avdelning 6 – Totalt |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
TOTALSUMMA |
16 733 154 |
–60 000 |
16 673 154 |
UTGIFTER
|
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Anslag 2016 |
Ändringsbudget nr 2 |
Nytt belopp |
|
1 |
PERSONAL |
|||
|
1 1 |
PERSONAL I AKTIV TJÄNST |
5 645 100 |
–30 000 |
5 615 100 |
|
1 4 |
PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR |
36 000 |
|
36 000 |
|
1 5 |
UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER |
24 000 |
|
24 000 |
|
1 6 |
SOCIAL SERVICE |
p.m. |
|
p.m. |
|
1 8 |
JUSTERING AV SAMLADE FÖRLUSTER |
p.m. |
|
p.m. |
|
1 9 |
PENSIONER OCH AVGÅNGSVEDERLAG |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Avdelning 1 – Totalt |
5 705 100 |
–30 000 |
5 675 100 |
|
2 |
BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
|||
|
2 0 |
HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED |
603 900 |
11 000 |
614 900 |
|
2 1 |
INFORMATIONSTEKNIK |
542 800 |
|
542 800 |
|
2 2 |
LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED |
36 150 |
–22 750 |
13 400 |
|
2 3 |
LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
54 500 |
–11 000 |
43 500 |
|
2 4 |
PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION |
142 600 |
–7 250 |
135 350 |
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
1 379 950 |
–30 000 |
1 349 950 |
|
3 |
DRIFTSUTGIFTER |
|||
|
3 2 |
KOMMUNIKATION, KAMPANJVERKSAMHET OCH MARKNADSFÖRING |
3 985 735 |
|
3 985 735 |
|
3 3 |
NÄTVERK OCH SAMORDNING |
1 441 015 |
|
1 441 015 |
|
3 4 |
FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER OCH FORSKNING |
2 732 000 |
|
2 732 000 |
|
|
Avdelning 3 – Totalt |
8 158 750 |
|
8 158 750 |
|
4 |
UTGIFTER FÖR GENOMFÖRANDE AV SÄRSKILDA PROJEKT SOM FINANSIERAS AV SÄRSKILDA ÖVRIGA BIDRAG |
|||
|
4 7 |
HÄLSA OCH SÄKERHET PÅ ARBETSPLATSEN FÖR ÄLDRE ARBETSTAGARE |
941 295 |
|
941 295 |
|
4 8 |
ENPI — EUROPEISKT GRANNSKAPS- OCH PARTNERSKAPSINSTRUMENT |
138 059 |
|
138 059 |
|
4 9 |
NYA IPA II-PROGRAMMET |
410 000 |
|
410 000 |
|
|
Avdelning 4 – Totalt |
1 489 354 |
|
1 489 354 |
|
5 |
RESERV |
|||
|
5 0 |
RESERV |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Avdelning 5 – Totalt |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
TOTALSUMMA |
16 733 154 |
–60 000 |
16 673 154 |
Tjänsteförteckning
|
Kategori och lönegrad |
|
|
2016 |
|
2016 |
2016 – Ändringsbudget nr 2 |
||
|
|
|
Godkänd |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
1 |
+ 1 |
2 |
|
AD 12 |
2 |
– 1 |
1 |
|
AD 11 |
1 |
— |
1 |
|
AD 10 |
3 |
— |
3 |
|
AD 9 |
1 |
— |
1 |
|
AD 8 |
7 |
— |
7 |
|
AD 7 |
5 |
— |
5 |
|
AD 6 |
3 |
— |
3 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
|
Kategori AD totalt |
24 |
— |
24 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
1 |
— |
1 |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
1 |
— |
1 |
|
AST 6 |
3 |
— |
3 |
|
AST 5 |
4 |
+ 3 |
7 |
|
AST 4 |
4 |
– 2 |
2 |
|
AST 3 |
3 |
– 1 |
2 |
|
AST 2 |
1 |
— |
1 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
|
Kategori AST totalt |
17 |
— |
17 |
|
AST/SC6 |
|
|
|
|
AST/SC5 |
|
||
|
AST/SC4 |
|
||
|
AST/SC3 |
|
||
|
AST/SC2 |
|
||
|
AST/SC1 |
|
||
|
Kategori AST/SC totalt |
|
|
|
|
Totalt |
41 |
|
41 |
Beräknat antal kontraktsanställda, lokalt anställda och utstationerade nationella experter under 2016 (uttryckt i heltidsekvivalenter)
|
Kontraktsanställda |
31.12.2014 |
31.12.2015 |
2016 |
|
FG IV |
2 |
2 |
2 |
|
FG III |
12 |
12 |
12 |
|
FG II |
10 |
10 |
10 |
|
FG I |
— |
— |
— |
|
Totalt FG |
24 |
24 |
24 |
|
Lokalt anställda |
1 |
1 |
1 |
|
Utsända nationella experter |
— |
— |
— |
|
Totalt |
25 |
25 |
25 |
|
13.1.2017 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
C 12/14 |
Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur för budgetåret 2016 – Ändringsbudget nr 2
(2017/C 12/04)
INKOMSTER
|
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budget 2016 |
Ändringsbudget nr 2 |
Nytt belopp |
|
1 |
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
|||
|
1 1 |
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
49 082 170 |
|
49 082 170 |
|
|
Avdelning 1 – Totalt |
49 082 170 |
|
49 082 170 |
|
2 |
DIVERSE INKOMSTER |
|||
|
2 3 |
ÅTERBETALNING AV DIVERSE UTGIFTER |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
TOTALSUMMA |
49 082 170 |
|
49 082 170 |
UTGIFTER
|
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Anslag 2016 |
Ändringsbudget nr 2 |
Nytt belopp |
|
1 |
PERSONAL |
|||
|
1 1 |
LÖNER, BIDRAG OCH AVGIFTER |
31 778 000 |
|
31 778 000 |
|
1 2 |
YRKESMÄSSIG UTVECKLING OCH SOCIALA UTGIFTER |
1 658 000 |
–25 000 |
1 633 000 |
|
|
Avdelning 1 – Totalt |
33 436 000 |
–25 000 |
33 411 000 |
|
2 |
BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
|||
|
2 1 |
UTGIFTER FÖR BYGGNADER |
6 192 170 |
80 000 |
6 272 170 |
|
2 2 |
UTGIFTER FÖR IKT |
3 490 000 |
|
3 490 000 |
|
2 3 |
LÖS EGENDOM OCH LÖPANDE DRIFTSUTGIFTER |
619 000 |
–65 000 |
554 000 |
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
10 301 170 |
15 000 |
10 316 170 |
|
3 |
UTGIFTER FÖR PROGRAMSTÖD |
|||
|
3 1 |
UTGIFTER FÖR PROGRAMADMINISTRATION |
5 345 000 |
10 000 |
5 355 000 |
|
|
Avdelning 3 – Totalt |
5 345 000 |
10 000 |
5 355 000 |
|
|
TOTALSUMMA |
49 082 170 |
|
49 082 170 |
Tjänsteförteckning
|
Tjänstegrupp och lönegrad |
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
||||
|
2016 |
2015 |
2014 |
2016 |
2015 |
2014 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
5 |
4 |
2 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
6 |
8 |
7 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
7 |
3 |
4 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
10 |
8 |
10 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
11 |
12 |
10 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
16 |
19 |
15 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
8 |
6 |
11 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
8 |
6 |
6 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
7 |
10 |
10 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
3 |
5 |
5 |
|
Totalt lönekategori AD |
— |
— |
— |
81 |
81 |
80 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
2 |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
2 |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
3 |
— |
1 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
1 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
10 |
10 |
7 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
7 |
9 |
8 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
3 |
4 |
6 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Totalt lönekategori AST |
— |
— |
— |
29 |
29 |
28 |
|
Totalt |
— |
— |
— |
110 |
110 |
108 |
Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter
|
Kontraktsanställda |
2016 |
2015 |
2014 |
|
FG IV |
87 |
81 |
78 |
|
FG III + FG II + FG I |
252 |
255 |
258 |
|
Totalt FG |
339 |
336 |
336 |
|
Utsända nationella experter |
— |
— |
— |
|
Totalt |
339 |
336 |
336 |
|
13.1.2017 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
C 12/19 |
Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för konsument-, hälso- , jordbruks- och livsmedelsfrågor för budgetåret 2016 – Ändringsbudget nr 2
(2017/C 12/05)
INKOMSTER
|
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budget 2016 |
Ändringsbudget nr 2 |
Nytt belopp |
|
1 |
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
|||
|
1 0 |
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
8 518 376 |
110 000 |
8 628 376 |
|
|
Avdelning 1 – Totalt |
8 518 376 |
110 000 |
8 628 376 |
|
2 |
BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER |
|||
|
2 0 |
BIDRAG FRÅN EFTALÄNDER TILL GENOMFÖRANDEORGANET |
161 070 |
|
161 070 |
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
161 070 |
|
161 070 |
|
|
TOTALSUMMA |
8 679 446 |
110 000 |
8 789 446 |
UTGIFTER
|
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Anslag 2016 |
Ändringsbudget nr 2 |
Nytt belopp |
|
1 |
PERSONAL |
|||
|
1 1 |
LÖNER, BIDRAG OCH AVGIFTER |
4 674 483 |
–40 000 |
4 634 483 |
|
1 2 |
YRKESMÄSSIG UTVECKLING OCH SOCIALA UTGIFTER |
281 700 |
2 000 |
283 700 |
|
|
Avdelning 1 – Totalt |
4 956 183 |
–38 000 |
4 918 183 |
|
2 |
INFRASTRUKTUR OCH ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
|||
|
2 1 |
UTGIFTER FÖR BYGGNADER |
1 008 500 |
–1 600 |
1 006 900 |
|
2 2 |
UTGIFTER FÖR IKT |
200 000 |
12 000 |
212 000 |
|
2 3 |
LÖS EGENDOM OCH LÖPANDE DRIFTSUTGIFTER |
202 853 |
–20 000 |
182 853 |
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
1 411 353 |
–9 600 |
1 401 753 |
|
3 |
UTGIFTER FÖR PROGRAMSTÖD |
|||
|
3 1 |
UTGIFTER FÖR PROGRAMADMINISTRATION |
2 311 910 |
157 600 |
2 469 510 |
|
|
Avdelning 3 – Totalt |
2 311 910 |
157 600 |
2 469 510 |
|
|
TOTALSUMMA |
8 679 446 |
110 000 |
8 789 446 |
|
13.1.2017 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
C 12/22 |
Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån (Frontex) för budgetåret 2016 – Ändringsbudget nr 1
(2017/C 12/06)
INKOMSTER
|
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budget 2016 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
9 |
INKOMSTER |
|||
|
9 0 |
SUBVENTIONER OCH BIDRAG |
253 935 000 |
|
253 935 000 |
|
9 1 |
ÖVRIGA INKOMSTER |
100 000 |
|
100 000 |
|
9 4 |
ÖRONMÄRKTA INKOMSTER |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Avdelning 9 – Totalt |
254 035 000 |
|
254 035 000 |
|
|
TOTALSUMMA |
254 035 000 |
|
254 035 000 |
UTGIFTER
|
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Anslag 2016 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
1 |
PERSONAL |
|||
|
1 1 |
PERSONAL I AKTIV TJÄNST |
28 350 000 |
– 360 000 |
27 990 000 |
|
1 2 |
REKRYTERING |
286 000 |
|
286 000 |
|
1 3 |
ADMINISTRATIVA TJÄNSTERESOR |
500 000 |
|
500 000 |
|
1 4 |
SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR |
70 000 |
|
70 000 |
|
1 5 |
ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER |
1 410 000 |
90 000 |
1 500 000 |
|
1 6 |
SOCIAL SERVICE |
20 000 |
|
20 000 |
|
1 7 |
MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER |
— |
|
— |
|
|
Avdelning 1 – Totalt |
30 636 000 |
– 270 000 |
30 366 000 |
|
2 |
ANDRA ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
|||
|
2 0 |
HYRA AV FASTIGHETER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER |
5 355 000 |
– 101 000 |
5 254 000 |
|
2 1 |
DATA-PROCESSING OCH TELEKOMMUNIKATION |
6 890 000 |
5 000 |
6 895 000 |
|
2 2 |
LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER |
163 000 |
29 000 |
192 000 |
|
2 3 |
LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
825 000 |
326 000 |
1 151 000 |
|
2 4 |
PORTO |
80 000 |
50 000 |
130 000 |
|
2 5 |
ICKE-OPERATIVA MÖTEN |
515 000 |
–9 000 |
506 000 |
|
2 6 |
INFORMATION OCH INSYN |
674 000 |
–30 000 |
644 000 |
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
14 502 000 |
270 000 |
14 772 000 |
|
3 |
OPERATIV VERKSAMHET |
|||
|
3 0 |
INSATSER |
119 795 000 |
– 818 000 |
118 977 000 |
|
3 1 |
RISKANALYS, LÄGESCENTRAL OCH EUROSUR |
13 680 000 |
1 015 000 |
14 695 000 |
|
3 2 |
UTBILDNING |
5 000 000 |
|
5 000 000 |
|
3 3 |
RESEARCH AND DEVELOPMENT OCH EUROSUR |
1 100 000 |
500 000 |
1 600 000 |
|
3 4 |
DELADE RESURSER |
1 100 000 |
3 175 000 |
4 275 000 |
|
3 5 |
DIVERSE OPERATIV VERKSAMHET |
1 070 000 |
|
1 070 000 |
|
3 6 |
STÖDJANDE OPERATIV VERKSAMHET |
40 000 |
|
40 000 |
|
3 7 |
STÖD TILL ÅTERVÄNDANDE FLYKTINGAR |
66 557 000 |
–3 872 000 |
62 685 000 |
|
3 8 |
TREDJELÄNDER OCH EU-SAMARBETE |
555 000 |
|
555 000 |
|
|
Avdelning 3 – Totalt |
208 897 000 |
|
208 897 000 |
|
4 |
ÖRONMÄRKTA UTGIFTER |
|||
|
4 1 |
YTTRE FÖRBINDELSER |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Avdelning 4 – Totalt |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
TOTALSUMMA |
254 035 000 |
|
254 035 000 |
Tjänsteförteckning
|
Tjänstegrupp och lönegrad |
2016 |
2015 |
2014 |
|||
|
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
4 |
— |
4 |
— |
4 |
|
AD 12 |
— |
14 |
— |
11 |
— |
11 |
|
AD 11 |
— |
9 |
— |
8 |
— |
8 |
|
AD 10 |
— |
8 |
— |
6 |
— |
6 |
|
AD 9 |
— |
10 |
— |
8 |
— |
8 |
|
AD 8 |
— |
66 |
— |
55 |
— |
43 |
|
AD 7 |
— |
44 |
— |
29 |
— |
8 |
|
AD 6 |
— |
24 |
— |
21 |
— |
6 |
|
AD 5 |
— |
13 |
— |
13 |
— |
2 |
|
Totalt AD |
— |
194 |
— |
157 |
— |
98 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
5 |
— |
5 |
— |
5 |
|
AST 7 |
— |
11 |
— |
11 |
— |
11 |
|
AST 6 |
— |
15 |
— |
15 |
— |
13 |
|
AST 5 |
— |
25 |
— |
20 |
— |
17 |
|
AST 4 |
— |
21 |
— |
14 |
— |
4 |
|
AST 3 |
— |
4 |
— |
5 |
— |
4 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Totalt AST |
— |
81 |
— |
70 |
— |
54 |
|
Totalt |
— |
275 |
— |
227 |
— |
152 |
Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter
|
Kontraktsanställda s |
2016 |
2015 |
|
FG IV |
26 |
20 |
|
FG III |
57 |
48 |
|
FG II |
10 |
10 |
|
FG I |
13 |
13 |
|
Totalt |
106 |
91 |
|
Utsända nationella experter |
86 |
86 |
|
Totalt |
192 |
177 |
|
13.1.2017 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
C 12/27 |
Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån (Frontex) för budgetåret 2016 – Ändringsbudget nr 2
(2017/C 12/07)
INKOMSTER
|
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budget 2016 |
Ändringsbudget nr 2 |
Nytt belopp |
|
9 |
INKOMSTER |
|||
|
9 0 |
SUBVENTIONER OCH BIDRAG |
253 935 000 |
–21 278 000 |
232 657 000 |
|
9 1 |
ÖVRIGA INKOMSTER |
100 000 |
|
100 000 |
|
9 4 |
ÖRONMÄRKTA INKOMSTER |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Avdelning 9 – Totalt |
254 035 000 |
–21 278 000 |
232 757 000 |
|
|
TOTALSUMMA |
254 035 000 |
–21 278 000 |
232 757 000 |
UTGIFTER
|
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Anslag 2016 |
Ändringsbudget nr 2 |
Nytt belopp |
|
1 |
PERSONAL |
|||
|
1 1 |
PERSONAL I AKTIV TJÄNST |
27 990 000 |
–1 516 000 |
26 474 000 |
|
1 2 |
REKRYTERING |
286 000 |
|
286 000 |
|
1 3 |
ADMINISTRATIVA TJÄNSTERESOR |
500 000 |
|
500 000 |
|
1 4 |
SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR |
70 000 |
|
70 000 |
|
1 5 |
ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER |
1 500 000 |
|
1 500 000 |
|
1 6 |
SOCIAL SERVICE |
20 000 |
|
20 000 |
|
1 7 |
MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER |
— |
|
— |
|
|
Avdelning 1 – Totalt |
30 366 000 |
–1 516 000 |
28 850 000 |
|
2 |
ANDRA ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
|||
|
2 0 |
HYRA AV FASTIGHETER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER |
5 254 000 |
10 000 |
5 264 000 |
|
2 1 |
DATA-PROCESSING OCH TELEKOMMUNIKATION |
6 895 000 |
1 000 |
6 896 000 |
|
2 2 |
LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER |
192 000 |
65 000 |
257 000 |
|
2 3 |
LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
1 151 000 |
132 000 |
1 283 000 |
|
2 4 |
PORTO |
130 000 |
|
130 000 |
|
2 5 |
ICKE-OPERATIVA MÖTEN |
506 000 |
30 000 |
536 000 |
|
2 6 |
INFORMATION OCH INSYN |
644 000 |
|
644 000 |
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
14 772 000 |
238 000 |
15 010 000 |
|
3 |
OPERATIV VERKSAMHET |
|||
|
3 0 |
INSATSER |
118 977 000 |
3 000 000 |
121 977 000 |
|
3 1 |
RISKANALYS, LÄGESCENTRAL OCH EUROSUR |
14 695 000 |
|
14 695 000 |
|
3 2 |
UTBILDNING |
5 000 000 |
|
5 000 000 |
|
3 3 |
RESEARCH AND DEVELOPMENT OCH EUROSUR |
1 600 000 |
|
1 600 000 |
|
3 4 |
DELADE RESURSER |
4 275 000 |
|
4 275 000 |
|
3 5 |
DIVERSE OPERATIV VERKSAMHET |
1 070 000 |
|
1 070 000 |
|
3 6 |
STÖDJANDE OPERATIV VERKSAMHET |
40 000 |
100 000 |
140 000 |
|
3 7 |
STÖD TILL ÅTERVÄNDANDE FLYKTINGAR |
62 685 000 |
–23 100 000 |
39 585 000 |
|
3 8 |
TREDJELÄNDER OCH EU-SAMARBETE |
555 000 |
|
555 000 |
|
|
Avdelning 3 – Totalt |
208 897 000 |
–20 000 000 |
188 897 000 |
|
4 |
ÖRONMÄRKTA UTGIFTER |
|||
|
4 1 |
YTTRE FÖRBINDELSER |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Avdelning 4 – Totalt |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
TOTALSUMMA |
254 035 000 |
–21 278 000 |
232 757 000 |
Tjänsteförteckning
|
Tjänstegrupp och lönegrad |
2016 |
2015 |
2014 |
|||
|
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
4 |
— |
4 |
— |
4 |
|
AD 12 |
— |
14 |
— |
11 |
— |
11 |
|
AD 11 |
— |
9 |
— |
8 |
— |
8 |
|
AD 10 |
— |
8 |
— |
6 |
— |
6 |
|
AD 9 |
— |
10 |
— |
8 |
— |
8 |
|
AD 8 |
— |
66 |
— |
55 |
— |
43 |
|
AD 7 |
— |
44 |
— |
29 |
— |
8 |
|
AD 6 |
— |
24 |
— |
21 |
— |
6 |
|
AD 5 |
— |
13 |
— |
13 |
— |
2 |
|
Totalt AD |
— |
194 |
— |
157 |
— |
98 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
5 |
— |
5 |
— |
5 |
|
AST 7 |
— |
11 |
— |
11 |
— |
11 |
|
AST 6 |
— |
15 |
— |
15 |
— |
13 |
|
AST 5 |
— |
25 |
— |
20 |
— |
17 |
|
AST 4 |
— |
21 |
— |
14 |
— |
4 |
|
AST 3 |
— |
4 |
— |
5 |
— |
4 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Totalt AST |
— |
81 |
— |
70 |
— |
54 |
|
Totalt |
— |
275 |
— |
227 |
— |
152 |
Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter
|
Kontraktsanställda s |
2016 |
2015 |
|
FG IV |
26 |
20 |
|
FG III |
57 |
48 |
|
FG II |
10 |
10 |
|
FG I |
13 |
13 |
|
Totalt |
106 |
91 |
|
Utsända nationella experter |
86 |
86 |
|
Totalt |
192 |
177 |