Pasirinkite eksperimentines funkcijas, kurias norite išbandyti

Šis dokumentas gautas iš interneto svetainės „EUR-Lex“

Dokumentas C:2017:012:FULL

Europeiska unionens officiella tidning, C 12, 13 januari 2017


Rodyti visus šiame Oficialiajame leidinyje paskelbtus dokumentus
 

ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 12

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

60 årgången
13 januari 2017


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

IV   Upplysningar

2017/C 12/01

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen för budgetåret 2016 – Ändringsbudget nr 2

1

2017/C 12/02

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret 2016 – Ändringsbudget nr 1

6

2017/C 12/03

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska arbetsmiljöbyrån för budgetåret 2016 – Ändringsbudget nr 2

9

2017/C 12/04

Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur för budgetåret 2016 – Ändringsbudget nr 2

14

2017/C 12/05

Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för konsument-, hälso- , jordbruks- och livsmedelsfrågor för budgetåret 2016 – Ändringsbudget nr 2

19

2017/C 12/06

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån (Frontex) för budgetåret 2016 – Ändringsbudget nr 1

22

2017/C 12/07

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån (Frontex) för budgetåret 2016 – Ändringsbudget nr 2

27


Beloppen i denna budget uttrycks i euro om inte annat anges.

SV

 


IV Upplysningar

13.1.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 12/1


Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen för budgetåret 2016 – Ändringsbudget nr 2

(2017/C 12/01)

INKOMSTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2016

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

1 2

EUROPEISKA YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN (ARTIKEL 15 02 27 I DEN ALLMÄNNA BUDGETEN)

19 956 000

 

19 956 000

1 3

DG EAC - EUROPEISKA YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN

189 000

 

189 000

 

Avdelning 1 – Totalt

20 145 000

 

20 145 000

4

INKOMSTER FRÅN ANDRA KÄLLOR

4 2

SAMARBETE MED ANDRA EUROPEISKA INSTITUTIONER OCH ORGAN

754 412

 

754 412

4 3

SAMARBETE MED ITALIENSKA INSTITUTIONER

p.m.

 

p.m.

4 9

SAMARBETE MED ITALIENSKA INSTITUTIONER – FINANSIERING TIDIGARE ÅR

305

 

305

 

Avdelning 4 – Totalt

754 717

 

754 717

8

BIDRAG IN NATURA FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

8 0

BIDRAG IN NATURA FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

p.m.

 

p.m.

 

Avdelning 8 – Totalt

p.m.

 

p.m.

9

DIVERSE INKOMSTER

9 0

DIVERSE INKOMSTER

p.m.

1 132

1 132

 

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

1 132

1 132

10

FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT

10 1

FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT

p.m.

 

p.m.

 

Avdelning 10 – Totalt

p.m.

 

p.m.

 

TOTALSUMMA

20 899 717

1 132

20 900 849

UTGIFTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2016

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

UTGIFTER AVSEENDE DE PERSONER SOM ARBETAR FÖR YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

13 080 500

13 080 500

– 136 297

– 136 297

12 944 203

12 944 203

1 3

TJÄNSTERESOR OCH RESOR

115 900

115 900

–5 900

–5 900

110 000

110 000

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

306 000

306 000

–55 456

–55 456

250 544

250 544

1 5

UTBYTE AV PERSONAL MELLAN YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN OCH DEN OFFENTLIGA SEKTORN

17 000

17 000

–5 497

–5 497

11 503

11 503

1 7

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

8 400

8 400

–3 350

–3 350

5 050

5 050

 

Avdelning 1 – Totalt

13 527 800

13 527 800

– 206 500

– 206 500

13 321 300

13 321 300

2

BYGGNAD, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

625 600

625 600

– 119 649

– 119 649

505 951

505 951

2 1

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

768 150

768 150

74 695

74 695

842 845

842 845

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

56 100

56 100

46 871

46 871

102 971

102 971

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

74 570

74 570

–16 785

–16 785

57 785

57 785

2 4

POST OCH TELEKOMMUNIKATIONER

26 200

26 200

–6 000

–6 000

20 200

20 200

2 5

MÖTEN OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

100 000

100 000

40 000

40 000

140 000

140 000

 

Avdelning 2 – Totalt

1 650 620

1 650 620

19 132

19 132

1 669 752

1 669 752

3

UTGIFTER AVSEENDE UTFÖRANDET AV SÄRSKILDA UPPDRAG

3 0

DRIFTSUTGIFTER

667 580

667 580

39 300

39 300

706 880

706 880

3 1

PRIORITERADE ÅTGÄRDER: ARBETSPROGRAMMETS VERKSAMHET

3 538 000

3 538 000

124 200

124 200

3 662 200

3 662 200

3 2

OPERATIVA UPPDRAG

761 000

761 000

25 000

25 000

786 000

786 000

 

Avdelning 3 – Totalt

4 966 580

4 966 580

188 500

188 500

5 155 080

5 155 080

4

UTGIFTER FÖR SÄRSKILDA UPPGIFTER

4 2

SAMARBETE MED ANDRA EUROPEISKA INSTITUTIONER OCH ORGAN

754 412

754 412

 

 

754 412

754 412

4 3

SAMARBETE MED NATIONELLA INSTITUTIONER

305

305

 

 

305

305

 

Avdelning 4 – Totalt

754 717

754 717

 

 

754 717

754 717

8

BIDRAG IN NATURA FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

8 0

BIDRAG IN NATURA FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Avdelning 8 – Totalt

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

9

OFÖRUTSEDDA UTGIFTER

9 9

KOSTNADER SOM INTE SÄRSKILT FÖRUTSETTS

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

10

FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT

10 1

FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Avdelning 10 – Totalt

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

TOTALSUMMA

20 899 717

20 899 717

1 132

1 132

20 900 849

20 900 849

Anmärkningar

Den förväntade förfalloplanen i förhållande till åtagandena är följande:

Åtaganden

Betalningar

2016

2017

Utestående åtaganden som ingåtts före 2016

112 947

112 947

Anslag 2016

706 880

593 933

112 947

Totalt

819 827

706 880

112 947

Anmärkningar

Den förväntade förfalloplanen i förhållande till åtagandena är följande:

Åtaganden

Betalningar

2016

2017

Utestående åtaganden som ingåtts före 2016

1 380 615

1 380 615

Anslag 2016

3 662 200

2 281 585

1 380 615

Totalt

5 042 815

3 662 200

1 380 615

Anmärkningar

Den förväntade förfalloplanen i förhållande till åtagandena är följande:

Åtaganden

Betalningar

2016

2017

Utestående åtaganden som ingåtts före 2016

149 674

149 674

Anslag 2016

786 000

636 326

149 674

Totalt

935 674

786 000

149 674


13.1.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 12/6


Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret 2016 – Ändringsbudget nr 1

(2017/C 12/02)

INKOMSTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2016

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

1 1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

14 794 000

 

14 794 000

1 2

EUROPEISKA UNIONENS SÄRSKILDA FINANSIERING AV SÄRSKILDA PROJEKT

 

 

Avdelning 1 – Totalt

14 794 000

 

14 794 000

2

ÖVRIGA BIDRAG

2 1

NORGES DELTAGANDE

389 962,64

3 177,99

393 140,63

2 2

ANSLUTNINGSSTRATEGI

210 000

 

210 000

2 3

INKOMST AV FÖRSÄLJNING AV CENTRUMETS NUVARANDE LOKALER

 

 

Avdelning 2 – Totalt

599 962,64

3 177,99

603 140,63

3

INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM LEVERERATS MOT BETALNING

3 1

INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM LEVERERATS MOT BETALNING

p.m.

 

p.m.

 

Avdelning 3 – Totalt

p.m.

 

p.m.

4

ÖVRIGA INKOMSTER

4 1

INTERNA INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL

p.m.

19 513,76

19 513,76

4 2

RÄNTA SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV MEDEL SOM BETALATS TILL ECNN

4 703,22

4 703,22

4 3

DIVERSE INKOMSTER

 

 

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

24 216,98

24 216,98

 

TOTALSUMMA

15 393 962,64

27 394,97

15 421 357,61

UTGIFTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2016

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

UTGIFTER AVSEENDE DE PERSONER SOM ARBETAR FÖR CENTRUMET

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

9 321 198,92

 

9 321 198,92

1 2

PENSIONER OCH AVGÅNGSVEDERLAG

 

 

Avdelning 1 – Totalt

9 321 198,92

 

9 321 198,92

2

UTGIFTER FÖR STÖDVERKSAMHET

2 1

ADMINISTRATIV OCH LOGISTISK STÖDVERKSAMHET

1 724 288,66

21 262,15

1 745 550,81

 

Avdelning 2 – Totalt

1 724 288,66

21 262,15

1 745 550,81

3

UTGIFTER FÖR OPERATIV VERKSAMHET OCH PROJEKT

3 1

SPRIDNINGS- OCH KOMMUNIKATIONSVERKSAMHET

4 348 475,06

6 132,82

4 354 607,88

 

Avdelning 3 – Totalt

4 348 475,06

6 132,82

4 354 607,88

4

UTGIFTER FÖR GENOMFÖRANDE AV SÄRSKILDA PROJEKT SOM FINANSIERAS MED SÄRSKILDA EU-BIDRAG

4 1

PROJEKT

 

 

Avdelning 4 – Totalt

 

5

RESERV

 

 

 

 

TOTALSUMMA

15 393 962,64

27 394,97

15 421 357,61


13.1.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 12/9


Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska arbetsmiljöbyrån för budgetåret 2016 – Ändringsbudget nr 2

(2017/C 12/03)

INKOMSTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2016

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

1 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

15 083 700

 

15 083 700

 

Avdelning 1 – Totalt

15 083 700

 

15 083 700

2

ÖVRIGA BIDRAG

2 0

ÖVRIGA BIDRAG

160 100

–60 000

100 100

2 2

ÖVRIGA BIDRAG FÖR SPECIFIKA PROJEKT

1 489 354

 

1 489 354

 

Avdelning 2 – Totalt

1 649 454

–60 000

1 589 454

5

DIVERSE INKOMSTER

5 0

BEHÅLLNING AV FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM

p.m.

 

p.m.

5 2

INTÄKTER FRÅN INVESTERINGAR ELLER LÅN, BANKRÄNTOR OCH ANDRA KÄLLOR

p.m.

 

p.m.

5 4

DIVERSE INKOMSTER

p.m.

 

p.m.

5 9

ANNAN INKOMST FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET

p.m.

 

p.m.

 

Avdelning 5 – Totalt

p.m.

 

p.m.

6

INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER

6 0

INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER

p.m.

 

p.m.

 

Avdelning 6 – Totalt

p.m.

 

p.m.

 

TOTALSUMMA

16 733 154

–60 000

16 673 154

UTGIFTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2016

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

5 645 100

–30 000

5 615 100

1 4

PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR

36 000

 

36 000

1 5

UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER

24 000

 

24 000

1 6

SOCIAL SERVICE

p.m.

 

p.m.

1 8

JUSTERING AV SAMLADE FÖRLUSTER

p.m.

 

p.m.

1 9

PENSIONER OCH AVGÅNGSVEDERLAG

p.m.

 

p.m.

 

Avdelning 1 – Totalt

5 705 100

–30 000

5 675 100

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

603 900

11 000

614 900

2 1

INFORMATIONSTEKNIK

542 800

 

542 800

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

36 150

–22 750

13 400

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

54 500

–11 000

43 500

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION

142 600

–7 250

135 350

 

Avdelning 2 – Totalt

1 379 950

–30 000

1 349 950

3

DRIFTSUTGIFTER

3 2

KOMMUNIKATION, KAMPANJVERKSAMHET OCH MARKNADSFÖRING

3 985 735

 

3 985 735

3 3

NÄTVERK OCH SAMORDNING

1 441 015

 

1 441 015

3 4

FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER OCH FORSKNING

2 732 000

 

2 732 000

 

Avdelning 3 – Totalt

8 158 750

 

8 158 750

4

UTGIFTER FÖR GENOMFÖRANDE AV SÄRSKILDA PROJEKT SOM FINANSIERAS AV SÄRSKILDA ÖVRIGA BIDRAG

4 7

HÄLSA OCH SÄKERHET PÅ ARBETSPLATSEN FÖR ÄLDRE ARBETSTAGARE

941 295

 

941 295

4 8

ENPI — EUROPEISKT GRANNSKAPS- OCH PARTNERSKAPSINSTRUMENT

138 059

 

138 059

4 9

NYA IPA II-PROGRAMMET

410 000

 

410 000

 

Avdelning 4 – Totalt

1 489 354

 

1 489 354

5

RESERV

5 0

RESERV

p.m.

 

p.m.

 

Avdelning 5 – Totalt

p.m.

 

p.m.

 

TOTALSUMMA

16 733 154

–60 000

16 673 154

Tjänsteförteckning

Kategori och lönegrad

 

 

2016

2016

2016 – Ändringsbudget nr 2

 

 

Godkänd

AD 16

AD 15

AD 14

1

1

AD 13

1

+ 1

2

AD 12

2

– 1

1

AD 11

1

1

AD 10

3

3

AD 9

1

1

AD 8

7

7

AD 7

5

5

AD 6

3

3

AD 5

Kategori AD totalt

24

24

AST 11

AST 10

AST 9

1

1

AST 8

AST 7

1

1

AST 6

3

3

AST 5

4

+ 3

7

AST 4

4

– 2

2

AST 3

3

– 1

2

AST 2

1

1

AST 1

Kategori AST totalt

17

17

AST/SC6

 

 

 

AST/SC5

 

AST/SC4

 

AST/SC3

 

AST/SC2

 

AST/SC1

 

Kategori AST/SC totalt

 

 

 

Totalt

41

 

41

Beräknat antal kontraktsanställda, lokalt anställda och utstationerade nationella experter under 2016 (uttryckt i heltidsekvivalenter)

Kontraktsanställda

31.12.2014

31.12.2015

2016

FG IV

2

2

2

FG III

12

12

12

FG II

10

10

10

FG I

Totalt FG

24

24

24

Lokalt anställda

1

1

1

Utsända nationella experter

Totalt

25

25

25


13.1.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 12/14


Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur för budgetåret 2016 – Ändringsbudget nr 2

(2017/C 12/04)

INKOMSTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2016

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

1 1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

49 082 170

 

49 082 170

 

Avdelning 1 – Totalt

49 082 170

 

49 082 170

2

DIVERSE INKOMSTER

2 3

ÅTERBETALNING AV DIVERSE UTGIFTER

p.m.

 

p.m.

 

Avdelning 2 – Totalt

p.m.

 

p.m.

 

TOTALSUMMA

49 082 170

 

49 082 170

UTGIFTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2016

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

1

PERSONAL

1 1

LÖNER, BIDRAG OCH AVGIFTER

31 778 000

 

31 778 000

1 2

YRKESMÄSSIG UTVECKLING OCH SOCIALA UTGIFTER

1 658 000

–25 000

1 633 000

 

Avdelning 1 – Totalt

33 436 000

–25 000

33 411 000

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 1

UTGIFTER FÖR BYGGNADER

6 192 170

80 000

6 272 170

2 2

UTGIFTER FÖR IKT

3 490 000

 

3 490 000

2 3

LÖS EGENDOM OCH LÖPANDE DRIFTSUTGIFTER

619 000

–65 000

554 000

 

Avdelning 2 – Totalt

10 301 170

15 000

10 316 170

3

UTGIFTER FÖR PROGRAMSTÖD

3 1

UTGIFTER FÖR PROGRAMADMINISTRATION

5 345 000

10 000

5 355 000

 

Avdelning 3 – Totalt

5 345 000

10 000

5 355 000

 

TOTALSUMMA

49 082 170

 

49 082 170

Tjänsteförteckning

Tjänstegrupp och lönegrad

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

2016

2015

2014

2016

2015

2014

AD 16

AD 15

AD 14

5

4

2

AD 13

6

8

7

AD 12

7

3

4

AD 11

10

8

10

AD 10

11

12

10

AD 9

16

19

15

AD 8

8

6

11

AD 7

8

6

6

AD 6

7

10

10

AD 5

3

5

5

Totalt lönekategori AD

81

81

80

AST 11

1

1

AST 10

1

1

1

AST 9

1

1

2

AST 8

1

1

2

AST 7

3

1

AST 6

2

2

1

AST 5

10

10

7

AST 4

7

9

8

AST 3

3

4

6

AST 2

AST 1

Totalt lönekategori AST

29

29

28

Totalt

110

110

108

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

Kontraktsanställda

2016

2015

2014

FG IV

87

81

78

FG III + FG II + FG I

252

255

258

Totalt FG

339

336

336

Utsända nationella experter

Totalt

339

336

336


13.1.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 12/19


Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för konsument-, hälso- , jordbruks- och livsmedelsfrågor för budgetåret 2016 – Ändringsbudget nr 2

(2017/C 12/05)

INKOMSTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2016

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

1 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

8 518 376

110 000

8 628 376

 

Avdelning 1 – Totalt

8 518 376

110 000

8 628 376

2

BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER

2 0

BIDRAG FRÅN EFTALÄNDER TILL GENOMFÖRANDEORGANET

161 070

 

161 070

 

Avdelning 2 – Totalt

161 070

 

161 070

 

TOTALSUMMA

8 679 446

110 000

8 789 446

UTGIFTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2016

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

1

PERSONAL

1 1

LÖNER, BIDRAG OCH AVGIFTER

4 674 483

–40 000

4 634 483

1 2

YRKESMÄSSIG UTVECKLING OCH SOCIALA UTGIFTER

281 700

2 000

283 700

 

Avdelning 1 – Totalt

4 956 183

–38 000

4 918 183

2

INFRASTRUKTUR OCH ADMINISTRATIVA UTGIFTER

2 1

UTGIFTER FÖR BYGGNADER

1 008 500

–1 600

1 006 900

2 2

UTGIFTER FÖR IKT

200 000

12 000

212 000

2 3

LÖS EGENDOM OCH LÖPANDE DRIFTSUTGIFTER

202 853

–20 000

182 853

 

Avdelning 2 – Totalt

1 411 353

–9 600

1 401 753

3

UTGIFTER FÖR PROGRAMSTÖD

3 1

UTGIFTER FÖR PROGRAMADMINISTRATION

2 311 910

157 600

2 469 510

 

Avdelning 3 – Totalt

2 311 910

157 600

2 469 510

 

TOTALSUMMA

8 679 446

110 000

8 789 446


13.1.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 12/22


Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån (Frontex) för budgetåret 2016 – Ändringsbudget nr 1

(2017/C 12/06)

INKOMSTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2016

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

9

INKOMSTER

9 0

SUBVENTIONER OCH BIDRAG

253 935 000

 

253 935 000

9 1

ÖVRIGA INKOMSTER

100 000

 

100 000

9 4

ÖRONMÄRKTA INKOMSTER

p.m.

 

p.m.

 

Avdelning 9 – Totalt

254 035 000

 

254 035 000

 

TOTALSUMMA

254 035 000

 

254 035 000

UTGIFTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2016

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

28 350 000

– 360 000

27 990 000

1 2

REKRYTERING

286 000

 

286 000

1 3

ADMINISTRATIVA TJÄNSTERESOR

500 000

 

500 000

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

70 000

 

70 000

1 5

ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER

1 410 000

90 000

1 500 000

1 6

SOCIAL SERVICE

20 000

 

20 000

1 7

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

 

 

Avdelning 1 – Totalt

30 636 000

– 270 000

30 366 000

2

ANDRA ADMINISTRATIVA UTGIFTER

2 0

HYRA AV FASTIGHETER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

5 355 000

– 101 000

5 254 000

2 1

DATA-PROCESSING OCH TELEKOMMUNIKATION

6 890 000

5 000

6 895 000

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

163 000

29 000

192 000

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

825 000

326 000

1 151 000

2 4

PORTO

80 000

50 000

130 000

2 5

ICKE-OPERATIVA MÖTEN

515 000

–9 000

506 000

2 6

INFORMATION OCH INSYN

674 000

–30 000

644 000

 

Avdelning 2 – Totalt

14 502 000

270 000

14 772 000

3

OPERATIV VERKSAMHET

3 0

INSATSER

119 795 000

– 818 000

118 977 000

3 1

RISKANALYS, LÄGESCENTRAL OCH EUROSUR

13 680 000

1 015 000

14 695 000

3 2

UTBILDNING

5 000 000

 

5 000 000

3 3

RESEARCH AND DEVELOPMENT OCH EUROSUR

1 100 000

500 000

1 600 000

3 4

DELADE RESURSER

1 100 000

3 175 000

4 275 000

3 5

DIVERSE OPERATIV VERKSAMHET

1 070 000

 

1 070 000

3 6

STÖDJANDE OPERATIV VERKSAMHET

40 000

 

40 000

3 7

STÖD TILL ÅTERVÄNDANDE FLYKTINGAR

66 557 000

–3 872 000

62 685 000

3 8

TREDJELÄNDER OCH EU-SAMARBETE

555 000

 

555 000

 

Avdelning 3 – Totalt

208 897 000

 

208 897 000

4

ÖRONMÄRKTA UTGIFTER

4 1

YTTRE FÖRBINDELSER

p.m.

 

p.m.

 

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

 

p.m.

 

TOTALSUMMA

254 035 000

 

254 035 000

Tjänsteförteckning

Tjänstegrupp och lönegrad

2016

2015

2014

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

4

4

4

AD 12

14

11

11

AD 11

9

8

8

AD 10

8

6

6

AD 9

10

8

8

AD 8

66

55

43

AD 7

44

29

8

AD 6

24

21

6

AD 5

13

13

2

Totalt AD

194

157

98

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

5

5

5

AST 7

11

11

11

AST 6

15

15

13

AST 5

25

20

17

AST 4

21

14

4

AST 3

4

5

4

AST 2

AST 1

Totalt AST

81

70

54

Totalt

275

227

152

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

Kontraktsanställda s

2016

2015

FG IV

26

20

FG III

57

48

FG II

10

10

FG I

13

13

Totalt

106

91

Utsända nationella experter

86

86

Totalt

192

177


13.1.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 12/27


Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån (Frontex) för budgetåret 2016 – Ändringsbudget nr 2

(2017/C 12/07)

INKOMSTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2016

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

9

INKOMSTER

9 0

SUBVENTIONER OCH BIDRAG

253 935 000

–21 278 000

232 657 000

9 1

ÖVRIGA INKOMSTER

100 000

 

100 000

9 4

ÖRONMÄRKTA INKOMSTER

p.m.

 

p.m.

 

Avdelning 9 – Totalt

254 035 000

–21 278 000

232 757 000

 

TOTALSUMMA

254 035 000

–21 278 000

232 757 000

UTGIFTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2016

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

27 990 000

–1 516 000

26 474 000

1 2

REKRYTERING

286 000

 

286 000

1 3

ADMINISTRATIVA TJÄNSTERESOR

500 000

 

500 000

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

70 000

 

70 000

1 5

ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER

1 500 000

 

1 500 000

1 6

SOCIAL SERVICE

20 000

 

20 000

1 7

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

 

 

Avdelning 1 – Totalt

30 366 000

–1 516 000

28 850 000

2

ANDRA ADMINISTRATIVA UTGIFTER

2 0

HYRA AV FASTIGHETER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

5 254 000

10 000

5 264 000

2 1

DATA-PROCESSING OCH TELEKOMMUNIKATION

6 895 000

1 000

6 896 000

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

192 000

65 000

257 000

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

1 151 000

132 000

1 283 000

2 4

PORTO

130 000

 

130 000

2 5

ICKE-OPERATIVA MÖTEN

506 000

30 000

536 000

2 6

INFORMATION OCH INSYN

644 000

 

644 000

 

Avdelning 2 – Totalt

14 772 000

238 000

15 010 000

3

OPERATIV VERKSAMHET

3 0

INSATSER

118 977 000

3 000 000

121 977 000

3 1

RISKANALYS, LÄGESCENTRAL OCH EUROSUR

14 695 000

 

14 695 000

3 2

UTBILDNING

5 000 000

 

5 000 000

3 3

RESEARCH AND DEVELOPMENT OCH EUROSUR

1 600 000

 

1 600 000

3 4

DELADE RESURSER

4 275 000

 

4 275 000

3 5

DIVERSE OPERATIV VERKSAMHET

1 070 000

 

1 070 000

3 6

STÖDJANDE OPERATIV VERKSAMHET

40 000

100 000

140 000

3 7

STÖD TILL ÅTERVÄNDANDE FLYKTINGAR

62 685 000

–23 100 000

39 585 000

3 8

TREDJELÄNDER OCH EU-SAMARBETE

555 000

 

555 000

 

Avdelning 3 – Totalt

208 897 000

–20 000 000

188 897 000

4

ÖRONMÄRKTA UTGIFTER

4 1

YTTRE FÖRBINDELSER

p.m.

 

p.m.

 

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

 

p.m.

 

TOTALSUMMA

254 035 000

–21 278 000

232 757 000

Tjänsteförteckning

Tjänstegrupp och lönegrad

2016

2015

2014

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

4

4

4

AD 12

14

11

11

AD 11

9

8

8

AD 10

8

6

6

AD 9

10

8

8

AD 8

66

55

43

AD 7

44

29

8

AD 6

24

21

6

AD 5

13

13

2

Totalt AD

194

157

98

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

5

5

5

AST 7

11

11

11

AST 6

15

15

13

AST 5

25

20

17

AST 4

21

14

4

AST 3

4

5

4

AST 2

AST 1

Totalt AST

81

70

54

Totalt

275

227

152

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

Kontraktsanställda s

2016

2015

FG IV

26

20

FG III

57

48

FG II

10

10

FG I

13

13

Totalt

106

91

Utsända nationella experter

86

86

Totalt

192

177


Į viršų