EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32013B0690
2013/690/EU, Euratom: Definitive adoption of amending budget No 4 of the European Union for the financial year 2013
2013/690/EU, Euratom: Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego Unii Europejskiej nr 4 na rok budżetowy 2013
2013/690/EU, Euratom: Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego Unii Europejskiej nr 4 na rok budżetowy 2013
Dz.U. L 327 z 6.12.2013, p. 239–272
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013
6.12.2013 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
L 327/239 |
OSTATECZNE PRZYJĘCIE
budżetu korygującego Unii Europejskiej nr 4 na rok budżetowy 2013
(2013/690/EU, Euratom)
PRZEWODNICZĄCY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO,
uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 314 ust. 4 lit. a) oraz art. 314 ust. 9,
uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 106a,
uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 (1),
uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (2),
uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2013, w formie przyjętej ostatecznie w dniu 12 grudnia 2012 r. (3),
uwzględniając projekt budżetu korygującego Unii Europejskiej nr 4 na rok budżetowy 2013, sporządzony przez Komisję w dniu 29 kwietnia 2013 r.,
uwzględniając stanowisko w sprawie projektu budżetu korygującego nr 4/2013, przyjęte przez Radę w dniu 15 lipca 2013 r.,
uwzględniając art. 75b i 75e Regulaminu Parlamentu Europejskiego,
uwzględniając zatwierdzenie przez Parlament stanowiska Rady w dniu 11 września 2013 r.,
STWIERDZA, CO NASTĘPUJE:
Artykuł
Procedura przewidziana w art. 314 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej została zakończona i budżet korygujący Unii Europejskiej nr 4 na rok budżetowy 2013 został ostatecznie przyjęty.
Sporządzono w Strasburgu dnia 11 września 2013 r.
Martin SCHULZ
Przewodniczący
(1) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
(2) Dz.U. C 139 z 14.6.2006, s. 1.
BUDŻET KORYGUJĄCY NR 4 NA ROK BUDŻETOWY 2013
TREŚĆ
STAN DOCHODÓW I WYDATKÓW W PODZIALE NA SEKCJE
Sekcja III: Komisja
— Wydatki
— Tytuł XX: Wydatki administracyjne przypisane obszarom polityki
— Tytuł 15: Edukacja i kultura
— Tytuł 19: Stosunki zewnętrzne
— Personel
Sekcja IV: Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
— Personel
SEKCJA III
KOMISJA
WYDATKI
Tytuł |
Treść |
Budżet 2013 |
Budżet korygujący nr 4/2013 |
Nowa kwota |
|||
Zobowiązania |
Płatności |
Zobowiązania |
Płatności |
Zobowiązania |
Płatności |
||
01 |
SPRAWY GOSPODARCZE I FINANSOWE |
555 684 796 |
428 350 972 |
|
|
555 684 796 |
428 350 972 |
02 |
PRZEDSIĘBIORSTWA |
1 157 245 386 |
1 304 818 477 |
|
|
1 157 245 386 |
1 304 818 477 |
03 |
KONKURENCJA |
92 219 149 |
92 219 149 |
|
|
92 219 149 |
92 219 149 |
04 |
ZATRUDNIENIE I SPRAWY SPOŁECZNE |
12 064 158 933 |
12 593 728 861 |
|
|
12 064 158 933 |
12 593 728 861 |
05 |
ROLNICTWO I ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH |
58 851 894 643 |
56 734 357 629 |
|
|
58 851 894 643 |
56 734 357 629 |
06 |
MOBILNOŚĆ I TRANSPORT |
1 740 800 530 |
983 961 494 |
|
|
1 740 800 530 |
983 961 494 |
07 |
ŚRODOWISKO I DZIAŁANIA W DZIEDZINIE KLIMATU |
498 383 275 |
397 680 274 |
|
|
498 383 275 |
397 680 274 |
08 |
BADANIA NAUKOWE |
6 901 336 033 |
5 088 171 210 |
|
|
6 901 336 033 |
5 088 171 210 |
09 |
SIECI KOMUNIKACYJNE, TREŚCI I TECHNOLOGIE |
1 810 829 637 |
1 466 740 211 |
|
|
1 810 829 637 |
1 466 740 211 |
|
40 01 40, 40 02 41 |
391 985 |
391 985 |
|
|
391 985 |
391 985 |
|
|
1 811 221 622 |
1 467 132 196 |
|
|
1 811 221 622 |
1 467 132 196 |
10 |
BEZPOŚREDNIE BADANIA NAUKOWE |
424 319 156 |
416 522 703 |
|
|
424 319 156 |
416 522 703 |
11 |
GOSPODARKA MORSKA I RYBOŁÓWSTWO |
919 262 394 |
708 756 335 |
|
|
919 262 394 |
708 756 335 |
|
40 01 40, 40 02 41 |
115 220 000 |
113 885 651 |
|
|
115 220 000 |
113 885 651 |
|
|
1 034 482 394 |
822 641 986 |
|
|
1 034 482 394 |
822 641 986 |
12 |
RYNEK WEWNĘTRZNY |
103 313 472 |
101 433 656 |
|
|
103 313 472 |
101 433 656 |
|
40 02 41 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
|
3 000 000 |
3 000 000 |
|
|
106 313 472 |
104 433 656 |
|
|
106 313 472 |
104 433 656 |
13 |
POLITYKA REGIONALNA |
43 778 241 730 |
41 390 607 901 |
|
|
43 778 241 730 |
41 390 607 901 |
14 |
PODATKI I UNIA CELNA |
144 620 394 |
121 807 617 |
|
|
144 620 394 |
121 807 617 |
15 |
EDUKACJA I KULTURA |
2 829 575 587 |
2 497 061 739 |
|
|
2 829 575 587 |
2 497 061 739 |
16 |
KOMUNIKACJA SPOŁECZNA |
265 992 159 |
252 703 941 |
|
|
265 992 159 |
252 703 941 |
17 |
ZDROWIE I OCHRONA KONSUMENTÓW |
634 370 124 |
598 986 674 |
|
|
634 370 124 |
598 986 674 |
18 |
SPRAWY WEWNĘTRZNE |
1 227 109 539 |
857 143 815 |
|
|
1 227 109 539 |
857 143 815 |
|
40 01 40, 40 02 41 |
111 280 000 |
66 442 946 |
|
|
111 280 000 |
66 442 946 |
|
|
1 338 389 539 |
923 586 761 |
|
|
1 338 389 539 |
923 586 761 |
19 |
STOSUNKI ZEWNĘTRZNE |
5 001 226 243 |
3 231 193 639 |
|
|
5 001 226 243 |
3 231 193 639 |
20 |
HANDEL |
107 473 453 |
103 477 972 |
|
|
107 473 453 |
103 477 972 |
21 |
ROZWÓJ I STOSUNKI Z PAŃSTWAMI AFRYKI, KARAIBÓW I PACYFIKU (AKP) |
1 571 699 626 |
1 227 715 563 |
|
|
1 571 699 626 |
1 227 715 563 |
22 |
ROZSZERZENIE |
1 091 261 928 |
905 504 113 |
|
|
1 091 261 928 |
905 504 113 |
23 |
POMOC HUMANITARNA |
917 322 828 |
858 578 994 |
|
|
917 322 828 |
858 578 994 |
24 |
ZWALCZANIE NADUŻYĆ FINANSOWYCH |
75 427 800 |
69 443 664 |
|
|
75 427 800 |
69 443 664 |
|
40 01 40 |
3 929 200 |
3 929 200 |
|
|
3 929 200 |
3 929 200 |
|
|
79 357 000 |
73 372 864 |
|
|
79 357 000 |
73 372 864 |
25 |
KOORDYNACJA POLITYK KOMISJI I DORADZTWO PRAWNE |
193 336 661 |
194 086 661 |
|
|
193 336 661 |
194 086 661 |
26 |
ADMINISTRACJA KOMISJI |
1 030 021 548 |
1 019 808 608 |
|
|
1 030 021 548 |
1 019 808 608 |
27 |
BUDŻET |
142 450 570 |
142 450 570 |
|
|
142 450 570 |
142 450 570 |
28 |
KONTROLA |
11 879 141 |
11 879 141 |
|
|
11 879 141 |
11 879 141 |
29 |
STATYSTYKA |
82 071 571 |
113 760 614 |
|
|
82 071 571 |
113 760 614 |
|
40 01 40, 40 02 41 |
51 900 000 |
7 743 254 |
|
|
51 900 000 |
7 743 254 |
|
|
133 971 571 |
121 503 868 |
|
|
133 971 571 |
121 503 868 |
30 |
EMERYTURY I WYDATKI POCHODNE |
1 399 471 000 |
1 399 471 000 |
|
|
1 399 471 000 |
1 399 471 000 |
31 |
SŁUŻBY JĘZYKOWE |
396 815 433 |
396 815 433 |
|
|
396 815 433 |
396 815 433 |
32 |
ENERGIA |
738 302 781 |
814 608 051 |
|
|
738 302 781 |
814 608 051 |
33 |
SPRAWIEDLIWOŚĆ |
218 238 524 |
184 498 972 |
|
|
218 238 524 |
184 498 972 |
40 |
REZERWY |
1 049 836 185 |
275 393 036 |
|
|
1 049 836 185 |
275 393 036 |
|
Ogółem |
148 026 192 229 |
136 983 738 689 |
|
|
148 026 192 229 |
136 983 738 689 |
|
Of which Reserves: 40 01 40, 40 02 41 |
285 721 185 |
195 393 036 |
|
|
285 721 185 |
195 393 036 |
TYTUŁ XX
WYDATKI ADMINISTRACYJNE PRZYPISANE OBSZAROM POLITYKI
Klasyfikacja według rodzaju
Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja |
Treść |
RF |
Budżet 2013 |
Budżet korygujący nr 4/2013 |
Nowa kwota |
XX 01 |
|||||
WYDATKI ADMINISTRACYJNE PRZYPISANE OBSZAROM POLITYKI |
|||||
XX 01 01 |
|||||
Wydatki związane z personelem czynnie zatrudnionym w obszarach polityki |
|||||
XX 01 01 01 |
|||||
Wydatki związane z personelem czynnie zatrudnionym w instytucji |
|||||
XX 01 01 01 01 |
Wynagrodzenia i świadczenia |
5 |
1 835 349 000 |
– 181 000 |
1 835 168 000 |
XX 01 01 01 02 |
Wydatki i świadczenia związane z rekrutacją, przeniesieniem i zakończeniem służby |
5 |
14 878 000 |
|
14 878 000 |
XX 01 01 01 03 |
Korekty wynagrodzeń |
5 |
15 497 000 |
–1 000 |
15 496 000 |
|
Razem |
|
1 865 724 000 |
– 182 000 |
1 865 542 000 |
XX 01 01 02 |
|||||
Wydatki związane z personelem Komisji czynnie zatrudnionym w delegaturach Unii |
|||||
XX 01 01 02 01 |
Wynagrodzenia i świadczenia |
5 |
110 428 000 |
|
110 428 000 |
XX 01 01 02 02 |
Wydatki i świadczenia związane z rekrutacją, przeniesieniem i zakończeniem służby |
5 |
7 462 000 |
|
7 462 000 |
XX 01 01 02 03 |
Środki na pokrycie korekt wynagrodzeń |
5 |
871 000 |
|
871 000 |
|
Razem |
|
118 761 000 |
|
118 761 000 |
|
Artykuł XX 01 01 — Razem |
|
1 984 485 000 |
– 182 000 |
1 984 303 000 |
XX 01 02 |
|||||
Wydatki związane z personelem zewnętrznym i inne wydatki na zarządzanie |
|||||
XX 01 02 01 |
|||||
Personel zewnętrzny pracujący w instytucji |
|||||
XX 01 02 01 01 |
Pracownicy kontraktowi |
5 |
66 507 486 |
– 134 000 |
66 373 486 |
XX 01 02 01 02 |
Personel tymczasowy oraz pomoc techniczna i administracyjna wspierająca konkretne działania |
5 |
23 545 000 |
|
23 545 000 |
XX 01 02 01 03 |
Krajowi urzędnicy służby cywilnej czasowo oddelegowani do instytucji |
5 |
39 727 000 |
|
39 727 000 |
|
Razem |
|
129 779 486 |
– 134 000 |
129 645 486 |
XX 01 02 02 |
|||||
Personel zewnętrzny Komisji w delegaturach Unii |
|||||
XX 01 02 02 01 |
Wynagrodzenia innego personelu |
5 |
7 619 000 |
|
7 619 000 |
XX 01 02 02 02 |
Szkolenie młodszych ekspertów i oddelegowanych ekspertów krajowych |
5 |
2 300 000 |
|
2 300 000 |
XX 01 02 02 03 |
Wydatki na inny personel i płatności za inne usługi |
5 |
256 000 |
|
256 000 |
|
Razem |
|
10 175 000 |
|
10 175 000 |
XX 01 02 11 |
|||||
Inne wydatki na zarządzanie instytucją |
|||||
XX 01 02 11 01 |
Wydatki na podróże służbowe i cele reprezentacyjne |
5 |
56 391 000 |
|
56 391 000 |
XX 01 02 11 02 |
Koszty konferencji i spotkań |
5 |
27 008 000 |
|
27 008 000 |
XX 01 02 11 03 |
Posiedzenia komitetów |
5 |
12 863 000 |
|
12 863 000 |
XX 01 02 11 04 |
Analizy i konsultacje |
5 |
6 400 000 |
|
6 400 000 |
XX 01 02 11 05 |
Systemy informacyjne i zarządzania |
5 |
26 985 000 |
|
26 985 000 |
XX 01 02 11 06 |
Szkolenia specjalistyczne i z zakresu zarządzania |
5 |
13 500 000 |
|
13 500 000 |
|
Razem |
|
143 147 000 |
|
143 147 000 |
XX 01 02 12 |
|||||
Inne wydatki na zarządzanie dotyczące personelu Komisji w delegaturach Unii |
|||||
XX 01 02 12 01 |
Wydatki na podróże służbowe, konferencje i cele reprezentacyjne |
5 |
6 328 000 |
|
6 328 000 |
XX 01 02 12 02 |
Szkolenia specjalistyczne personelu w delegaturach |
5 |
500 000 |
|
500 000 |
|
Razem |
|
6 828 000 |
|
6 828 000 |
|
Artykuł XX 01 02 — Razem |
|
289 929 486 |
– 134 000 |
289 795 486 |
XX 01 03 |
|||||
Wydatki na sprzęt i usługi w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz na budynki |
|||||
XX 01 03 01 |
|||||
Wydatki Komisji na sprzęt i usługi w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych |
|||||
XX 01 03 01 03 |
Sprzęt w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych |
5 |
54 525 000 |
|
54 525 000 |
XX 01 03 01 04 |
Usługi w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych |
5 |
63 545 000 |
|
63 545 000 |
|
Razem |
|
118 070 000 |
|
118 070 000 |
XX 01 03 02 |
|||||
Wydatki na budynki i wydatki powiązane, wiążące się z personelem Komisji w delegaturach Unii |
|||||
XX 01 03 02 01 |
Nabywanie, wynajem i wydatki powiązane |
5 |
46 908 000 |
|
46 908 000 |
XX 01 03 02 02 |
Sprzęt, meble, materiały i usługi |
5 |
9 638 000 |
|
9 638 000 |
|
Razem |
|
56 546 000 |
|
56 546 000 |
|
Artykuł XX 01 03 — Razem |
|
174 616 000 |
|
174 616 000 |
XX 01 05 |
|||||
Wydatki związane z personelem czynnie zatrudnionym w dziedzinie pośrednich badań naukowych |
|||||
XX 01 05 01 |
Wynagrodzenia i świadczenia dla członków personelu czynnie zatrudnionego w dziedzinie pośrednich badań naukowych |
1.1 |
197 229 000 |
|
197 229 000 |
XX 01 05 02 |
Personel zewnętrzny w dziedzinie pośrednich badań naukowych |
1.1 |
47 262 000 |
|
47 262 000 |
XX 01 05 03 |
Inne wydatki na zarządzanie w ramach pośrednich badań naukowych |
1.1 |
80 253 000 |
|
80 253 000 |
|
Artykuł XX 01 05 — Razem |
|
324 744 000 |
|
324 744 000 |
|
Rozdział XX 01 — Ogółem |
|
2 773 774 486 |
– 316 000 |
2 773 458 486 |
ROZDZIAŁ XX 01 — WYDATKI ADMINISTRACYJNE PRZYPISANE OBSZAROM POLITYKI
XX 01 01
Wydatki związane z personelem czynnie zatrudnionym w obszarach polityki
XX 01 01 01
Wydatki związane z personelem czynnie zatrudnionym w instytucji
Klasyfikacja według rodzaju
Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja |
Treść |
RF |
Budżet 2013 |
Budżet korygujący nr 4/2013 |
Nowa kwota |
XX 01 01 01 |
|||||
Wydatki związane z personelem czynnie zatrudnionym w instytucji |
|||||
XX 01 01 01 01 |
Wynagrodzenia i świadczenia |
5 |
1 835 349 000 |
– 181 000 |
1 835 168 000 |
XX 01 01 01 02 |
Wydatki i świadczenia związane z rekrutacją, przeniesieniem i zakończeniem służby |
5 |
14 878 000 |
|
14 878 000 |
XX 01 01 01 03 |
Korekty wynagrodzeń |
5 |
15 497 000 |
–1 000 |
15 496 000 |
|
Pozycja XX 01 01 01 — Ogółem |
|
1 865 724 000 |
– 182 000 |
1 865 542 000 |
Uwagi
Z wyjątkiem personelu pracującego w państwach trzecich, środki te mają obejmować, uwzględniając urzędników i personel zatrudniony na czas określony zajmujący stanowiska przewidziane w planie zatrudnienia:
— |
pensje, dodatki i inne płatności związane z pensjami, |
— |
ubezpieczenie chorobowe i wypadkowe oraz inne opłaty dotyczące zabezpieczenia socjalnego, |
— |
ubezpieczenie od utraty pracy dla personelu zatrudnionego na czas określony oraz płatności realizowane przez Komisję na rzecz personelu zatrudnionego na czas określony celem ustanowienia lub utrzymania ich prawa do emerytury w ich kraju pochodzenia, |
— |
rozmaite dodatki i świadczenia, |
— |
w odniesieniu do urzędników i personelu zatrudnionego na czas określony dodatki za pracę zmianową lub przestoje w miejscu pracy urzędnika lub w jego domu, |
— |
dodatki w przypadku zwolnienia urzędników stażystów za rażącą niezdatność, |
— |
dodatki w przypadku anulowania przez instytucję kontraktu pracownika zatrudnionego na czas określony, |
— |
zwrot wydatków na środki bezpieczeństwa w domach urzędników zatrudnionych w biurach i delegaturach Unii na terenie Unii, |
— |
jednolite dodatki i płatności według stawek godzinowych za godziny nadliczbowe przepracowane przez urzędników kategorii AST, które zgodnie z ustaleniami nie mogą być zamienione na czas wolny, |
— |
koszt wyrównań wynagrodzeń urzędników i pracowników zatrudnionych na czas określony oraz koszt wyrównań części poborów przekazywanych do kraju innego niż kraj zatrudnienia, |
— |
koszty podróży służbowych urzędników i pracowników zatrudnionych na czas określony (wraz z rodzinami) przy obejmowaniu i opuszczaniu stanowiska lub przy zmianie miejsca pracy, |
— |
dodatki związane z zainstalowaniem się i przesiedleniem dla urzędników i pracowników zatrudnionych na czas określony zobowiązanych do zmiany miejsca zamieszkania przy obejmowaniu stanowiska, zmianie miejsca pracy oraz przy ostatecznym opuszczaniu instytucji i zmianie miejsca zamieszkania, |
— |
wydatki związane z przeprowadzką dla urzędników i pracowników zatrudnionych na czas określony zobowiązanych do zmiany miejsca zamieszkania przy obejmowaniu stanowiska, zmianie miejsca pracy oraz przy ostatecznym opuszczaniu instytucji i zmianie miejsca zamieszkania, |
— |
diety dla urzędników i pracowników zatrudnionych na czas określony, którzy przedstawią dowody na konieczność zmiany przez nich miejsca zamieszkania w związku z objęciem stanowiska lub przeniesieniem do innego miejsca pracy, |
— |
koszty przejściowe dla urzędników przydzielonych do pracy w nowych państwach członkowskich przed ich przystąpieniem, którzy muszą pozostać w pracy w tych państwach członkowskich po dacie przystąpienia i którzy będą upoważnieni, wyjątkowo, do takich samych warunków finansowych i materialnych ustalonych przez Komisję, jak przed przystąpieniem, zgodnie z załącznikiem X do regulaminu pracowniczego i warunków zatrudnienia innych urzędników Unii Europejskiej, |
— |
koszt wszelkich dostosowań do wynagrodzeń zatwierdzonych przez Radę w trakcie roku budżetowego. |
Rozporządzenie Rady w sprawie aktualizacji siatki płac urzędników i innych pracowników wszystkich instytucji unijnych, określające również podwyżki i dodatki, jest publikowane co roku w Dzienniku Urzędowym (ostatnio w Dz.U. L 338 z 22.12.2010, s. 1).
Kwotę dochodów przeznaczonych na ten cel, na mocy art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego, szacuje się na 49 100 000 EUR.
Podstawa prawna
Regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej.
Warunki zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej.
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 (Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1).
XX 01 01 01 01
Wynagrodzenia i świadczenia
Budżet 2013 |
Budżet korygujący nr 4/2013 |
Nowa kwota |
1 835 349 000 |
– 181 000 |
1 835 168 000 |
XX 01 01 01 02
Wydatki i świadczenia związane z rekrutacją, przeniesieniem i zakończeniem służby
Budżet 2013 |
Budżet korygujący nr 4/2013 |
Nowa kwota |
14 878 000 |
|
14 878 000 |
XX 01 01 01 03
Korekty wynagrodzeń
Budżet 2013 |
Budżet korygujący nr 4/2013 |
Nowa kwota |
15 497 000 |
–1 000 |
15 496 000 |
XX 01 02
Wydatki związane z personelem zewnętrznym i inne wydatki na zarządzanie
XX 01 02 01
Personel zewnętrzny pracujący w instytucji
Klasyfikacja według rodzaju
Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja |
Treść |
RF |
Budżet 2013 |
Budżet korygujący nr 4/2013 |
Nowa kwota |
XX 01 02 01 |
|||||
Personel zewnętrzny pracujący w instytucji |
|||||
XX 01 02 01 01 |
Pracownicy kontraktowi |
5 |
66 507 486 |
– 134 000 |
66 373 486 |
XX 01 02 01 02 |
Personel tymczasowy oraz pomoc techniczna i administracyjna wspierająca konkretne działania |
5 |
23 545 000 |
|
23 545 000 |
XX 01 02 01 03 |
Krajowi urzędnicy służby cywilnej czasowo oddelegowani do instytucji |
5 |
39 727 000 |
|
39 727 000 |
|
Pozycja XX 01 02 01 — Ogółem |
|
129 779 486 |
– 134 000 |
129 645 486 |
Uwagi
Środki te mają pokrywać następujące wydatki ponoszone na terytorium Unii:
— |
wynagrodzenia pracowników kontraktowych (w rozumieniu warunków zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej), składki pracodawcy na ubezpieczenie społeczne dla pracowników kontraktowych, a także wpływ wyrównań wynagrodzeń takich pracowników, |
— |
kwoty na wynagrodzenia pracowników kontraktowych zatrudnionych jako opiekunowie osób niepełnosprawnych, |
— |
zatrudnienie pracowników tymczasowych, zwłaszcza personelu biurowego i stenotypistek, |
— |
wydatki na personel techniczno-administracyjny wymieniony w kontraktach na usługi oraz personel świadczący usługi intelektualne, a także wydatki na budynki i wyposażenie oraz koszty operacyjne związane z tym rodzajem personelu, |
— |
wydatki na krajowych pracowników służby cywilnej lub innych ekspertów delegowanych lub tymczasowo przydzielonych do pracy w Komisji lub wezwanych na krótkie konsultacje, zwłaszcza celem przygotowania projektów aktów prawnych dotyczących harmonizacji różnych obszarów prawa. Wymiany organizowane są również dla umożliwienia jednolitego stosowania prawodawstwa unijnego przez państwa członkowskie, |
— |
koszt wszelkich korekt wynagrodzeń zatwierdzonych przez Radę w trakcie roku budżetowego. |
Wszelkie dochody pochodzące z wkładów krajów kandydujących, a w stosownych przypadkach również potencjalnych krajów kandydujących z Bałkanów Zachodnich, na udział tych krajów w programach unijnych, zapisane w pozycji 6 0 3 1 zestawienia dochodów, mogą stanowić podstawę do udostępnienia dodatkowych środków zgodnie z art. 21 ust. 2 lit. e)–g) rozporządzenia finansowego.
Dochód z wkładów państw EFTA na rzecz finansowania ogólnych kosztów unijnych na podstawie art. 82 Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym stanowi podstawę udostępnienia dodatkowych środków, które zostaną zapisane we właściwych pozycjach w budżecie, zgodnie z rozporządzeniem finansowym. Wysokość takich dochodów szacuje się na 194 868 EUR.
Wszelkie dochody pochodzące z wkładów Konfederacji Szwajcarskiej na udział w programach unijnych, zapisane w pozycji 6 0 3 3 zestawienia dochodów, mogą stanowić podstawę udostępnienia dodatkowych środków zgodnie z art. 21 ust. 2 lit. e)–g) rozporządzenia finansowego.
W oparciu o dostępne dane kwotę dochodów przeznaczonych na ten cel, zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego, szacuje się na 1 527 000 EUR.
Podstawa prawna
Regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej.
Warunki zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej.
Zasady rządzące mianowaniem i wynagradzaniem oraz inne warunki finansowe przyjęte przez Komisję.
Dyrektywa Rady 2000/78/WE z dnia 27 listopada 2000 r. ustanawiająca ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy (Dz.U. L 303 z 2.12.2000, s. 16).
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 (Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1).
Kodeks dobrego postępowania w zakresie zatrudniania osób niepełnosprawnych, przyjęty decyzją Prezydium Parlamentu Europejskiego w dniu 22 czerwca 2005 r.
XX 01 02 01 01
Pracownicy kontraktowi
Budżet 2013 |
Budżet korygujący nr 4/2013 |
Nowa kwota |
66 507 486 |
– 134 000 |
66 373 486 |
XX 01 02 01 02
Personel tymczasowy oraz pomoc techniczna i administracyjna wspierająca konkretne działania
Budżet 2013 |
Budżet korygujący nr 4/2013 |
Nowa kwota |
23 545 000 |
|
23 545 000 |
XX 01 02 01 03
Krajowi urzędnicy służby cywilnej czasowo oddelegowani do instytucji
Budżet 2013 |
Budżet korygujący nr 4/2013 |
Nowa kwota |
39 727 000 |
|
39 727 000 |
TYTUŁ 15
EDUKACJA I KULTURA
Tytuł Rozdział |
Treść |
RF |
Budżet 2013 |
Budżet korygujący nr 4/2013 |
Nowa kwota |
|||
Zobowiązania |
Płatności |
Zobowiązania |
Płatności |
Zobowiązania |
Płatności |
|||
15 01 |
WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE POLITYKI „EDUKACJA I KULTURA” |
|
123 492 923 |
123 492 923 |
111 000 |
111 000 |
123 603 923 |
123 603 923 |
15 02 |
UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE, W TYM WIELOJĘZYCZNOŚĆ |
|
1 417 215 664 |
1 328 230 073 |
|
|
1 417 215 664 |
1 328 230 073 |
15 04 |
ROZWÓJ WSPÓŁPRACY KULTURALNEJ I AUDIOWIZUALNEJ W EUROPIE |
|
175 715 000 |
159 022 211 |
|
|
175 715 000 |
159 022 211 |
15 05 |
WSPIERANIE I PROMOWANIE WSPÓŁPRACY W SPRAWACH MŁODZIEŻY I SPORTU |
3 |
149 650 000 |
130 277 227 |
– 111 000 |
– 111 000 |
149 539 000 |
130 166 227 |
15 07 |
LUDZIE — PROGRAM WSPIERAJĄCY MOBILNOŚĆ NAUKOWCÓW |
1 |
963 502 000 |
756 039 305 |
|
|
963 502 000 |
756 039 305 |
|
Tytuł 15 — Ogółem |
|
2 829 575 587 |
2 497 061 739 |
|
|
2 829 575 587 |
2 497 061 739 |
ROZDZIAŁ 15 01 — WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE POLITYKI„EDUKACJA I KULTURA”
Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja |
Treść |
RF |
Budżet 2013 |
Budżet korygujący nr 4/2013 |
Nowa kwota |
15 01 |
|||||
WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE POLITYKI „EDUKACJA I KULTURA” |
|||||
15 01 01 |
Wydatki związane z personelem czynnie zatrudnionym w obszarze polityki „Edukacja i kultura” |
5 |
52 066 716 |
– 182 000 |
51 884 716 |
|
Artykuł 15 01 01 — Razem |
|
52 066 716 |
– 182 000 |
51 884 716 |
15 01 02 |
|||||
Personel zewnętrzny i inne wydatki na zarządzanie wspierające obszar polityki „Edukacja i kultura” |
|||||
15 01 02 01 |
Personel zewnętrzny |
5 |
3 858 908 |
– 134 000 |
3 724 908 |
15 01 02 11 |
Inne wydatki na zarządzanie |
5 |
3 333 017 |
|
3 333 017 |
|
Artykuł 15 01 02 — Razem |
|
7 191 925 |
– 134 000 |
7 057 925 |
15 01 03 |
Wydatki na sprzęt i usługi z dziedziny technologii informacyjno-komunikacyjnych w obszarze polityki „Edukacja i kultura” |
5 |
3 294 977 |
|
3 294 977 |
15 01 04 |
Wydatki pomocnicze na działania w obszarze polityki „Edukacja i kultura” |
|
|
|
|
15 01 04 14 |
Erasmus Mundus — Wydatki na administrację i zarządzanie |
1.1 |
914 000 |
|
914 000 |
15 01 04 17 |
Współpraca z państwami trzecimi w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego — Wydatki na administrację i zarządzanie |
4 |
80 000 |
|
80 000 |
15 01 04 22 |
Uczenie się przez całe życie — Wydatki na administrację i zarządzanie |
1.1 |
8 500 000 |
|
8 500 000 |
15 01 04 30 |
Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego — Wkład z programów w ramach działu 1a |
1.1 |
21 395 000 |
|
21 395 000 |
15 01 04 31 |
Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego — Wkład z programów w ramach działu 3b |
3.2 |
15 572 000 |
458 000 |
16 030 000 |
15 01 04 32 |
Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego — Wkład z programów w ramach działu 4 |
4 |
263 000 |
|
263 000 |
15 01 04 44 |
Program Kultura 2007–2013 — Wydatki na administrację i zarządzanie |
3.2 |
550 000 |
|
550 000 |
15 01 04 55 |
Młodzież w działaniu — Wydatki na administrację i zarządzanie |
3.2 |
780 000 |
|
780 000 |
15 01 04 60 |
MEDIA 2007 — Program wsparcia europejskiego sektora audiowizualnego — Wydatki na administrację i zarządzanie |
3.2 |
725 000 |
|
725 000 |
15 01 04 68 |
MEDIA Mundus — Wydatki na administrację i zarządzanie |
3.2 |
75 000 |
–31 000 |
44 000 |
|
Artykuł 15 01 04 — Razem |
|
48 854 000 |
427 000 |
49 281 000 |
15 01 05 |
Wydatki pomocnicze na badania naukowe w obszarze polityki „Edukacja i kultura” |
|
|
|
|
15 01 05 01 |
Wydatki związane z personelem naukowo-badawczym |
1.1 |
1 952 000 |
|
1 952 000 |
15 01 05 02 |
Zewnętrzny personel naukowo-badawczy |
1.1 |
700 000 |
|
700 000 |
15 01 05 03 |
Inne wydatki na zarządzanie w dziedzinie badań naukowych |
1.1 |
348 000 |
|
348 000 |
|
Artykuł 15 01 05 — Razem |
|
3 000 000 |
|
3 000 000 |
15 01 60 |
Zakup informacji |
|
|
|
|
15 01 60 01 |
Zasoby biblioteczne, subskrypcje oraz zakup i konserwacja książek |
5 |
2 534 000 |
|
2 534 000 |
|
Artykuł 15 01 60 — Razem |
|
2 534 000 |
|
2 534 000 |
15 01 61 |
Koszty organizacji staży dla absolwentów w instytucji |
5 |
6 551 305 |
|
6 551 305 |
|
Rozdział 15 01 — Ogółem |
|
123 492 923 |
111 000 |
123 603 923 |
15 01 01
Wydatki związane z personelem czynnie zatrudnionym w obszarze polityki „Edukacja i kultura”
Budżet 2013 |
Budżet korygujący nr 4/2013 |
Nowa kwota |
52 066 716 |
– 182 000 |
51 884 716 |
15 01 02
Personel zewnętrzny i inne wydatki na zarządzanie wspierające obszar polityki „Edukacja i kultura”
15 01 02 01
Personel zewnętrzny
Budżet 2013 |
Budżet korygujący nr 4/2013 |
Nowa kwota |
3 858 908 |
– 134 000 |
3 724 908 |
15 01 04
Wydatki pomocnicze na działania w obszarze polityki „Edukacja i kultura”
15 01 04 31
Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego — Wkład z programów w ramach działu 3b
Budżet 2013 |
Budżet korygujący nr 4/2013 |
Nowa kwota |
15 572 000 |
458 000 |
16 030 000 |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów operacyjnych Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego, poniesionych w związku z udziałem Agencji w zarządzaniu programami objętymi działem 3b ram finansowych na lata 2007–2013 oraz zakończeniem działań objętych wsparciem przed 2007 r.
Do środków zapisanych w niniejszej pozycji należy dodać wkłady państw EFTA wynikające z Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w szczególności z jego art. 82 i Protokołu 32 do tego porozumienia. Kwoty te pochodzą z wkładów państw EFTA zapisanych w artykule 6 3 0 zestawienia dochodów, które to wkłady zgodnie z art. 21 ust. 2 lit. e)–g) rozporządzenia finansowego stanowią dochód przeznaczony na określony cel i są podstawą do udostępnienia i wykonania odpowiednich środków zgodnie z załącznikiem „Europejski Obszar Gospodarczy” do niniejszej części zestawienia wydatków w niniejszej sekcji, który stanowi integralną część budżetu ogólnego.
Wszelkie dochody pochodzące z wkładów krajów kandydujących, a w stosownych przypadkach również potencjalnych krajów kandydujących z Bałkanów Zachodnich, na udział tych krajów w programach unijnych, zapisane w pozycji 6 0 3 1 zestawienia dochodów, mogą stanowić podstawę udostępnienia dodatkowych środków, według tego samego stosunku jak między kwotą zatwierdzoną na wydatki na administrację i zarządzanie a całkowitymi środkami przewidzianymi dla programu, zgodnie z art. 21 ust. 2 lit. e)–g) rozporządzenia finansowego.
Wszelkie dochody pochodzące z wkładu Konfederacji Szwajcarskiej na udział w programach unijnych, zapisane w pozycji 6 0 3 3 zestawienia dochodów, mogą stanowić podstawę udostępnienia dodatkowych środków, według tego samego stosunku jak między kwotą zatwierdzoną na wydatki na administrację i zarządzanie a całkowitymi środkami przewidzianymi dla programu, zgodnie z art. 21 ust. 2 lit. e)–g) rozporządzenia finansowego.
Plan zatrudnienia Agencji określono w załączniku „Personel” do niniejszej sekcji.
Podstawa prawna
Rozporządzenie Rady (WE) nr 58/2003 z dnia 19 grudnia 2002 r. ustanawiające statut agencji wykonawczych, którym zostaną powierzone niektóre zadania w zakresie zarządzania programami wspólnotowymi (Dz.U. L 11 z 16.1.2003, s. 1).
Decyzja nr 1718/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 listopada 2006 r. w sprawie wprowadzenia w życie programu wspierającego europejski sektor audiowizualny (MEDIA 2007) (Dz.U. L 327 z 24.11.2006, s. 12).
Decyzja nr 1719/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 listopada 2006 r. ustanawiająca program „Młodzież w działaniu” na okres 2007–2013 (Dz.U. L 327 z 24.11.2006, s. 30).
Decyzja nr 1855/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. ustanawiająca program „Kultura” (2007–2013) (Dz.U. L 372 z 27.12.2006, s. 1).
Odnośne akty prawne
Decyzja Komisji 2009/336/WE z dnia 20 kwietnia 2009 r. ustanawiająca Agencję Wykonawczą do spraw Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego zarządzającą działaniami wspólnotowymi w dziedzinie edukacji, kultury i sektora audiowizualnego w zastosowaniu rozporządzenia Rady (WE) nr 58/2003 (Dz.U. L 101 z 21.4.2009, s. 26).
15 01 04 68
MEDIA Mundus — Wydatki na administrację i zarządzanie
Budżet 2013 |
Budżet korygujący nr 4/2013 |
Nowa kwota |
75 000 |
–31 000 |
44 000 |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków na badania, spotkania ekspertów, informacje i publikacje bezpośrednio związane z osiągnięciem celów programu lub na działania objęte niniejszą pozycją wraz z dodatkowymi wydatkami na pomoc techniczną i administracyjną, nieobejmującą zadań władzy publicznej zlecanych przez Komisję zewnętrznym usługodawcom na podstawie umów o doraźne świadczenie usług.
Do środków zapisanych w niniejszej pozycji należy dodać wkłady państw EFTA wynikające z Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w szczególności z jego art. 82 i Protokołu 32 do tego porozumienia. Kwoty te pochodzą z wkładów państw EFTA zapisanych w artykule 6 3 0 zestawienia dochodów, które to wkłady zgodnie z art. 21 ust. 2 lit. e)–g) rozporządzenia finansowego stanowią dochód przeznaczony na określony cel i są podstawą do udostępnienia i wykonania odpowiednich środków zgodnie z załącznikiem „Europejski Obszar Gospodarczy” do niniejszej części zestawienia wydatków w niniejszej sekcji, który stanowi integralną część budżetu ogólnego.
Wszelkie dochody pochodzące z wkładów krajów kandydujących, a w stosownych przypadkach potencjalnych krajów kandydujących z Bałkanów Zachodnich, na udział w programach unijnych, zapisane w pozycji 6 0 3 1 zestawienia dochodów, mogą stanowić podstawę do zapewnienia dodatkowych środków, według tego samego stosunku jak między kwotą zatwierdzoną na wydatki na administrację i zarządzanie a całkowitymi środkami przewidzianymi dla programu, zgodnie z art. 21 ust. 2 lit. e)–g) rozporządzenia finansowego.
Wszelkie dochody pochodzące z wkładu Konfederacji Szwajcarskiej na udział w programach unijnych, zapisane w pozycji 6 0 3 3 zestawienia dochodów, mogą stanowić podstawę udostępnienia dodatkowych środków, według tego samego stosunku jak między kwotą zatwierdzoną na wydatki na administrację i zarządzanie a całkowitymi środkami przewidzianymi dla programu, zgodnie z art. 21 ust. 2 lit. e)–g) rozporządzenia finansowego.
Podstawa prawna
Zob. nowy artykuł 15 04 68.
ROZDZIAŁ 15 05 — WSPIERANIE I PROMOWANIE WSPÓŁPRACY W SPRAWACH MŁODZIEŻY I SPORTU
Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja |
Treść |
RF |
Budżet 2013 |
Budżet korygujący nr 4/2013 |
Nowa kwota |
|||
Zobowiązania |
Płatności |
Zobowiązania |
Płatności |
Zobowiązania |
Płatności |
|||
15 05 |
||||||||
WSPIERANIE I PROMOWANIE WSPÓŁPRACY W SPRAWACH MŁODZIEŻY I SPORTU |
||||||||
15 05 06 |
Doroczne imprezy |
3.2 |
2 000 000 |
444 789 |
|
|
2 000 000 |
444 789 |
15 05 09 |
Zakończenie poprzednich programów/działań w dziedzinie polityki związanej z młodzieżą |
3.2 |
— |
p.m. |
|
|
— |
p.m. |
15 05 10 |
Działanie przygotowawcze — Amicus — Stowarzyszenie państw członkowskich wprowadzających powszechną służbę na rzecz Wspólnoty |
3.2 |
— |
p.m. |
|
|
— |
p.m. |
15 05 11 |
Działanie przygotowawcze w dziedzinie sportu |
3.2 |
p.m. |
209 000 |
|
|
p.m. |
209 000 |
15 05 20 |
Działanie przygotowawcze — Europejskie partnerstwa na rzecz sportu |
3.2 |
4 000 000 |
2 500 000 |
|
|
4 000 000 |
2 500 000 |
15 05 55 |
Młodzież w działaniu |
3.2 |
143 650 000 |
127 123 438 |
– 111 000 |
– 111 000 |
143 539 000 |
127 012 438 |
|
Rozdział 15 05 — Ogółem |
|
149 650 000 |
130 277 227 |
– 111 000 |
– 111 000 |
149 539 000 |
130 166 227 |
15 05 55
Młodzież w działaniu
Budżet 2013 |
Budżet korygujący nr 4/2013 |
Nowa kwota |
|||
Zobowiązania |
Płatności |
Zobowiązania |
Płatności |
Zobowiązania |
Płatności |
143 650 000 |
127 123 438 |
– 111 000 |
– 111 000 |
143 539 000 |
127 012 438 |
Uwagi
Zgodnie z programem „Młodzież w działaniu 2007–2013” środki te przeznaczone są na następujące działania:
— |
Młodzież dla Europy: działanie ma na celu wspieranie wymiany młodzieży, aby zwiększyć jej mobilność; inicjatywy oraz projekty i działania dotyczące uczestnictwa w życiu demokratycznym, pozwalające na rozwój jej postawy obywatelskiej oraz wzajemnego zrozumienia, |
— |
Wolontariat europejski: działanie ma na celu zwiększenie uczestnictwa młodzieży w różnych formach działań wolontariatu, wewnątrz Unii lub poza nią, |
— |
Młodzież dla świata: działanie ma na celu wspieranie projektów realizowanych z krajami partnerskimi wymienionymi w art. 5 decyzji nr 1719/2006/WE, a szczególnie wymianę młodzieży i osób pracujących z młodzieżą, wspieranie inicjatyw zwiększających wzajemne zrozumienie młodzieży oraz jej poczucie solidarności, jak również rozwój współpracy w dziedzinie młodzieży i społeczeństwa obywatelskiego w tych krajach, |
— |
osoby pracujące z młodzieżą i systemy wspierające: działanie ma na celu wspieranie organizacji aktywnych na płaszczyźnie europejskiej w dziedzinie młodzieży, a szczególnie funkcjonowania pozarządowych organizacji młodzieżowych, łączenia ich w sieć, wymiany, kształcenia i łączenia w sieć osób pracujących z młodzieżą, stymulowania innowacyjności i jakości działań, informowania młodzieży oraz wdrażania struktur i działań niezbędnych dla programu, aby osiągnąć zamierzone cele, |
— |
wspieranie współpracy politycznej: działanie ma na celu organizowanie dialogu pomiędzy różnymi uczestnikami świata młodzieżowego, szczególnie pomiędzy samą młodzieżą, instruktorami społeczno-oświatowymi i politykami, przyczynianie się do rozwoju współpracy politycznej na rzecz młodzieży oraz do prowadzenia działań i tworzenia sieci niezbędnych do lepszego zrozumienia młodzieży. |
Do środków zapisanych w niniejszym artykule należy dodać wkłady państw EFTA wynikające z Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w szczególności z jego art. 82 i Protokołu 32 do tego porozumienia. Kwoty te pochodzą z wkładów państw EFTA zapisanych w artykule 6 3 0 zestawienia dochodów, które to wkłady zgodnie z art. 21 ust. 2 lit. e)–g) rozporządzenia finansowego stanowią dochód przeznaczony na określony cel i są podstawą do udostępnienia i wykonania odpowiednich środków zgodnie z załącznikiem „Europejski Obszar Gospodarczy” do niniejszej części zestawienia wydatków w niniejszej sekcji, który stanowi integralną część budżetu ogólnego.
Wszelkie dochody pochodzące z wkładów krajów kandydujących, a w stosownych przypadkach również potencjalnych krajów kandydujących z Bałkanów Zachodnich, na udział tych krajów w programach unijnych, zapisane w pozycji 6 0 3 1 zestawienia dochodów, mogą stanowić podstawę udostępnienia dodatkowych środków zgodnie z art. 21 ust. 2 lit. e)–g) rozporządzenia finansowego.
Wszelkie dochody z wkładów Konfederacji Szwajcarskiej uczestniczącej w programach unijnych, zapisane w pozycji 6 0 3 3 zestawienia dochodów, mogą stanowić podstawę udostępnienia dodatkowych środków zgodnie z art. 21 ust. 2 lit. e)–g) rozporządzenia finansowego.
Podstawa prawna
Decyzja nr 1719/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 listopada 2006 r. ustanawiająca program „Młodzież w działaniu” na okres 2007–2013 (Dz.U. L 327 z 24.11.2006, s. 30).
TYTUŁ 19
STOSUNKI ZEWNĘTRZNE
Tytuł Rozdział |
Treść |
RF |
Budżet 2013 |
Budżet korygujący nr 4/2013 |
Nowa kwota |
|||
Zobowiązania |
Płatności |
Zobowiązania |
Płatności |
Zobowiązania |
Płatności |
|||
19 01 |
WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE POLITYKI „STOSUNKI ZEWNĘTRZNE” |
|
163 646 024 |
163 646 024 |
|
|
163 646 024 |
163 646 024 |
19 02 |
WSPÓŁPRACA Z PAŃSTWAMI TRZECIMI W ZAKRESIE MIGRACJI I AZYLU |
4 |
58 000 000 |
31 629 412 |
|
|
58 000 000 |
31 629 412 |
19 03 |
WSPÓLNA POLITYKA ZAGRANICZNA I BEZPIECZEŃSTWA (WPZIB) |
4 |
395 832 000 |
316 294 119 |
|
|
395 832 000 |
316 294 119 |
19 04 |
EUROPEJSKI INSTRUMENT NA RZECZ DEMOKRACJI I PRAW CZŁOWIEKA (EIDHR) |
4 |
166 086 000 |
132 510 906 |
|
|
166 086 000 |
132 510 906 |
19 05 |
STOSUNKI I WSPÓŁPRACA Z UPRZEMYSŁOWIONYMI PAŃSTWAMI TRZECIMI |
4 |
23 400 000 |
18 285 754 |
|
|
23 400 000 |
18 285 754 |
19 06 |
REAGOWANIE W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH I GLOBALNE ZAGROŻENIA DLA BEZPIECZEŃSTWA |
4 |
393 793 000 |
253 079 672 |
|
|
393 793 000 |
253 079 672 |
19 08 |
EUROPEJSKA POLITYKA SĄSIEDZTWA ORAZ STOSUNKI Z ROSJĄ |
|
2 491 284 700 |
1 390 558 678 |
|
|
2 491 284 700 |
1 390 558 678 |
19 09 |
STOSUNKI Z AMERYKĄ ŁACIŃSKĄ |
4 |
387 064 000 |
288 869 669 |
|
|
387 064 000 |
288 869 669 |
19 10 |
STOSUNKI Z AZJĄ, AZJĄ ŚRODKOWĄ I BLISKIM WSCHODEM (IRAK, IRAN, JEMEN) |
4 |
893 490 519 |
611 954 874 |
|
|
893 490 519 |
611 954 874 |
19 11 |
STRATEGIA I KOORDYNACJA POLITYKI DLA OBSZARU POLITYKI „STOSUNKI ZEWNĘTRZNE” |
4 |
28 630 000 |
24 364 531 |
|
|
28 630 000 |
24 364 531 |
19 49 |
WYDATKI NA ADMINISTRACJĘ I ZARZĄDZANIE PROGRAMAMI ZAPISANYMI ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM FINANSOWYM Z DNIA 21 GRUDNIA 1977 R. |
4 |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
Tytuł 19 — Ogółem |
|
5 001 226 243 |
3 231 193 639 |
|
|
5 001 226 243 |
3 231 193 639 |
ROZDZIAŁ 19 01 — WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE POLITYKI„STOSUNKI ZEWNĘTRZNE”
Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja |
Treść |
RF |
Budżet 2013 |
Budżet korygujący nr 4/2013 |
Nowa kwota |
19 01 |
|||||
WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE POLITYKI „STOSUNKI ZEWNĘTRZNE” |
|||||
19 01 01 |
|||||
Wydatki związane z personelem czynnie zatrudnionym w obszarze polityki „Stosunki zewnętrzne” |
|||||
19 01 01 01 |
Wydatki związane z personelem czynnie zatrudnionym w „Służbach ds. Instrumentów Polityki Zagranicznej” |
5 |
7 265 123 |
|
7 265 123 |
19 01 01 02 |
Wydatki związane z personelem czynnie zatrudnionym w obszarze polityki „Stosunki zewnętrzne” w delegaturach Unii |
5 |
6 933 652 |
|
6 933 652 |
|
Artykuł 19 01 01 — Razem |
|
14 198 775 |
|
14 198 775 |
19 01 02 |
|||||
Personel zewnętrzny i inne wydatki na zarządzanie wspierające obszar polityki „Stosunki zewnętrzne” |
|||||
19 01 02 01 |
Personel zewnętrzny w „Służbach ds. Instrumentów Polityki Zagranicznej” |
5 |
1 656 669 |
|
1 656 669 |
19 01 02 02 |
Personel zewnętrzny w obszarze polityki „Stosunki zewnętrzne” w delegaturach Unii |
5 |
857 444 |
|
857 444 |
19 01 02 11 |
Inne wydatki na zarządzanie w „Służbach ds. Instrumentów Polityki Zagranicznej” |
5 |
585 573 |
|
585 573 |
19 01 02 12 |
Inne wydatki na zarządzanie w obszarze polityki „Stosunki zewnętrzne” w delegaturach Unii |
5 |
435 830 |
|
435 830 |
|
Artykuł 19 01 02 — Razem |
|
3 535 516 |
|
3 535 516 |
19 01 03 |
|||||
Wydatki na sprzęt i usługi z dziedziny technologii informatycznych i komunikacyjnych oraz wydatki na budynki i wydatki powiązane w obszarze polityki „Stosunki zewnętrzne” |
|||||
19 01 03 01 |
Wydatki na sprzęt i usługi z dziedziny technologii informatycznych i komunikacyjnych „Służby ds. Instrumentów Polityki Zagranicznej” |
5 |
459 764 |
|
459 764 |
19 01 03 02 |
Budynki i związane z nimi wydatki w obszarze polityki „Stosunki zewnętrzne” w delegaturach Unii |
5 |
3 609 319 |
|
3 609 319 |
|
Artykuł 19 01 03 — Razem |
|
4 069 083 |
|
4 069 083 |
19 01 04 |
|||||
Wydatki pomocnicze na działania w obszarze polityki „Stosunki zewnętrzne” |
|||||
19 01 04 01 |
Instrument finansowania współpracy na rzecz rozwoju (DCI) — Wydatki na administrację i zarządzanie |
4 |
57 680 196 |
– 300 000 |
57 380 196 |
19 01 04 02 |
Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa (ENPI) — Wydatki na administrację i zarządzanie |
4 |
57 314 454 |
– 758 000 |
56 556 454 |
19 01 04 03 |
Instrument na rzecz Stabilności (IfS) — Wydatki na administrację i zarządzanie |
4 |
9 100 000 |
|
9 100 000 |
19 01 04 04 |
Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa (WPZiB) — Wydatki na zarządzanie i administrację |
4 |
500 000 |
|
500 000 |
19 01 04 05 |
Ocena wyników pomocy unijnej, działania następcze i kontrolne — Wydatki na administrację i zarządzanie |
4 |
p.m. |
|
p.m. |
19 01 04 06 |
Instrument Współpracy w dziedzinie Bezpieczeństwa Jądrowego (INSC) — Wydatki na administrację i zarządzanie |
4 |
1 400 000 |
|
1 400 000 |
19 01 04 07 |
Europejski Instrument na rzecz Wspierania Demokracji i Praw Człowieka na Świecie — Wydatki na administrację i zarządzanie |
4 |
10 981 000 |
|
10 981 000 |
19 01 04 08 |
Instrument Finansowania Współpracy z Państwami i Terytoriami Uprzemysłowionymi oraz Innymi Państwami i Terytoriami o Wysokim Dochodzie — Wydatki na administrację i zarządzanie |
4 |
100 000 |
|
100 000 |
19 01 04 20 |
Wydatki na wsparcie administracyjne dla obszaru polityki „Stosunki zewnętrzne” |
4 |
p.m. |
|
p.m. |
19 01 04 30 |
Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego — Wkład z programów z obszaru „Stosunki zewnętrzne” |
4 |
4 767 000 |
1 058 000 |
5 825 000 |
|
Artykuł 19 01 04 — Razem |
|
141 842 650 |
|
141 842 650 |
|
Rozdział 19 01 — Ogółem |
|
163 646 024 |
|
163 646 024 |
19 01 04
Wydatki pomocnicze na działania w obszarze polityki „Stosunki zewnętrzne”
19 01 04 01
Instrument finansowania współpracy na rzecz rozwoju (DCI) — Wydatki na administrację i zarządzanie
Budżet 2013 |
Budżet korygujący nr 4/2013 |
Nowa kwota |
57 680 196 |
– 300 000 |
57 380 196 |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie:
— |
wydatków na pomoc techniczną i administracyjną, którą Komisja może zlecić agencji wykonawczej działającej na podstawie prawa Unii, |
— |
wydatków na pomoc techniczną i administracyjną nieobejmującą zadań władzy publicznej zlecanych przez Komisję zewnętrznym usługodawcom na podstawie umów o dzieło dla obopólnej korzyści beneficjentów i Komisji, |
— |
wydatków na pracowników zewnętrznych w siedzibie głównej (pracownicy kontraktowi, oddelegowani eksperci krajowi i pracownicy zatrudnieni za pośrednictwem agencji), mających przejąć zadania poprzednio wykonywane przez zlikwidowane biura pomocy technicznej; wydatki na pracowników zewnętrznych w siedzibie głównej ograniczono do 4 337 552 EUR; preliminarz ten opiera się na tymczasowym rocznym koszcie jednostkowym za osoborok, z czego 93 % stanowią wynagrodzenia tych pracowników, a 7 % to dodatkowe koszty szkoleń, spotkań, podróży służbowych oraz technologii informatycznych i telekomunikacyjnych związane z tymi pracownikami, |
— |
wydatków na pracowników zewnętrznych zatrudnionych w delegaturach Unii (pracownicy kontraktowi, personel miejscowy lub oddelegowani eksperci krajowi) na potrzeby zdecentralizowanego zarządzania programami w delegaturach Unii w krajach trzecich lub na potrzeby przejęcia zadań likwidowanych biur pomocy technicznej, jak również dodatkowych kosztów logistycznych i infrastrukturalnych, takich jak koszty szkoleń, spotkań, podróży służbowych, technologii informatycznych i telekomunikacyjnych, oraz kosztów wynajmu związanych bezpośrednio z obecnością w delegaturze pracowników zewnętrznych, wynagradzanych ze środków ujętych w niniejszej pozycji, |
— |
wydatków na badania, zebrania ekspertów, systemy informatyczne i publikacje bezpośrednio związane z osiągnięciem celu programu. |
Wszelkie przychody pochodzące z wkładów finansowych państw członkowskich oraz innych państw ofiarodawców (w tym w obu przypadkach ich agencji publicznych i parapaństwowych) lub organizacji międzynarodowych na określone projekty w dziedzinie pomocy zewnętrznej lub programy finansowane przez Unię, którymi zarządza Komisja w ich imieniu i które są realizowane w oparciu o odpowiedni podstawowy akt prawny, mogą stanowić podstawę do udostępnienia dodatkowych środków. Tego rodzaju wkłady zgodnie z artykułem 6 3 3 zestawienia dochodów stanowią dochód przeznaczony na określony cel zgodnie z art. 21 ust. 2 lit. b) rozporządzenia finansowego. Kwoty wpisane w pozycji wydatków na wsparcie administracyjne zostaną określone w porozumieniu o wkładzie finansowym dla każdego programu operacyjnego i średnio nie będą przekraczać 4 % wkładów na odpowiednie programy w każdym rozdziale.
Środki te pokrywają wydatki administracyjne określone w rozdziałach 19 02, 19 09 i 19 10.
19 01 04 02
Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa (ENPI) — Wydatki na administrację i zarządzanie
Budżet 2013 |
Budżet korygujący nr 4/2013 |
Nowa kwota |
57 314 454 |
– 758 000 |
56 556 454 |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie:
— |
wydatków na pomoc techniczną i administracyjną, którą Komisja może zlecić agencji wykonawczej działającej na podstawie prawa Unii, |
— |
wydatków na pomoc techniczną i administracyjną nieobejmującą zadań władzy publicznej zlecanych przez Komisję zewnętrznym usługodawcom na podstawie umów o dzieło dla obopólnej korzyści beneficjentów i Komisji, |
— |
wydatków na pracowników zewnętrznych w siedzibie głównej (pracownicy kontraktowi, oddelegowani eksperci krajowi i pracownicy zatrudnieni za pośrednictwem agencji), mających przejąć zadania poprzednio wykonywane przez zlikwidowane biura pomocy technicznej. Wydatki na pracowników zewnętrznych w siedzibie głównej ograniczono do 4 846 907 EUR. Preliminarz ten opiera się na tymczasowym rocznym koszcie jednostkowym za osoborok, z czego 93 % stanowią wynagrodzenia tych pracowników, a 7 % to dodatkowe koszty szkoleń, spotkań, podróży służbowych oraz technologii informatycznych i telekomunikacyjnych związane z tymi pracownikami, |
— |
wydatków na pracowników zewnętrznych zatrudnionych w delegaturach Unii (pracownicy kontraktowi, personel miejscowy lub oddelegowani eksperci krajowi) na potrzeby zdecentralizowanego zarządzania programami w delegaturach Unii w krajach trzecich lub na potrzeby przejęcia zadań likwidowanych biur pomocy technicznej, jak również dodatkowych kosztów logistycznych i infrastrukturalnych, takich jak koszty szkoleń, spotkań, podróży służbowych, technologii informatycznych i telekomunikacyjnych, oraz kosztów wynajmu związanych bezpośrednio z obecnością w delegaturze pracowników zewnętrznych, wynagradzanych ze środków ujętych w niniejszej pozycji, |
— |
wydatków na badania, zebrania ekspertów, systemy informatyczne i publikacje bezpośrednio związane z osiągnięciem celu programu. |
Wszelkie przychody pochodzące z wkładów finansowych państw członkowskich oraz innych państw ofiarodawców (w tym w obu przypadkach ich agencji publicznych i parapaństwowych) lub organizacji międzynarodowych na określone projekty w dziedzinie pomocy zewnętrznej lub programy finansowane przez Unię, którymi zarządza Komisja w ich imieniu i które są realizowane w oparciu o odpowiedni podstawowy akt prawny, mogą stanowić podstawę do udostępnienia dodatkowych środków. Tego rodzaju wkłady zgodnie z artykułem 6 3 3 zestawienia dochodów stanowią dochód przeznaczony na określony cel zgodnie z art. 21 ust. 2 lit. b) rozporządzenia finansowego. Kwoty wpisane w pozycji wydatków na wsparcie administracyjne zostaną określone w porozumieniu o wkładzie finansowym dla każdego programu operacyjnego i średnio nie będą przekraczać 4 % wkładów na odpowiednie programy w każdym rozdziale.
Środki te pokrywają wydatki administracyjne określone w rozdziale 19 08.
19 01 04 30
Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego — Wkład z programów z obszaru „Stosunki zewnętrzne”
Budżet 2013 |
Budżet korygujący nr 4/2013 |
Nowa kwota |
4 767 000 |
1 058 000 |
5 825 000 |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów działalności Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego poniesionych w związku z zarządzaniem programami operacyjnymi z obszaru „Stosunki zewnętrzne” (dział 4) powierzonymi Agencji w ramach rozdziałów 19 05, 19 06, 19 08, 19 09 i 19 10.
Podstawa prawna
Rozporządzenie Rady (WE) nr 58/2003 z dnia 19 grudnia 2002 r. ustanawiające statut agencji wykonawczych, którym zostaną powierzone niektóre zadania w zakresie zarządzania programami wspólnotowymi (Dz.U. L 11 z 16.1.2003, s. 1).
Rozporządzenie (WE) nr 1638/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 2006 r. określające przepisy ogólne w sprawie ustanowienia Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa (Dz.U. L 310 z 9.11.2006, s. 1).
Rozporządzenie (WE) nr 1717/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 listopada 2006 r. ustanawiające Instrument na rzecz Stabilności (Dz.U. L 327 z 24.11.2006, s. 1).
Rozporządzenie (WE) nr 1905/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. ustanawiające instrument finansowania współpracy na rzecz rozwoju (Dz.U. L 378 z 27.12.2006, s. 41).
Rozporządzenie Rady (WE) nr 1934/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. ustanawiające instrument finansowania współpracy z państwami i terytoriami uprzemysłowionymi oraz innymi państwami i terytoriami o wysokim dochodzie (Dz.U. L 405 z 30.12.2006, s. 35).
Decyzja Komisji 2009/336/WE z dnia 20 kwietnia 2009 r. ustanawiająca Agencję Wykonawczą do spraw Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego zarządzającą działaniami wspólnotowymi w dziedzinie edukacji, kultury i sektora audiowizualnego w zastosowaniu rozporządzenia Rady (WE) nr 58/2003 (Dz.U. L 101 z 21.4.2009, s. 26).
PERSONEL
Komisja
Administracja
Administracja |
||||||
2013 |
Budżet korygujący nr 4/2013 |
2013 |
||||
Zatwierdzone w ramach budżetu Unii |
Zmiany w zatwierdzonym planie zatrudnienia |
Zmieniony plan zatrudnienia |
||||
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
|
AD 16 |
24 |
|
|
|
24 |
|
AD 15 |
190 |
22 |
|
|
190 |
22 |
AD 14 |
580 |
31 |
|
|
580 |
31 |
AD 13 |
1 969 |
|
|
|
1 969 |
|
AD 12 |
1 329 |
53 |
|
|
1 329 |
53 |
AD 11 |
634 |
62 |
|
|
634 |
62 |
AD 10 |
1 012 |
11 |
|
|
1 012 |
11 |
AD 9 |
814 |
|
|
|
814 |
|
AD 8 |
970 |
2 |
|
|
970 |
2 |
AD 7 |
1 072 |
|
|
|
1 072 |
|
AD 6 |
1 245 |
|
|
|
1 245 |
|
AD 5 |
1 363 |
20 |
|
|
1 363 |
20 |
Ogółem dla AD |
11 202 |
201 |
|
|
11 202 |
201 |
AST 11 |
172 |
|
|
|
172 |
|
AST 10 |
240 |
20 |
|
|
240 |
20 |
AST 9 |
529 |
|
|
|
529 |
|
AST 8 |
539 |
12 |
|
|
539 |
12 |
AST 7 |
1 003 |
28 |
–2 |
|
1 001 |
28 |
AST 6 |
802 |
19 |
|
|
802 |
19 |
AST 5 |
1 125 |
42 |
|
|
1 125 |
42 |
AST 4 |
929 |
20 |
|
|
929 |
20 |
AST 3 |
1 159 |
9 |
|
|
1 159 |
9 |
AST 2 |
511 |
13 |
|
|
511 |
13 |
AST 1 |
695 |
|
|
|
695 |
|
Ogółem dla AST |
7 704 |
163 |
|
|
7 702 |
163 |
Suma całkowita |
18 906 |
364 |
–2 |
|
18 904 |
364 |
Razem zatrudnionych |
19 270 |
–2 |
19 268 |
Organy ustanowione przez Unię Europejską i posiadające osobowość prawną
Agencje zdecentralizowane
Agencje zdecentralizowane — Przedsiębiorstwa
Agencja Europejskiego GNSS
Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania |
Agencja Europejskiego GNSS |
|||||
2013 |
Budżet korygujący nr 4/2013 |
2013 |
||||
Zatwierdzone w ramach budżetu Unii |
Zmiany w zatwierdzonym planie zatrudnienia |
Zmieniony plan zatrudnienia |
||||
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
|
AD 16 |
|
|
|
|
|
|
AD 15 |
|
|
|
|
|
|
AD 14 |
|
1 |
|
|
|
1 |
AD 13 |
|
|
|
|
|
|
AD 12 |
|
1 |
|
|
|
1 |
AD 11 |
|
3 |
|
|
|
3 |
AD 10 |
|
2 |
|
3 |
|
5 |
AD 9 |
|
6 |
|
3 |
|
9 |
AD 8 |
|
5 |
|
6 |
|
11 |
AD 7 |
|
23 |
|
7 |
|
30 |
AD 6 |
|
8 |
|
1 |
|
9 |
AD 5 |
|
3 |
|
|
|
3 |
Ogółem dla AD |
|
52 |
|
20 |
|
72 |
AST 11 |
|
|
|
|
|
|
AST 10 |
|
|
|
|
|
|
AST 9 |
|
|
|
|
|
|
AST 8 |
|
|
|
|
|
|
AST 7 |
|
|
|
|
|
|
AST 6 |
|
|
|
|
|
|
AST 5 |
|
2 |
|
|
|
2 |
AST 4 |
|
1 |
|
|
|
1 |
AST 3 |
|
1 |
|
|
|
1 |
AST 2 |
|
1 |
|
|
|
1 |
AST 1 |
|
|
|
|
|
|
Ogółem dla AST |
|
5 |
|
|
|
5 |
Suma całkowita |
|
57 |
|
20 |
|
77 |
Razem zatrudnionych |
57 |
20 |
77 |
Agencje wykonawcze
Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego
Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania |
Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego |
|||||
2013 |
Budżet korygujący nr 4/2013 |
2013 |
||||
Zatwierdzone w ramach budżetu Unii |
Zmiany w zatwierdzonym planie zatrudnienia |
Zmieniony plan zatrudnienia |
||||
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
|
AD 16 |
|
|
|
|
|
|
AD 15 |
|
|
|
|
|
|
AD 14 |
|
1 |
|
|
|
1 |
AD 13 |
|
4 |
|
|
|
4 |
AD 12 |
|
5 |
|
|
|
5 |
AD 11 |
|
4 |
|
|
|
4 |
AD 10 |
|
15 |
|
|
|
15 |
AD 9 |
|
14 |
|
|
|
14 |
AD 8 |
|
16 |
|
2 |
|
18 |
AD 7 |
|
3 |
|
|
|
3 |
AD 6 |
|
9 |
|
|
|
9 |
AD 5 |
|
5 |
|
|
|
5 |
Ogółem dla AD |
|
76 |
|
2 |
|
78 |
AST 11 |
|
|
|
|
|
|
AST 10 |
|
|
|
|
|
|
AST 9 |
|
|
|
|
|
|
AST 8 |
|
3 |
|
|
|
3 |
AST 7 |
|
4 |
|
|
|
4 |
AST 6 |
|
1 |
|
|
|
1 |
AST 5 |
|
9 |
|
|
|
9 |
AST 4 |
|
7 |
|
|
|
7 |
AST 3 |
|
3 |
|
|
|
3 |
AST 2 |
|
|
|
|
|
|
AST 1 |
|
|
|
|
|
|
Ogółem dla AST |
|
27 |
|
|
|
27 |
Suma całkowita |
|
103 |
|
2 |
|
105 |
Razem zatrudnionych |
103 |
2 |
105 |
SEKCJA IV
TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ
PERSONEL
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania |
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej |
|||||
2013 |
Budżet korygujący nr 4/2013 |
2013 |
||||
Zatwierdzone w ramach budżetu Unii |
Zmiany w zatwierdzonym planie zatrudnienia |
Zmieniony plan zatrudnienia |
||||
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
|
AD 16 |
5 |
— |
|
|
5 |
— |
AD 15 |
10 |
1 |
|
|
10 |
1 |
AD 14 |
45 (3) |
45 (3) |
|
1 |
45 (3) |
46 (3) |
AD 13 |
100 |
— |
|
|
100 |
— |
AD 12 |
102 (4) |
68 |
|
1 |
102 (4) |
69 |
AD 11 |
67 |
75 |
|
1 |
67 |
76 |
AD 10 |
42 |
34 |
|
1 |
42 |
35 |
AD 9 |
136 |
2 |
|
|
136 |
2 |
AD 8 |
170 |
1 |
|
|
170 |
1 |
AD 7 |
156 |
— |
|
|
156 |
— |
AD 6 |
44 |
— |
|
|
44 |
— |
AD 5 |
49 |
28 |
|
|
49 |
28 |
Ogółem dla AD |
926 |
254 |
|
4 |
926 |
258 |
AST 11 |
10 |
— |
|
|
10 |
— |
AST 10 |
12 |
1 |
|
|
12 |
1 |
AST 9 |
29 |
— |
|
|
29 |
— |
AST 8 |
41 |
5 |
|
|
41 |
5 |
AST 7 |
67 |
29 |
|
|
67 |
29 |
AST 6 |
65 |
24 |
|
|
65 |
24 |
AST 5 |
66 |
47 |
|
1 |
66 |
48 |
AST 4 |
81 |
42 |
|
|
81 |
42 |
AST 3 |
140 |
10 |
|
1 |
140 |
11 |
AST 2 |
84 |
5 |
|
1 |
84 |
6 |
AST 1 |
57 |
— |
|
|
57 |
— |
Ogółem dla AST |
652 |
163 |
|
3 |
652 |
166 |
Suma całkowita |
1 578 (5) |
417 |
|
7 |
1 578 (5) |
424 |
Razem zatrudnionych |
7 |
(1) Zgodnie z art. 53 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej plan zatrudnienia obejmuje następujące stanowiska stałe na potrzeby Agencji Dostaw: 1 ad personam AD 15 dla dyrektora generalnego Agencji, 2 AD 14 (z których jedno przewidziane jest dla zastępcy dyrektora generalnego Agencji), 3 AD 12, 1 AD 11, 2 AD 10, 1 AST 10, 2 AST 8, 1 AST 7, 9 AST 6, 1 AST 5 i 2 AST 3.
(2) W planie zatrudnienia akceptuje się następujące nominacje ad personam: maksymalnie 25 stanowisk AD15 może zostać przekształconych na AD 16; maksymalnie 21 stanowisk AD14 może zostać przekształconych na AD 15; maksymalnie 13 stanowisk AD 11 może zostać przekształconych na AD 14 i 1 stanowisko AST 8 może zostać przekształcone na AST 10.
(3) W tym 1 AD 15 ad personam.
(4) W tym 1 AD 14 ad personam.
(5) Nie dotyczy rezerwy na nieprzewidziane wydatki dla urzędników oddelegowanych do gabinetów członków Trybunału Sprawiedliwości, Sądu lub Sądu do spraw Służby Publicznej (6 AD 12, 12 AD 11, 18 AD 10, 9 AD 7, 11 AST 6, 17 AST 5, 21 AST 4, 8 AST 3) bez przyznania środków.
(6) Zapełnienie niektórych etatów w niepełnym wymiarze czasu pracy może być uzupełnione zatrudnieniem innych pracowników na zwolnione w ten sposób etaty w danej kategorii.
(7) Nie dotyczy stanowisk związanych ze zmianą Statutu Trybunału Sprawiedliwości (zwiększenie liczby sędziów): etaty tymczasowe w gabinetach 12 sędziów – 7 AD 14, 11 AD 12, 12 AD 11, 6 AD 10, 12 AST 4 i 12 AST 3; etaty stałe w sekretariacie Sądu: trzy AD 9, jeden AD 5, jedno przekształcenie etatu AST 2 w etat AD 5, jedno przekształcenie etatu AST 1 w etat AD 5 i sześć przekształceń etatów AST 1 w sześć etatów AST 3.