This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32005B0278
Statement of revenue and expenditure of the European Agency for Reconstruction (EAR) for the financial year 2005
Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Odbudowy za rok finansowy 2005
Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Odbudowy za rok finansowy 2005
Dz.U. L 96 z 14.4.2005, pp. 195–247
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2005
|
14.4.2005 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
L 96/195 |
Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Odbudowy za rok finansowy 2005
(2005/278/WE)
DOCHODY
|
Tytuł Rozdział |
Treść |
Rok budżetowy 2005 |
Rok budżetowy 2004 |
Rok budżetowy 2003 |
|
1 |
SUBWENCJA Z KOMISJI EUROPEJSKIEJ |
|||
|
1 1 |
SUBWENCJA Z KOMISJI EUROPEJSKIEJ |
275 200 000 |
362 300 000 |
349 280 000,— |
|
|
Tytuł 1 — Razem |
275 200 000 |
362 300 000 |
349 280 000,— |
|
2 |
POZOSTAŁE SUBWENCJE |
|||
|
2 0 |
POZOSTAŁE SUBWENCJE |
p.m. |
400 000 |
4 034 172,— |
|
|
Tytuł 2 — Razem |
p.m. |
400 000 |
4 034 172,— |
|
3 |
ŚRODKI POZOSTAŁE Z POPRZEDNICH LAT NA POKRYCIE KOSZTÓW BIEŻĄCYCH |
1 312 000 |
11 929 000 |
5 300 000,— |
|
4 |
RÓŻNE |
p.m. |
|
p.m. |
|
5 |
DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONE CELE |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
RAZEM |
276 512 000 |
374 629 000 |
358 614 172,— |
TYTUŁ 1
SUBWENCJA Z KOMISJI EUROPEJSKIEJ
|
Artykuł Pozycja |
Treść |
Rok budżetowy 2005 |
Rok budżetowy 2004 |
Rok budżetowy 2003 |
|
ROZDZIAŁ 1 1 |
||||
|
1 1 0 |
||||
|
1 1 0 0 |
Kosowo |
57 000 000 |
76 100 000 |
66 280 000,— |
|
1 1 0 1 |
Serbia |
159 000 000 |
208 000 000 |
231 000 000,— |
|
1 1 0 2 |
Czarnogóra |
22 000 000 |
17 500 000 |
13 500 000,— |
|
1 1 0 3 |
Była Jugosłowiańska Republika Macedonii |
29 700 000 |
54 500 000 |
38 500 000,— |
|
1 1 0 4 |
Związek Państw Serbii i Czarnogóry |
7 500 000 |
|
|
|
1 1 0 5 |
Program sąsiedztwa |
|
6 200 000 |
|
|
|
Pozycja 1 1 0 — Razem |
275 200 000 |
362 300 000 |
349 280 000,— |
|
|
ROZDZIAŁ 1 1 — RAZEM |
275 200 000 |
362 300 000 |
349 280 000,— |
|
|
Tytuł 1 — Razem |
275 200 000 |
362 300 000 |
349 280 000,— |
|
ROZDZIAŁ 1 1 — SUBWENCJA Z KOMISJI EUROPEJSKIEJ |
||||
ROZDZIAŁ 1 1 —
SUBWENCJA Z KOMISJI EUROPEJSKIEJ
1 1 0
1 1 0 0
Kosowo
|
Rok budżetowy 2005 |
Rok budżetowy 2004 |
Rok budżetowy 2003 |
|
57 000 000 |
76 100 000 |
66 280 000,— |
1 1 0 1
Serbia
|
Rok budżetowy 2005 |
Rok budżetowy 2004 |
Rok budżetowy 2003 |
|
159 000 000 |
208 000 000 |
231 000 000,— |
1 1 0 2
Czarnogóra
|
Rok budżetowy 2005 |
Rok budżetowy 2004 |
Rok budżetowy 2003 |
|
22 000 000 |
17 500 000 |
13 500 000,— |
1 1 0 3
Była Jugosłowiańska Republika Macedonii
|
Rok budżetowy 2005 |
Rok budżetowy 2004 |
Rok budżetowy 2003 |
|
29 700 000 |
54 500 000 |
38 500 000,— |
1 1 0 4
Związek Państw Serbii i Czarnogóry
|
Rok budżetowy 2005 |
Rok budżetowy 2004 |
Rok budżetowy 2003 |
|
7 500 000 |
|
|
1 1 0 5
Program sąsiedztwa
|
Rok budżetowy 2005 |
Rok budżetowy 2004 |
Rok budżetowy 2003 |
|
|
6 200 000 |
|
TYTUŁ 2
POZOSTAŁE SUBWENCJE
|
Artykuł Pozycja |
Treść |
Rok budżetowy 2005 |
Rok budżetowy 2004 |
Rok budżetowy 2003 |
|
ROZDZIAŁ 2 0 |
||||
|
2 0 0 |
Pozostałe subwencje |
p.m. |
400 000 |
4 034 172,— |
|
|
ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM |
p.m. |
400 000 |
4 034 172,— |
|
|
Tytuł 2 — Razem |
p.m. |
400 000 |
4 034 172,— |
|
ROZDZIAŁ 2 0 — POZOSTAŁE SUBWENCJE |
||||
ROZDZIAŁ 2 0 —
POZOSTAŁE SUBWENCJE
2 0 0
Pozostałe subwencje
|
Rok budżetowy 2005 |
Rok budżetowy 2004 |
Rok budżetowy 2003 |
|
p.m. |
400 000 |
4 034 172,— |
TYTUŁ 3
ŚRODKI POZOSTAŁE Z POPRZEDNICH LAT NA POKRYCIE KOSZTÓW BIEŻĄCYCH
|
Artykuł Pozycja |
Treść |
Rok budżetowy 2005 |
Rok budżetowy 2004 |
Rok budżetowy 2003 |
|
|
Tytuł 3 — Razem |
1 312 000 |
11 929 000 |
5 300 000,— |
TYTUŁ 4
RÓŻNE
|
Artykuł Pozycja |
Treść |
Rok budżetowy 2005 |
Rok budżetowy 2004 |
Rok budżetowy 2003 |
|
|
Tytuł 4 — Razem |
p.m. |
|
p.m. |
TYTUŁ 5
DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONE CELE
|
Artykuł Pozycja |
Treść |
Rok budżetowy 2005 |
Rok budżetowy 2004 |
Rok budżetowy 2003 |
|
|
Tytuł 5 — Razem |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
RAZEM |
276 512 000 |
374 629 000 |
358 614 172,— |
WYDATKI
|
Tytuł Rozdział |
Treść |
Środki 2005 |
Środki 2004 |
Wynik 2003 |
|
1 |
PERSONEL |
|||
|
1 1 |
PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY |
17 544 000 |
16 667 750 |
16 607 637,07 |
|
1 3 |
PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE |
520 000 |
386 620 |
370 347,01 |
|
1 4 |
INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA |
239 000 |
78 436 |
108 543,83 |
|
1 5 |
INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM |
92 000 |
72 568 |
85 046,98 |
|
1 6 |
POMOC SPOŁECZNA |
41 000 |
31 272 |
26 459,08 |
|
1 7 |
WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE |
15 000 |
4 552 |
6 089,42 |
|
1 9 |
REZERWA NA TYTUŁ 1 |
30 000 |
1 604 801 |
2 010 876,60 |
|
|
Tytuł 1 — Razem |
18 481 000 |
18 846 000 |
19 214 999,99 |
|
2 |
BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
|||
|
2 0 |
INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE |
3 948 000 |
3 478 485 |
3 945 283,88 |
|
2 1 |
PRZETWARZANIE DANYCH |
726 000 |
209 132 |
590 696,11 |
|
2 2 |
MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE |
487 000 |
191 516 |
291 250,49 |
|
2 3 |
BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE |
576 000 |
402 592 |
472 766,68 |
|
2 4 |
POCZTA I TELEKOMUNIKACJA |
926 000 |
772 606 |
1 049 763,89 |
|
2 5 |
WYDATKI NA POSIEDZENIA I NARADY |
138 000 |
71 049 |
56 734,05 |
|
2 9 |
REZERWA NA TYTUŁ 2 |
30 000 |
1 957 620 |
1 178 504,89 |
|
|
Tytuł 2 — Razem |
6 831 000 |
7 083 000 |
7 584 999,99 |
|
3 |
PROJEKTY |
|||
|
3 1 |
ROCZNY PROGRAM DLA KOSOWA |
51 500 000 |
73 000 000 |
62 280 000,— |
|
3 2 |
ROCZNY PROGRAM DLA SERBII |
147 000 000 |
205 400 000 |
220 000 000,— |
|
3 3 |
ROCZNY PROGRAM DLA CZARNOGÓRY |
20 500 000 |
16 500 000 |
12 000 000,— |
|
3 4 |
ROCZNY PROGRAM DLA BYŁEJ JUGOSŁOWIAŃSKIEJ REPUBLIKI MACEDONII |
25 200 000 |
53 800 000 |
37 534 172,— |
|
3 6 |
ZWIĄZEK PAŃSTW |
7 000 000 |
|
|
|
|
Tytuł 3 — Razem |
251 200 000 |
348 700 000 |
331 814 172,— |
|
|
RAZEM |
276 512 000 |
374 629 000 |
358 614 171,98 |
TYTUŁ 1
PERSONEL
|
Artykuł Pozycja |
Treść |
Środki 2005 |
Środki 2004 |
Wynik 2003 |
|
ROZDZIAŁ 1 1 |
||||
|
1 1 0 |
Urzędnicy i pracownicy na stanowiskach według tabeli zatrudnienia |
|||
|
1 1 0 0 |
Wynagrodzenie zasadnicze dla członków personelu tymczasowego |
8 858 000 |
8 971 826 |
8 846 331,01 |
|
1 1 0 1 |
Dodatki rodzinne dla członków personelu tymczasowego |
585 000 |
596 968 |
636 231,83 |
|
1 1 0 2 |
Dodatki za rozłąkę z krajem i związane z zamieszkaniem w innym kraju dla członków personelu tymczasowego |
1 206 000 |
, |
1 176 339,27 |
|
1 1 0 3 |
Dodatki sekretarskie dla członków personelu tymczasowego |
— |
531 |
2 070,30 |
|
|
Pozycja 1 1 0 — Razem |
10 649 000 |
10 762 716 |
10 660 972,41 |
|
1 1 1 |
Personel pomocniczy i lokalny |
|||
|
1 1 1 0 |
Wynagrodzenia i ubezpieczenie personelu pomocniczego |
— |
— |
5 900,— |
|
1 1 1 1 |
Wynagrodzenia, ubezpieczenie i praca w godzinach nadliczbowych personelu lokalnego |
5 058 000 |
4 581 598 |
4 468 899,64 |
|
|
Pozycja 1 1 1 — Razem |
5 058 000 |
4 581 598 |
4 474 799,64 |
|
1 1 3 |
Składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne dla członków personelu tymczasowego |
|||
|
1 1 3 0 |
Ubezpieczenia zdrowotne dla członków personelu tymczasowego |
285 000 |
283 718 |
276 519,63 |
|
1 1 3 1 |
Ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych dla członków personelu tymczasowego |
68 000 |
66 480 |
64 162,14 |
|
1 1 3 2 |
Ubezpieczenia na wypadek bezrobocia dla członków personelu tymczasowego |
105 000 |
88 500 |
57 366,70 |
|
|
Pozycja 1 1 3 — Razem |
458 000 |
438 698 |
398 048,47 |
|
1 1 4 |
Różne świadczenia i dodatki dla członków personelu tymczasowego |
|||
|
1 1 4 0 |
Dodatki z tytułu narodzin dziecka i zasiłki pogrzebowe |
2 000 |
397 |
594,93 |
|
1 1 4 2 |
Specjalne dodatki dla księgowych i administratorów kont imprest |
— |
— |
0,— |
|
1 1 4 3 |
Roczne koszty podróży |
290 000 |
255 585 |
236 161,52 |
|
1 1 4 4 |
Koszty podróży w ramach urlopu wypoczynkowego |
31 000 |
15 651 |
25 794,15 |
|
|
Pozycja 1 1 4 — Razem |
323 000 |
271 632 |
262 550,60 |
|
1 1 5 |
Praca członków personelu tymczasowego w godzinach nadliczbowych |
|||
|
1 1 5 0 |
Praca w godzinach nadliczbowych |
— |
— |
0,— |
|
|
Pozycja 1 1 5 — Razem |
— |
— |
0,— |
|
1 1 6 |
Odprawy i inne dodatki |
|||
|
1 1 6 0 |
Odprawy |
— |
— |
0,— |
|
1 1 6 1 |
Inne dodatki |
— |
— |
0,— |
|
|
Pozycja 1 1 6 — Razem |
— |
— |
0,— |
|
1 1 7 |
Usługi dodatkowe |
|||
|
1 1 7 0 |
Usługi tłumaczeń ustnych i pisemnych |
— |
— |
0,— |
|
1 1 7 1 |
Pozostałe usługi zewnętrzne, w tym wydatki związane z zarządzaniem kosztów Komisji |
— |
— |
0,— |
|
|
Pozycja 1 1 7 — Razem |
— |
— |
0,— |
|
1 1 8 |
Świadczenia i wydatki związane z rozpoczęciem i zakończeniem stosunku pracy oraz przeniesieniem |
|||
|
1 1 8 0 |
Wydatki związane z zatrudnieniem personelu |
241 000 |
137 801 |
253 116,49 |
|
1 1 8 1 |
Koszty podróży związane z podjęciem i zakończeniem stosunku pracy |
30 000 |
17 121 |
18 322,70 |
|
1 1 8 2 |
Dodatki na urządzenie nowego miejsca zamieszkania, ponowne urządzenie i na przeniesienie dla członków personelu tymczasowego |
290 000 |
219 010 |
242 618,92 |
|
1 1 8 3 |
Koszty przeprowadzki dla członków personelu tymczasowego |
350 000 |
161 312 |
147 549,33 |
|
1 1 8 4 |
Tymczasowe diety dzienne dla członków personelu tymczasowego |
72 000 |
45 671 |
27 167,88 |
|
1 1 8 5 |
Tymczasowe diety dzienne: tymczasowe zakwaterowanie dla członków personelu tymczasowego |
43 000 |
24 128 |
23 858,13 |
|
1 1 8 6 |
Koszty podróży związane z zakończeniem stosunku pracy |
|
— |
|
|
|
Pozycja 1 1 8 — Razem |
1 026 000 |
605 043 |
712 633,45 |
|
1 1 9 |
Wyrównanie wynagrodzeń |
|||
|
1 1 9 0 |
Wyrównanie wynagrodzeń |
30 000 |
8 064 |
98 632,50 |
|
|
Pozycja 1 1 9 — Razem |
30 000 |
8 064 |
98 632,50 |
|
|
ROZDZIAŁ 1 1 — RAZEM |
17 544 000 |
16 667 750 |
16 607 637,07 |
|
ROZDZIAŁ 1 3 |
||||
|
1 3 0 |
Koszty podróży, wyjazdów służbowych i inne koszty |
|||
|
1 3 0 0 |
Koszty podróży, wyjazdów służbowych i inne koszty |
520 000 |
386 620 |
370 347,01 |
|
|
Pozycja 1 3 0 — Razem |
520 000 |
386 620 |
370 347,01 |
|
|
ROZDZIAŁ 1 3 — RAZEM |
520 000 |
386 620 |
370 347,01 |
|
ROZDZIAŁ 1 4 |
||||
|
1 4 0 |
Restauracje i stołówki |
|||
|
1 4 0 0 |
Restauracje i stołówki |
23 000 |
12 217 |
12 935,59 |
|
|
Pozycja 1 4 0 — Razem |
23 000 |
12 217 |
12 935,59 |
|
1 4 1 |
Służba medyczna |
|||
|
1 4 1 0 |
Służba medyczna: roczne badania lekarskie i drobne usługi medyczne |
35 000 |
18 664 |
20 755,15 |
|
|
Pozycja 1 4 1 — Razem |
35 000 |
18 664 |
20 755,15 |
|
1 4 2 |
Kursy językowe, przekwalifikowanie i doskonalenie zawodowe |
|||
|
1 4 2 0 |
Kursy językowe i doskonalenie zawodowe |
180 000 |
47 555 |
74 853,09 |
|
|
Pozycja 1 4 2 — Razem |
180 000 |
47 555 |
74 853,09 |
|
1 4 3 |
Inne wydatki |
|||
|
1 4 3 0 |
Inne wydatki |
1 000 |
— |
0,— |
|
|
Pozycja 1 4 3 — Razem |
1 000 |
— |
0,— |
|
|
ROZDZIAŁ 1 4 — RAZEM |
239 000 |
78 436 |
108 543,83 |
|
ROZDZIAŁ 1 5 |
||||
|
1 5 0 |
Wydatki na zarządzanie |
|||
|
1 5 0 0 |
Wydatki na zarządzanie kosztami Komisji |
50 000 |
46 500 |
54 250,— |
|
|
Pozycja 1 5 0 — Razem |
50 000 |
46 500 |
54 250,— |
|
1 5 1 |
Usługi dodatkowe |
|||
|
1 5 1 0 |
Koszty tłumaczeń ustnych |
5 000 |
280 |
1 466,36 |
|
1 5 1 1 |
Pozostałe usługi zewnętrzne |
37 000 |
25 788 |
29 330,62 |
|
|
Pozycja 1 5 1 — Razem |
42 000 |
26 068 |
30 796,98 |
|
1 5 2 |
Wymiana personelu między Agencją a sektorem publicznym/prywatnym |
|||
|
1 5 2 0 |
Krajowi i międzynarodowi urzędnicy oraz personel sektora prywatnego czasowo oddelegowany do Agencji |
— |
— |
0,— |
|
1 5 2 1 |
Urzędnicy instytucji czasowo przypisani do krajowych służb cywilnych, organizacji międzynarodowych lub do instytucji i przedsiębiorstw sektora publicznego lub prywatnego |
— |
— |
0,— |
|
|
Pozycja 1 5 2 — Razem |
— |
— |
0,— |
|
|
ROZDZIAŁ 1 5 — RAZEM |
92 000 |
72 568 |
85 046,98 |
|
ROZDZIAŁ 1 6 |
||||
|
1 6 0 |
Zapomogi losowe |
|||
|
1 6 0 0 |
Zapomogi losowe |
— |
— |
0,— |
|
|
Pozycja 1 6 0 — Razem |
— |
— |
0,— |
|
1 6 1 |
Imprezy |
|||
|
1 6 1 0 |
Imprezy |
41 000 |
31 272 |
26 459,08 |
|
|
Pozycja 1 6 1 — Razem |
41 000 |
31 272 |
26 459,08 |
|
|
ROZDZIAŁ 1 6 — RAZEM |
41 000 |
31 272 |
26 459,08 |
|
ROZDZIAŁ 1 7 |
||||
|
1 7 0 |
Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne |
|||
|
1 7 0 0 |
Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne |
15 000 |
4 552 |
6 089,42 |
|
|
Pozycja 1 7 0 — Razem |
15 000 |
4 552 |
6 089,42 |
|
|
ROZDZIAŁ 1 7 — RAZEM |
15 000 |
4 552 |
6 089,42 |
|
ROZDZIAŁ 1 9 |
||||
|
1 9 0 |
Rezerwa na Tytuł 1 |
|||
|
1 9 0 0 |
Rezerwa na Tytuł 1 |
30 000 |
1 604 801 |
2 010 876,60 |
|
|
Pozycja 1 9 0 — Razem |
30 000 |
1 604 801 |
2 010 876,60 |
|
|
ROZDZIAŁ 1 9 — RAZEM |
30 000 |
1 604 801 |
2 010 876,60 |
|
|
Tytuł 1 — Razem |
18 481 000 |
18 846 000 |
19 214 999,99 |
|
ROZDZIAŁ 1 1 — PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY ROZDZIAŁ 1 3 — PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE ROZDZIAŁ 1 4 — INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA ROZDZIAŁ 1 5 — INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM ROZDZIAŁ 1 6 — POMOC SPOŁECZNA ROZDZIAŁ 1 7 — WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE ROZDZIAŁ 1 9 — REZERWA NA TYTUŁ 1 |
||||
ROZDZIAŁ 1 1 —
PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY
1 1 0
Urzędnicy i pracownicy na stanowiskach według tabeli zatrudnienia
1 1 0 0
Wynagrodzenie zasadnicze dla członków personelu tymczasowego
|
Środki 2005 |
Środki 2004 |
Wynik 2003 |
|
8 858 000 |
8 971 826 |
8 846 331,01 |
Uwagi
Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 62 i 66, mające zastosowanie zgodnie z art. 10 rozporządzenia Rady (WE) nr 2667/2000, zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2454/1999.
Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia zasadnicze członków personelu tymczasowego zajmujących stanowiska zgodnie z planem zatrudnienia.
1 1 0 1
Dodatki rodzinne dla członków personelu tymczasowego
|
Środki 2005 |
Środki 2004 |
Wynik 2003 |
|
585 000 |
596 968 |
636 231,83 |
Uwagi
Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 62, 67 i 68 oraz rozdział I załącznika VII oraz załącznik X, mający zastosowanie dla Europejskiej Agencji Odbudowy.
Środki te przeznaczone są na pokrycie dodatków rodzinnych, które obejmują:
|
— |
dodatek na rodzinę, |
|
— |
dodatek na dzieci pozostające na utrzymaniu rodziców, |
|
— |
dodatek na kształcenie, |
członków personelu tymczasowego.
1 1 0 2
Dodatki za rozłąkę z krajem i związane z zamieszkaniem w innym kraju dla członków personelu tymczasowego
|
Środki 2005 |
Środki 2004 |
Wynik 2003 |
|
1 206 000 |
1 193 391 |
1 176 339,27 |
Uwagi
Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 62 i 69 i art. 4 załącznika VII oraz załącznik X, mający zastosowanie dla Europejskiej Agencji Odbudowy.
Środki te przeznaczone są na dodatki za rozłąkę z krajem i związane z zamieszkaniem w innym kraju dla członków personelu tymczasowego.
1 1 0 3
Dodatki sekretarskie dla członków personelu tymczasowego
|
Środki 2005 |
Środki 2004 |
Wynik 2003 |
|
— |
531 |
2 070,30 |
Uwagi
Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 4a załącznika VII do niego.
Środki te przeznaczone są na pokrycie dodatków stałych/sekretarskich dla członków personelu tymczasowego zaliczonych do kategorii C i zatrudnionych w charakterze maszynistek, stenotypistek, operatorów teledrukarek, specjalistów od składu wydawniczego, kierowników lub szefów sekretariatów.
1 1 1
Personel pomocniczy i lokalny
1 1 1 0
Wynagrodzenia i ubezpieczenie personelu pomocniczego
|
Środki 2005 |
Środki 2004 |
Wynik 2003 |
|
— |
— |
5 900,— |
Uwagi
Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności ich art. 3 i Tytuł III. Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia i składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne w ramach systemu ubezpieczeń społecznych personelu pomocniczego.
Pracownicy ci zatrudniani są w zastępstwie członków personelu tymczasowego, którzy czasowo nie mogą wykonywać swoich obowiązków oraz jako wsparcie personelu zwłaszcza podczas sesji miesięcznych, w szczególności jako uzupełnienie personelu technicznego (drukowanie, powielanie, dystrybucja, kurierzy, sprzęt audiowizualny).
Środki te obejmują również wynagrodzenie personelu medycznego i paramedycznego, opłacanego w ramach systemu świadczenia usług.
1 1 1 1
Wynagrodzenia, ubezpieczenie i praca w godzinach nadliczbowych personelu lokalnego
|
Środki 2005 |
Środki 2004 |
Wynik 2003 |
|
5 058 000 |
4 581 598 |
4 468 899,64 |
Uwagi
Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności ich art. 4 i Tytuł IV.
Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia i składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne w ramach systemu ubezpieczeń społecznych pracowników lokalnych, a także na pokrycie kosztów związanych z pracą w godzinach nadliczbowych.
1 1 3
Składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne dla członków personelu tymczasowego
1 1 3 0
Ubezpieczenia zdrowotne dla członków personelu tymczasowego
|
Środki 2005 |
Środki 2004 |
Wynik 2003 |
|
285 000 |
283 718 |
276 519,63 |
Uwagi
Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 72 i art. 24 załącznika X do niego, mające zastosowania dla Europejskiej Agencji Odbudowy.
Przepisy dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności ich art. 23.
Środki te przeznaczone są na pokrycie składek pracodawcy na ubezpieczenia zdrowotne dla członków personelu tymczasowego.
1 1 3 1
Ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych dla członków personelu tymczasowego
|
Środki 2005 |
Środki 2004 |
Wynik 2003 |
|
68 000 |
66 480 |
64 162,14 |
Uwagi
Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 73 i 15 załącznika VII oraz art. 25 załącznika X, mający zastosowanie dla Europejskiej Agencji Odbudowy.
Środki te przeznaczone są na:
|
— |
składki pracodawcy na ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych, |
|
— |
dodatkowe wydatki ponoszone przez członków personelu tymczasowego. |
1 1 3 2
Ubezpieczenia na wypadek bezrobocia dla członków personelu tymczasowego
|
Środki 2005 |
Środki 2004 |
Wynik 2003 |
|
105 000 |
88 500 |
57 366,70 |
Uwagi
Rozporządzenie Rady (EWWiS, EWG, Euratom) nr 2799/85 z dnia 27 września 1985 r. zmieniające regulamin pracowniczy urzędników i warunki zatrudniania innych pracowników Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 265 z 8.10.1985, str. 1), w szczególności jego art. 28a.
Środki te przeznaczone są na pokrycie składek pracodawcy na ubezpieczenia na wypadek bezrobocia dla członków personelu tymczasowego.
1 1 4
Różne świadczenia i dodatki dla członków personelu tymczasowego
1 1 4 0
Dodatki z tytułu narodzin dziecka i zasiłki pogrzebowe
|
Środki 2005 |
Środki 2004 |
Wynik 2003 |
|
2 000 |
397 |
594,93 |
Uwagi
Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 70, 74 i 75.
Środki te przeznaczone są dla członków personelu tymczasowego i obejmują:
|
— |
dodatki z tytułu narodzin dziecka |
|
— |
i zasiłki w przypadku śmierci urzędnika:
|
1 1 4 2
Specjalne dodatki dla księgowych i administratorów kont imprest
|
Środki 2005 |
Środki 2004 |
Wynik 2003 |
|
— |
— |
0,— |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie specjalnych dodatków dla członków personelu tymczasowego zajmujących stanowisko księgowych i administratorów kont imprest.
1 1 4 3
Roczne koszty podróży
|
Środki 2005 |
Środki 2004 |
Wynik 2003 |
|
290 000 |
255 585 |
236 161,52 |
Uwagi
Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 8 załącznika VII.
Środki te przeznaczone są na pokrycie zwrotu kosztów podróży przysługującego funkcjonariuszom czasowym, ich współmałżonkom i osobom na ich utrzymaniu, z miejsca zatrudnienia do kraju pochodzenia z zastrzeżeniem poniższych warunków:
|
— |
raz do roku, gdy odległość transportem kolejowym mieści się w przedziale od 50 do 725 km, |
|
— |
dwa razy do roku, gdy odległość transportem kolejowym wynosi co najmniej 725 km. |
1 1 4 4
Koszty podróży w ramach urlopu wypoczynkowego
|
Środki 2005 |
Środki 2004 |
Wynik 2003 |
|
31 000 |
15 651 |
25 794,15 |
Uwagi
Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 8 załącznika X do niego, mający zastosowanie do Europejskiej Agencji Odbudowy.
Środki te przeznaczone są na pokrycie zwrotu kosztów podróży przysługującego funkcjonariuszom czasowym, z miejsca zatrudnienia do zatwierdzonego miejsca urlopu.
1 1 5
Praca członków personelu tymczasowego w godzinach nadliczbowych
1 1 5 0
Praca w godzinach nadliczbowych
|
Środki 2005 |
Środki 2004 |
Wynik 2003 |
|
— |
— |
0,— |
Uwagi
Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 56 i załącznik VI.
Środki te przeznaczone są na pokrycie dodatków stałych i wynagrodzenia godzinnego dla członków personelu tymczasowego zaliczanych do kategorii C i D, którym nie możliwe było zrekompensowanie przepracowanych nadgodzin przyznaniem czasu wolnego.
1 1 6
Odprawy i inne dodatki
1 1 6 0
Odprawy
|
Środki 2005 |
Środki 2004 |
Wynik 2003 |
|
— |
— |
0,— |
Uwagi
Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 39 i 40.
1 1 6 1
Inne dodatki
|
Środki 2005 |
Środki 2004 |
Wynik 2003 |
|
— |
— |
0,— |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie różnych dodatków przeznaczonych dla innych pracowników.
1 1 7
Usługi dodatkowe
1 1 7 0
Usługi tłumaczeń ustnych i pisemnych
|
Środki 2005 |
Środki 2004 |
Wynik 2003 |
|
— |
— |
0,— |
1 1 7 1
Pozostałe usługi zewnętrzne, w tym wydatki związane z zarządzaniem kosztów Komisji
|
Środki 2005 |
Środki 2004 |
Wynik 2003 |
|
— |
— |
0,— |
1 1 8
Świadczenia i wydatki związane z rozpoczęciem i zakończeniem stosunku pracy oraz przeniesieniem
1 1 8 0
Wydatki związane z zatrudnieniem personelu
|
Środki 2005 |
Środki 2004 |
Wynik 2003 |
|
241 000 |
137 801 |
253 116,49 |
Uwagi
Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 27 do 31 i art. 33 oraz załącznik III do niego.
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z badaniami lekarskimi kandydatów na członków personelu tymczasowego i innych pracowników oraz kosztów ogłoszeń reklamowych, agencji zatrudnienia i kosztów podróży dla kandydatów przyjeżdżających na rozmowy kwalifikacyjne.
1 1 8 1
Koszty podróży związane z podjęciem i zakończeniem stosunku pracy
|
Środki 2005 |
Środki 2004 |
Wynik 2003 |
|
30 000 |
17 121 |
18 322,70 |
Uwagi
Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 20 i 71 oraz art. 7 załącznika VII do niego.
Środki te przeznaczone są na pokrycie zwrotu kosztów podróży przysługującego funkcjonariuszom czasowym (i ich rodzinom), którzy musieli zmienić miejsce zamieszkania w związku z rozpoczęciem stosunku pracy, zostali przeniesieni do innego miejsca zatrudnienia w ramach swoich funkcji lub dla funkcjonariuszy, którzy ostatecznie zakończyli stosunek pracy i zamierzają wyprowadzić się.
1 1 8 2
Dodatki na urządzenie nowego miejsca zamieszkania, ponowne urządzenie i na przeniesienie dla członków personelu tymczasowego
|
Środki 2005 |
Środki 2004 |
Wynik 2003 |
|
290 000 |
219 010 |
242 618,92 |
Uwagi
Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności ich art. 24 oraz regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności rozdział 4, sekcja 2 załącznika X do niego, mające zastosowanie dla Europejskiej Agencji Odbudowy.
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów przeprowadzki i urządzenia miejsca zamieszkania poniesionych przez członków personelu tymczasowego, którzy musieli zmienić miejsce zamieszkania w związku z rozpoczęciem stosunku pracy, zostali przeniesieni do innego miejsca zatrudnienia w ramach swoich funkcji lub dla funkcjonariuszy, którzy ostatecznie zakończyli stosunek pracy i zamierzają wyprowadzić się.
1 1 8 3
Koszty przeprowadzki dla członków personelu tymczasowego
|
Środki 2005 |
Środki 2004 |
Wynik 2003 |
|
350 000 |
161 312 |
147 549,33 |
Uwagi
Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 20 i 71 i art. 9 załącznika VII do niego oraz rozdział 4, sekcja 2 załącznika X do niego, mające zastosowanie dla Europejskiej Agencji Odbudowy.
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów przeprowadzki poniesionych przez członków personelu tymczasowego, którzy musieli zmienić miejsce zamieszkania w związku z rozpoczęciem stosunku pracy, zostali przeniesieni do innego miejsca zatrudnienia w ramach swoich funkcji lub dla funkcjonariuszy, którzy ostatecznie zakończyli stosunek pracy i zamierzają wyprowadzić się.
1 1 8 4
Tymczasowe diety dzienne dla członków personelu tymczasowego
|
Środki 2005 |
Środki 2004 |
Wynik 2003 |
|
72 000 |
45 671 |
27 167,88 |
Uwagi
Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 20 i 71 i art. 10 załącznika VII do niego oraz rozdział 4, sekcja 2 załącznika X do niego, mające zastosowanie dla Europejskiej Agencji Odbudowy.
Środki te przeznaczone są na wypłatę tymczasowych diet dziennych funkcjonariuszom czasowym, którzy przedłożą dowody na to, iż musieli zmienić miejsce zamieszkania w związku z rozpoczęciem stosunku pracy lub przeniesieniem do innego miejsca zatrudnienia w ramach swoich funkcji.
1 1 8 5
Tymczasowe diety dzienne: tymczasowe zakwaterowanie dla członków personelu tymczasowego
|
Środki 2005 |
Środki 2004 |
Wynik 2003 |
|
43 000 |
24 128 |
23 858,13 |
Uwagi
Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 18 załącznika X do niego, mający zastosowania dla Europejskiej Agencji Odbudowy.
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów tymczasowego zakwaterowania członków personelu tymczasowego, którzy przedłożą dowody na to, iż musieli zmienić miejsce zamieszkania w związku z rozpoczęciem stosunku pracy lub przeniesieniem do innego miejsca zatrudnienia w ramach swoich funkcji.
1 1 8 6
Koszty podróży związane z zakończeniem stosunku pracy
|
Środki 2005 |
Środki 2004 |
Wynik 2003 |
|
|
— |
|
1 1 9
Wyrównanie wynagrodzeń
1 1 9 0
Wyrównanie wynagrodzeń
|
Środki 2005 |
Środki 2004 |
Wynik 2003 |
|
30 000 |
8 064 |
98 632,50 |
Uwagi
Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 64 i 65 oraz art. 17 ust. 3 załącznika VII do niego.
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wyrównania wynagrodzeń członków personelu tymczasowego.
Środki te przeznaczone są również na zmianę, przez zastosowanie wskaźnika korygującego, części wynagrodzenia przekazywanego do kraju innego niż kraj zatrudnienia.
ROZDZIAŁ 1 3 —
PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE
1 3 0
Koszty podróży, wyjazdów służbowych i inne koszty
1 3 0 0
Koszty podróży, wyjazdów służbowych i inne koszty
|
Środki 2005 |
Środki 2004 |
Wynik 2003 |
|
520 000 |
386 620 |
370 347,01 |
Uwagi
Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 11 i 13 załącznika VII do niego.
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów transportu, wypłat dziennych diet przysługujących podczas podróży służbowych i wydatków towarzyszących poniesionych z tytułu podróży służbowej, w tym koszty podróży na roczne badania lekarskie i posiedzenia komitetu pracowniczego dla personelu Agencji zatrudnionego na podstawie regulaminu pracowniczego i dla ekspertów oraz krajowych i międzynarodowych urzędników oddelegowanych do Agencji.
ROZDZIAŁ 1 4 —
INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA
1 4 0
Restauracje i stołówki
1 4 0 0
Restauracje i stołówki
|
Środki 2005 |
Środki 2004 |
Wynik 2003 |
|
23 000 |
12 217 |
12 935,59 |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów prowadzenia i materiałów zużywalnych dla restauracji i stołówek.
1 4 1
Służba medyczna
1 4 1 0
Służba medyczna: roczne badania lekarskie i drobne usługi medyczne
|
Środki 2005 |
Środki 2004 |
Wynik 2003 |
|
35 000 |
18 664 |
20 755,15 |
Uwagi
Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 59 (badania lekarskie w związku z urlopem chorobowym i profilaktyczne badania lekarskie) oraz art. 8 załącznika II (komisja orzekająca o niezdolności do pracy).
Środki te przeznaczone są pokrycie kosztów rocznych kontrolnych badań lekarskich wykonywanych lokalnie, innych badań i szczepień oraz drobnego sprzętu medycznego i materiałów.
1 4 2
Kursy językowe, przekwalifikowanie i doskonalenie zawodowe
1 4 2 0
Kursy językowe i doskonalenie zawodowe
|
Środki 2005 |
Środki 2004 |
Wynik 2003 |
|
180 000 |
47 555 |
74 853,09 |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów kursów językowych i doskonalenia zawodowego dla członków personelu tymczasowego i innych pracowników.
1 4 3
Inne wydatki
1 4 3 0
Inne wydatki
|
Środki 2005 |
Środki 2004 |
Wynik 2003 |
|
1 000 |
— |
0,— |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów socjalno-medycznych.
ROZDZIAŁ 1 5 —
INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM
1 5 0
Wydatki na zarządzanie
1 5 0 0
Wydatki na zarządzanie kosztami Komisji
|
Środki 2005 |
Środki 2004 |
Wynik 2003 |
|
50 000 |
46 500 |
54 250,— |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z zarządzaniem kosztów Komisji.
1 5 1
Usługi dodatkowe
1 5 1 0
Koszty tłumaczeń ustnych
|
Środki 2005 |
Środki 2004 |
Wynik 2003 |
|
5 000 |
280 |
1 466,36 |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów usług zewnętrznych tłumaczy ustnych i urzędników zaangażowanych w prace związane z konferencjami, które nie mogą być wykonane przez członków personelu tymczasowego.
1 5 1 1
Pozostałe usługi zewnętrzne
|
Środki 2005 |
Środki 2004 |
Wynik 2003 |
|
37 000 |
25 788 |
29 330,62 |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów pozostałych usług zewnętrznych, w tym różnych kosztów ubezpieczenia związanych z wydatkami na personel (ubezpieczenie personelu przebywającego w podróży służbowej, ubezpieczenie księgowych i inne ubezpieczenia).
1 5 2
Wymiana personelu między Agencją a sektorem publicznym/prywatnym
1 5 2 0
Krajowi i międzynarodowi urzędnicy oraz personel sektora prywatnego czasowo oddelegowany do Agencji
|
Środki 2005 |
Środki 2004 |
Wynik 2003 |
|
— |
— |
0,— |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów krajowych urzędników i innych specjalistów oddelegowanych lub zatrudnionych w Agencji do tymczasowych zleceń lub którym zlecono krótkoterminowe konsultacje, w szczególności w celu wzmocnienia współpracy z administracjami państwowymi i opracowania protokołów technicznych.
1 5 2 1
Urzędnicy instytucji czasowo przypisani do krajowych służb cywilnych, organizacji międzynarodowych lub do instytucji i przedsiębiorstw sektora publicznego lub prywatnego
|
Środki 2005 |
Środki 2004 |
Wynik 2003 |
|
— |
— |
0,— |
Uwagi
Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 38.
Środki te przeznaczone są na pokrycie dodatkowych wydatków związanych z oddelegowaniem członków personelu tymczasowego i obejmują dodatki oraz zwrot wydatków przewidzianych w związku z oddelegowaniem.
ROZDZIAŁ 1 6 —
POMOC SPOŁECZNA
1 6 0
Zapomogi losowe
1 6 0 0
Zapomogi losowe
|
Środki 2005 |
Środki 2004 |
Wynik 2003 |
|
— |
— |
0,— |
Uwagi
Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 76.
Środki te przeznaczone są na pokrycie zapomóg dla członków personelu tymczasowego i innych pracowników znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej.
1 6 1
Imprezy
1 6 1 0
Imprezy
|
Środki 2005 |
Środki 2004 |
Wynik 2003 |
|
41 000 |
31 272 |
26 459,08 |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów funkcji społecznych na rzecz personelu Agencji i ich rodzin.
ROZDZIAŁ 1 7 —
WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE
1 7 0
Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne
1 7 0 0
Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne
|
Środki 2005 |
Środki 2004 |
Wynik 2003 |
|
15 000 |
4 552 |
6 089,42 |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów personelu zatrudnionego w rezydencji Dyrektora Agencji i wydatków związanych z przyjęciami i na cele reprezentacyjne Dyrektora Agencji (i innych członków Rady Zarządzającej).
ROZDZIAŁ 1 9 —
REZERWA NA TYTUŁ 1
1 9 0
Rezerwa na Tytuł 1
1 9 0 0
Rezerwa na Tytuł 1
|
Środki 2005 |
Środki 2004 |
Wynik 2003 |
|
30 000 |
1 604 801 |
2 010 876,60 |
Uwagi
Rezerwa na Tytuł 1.
TYTUŁ 2
BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE
|
Artykuł Pozycja |
Treść |
Środki 2005 |
Środki 2004 |
Wynik 2003 |
|
ROZDZIAŁ 2 0 |
||||
|
2 0 0 |
Czynsz |
|||
|
2 0 0 0 |
Czynsz za pomieszczenia biurowe |
909 000 |
826 264 |
838 018,47 |
|
2 0 0 1 |
Czynsz — zakwaterowanie członków personelu tymczasowego |
1 415 000 |
1 333 476 |
1 433 385,43 |
|
2 0 0 2 |
Czynsz — rezydencja |
26 000 |
35 918 |
47 052,28 |
|
|
Pozycja 2 0 0 — Razem |
2 350 000 |
2 195 658 |
2 318 456,18 |
|
2 0 1 |
Ubezpieczenie |
|||
|
2 0 1 0 |
Ubezpieczenie |
47 000 |
5 416 |
11 304,79 |
|
|
Pozycja 2 0 1 — Razem |
47 000 |
5 416 |
11 304,79 |
|
2 0 2 |
Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie |
|||
|
2 0 2 0 |
Woda, gaz, energia elektryczna, ogrzewanie i olej opałowy na potrzeby generatora |
162 000 |
117 373 |
153 792,99 |
|
|
Pozycja 2 0 2 — Razem |
162 000 |
117 373 |
153 792,99 |
|
2 0 3 |
Sprzątanie i utrzymanie obiektów |
|||
|
2 0 3 0 |
Sprzątanie i utrzymanie obiektów oraz instalacji i sprzętu biurowego |
309 000 |
260 410 |
227 619,95 |
|
|
Pozycja 2 0 3 — Razem |
309 000 |
260 410 |
227 619,95 |
|
2 0 4 |
Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych |
|||
|
2 0 4 0 |
Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych |
98 000 |
105 452 |
317 708,26 |
|
|
Pozycja 2 0 4 — Razem |
98 000 |
105 452 |
317 708,26 |
|
2 0 5 |
Ochrona i nadzór pomieszczeń służbowych |
|||
|
2 0 5 0 |
Ochrona i nadzór pomieszczeń służbowych: urządzenia do ochrony bezpieczeństwa |
53 000 |
26 419 |
32 484,47 |
|
2 0 5 1 |
Ochrona i nadzór pomieszczeń służbowych: usługi ochroniarskie |
916 000 |
764 365 |
871 917,24 |
|
|
Pozycja 2 0 5 — Razem |
969 000 |
790 784 |
904 401,71 |
|
2 0 7 |
Budowa budynków |
|||
|
2 0 7 0 |
Budowa budynków |
— |
— |
0,— |
|
|
Pozycja 2 0 7 — Razem |
— |
— |
0,— |
|
2 0 8 |
Wydatki wstępne dotyczące budowy budynków i nabycia lub dzierżawy nieruchomości |
|||
|
2 0 8 0 |
Wydatki wstępne dotyczące budowy budynków i nabycia lub dzierżawy nieruchomości |
— |
— |
0,— |
|
|
Pozycja 2 0 8 — Razem |
— |
— |
0,— |
|
2 0 9 |
Inne wydatki |
|||
|
2 0 9 0 |
Inne wydatki |
13 000 |
3 392 |
12 000,— |
|
|
Pozycja 2 0 9 — Razem |
13 000 |
3 392 |
12 000,— |
|
|
ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM |
3 948 000 |
3 478 485 |
3 945 283,88 |
|
ROZDZIAŁ 2 1 |
||||
|
2 1 0 |
Sprzęt, koszt sprzętu i operacji przetwarzania danych |
|||
|
2 1 0 0 |
Zakup sprzętu komputerowego |
200 000 |
, |
456 060,15 |
|
2 1 0 1 |
Oprogramowanie |
441 000 |
151 280 |
104 985,75 |
|
2 1 0 2 |
Pozostałe usługi zewnętrzne |
40 000 |
25 000 |
27 232,— |
|
2 1 0 3 |
Obsługa i naprawa sprzętu komputerowego |
45 000 |
— |
2 418,21 |
|
|
Pozycja 2 1 0 — Razem |
726 000 |
209 132 |
590 696,11 |
|
|
ROZDZIAŁ 2 1 — RAZEM |
726 000 |
209 132 |
590 696,11 |
|
ROZDZIAŁ 2 2 |
||||
|
2 2 0 |
Instalacje techniczne i elektroniczny sprzęt biurowy |
|||
|
2 2 0 0 |
Instalacje i sprzęt techniczny |
87 000 |
38 787 |
47 576,79 |
|
|
Pozycja 2 2 0 — Razem |
87 000 |
38 787 |
47 576,79 |
|
2 2 1 |
Meble |
|||
|
2 2 1 0 |
Meble biurowe, mieszkaniowe i meble do rezydencji |
51 000 |
30 180 |
43 530,60 |
|
|
Pozycja 2 2 1 — Razem |
51 000 |
30 180 |
43 530,60 |
|
2 2 3 |
Środki transportu |
|||
|
2 2 3 0 |
Zakup i długo terminowa dzierżawa środków transportu |
60 000 |
— |
0,— |
|
2 2 3 1 |
Przeglądy, obsługa i naprawa oraz inne wydatki związane ze środkami transportu |
87 000 |
38 833 |
68 243,19 |
|
2 2 3 2 |
Ubezpieczenie pojazdów |
101 000 |
20 756 |
61 092,36 |
|
2 2 3 3 |
Wydatki na paliwo |
47 000 |
25 955 |
44 461,32 |
|
|
Pozycja 2 2 3 — Razem |
295 000 |
85 544 |
173 796,87 |
|
2 2 5 |
Wydatki na dokumentację i bibliotekę |
|||
|
2 2 5 0 |
Wydatki na bibliotekę, zakup książek, prenumeratę dzienników i czasopism |
54 000 |
37 006 |
26 346,23 |
|
|
Pozycja 2 2 5 — Razem |
54 000 |
37 006 |
26 346,23 |
|
|
ROZDZIAŁ 2 2 — RAZEM |
487 000 |
191 516 |
291 250,49 |
|
ROZDZIAŁ 2 3 |
||||
|
2 3 0 |
Materiały papiernicze i biurowe |
|||
|
2 3 0 0 |
Materiały papiernicze i biurowe |
104 000 |
105 117 |
132 633,42 |
|
|
Pozycja 2 3 0 — Razem |
104 000 |
105 117 |
132 633,42 |
|
2 3 1 |
Opłaty finansowe |
|||
|
2 3 1 0 |
Koszty bankowe |
91 000 |
60 302 |
33 079,86 |
|
2 3 1 1 |
Różnice kursów walutowych |
11 000 |
6 |
2 300,23 |
|
|
Pozycja 2 3 1 — Razem |
102 000 |
60 308 |
35 380,09 |
|
2 3 2 |
Różne wydatki prawne |
|||
|
2 3 2 0 |
Różne wydatki prawne |
36 000 |
22 618 |
13 205,02 |
|
|
Pozycja 2 3 2 — Razem |
36 000 |
22 618 |
13 205,02 |
|
2 3 3 |
Odszkodowania |
|||
|
2 3 3 0 |
Odszkodowania |
— |
— |
0,— |
|
|
Pozycja 2 3 3 — Razem |
— |
— |
0,— |
|
2 3 4 |
Inne wydatki administracyjne |
|||
|
2 3 4 0 |
Różne ubezpieczenia, transport towarów, przeprowadzki wewnętrzne i koszty związane z ich obsługą |
29 000 |
18 192 |
26 066,76 |
|
2 3 4 1 |
Odzież służbowa i robocza |
11 000 |
7 981 |
11 243,47 |
|
2 3 4 2 |
Usługi tłumaczeń |
30 000 |
6 814 |
16 711,31 |
|
2 3 4 3 |
Wydawnictwa urzędowe, publikacja ogłoszeń o przetargach i kopiowanie dokumentów |
94 000 |
56 659 |
53 618,50 |
|
|
Pozycja 2 3 4 — Razem |
164 000 |
89 646 |
107 640,04 |
|
2 3 5 |
Działania komunikacyjne i informacyjne |
|||
|
2 3 5 0 |
Działania komunikacyjne i informacyjne |
170 000 |
124 903 |
183 908,11 |
|
|
Pozycja 2 3 5 — Razem |
170 000 |
124 903 |
183 908,11 |
|
|
ROZDZIAŁ 2 3 — RAZEM |
576 000 |
402 592 |
472 766,68 |
|
ROZDZIAŁ 2 4 |
||||
|
2 4 0 |
Opłaty pocztowe korespondencji i koszty doręczeń |
|||
|
2 4 0 0 |
Opłaty pocztowe korespondencji i koszty doręczeń |
56 000 |
31 949 |
40 215,47 |
|
|
Pozycja 2 4 0 — Razem |
56 000 |
31 949 |
40 215,47 |
|
2 4 1 |
Telekomunikacja |
|||
|
2 4 1 0 |
Abonamenty i opłaty telekomunikacyjne |
750 000 |
656 336 |
964 745,55 |
|
2 4 1 1 |
Zakup, instalacja i utrzymanie sprzętu i materiałów telekomunikacyjnych |
120 000 |
84 322 |
44 802,87 |
|
2 4 1 2 |
Utrzymanie sprzętu i materiałów telekomunikacyjnych |
— |
|
|
|
|
Pozycja 2 4 1 — Razem |
870 000 |
740 657 |
1 009 548,42 |
|
|
ROZDZIAŁ 2 4 — RAZEM |
926 000 |
772 606 |
1 049 763,89 |
|
ROZDZIAŁ 2 5 |
||||
|
2 5 0 |
Posiedzenia i narady |
|||
|
2 5 0 0 |
Posiedzenia Rady Zarządzającej |
120 000 |
62 401 |
52 432,24 |
|
2 5 0 1 |
Inne narady |
18 000 |
8 648 |
4 301,81 |
|
|
Pozycja 2 5 0 — Razem |
138 000 |
71 049 |
56 734,05 |
|
|
ROZDZIAŁ 2 5 — RAZEM |
138 000 |
71 049 |
56 734,05 |
|
ROZDZIAŁ 2 9 |
||||
|
2 9 0 |
Rezerwa na określone cele w ramach Tytułu 2 |
|||
|
2 9 0 0 |
Rezerwa na Tytuł 2 |
30 000 |
1 957 620 |
1 178 504,89 |
|
|
Pozycja 2 9 0 — Razem |
30 000 |
1 957 620 |
1 178 504,89 |
|
|
ROZDZIAŁ 2 9 — RAZEM |
30 000 |
1 957 620 |
1 178 504,89 |
|
|
Tytuł 2 — Razem |
6 831 000 |
7 083 000 |
7 584 999,99 |
|
ROZDZIAŁ 2 0 — INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE ROZDZIAŁ 2 1 — PRZETWARZANIE DANYCH ROZDZIAŁ 2 2 — MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE ROZDZIAŁ 2 3 — BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE ROZDZIAŁ 2 4 — POCZTA I TELEKOMUNIKACJA ROZDZIAŁ 2 5 — WYDATKI NA POSIEDZENIA I NARADY ROZDZIAŁ 2 9 — REZERWA NA TYTUŁ 2 |
||||
ROZDZIAŁ 2 0 —
INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE
2 0 0
Czynsz
2 0 0 0
Czynsz za pomieszczenia biurowe
|
Środki 2005 |
Środki 2004 |
Wynik 2003 |
|
909 000 |
826 264 |
838 018,47 |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na opłaty za czynsz i użytkowanie gruntu związane z zajmowanymi budynkami służbowymi lub ich częściami oraz wynajem sal konferencyjnych, magazynów, garaży i parkingów.
2 0 0 1
Czynsz — zakwaterowanie członków personelu tymczasowego
|
Środki 2005 |
Środki 2004 |
Wynik 2003 |
|
1 415 000 |
1 333 476 |
1 433 385,43 |
Uwagi
Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 23 załącznika X do niego, mający zastosowania dla Europejskiej Agencji Odbudowy.
Środki te przeznaczone są na opłaty czynszu zakwaterowania członków personelu tymczasowego i związanych z tym kosztów.
2 0 0 2
Czynsz — rezydencja
|
Środki 2005 |
Środki 2004 |
Wynik 2003 |
|
26 000 |
35 918 |
47 052,28 |
Uwagi
Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 23 załącznika X do niego, mający zastosowania dla Europejskiej Agencji Odbudowy.
Środki te przeznaczone są na opłaty czynszu za rezydencję Dyrektora.
2 0 1
Ubezpieczenie
2 0 1 0
Ubezpieczenie
|
Środki 2005 |
Środki 2004 |
Wynik 2003 |
|
47 000 |
5 416 |
11 304,79 |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie składek na ubezpieczenie budynków lub ich części zajętych przez Agencję.
2 0 2
Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie
2 0 2 0
Woda, gaz, energia elektryczna, ogrzewanie i olej opałowy na potrzeby generatora
|
Środki 2005 |
Środki 2004 |
Wynik 2003 |
|
162 000 |
117 373 |
153 792,99 |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zużycia gazu, wody, energii elektrycznej i ogrzewania oraz oleju opałowego na potrzeby generatora. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zużycia gazu, wody, energii elektrycznej i ogrzewania oraz oleju opałowego na potrzeby generatora.
2 0 3
Sprzątanie i utrzymanie obiektów
2 0 3 0
Sprzątanie i utrzymanie obiektów oraz instalacji i sprzętu biurowego
|
Środki 2005 |
Środki 2004 |
Wynik 2003 |
|
309 000 |
260 410 |
227 619,95 |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów sprzątania, utrzymania obiektów, instalacji i sprzętu biurowego oraz środków czystości i materiałów.
2 0 4
Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych
2 0 4 0
Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych
|
Środki 2005 |
Środki 2004 |
Wynik 2003 |
|
98 000 |
105 452 |
317 708,26 |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zagospodarowania pomieszczeń służbowych, w tym przebudowy ścian, przebudowy instalacji technicznej i innych robót specjalistycznych obejmujących systemy zamków, urządzenia elektroniczne, hydraulikę, powłoki ścienne, okładziny podłóg, itp.
Środki te obejmują także koszty niezbędnego sprzętu.
2 0 5
Ochrona i nadzór pomieszczeń służbowych
2 0 5 0
Ochrona i nadzór pomieszczeń służbowych: urządzenia do ochrony bezpieczeństwa
|
Środki 2005 |
Środki 2004 |
Wynik 2003 |
|
53 000 |
26 419 |
32 484,47 |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z zapewnieniem ochrony osób i mienia oraz bezpieczeństwa osób i nieruchomości, w szczególności umów dotyczących utrzymania urządzeń bezpieczeństwa i zakupu związanego z tym sprzętu.
2 0 5 1
Ochrona i nadzór pomieszczeń służbowych: usługi ochroniarskie
|
Środki 2005 |
Środki 2004 |
Wynik 2003 |
|
916 000 |
764 365 |
871 917,24 |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z zapewnieniem ochrony osób i mienia oraz bezpieczeństwa osób i nieruchomości, w szczególności umów dotyczących ochrony budynków i konwojów.
2 0 7
Budowa budynków
2 0 7 0
Budowa budynków
|
Środki 2005 |
Środki 2004 |
Wynik 2003 |
|
— |
— |
0,— |
Uwagi
Ta pozycja przeznaczona jest na ewentualne środki na budowę budynków.
2 0 8
Wydatki wstępne dotyczące budowy budynków i nabycia lub dzierżawy nieruchomości
2 0 8 0
Wydatki wstępne dotyczące budowy budynków i nabycia lub dzierżawy nieruchomości
|
Środki 2005 |
Środki 2004 |
Wynik 2003 |
|
— |
— |
0,— |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów opłat doradztwa finansowego i technicznego związanego z przyszłym nabyciem, dzierżawą lub budową budynków.
2 0 9
Inne wydatki
2 0 9 0
Inne wydatki
|
Środki 2005 |
Środki 2004 |
Wynik 2003 |
|
13 000 |
3 392 |
12 000,— |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z budynkami, w szczególności kosztów zarządzania budynkami wynajmowanymi przez wiele stron, kosztów inspekcji pomieszczeń biurowych i opłat za urządzenia (odbiór ścieków, itp.).
Środki te obejmują także pomoc techniczną, opłaty administracyjno-prawne związane z większymi pracami w pomieszczeniach biurowych oraz ich dzierżawą.
ROZDZIAŁ 2 1 —
PRZETWARZANIE DANYCH
2 1 0
Sprzęt, koszt sprzętu i operacji przetwarzania danych
2 1 0 0
Zakup sprzętu komputerowego
|
Środki 2005 |
Środki 2004 |
Wynik 2003 |
|
200 000 |
32 852 |
456 060,15 |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na zakup/dzierżawę komputerów i sprzętu dodatkowego.
Środki te przeznaczone są także na pokrycie kosztów utrzymania, obsługi, nośników danych, dokumentacji, innych materiałów, itp.
2 1 0 1
Oprogramowanie
|
Środki 2005 |
Środki 2004 |
Wynik 2003 |
|
441 000 |
151 280 |
104 985,75 |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów usług firm komputerowych i konsultingowych, w szczególności obejmujących:
|
— |
konserwację istniejących aplikacji, |
|
— |
tworzenie nowych aplikacji oraz rozbudowę istniejących aplikacji (badanie wykonalności, analiza, programowanie, wdrażanie, itp.), |
|
— |
zakup, dzierżawę i utrzymanie pakietów programów i oprogramowania, itp. |
2 1 0 2
Pozostałe usługi zewnętrzne
|
Środki 2005 |
Środki 2004 |
Wynik 2003 |
|
40 000 |
25 000 |
27 232,— |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów operacji powierzonych firmom zewnętrznym (pomoc biurowa, wprowadzanie danych, itp.).
2 1 0 3
Obsługa i naprawa sprzętu komputerowego
|
Środki 2005 |
Środki 2004 |
Wynik 2003 |
|
45 000 |
— |
2 418,21 |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów obsługi i naprawy sprzętu komputerowego.
ROZDZIAŁ 2 2 —
MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE
2 2 0
Instalacje techniczne i elektroniczny sprzęt biurowy
2 2 0 0
Instalacje i sprzęt techniczny
|
Środki 2005 |
Środki 2004 |
Wynik 2003 |
|
87 000 |
38 787 |
47 576,79 |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zakupu i odnowienia, pierwszej instalacji, konserwacji i naprawy oraz dzierżawy urządzeń do powielania i archiwizowania dokumentów w dowolnej formie (papierowej, na nośnikach danych), urządzeń faksowych, sprzętu audiowizualnego, bibliotecznego i na potrzeby tłumaczeń symultanicznych (kabiny, słuchawki i tablice kontrolne dla obiektów przystosowanych do tłumaczeń symultanicznych), maszyny do pisania, fotokopiarki, kalkulatory, generatory.
2 2 1
Meble
2 2 1 0
Meble biurowe, mieszkaniowe i meble do rezydencji
|
Środki 2005 |
Środki 2004 |
Wynik 2003 |
|
51 000 |
30 180 |
43 530,60 |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z zakupem, konserwacją, dzierżawą i naprawą mebli biurowych, w tym mebli ergonomicznych i półek na akta, mebli i sprzętu mieszkaniowego w miejscach zakwaterowania członków personelu tymczasowego i mebli do rezydencji Dyrektora.
2 2 3
Środki transportu
2 2 3 0
Zakup i długo-terminowa dzierżawa środków transportu
|
Środki 2005 |
Środki 2004 |
Wynik 2003 |
|
60 000 |
— |
0,— |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na zakup i długoterminową dzierżawę pojazdów.
2 2 3 1
Przeglądy, obsługa i naprawa oraz inne wydatki związane ze środkami transportu
|
Środki 2005 |
Środki 2004 |
Wynik 2003 |
|
87 000 |
38 833 |
68 243,19 |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów przeglądów, obsługi i naprawy oraz innych wydatków związanych ze środkami transportu (sporadyczny wynajem pojazdów, koszt taksówek, itp.).
2 2 3 2
Ubezpieczenie pojazdów
|
Środki 2005 |
Środki 2004 |
Wynik 2003 |
|
101 000 |
20 756 |
61 092,36 |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów ubezpieczenia pojazdów.
2 2 3 3
Wydatki na paliwo
|
Środki 2005 |
Środki 2004 |
Wynik 2003 |
|
47 000 |
25 955 |
44 461,32 |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zakupu paliwa do pojazdów.
2 2 5
Wydatki na dokumentację i bibliotekę
2 2 5 0
Wydatki na bibliotekę, zakup książek, prenumeratę dzienników i czasopism
|
Środki 2005 |
Środki 2004 |
Wynik 2003 |
|
54 000 |
37 006 |
26 346,23 |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na zakup słowników, leksykonów, itp., opracowań, dokumentów, książek, podręczników (w wersji drukowanej i na nośnikach elektronicznych) związanych z działalnością Agencji oraz na pokrycie kosztów prenumeraty dzienników i czasopism.
ROZDZIAŁ 2 3 —
BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE
2 3 0
Materiały papiernicze i biurowe
2 3 0 0
Materiały papiernicze i biurowe
|
Środki 2005 |
Środki 2004 |
Wynik 2003 |
|
104 000 |
105 117 |
132 633,42 |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na zakup materiałów, komputerowych materiałów zużywalnych i materiałów papierniczych.
2 3 1
Opłaty finansowe
2 3 1 0
Koszty bankowe
|
Środki 2005 |
Środki 2004 |
Wynik 2003 |
|
91 000 |
60 302 |
33 079,86 |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów bankowych w ramach zarządzania administracyjnego i operacji programowych.
2 3 1 1
Różnice kursów walutowych
|
Środki 2005 |
Środki 2004 |
Wynik 2003 |
|
11 000 |
6 |
2 300,23 |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie strat z tytułu różnic kursowych walut poniesionych przez Agencję w danym okresie budżetowym, w ten sposób, że takie straty nie mogą być rekompensowane przez zyski z tytułu różnic kursów walut.
2 3 2
Różne wydatki prawne
2 3 2 0
Różne wydatki prawne
|
Środki 2005 |
Środki 2004 |
Wynik 2003 |
|
36 000 |
22 618 |
13 205,02 |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów prawnych i usług prawników zatrudnionych przez Agencję do doradztwa oraz wydatki związane z ich udziałem w procesach sądowych (procesy sądowe, odwołania, itp.), które nie są objęte innymi pozycjami budżetu.
2 3 3
Odszkodowania
2 3 3 0
Odszkodowania
|
Środki 2005 |
Środki 2004 |
Wynik 2003 |
|
— |
— |
0,— |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z odszkodowaniami, odsetkami i zadłużeniem.
2 3 4
Inne wydatki administracyjne
2 3 4 0
Różne ubezpieczenia, transport towarów, przeprowadzki wewnętrzne i koszty związane z ich obsługą
|
Środki 2005 |
Środki 2004 |
Wynik 2003 |
|
29 000 |
18 192 |
26 066,76 |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na różnego rodzaju ubezpieczenia, z wyjątkiem ubezpieczenia budynków, i kosztów transportu towarów między różnymi budynkami służbowymi oraz demontażu i obsługi (odbiór, przechowywanie, rozmieszczenie) sprzętu, mebli i materiałów biurowych wewnątrz budynków.
2 3 4 1
Odzież służbowa i robocza
|
Środki 2005 |
Środki 2004 |
Wynik 2003 |
|
11 000 |
7 981 |
11 243,47 |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na zakup odzieży służbowej i roboczej.
2 3 4 2
Usługi tłumaczeń
|
Środki 2005 |
Środki 2004 |
Wynik 2003 |
|
30 000 |
6 814 |
16 711,31 |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów tłumaczeń.
2 3 4 3
Wydawnictwa urzędowe, publikacja ogłoszeń o przetargach i kopiowanie dokumentów
|
Środki 2005 |
Środki 2004 |
Wynik 2003 |
|
94 000 |
56 659 |
53 618,50 |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów publikacji wydawnictw urzędowych, ogłoszeń o przetargach i kopiowania dokumentów.
2 3 5
Działania komunikacyjne i informacyjne
2 3 5 0
Działania komunikacyjne i informacyjne
|
Środki 2005 |
Środki 2004 |
Wynik 2003 |
|
170 000 |
124 903 |
183 908,11 |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów informacyjnych działań Agencji.
ROZDZIAŁ 2 4 —
POCZTA I TELEKOMUNIKACJA
2 4 0
Opłaty pocztowe korespondencji i koszty doręczeń
2 4 0 0
Opłaty pocztowe korespondencji i koszty doręczeń
|
Środki 2005 |
Środki 2004 |
Wynik 2003 |
|
56 000 |
31 949 |
40 215,47 |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie opłat pocztowych i kosztów doręczeń korespondencji i przesyłek pocztowych.
2 4 1
Telekomunikacja
2 4 1 0
Abonamenty i opłaty telekomunikacyjne
|
Środki 2005 |
Środki 2004 |
Wynik 2003 |
|
750 000 |
656 336 |
964 745,55 |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie opłat abonamentowych, kosztów łączności kablowej i radiowej oraz sieci transmisji danych (stacjonarna sieć telefoniczna, teleksowa, faksowa, telewizja, telekonferencje i wideokonferencje). Środki te obejmują także koszty abonamentów podłączeń do usług sieciowych (zewnętrzna poczta elektroniczna, itp.) oraz opłaty za korzystanie z nich.
2 4 1 1
Zakup, instalacja i utrzymanie sprzętu i materiałów telekomunikacyjnych
|
Środki 2005 |
Środki 2004 |
Wynik 2003 |
|
120 000 |
84 322 |
44 802,87 |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków na sprzęt i materiały telekomunikacyjne, w tym łączy kablowych, i obejmują ich zakup, dzierżawę, instalację, utrzymanie i dokumentację, itp.
2 4 1 2
Utrzymanie sprzętu i materiałów telekomunikacyjnych
|
Środki 2005 |
Środki 2004 |
Wynik 2003 |
|
— |
|
|
ROZDZIAŁ 2 5 —
WYDATKI NA POSIEDZENIA I NARADY
2 5 0
Posiedzenia i narady
2 5 0 0
Posiedzenia Rady Zarządzającej
|
Środki 2005 |
Środki 2004 |
Wynik 2003 |
|
120 000 |
62 401 |
52 432,24 |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów organizacji posiedzeń Rady Zarządzającej.
2 5 0 1
Inne narady
|
Środki 2005 |
Środki 2004 |
Wynik 2003 |
|
18 000 |
8 648 |
4 301,81 |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z organizacją innych narad.
ROZDZIAŁ 2 9 —
REZERWA NA TYTUŁ 2
2 9 0
Rezerwa na określone cele w ramach Tytułu 2
2 9 0 0
Rezerwa na Tytuł 2
|
Środki 2005 |
Środki 2004 |
Wynik 2003 |
|
30 000 |
1 957 620 |
1 178 504,89 |
Uwagi
Rezerwa na Tytuł 2.
TYTUŁ 3
PROJEKTY
|
Artykuł Pozycja |
Treść |
Środki 2005 |
Środki 2004 |
Wynik 2003 |
|
ROZDZIAŁ 3 1 |
||||
|
3 1 0 |
Roczny program dla Kosowa |
|||
|
3 1 0 0 |
Reforma administracji publicznej |
11 000 000 |
7 000 000 |
5 000 000,— |
|
3 1 0 1 |
Sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne |
5 600 000 |
6 500 000 |
5 000 000,— |
|
3 1 0 2 |
Energia |
4 000 000 |
12 200 000 |
14 000 000,— |
|
3 1 0 3 |
Środowisko |
3 000 000 |
2 500 000 |
9 500 000,— |
|
3 1 0 4 |
Rozwój gospodarczy w ujęciu ogólnym |
16 900 000 |
40 400 000 |
6 500 000,— |
|
3 1 0 5 |
Rozwój gospodarczy — gospodarka obszarów wiejskich |
|
|
5 000 000,— |
|
3 1 0 6 |
Kształcenie akademickie, kształcenie i szkolenie zawodowe (VET) i rozwój zasobów ludzkich |
2 000 000 |
2 000 000 |
3 000 000,— |
|
3 1 0 7 |
Wsparcie dla społeczeństwa obywatelskiego |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000,— |
|
3 1 0 8 |
Obiekty Ogólnej Pomocy Technicznej i rezerwa |
1 500 000 |
1 000 000 |
2 000 000,— |
|
3 1 0 9 |
Rozwój infrastruktury gospodarczej i społecznej w miastach Kosowa (2) |
|
|
11 280 000,— |
|
|
Pozycja 3 1 0 — Razem |
45 000 000 |
72 600 000 |
62 280 000,— |
|
3 1 1 |
Roczny program dla Kosowa |
|||
|
3 1 1 0 |
Prawa mniejszości i powroty do ojczyzny |
5 000 000 |
|
|
|
3 1 1 1 |
Zintegrowane zarządzanie granicami |
1 500 000 |
|
|
|
|
Pozycja 3 1 1 — Razem |
6 500 000 |
|
|
|
3 1 2 |
Środki z innych źródeł |
|||
|
3 1 2 0 |
Umowa o wspófinansowaniu z UNMIK/KTA |
|
400 000 |
|
|
|
Pozycja 3 1 2 — Razem |
|
400 000 |
|
|
|
ROZDZIAŁ 3 1 — RAZEM |
51 500 000 |
73 000 000 |
62 280 000,— |
|
ROZDZIAŁ 3 2 |
||||
|
3 2 0 |
Roczny program dla Serbii |
|||
|
3 2 0 0 |
Reforma administracji publicznej — rozwój lokalny i obszarów miejskich |
34 200 000 |
21 000 000 |
2 000 000,— |
|
3 2 0 1 |
Zarządzanie finansami publicznymi |
|
|
20 000 000,— |
|
3 2 0 2 |
Integracja europejska — nowe struktury unijne |
|
10 300 000 |
9 000 000,— |
|
3 2 0 3 |
Sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne |
13 800 000 |
12 500 000 |
13 000 000,— |
|
3 2 0 4 |
Zintegrowane zarządzanie granicami |
|
6 000 000 |
0,— |
|
3 2 0 5 |
Reforma administracji publicznej — opieka zdrowotna |
|
8 000 000 |
9 500 000,— |
|
3 2 0 6 |
Energia |
25 500 000 |
42 700 000 |
69 000 000,— |
|
3 2 0 7 |
Transport |
14 000 000 |
16 000 000 |
4 500 000,— |
|
3 2 0 8 |
Środowisko |
9 500 000 |
14 000 000 |
12 500 000,— |
|
3 2 0 9 |
Gospodarka obszarów wiejskich — rolnictwo |
|
8 000 000 |
7 000 000,— |
|
|
Pozycja 3 2 0 — Razem |
97 000 000 |
138 500 000 |
146 500 000,— |
|
3 2 1 |
Roczny program dla Serbii |
|||
|
3 2 1 0 |
Prywatyzacja i rozwój przedsiębiorstw/warunki sprzyjające inwestycjom |
16 500 000 |
13 000 000 |
13 500 000,— |
|
3 2 1 1 |
Rozwój lokalny i obszarów miejskich |
|
21 500 000 |
35 000 000,— |
|
3 2 1 2 |
Powroty do ojczyzny/reintegracja uchodźców i uchodźców wewnętrznych (IDP) |
12 500 000 |
9 000 000 |
0,— |
|
3 2 1 3 |
Kształcenie zawodowe i szkolenia specjalistyczne |
3 500 000 |
10 000 000 |
13 000 000,— |
|
3 2 1 4 |
Społeczeństwo obywatelskie |
2 000 000 |
4 000 000 |
1 000 000,— |
|
3 2 1 5 |
Media |
2 500 000 |
3 200 000 |
6 000 000,— |
|
3 2 1 6 |
Obiekty Ogólnej Pomocy Technicznej i rezerwa |
5 000 000 |
2 800 000 |
5 000 000,— |
|
3 2 1 7 |
Program sąsiedztwa |
|
3 400 000 |
|
|
3 2 1 8 |
Handel |
8 000 000 |
|
|
|
|
Pozycja 3 2 1 — Razem |
50 000 000 |
66 900 000 |
73 500 000,— |
|
|
ROZDZIAŁ 3 2 — RAZEM |
147 000 000 |
205 400 000 |
220 000 000,— |
|
ROZDZIAŁ 3 3 |
||||
|
3 3 0 |
Roczny program dla Czarnogóry |
|||
|
3 3 0 0 |
Sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne |
3 000 000 |
|
3 000 000,— |
|
3 3 0 1 |
Energia |
1 500 000 |
|
2 000 000,— |
|
3 3 0 2 |
Środowisko |
3 000 000 |
|
4 000 000,— |
|
3 3 0 3 |
Gospodarka obszarów wiejskich — rolnictwo |
1 800 000 |
|
1 500 000,— |
|
3 3 0 4 |
Wsparcie dla społeczeństwa obywatelskiego — media |
|
|
1 000 000,— |
|
3 3 0 5 |
Obiekty Ogólnej Pomocy Technicznej i rezerwa |
1 000 000 |
500 000 |
500 000,— |
|
3 3 0 6 |
Reforma administracji publicznej w ujęciu ogólnym |
3 500 000 |
5 000 000 |
|
|
3 3 0 7 |
Zintegrowane zarządzanie granicami |
|
4 420 000 |
|
|
3 3 0 8 |
Transport |
4 000 000 |
2 580 000 |
|
|
3 3 0 9 |
Rozwój gospodarczy |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
|
|
Pozycja 3 3 0 — Razem |
19 800 000 |
14 500 000 |
12 000 000,— |
|
3 3 1 |
Roczny program dla Czarnogóry |
|||
|
3 3 1 0 |
Kształcenie akademickie, kształcenie i szkolenie zawodowe (VET) i rozwój zasobów ludzkich |
|
2 000 000 |
|
|
3 3 1 1 |
Powroty do ojczyzny/reintegracja uchodźców i uchodźców wewnętrznych (IDP) |
700 000 |
|
|
|
|
Pozycja 3 3 1 — Razem |
700 000 |
2 000 000 |
|
|
|
ROZDZIAŁ 3 3 — RAZEM |
20 500 000 |
16 500 000 |
12 000 000,— |
|
ROZDZIAŁ 3 4 |
||||
|
3 4 0 |
Roczny program dla byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii |
|||
|
3 4 0 0 |
Stosunki między narodami i społeczeństwo obywatelskie |
|
3 000 000 |
3 000 000,— |
|
3 4 0 1 |
Rozwój sektora prywatnego i finansowego |
|
5 500 000 |
3 000 000,— |
|
3 4 0 2 |
Handel |
|
4 000 000 |
4 000 000,— |
|
3 4 0 3 |
Rozwój infrastruktury lokalnej |
2 000 000 |
8 500 000 |
9 000 000,— |
|
3 4 0 4 |
Spójność społeczna — kształcenie i szkolenie zawodowe (VET) |
|
2 500 000 |
1 000 000,— |
|
3 4 0 5 |
Reforma systemu sądownictwa |
1 500 000 |
1 500 000 |
2 500 000,— |
|
3 4 0 6 |
Zintegrowane zarządzanie granicami |
|
13 000 000 |
4 000 000,— |
|
3 4 0 7 |
Imigracja i udzielanie azylu |
|
|
1 000 000,— |
|
3 4 0 8 |
Walka z przestępczością |
2 000 000 |
8 000 000 |
3 000 000,— |
|
3 4 0 9 |
Środowisko — współpraca międzygraniczna |
2 000 000 |
2 000 000 |
1 000 000,— |
|
|
Pozycja 3 4 0 — Razem |
7 500 000 |
48 000 000 |
31 500 000,— |
|
3 4 1 |
Roczny program dla byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii |
|||
|
3 4 1 0 |
Obiekty Ogólnej Pomocy Technicznej i rezerwa |
1 400 000 |
1 000 000 |
2 000 000,— |
|
3 4 1 1 |
Programy społeczności lokalnych |
|
2 000 000 |
|
|
3 4 1 2 |
Program sąsiedztwa |
|
2 800 000 |
|
|
3 4 1 3 |
Prawa mniejszości narodowych |
2 000 000 |
|
|
|
3 4 1 4 |
Reforma administracji publicznej |
10 700 000 |
|
|
|
3 4 1 5 |
Warunki sprzyjające inwestycjom |
3 600 000 |
|
|
|
|
Pozycja 3 4 1 — Razem |
17 700 000 |
5 800 000 |
2 000 000,— |
|
3 4 2 |
Środki z innych źródeł |
|||
|
3 4 2 0 |
Środki pochodzące z duńskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych na rzecz projektów infrastruktury środowiskowej w miastach. |
|
|
4 034 172,— |
|
|
Pozycja 3 4 2 — Razem |
|
|
4 034 172,— |
|
|
ROZDZIAŁ 3 4 — RAZEM |
25 200 000 |
53 800 000 |
37 534 172,— |
|
ROZDZIAŁ 3 6 |
||||
|
3 6 0 |
Związek Państw Serbii i Czarnogóry |
7 000 000 |
|
|
|
|
ROZDZIAŁ 3 6 — RAZEM |
7 000 000 |
|
|
|
|
Tytuł 3 — Razem |
251 200 000 |
348 700 000 |
331 814 172,— |
|
|
RAZEM |
276 512 000 |
374 629 000 |
358 614 171,98 |
|
ROZDZIAŁ 3 1 — ROCZNY PROGRAM DLA KOSOWA ROZDZIAŁ 3 2 — ROCZNY PROGRAM DLA SERBII ROZDZIAŁ 3 3 — ROCZNY PROGRAM DLA CZARNOGÓRY ROZDZIAŁ 3 4 — ROCZNY PROGRAM DLA BYŁEJ JUGOSŁOWIAŃSKIEJ REPUBLIKI MACEDONII ROZDZIAŁ 3 6 — ZWIĄZEK PAŃSTW |
||||
Artykuł 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 2666/2000 z dnia 5 grudnia 2000 r. w sprawie pomocy dla Albanii, Bośni i Hercegowiny, Chorwacji, Federalnej Republiki Jugosławii i byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1628/96 i rozporządzenia zmieniające (EWG) nr 3906/89 i (EWG) nr 1360/90 oraz decyzje 97/256/WE i 1999/311/WE.
Artykuł 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 2667/2000 z dnia 5 grudnia 2000 w sprawie Europejskiej Agencji Odbudowy.
Rozporządzenie Rady (WE) nr 2415/2001 z dnia 10 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2666/2000 w sprawie pomocy dla Albanii, Bośni i Hercegowiny, Chorwacji, Federalnej Republiki Jugosławii i byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii i rozporządzenie (WE) nr 2667/2000 w sprawie Europejskiej Agencji Odbudowy. Na podstawie art. 26 ust. 2 ramowego rozporządzenia finansowego dla organów, o których mowa w art. 185 rozporządzenia Rady (WE, Euroatom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do ogólnego budżetu Wspólnot Europejskich, budżet i poprawki do budżetu, według ostatecznie przyjętych ustaleń, są publikowane w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich w okresie dwóch miesięcy po ich przyjęciu.
ROZDZIAŁ 3 1 —
ROCZNY PROGRAM DLA KOSOWA
3 1 0
Roczny program dla Kosowa
3 1 0 0
Reforma administracji publicznej
|
Środki 2005 |
Środki 2004 |
Wynik 2003 |
|
11 000 000 |
7 000 000 |
5 000 000,— |
3 1 0 1
Sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne
|
Środki 2005 |
Środki 2004 |
Wynik 2003 |
|
5 600 000 |
6 500 000 |
5 000 000,— |
3 1 0 2
Energia
|
Środki 2005 |
Środki 2004 |
Wynik 2003 |
|
4 000 000 |
12 200 000 |
14 000 000,— |
3 1 0 3
Środowisko
|
Środki 2005 |
Środki 2004 |
Wynik 2003 |
|
3 000 000 |
2 500 000 |
9 500 000,— |
3 1 0 4
Rozwój gospodarczy w ujęciu ogólnym
|
Środki 2005 |
Środki 2004 |
Wynik 2003 |
|
16 900 000 |
40 400 000 |
6 500 000,— |
3 1 0 5
Rozwój gospodarczy — gospodarka obszarów wiejskich
|
Środki 2005 |
Środki 2004 |
Wynik 2003 |
|
|
|
5 000 000,— |
3 1 0 6
Kształcenie akademickie, kształcenie i szkolenie zawodowe (VET) i rozwój zasobów ludzkich
|
Środki 2005 |
Środki 2004 |
Wynik 2003 |
|
2 000 000 |
2 000 000 |
3 000 000,— |
3 1 0 7
Wsparcie dla społeczeństwa obywatelskiego
|
Środki 2005 |
Środki 2004 |
Wynik 2003 |
|
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000,— |
3 1 0 8
Obiekty Ogólnej Pomocy Technicznej i rezerwa
|
Środki 2005 |
Środki 2004 |
Wynik 2003 |
|
1 500 000 |
1 000 000 |
2 000 000,— |
3 1 0 9
Rozwój infrastruktury gospodarczej i społecznej w miastach Kosowa (2)
|
Środki 2005 |
Środki 2004 |
Wynik 2003 |
|
|
|
11 280 000,— |
3 1 1
Roczny program dla Kosowa
3 1 1 0
Prawa mniejszości i powroty do ojczyzny
|
Środki 2005 |
Środki 2004 |
Wynik 2003 |
|
5 000 000 |
|
|
3 1 1 1
Zintegrowane zarządzanie granicami
|
Środki 2005 |
Środki 2004 |
Wynik 2003 |
|
1 500 000 |
|
|
3 1 2
Środki z innych źródeł
3 1 2 0
Umowa o wspófinansowaniu z UNMIK/KTA
|
Środki 2005 |
Środki 2004 |
Wynik 2003 |
|
|
400 000 |
|
ROZDZIAŁ 3 2 —
ROCZNY PROGRAM DLA SERBII
3 2 0
Roczny program dla Serbii
3 2 0 0
Reforma administracji publicznej — rozwój lokalny i obszarów miejskich
|
Środki 2005 |
Środki 2004 |
Wynik 2003 |
|
34 200 000 |
21 000 000 |
2 000 000,— |
3 2 0 1
Zarządzanie finansami publicznymi
|
Środki 2005 |
Środki 2004 |
Wynik 2003 |
|
|
|
20 000 000,— |
3 2 0 2
Integracja europejska — nowe struktury unijne
|
Środki 2005 |
Środki 2004 |
Wynik 2003 |
|
|
10 300 000 |
9 000 000,— |
3 2 0 3
Sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne
|
Środki 2005 |
Środki 2004 |
Wynik 2003 |
|
13 800 000 |
12 500 000 |
13 000 000,— |
3 2 0 4
Zintegrowane zarządzanie granicami
|
Środki 2005 |
Środki 2004 |
Wynik 2003 |
|
|
6 000 000 |
0,— |
3 2 0 5
Reforma administracji publicznej — opieka zdrowotna
|
Środki 2005 |
Środki 2004 |
Wynik 2003 |
|
|
8 000 000 |
9 500 000,— |
3 2 0 6
Energia
|
Środki 2005 |
Środki 2004 |
Wynik 2003 |
|
25 500 000 |
42 700 000 |
69 000 000,— |
3 2 0 7
Transport
|
Środki 2005 |
Środki 2004 |
Wynik 2003 |
|
14 000 000 |
16 000 000 |
4 500 000,— |
3 2 0 8
Środowisko
|
Środki 2005 |
Środki 2004 |
Wynik 2003 |
|
9 500 000 |
14 000 000 |
12 500 000,— |
3 2 0 9
Gospodarka obszarów wiejskich — rolnictwo
|
Środki 2005 |
Środki 2004 |
Wynik 2003 |
|
|
8 000 000 |
7 000 000,— |
3 2 1
Roczny program dla Serbii
3 2 1 0
Prywatyzacja i rozwój przedsiębiorstw/warunki sprzyjające inwestycjom
|
Środki 2005 |
Środki 2004 |
Wynik 2003 |
|
16 500 000 |
13 000 000 |
13 500 000,— |
3 2 1 1
Rozwój lokalny i obszarów miejskich
|
Środki 2005 |
Środki 2004 |
Wynik 2003 |
|
|
21 500 000 |
35 000 000,— |
3 2 1 2
Powroty do ojczyzny/reintegracja uchodźców i uchodźców wewnętrznych (IDP)
|
Środki 2005 |
Środki 2004 |
Wynik 2003 |
|
12 500 000 |
9 000 000 |
0,— |
3 2 1 3
Kształcenie zawodowe i szkolenia specjalistyczne
|
Środki 2005 |
Środki 2004 |
Wynik 2003 |
|
3 500 000 |
10 000 000 |
13 000 000,— |
3 2 1 4
Społeczeństwo obywatelskie
|
Środki 2005 |
Środki 2004 |
Wynik 2003 |
|
2 000 000 |
4 000 000 |
1 000 000,— |
3 2 1 5
Media
|
Środki 2005 |
Środki 2004 |
Wynik 2003 |
|
2 500 000 |
3 200 000 |
6 000 000,— |
3 2 1 6
Obiekty Ogólnej Pomocy Technicznej i rezerwa
|
Środki 2005 |
Środki 2004 |
Wynik 2003 |
|
5 000 000 |
, |
5 000 000,— |
3 2 1 7
Program sąsiedztwa
|
Środki 2005 |
Środki 2004 |
Wynik 2003 |
|
|
3 400 000 |
|
3 2 1 8
Handel
|
Środki 2005 |
Środki 2004 |
Wynik 2003 |
|
8 000 000 |
|
|
ROZDZIAŁ 3 3 —
ROCZNY PROGRAM DLA CZARNOGÓRY
3 3 0
Roczny program dla Czarnogóry
3 3 0 0
Sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne
|
Środki 2005 |
Środki 2004 |
Wynik 2003 |
|
3 000 000 |
|
3 000 000,— |
3 3 0 1
Energia
|
Środki 2005 |
Środki 2004 |
Wynik 2003 |
|
1 500 000 |
|
2 000 000,— |
3 3 0 2
Środowisko
|
Środki 2005 |
Środki 2004 |
Wynik 2003 |
|
3 000 000 |
|
4 000 000,— |
3 3 0 3
Gospodarka obszarów wiejskich — rolnictwo
|
Środki 2005 |
Środki 2004 |
Wynik 2003 |
|
1 800 000 |
|
1 500 000,— |
3 3 0 4
Wsparcie dla społeczeństwa obywatelskiego — media
|
Środki 2005 |
Środki 2004 |
Wynik 2003 |
|
|
|
1 000 000,— |
3 3 0 5
Obiekty Ogólnej Pomocy Technicznej i rezerwa
|
Środki 2005 |
Środki 2004 |
Wynik 2003 |
|
1 000 000 |
500 000 |
500 000,— |
3 3 0 6
Reforma administracji publicznej w ujęciu ogólnym
|
Środki 2005 |
Środki 2004 |
Wynik 2003 |
|
3 500 000 |
5 000 000 |
|
3 3 0 7
Zintegrowane zarządzanie granicami
|
Środki 2005 |
Środki 2004 |
Wynik 2003 |
|
|
4 420 000 |
|
3 3 0 8
Transport
|
Środki 2005 |
Środki 2004 |
Wynik 2003 |
|
4 000 000 |
2 580 000 |
|
3 3 0 9
Rozwój gospodarczy
|
Środki 2005 |
Środki 2004 |
Wynik 2003 |
|
2 000 000 |
2 000 000 |
|
3 3 1
Roczny program dla Czarnogóry
3 3 1 0
Kształcenie akademickie, kształcenie i szkolenie zawodowe (VET) i rozwój zasobów ludzkich
|
Środki 2005 |
Środki 2004 |
Wynik 2003 |
|
|
2 000 000 |
|
3 3 1 1
Powroty do ojczyzny/reintegracja uchodźców i uchodźców wewnętrznych (IDP)
|
Środki 2005 |
Środki 2004 |
Wynik 2003 |
|
700 000 |
|
|
ROZDZIAŁ 3 4 —
ROCZNY PROGRAM DLA BYŁEJ JUGOSŁOWIAŃSKIEJ REPUBLIKI MACEDONII
3 4 0
Roczny program dla byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii
3 4 0 0
Stosunki między narodami i społeczeństwo obywatelskie
|
Środki 2005 |
Środki 2004 |
Wynik 2003 |
|
|
3 000 000 |
3 000 000,— |
3 4 0 1
Rozwój sektora prywatnego i finansowego
|
Środki 2005 |
Środki 2004 |
Wynik 2003 |
|
|
5 500 000 |
3 000 000,— |
3 4 0 2
Handel
|
Środki 2005 |
Środki 2004 |
Wynik 2003 |
|
|
4 000 000 |
4 000 000,— |
3 4 0 3
Rozwój infrastruktury lokalnej
|
Środki 2005 |
Środki 2004 |
Wynik 2003 |
|
2 000 000 |
8 500 000 |
9 000 000,— |
3 4 0 4
Spójność społeczna — kształcenie i szkolenie zawodowe (VET)
|
Środki 2005 |
Środki 2004 |
Wynik 2003 |
|
|
2 500 000 |
1 000 000,— |
3 4 0 5
Reforma systemu sądownictwa
|
Środki 2005 |
Środki 2004 |
Wynik 2003 |
|
1 500 000 |
1 500 000 |
2 500 000,— |
3 4 0 6
Zintegrowane zarządzanie granicami
|
Środki 2005 |
Środki 2004 |
Wynik 2003 |
|
|
13 000 000 |
4 000 000,— |
3 4 0 7
Imigracja i udzielanie azylu
|
Środki 2005 |
Środki 2004 |
Wynik 2003 |
|
|
|
1 000 000,— |
3 4 0 8
Walka z przestępczością
|
Środki 2005 |
Środki 2004 |
Wynik 2003 |
|
2 000 000 |
8 000 000 |
3 000 000,— |
3 4 0 9
Środowisko — współpraca międzygraniczna
|
Środki 2005 |
Środki 2004 |
Wynik 2003 |
|
2 000 000 |
2 000 000 |
1 000 000,— |
3 4 1
Roczny program dla byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii
3 4 1 0
Obiekty Ogólnej Pomocy Technicznej i rezerwa
|
Środki 2005 |
Środki 2004 |
Wynik 2003 |
|
1 400 000 |
1 000 000 |
2 000 000,— |
3 4 1 1
Programy społeczności lokalnych
|
Środki 2005 |
Środki 2004 |
Wynik 2003 |
|
|
2 000 000 |
|
3 4 1 2
Program sąsiedztwa
|
Środki 2005 |
Środki 2004 |
Wynik 2003 |
|
|
2 800 000 |
|
3 4 1 3
Prawa mniejszości narodowych
|
Środki 2005 |
Środki 2004 |
Wynik 2003 |
|
2 000 000 |
|
|
3 4 1 4
Reforma administracji publicznej
|
Środki 2005 |
Środki 2004 |
Wynik 2003 |
|
10 700 000 |
|
|
3 4 1 5
Warunki sprzyjające inwestycjom
|
Środki 2005 |
Środki 2004 |
Wynik 2003 |
|
3 600 000 |
|
|
3 4 2
Środki z innych źródeł
3 4 2 0
Środki pochodzące z duńskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych na rzecz projektów infrastruktury środowiskowej w miastach.
|
Środki 2005 |
Środki 2004 |
Wynik 2003 |
|
|
|
4 034 172,— |
ROZDZIAŁ 3 6 —
ZWIĄZEK PAŃSTW
3 6 0
Związek Państw Serbii i Czarnogóry
|
Środki 2005 |
Środki 2004 |
Wynik 2003 |
|
7 000 000 |
|
|
Plan kadrowy na rok 2005
|
|
2003 (zatwierdzony: 17.12.2002) |
2003 (zwer. 1: 18.2.2003) |
2004 |
2005 |
|
Członkowie personelu tymczasowego w Prisztinie |
40 |
35 |
29 |
24 |
|
A*15 |
— |
— |
— |
— |
|
A*14 |
1 |
— |
— |
— |
|
A*13 |
|
|
|
|
|
A*12 |
18 |
16 |
12 |
10 |
|
A*11 |
|
|
|
|
|
A*10 |
12 |
11 |
11 |
9 |
|
A*9 |
|
|
|
|
|
A*8 |
|
|
|
|
|
A*7 |
|
|
|
|
|
A*6 |
|
|
|
|
|
A*5 |
|
|
|
|
|
B*11 |
7 |
7 |
5 |
|
|
B*10 |
|
|||
|
B*9 |
|
|||
|
B*8 |
|
|||
|
B*7 |
|
|||
|
B*6 |
|
|||
|
B*5 |
5 |
|||
|
B*4 |
|
|||
|
B*3 |
|
|||
|
C |
1 |
— |
— |
— |
|
Członkowie personelu lokalnego w Prisztinie |
59 |
61 |
55 |
54 |
|
Grupa I |
13 |
13 |
11 |
11 |
|
Grupa II |
16 |
18 |
16 |
15 |
|
Grupa III |
6 |
6 |
4 |
4 |
|
Grupa IV |
18 |
18 |
18 |
17 |
|
Grupa V |
5 |
5 |
5 |
6 |
|
Grupa VI |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Członkowie personelu tymczasowego w Salonikach |
17 |
21 |
28 |
36 |
|
A*15 |
— |
— |
1 |
1 |
|
A*14 |
1 |
— |
— |
— |
|
A*13 |
|
|
|
|
|
A*12 |
4 |
8 |
12 |
14 |
|
A*11 |
|
|
|
|
|
A*10 |
4 |
5 |
5 |
9 |
|
A*9 |
|
|
|
|
|
A*8 |
|
|
|
|
|
A*7 |
|
|
|
1 |
|
A*6 |
|
|
|
|
|
A*5 |
|
|
|
|
|
B*11 |
8 |
8 |
10 |
|
|
B*10 |
|
|||
|
B*9 |
|
|||
|
B*8 |
2 |
|||
|
B*7 |
|
|||
|
B*6 |
|
|||
|
B*5 |
9 |
|||
|
B*4 |
|
|||
|
B*3 |
|
|||
|
Członkowie personelu lokalnego w Salonikach |
20 |
26 |
28 |
28 |
|
Grupa I |
6 |
7 |
7 |
7 |
|
Grupa II |
11 |
16 |
17 |
17 |
|
Grupa III |
3 |
3 |
4 |
4 |
|
Grupa IV |
— |
— |
— |
— |
|
Członkowie personelu tymczasowego w Belgradzie |
36 |
35 |
29 |
29 |
|
A*15 |
1 |
1 |
— |
— |
|
A*14 |
|
1 |
1 |
1 |
|
A*13 |
|
|
|
|
|
A*12 |
17 |
16 |
17 |
17 |
|
A*11 |
|
|
|
|
|
A*10 |
12 |
11 |
6 |
6 |
|
A*9 |
|
|
|
|
|
A*8 |
|
|
|
|
|
A*7 |
1 |
1 |
— |
— |
|
A*6 |
|
|
|
|
|
A*5 |
|
|
|
|
|
B*11 |
4 |
4 |
4 |
|
|
B*10 |
1 |
|||
|
B*9 |
|
|||
|
B*8 |
|
|||
|
B*7 |
|
|||
|
B*6 |
|
|||
|
B*5 |
3 |
|||
|
B*4 |
|
|||
|
B*3 |
|
|||
|
C |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Członkowie personelu lokalnego w Belgradzie |
64 |
64 |
62 |
62 |
|
Grupa I |
6 |
4 |
4 |
3 |
|
Grupa II |
28 |
30 |
28 |
29 |
|
Grupa III |
6 |
6 |
6 |
7 |
|
Grupa IV |
17 |
17 |
17 |
16 |
|
Grupa V |
6 |
6 |
6 |
6 |
|
Grupa VI |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Członkowie personelu tymczasowego w Podgoricy |
7 |
7 |
4 |
3 |
|
A*15 |
|
|
|
|
|
A*14 |
|
|
|
|
|
A*13 |
|
|
|
|
|
A*12 |
2 |
3 |
2 |
2 |
|
A*11 |
|
|
|
|
|
A*10 |
2 |
1 |
1 |
1 |
|
A*9 |
|
|
|
|
|
A*8 |
|
|
|
|
|
A*7 |
|
|
1 |
|
|
A*6 |
|
|
|
|
|
A*5 |
|
|
|
|
|
B*11 |
3 |
3 |
— |
|
|
B*10 |
|
|||
|
B*9 |
|
|||
|
B*8 |
|
|||
|
B*7 |
|
|||
|
B*6 |
|
|||
|
B*5 |
|
|||
|
B*4 |
|
|||
|
B*3 |
— |
|||
|
Członkowie personelu lokalnego w Podgoricy |
12 |
12 |
12 |
13 |
|
Grupa I |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
Grupa II |
3 |
3 |
3 |
4 |
|
Grupa III |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
Grupa IV |
2 |
2 |
2 |
3 |
|
Grupa V |
2 |
2 |
2 |
1 |
|
Grupa VI |
— |
— |
— |
— |
|
Członkowie personelu tymczasowego w Skopje |
22 |
22 |
24 |
22 |
|
A*15 |
|
|
|
|
|
A*14 |
|
|
|
|
|
A*13 |
|
|
|
|
|
A*12 |
10 |
10 |
12 |
13 |
|
A*11 |
|
|
|
|
|
A*10 |
6 |
6 |
6 |
4 |
|
A*9 |
|
|
|
|
|
A*8 |
|
|
|
|
|
A*7 |
|
|
|
|
|
A*6 |
|
|
|
|
|
A*5 |
|
|
|
|
|
B*11 |
6 |
6 |
6 |
|
|
B*10 |
|
|||
|
B*9 |
|
|||
|
B*8 |
|
|||
|
B*7 |
|
|||
|
B*6 |
|
|||
|
B*5 |
5 |
|||
|
B*4 |
|
|||
|
B*3 |
|
|||
|
Członkowie personelu czasowego w Skopje |
40 |
38 |
38 |
41 |
|
Grupa I |
6 |
6 |
6 |
5 |
|
Grupa II |
18 |
17 |
16 |
19 |
|
Grupa III |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
Grupa IV |
11 |
10 |
11 |
12 |
|
Grupa V |
3 |
3 |
3 |
3 |