Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005B0278

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Odbudowy za rok finansowy 2005

Dz.U. L 96 z 14.4.2005, pp. 195–247 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2005

14.4.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 96/195


Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Odbudowy za rok finansowy 2005

(2005/278/WE)

DOCHODY

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Rok budżetowy 2003

1

SUBWENCJA Z KOMISJI EUROPEJSKIEJ

1 1

SUBWENCJA Z KOMISJI EUROPEJSKIEJ

275 200 000

362 300 000

349 280 000,—

 

Tytuł 1 — Razem

275 200 000

362 300 000

349 280 000,—

2

POZOSTAŁE SUBWENCJE

2 0

POZOSTAŁE SUBWENCJE

p.m.

400 000

4 034 172,—

 

Tytuł 2 — Razem

p.m.

400 000

4 034 172,—

3

ŚRODKI POZOSTAŁE Z POPRZEDNICH LAT NA POKRYCIE KOSZTÓW BIEŻĄCYCH

1 312 000

11 929 000

5 300 000,—

4

RÓŻNE

p.m.

 

p.m.

5

DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONE CELE

p.m.

 

p.m.

 

RAZEM

276 512 000

374 629 000

358 614 172,—

TYTUŁ 1

SUBWENCJA Z KOMISJI EUROPEJSKIEJ

Artykuł

Pozycja

Treść

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Rok budżetowy 2003

 

ROZDZIAŁ 1 1

1 1 0

1 1 0 0

Kosowo

57 000 000

76 100 000

66 280 000,—

1 1 0 1

Serbia

159 000 000

208 000 000

231 000 000,—

1 1 0 2

Czarnogóra

22 000 000

17 500 000

13 500 000,—

1 1 0 3

Była Jugosłowiańska Republika Macedonii

29 700 000

54 500 000

38 500 000,—

1 1 0 4

Związek Państw Serbii i Czarnogóry

7 500 000

 

 

1 1 0 5

Program sąsiedztwa

 

6 200 000

 

 

Pozycja 1 1 0 — Razem

275 200 000

362 300 000

349 280 000,—

 

ROZDZIAŁ 1 1 — RAZEM

275 200 000

362 300 000

349 280 000,—

 

Tytuł 1 — Razem

275 200 000

362 300 000

349 280 000,—

ROZDZIAŁ 1 1 — SUBWENCJA Z KOMISJI EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 1 1 —
SUBWENCJA Z KOMISJI EUROPEJSKIEJ

1 1 0

1 1 0 0
Kosowo

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Rok budżetowy 2003

57 000 000

76 100 000

66 280 000,—

1 1 0 1
Serbia

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Rok budżetowy 2003

159 000 000

208 000 000

231 000 000,—

1 1 0 2
Czarnogóra

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Rok budżetowy 2003

22 000 000

17 500 000

13 500 000,—

1 1 0 3
Była Jugosłowiańska Republika Macedonii

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Rok budżetowy 2003

29 700 000

54 500 000

38 500 000,—

1 1 0 4
Związek Państw Serbii i Czarnogóry

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Rok budżetowy 2003

7 500 000

 

 

1 1 0 5
Program sąsiedztwa

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Rok budżetowy 2003

 

6 200 000

 

TYTUŁ 2

POZOSTAŁE SUBWENCJE

Artykuł

Pozycja

Treść

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Rok budżetowy 2003

 

ROZDZIAŁ 2 0

2 0 0

Pozostałe subwencje

p.m.

400 000

4 034 172,—

 

ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM

p.m.

400 000

4 034 172,—

 

Tytuł 2 — Razem

p.m.

400 000

4 034 172,—

ROZDZIAŁ 2 0 — POZOSTAŁE SUBWENCJE

ROZDZIAŁ 2 0 —
POZOSTAŁE SUBWENCJE

2 0 0
Pozostałe subwencje

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Rok budżetowy 2003

p.m.

400 000

4 034 172,—

TYTUŁ 3

ŚRODKI POZOSTAŁE Z POPRZEDNICH LAT NA POKRYCIE KOSZTÓW BIEŻĄCYCH

Artykuł

Pozycja

Treść

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Rok budżetowy 2003

 

Tytuł 3 — Razem

1 312 000

11 929 000

5 300 000,—

TYTUŁ 4

RÓŻNE

Artykuł

Pozycja

Treść

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Rok budżetowy 2003

 

Tytuł 4 — Razem

p.m.

 

p.m.

TYTUŁ 5

DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONE CELE

Artykuł

Pozycja

Treść

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Rok budżetowy 2003

 

Tytuł 5 — Razem

p.m.

 

p.m.

 

RAZEM

276 512 000

374 629 000

358 614 172,—

WYDATKI

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

17 544 000

16 667 750

16 607 637,07

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

520 000

386 620

370 347,01

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

239 000

78 436

108 543,83

1 5

INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM

92 000

72 568

85 046,98

1 6

POMOC SPOŁECZNA

41 000

31 272

26 459,08

1 7

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

15 000

4 552

6 089,42

1 9

REZERWA NA TYTUŁ 1

30 000

1 604 801

2 010 876,60

 

Tytuł 1 — Razem

18 481 000

18 846 000

19 214 999,99

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE

3 948 000

3 478 485

3 945 283,88

2 1

PRZETWARZANIE DANYCH

726 000

209 132

590 696,11

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

487 000

191 516

291 250,49

2 3

BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE

576 000

402 592

472 766,68

2 4

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

926 000

772 606

1 049 763,89

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA I NARADY

138 000

71 049

56 734,05

2 9

REZERWA NA TYTUŁ 2

30 000

1 957 620

1 178 504,89

 

Tytuł 2 — Razem

6 831 000

7 083 000

7 584 999,99

3

PROJEKTY

3 1

ROCZNY PROGRAM DLA KOSOWA

51 500 000

73 000 000

62 280 000,—

3 2

ROCZNY PROGRAM DLA SERBII

147 000 000

205 400 000

220 000 000,—

3 3

ROCZNY PROGRAM DLA CZARNOGÓRY

20 500 000

16 500 000

12 000 000,—

3 4

ROCZNY PROGRAM DLA BYŁEJ JUGOSŁOWIAŃSKIEJ REPUBLIKI MACEDONII

25 200 000

53 800 000

37 534 172,—

3 6

ZWIĄZEK PAŃSTW

7 000 000

 

 

 

Tytuł 3 — Razem

251 200 000

348 700 000

331 814 172,—

 

RAZEM

276 512 000

374 629 000

358 614 171,98

TYTUŁ 1

PERSONEL

Artykuł

Pozycja

Treść

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

 

ROZDZIAŁ 1 1

1 1 0

Urzędnicy i pracownicy na stanowiskach według tabeli zatrudnienia

1 1 0 0

Wynagrodzenie zasadnicze dla członków personelu tymczasowego

8 858 000

8 971 826

8 846 331,01

1 1 0 1

Dodatki rodzinne dla członków personelu tymczasowego

585 000

596 968

636 231,83

1 1 0 2

Dodatki za rozłąkę z krajem i związane z zamieszkaniem w innym kraju dla członków personelu tymczasowego

1 206 000

,

1 176 339,27

1 1 0 3

Dodatki sekretarskie dla członków personelu tymczasowego

531

2 070,30

 

Pozycja 1 1 0 — Razem

10 649 000

10 762 716

10 660 972,41

1 1 1

Personel pomocniczy i lokalny

1 1 1 0

Wynagrodzenia i ubezpieczenie personelu pomocniczego

5 900,—

1 1 1 1

Wynagrodzenia, ubezpieczenie i praca w godzinach nadliczbowych personelu lokalnego

5 058 000

4 581 598

4 468 899,64

 

Pozycja 1 1 1 — Razem

5 058 000

4 581 598

4 474 799,64

1 1 3

Składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne dla członków personelu tymczasowego

1 1 3 0

Ubezpieczenia zdrowotne dla członków personelu tymczasowego

285 000

283 718

276 519,63

1 1 3 1

Ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych dla członków personelu tymczasowego

68 000

66 480

64 162,14

1 1 3 2

Ubezpieczenia na wypadek bezrobocia dla członków personelu tymczasowego

105 000

88 500

57 366,70

 

Pozycja 1 1 3 — Razem

458 000

438 698

398 048,47

1 1 4

Różne świadczenia i dodatki dla członków personelu tymczasowego

1 1 4 0

Dodatki z tytułu narodzin dziecka i zasiłki pogrzebowe

2 000

397

594,93

1 1 4 2

Specjalne dodatki dla księgowych i administratorów kont imprest

0,—

1 1 4 3

Roczne koszty podróży

290 000

255 585

236 161,52

1 1 4 4

Koszty podróży w ramach urlopu wypoczynkowego

31 000

15 651

25 794,15

 

Pozycja 1 1 4 — Razem

323 000

271 632

262 550,60

1 1 5

Praca członków personelu tymczasowego w godzinach nadliczbowych

1 1 5 0

Praca w godzinach nadliczbowych

0,—

 

Pozycja 1 1 5 — Razem

0,—

1 1 6

Odprawy i inne dodatki

1 1 6 0

Odprawy

0,—

1 1 6 1

Inne dodatki

0,—

 

Pozycja 1 1 6 — Razem

0,—

1 1 7

Usługi dodatkowe

1 1 7 0

Usługi tłumaczeń ustnych i pisemnych

0,—

1 1 7 1

Pozostałe usługi zewnętrzne, w tym wydatki związane z zarządzaniem kosztów Komisji

0,—

 

Pozycja 1 1 7 — Razem

0,—

1 1 8

Świadczenia i wydatki związane z rozpoczęciem i zakończeniem stosunku pracy oraz przeniesieniem

1 1 8 0

Wydatki związane z zatrudnieniem personelu

241 000

137 801

253 116,49

1 1 8 1

Koszty podróży związane z podjęciem i zakończeniem stosunku pracy

30 000

17 121

18 322,70

1 1 8 2

Dodatki na urządzenie nowego miejsca zamieszkania, ponowne urządzenie i na przeniesienie dla członków personelu tymczasowego

290 000

219 010

242 618,92

1 1 8 3

Koszty przeprowadzki dla członków personelu tymczasowego

350 000

161 312

147 549,33

1 1 8 4

Tymczasowe diety dzienne dla członków personelu tymczasowego

72 000

45 671

27 167,88

1 1 8 5

Tymczasowe diety dzienne: tymczasowe zakwaterowanie dla członków personelu tymczasowego

43 000

24 128

23 858,13

1 1 8 6

Koszty podróży związane z zakończeniem stosunku pracy

 

 

 

Pozycja 1 1 8 — Razem

1 026 000

605 043

712 633,45

1 1 9

Wyrównanie wynagrodzeń

1 1 9 0

Wyrównanie wynagrodzeń

30 000

8 064

98 632,50

 

Pozycja 1 1 9 — Razem

30 000

8 064

98 632,50

 

ROZDZIAŁ 1 1 — RAZEM

17 544 000

16 667 750

16 607 637,07

 

ROZDZIAŁ 1 3

1 3 0

Koszty podróży, wyjazdów służbowych i inne koszty

1 3 0 0

Koszty podróży, wyjazdów służbowych i inne koszty

520 000

386 620

370 347,01

 

Pozycja 1 3 0 — Razem

520 000

386 620

370 347,01

 

ROZDZIAŁ 1 3 — RAZEM

520 000

386 620

370 347,01

 

ROZDZIAŁ 1 4

1 4 0

Restauracje i stołówki

1 4 0 0

Restauracje i stołówki

23 000

12 217

12 935,59

 

Pozycja 1 4 0 — Razem

23 000

12 217

12 935,59

1 4 1

Służba medyczna

1 4 1 0

Służba medyczna: roczne badania lekarskie i drobne usługi medyczne

35 000

18 664

20 755,15

 

Pozycja 1 4 1 — Razem

35 000

18 664

20 755,15

1 4 2

Kursy językowe, przekwalifikowanie i doskonalenie zawodowe

1 4 2 0

Kursy językowe i doskonalenie zawodowe

180 000

47 555

74 853,09

 

Pozycja 1 4 2 — Razem

180 000

47 555

74 853,09

1 4 3

Inne wydatki

1 4 3 0

Inne wydatki

1 000

0,—

 

Pozycja 1 4 3 — Razem

1 000

0,—

 

ROZDZIAŁ 1 4 — RAZEM

239 000

78 436

108 543,83

 

ROZDZIAŁ 1 5

1 5 0

Wydatki na zarządzanie

1 5 0 0

Wydatki na zarządzanie kosztami Komisji

50 000

46 500

54 250,—

 

Pozycja 1 5 0 — Razem

50 000

46 500

54 250,—

1 5 1

Usługi dodatkowe

1 5 1 0

Koszty tłumaczeń ustnych

5 000

280

1 466,36

1 5 1 1

Pozostałe usługi zewnętrzne

37 000

25 788

29 330,62

 

Pozycja 1 5 1 — Razem

42 000

26 068

30 796,98

1 5 2

Wymiana personelu między Agencją a sektorem publicznym/prywatnym

1 5 2 0

Krajowi i międzynarodowi urzędnicy oraz personel sektora prywatnego czasowo oddelegowany do Agencji

0,—

1 5 2 1

Urzędnicy instytucji czasowo przypisani do krajowych służb cywilnych, organizacji międzynarodowych lub do instytucji i przedsiębiorstw sektora publicznego lub prywatnego

0,—

 

Pozycja 1 5 2 — Razem

0,—

 

ROZDZIAŁ 1 5 — RAZEM

92 000

72 568

85 046,98

 

ROZDZIAŁ 1 6

1 6 0

Zapomogi losowe

1 6 0 0

Zapomogi losowe

0,—

 

Pozycja 1 6 0 — Razem

0,—

1 6 1

Imprezy

1 6 1 0

Imprezy

41 000

31 272

26 459,08

 

Pozycja 1 6 1 — Razem

41 000

31 272

26 459,08

 

ROZDZIAŁ 1 6 — RAZEM

41 000

31 272

26 459,08

 

ROZDZIAŁ 1 7

1 7 0

Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

1 7 0 0

Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

15 000

4 552

6 089,42

 

Pozycja 1 7 0 — Razem

15 000

4 552

6 089,42

 

ROZDZIAŁ 1 7 — RAZEM

15 000

4 552

6 089,42

 

ROZDZIAŁ 1 9

1 9 0

Rezerwa na Tytuł 1

1 9 0 0

Rezerwa na Tytuł 1

30 000

1 604 801

2 010 876,60

 

Pozycja 1 9 0 — Razem

30 000

1 604 801

2 010 876,60

 

ROZDZIAŁ 1 9 — RAZEM

30 000

1 604 801

2 010 876,60

 

Tytuł 1 — Razem

18 481 000

18 846 000

19 214 999,99

ROZDZIAŁ 1 1 — PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

ROZDZIAŁ 1 3 — PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

ROZDZIAŁ 1 4 — INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

ROZDZIAŁ 1 5 — INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM

ROZDZIAŁ 1 6 — POMOC SPOŁECZNA

ROZDZIAŁ 1 7 — WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

ROZDZIAŁ 1 9 — REZERWA NA TYTUŁ 1

ROZDZIAŁ 1 1 —
PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

1 1 0
Urzędnicy i pracownicy na stanowiskach według tabeli zatrudnienia

1 1 0 0
Wynagrodzenie zasadnicze dla członków personelu tymczasowego

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

8 858 000

8 971 826

8 846 331,01

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 62 i 66, mające zastosowanie zgodnie z art. 10 rozporządzenia Rady (WE) nr 2667/2000, zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2454/1999.

Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia zasadnicze członków personelu tymczasowego zajmujących stanowiska zgodnie z planem zatrudnienia.

1 1 0 1
Dodatki rodzinne dla członków personelu tymczasowego

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

585 000

596 968

636 231,83

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 62, 67 i 68 oraz rozdział I załącznika VII oraz załącznik X, mający zastosowanie dla Europejskiej Agencji Odbudowy.

Środki te przeznaczone są na pokrycie dodatków rodzinnych, które obejmują:

dodatek na rodzinę,

dodatek na dzieci pozostające na utrzymaniu rodziców,

dodatek na kształcenie,

członków personelu tymczasowego.

1 1 0 2
Dodatki za rozłąkę z krajem i związane z zamieszkaniem w innym kraju dla członków personelu tymczasowego

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

1 206 000

1 193 391

1 176 339,27

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 62 i 69 i art. 4 załącznika VII oraz załącznik X, mający zastosowanie dla Europejskiej Agencji Odbudowy.

Środki te przeznaczone są na dodatki za rozłąkę z krajem i związane z zamieszkaniem w innym kraju dla członków personelu tymczasowego.

1 1 0 3
Dodatki sekretarskie dla członków personelu tymczasowego

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

531

2 070,30

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 4a załącznika VII do niego.

Środki te przeznaczone są na pokrycie dodatków stałych/sekretarskich dla członków personelu tymczasowego zaliczonych do kategorii C i zatrudnionych w charakterze maszynistek, stenotypistek, operatorów teledrukarek, specjalistów od składu wydawniczego, kierowników lub szefów sekretariatów.

1 1 1
Personel pomocniczy i lokalny

1 1 1 0
Wynagrodzenia i ubezpieczenie personelu pomocniczego

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

5 900,—

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności ich art. 3 i Tytuł III. Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia i składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne w ramach systemu ubezpieczeń społecznych personelu pomocniczego.

Pracownicy ci zatrudniani są w zastępstwie członków personelu tymczasowego, którzy czasowo nie mogą wykonywać swoich obowiązków oraz jako wsparcie personelu zwłaszcza podczas sesji miesięcznych, w szczególności jako uzupełnienie personelu technicznego (drukowanie, powielanie, dystrybucja, kurierzy, sprzęt audiowizualny).

Środki te obejmują również wynagrodzenie personelu medycznego i paramedycznego, opłacanego w ramach systemu świadczenia usług.

1 1 1 1
Wynagrodzenia, ubezpieczenie i praca w godzinach nadliczbowych personelu lokalnego

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

5 058 000

4 581 598

4 468 899,64

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności ich art. 4 i Tytuł IV.

Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia i składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne w ramach systemu ubezpieczeń społecznych pracowników lokalnych, a także na pokrycie kosztów związanych z pracą w godzinach nadliczbowych.

1 1 3
Składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne dla członków personelu tymczasowego

1 1 3 0
Ubezpieczenia zdrowotne dla członków personelu tymczasowego

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

285 000

283 718

276 519,63

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 72 i art. 24 załącznika X do niego, mające zastosowania dla Europejskiej Agencji Odbudowy.

Przepisy dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności ich art. 23.

Środki te przeznaczone są na pokrycie składek pracodawcy na ubezpieczenia zdrowotne dla członków personelu tymczasowego.

1 1 3 1
Ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych dla członków personelu tymczasowego

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

68 000

66 480

64 162,14

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 73 i 15 załącznika VII oraz art. 25 załącznika X, mający zastosowanie dla Europejskiej Agencji Odbudowy.

Środki te przeznaczone są na:

składki pracodawcy na ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych,

dodatkowe wydatki ponoszone przez członków personelu tymczasowego.

1 1 3 2
Ubezpieczenia na wypadek bezrobocia dla członków personelu tymczasowego

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

105 000

88 500

57 366,70

Uwagi

Rozporządzenie Rady (EWWiS, EWG, Euratom) nr 2799/85 z dnia 27 września 1985 r. zmieniające regulamin pracowniczy urzędników i warunki zatrudniania innych pracowników Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 265 z 8.10.1985, str. 1), w szczególności jego art. 28a.

Środki te przeznaczone są na pokrycie składek pracodawcy na ubezpieczenia na wypadek bezrobocia dla członków personelu tymczasowego.

1 1 4
Różne świadczenia i dodatki dla członków personelu tymczasowego

1 1 4 0
Dodatki z tytułu narodzin dziecka i zasiłki pogrzebowe

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

2 000

397

594,93

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 70, 74 i 75.

Środki te przeznaczone są dla członków personelu tymczasowego i obejmują:

dodatki z tytułu narodzin dziecka

i zasiłki w przypadku śmierci urzędnika:

na pokrycie pełnego wynagrodzenia urzędnika przez 3 miesiące po śmierci,

na pokrycie kosztów transportu ciała zmarłego do kraju pochodzenia.

1 1 4 2
Specjalne dodatki dla księgowych i administratorów kont imprest

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie specjalnych dodatków dla członków personelu tymczasowego zajmujących stanowisko księgowych i administratorów kont imprest.

1 1 4 3
Roczne koszty podróży

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

290 000

255 585

236 161,52

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 8 załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na pokrycie zwrotu kosztów podróży przysługującego funkcjonariuszom czasowym, ich współmałżonkom i osobom na ich utrzymaniu, z miejsca zatrudnienia do kraju pochodzenia z zastrzeżeniem poniższych warunków:

raz do roku, gdy odległość transportem kolejowym mieści się w przedziale od 50 do 725 km,

dwa razy do roku, gdy odległość transportem kolejowym wynosi co najmniej 725 km.

1 1 4 4
Koszty podróży w ramach urlopu wypoczynkowego

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

31 000

15 651

25 794,15

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 8 załącznika X do niego, mający zastosowanie do Europejskiej Agencji Odbudowy.

Środki te przeznaczone są na pokrycie zwrotu kosztów podróży przysługującego funkcjonariuszom czasowym, z miejsca zatrudnienia do zatwierdzonego miejsca urlopu.

1 1 5
Praca członków personelu tymczasowego w godzinach nadliczbowych

1 1 5 0
Praca w godzinach nadliczbowych

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

0,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 56 i załącznik VI.

Środki te przeznaczone są na pokrycie dodatków stałych i wynagrodzenia godzinnego dla członków personelu tymczasowego zaliczanych do kategorii C i D, którym nie możliwe było zrekompensowanie przepracowanych nadgodzin przyznaniem czasu wolnego.

1 1 6
Odprawy i inne dodatki

1 1 6 0
Odprawy

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

0,—

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 39 i 40.

1 1 6 1
Inne dodatki

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie różnych dodatków przeznaczonych dla innych pracowników.

1 1 7
Usługi dodatkowe

1 1 7 0
Usługi tłumaczeń ustnych i pisemnych

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

0,—

1 1 7 1
Pozostałe usługi zewnętrzne, w tym wydatki związane z zarządzaniem kosztów Komisji

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

0,—

1 1 8
Świadczenia i wydatki związane z rozpoczęciem i zakończeniem stosunku pracy oraz przeniesieniem

1 1 8 0
Wydatki związane z zatrudnieniem personelu

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

241 000

137 801

253 116,49

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 27 do 31 i art. 33 oraz załącznik III do niego.

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z badaniami lekarskimi kandydatów na członków personelu tymczasowego i innych pracowników oraz kosztów ogłoszeń reklamowych, agencji zatrudnienia i kosztów podróży dla kandydatów przyjeżdżających na rozmowy kwalifikacyjne.

1 1 8 1
Koszty podróży związane z podjęciem i zakończeniem stosunku pracy

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

30 000

17 121

18 322,70

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 20 i 71 oraz art. 7 załącznika VII do niego.

Środki te przeznaczone są na pokrycie zwrotu kosztów podróży przysługującego funkcjonariuszom czasowym (i ich rodzinom), którzy musieli zmienić miejsce zamieszkania w związku z rozpoczęciem stosunku pracy, zostali przeniesieni do innego miejsca zatrudnienia w ramach swoich funkcji lub dla funkcjonariuszy, którzy ostatecznie zakończyli stosunek pracy i zamierzają wyprowadzić się.

1 1 8 2
Dodatki na urządzenie nowego miejsca zamieszkania, ponowne urządzenie i na przeniesienie dla członków personelu tymczasowego

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

290 000

219 010

242 618,92

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności ich art. 24 oraz regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności rozdział 4, sekcja 2 załącznika X do niego, mające zastosowanie dla Europejskiej Agencji Odbudowy.

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów przeprowadzki i urządzenia miejsca zamieszkania poniesionych przez członków personelu tymczasowego, którzy musieli zmienić miejsce zamieszkania w związku z rozpoczęciem stosunku pracy, zostali przeniesieni do innego miejsca zatrudnienia w ramach swoich funkcji lub dla funkcjonariuszy, którzy ostatecznie zakończyli stosunek pracy i zamierzają wyprowadzić się.

1 1 8 3
Koszty przeprowadzki dla członków personelu tymczasowego

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

350 000

161 312

147 549,33

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 20 i 71 i art. 9 załącznika VII do niego oraz rozdział 4, sekcja 2 załącznika X do niego, mające zastosowanie dla Europejskiej Agencji Odbudowy.

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów przeprowadzki poniesionych przez członków personelu tymczasowego, którzy musieli zmienić miejsce zamieszkania w związku z rozpoczęciem stosunku pracy, zostali przeniesieni do innego miejsca zatrudnienia w ramach swoich funkcji lub dla funkcjonariuszy, którzy ostatecznie zakończyli stosunek pracy i zamierzają wyprowadzić się.

1 1 8 4
Tymczasowe diety dzienne dla członków personelu tymczasowego

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

72 000

45 671

27 167,88

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 20 i 71 i art. 10 załącznika VII do niego oraz rozdział 4, sekcja 2 załącznika X do niego, mające zastosowanie dla Europejskiej Agencji Odbudowy.

Środki te przeznaczone są na wypłatę tymczasowych diet dziennych funkcjonariuszom czasowym, którzy przedłożą dowody na to, iż musieli zmienić miejsce zamieszkania w związku z rozpoczęciem stosunku pracy lub przeniesieniem do innego miejsca zatrudnienia w ramach swoich funkcji.

1 1 8 5
Tymczasowe diety dzienne: tymczasowe zakwaterowanie dla członków personelu tymczasowego

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

43 000

24 128

23 858,13

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 18 załącznika X do niego, mający zastosowania dla Europejskiej Agencji Odbudowy.

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów tymczasowego zakwaterowania członków personelu tymczasowego, którzy przedłożą dowody na to, iż musieli zmienić miejsce zamieszkania w związku z rozpoczęciem stosunku pracy lub przeniesieniem do innego miejsca zatrudnienia w ramach swoich funkcji.

1 1 8 6
Koszty podróży związane z zakończeniem stosunku pracy

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

 

 

1 1 9
Wyrównanie wynagrodzeń

1 1 9 0
Wyrównanie wynagrodzeń

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

30 000

8 064

98 632,50

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 64 i 65 oraz art. 17 ust. 3 załącznika VII do niego.

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wyrównania wynagrodzeń członków personelu tymczasowego.

Środki te przeznaczone są również na zmianę, przez zastosowanie wskaźnika korygującego, części wynagrodzenia przekazywanego do kraju innego niż kraj zatrudnienia.

ROZDZIAŁ 1 3 —
PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

1 3 0
Koszty podróży, wyjazdów służbowych i inne koszty

1 3 0 0
Koszty podróży, wyjazdów służbowych i inne koszty

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

520 000

386 620

370 347,01

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 11 i 13 załącznika VII do niego.

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów transportu, wypłat dziennych diet przysługujących podczas podróży służbowych i wydatków towarzyszących poniesionych z tytułu podróży służbowej, w tym koszty podróży na roczne badania lekarskie i posiedzenia komitetu pracowniczego dla personelu Agencji zatrudnionego na podstawie regulaminu pracowniczego i dla ekspertów oraz krajowych i międzynarodowych urzędników oddelegowanych do Agencji.

ROZDZIAŁ 1 4 —
INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

1 4 0
Restauracje i stołówki

1 4 0 0
Restauracje i stołówki

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

23 000

12 217

12 935,59

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów prowadzenia i materiałów zużywalnych dla restauracji i stołówek.

1 4 1
Służba medyczna

1 4 1 0
Służba medyczna: roczne badania lekarskie i drobne usługi medyczne

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

35 000

18 664

20 755,15

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 59 (badania lekarskie w związku z urlopem chorobowym i profilaktyczne badania lekarskie) oraz art. 8 załącznika II (komisja orzekająca o niezdolności do pracy).

Środki te przeznaczone są pokrycie kosztów rocznych kontrolnych badań lekarskich wykonywanych lokalnie, innych badań i szczepień oraz drobnego sprzętu medycznego i materiałów.

1 4 2
Kursy językowe, przekwalifikowanie i doskonalenie zawodowe

1 4 2 0
Kursy językowe i doskonalenie zawodowe

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

180 000

47 555

74 853,09

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów kursów językowych i doskonalenia zawodowego dla członków personelu tymczasowego i innych pracowników.

1 4 3
Inne wydatki

1 4 3 0
Inne wydatki

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

1 000

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów socjalno-medycznych.

ROZDZIAŁ 1 5 —
INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM

1 5 0
Wydatki na zarządzanie

1 5 0 0
Wydatki na zarządzanie kosztami Komisji

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

50 000

46 500

54 250,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z zarządzaniem kosztów Komisji.

1 5 1
Usługi dodatkowe

1 5 1 0
Koszty tłumaczeń ustnych

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

5 000

280

1 466,36

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów usług zewnętrznych tłumaczy ustnych i urzędników zaangażowanych w prace związane z konferencjami, które nie mogą być wykonane przez członków personelu tymczasowego.

1 5 1 1
Pozostałe usługi zewnętrzne

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

37 000

25 788

29 330,62

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów pozostałych usług zewnętrznych, w tym różnych kosztów ubezpieczenia związanych z wydatkami na personel (ubezpieczenie personelu przebywającego w podróży służbowej, ubezpieczenie księgowych i inne ubezpieczenia).

1 5 2
Wymiana personelu między Agencją a sektorem publicznym/prywatnym

1 5 2 0
Krajowi i międzynarodowi urzędnicy oraz personel sektora prywatnego czasowo oddelegowany do Agencji

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów krajowych urzędników i innych specjalistów oddelegowanych lub zatrudnionych w Agencji do tymczasowych zleceń lub którym zlecono krótkoterminowe konsultacje, w szczególności w celu wzmocnienia współpracy z administracjami państwowymi i opracowania protokołów technicznych.

1 5 2 1
Urzędnicy instytucji czasowo przypisani do krajowych służb cywilnych, organizacji międzynarodowych lub do instytucji i przedsiębiorstw sektora publicznego lub prywatnego

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

0,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 38.

Środki te przeznaczone są na pokrycie dodatkowych wydatków związanych z oddelegowaniem członków personelu tymczasowego i obejmują dodatki oraz zwrot wydatków przewidzianych w związku z oddelegowaniem.

ROZDZIAŁ 1 6 —
POMOC SPOŁECZNA

1 6 0
Zapomogi losowe

1 6 0 0
Zapomogi losowe

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

0,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 76.

Środki te przeznaczone są na pokrycie zapomóg dla członków personelu tymczasowego i innych pracowników znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej.

1 6 1
Imprezy

1 6 1 0
Imprezy

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

41 000

31 272

26 459,08

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów funkcji społecznych na rzecz personelu Agencji i ich rodzin.

ROZDZIAŁ 1 7 —
WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

1 7 0
Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

1 7 0 0
Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

15 000

4 552

6 089,42

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów personelu zatrudnionego w rezydencji Dyrektora Agencji i wydatków związanych z przyjęciami i na cele reprezentacyjne Dyrektora Agencji (i innych członków Rady Zarządzającej).

ROZDZIAŁ 1 9 —
REZERWA NA TYTUŁ 1

1 9 0
Rezerwa na Tytuł 1

1 9 0 0
Rezerwa na Tytuł 1

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

30 000

1 604 801

2 010 876,60

Uwagi

Rezerwa na Tytuł 1.

TYTUŁ 2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

Artykuł

Pozycja

Treść

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

 

ROZDZIAŁ 2 0

2 0 0

Czynsz

2 0 0 0

Czynsz za pomieszczenia biurowe

909 000

826 264

838 018,47

2 0 0 1

Czynsz — zakwaterowanie członków personelu tymczasowego

1 415 000

1 333 476

1 433 385,43

2 0 0 2

Czynsz — rezydencja

26 000

35 918

47 052,28

 

Pozycja 2 0 0 — Razem

2 350 000

2 195 658

2 318 456,18

2 0 1

Ubezpieczenie

2 0 1 0

Ubezpieczenie

47 000

5 416

11 304,79

 

Pozycja 2 0 1 — Razem

47 000

5 416

11 304,79

2 0 2

Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie

2 0 2 0

Woda, gaz, energia elektryczna, ogrzewanie i olej opałowy na potrzeby generatora

162 000

117 373

153 792,99

 

Pozycja 2 0 2 — Razem

162 000

117 373

153 792,99

2 0 3

Sprzątanie i utrzymanie obiektów

2 0 3 0

Sprzątanie i utrzymanie obiektów oraz instalacji i sprzętu biurowego

309 000

260 410

227 619,95

 

Pozycja 2 0 3 — Razem

309 000

260 410

227 619,95

2 0 4

Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych

2 0 4 0

Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych

98 000

105 452

317 708,26

 

Pozycja 2 0 4 — Razem

98 000

105 452

317 708,26

2 0 5

Ochrona i nadzór pomieszczeń służbowych

2 0 5 0

Ochrona i nadzór pomieszczeń służbowych: urządzenia do ochrony bezpieczeństwa

53 000

26 419

32 484,47

2 0 5 1

Ochrona i nadzór pomieszczeń służbowych: usługi ochroniarskie

916 000

764 365

871 917,24

 

Pozycja 2 0 5 — Razem

969 000

790 784

904 401,71

2 0 7

Budowa budynków

2 0 7 0

Budowa budynków

0,—

 

Pozycja 2 0 7 — Razem

0,—

2 0 8

Wydatki wstępne dotyczące budowy budynków i nabycia lub dzierżawy nieruchomości

2 0 8 0

Wydatki wstępne dotyczące budowy budynków i nabycia lub dzierżawy nieruchomości

0,—

 

Pozycja 2 0 8 — Razem

0,—

2 0 9

Inne wydatki

2 0 9 0

Inne wydatki

13 000

3 392

12 000,—

 

Pozycja 2 0 9 — Razem

13 000

3 392

12 000,—

 

ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM

3 948 000

3 478 485

3 945 283,88

 

ROZDZIAŁ 2 1

2 1 0

Sprzęt, koszt sprzętu i operacji przetwarzania danych

2 1 0 0

Zakup sprzętu komputerowego

200 000

,

456 060,15

2 1 0 1

Oprogramowanie

441 000

151 280

104 985,75

2 1 0 2

Pozostałe usługi zewnętrzne

40 000

25 000

27 232,—

2 1 0 3

Obsługa i naprawa sprzętu komputerowego

45 000

2 418,21

 

Pozycja 2 1 0 — Razem

726 000

209 132

590 696,11

 

ROZDZIAŁ 2 1 — RAZEM

726 000

209 132

590 696,11

 

ROZDZIAŁ 2 2

2 2 0

Instalacje techniczne i elektroniczny sprzęt biurowy

2 2 0 0

Instalacje i sprzęt techniczny

87 000

38 787

47 576,79

 

Pozycja 2 2 0 — Razem

87 000

38 787

47 576,79

2 2 1

Meble

2 2 1 0

Meble biurowe, mieszkaniowe i meble do rezydencji

51 000

30 180

43 530,60

 

Pozycja 2 2 1 — Razem

51 000

30 180

43 530,60

2 2 3

Środki transportu

2 2 3 0

Zakup i długo terminowa dzierżawa środków transportu

60 000

0,—

2 2 3 1

Przeglądy, obsługa i naprawa oraz inne wydatki związane ze środkami transportu

87 000

38 833

68 243,19

2 2 3 2

Ubezpieczenie pojazdów

101 000

20 756

61 092,36

2 2 3 3

Wydatki na paliwo

47 000

25 955

44 461,32

 

Pozycja 2 2 3 — Razem

295 000

85 544

173 796,87

2 2 5

Wydatki na dokumentację i bibliotekę

2 2 5 0

Wydatki na bibliotekę, zakup książek, prenumeratę dzienników i czasopism

54 000

37 006

26 346,23

 

Pozycja 2 2 5 — Razem

54 000

37 006

26 346,23

 

ROZDZIAŁ 2 2 — RAZEM

487 000

191 516

291 250,49

 

ROZDZIAŁ 2 3

2 3 0

Materiały papiernicze i biurowe

2 3 0 0

Materiały papiernicze i biurowe

104 000

105 117

132 633,42

 

Pozycja 2 3 0 — Razem

104 000

105 117

132 633,42

2 3 1

Opłaty finansowe

2 3 1 0

Koszty bankowe

91 000

60 302

33 079,86

2 3 1 1

Różnice kursów walutowych

11 000

6

2 300,23

 

Pozycja 2 3 1 — Razem

102 000

60 308

35 380,09

2 3 2

Różne wydatki prawne

2 3 2 0

Różne wydatki prawne

36 000

22 618

13 205,02

 

Pozycja 2 3 2 — Razem

36 000

22 618

13 205,02

2 3 3

Odszkodowania

2 3 3 0

Odszkodowania

0,—

 

Pozycja 2 3 3 — Razem

0,—

2 3 4

Inne wydatki administracyjne

2 3 4 0

Różne ubezpieczenia, transport towarów, przeprowadzki wewnętrzne i koszty związane z ich obsługą

29 000

18 192

26 066,76

2 3 4 1

Odzież służbowa i robocza

11 000

7 981

11 243,47

2 3 4 2

Usługi tłumaczeń

30 000

6 814

16 711,31

2 3 4 3

Wydawnictwa urzędowe, publikacja ogłoszeń o przetargach i kopiowanie dokumentów

94 000

56 659

53 618,50

 

Pozycja 2 3 4 — Razem

164 000

89 646

107 640,04

2 3 5

Działania komunikacyjne i informacyjne

2 3 5 0

Działania komunikacyjne i informacyjne

170 000

124 903

183 908,11

 

Pozycja 2 3 5 — Razem

170 000

124 903

183 908,11

 

ROZDZIAŁ 2 3 — RAZEM

576 000

402 592

472 766,68

 

ROZDZIAŁ 2 4

2 4 0

Opłaty pocztowe korespondencji i koszty doręczeń

2 4 0 0

Opłaty pocztowe korespondencji i koszty doręczeń

56 000

31 949

40 215,47

 

Pozycja 2 4 0 — Razem

56 000

31 949

40 215,47

2 4 1

Telekomunikacja

2 4 1 0

Abonamenty i opłaty telekomunikacyjne

750 000

656 336

964 745,55

2 4 1 1

Zakup, instalacja i utrzymanie sprzętu i materiałów telekomunikacyjnych

120 000

84 322

44 802,87

2 4 1 2

Utrzymanie sprzętu i materiałów telekomunikacyjnych

 

 

 

Pozycja 2 4 1 — Razem

870 000

740 657

1 009 548,42

 

ROZDZIAŁ 2 4 — RAZEM

926 000

772 606

1 049 763,89

 

ROZDZIAŁ 2 5

2 5 0

Posiedzenia i narady

2 5 0 0

Posiedzenia Rady Zarządzającej

120 000

62 401

52 432,24

2 5 0 1

Inne narady

18 000

8 648

4 301,81

 

Pozycja 2 5 0 — Razem

138 000

71 049

56 734,05

 

ROZDZIAŁ 2 5 — RAZEM

138 000

71 049

56 734,05

 

ROZDZIAŁ 2 9

2 9 0

Rezerwa na określone cele w ramach Tytułu 2

2 9 0 0

Rezerwa na Tytuł 2

30 000

1 957 620

1 178 504,89

 

Pozycja 2 9 0 — Razem

30 000

1 957 620

1 178 504,89

 

ROZDZIAŁ 2 9 — RAZEM

30 000

1 957 620

1 178 504,89

 

Tytuł 2 — Razem

6 831 000

7 083 000

7 584 999,99

ROZDZIAŁ 2 0 — INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE

ROZDZIAŁ 2 1 — PRZETWARZANIE DANYCH

ROZDZIAŁ 2 2 — MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

ROZDZIAŁ 2 3 — BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE

ROZDZIAŁ 2 4 — POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

ROZDZIAŁ 2 5 — WYDATKI NA POSIEDZENIA I NARADY

ROZDZIAŁ 2 9 — REZERWA NA TYTUŁ 2

ROZDZIAŁ 2 0 —
INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE

2 0 0
Czynsz

2 0 0 0
Czynsz za pomieszczenia biurowe

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

909 000

826 264

838 018,47

Uwagi

Środki te przeznaczone są na opłaty za czynsz i użytkowanie gruntu związane z zajmowanymi budynkami służbowymi lub ich częściami oraz wynajem sal konferencyjnych, magazynów, garaży i parkingów.

2 0 0 1
Czynsz — zakwaterowanie członków personelu tymczasowego

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

1 415 000

1 333 476

1 433 385,43

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 23 załącznika X do niego, mający zastosowania dla Europejskiej Agencji Odbudowy.

Środki te przeznaczone są na opłaty czynszu zakwaterowania członków personelu tymczasowego i związanych z tym kosztów.

2 0 0 2
Czynsz — rezydencja

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

26 000

35 918

47 052,28

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 23 załącznika X do niego, mający zastosowania dla Europejskiej Agencji Odbudowy.

Środki te przeznaczone są na opłaty czynszu za rezydencję Dyrektora.

2 0 1
Ubezpieczenie

2 0 1 0
Ubezpieczenie

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

47 000

5 416

11 304,79

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie składek na ubezpieczenie budynków lub ich części zajętych przez Agencję.

2 0 2
Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie

2 0 2 0
Woda, gaz, energia elektryczna, ogrzewanie i olej opałowy na potrzeby generatora

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

162 000

117 373

153 792,99

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zużycia gazu, wody, energii elektrycznej i ogrzewania oraz oleju opałowego na potrzeby generatora. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zużycia gazu, wody, energii elektrycznej i ogrzewania oraz oleju opałowego na potrzeby generatora.

2 0 3
Sprzątanie i utrzymanie obiektów

2 0 3 0
Sprzątanie i utrzymanie obiektów oraz instalacji i sprzętu biurowego

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

309 000

260 410

227 619,95

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów sprzątania, utrzymania obiektów, instalacji i sprzętu biurowego oraz środków czystości i materiałów.

2 0 4
Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych

2 0 4 0
Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

98 000

105 452

317 708,26

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zagospodarowania pomieszczeń służbowych, w tym przebudowy ścian, przebudowy instalacji technicznej i innych robót specjalistycznych obejmujących systemy zamków, urządzenia elektroniczne, hydraulikę, powłoki ścienne, okładziny podłóg, itp.

Środki te obejmują także koszty niezbędnego sprzętu.

2 0 5
Ochrona i nadzór pomieszczeń służbowych

2 0 5 0
Ochrona i nadzór pomieszczeń służbowych: urządzenia do ochrony bezpieczeństwa

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

53 000

26 419

32 484,47

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z zapewnieniem ochrony osób i mienia oraz bezpieczeństwa osób i nieruchomości, w szczególności umów dotyczących utrzymania urządzeń bezpieczeństwa i zakupu związanego z tym sprzętu.

2 0 5 1
Ochrona i nadzór pomieszczeń służbowych: usługi ochroniarskie

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

916 000

764 365

871 917,24

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z zapewnieniem ochrony osób i mienia oraz bezpieczeństwa osób i nieruchomości, w szczególności umów dotyczących ochrony budynków i konwojów.

2 0 7
Budowa budynków

2 0 7 0
Budowa budynków

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

0,—

Uwagi

Ta pozycja przeznaczona jest na ewentualne środki na budowę budynków.

2 0 8
Wydatki wstępne dotyczące budowy budynków i nabycia lub dzierżawy nieruchomości

2 0 8 0
Wydatki wstępne dotyczące budowy budynków i nabycia lub dzierżawy nieruchomości

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów opłat doradztwa finansowego i technicznego związanego z przyszłym nabyciem, dzierżawą lub budową budynków.

2 0 9
Inne wydatki

2 0 9 0
Inne wydatki

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

13 000

3 392

12 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z budynkami, w szczególności kosztów zarządzania budynkami wynajmowanymi przez wiele stron, kosztów inspekcji pomieszczeń biurowych i opłat za urządzenia (odbiór ścieków, itp.).

Środki te obejmują także pomoc techniczną, opłaty administracyjno-prawne związane z większymi pracami w pomieszczeniach biurowych oraz ich dzierżawą.

ROZDZIAŁ 2 1 —
PRZETWARZANIE DANYCH

2 1 0
Sprzęt, koszt sprzętu i operacji przetwarzania danych

2 1 0 0
Zakup sprzętu komputerowego

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

200 000

32 852

456 060,15

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup/dzierżawę komputerów i sprzętu dodatkowego.

Środki te przeznaczone są także na pokrycie kosztów utrzymania, obsługi, nośników danych, dokumentacji, innych materiałów, itp.

2 1 0 1
Oprogramowanie

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

441 000

151 280

104 985,75

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów usług firm komputerowych i konsultingowych, w szczególności obejmujących:

konserwację istniejących aplikacji,

tworzenie nowych aplikacji oraz rozbudowę istniejących aplikacji (badanie wykonalności, analiza, programowanie, wdrażanie, itp.),

zakup, dzierżawę i utrzymanie pakietów programów i oprogramowania, itp.

2 1 0 2
Pozostałe usługi zewnętrzne

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

40 000

25 000

27 232,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów operacji powierzonych firmom zewnętrznym (pomoc biurowa, wprowadzanie danych, itp.).

2 1 0 3
Obsługa i naprawa sprzętu komputerowego

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

45 000

2 418,21

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów obsługi i naprawy sprzętu komputerowego.

ROZDZIAŁ 2 2 —
MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

2 2 0
Instalacje techniczne i elektroniczny sprzęt biurowy

2 2 0 0
Instalacje i sprzęt techniczny

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

87 000

38 787

47 576,79

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zakupu i odnowienia, pierwszej instalacji, konserwacji i naprawy oraz dzierżawy urządzeń do powielania i archiwizowania dokumentów w dowolnej formie (papierowej, na nośnikach danych), urządzeń faksowych, sprzętu audiowizualnego, bibliotecznego i na potrzeby tłumaczeń symultanicznych (kabiny, słuchawki i tablice kontrolne dla obiektów przystosowanych do tłumaczeń symultanicznych), maszyny do pisania, fotokopiarki, kalkulatory, generatory.

2 2 1
Meble

2 2 1 0
Meble biurowe, mieszkaniowe i meble do rezydencji

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

51 000

30 180

43 530,60

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z zakupem, konserwacją, dzierżawą i naprawą mebli biurowych, w tym mebli ergonomicznych i półek na akta, mebli i sprzętu mieszkaniowego w miejscach zakwaterowania członków personelu tymczasowego i mebli do rezydencji Dyrektora.

2 2 3
Środki transportu

2 2 3 0
Zakup i długo-terminowa dzierżawa środków transportu

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

60 000

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup i długoterminową dzierżawę pojazdów.

2 2 3 1
Przeglądy, obsługa i naprawa oraz inne wydatki związane ze środkami transportu

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

87 000

38 833

68 243,19

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów przeglądów, obsługi i naprawy oraz innych wydatków związanych ze środkami transportu (sporadyczny wynajem pojazdów, koszt taksówek, itp.).

2 2 3 2
Ubezpieczenie pojazdów

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

101 000

20 756

61 092,36

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów ubezpieczenia pojazdów.

2 2 3 3
Wydatki na paliwo

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

47 000

25 955

44 461,32

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zakupu paliwa do pojazdów.

2 2 5
Wydatki na dokumentację i bibliotekę

2 2 5 0
Wydatki na bibliotekę, zakup książek, prenumeratę dzienników i czasopism

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

54 000

37 006

26 346,23

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup słowników, leksykonów, itp., opracowań, dokumentów, książek, podręczników (w wersji drukowanej i na nośnikach elektronicznych) związanych z działalnością Agencji oraz na pokrycie kosztów prenumeraty dzienników i czasopism.

ROZDZIAŁ 2 3 —
BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE

2 3 0
Materiały papiernicze i biurowe

2 3 0 0
Materiały papiernicze i biurowe

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

104 000

105 117

132 633,42

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup materiałów, komputerowych materiałów zużywalnych i materiałów papierniczych.

2 3 1
Opłaty finansowe

2 3 1 0
Koszty bankowe

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

91 000

60 302

33 079,86

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów bankowych w ramach zarządzania administracyjnego i operacji programowych.

2 3 1 1
Różnice kursów walutowych

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

11 000

6

2 300,23

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie strat z tytułu różnic kursowych walut poniesionych przez Agencję w danym okresie budżetowym, w ten sposób, że takie straty nie mogą być rekompensowane przez zyski z tytułu różnic kursów walut.

2 3 2
Różne wydatki prawne

2 3 2 0
Różne wydatki prawne

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

36 000

22 618

13 205,02

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów prawnych i usług prawników zatrudnionych przez Agencję do doradztwa oraz wydatki związane z ich udziałem w procesach sądowych (procesy sądowe, odwołania, itp.), które nie są objęte innymi pozycjami budżetu.

2 3 3
Odszkodowania

2 3 3 0
Odszkodowania

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z odszkodowaniami, odsetkami i zadłużeniem.

2 3 4
Inne wydatki administracyjne

2 3 4 0
Różne ubezpieczenia, transport towarów, przeprowadzki wewnętrzne i koszty związane z ich obsługą

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

29 000

18 192

26 066,76

Uwagi

Środki te przeznaczone są na różnego rodzaju ubezpieczenia, z wyjątkiem ubezpieczenia budynków, i kosztów transportu towarów między różnymi budynkami służbowymi oraz demontażu i obsługi (odbiór, przechowywanie, rozmieszczenie) sprzętu, mebli i materiałów biurowych wewnątrz budynków.

2 3 4 1
Odzież służbowa i robocza

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

11 000

7 981

11 243,47

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup odzieży służbowej i roboczej.

2 3 4 2
Usługi tłumaczeń

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

30 000

6 814

16 711,31

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów tłumaczeń.

2 3 4 3
Wydawnictwa urzędowe, publikacja ogłoszeń o przetargach i kopiowanie dokumentów

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

94 000

56 659

53 618,50

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów publikacji wydawnictw urzędowych, ogłoszeń o przetargach i kopiowania dokumentów.

2 3 5
Działania komunikacyjne i informacyjne

2 3 5 0
Działania komunikacyjne i informacyjne

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

170 000

124 903

183 908,11

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów informacyjnych działań Agencji.

ROZDZIAŁ 2 4 —
POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

2 4 0
Opłaty pocztowe korespondencji i koszty doręczeń

2 4 0 0
Opłaty pocztowe korespondencji i koszty doręczeń

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

56 000

31 949

40 215,47

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie opłat pocztowych i kosztów doręczeń korespondencji i przesyłek pocztowych.

2 4 1
Telekomunikacja

2 4 1 0
Abonamenty i opłaty telekomunikacyjne

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

750 000

656 336

964 745,55

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie opłat abonamentowych, kosztów łączności kablowej i radiowej oraz sieci transmisji danych (stacjonarna sieć telefoniczna, teleksowa, faksowa, telewizja, telekonferencje i wideokonferencje). Środki te obejmują także koszty abonamentów podłączeń do usług sieciowych (zewnętrzna poczta elektroniczna, itp.) oraz opłaty za korzystanie z nich.

2 4 1 1
Zakup, instalacja i utrzymanie sprzętu i materiałów telekomunikacyjnych

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

120 000

84 322

44 802,87

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków na sprzęt i materiały telekomunikacyjne, w tym łączy kablowych, i obejmują ich zakup, dzierżawę, instalację, utrzymanie i dokumentację, itp.

2 4 1 2
Utrzymanie sprzętu i materiałów telekomunikacyjnych

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

 

 

ROZDZIAŁ 2 5 —
WYDATKI NA POSIEDZENIA I NARADY

2 5 0
Posiedzenia i narady

2 5 0 0
Posiedzenia Rady Zarządzającej

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

120 000

62 401

52 432,24

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów organizacji posiedzeń Rady Zarządzającej.

2 5 0 1
Inne narady

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

18 000

8 648

4 301,81

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z organizacją innych narad.

ROZDZIAŁ 2 9 —
REZERWA NA TYTUŁ 2

2 9 0
Rezerwa na określone cele w ramach Tytułu 2

2 9 0 0
Rezerwa na Tytuł 2

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

30 000

1 957 620

1 178 504,89

Uwagi

Rezerwa na Tytuł 2.

TYTUŁ 3

PROJEKTY

Artykuł

Pozycja

Treść

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

 

ROZDZIAŁ 3 1

3 1 0

Roczny program dla Kosowa

3 1 0 0

Reforma administracji publicznej

11 000 000

7 000 000

5 000 000,—

3 1 0 1

Sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne

5 600 000

6 500 000

5 000 000,—

3 1 0 2

Energia

4 000 000

12 200 000

14 000 000,—

3 1 0 3

Środowisko

3 000 000

2 500 000

9 500 000,—

3 1 0 4

Rozwój gospodarczy w ujęciu ogólnym

16 900 000

40 400 000

6 500 000,—

3 1 0 5

Rozwój gospodarczy — gospodarka obszarów wiejskich

 

 

5 000 000,—

3 1 0 6

Kształcenie akademickie, kształcenie i szkolenie zawodowe (VET) i rozwój zasobów ludzkich

2 000 000

2 000 000

3 000 000,—

3 1 0 7

Wsparcie dla społeczeństwa obywatelskiego

1 000 000

1 000 000

1 000 000,—

3 1 0 8

Obiekty Ogólnej Pomocy Technicznej i rezerwa

1 500 000

1 000 000

2 000 000,—

3 1 0 9

Rozwój infrastruktury gospodarczej i społecznej w miastach Kosowa (2)

 

 

11 280 000,—

 

Pozycja 3 1 0 — Razem

45 000 000

72 600 000

62 280 000,—

3 1 1

Roczny program dla Kosowa

3 1 1 0

Prawa mniejszości i powroty do ojczyzny

5 000 000

 

 

3 1 1 1

Zintegrowane zarządzanie granicami

1 500 000

 

 

 

Pozycja 3 1 1 — Razem

6 500 000

 

 

3 1 2

Środki z innych źródeł

3 1 2 0

Umowa o wspófinansowaniu z UNMIK/KTA

 

400 000

 

 

Pozycja 3 1 2 — Razem

 

400 000

 

 

ROZDZIAŁ 3 1 — RAZEM

51 500 000

73 000 000

62 280 000,—

 

ROZDZIAŁ 3 2

3 2 0

Roczny program dla Serbii

3 2 0 0

Reforma administracji publicznej — rozwój lokalny i obszarów miejskich

34 200 000

21 000 000

2 000 000,—

3 2 0 1

Zarządzanie finansami publicznymi

 

 

20 000 000,—

3 2 0 2

Integracja europejska — nowe struktury unijne

 

10 300 000

9 000 000,—

3 2 0 3

Sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne

13 800 000

12 500 000

13 000 000,—

3 2 0 4

Zintegrowane zarządzanie granicami

 

6 000 000

0,—

3 2 0 5

Reforma administracji publicznej — opieka zdrowotna

 

8 000 000

9 500 000,—

3 2 0 6

Energia

25 500 000

42 700 000

69 000 000,—

3 2 0 7

Transport

14 000 000

16 000 000

4 500 000,—

3 2 0 8

Środowisko

9 500 000

14 000 000

12 500 000,—

3 2 0 9

Gospodarka obszarów wiejskich — rolnictwo

 

8 000 000

7 000 000,—

 

Pozycja 3 2 0 — Razem

97 000 000

138 500 000

146 500 000,—

3 2 1

Roczny program dla Serbii

3 2 1 0

Prywatyzacja i rozwój przedsiębiorstw/warunki sprzyjające inwestycjom

16 500 000

13 000 000

13 500 000,—

3 2 1 1

Rozwój lokalny i obszarów miejskich

 

21 500 000

35 000 000,—

3 2 1 2

Powroty do ojczyzny/reintegracja uchodźców i uchodźców wewnętrznych (IDP)

12 500 000

9 000 000

0,—

3 2 1 3

Kształcenie zawodowe i szkolenia specjalistyczne

3 500 000

10 000 000

13 000 000,—

3 2 1 4

Społeczeństwo obywatelskie

2 000 000

4 000 000

1 000 000,—

3 2 1 5

Media

2 500 000

3 200 000

6 000 000,—

3 2 1 6

Obiekty Ogólnej Pomocy Technicznej i rezerwa

5 000 000

2 800 000

5 000 000,—

3 2 1 7

Program sąsiedztwa

 

3 400 000

 

3 2 1 8

Handel

8 000 000

 

 

 

Pozycja 3 2 1 — Razem

50 000 000

66 900 000

73 500 000,—

 

ROZDZIAŁ 3 2 — RAZEM

147 000 000

205 400 000

220 000 000,—

 

ROZDZIAŁ 3 3

3 3 0

Roczny program dla Czarnogóry

3 3 0 0

Sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne

3 000 000

 

3 000 000,—

3 3 0 1

Energia

1 500 000

 

2 000 000,—

3 3 0 2

Środowisko

3 000 000

 

4 000 000,—

3 3 0 3

Gospodarka obszarów wiejskich — rolnictwo

1 800 000

 

1 500 000,—

3 3 0 4

Wsparcie dla społeczeństwa obywatelskiego — media

 

 

1 000 000,—

3 3 0 5

Obiekty Ogólnej Pomocy Technicznej i rezerwa

1 000 000

500 000

500 000,—

3 3 0 6

Reforma administracji publicznej w ujęciu ogólnym

3 500 000

5 000 000

 

3 3 0 7

Zintegrowane zarządzanie granicami

 

4 420 000

 

3 3 0 8

Transport

4 000 000

2 580 000

 

3 3 0 9

Rozwój gospodarczy

2 000 000

2 000 000

 

 

Pozycja 3 3 0 — Razem

19 800 000

14 500 000

12 000 000,—

3 3 1

Roczny program dla Czarnogóry

3 3 1 0

Kształcenie akademickie, kształcenie i szkolenie zawodowe (VET) i rozwój zasobów ludzkich

 

2 000 000

 

3 3 1 1

Powroty do ojczyzny/reintegracja uchodźców i uchodźców wewnętrznych (IDP)

700 000

 

 

 

Pozycja 3 3 1 — Razem

700 000

2 000 000

 

 

ROZDZIAŁ 3 3 — RAZEM

20 500 000

16 500 000

12 000 000,—

 

ROZDZIAŁ 3 4

3 4 0

Roczny program dla byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii

3 4 0 0

Stosunki między narodami i społeczeństwo obywatelskie

 

3 000 000

3 000 000,—

3 4 0 1

Rozwój sektora prywatnego i finansowego

 

5 500 000

3 000 000,—

3 4 0 2

Handel

 

4 000 000

4 000 000,—

3 4 0 3

Rozwój infrastruktury lokalnej

2 000 000

8 500 000

9 000 000,—

3 4 0 4

Spójność społeczna — kształcenie i szkolenie zawodowe (VET)

 

2 500 000

1 000 000,—

3 4 0 5

Reforma systemu sądownictwa

1 500 000

1 500 000

2 500 000,—

3 4 0 6

Zintegrowane zarządzanie granicami

 

13 000 000

4 000 000,—

3 4 0 7

Imigracja i udzielanie azylu

 

 

1 000 000,—

3 4 0 8

Walka z przestępczością

2 000 000

8 000 000

3 000 000,—

3 4 0 9

Środowisko — współpraca międzygraniczna

2 000 000

2 000 000

1 000 000,—

 

Pozycja 3 4 0 — Razem

7 500 000

48 000 000

31 500 000,—

3 4 1

Roczny program dla byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii

3 4 1 0

Obiekty Ogólnej Pomocy Technicznej i rezerwa

1 400 000

1 000 000

2 000 000,—

3 4 1 1

Programy społeczności lokalnych

 

2 000 000

 

3 4 1 2

Program sąsiedztwa

 

2 800 000

 

3 4 1 3

Prawa mniejszości narodowych

2 000 000

 

 

3 4 1 4

Reforma administracji publicznej

10 700 000

 

 

3 4 1 5

Warunki sprzyjające inwestycjom

3 600 000

 

 

 

Pozycja 3 4 1 — Razem

17 700 000

5 800 000

2 000 000,—

3 4 2

Środki z innych źródeł

3 4 2 0

Środki pochodzące z duńskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych na rzecz projektów infrastruktury środowiskowej w miastach.

 

 

4 034 172,—

 

Pozycja 3 4 2 — Razem

 

 

4 034 172,—

 

ROZDZIAŁ 3 4 — RAZEM

25 200 000

53 800 000

37 534 172,—

 

ROZDZIAŁ 3 6

3 6 0

Związek Państw Serbii i Czarnogóry

7 000 000

 

 

 

ROZDZIAŁ 3 6 — RAZEM

7 000 000

 

 

 

Tytuł 3 — Razem

251 200 000

348 700 000

331 814 172,—

 

RAZEM

276 512 000

374 629 000

358 614 171,98

ROZDZIAŁ 3 1 — ROCZNY PROGRAM DLA KOSOWA

ROZDZIAŁ 3 2 — ROCZNY PROGRAM DLA SERBII

ROZDZIAŁ 3 3 — ROCZNY PROGRAM DLA CZARNOGÓRY

ROZDZIAŁ 3 4 — ROCZNY PROGRAM DLA BYŁEJ JUGOSŁOWIAŃSKIEJ REPUBLIKI MACEDONII

ROZDZIAŁ 3 6 — ZWIĄZEK PAŃSTW

Artykuł 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 2666/2000 z dnia 5 grudnia 2000 r. w sprawie pomocy dla Albanii, Bośni i Hercegowiny, Chorwacji, Federalnej Republiki Jugosławii i byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1628/96 i rozporządzenia zmieniające (EWG) nr 3906/89 i (EWG) nr 1360/90 oraz decyzje 97/256/WE i 1999/311/WE.

Artykuł 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 2667/2000 z dnia 5 grudnia 2000 w sprawie Europejskiej Agencji Odbudowy.

Rozporządzenie Rady (WE) nr 2415/2001 z dnia 10 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2666/2000 w sprawie pomocy dla Albanii, Bośni i Hercegowiny, Chorwacji, Federalnej Republiki Jugosławii i byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii i rozporządzenie (WE) nr 2667/2000 w sprawie Europejskiej Agencji Odbudowy. Na podstawie art. 26 ust. 2 ramowego rozporządzenia finansowego dla organów, o których mowa w art. 185 rozporządzenia Rady (WE, Euroatom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do ogólnego budżetu Wspólnot Europejskich, budżet i poprawki do budżetu, według ostatecznie przyjętych ustaleń, są publikowane w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich w okresie dwóch miesięcy po ich przyjęciu.

ROZDZIAŁ 3 1 —
ROCZNY PROGRAM DLA KOSOWA

3 1 0
Roczny program dla Kosowa

3 1 0 0
Reforma administracji publicznej

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

11 000 000

7 000 000

5 000 000,—

3 1 0 1
Sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

5 600 000

6 500 000

5 000 000,—

3 1 0 2
Energia

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

4 000 000

12 200 000

14 000 000,—

3 1 0 3
Środowisko

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

3 000 000

2 500 000

9 500 000,—

3 1 0 4
Rozwój gospodarczy w ujęciu ogólnym

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

16 900 000

40 400 000

6 500 000,—

3 1 0 5
Rozwój gospodarczy — gospodarka obszarów wiejskich

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

 

 

5 000 000,—

3 1 0 6
Kształcenie akademickie, kształcenie i szkolenie zawodowe (VET) i rozwój zasobów ludzkich

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

2 000 000

2 000 000

3 000 000,—

3 1 0 7
Wsparcie dla społeczeństwa obywatelskiego

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

1 000 000

1 000 000

1 000 000,—

3 1 0 8
Obiekty Ogólnej Pomocy Technicznej i rezerwa

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

1 500 000

1 000 000

2 000 000,—

3 1 0 9
Rozwój infrastruktury gospodarczej i społecznej w miastach Kosowa (2)

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

 

 

11 280 000,—

3 1 1
Roczny program dla Kosowa

3 1 1 0
Prawa mniejszości i powroty do ojczyzny

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

5 000 000

 

 

3 1 1 1
Zintegrowane zarządzanie granicami

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

1 500 000

 

 

3 1 2
Środki z innych źródeł

3 1 2 0
Umowa o wspófinansowaniu z UNMIK/KTA

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

 

400 000

 

ROZDZIAŁ 3 2 —
ROCZNY PROGRAM DLA SERBII

3 2 0
Roczny program dla Serbii

3 2 0 0
Reforma administracji publicznej — rozwój lokalny i obszarów miejskich

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

34 200 000

21 000 000

2 000 000,—

3 2 0 1
Zarządzanie finansami publicznymi

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

 

 

20 000 000,—

3 2 0 2
Integracja europejska — nowe struktury unijne

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

 

10 300 000

9 000 000,—

3 2 0 3
Sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

13 800 000

12 500 000

13 000 000,—

3 2 0 4
Zintegrowane zarządzanie granicami

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

 

6 000 000

0,—

3 2 0 5
Reforma administracji publicznej — opieka zdrowotna

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

 

8 000 000

9 500 000,—

3 2 0 6
Energia

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

25 500 000

42 700 000

69 000 000,—

3 2 0 7
Transport

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

14 000 000

16 000 000

4 500 000,—

3 2 0 8
Środowisko

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

9 500 000

14 000 000

12 500 000,—

3 2 0 9
Gospodarka obszarów wiejskich — rolnictwo

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

 

8 000 000

7 000 000,—

3 2 1
Roczny program dla Serbii

3 2 1 0
Prywatyzacja i rozwój przedsiębiorstw/warunki sprzyjające inwestycjom

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

16 500 000

13 000 000

13 500 000,—

3 2 1 1
Rozwój lokalny i obszarów miejskich

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

 

21 500 000

35 000 000,—

3 2 1 2
Powroty do ojczyzny/reintegracja uchodźców i uchodźców wewnętrznych (IDP)

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

12 500 000

9 000 000

0,—

3 2 1 3
Kształcenie zawodowe i szkolenia specjalistyczne

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

3 500 000

10 000 000

13 000 000,—

3 2 1 4
Społeczeństwo obywatelskie

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

2 000 000

4 000 000

1 000 000,—

3 2 1 5
Media

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

2 500 000

3 200 000

6 000 000,—

3 2 1 6
Obiekty Ogólnej Pomocy Technicznej i rezerwa

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

5 000 000

,

5 000 000,—

3 2 1 7
Program sąsiedztwa

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

 

3 400 000

 

3 2 1 8
Handel

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

8 000 000

 

 

ROZDZIAŁ 3 3 —
ROCZNY PROGRAM DLA CZARNOGÓRY

3 3 0
Roczny program dla Czarnogóry

3 3 0 0
Sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

3 000 000

 

3 000 000,—

3 3 0 1
Energia

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

1 500 000

 

2 000 000,—

3 3 0 2
Środowisko

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

3 000 000

 

4 000 000,—

3 3 0 3
Gospodarka obszarów wiejskich — rolnictwo

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

1 800 000

 

1 500 000,—

3 3 0 4
Wsparcie dla społeczeństwa obywatelskiego — media

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

 

 

1 000 000,—

3 3 0 5
Obiekty Ogólnej Pomocy Technicznej i rezerwa

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

1 000 000

500 000

500 000,—

3 3 0 6
Reforma administracji publicznej w ujęciu ogólnym

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

3 500 000

5 000 000

 

3 3 0 7
Zintegrowane zarządzanie granicami

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

 

4 420 000

 

3 3 0 8
Transport

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

4 000 000

2 580 000

 

3 3 0 9
Rozwój gospodarczy

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

2 000 000

2 000 000

 

3 3 1
Roczny program dla Czarnogóry

3 3 1 0
Kształcenie akademickie, kształcenie i szkolenie zawodowe (VET) i rozwój zasobów ludzkich

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

 

2 000 000

 

3 3 1 1
Powroty do ojczyzny/reintegracja uchodźców i uchodźców wewnętrznych (IDP)

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

700 000

 

 

ROZDZIAŁ 3 4 —
ROCZNY PROGRAM DLA BYŁEJ JUGOSŁOWIAŃSKIEJ REPUBLIKI MACEDONII

3 4 0
Roczny program dla byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii

3 4 0 0
Stosunki między narodami i społeczeństwo obywatelskie

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

 

3 000 000

3 000 000,—

3 4 0 1
Rozwój sektora prywatnego i finansowego

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

 

5 500 000

3 000 000,—

3 4 0 2
Handel

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

 

4 000 000

4 000 000,—

3 4 0 3
Rozwój infrastruktury lokalnej

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

2 000 000

8 500 000

9 000 000,—

3 4 0 4
Spójność społeczna — kształcenie i szkolenie zawodowe (VET)

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

 

2 500 000

1 000 000,—

3 4 0 5
Reforma systemu sądownictwa

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

1 500 000

1 500 000

2 500 000,—

3 4 0 6
Zintegrowane zarządzanie granicami

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

 

13 000 000

4 000 000,—

3 4 0 7
Imigracja i udzielanie azylu

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

 

 

1 000 000,—

3 4 0 8
Walka z przestępczością

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

2 000 000

8 000 000

3 000 000,—

3 4 0 9
Środowisko — współpraca międzygraniczna

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

2 000 000

2 000 000

1 000 000,—

3 4 1
Roczny program dla byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii

3 4 1 0
Obiekty Ogólnej Pomocy Technicznej i rezerwa

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

1 400 000

1 000 000

2 000 000,—

3 4 1 1
Programy społeczności lokalnych

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

 

2 000 000

 

3 4 1 2
Program sąsiedztwa

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

 

2 800 000

 

3 4 1 3
Prawa mniejszości narodowych

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

2 000 000

 

 

3 4 1 4
Reforma administracji publicznej

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

10 700 000

 

 

3 4 1 5
Warunki sprzyjające inwestycjom

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

3 600 000

 

 

3 4 2
Środki z innych źródeł

3 4 2 0
Środki pochodzące z duńskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych na rzecz projektów infrastruktury środowiskowej w miastach.

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

 

 

4 034 172,—

ROZDZIAŁ 3 6 —
ZWIĄZEK PAŃSTW

3 6 0
Związek Państw Serbii i Czarnogóry

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

7 000 000

 

 


Plan kadrowy na rok 2005

 

2003 (zatwierdzony: 17.12.2002)

2003 (zwer. 1: 18.2.2003)

2004

2005

Członkowie personelu tymczasowego w Prisztinie

40

35

29

24

A*15

A*14

1

A*13

 

 

 

 

A*12

18

16

12

10

A*11

 

 

 

 

A*10

12

11

11

9

A*9

 

 

 

 

A*8

 

 

 

 

A*7

 

 

 

 

A*6

 

 

 

 

A*5

 

 

 

 

B*11

7

7

5

 

B*10

 

B*9

 

B*8

 

B*7

 

B*6

 

B*5

5

B*4

 

B*3

 

C

1

Członkowie personelu lokalnego w Prisztinie

59

61

55

54

Grupa I

13

13

11

11

Grupa II

16

18

16

15

Grupa III

6

6

4

4

Grupa IV

18

18

18

17

Grupa V

5

5

5

6

Grupa VI

1

1

1

1

Członkowie personelu tymczasowego w Salonikach

17

21

28

36

A*15

1

1

A*14

1

A*13

 

 

 

 

A*12

4

8

12

14

A*11

 

 

 

 

A*10

4

5

5

9

A*9

 

 

 

 

A*8

 

 

 

 

A*7

 

 

 

1

A*6

 

 

 

 

A*5

 

 

 

 

B*11

8

8

10

 

B*10

 

B*9

 

B*8

2

B*7

 

B*6

 

B*5

9

B*4

 

B*3

 

Członkowie personelu lokalnego w Salonikach

20

26

28

28

Grupa I

6

7

7

7

Grupa II

11

16

17

17

Grupa III

3

3

4

4

Grupa IV

Członkowie personelu tymczasowego w Belgradzie

36

35

29

29

A*15

1

1

A*14

 

1

1

1

A*13

 

 

 

 

A*12

17

16

17

17

A*11

 

 

 

 

A*10

12

11

6

6

A*9

 

 

 

 

A*8

 

 

 

 

A*7

1

1

A*6

 

 

 

 

A*5

 

 

 

 

B*11

4

4

4

 

B*10

1

B*9

 

B*8

 

B*7

 

B*6

 

B*5

3

B*4

 

B*3

 

C

1

1

1

1

Członkowie personelu lokalnego w Belgradzie

64

64

62

62

Grupa I

6

4

4

3

Grupa II

28

30

28

29

Grupa III

6

6

6

7

Grupa IV

17

17

17

16

Grupa V

6

6

6

6

Grupa VI

1

1

1

1

Członkowie personelu tymczasowego w Podgoricy

7

7

4

3

A*15

 

 

 

 

A*14

 

 

 

 

A*13

 

 

 

 

A*12

2

3

2

2

A*11

 

 

 

 

A*10

2

1

1

1

A*9

 

 

 

 

A*8

 

 

 

 

A*7

 

 

1

 

A*6

 

 

 

 

A*5

 

 

 

 

B*11

3

3

 

B*10

 

B*9

 

B*8

 

B*7

 

B*6

 

B*5

 

B*4

 

B*3

Członkowie personelu lokalnego w Podgoricy

12

12

12

13

Grupa I

3

3

3

3

Grupa II

3

3

3

4

Grupa III

2

2

2

2

Grupa IV

2

2

2

3

Grupa V

2

2

2

1

Grupa VI

Członkowie personelu tymczasowego w Skopje

22

22

24

22

A*15

 

 

 

 

A*14

 

 

 

 

A*13

 

 

 

 

A*12

10

10

12

13

A*11

 

 

 

 

A*10

6

6

6

4

A*9

 

 

 

 

A*8

 

 

 

 

A*7

 

 

 

 

A*6

 

 

 

 

A*5

 

 

 

 

B*11

6

6

6

 

B*10

 

B*9

 

B*8

 

B*7

 

B*6

 

B*5

5

B*4

 

B*3

 

Członkowie personelu czasowego w Skopje

40

38

38

41

Grupa I

6

6

6

5

Grupa II

18

17

16

19

Grupa III

2

2

2

2

Grupa IV

11

10

11

12

Grupa V

3

3

3

3


Top