Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009B0280

Deklaracja dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Transeuropejskiej Sieci Transportowej za rok budżetowy 2009

Dz.U. L 85 z 31.3.2009, pp. 125–129 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009

31.3.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 85/125


Deklaracja dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Transeuropejskiej Sieci Transportowej za rok budżetowy 2009

(2009/280/WE)

DOCHODY

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2009

Rok budżetowy 2008

Rok budżetowy 2007

2

SUBWENCJE KOMISJI

2 0

WSPÓLNOTOWA SKŁADKA BUDŻETOWA NA RZECZ AGENCJI WYKONAWCZEJ

9 489 000

5 150 000

1 193 828,—

 

Tytuł 2 — Ogółem

9 489 000

5 150 000

1 193 828,—

9

DOCHODY RÓŻNE

9 0

DOCHODY RÓŻNE

p.m.

p.m.

0,—

 

Tytuł 9 — Ogółem

p.m.

p.m.

0,—

 

OGÓŁEM

9 489 000

5 150 000

1 193 828,—

WYDATKI

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2009

Środki 2008

Wynik 2007

1

WYDATKI NA PERSONEL

1 1

WYNAGRODZENIA I DODATKI

6 214 000

3 085 000

850 000,—

1 2

WYDATKI RÓŻNE NA REKRUTACJĘ I ZMIANĘ PERSONELU

28 000

50 000

100 000,—

1 3

WYDATKI NA WYJAZDY SŁUŻBOWE

150 000

100 000

10 000,—

1 4

WYDATKI SOCJALNE, NA INFRASTRUKTURĘ I SZKOLENIA

212 500

90 000

5 000,—

1 7

WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE I WYDARZENIA

10 000

5 000

2 000,—

 

Tytuł 1 — Ogółem

6 614 500

3 330 000

967 000,—

2

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE

2 0

BIURA

1 298 000

719 000

73 000,—

2 1

ZAKPUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I KONSERWACJA

523 000

449 000

100 000,—

2 2

SPRZĘTY, MEBLE I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

139 000

30 000

33 000,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

70 500

35 000

0,—

2 4

TELEKOMUNIKACJA I OPŁATY POCZTOWE

50 000

27 000

0,—

 

Tytuł 2 — Ogółem

2 080 500

1 260 000

206 000,—

3

WYDATKI NA WSPARCIE TECHNICZNE I ADMINISTRACYJNE

3 1

SPOTKANIA EKSPERTÓW, KONFERENCJE I SEMINARIA

50 000

0

0,—

3 2

INFORMACJA I PUBLIKACJE

118 000

83 000

0,—

3 3

INNE WYDATKI TECHNICZNE I NA WSPARCIE ADMINISTRACYJNE

626 000

477 000

20 828,—

 

Tytuł 3 — Ogółem

794 000

560 000

20 828,—

 

OGÓŁEM

9 489 000

5 150 000

1 193 828,—

Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i stopień zaszeregowania

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

2009

2008

2007

2009

2008

2007

AD16

AD15

AD14

1

1

1

AD13

AD12

AD11

2

2

2

AD10

1

1

1

AD9

4

4

AD8

AD7

6

6

3

AD6

5

5

3

AD5

6

6

3

Ogółem AD

25

25

16

AST11

AST10

AST9

AST8

AST7

AST6

AST5

2

2

2

AST4

AST3

5

5

5

AST2

AST1

Ogółem AST

7

7

7

Ogółem

32

32

23

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

Grupa funkcyjna i stopień zaszeregowania

Stanowiska pracowników kontraktowych

2009

2008

FGIV

26

26

FGIII

23

23

FGII

18

18

FGI

Ogółem FG

67

67

Grupa funkcyjna i stopień zaszeregowania

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

2008

2007

AD16

AD15

AD14

AD13

AD12

AD11

AD10

AD9

AD8

AD7

AD6

AD5

Ogółem AD

Ogółem FG + AD

67

67


Top