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Document C:2018:279:FULL
Official Journal of the European Union, C 279, 8 August 2018
Amtsblatt der Europäischen Union, C 279, 8. August 2018
Amtsblatt der Europäischen Union, C 279, 8. August 2018
|
ISSN 1977-088X |
||
|
Amtsblatt der Europäischen Union |
C 279 |
|
|
||
|
Ausgabe in deutscher Sprache |
Mitteilungen und Bekanntmachungen |
61. Jahrgang |
|
Inhalt |
Seite |
|
|
|
IV Informationen |
|
|
2018/C 279/01 |
||
|
2018/C 279/02 |
||
|
2018/C 279/03 |
Die Beträge in diesem Haushaltsdokument sind in Euro ausgedrückt, sofern nichts anderes angegeben ist.
|
DE |
|
IV Informationen
|
8.8.2018 |
DE |
Amtsblatt der Europäischen Union |
C 279/1 |
Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur der Europäischen Union für Grundrechte für das Haushaltsjahr 2018 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1
(2018/C 279/01)
EINNAHMEN
|
Titel Kapitel |
Bezeichnung |
Haushaltsplan 2018 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
2 |
ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION |
|||
|
2 0 |
ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION |
22 350 000 |
|
22 350 000 |
|
|
Titel 2 — Total |
22 350 000 |
|
22 350 000 |
|
3 |
FINANZIELLE BEITRÄGE DES GASTMITGLIEDSTAATES |
|||
|
3 0 |
FINANZIELLE BEITRÄGE DES GASTMITGLIEDSTAATES |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Titel 3 — Total |
p.m. |
|
p.m. |
|
4 |
SPEZIFISCHEN AUSGABENPOSTEN ZUGEWIESENE EINNAHMEN |
|||
|
4 0 |
SPEZIFISCHEN AUSGABENPOSTEN ZUGEWIESENE EINNAHMEN |
p.m. |
107 143 |
107 143 |
|
|
Titel 4 — Total |
p.m. |
107 143 |
107 143 |
|
5 |
VERWALTUNGSAUSGABEN |
|||
|
5 0 |
VERWALTUNGSAUSGABEN |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Titel 5 — Total |
p.m. |
|
p.m. |
|
9 |
SONSTIGE EINNAHMEN |
|||
|
9 0 |
SONSTIGE EINNAHMEN |
p.m. |
244 000 |
244 000 |
|
|
Titel 9 — Total |
p.m. |
244 000 |
244 000 |
|
|
GESAMTBETRAG |
22 350 000 |
351 143 |
22 701 143 |
AUSGABEN
|
Titel Kapitel |
Bezeichnung |
Mittel 2018 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
1 |
PERSONALAUSGABEN |
|||
|
1 1 |
PERSONAL IM AKTIVEN DIENST |
11 460 000 |
|
11 460 000 |
|
1 2 |
AUFWENDUNGEN FÜR DIE EINSTELLUNG UND VERSETZUNG VON PERSONAL |
87 000 |
|
87 000 |
|
1 3 |
DIENSTREISEN UND DIENSTFAHRTEN |
90 000 |
|
90 000 |
|
1 4 |
AUFWENDUNGEN FÜR RECHTLICHE UND MEDIZINISCHE DIENSTE UND BERUFLICHE FORTBILDUNG |
385 000 |
|
385 000 |
|
1 5 |
MOBILITÄT, AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND SACHVERSTÄNDIGEN |
525 000 |
|
525 000 |
|
1 6 |
SOZIALAUSGABEN |
935 000 |
|
935 000 |
|
1 7 |
EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATION |
3 000 |
|
3 000 |
|
1 9 |
RÜCKLAGE FÜR TITEL 1 |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Titel 1 — Total |
13 485 000 |
|
13 485 000 |
|
2 |
GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN |
|||
|
2 0 |
MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN |
1 185 000 |
244 000 |
1 429 000 |
|
2 1 |
DATENVERARBEITUNG |
822 000 |
|
822 000 |
|
2 2 |
BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN |
32 000 |
|
32 000 |
|
2 3 |
LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
57 000 |
|
57 000 |
|
2 4 |
POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN |
127 000 |
|
127 000 |
|
2 5 |
AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN |
11 000 |
|
11 000 |
|
2 6 |
KOSTEN FÜR UNTERSUCHUNGEN, ERHEBUNGEN UND KONSULTATIONEN |
23 000 |
|
23 000 |
|
2 9 |
RÜCKLAGE FÜR TITEL 2 |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Titel 2 — Total |
2 257 000 |
244 000 |
2 501 000 |
|
3 |
SACHAUSGABEN |
|||
|
3 2 |
FREIHEITEN |
581 000 |
|
581 000 |
|
3 3 |
GLEICHSTELLUNG |
1 765 000 |
|
1 765 000 |
|
3 6 |
JUSTIZ |
197 000 |
|
197 000 |
|
3 7 |
HORIZONTALE TÄTIGKEITEN |
3 690 000 |
|
3 690 000 |
|
3 8 |
GREMIEN DER AGENTUR UND KONSULTATIONSMECHANISMEN |
375 000 |
|
375 000 |
|
3 9 |
RÜCKLAGE FÜR TITEL 3 |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Titel 3 — Total |
6 608 000 |
|
6 608 000 |
|
4 |
SONSTIGE OPERATIVE AUSGABEN |
|||
|
4 0 |
KOOPERATIONSVEREINBARUNGEN |
p.m. |
107 143 |
107 143 |
|
|
Titel 4 — Total |
p.m. |
107 143 |
107 143 |
|
|
GESAMTBETRAG |
22 350 000 |
351 143 |
22 701 143 |
|
8.8.2018 |
DE |
Amtsblatt der Europäischen Union |
C 279/4 |
Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für Flugsicherheit für das Haushaltsjahr 2018 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1
(2018/C 279/02)
EINNAHMEN
|
Titel Kapitel |
Bezeichnung |
Haushaltsplan 2018 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
1 |
EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ABGABEN |
|||
|
1 0 |
EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ABGABEN |
102 992 000 |
|
102 992 000 |
|
|
Titel 1 — Total |
102 992 000 |
|
102 992 000 |
|
2 |
ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION |
|||
|
2 0 |
ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION |
36 915 000 |
|
36 915 000 |
|
|
Titel 2 — Total |
36 915 000 |
|
36 915 000 |
|
3 |
BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN |
|||
|
3 0 |
BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN |
1 973 000 |
|
1 973 000 |
|
|
Titel 3 — Total |
1 973 000 |
|
1 973 000 |
|
4 |
BEITRÄGE DRITTER |
|||
|
4 0 |
BEITRÄGE DRITTER |
p.m. |
|
p.m. |
|
4 2 |
DATEN FÜR DAS SICHERHEITSPROGRAMM |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Titel 4 — Total |
p.m. |
|
p.m. |
|
5 |
VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN |
|||
|
5 0 |
VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN |
600 000 |
|
600 000 |
|
|
Titel 5 — Total |
600 000 |
|
600 000 |
|
6 |
EINKOMMEN AUS ENTGELTLICHEN LEISTUNGEN |
|||
|
6 0 |
EINKOMMEN AUS ENTGELTLICHEN LEISTUNGEN |
450 000 |
|
450 000 |
|
|
Titel 6 — Total |
450 000 |
|
450 000 |
|
7 |
HAUSHALTSKORREKTUREN |
|||
|
7 0 |
HAUSHALTSKORREKTUREN |
52 306 000 |
2 635 000 |
54 941 000 |
|
|
Titel 7 — Total |
52 306 000 |
2 635 000 |
54 941 000 |
|
|
GESAMTBETRAG |
195 236 000 |
2 635 000 |
197 871 000 |
AUSGABEN
|
Titel Kapitel |
Bezeichnung |
Mittel 2018 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
1 |
PERSONAL |
|||
|
1 1 |
PERSONAL IM AKTIVEN DIENST |
90 384 000 |
– 100 000 |
90 284 000 |
|
1 2 |
AUSGABEN FÜR EINSTELLUNG |
930 000 |
|
930 000 |
|
1 4 |
SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR |
5 069 000 |
|
5 069 000 |
|
1 7 |
AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE |
82 000 |
|
82 000 |
|
|
Titel 1 — Total |
96 465 000 |
– 100 000 |
96 365 000 |
|
2 |
GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN |
|||
|
2 0 |
MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN |
9 703 000 |
|
9 703 000 |
|
2 1 |
INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE |
6 313 000 |
|
6 313 000 |
|
2 2 |
BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN |
435 000 |
|
435 000 |
|
2 3 |
LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
982 000 |
|
982 000 |
|
2 4 |
POSTGEBÜHREN UND ZUSTELLUNGSKOSTEN |
189 000 |
|
189 000 |
|
|
Titel 2 — Total |
17 622 000 |
|
17 622 000 |
|
3 |
OPERATIONELLE AUSGABEN |
|||
|
3 0 |
ZERTIFIZIERUNGSTÄTIGKEITEN |
31 771 000 |
–1 600 |
31 769 400 |
|
3 1 |
AKTIVITÄTEN IM BEREICH NORMUNG |
229 000 |
|
229 000 |
|
3 2 |
OPERATIVE INFORMATIONSTECHNOLGOGIE |
1 400 000 |
|
1 400 000 |
|
3 3 |
KOMMUNIKATION UND VERÖFFENTLICHUNGEN |
300 000 |
1 600 |
301 600 |
|
3 4 |
SITZUNGEN |
952 000 |
|
952 000 |
|
3 5 |
KOSTEN FÜR ÜBERSETZUNGS- UND DOLMETSCHLEISTUNGEN |
66 000 |
|
66 000 |
|
3 6 |
REGLEMENTIERUNGSTÄTIGKEITEN |
1 797 000 |
|
1 797 000 |
|
3 7 |
AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN |
6 991 000 |
|
6 991 000 |
|
3 8 |
FACHLICHE SCHULUNG |
886 000 |
|
886 000 |
|
3 9 |
„ED“ UND STRATEGISCHE TÄTIGKEITEN |
2 340 000 |
100 000 |
2 440 000 |
|
|
Titel 3 — Total |
46 732 000 |
100 000 |
46 832 000 |
|
4 |
SPEZIELLE TÄTIGKEITSPROGRAMME |
|||
|
4 0 |
TECHNISCHE ZUSAMMENARBEIT MIT DRITTSTAATEN |
p.m. |
|
p.m. |
|
4 1 |
FORSCHUNGSPROGRAMME |
p.m. |
|
p.m. |
|
4 2 |
DATEN FÜR DAS SICHERHEITSPROGRAMM |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Titel 4 — Total |
p.m. |
|
p.m. |
|
5 |
SONSTIGE AUSGABEN |
|||
|
5 0 |
RÜCKSTELLUNGEN |
34 417 000 |
2 635 000 |
37 052 000 |
|
|
Titel 5 — Total |
34 417 000 |
2 635 000 |
37 052 000 |
|
|
GESAMTBETRAG |
195 236 000 |
2 635 000 |
197 871 000 |
Stellenplan
|
Funktions- und Besoldungsgruppe |
Dauerplanstellen |
Planstellen für Bedienstete auf Zeit |
||||
|
2018 |
2017 |
2016 |
2018 |
2017 |
2016 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
2 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
26 |
25 |
23 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
33 |
32 |
31 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
57 |
53 |
48 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
81 |
76 |
72 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
103 |
98 |
95 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
119 |
117 |
118 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
81 |
77 |
81 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
47 |
52 |
55 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
15 |
20 |
24 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
1 |
2 |
|
AD gesamt |
— |
— |
— |
563 |
552 |
551 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
4 |
4 |
4 |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
13 |
14 |
12 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
27 |
25 |
22 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
33 |
33 |
32 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
21 |
24 |
26 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
14 |
16 |
18 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
4 |
8 |
11 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
1 |
2 |
|
AST gesamt |
— |
— |
— |
117 |
126 |
128 |
|
Gesamtzahl |
— |
— |
— |
680 |
678 |
679 |
|
8.8.2018 |
DE |
Amtsblatt der Europäischen Union |
C 279/9 |
Einnahmen- und Ausgabenplan von Eurojust für das Haushaltsjahr 2017 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1
(2018/C 279/03)
EINNAHMEN
|
Titel Kapitel |
Bezeichnung |
Haushaltsplan 2017 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
9 |
EINNAHMEN |
|||
|
9 0 |
JAHRESEINNAHMEN |
|||
|
9 0 1 |
Zuschuss vom Gesamthaushalt der Europäischen Union |
47 879 237 |
|
47 879 237 |
|
9 0 2 |
Sonstiges |
p.m. |
|
p.m. |
|
9 0 3 |
Zuschuss „Förderung der breiteren Nutzung von gemeinsamen Ermittlungsgruppen (JIT)“ |
p.m. |
|
p.m. |
|
9 0 4 |
Teilnahme an strafrechtlichen Programmen (EPOC) |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
KAPITEL 9 0 — TOTAL |
47 879 237 |
|
47 879 237 |
|
|
Titel 9 — Total |
47 879 237 |
|
47 879 237 |
|
|
GESAMTBETRAG |
47 879 237 |
|
47 879 237 |
AUSGABEN
|
Titel Kapitel |
Bezeichnung |
Mittel 2017 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|||
|
Verpflichtungen |
Zahlungen |
Verpflichtungen |
Zahlungen |
Verpflichtungen |
Zahlungen |
||
|
1 |
LOHN- UND GEHALTSKOSTEN |
||||||
|
1 1 |
PERSONAL IM AKTIVEN DIENST |
18 035 261 |
18 035 261 |
|
|
18 035 261 |
18 035 261 |
|
1 3 |
DIENSTREISEN UND -FAHRTEN |
47 500 |
47 500 |
|
|
47 500 |
47 500 |
|
1 4 |
SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR |
172 000 |
172 000 |
|
|
172 000 |
172 000 |
|
1 5 |
EXTERNE DIENSTLEISTUNGEN |
201 500 |
201 500 |
|
|
201 500 |
201 500 |
|
1 6 |
SOZIALER DIENST |
40 000 |
40 000 |
|
|
40 000 |
40 000 |
|
1 7 |
REPRÄSENTATIONSKOSTEN UND INTERNE SITZUNGEN |
5 000 |
5 000 |
|
|
5 000 |
5 000 |
|
|
Titel 1 — Total |
18 501 261 |
18 501 261 |
|
|
18 501 261 |
18 501 261 |
|
2 |
INVESTITIONEN IN IMMOBILIEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN |
||||||
|
2 0 |
MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN |
7 744 000 |
7 744 000 |
|
|
7 744 000 |
7 744 000 |
|
2 1 |
DATENVERARBEITUNG |
87 139 |
87 139 |
|
|
87 139 |
87 139 |
|
2 2 |
BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN |
69 500 |
69 500 |
|
|
69 500 |
69 500 |
|
2 3 |
LAUFENDE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
63 700 |
63 700 |
|
|
63 700 |
63 700 |
|
2 4 |
POST-, FERNMELDEGEBÜHREN UND COMPUTERINFRASTRUKTUR |
1 323 763 |
1 323 763 |
|
|
1 323 763 |
1 323 763 |
|
2 5 |
PROJEKT NEUE RÄUMLICHKEITEN FÜR EUROJUST |
12 313 200 |
12 313 200 |
|
|
12 313 200 |
12 313 200 |
|
|
Titel 2 — Total |
21 601 302 |
21 601 302 |
|
|
21 601 302 |
21 601 302 |
|
3 |
OPERATIVER AUFWAND |
||||||
|
3 0 |
SITZUNGS-, KONFERENZ-, WEITERBILDUNGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN |
2 183 925 |
2 183 925 |
|
|
2 183 925 |
2 183 925 |
|
3 1 |
OPERATIVE DIENSTREISEN UND DIENSTREISEN VON SACHVERSTÄNDIGEN |
1 651 500 |
1 651 500 |
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1 651 500 |
1 651 500 |
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3 2 |
ÖFFENTLICHKEITSARBEIT UND VERÖFFENTLICHUNGEN |
165 500 |
165 500 |
|
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165 500 |
165 500 |
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3 3 |
DATEN UND DOKUMENTATION |
2 571 649 |
2 571 649 |
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2 571 649 |
2 571 649 |
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3 4 |
ÜBERSETZUNGEN |
130 000 |
130 000 |
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130 000 |
130 000 |
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3 5 |
AUSGABEN FÜR PROJEKTE, SITZUNGEN UND REPRÄSENTATIONSZWECKE IM RAHMEN DES EUROPÄISCHEN JUSTIZIELLEN NETZES (EJN) |
416 000 |
416 000 |
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416 000 |
416 000 |
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3 6 |
AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND REPRÄSENTATIONSZWECKE IM RAHMEN DER GEMEINSAMEN KONTROLLINSTANZ (GKI) |
31 000 |
31 000 |
|
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31 000 |
31 000 |
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3 7 |
GEMEINSAME ERMITTLUNGSGRUPPEN (GEG) UND SONSTIGE AUSGABEN |
1 052 100 |
552 100 |
310 000 |
|
1 362 100 |
552 100 |
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3 8 |
SITZUNGEN ZUM THEMA GENOZID UND SONSTIGE AUFWENDUNGEN |
75 000 |
75 000 |
|
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75 000 |
75 000 |
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Titel 3 — Total |
8 276 674 |
7 776 674 |
310 000 |
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8 586 674 |
7 776 674 |
|
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GESAMTBETRAG |
48 379 237 |
47 879 237 |
310 000 |
|
48 689 237 |
47 879 237 |