EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016B1129(13)

Sammanställning över inkomster och utgifter för Gemensamma resolutionsnämnden för budgetåret 2016 – Ändringsbudget nr 3

EUT C 443, 29.11.2016, p. 42–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.11.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 443/42


Sammanställning över inkomster och utgifter för Gemensamma resolutionsnämnden för budgetåret 2016 – Ändringsbudget nr 3

(2016/C 443/13)

INKOMSTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2016

Ändringsbudget nr 3

Nytt belopp

1

BIDRAG FRÅN KREDITINSTITUTEN

1 0

BIDRAG FRÅN KREDITINSTITUTEN

57 000 000

 

57 000 000

 

Avdelning 1 – Totalt

57 000 000

 

57 000 000

2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

0,—

 

0,—

 

Avdelning 2 – Totalt

0,—

 

0,—

3

DIVERSE INKOMSTER

3 0

DIVERSE INKOMSTER

0,—

 

0,—

 

Avdelning 3 – Totalt

0,—

 

0,—

4

GEMENSAMMA RESOLUTIONSFONDEN

4 0

GEMENSAMMA RESOLUTIONSFONDEN

11 779 919 625

 

11 779 919 625

4 9

EKONOMISKT RESULTAT FÖR BUDGETÅRET

p.m.

 

p.m.

 

Avdelning 4 – Totalt

11 779 919 625

 

11 779 919 625

9

RESERV

9 0

RESERV

0,—

7 733 557,88

7 733 557,88

 

Avdelning 9 – Totalt

0,—

7 733 557,88

7 733 557,88

 

TOTALSUMMA

11 836 919 625

7 733 557,88

11 844 653 182,88

UTGIFTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2016

Ändringsbudget nr 3

Nytt belopp

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

20 358 000

 

20 358 000

1 2

DIVERSE UTGIFTER FÖR ANSTÄLLNING OCH OMPLACERING AV PERSONAL

2 305 000

–16 000

2 289 000

1 3

TJÄNSTE- OCH FÖRRÄTTNINGSRESOR

45 000

 

45 000

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR OCH SOCIAL SERVICE

1 520 000

– 370 000

1 150 000

1 5

UTBILDNING

410 000

 

410 000

1 6

EXTERNA TJÄNSTER

585 000

386 000

971 000

1 7

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

12 000

 

12 000

 

Avdelning 1 – Totalt

25 235 000

 

25 235 000

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

4 987 200

 

4 987 200

2 1

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

5 415 800

 

5 415 800

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

1 085 000

 

1 085 000

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

873 000

 

873 000

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER

440 000

 

440 000

 

Avdelning 2 – Totalt

12 801 000

 

12 801 000

3

DRIFTSUTGIFTER

3 0

GEMENSAMMA RESOLUTIONSNÄMNDENS VERKSAMHET

18 964 000

 

18 964 000

 

Avdelning 3 – Totalt

18 964 000

 

18 964 000

4

GEMENSAMMA RESOLUTIONSFONDEN

4 0

ANVÄNDNING AV FONDEN INOM RAMEN FÖR RESOLUTIONSORDNINGEN

11 799 919 625

 

11 799 919 625

4 9

ÖVRIGA DRIFTSUTGIFTER

 

 

Avdelning 4 – Totalt

11 799 919 625

 

11 799 919 625

9

UTJÄMNING GENOM RESERVEN

9 0

UTJÄMNING GENOM RESERVEN

7 733 557,88

7 733 557,88

 

Avdelning 9 – Totalt

7 733 557,88

7 733 557,88

 

TOTALSUMMA

11 856 919 625

7 733 557,88

11 864 653 182,88

Tjänsteförteckning

Tjänstegrupp och lönegrad

2016

Ändringsbudget nr 3/2016

Nytt belopp 2016

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

AD 15

AD 14

AD 13

AD 12

7

7

AD 11

3

3

AD 10

9

9

AD 9

15

15

AD 8

36

26

62

AD 7

10

4

14

AD 6

70

10

80

AD 5

5

5

10

Totalt lönekategori AD

155

45

200

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

AST 7

2

–2

AST 6

2

–1

1

AST 5

6

–4

2

AST 4

4

4

AST 3

32

–4

28

AST 2

5

5

AST 1

Totalt lönekategori AST

51

–11

40

AST/SC6

AST/SC5

AST/SC4

AST/SC3

9

6

6

AST/SC2

AST/ASC1

15

9

9

Totalt AST/SC

24

15

15

Totalt

230

255

255

Totalt

230

255

255

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utstationerade nationella experter

Kontraktsanställda

2016

Ändringsbudget nr 2

2016

FG IV

 

FG III

3

–3

FG II

3

–3

FG I

 

Totalt FG

6

Utsända nationella experter

15

10

25

Totalsumma

21

4

25


Top