EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32016B1129(13)
Statement of revenue and expenditure of the Single Resolution Board for the financial year 2016 — amending budget No 3
Sammanställning över inkomster och utgifter för Gemensamma resolutionsnämnden för budgetåret 2016 – Ändringsbudget nr 3
Sammanställning över inkomster och utgifter för Gemensamma resolutionsnämnden för budgetåret 2016 – Ändringsbudget nr 3
EUT C 443, 29.11.2016, p. 42–46
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
29.11.2016 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
C 443/42 |
Sammanställning över inkomster och utgifter för Gemensamma resolutionsnämnden för budgetåret 2016 – Ändringsbudget nr 3
(2016/C 443/13)
INKOMSTER
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budget 2016 |
Ändringsbudget nr 3 |
Nytt belopp |
1 |
BIDRAG FRÅN KREDITINSTITUTEN |
|||
1 0 |
BIDRAG FRÅN KREDITINSTITUTEN |
57 000 000 |
|
57 000 000 |
|
Avdelning 1 – Totalt |
57 000 000 |
|
57 000 000 |
2 |
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
|||
2 0 |
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
0,— |
|
0,— |
|
Avdelning 2 – Totalt |
0,— |
|
0,— |
3 |
DIVERSE INKOMSTER |
|||
3 0 |
DIVERSE INKOMSTER |
0,— |
|
0,— |
|
Avdelning 3 – Totalt |
0,— |
|
0,— |
4 |
GEMENSAMMA RESOLUTIONSFONDEN |
|||
4 0 |
GEMENSAMMA RESOLUTIONSFONDEN |
11 779 919 625 |
|
11 779 919 625 |
4 9 |
EKONOMISKT RESULTAT FÖR BUDGETÅRET |
p.m. |
|
p.m. |
|
Avdelning 4 – Totalt |
11 779 919 625 |
|
11 779 919 625 |
9 |
RESERV |
|||
9 0 |
RESERV |
0,— |
7 733 557,88 |
7 733 557,88 |
|
Avdelning 9 – Totalt |
0,— |
7 733 557,88 |
7 733 557,88 |
|
TOTALSUMMA |
11 836 919 625 |
7 733 557,88 |
11 844 653 182,88 |
UTGIFTER
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Anslag 2016 |
Ändringsbudget nr 3 |
Nytt belopp |
1 |
PERSONAL |
|||
1 1 |
PERSONAL I AKTIV TJÄNST |
20 358 000 |
|
20 358 000 |
1 2 |
DIVERSE UTGIFTER FÖR ANSTÄLLNING OCH OMPLACERING AV PERSONAL |
2 305 000 |
–16 000 |
2 289 000 |
1 3 |
TJÄNSTE- OCH FÖRRÄTTNINGSRESOR |
45 000 |
|
45 000 |
1 4 |
SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR OCH SOCIAL SERVICE |
1 520 000 |
– 370 000 |
1 150 000 |
1 5 |
UTBILDNING |
410 000 |
|
410 000 |
1 6 |
EXTERNA TJÄNSTER |
585 000 |
386 000 |
971 000 |
1 7 |
MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER |
12 000 |
|
12 000 |
|
Avdelning 1 – Totalt |
25 235 000 |
|
25 235 000 |
2 |
BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
|||
2 0 |
HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED |
4 987 200 |
|
4 987 200 |
2 1 |
INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK |
5 415 800 |
|
5 415 800 |
2 2 |
LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED |
1 085 000 |
|
1 085 000 |
2 3 |
LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
873 000 |
|
873 000 |
2 4 |
PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER |
440 000 |
|
440 000 |
|
Avdelning 2 – Totalt |
12 801 000 |
|
12 801 000 |
3 |
DRIFTSUTGIFTER |
|||
3 0 |
GEMENSAMMA RESOLUTIONSNÄMNDENS VERKSAMHET |
18 964 000 |
|
18 964 000 |
|
Avdelning 3 – Totalt |
18 964 000 |
|
18 964 000 |
4 |
GEMENSAMMA RESOLUTIONSFONDEN |
|||
4 0 |
ANVÄNDNING AV FONDEN INOM RAMEN FÖR RESOLUTIONSORDNINGEN |
11 799 919 625 |
|
11 799 919 625 |
4 9 |
ÖVRIGA DRIFTSUTGIFTER |
— |
|
— |
|
Avdelning 4 – Totalt |
11 799 919 625 |
|
11 799 919 625 |
9 |
UTJÄMNING GENOM RESERVEN |
|||
9 0 |
UTJÄMNING GENOM RESERVEN |
— |
7 733 557,88 |
7 733 557,88 |
|
Avdelning 9 – Totalt |
— |
7 733 557,88 |
7 733 557,88 |
|
TOTALSUMMA |
11 856 919 625 |
7 733 557,88 |
11 864 653 182,88 |
Tjänsteförteckning
Tjänstegrupp och lönegrad |
2016 |
Ändringsbudget nr 3/2016 |
Nytt belopp 2016 |
|||
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 14 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 12 |
— |
7 |
— |
— |
— |
7 |
AD 11 |
— |
3 |
— |
— |
— |
3 |
AD 10 |
— |
9 |
— |
— |
— |
9 |
AD 9 |
— |
15 |
— |
— |
— |
15 |
AD 8 |
— |
36 |
— |
26 |
— |
62 |
AD 7 |
— |
10 |
— |
4 |
— |
14 |
AD 6 |
— |
70 |
— |
10 |
— |
80 |
AD 5 |
— |
5 |
— |
5 |
— |
10 |
Totalt lönekategori AD |
— |
155 |
— |
45 |
— |
200 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 7 |
— |
2 |
— |
–2 |
— |
— |
AST 6 |
— |
2 |
— |
–1 |
— |
1 |
AST 5 |
— |
6 |
— |
–4 |
— |
2 |
AST 4 |
— |
4 |
— |
— |
— |
4 |
AST 3 |
— |
32 |
— |
–4 |
— |
28 |
AST 2 |
— |
5 |
— |
— |
— |
5 |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Totalt lönekategori AST |
— |
51 |
— |
–11 |
— |
40 |
AST/SC6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC3 |
— |
9 |
— |
6 |
— |
6 |
AST/SC2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/ASC1 |
— |
15 |
— |
9 |
— |
9 |
Totalt AST/SC |
— |
24 |
— |
15 |
— |
15 |
Totalt |
— |
230 |
— |
255 |
— |
255 |
Totalt |
— |
230 |
— |
255 |
— |
255 |
Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utstationerade nationella experter
Kontraktsanställda |
2016 |
Ändringsbudget nr 2 |
2016 |
FG IV |
— |
|
— |
FG III |
3 |
–3 |
— |
FG II |
3 |
–3 |
— |
FG I |
— |
|
— |
Totalt FG |
6 |
— |
— |
Utsända nationella experter |
15 |
10 |
25 |
Totalsumma |
21 |
4 |
25 |