This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32016B0422(03)
Statement of revenue and expenditure of the European Maritime Safety Agency for the financial year 2015 — amending budget No 5
Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2015 – Ändringsbudget nr 5
Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2015 – Ändringsbudget nr 5
EUT C 143, 22.4.2016, p. 10–13
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
22.4.2016 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
C 143/10 |
Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2015 – Ändringsbudget nr 5
(2016/C 143/03)
INKOMSTER
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Anslag 2015 |
Ändringsbudget nr 5 |
Nytt belopp |
|||
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
||
2 |
|||||||
BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN |
|||||||
2 0 |
BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN |
54 167 205 |
52 678 256 |
|
|
54 167 205 |
52 678 256 |
2 1 |
DRIFTSINKOMSTER |
11 806 135,41 |
11 806 135,41 |
234 898 |
234 898 |
12 041 033,41 |
12 041 033,41 |
|
Avdelning 2 – Totalt |
65 973 340,41 |
64 484 391,41 |
234 898 |
234 898 |
66 208 238,41 |
64 719 289,41 |
|
TOTALSUMMA |
65 973 340,41 |
64 484 391,41 |
234 898 |
234 898 |
66 208 238,41 |
64 719 289,41 |
UTGIFTER
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Anslag 2015 |
Ändringsbudget nr 5 |
Nytt belopp |
|||
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
||
1 |
|||||||
PERSONAL |
|||||||
1 1 |
PERSONAL I AKTIV TJÄNST |
19 771 900 |
19 771 900 |
|
|
19 771 900 |
19 771 900 |
1 2 |
DIVERSE UTGIFTER FÖR ANSTÄLLNING OCH OMPLACERING AV PERSONAL |
275 000 |
275 000 |
|
|
275 000 |
275 000 |
1 3 |
TJÄNSTERESOR |
117 386,82 |
117 386,82 |
|
|
117 386,82 |
117 386,82 |
1 4 |
SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR |
325 000 |
325 000 |
|
|
325 000 |
325 000 |
1 6 |
SOCIALA INSATSER |
465 000 |
465 000 |
|
|
465 000 |
465 000 |
1 7 |
MOTTAGNING OCH REPRESENTATION |
30 000 |
30 000 |
|
|
30 000 |
30 000 |
|
Avdelning 1 – Totalt |
20 984 286,82 |
20 984 286,82 |
|
|
20 984 286,82 |
20 984 286,82 |
2 |
|||||||
BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
|||||||
2 0 |
HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED |
3 305 207,02 |
3 305 207,02 |
|
|
3 305 207,02 |
3 305 207,02 |
2 1 |
IT-INKÖP |
406 095,11 |
406 095,11 |
|
|
406 095,11 |
406 095,11 |
2 2 |
LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED |
68 000 |
68 000 |
|
|
68 000 |
68 000 |
2 3 |
LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
132 500 |
132 500 |
|
|
132 500 |
132 500 |
2 4 |
PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION |
157 033,50 |
157 033,50 |
|
|
157 033,50 |
157 033,50 |
2 5 |
UTGIFTER FÖR OFFICIELLA OCH ANDRA MÖTEN |
110 000 |
110 000 |
|
|
110 000 |
110 000 |
|
Avdelning 2 – Totalt |
4 178 835,63 |
4 178 835,63 |
|
|
4 178 835,63 |
4 178 835,63 |
3 |
|||||||
DRIFTSUTGIFTER |
|||||||
3 0 |
PROJEKTFINANSIERADE AKTIVITETER |
10 627 154,11 |
10 627 154,11 |
|
|
10 627 154,11 |
10 627 154,11 |
3 1 |
INFORMATIONSTJÄNSTER OCH DATABASER |
4 684 930,51 |
4 334 444,51 |
|
|
4 684 930,51 |
4 334 444,51 |
3 2 |
INFORMATION OCH KOMMUNIKATION |
230 000 |
245 000 |
|
|
230 000 |
245 000 |
3 3 |
VERKSAMHETSRELATERADE SEMINARIER OCH UTBILDNING |
1 311 100 |
1 301 100 |
|
|
1 311 100 |
1 301 100 |
3 5 |
UNDERSÖKNINGAR |
443 210 |
760 750 |
|
|
443 210 |
760 750 |
3 6 |
UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR I SJÖSÄKERHETSÄRENDEN |
665 000 |
665 000 |
|
|
665 000 |
665 000 |
3 8 |
ÅTGÄRDER FÖR FÖRORENINGSBEKÄMPNING |
21 263 761,74 |
19 817 758,74 |
234 898 |
234 898 |
21 498 659,74 |
20 052 656,74 |
3 9 |
DATACENTRAL FÖR LÅNGDISTANSIDENTIFIERING OCH –SPÅRNING AV FARTYG (LRIT) |
1 585 061,60 |
1 570 061,60 |
|
|
1 585 061,60 |
1 570 061,60 |
|
Avdelning 3 – Totalt |
40 810 217,96 |
39 321 268,96 |
234 898 |
234 898 |
41 045 115,96 |
39 556 166,96 |
|
TOTALSUMMA |
65 973 340,41 |
64 484 391,41 |
234 898 |
234 898 |
66 208 238,41 |
64 719 289,41 |