Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010B0331(02)

    Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2010

    EUT C 86, 31.3.2010, p. 5–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2010

    31.3.2010   

    SV

    Europeiska unionens officiella tidning

    C 86/5


    Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2010

    (2010/C 86/02)

    INKOMSTER

    Avdelning

    Kapitel

    Rubrik

    Budgetåret 2010

    Budgetåret 2009

    Budgetåret 2008

    1

    SUBVENTION FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

    1 0

    SUBVENTION FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

    20 130 000

    19 878 000

    20 307 677,—

     

    Avdelning 1 – Totalt

    20 130 000

    19 878 000

    20 307 677,—

    5

    DIVERSE INTÄKTER

    5 0

    INTÄKTER FRÅN FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM

    0,—

    5 2

    INTÄKTER FRÅN INVESTERINGAR ELLER LÅN, BANKRÄNTA OCH ANDRA KÄLLOR

    0,—

    5 4

    ÖVRIGA INTÄKTER DISPONIBLA FÖR ÅTERANVÄNDNING MEN OUTNYTTJADE

    p.m.

    p.m.

    17 808,41

    5 9

    ANNAN INKOMST FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET

    p.m.

    p.m.

    0,—

     

    Avdelning 5 – Totalt

    p.m.

    p.m.

    17 808,41

    6

    INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER

    6 0

    INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER

    310 000

    286 000

    124 694,08

     

    Avdelning 6 – Totalt

    310 000

    286 000

    124 694,08

     

    TOTALSUMMA

    20 440 000

    20 164 000

    20 450 179,49

    UTGIFTER

    Avdelning

    Kapitel

    Rubrik

    Anslag 2010

    Anslag 2009

    Genomförande 2008

    1

    PERSONAL

    1 1

    PERSONAL I AKTIV TJÄNST

    10 485 000

    10 132 000

    9 449 117,73

    1 3

    DELEGATIONER OCH TJÄNSTERESOR

    420 000

    410 000

    437 201,63

    1 4

    PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR

    145 000

    169 000

    92 093,06

    1 8

    REGLERING AV DEN KUMULERADE OBALANSEN

    0,—

     

    Avdelning 1 – Totalt

    11 050 000

    10 711 000

    9 978 412,42

    2

    BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSKOSTNADER

    2 0

    HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

    683 000

    601 000

    526 069,67

    2 1

    HYRA

    25 000

    24 000

    24 120,—

    2 2

    LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

    642 000

    610 000

    1 009 766,88

    2 3

    LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

    40 000

    31 000

    23 246,05

    2 4

    POST- OCH TELEAVGIFTER

    110 000

    107 000

    94 312,19

     

    Avdelning 2 – Totalt

    1 500 000

    1 373 000

    1 677 514,79

    3

    DRIFTSKOSTNADER

    3 0

    DRIFTSKOSTNADER

    7 890 000

    8 080 000

    8 290 380,61

     

    Avdelning 3 – Totalt

    7 890 000

    8 080 000

    8 290 380,61

     

    TOTALSUMMA

    20 440 000

    20 164 000

    19 946 307,82

    Tjänsteförteckning

    Tjänstegrupp och lönegrad

    2010

    2009

    Fasta tjänster

    Fasta tjänster

    AD 16

    AD 15

    1

    1

    AD 14

    1

    1

    AD 13

    2

    2

    AD 12

    6

    9

    AD 11

    6

    9

    AD 10

    6

    8

    AD 9

    3

    3

    AD 8

    6

    2

    AD 7

    9

    4

    AD 6

    3

    4

    AD 5

    7

    2

    Summa

    50

    45

    AST 11

    3

    AST 10

    2

    AST 9

    3

    4

    AST 8

    6

    3

    AST 7

    5

    9

    AST 6

    9

    8

    AST 5

    5

    11

    AST 4

    9

    5

    AST 3

    10

    8

    AST 2

    2

    3

    AST 1

    2

    Summa

    51

    56

    Totalsumma

    101

    101


    Top