Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008B0001

    Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen för budgetåret 2007 – ändringsbudget 1

    EUT L 2, 4.1.2008, p. 1–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2007

    4.1.2008   

    SV

    Europeiska unionens officiella tidning

    L 2/1


    Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen för budgetåret 2007 – ändringsbudget 1

    (2008/1/EG)

    INKOMSTER

    Avdelning

    Kapitel

    Rubrik

    Budget 2007

    Ändringsbudget nr 1

    Nytt belopp

    1

    BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

    1 2

    EUROPEISKA YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN (15 02 27)

    19 116 900

    583 100

    19 700 000

     

    Avdelning 1 – Totalt

    19 116 900

    583 100

    19 700 000

    9

    DIVERSE INKOMSTER

    9 0

    ÖVRIGA INKOMSTER

    p.m.

    183 256

    183 256

     

    Avdelning 9 – Totalt

    p.m.

    183 256

    183 256

    10

    FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT

    10 1

    FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT

    p.m.

     

    p.m.

     

    Avdelning 10 – Totalt

    p.m.

     

    p.m.

    4

    INKOMSTER FRÅN ANDRA KÄLLOR

    4 3

    SAMARBETE MED ITALIENSKA INSTITUTIONER

    p.m.

    300 000

    300 000

    4 9

    SAMARBETE MED ITALIENSKA INSTITUTIONER – FINANSIERING TIDIGARE ÅR

    0

    442 150

    442 150

     

    Avdelning 4 – Totalt

    0

    742 150

    742 150

    5

    MEDA-ETE

    5 0

    MEDA-ETE

    p.m.

     

    p.m.

    5 9

    MEDA-ETE – FINANSIERING TIDIGARE ÅR

    p.m.

    1 750 639

    1 750 639

     

    Avdelning 5 – Totalt

    p.m.

    1 750 639

    1 750 639

    6

    TEMPUS – TEKNISKT STÖD

    6 0

    TEMPUS

    p.m.

    870 000

    870 000

    6 9

    TEMPUS – FINANSIERING TIDIGARE ÅR

    p.m.

     

    p.m.

     

    Avdelning 6 – Totalt

    p.m.

    870 000

    870 000

     

    TOTALSUMMA

    19 116 900

    4 129 145

    23 246 045

    AVDELNING 1

    BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

    Artikel

    Punkt

    Rubrik

    Budget 2007

    Ändringsbudget nr 1

    Nytt belopp

    KAPITEL 1 2

    1 2 0

    Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen

    1 2 0 1

    ETF-bidrag i avdelningarna 1 och 2

    15 464 500

    99 500

    15 564 000

    1 2 0 2

    ETF-bidrag i avdelning 3

    3 652 400

    483 600

    4 136 000

     

    Artikel 1 2 0 – Totalt

    19 116 900

    583 100

    19 700 000

     

    KAPITEL 1 2 TOTALT

    19 116 900

    583 100

    19 700 000

     

    Avdelning 1 – Totalt

    19 116 900

    583 100

    19 700 000

    KAPITEL 1 2 —

    EUROPEISKA YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN (15 02 27)

    KAPITEL 1 2 —   EUROPEISKA YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN (15 02 27)

    1 2 0   Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen

    1 2 0 1   ETF-bidrag i avdelningarna 1 och 2

    Budget 2007

    Ändringsbudget nr 1

    Nytt belopp

    15 464 500

    99 500

    15 564 000

    1 2 0 2   ETF-bidrag i avdelning 3

    Budget 2007

    Ändringsbudget nr 1

    Nytt belopp

    3 652 400

    483 600

    4 136 000

    AVDELNING 9

    DIVERSE INKOMSTER

    Artikel

    Punkt

    Rubrik

    Budget 2007

    Ändringsbudget nr 1

    Nytt belopp

    KAPITEL 9 0

    9 0 0

    Övriga inkomster

    9 0 0 0

    Övriga inkomster

    p.m.

    183 256

    183 256

     

    Artikel 9 0 0 – Totalt

    p.m.

    183 256

    183 256

     

    KAPITEL 9 0 TOTALT

    p.m.

    183 256

    183 256

     

    Avdelning 9 – Totalt

    p.m.

    183 256

    183 256

    KAPITEL 9 0 —

    ÖVRIGA INKOMSTER

    KAPITEL 9 0 —   ÖVRIGA INKOMSTER

    9 0 0   Övriga inkomster

    9 0 0 0   Övriga inkomster

    Budget 2007

    Ändringsbudget nr 1

    Nytt belopp

    p.m.

    183 256

    183 256

    AVDELNING 10

    FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT

    Artikel

    Punkt

    Rubrik

    Budget 2007

    Ändringsbudget nr 1

    Nytt belopp

    KAPITEL 10 1

    10 1 1

    Föregående års resultat

    10 1 1 1

    Budgetårets resultat -/- 1

    p.m.

     

    p.m.

     

    Artikel 10 1 1 – Totalt

    p.m.

     

    p.m.

     

    KAPITEL 10 1 TOTALT

    p.m.

     

    p.m.

     

    Avdelning 10 – Totalt

    p.m.

     

    p.m.

    KAPITEL 10 1 —

    FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT

    KAPITEL 10 1 —   FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT

    10 1 1   Föregående års resultat

    10 1 1 1   Budgetårets resultat -/- 1

    Budget 2007

    Ändringsbudget nr 1

    Nytt belopp

    p.m.

     

    p.m.

    AVDELNING 4

    INKOMSTER FRÅN ANDRA KÄLLOR

    Artikel

    Punkt

    Rubrik

    Budget 2007

    Ändringsbudget nr 1

    Nytt belopp

    KAPITEL 4 3

    4 3 0

    Samarbete med italienska institutioner

    4 3 0 0

    Samarbete med italienska institutioner

    p.m.

    300 000

    300 000

     

    Artikel 4 3 0 – Totalt

    p.m.

    300 000

    300 000

     

    KAPITEL 4 3 TOTALT

    p.m.

    300 000

    300 000

    KAPITEL 4 9

    4 9 0

    Samarbete med italienska institutioner – Finansiering tidigare år

    4 9 0 0

    Samarbete med italienska institutioner – Finansiering tidigare år

    0

    442 150

    442 150

     

    Artikel 4 9 0 – Totalt

    0

    442 150

    442 150

     

    KAPITEL 4 9 TOTALT

    0

    442 150

    442 150

     

    Avdelning 4 – Totalt

    0

    742 150

    742 150

    KAPITEL 4 3 —

    SAMARBETE MED ITALIENSKA INSTITUTIONER

    KAPITEL 4 9 —

    SAMARBETE MED ITALIENSKA INSTITUTIONER – FINANSIERING TIDIGARE ÅR

    KAPITEL 4 3 —   SAMARBETE MED ITALIENSKA INSTITUTIONER

    4 3 0   Samarbete med italienska institutioner

    4 3 0 0   Samarbete med italienska institutioner

    Budget 2007

    Ändringsbudget nr 1

    Nytt belopp

    p.m.

    300 000

    300 000

    KAPITEL 4 9 —   SAMARBETE MED ITALIENSKA INSTITUTIONER – FINANSIERING TIDIGARE ÅR

    4 9 0   Samarbete med italienska institutioner – Finansiering tidigare år

    4 9 0 0   Samarbete med italienska institutioner – Finansiering tidigare år

    Budget 2007

    Ändringsbudget nr 1

    Nytt belopp

    0

    442 150

    442 150

    AVDELNING 5

    MEDA-ETE

    Artikel

    Punkt

    Rubrik

    Budget 2007

    Ändringsbudget nr 1

    Nytt belopp

    KAPITEL 5 0

    5 0 0

    MEDA-ETE

    5 0 0 0

    MEDA-ETE

    p.m.

     

    p.m.

     

    Artikel 5 0 0 – Totalt

    p.m.

     

    p.m.

     

    KAPITEL 5 0 TOTALT

    p.m.

     

    p.m.

    KAPITEL 5 9

    5 9 0

    Meda-ETE – Finansiering tidigare år

    5 9 0 0

    Meda-ETE – Finansiering tidigare år

    p.m.

    1 750 639

    1 750 639

     

    Artikel 5 9 0 – Totalt

    p.m.

    1 750 639

    1 750 639

     

    KAPITEL 5 9 TOTALT

    p.m.

    1 750 639

    1 750 639

     

    Avdelning 5 – Totalt

    p.m.

    1 750 639

    1 750 639

    KAPITEL 5 0 —

    MEDA-ETE

    KAPITEL 5 9 —

    MEDA-ETE – FINANSIERING TIDIGARE ÅR

    KAPITEL 5 0 —   MEDA-ETE

    5 0 0   MEDA-ETE

    5 0 0 0   MEDA-ETE

    Budget 2007

    Ändringsbudget nr 1

    Nytt belopp

    p.m.

     

    p.m.

    KAPITEL 5 9 —   MEDA-ETE – FINANSIERING TIDIGARE ÅR

    5 9 0   Meda-ETE – Finansiering tidigare år

    5 9 0 0   Meda-ETE – Finansiering tidigare år

    Budget 2007

    Ändringsbudget nr 1

    Nytt belopp

    p.m.

    1 750 639

    1 750 639

    AVDELNING 6

    TEMPUS – TEKNISKT STÖD

    Artikel

    Punkt

    Rubrik

    Budget 2007

    Ändringsbudget nr 1

    Nytt belopp

    KAPITEL 6 0

    6 0 0

    TEMPUS

    6 0 0 0

    TEMPUS

    p.m.

    870 000

    870 000

     

    Artikel 6 0 0 – Totalt

    p.m.

    870 000

    870 000

     

    KAPITEL 6 0 TOTALT

    p.m.

    870 000

    870 000

    KAPITEL 6 9

    6 9 0

    Tempus – Finansiering tidigare år

    6 9 0 0

    Tempus – Finansiering tidigare år

    p.m.

     

    p.m.

     

    Artikel 6 9 0 – Totalt

    p.m.

     

    p.m.

     

    KAPITEL 6 9 TOTALT

    p.m.

     

    p.m.

     

    Avdelning 6 – Totalt

    p.m.

    870 000

    870 000

     

    TOTALSUMMA

    19 116 900

    4 129 145

    23 246 045

    KAPITEL 6 0 —

    TEMPUS

    KAPITEL 6 9 —

    TEMPUS – FINANSIERING TIDIGARE ÅR

    KAPITEL 6 0 —   TEMPUS

    6 0 0   TEMPUS

    6 0 0 0   TEMPUS

    Budget 2007

    Ändringsbudget nr 1

    Nytt belopp

    p.m.

    870 000

    870 000

    KAPITEL 6 9 —   TEMPUS – FINANSIERING TIDIGARE ÅR

    6 9 0   Tempus – Finansiering tidigare år

    6 9 0 0   Tempus – Finansiering tidigare år

    Budget 2007

    Ändringsbudget nr 1

    Nytt belopp

    p.m.

     

    p.m.

    UTGIFTER

    Avdelning

    Kapitel

    Rubrik

    Anslag 2007

    Ändringsbudget nr 1

    Nytt belopp

    Åtaganden

    Betalningar

    Åtaganden

    Betalningar

    Åtaganden

    Betalningar

    1

    UTGIFTER AVSEENDE DE PERSONER SOM ARBETAR FÖR YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN

    1 1

    PERSONAL I AKTIV TJÄNST

    12 288 500

    12 288 500

    33 500

    33 500

    12 322 000

    12 322 000

    1 3

    TJÄNSTERESOR OCH RESOR

    950 000

    950 000

    106 000

    106 000

    1 056 000

    1 056 000

    1 4

    SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

    181 000

    181 000

    –5 000

    –5 000

    176 000

    176 000

    1 5

    UTBYTE AV PERSONAL MELLAN YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN OCH DEN OFFENTLIGA SEKTORN

    290 000

    290 000

    –35 000

    –35 000

    255 000

    255 000

     

    Avdelning 1 – Totalt

    13 719 500

    13 719 500

    99 500

    99 500

    13 819 000

    13 819 000

    2

    BYGGNAD, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

    2 0

    INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

    693 000

    693 000

    54 000

    54 000

    747 000

    747 000

    2 1

    INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

    594 000

    594 000

    –63 900

    –63 900

    530 100

    530 100

    2 2

    LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

    70 000

    70 000

    0

    0

    70 000

    70 000

    2 3

    LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

    202 000

    202 000

    12 900

    12 900

    214 900

    214 900

    2 5

    MÖTEN OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

    135 000

    135 000

    –3 000

    –3 000

    132 000

    132 000

     

    Avdelning 2 – Totalt

    1 745 000

    1 745 000

    0

    0

    1 745 000

    1 745 000

    3

    UTGIFTER AVSEENDE UTFÖRANDET AV SÄRSKILDA UPPDRAG

    3 0

    DRIFTSUTGIFTER

    609 000

    649 986

    283 256

    369 396

    892 256

    1 019 382

    3 1

    PRIORITERADE ÅTGÄRDER: ARBETSPROGRAMMETS VERKSAMHET

    3 043 400

    3 002 415

    383 600

    297 459

    3 427 000

    3 299 874

     

    Avdelning 3 – Totalt

    3 652 400

    3 652 401

    666 856

    666 855

    4 319 256

    4 319 256

    9

    OFÖRUTSEDDA UTGIFTER

     

    Avdelning 9 – Totalt

    p.m.

    p.m.

     

     

    p.m.

    p.m.

    10

    FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT

     

    Avdelning 10 – Totalt

    p.m.

    p.m.

     

     

    p.m.

    p.m.

    4

    UTGIFTER FÖR SÄRSKILDA UPPGIFTER

    4 3

    SAMARBETE MED NATIONELLA INSTITUTIONER

    p.m.

    p.m.

    742 150

    742 150

    742 150

    742 150

     

    Avdelning 4 – Totalt

    p.m.

    p.m.

    742 150

    742 150

    742 150

    742 150

    5

    ÖRONMÄRKTA UTGIFTER – ARBETSMARKNADSUTBILDNING, PROJEKT MED 2004/083-494

    5 1

    PERSONAL

    p.m.

    p.m.

    424 807

    424 807

    424 807

    424 807

    5 2

    RESOR OCH DAGTRAKTAMENTEN

    p.m.

    p.m.

    634 838

    634 838

    634 838

    634 838

    5 3

    ÖVRIGA KOSTNADER/TJÄNSTER

    p.m.

    p.m.

    421 349

    421 349

    421 349

    421 349

    5 4

    UPPHANDLING FÖR DEL 3

    p.m.

    p.m.

    9 382

    9 382

    9 382

    9 382

    5 5

    UPPHANDLING FÖR DEL 4

    p.m.

    p.m.

    151 610

    151 610

    151 610

    151 610

    5 6

    REDOVISNINGSREVISION

    p.m.

    p.m.

    20 850

    20 850

    20 850

    20 850

    5 7

    OFÖRUTSEDDA UTGIFTER

    p.m.

    p.m.

    87 803

    87 803

    87 803

    87 803

     

    Avdelning 5 – Totalt

    p.m.

    p.m.

    1 750 639

    1 750 639

    1 750 639

    1 750 639

    6

    TEMPUS KONVENTION OM TEKNISKT STÖD

    6 1

    URVAL

    p.m.

    p.m.

    175 242

    175 242

    175 242

    175 242

    6 2

    AVTALSFÖRVALTNING

    p.m.

    p.m.

    260 205

    260 205

    260 205

    260 205

    6 3

    PUBLICERING & INFORMATION

    p.m.

    p.m.

    117 900

    117 900

    117 900

    117 900

    6 4

    ADMINISTRATIVA UTGIFTER

    p.m.

    p.m.

    290 010

    290 010

    290 010

    290 010

    6 5

    RESERV

    p.m.

    p.m.

    26 643

    26 643

    26 643

    26 643

     

    Avdelning 6 – Totalt

    p.m.

    p.m.

    870 000

    870 000

    870 000

    870 000

     

    TOTALSUMMA

    19 116 900

    19 116 901

    4 129 145

    4 129 144

    23 246 045

    23 246 045

    AVDELNING 1

    UTGIFTER AVSEENDE DE PERSONER SOM ARBETAR FÖR YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN

    Artikel

    Punkt

    Rubrik

    Anslag 2007

    Ändringsbudget nr 1

    Nytt belopp

    KAPITEL 1 1

    1 1 0

    Anställda ingående i personalen

    1 1 0 0

    Grundlöner

    6 737 500

    34 500

    6 772 000

    1 1 0 1

    Familjetillägg

    600 000

     

    600 000

    1 1 0 2

    Flyttbidrag och utlandsersättning

    900 000

    –70 000

    830 000

    1 1 0 3

    Sekretariatsersättning

    p.m.

     

    p.m.

     

    Artikel 1 1 0 – Totalt

    8 237 500

    –35 500

    8 202 000

    1 1 1

    Övriga anställda

    1 1 1 2

    Lokalt anställda

    200 000

    –50 000

    150 000

     

    Artikel 1 1 1 – Totalt

    1 500 000

    –50 000

    1 450 000

    1 1 3

    Försäkring mot sjukdom, olycksfall och yrkessjukdom, arbetslöshetsförsäkring och bibehållande av pensionsrättigheter

    1 1 3 0

    Försäkring mot sjukdom

    250 000

    –25 000

    225 000

    1 1 3 1

    Försäkring mot olycksfall och yrkessjukdom

    65 000

    –15 000

    50 000

     

    Artikel 1 1 3 – Totalt

    405 000

    –40 000

    365 000

    1 1 7

    Extra tjänster

    1 1 7 2

    Kostnad för anordnande av praktik vid yrkesutbildningsstiftelsen

    30 000

    –18 000

    12 000

    1 1 7 7

    Övriga utförda tjänster och institutionella revisionstjänster

    450 000

    300 000

    750 000

     

    Artikel 1 1 7 – Totalt

    480 000

    282 000

    762 000

    1 1 8

    Kostnader för rekrytering och förflyttning

    1 1 8 0

    Diverse rekryteringskostnader

    75 000

     

    75 000

    1 1 8 1

    Resekostnader

    16 000

    –3 000

    13 000

    1 1 8 2

    Bosättningsbidrag

    200 000

    –90 000

    110 000

    1 1 8 3

    Flyttkostnader

    130 000

    –20 000

    110 000

    1 1 8 4

    Tillfälliga dagtraktamenten

    53 000

    –10 000

    43 000

     

    Artikel 1 1 8 – Totalt

    474 000

    – 123 000

    351 000

    1 1 9

    Korrigeringskoefficienter

    1 1 9 0

    Korrigeringskoefficienter

    850 000

    15 000

    865 000

    1 1 9 1

    Lönejusteringar

    179 000

    –15 000

    164 000

     

    Artikel 1 1 9 – Totalt

    1 029 000

    0

    1 029 000

     

    KAPITEL 1 1 TOTALT

    12 288 500

    33 500

    12 322 000

    KAPITEL 1 3

    1 3 0

    Utgifter för tjänsteresor inkluderande resekostnader

    1 3 0 0

    Utgifter för tjänsteresor inkluderande resekostnader

    950 000

    106 000

    1 056 000

     

    Artikel 1 3 0 – Totalt

    950 000

    106 000

    1 056 000

     

    KAPITEL 1 3 TOTALT

    950 000

    106 000

    1 056 000

    KAPITEL 1 4

    1 4 0

    Driftskostnader för restauranger och matsalar

    1 4 0 0

    Driftskostnader för restauranger och matsalar

    p.m.

     

    p.m.

     

    Artikel 1 4 0 – Totalt

    p.m.

     

    p.m.

    1 4 2

    Personalmatsalar och måltider

    1 4 2 0

    Personalmatsalar och måltider

    p.m.

     

    p.m.

     

    Artikel 1 4 2 – Totalt

    p.m.

     

    p.m.

    1 4 3

    Läkarvård

    1 4 3 0

    Läkarvård

    31 000

    –5 000

    26 000

     

    Artikel 1 4 3 – Totalt

    31 000

    –5 000

    26 000

    1 4 4

    Internutbildning

    1 4 4 0

    Internutbildning

    150 000

    –5 000

    145 000

     

    Artikel 1 4 4 – Totalt

    150 000

    –5 000

    145 000

    1 4 9

    Andra åtgärder

    1 4 9 0

    Andra åtgärder

    p.m.

    5 000

    5 000

     

    Artikel 1 4 9 – Totalt

    p.m.

    5 000

    5 000

     

    KAPITEL 1 4 TOTALT

    181 000

    –5 000

    176 000

    KAPITEL 1 5

    1 5 2

    Utbyte av personal mellan yrkesutbildningsstiftelsen och den offentliga sektorn

    1 5 2 0

    Utsända nationella experter

    290 000

    –35 000

    255 000

     

    Artikel 1 5 2 – Totalt

    290 000

    –35 000

    255 000

     

    KAPITEL 1 5 TOTALT

    290 000

    –35 000

    255 000

     

    Avdelning 1 – Totalt

    13 719 500

    99 500

    13 819 000

    KAPITEL 1 1 —

    PERSONAL I AKTIV TJÄNST

    KAPITEL 1 3 —

    TJÄNSTERESOR OCH RESOR

    KAPITEL 1 4 —

    SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

    KAPITEL 1 5 —

    UTBYTE AV PERSONAL MELLAN YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN OCH DEN OFFENTLIGA SEKTORN

    KAPITEL 1 1 —   PERSONAL I AKTIV TJÄNST

    1 1 0   Anställda ingående i personalen

    1 1 0 0   Grundlöner

    Anslag 2007

    Ändringsbudget nr 1

    Nytt belopp

    6 737 500

    34 500

    6 772 000

    1 1 0 1   Familjetillägg

    Anslag 2007

    Ändringsbudget nr 1

    Nytt belopp

    600 000

     

    600 000

    1 1 0 2   Flyttbidrag och utlandsersättning

    Anslag 2007

    Ändringsbudget nr 1

    Nytt belopp

    900 000

    –70 000

    830 000

    1 1 0 3   Sekretariatsersättning

    Anslag 2007

    Ändringsbudget nr 1

    Nytt belopp

    p.m.

     

    p.m.

    1 1 1   Övriga anställda

    1 1 1 2   Lokalt anställda

    Anslag 2007

    Ändringsbudget nr 1

    Nytt belopp

    200 000

    –50 000

    150 000

    1 1 3   Försäkring mot sjukdom, olycksfall och yrkessjukdom, arbetslöshetsförsäkring och bibehållande av pensionsrättigheter

    1 1 3 0   Försäkring mot sjukdom

    Anslag 2007

    Ändringsbudget nr 1

    Nytt belopp

    250 000

    –25 000

    225 000

    1 1 3 1   Försäkring mot olycksfall och yrkessjukdom

    Anslag 2007

    Ändringsbudget nr 1

    Nytt belopp

    65 000

    –15 000

    50 000

    1 1 7   Extra tjänster

    1 1 7 2   Kostnad för anordnande av praktik vid yrkesutbildningsstiftelsen

    Anslag 2007

    Ändringsbudget nr 1

    Nytt belopp

    30 000

    –18 000

    12 000

    1 1 7 7   Övriga utförda tjänster och institutionella revisionstjänster

    Anslag 2007

    Ändringsbudget nr 1

    Nytt belopp

    450 000

    300 000

    750 000

    1 1 8   Kostnader för rekrytering och förflyttning

    1 1 8 0   Diverse rekryteringskostnader

    Anslag 2007

    Ändringsbudget nr 1

    Nytt belopp

    75 000

     

    75 000

    1 1 8 1   Resekostnader

    Anslag 2007

    Ändringsbudget nr 1

    Nytt belopp

    16 000

    –3 000

    13 000

    1 1 8 2   Bosättningsbidrag

    Anslag 2007

    Ändringsbudget nr 1

    Nytt belopp

    200 000

    –90 000

    110 000

    1 1 8 3   Flyttkostnader

    Anslag 2007

    Ändringsbudget nr 1

    Nytt belopp

    130 000

    –20 000

    110 000

    1 1 8 4   Tillfälliga dagtraktamenten

    Anslag 2007

    Ändringsbudget nr 1

    Nytt belopp

    53 000

    –10 000

    43 000

    1 1 9   Korrigeringskoefficienter

    1 1 9 0   Korrigeringskoefficienter

    Anslag 2007

    Ändringsbudget nr 1

    Nytt belopp

    850 000

    15 000

    865 000

    1 1 9 1   Lönejusteringar

    Anslag 2007

    Ändringsbudget nr 1

    Nytt belopp

    179 000

    –15 000

    164 000

    KAPITEL 1 3 —   TJÄNSTERESOR OCH RESOR

    1 3 0   Utgifter för tjänsteresor inkluderande resekostnader

    1 3 0 0   Utgifter för tjänsteresor inkluderande resekostnader

    Anslag 2007

    Ändringsbudget nr 1

    Nytt belopp

    950 000

    106 000

    1 056 000

    KAPITEL 1 4 —   SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

    1 4 0   Driftskostnader för restauranger och matsalar

    1 4 0 0   Driftskostnader för restauranger och matsalar

    Anslag 2007

    Ändringsbudget nr 1

    Nytt belopp

    p.m.

     

    p.m.

    1 4 2   Personalmatsalar och måltider

    1 4 2 0   Personalmatsalar och måltider

    Anslag 2007

    Ändringsbudget nr 1

    Nytt belopp

    p.m.

     

    p.m.

    1 4 3   Läkarvård

    1 4 3 0   Läkarvård

    Anslag 2007

    Ändringsbudget nr 1

    Nytt belopp

    31 000

    –5 000

    26 000

    1 4 4   Internutbildning

    1 4 4 0   Internutbildning

    Anslag 2007

    Ändringsbudget nr 1

    Nytt belopp

    150 000

    –5 000

    145 000

    1 4 9   Andra åtgärder

    1 4 9 0   Andra åtgärder

    Anslag 2007

    Ändringsbudget nr 1

    Nytt belopp

    p.m.

    5 000

    5 000

    KAPITEL 1 5 —   UTBYTE AV PERSONAL MELLAN YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN OCH DEN OFFENTLIGA SEKTORN

    1 5 2   Utbyte av personal mellan yrkesutbildningsstiftelsen och den offentliga sektorn

    1 5 2 0   Utsända nationella experter

    Anslag 2007

    Ändringsbudget nr 1

    Nytt belopp

    290 000

    –35 000

    255 000

    AVDELNING 2

    BYGGNAD, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

    Artikel

    Punkt

    Rubrik

    Anslag 2007

    Ändringsbudget nr 1

    Nytt belopp

    KAPITEL 2 0

    2 0 0

    Hyror

    2 0 0 0

    Hyror

    42 000

    –18 000

    24 000

     

    Artikel 2 0 0 – Totalt

    42 000

    –18 000

    24 000

    2 0 3

    Rengöring och underhåll

    2 0 3 0

    Rengöring och underhåll

    270 000

    60 000

    330 000

     

    Artikel 2 0 3 – Totalt

    270 000

    60 000

    330 000

    2 0 9

    Övriga utgifter för byggnader

    2 0 9 0

    Övriga utgifter för byggnader

    85 000

    12 000

    97 000

     

    Artikel 2 0 9 – Totalt

    85 000

    12 000

    97 000

     

    KAPITEL 2 0 TOTALT

    693 000

    54 000

    747 000

    KAPITEL 2 1

    2 1 0

    IKT-utgifter

    2 1 0 0

    IKT-utrustning

    200 300

    –78 900

    121 400

    2 1 0 1

    Utveckling och inköp av programvara

    150 000

    –10 000

    140 000

    2 1 0 2

    Andra utgifter

    128 700

    20 000

    148 700

    2 1 0 3

    Kostnader för telekommunikationer

    90 000

    5 000

    95 000

     

    Artikel 2 1 0 – Totalt

    594 000

    –63 900

    530 100

     

    KAPITEL 2 1 TOTALT

    594 000

    –63 900

    530 100

    KAPITEL 2 2

    2 2 0

    Tekniska installationer och kontorsutrustning

    2 2 0 0

    Köp

    9 000

    5 053

    14 053

    2 2 0 3

    Underhåll, användning och reparationer

    4 000

    – 237

    3 763

     

    Artikel 2 2 0 – Totalt

    50 000

    4 816

    54 816

    2 2 1

    Inventarier

    2 2 1 0

    Köp

    11 000

    –1 978

    9 022

     

    Artikel 2 2 1 – Totalt

    11 000

    –1 978

    9 022

    2 2 3

    Transport

    2 2 3 3

    Underhåll, användning och reparationer

    3 000

    –2 838

    162

     

    Artikel 2 2 3 – Totalt

    3 000

    –2 838

    162

     

    KAPITEL 2 2 TOTALT

    70 000

    0

    70 000

    KAPITEL 2 3

    2 3 0

    Pappersvaror och kontorsmateriel

    2 3 0 0

    Pappersvaror och kontorsmateriel

    33 000

    28 900

    61 900

     

    Artikel 2 3 0 – Totalt

    33 000

    28 900

    61 900

    2 3 3

    Kostnader för juridisk hjälp

    2 3 3 0

    Kostnader för juridisk hjälp

    70 000

    –16 000

    54 000

     

    Artikel 2 3 3 – Totalt

    70 000

    –16 000

    54 000

     

    KAPITEL 2 3 TOTALT

    202 000

    12 900

    214 900

    KAPITEL 2 5

    2 5 0

    Möten och tillhörande kostnader

    2 5 0 0

    Möteskostnader i allmänhet

    135 000

    –3 000

    132 000

     

    Artikel 2 5 0 – Totalt

    135 000

    –3 000

    132 000

     

    KAPITEL 2 5 TOTALT

    135 000

    –3 000

    132 000

     

    Avdelning 2 – Totalt

    1 745 000

    0

    1 745 000

    KAPITEL 2 0 —

    INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

    KAPITEL 2 1 —

    INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

    KAPITEL 2 2 —

    LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

    KAPITEL 2 3 —

    LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

    KAPITEL 2 5 —

    MÖTEN OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

    KAPITEL 2 0 —   INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

    2 0 0   Hyror

    2 0 0 0   Hyror

    Anslag 2007

    Ändringsbudget nr 1

    Nytt belopp

    42 000

    –18 000

    24 000

    2 0 3   Rengöring och underhåll

    2 0 3 0   Rengöring och underhåll

    Anslag 2007

    Ändringsbudget nr 1

    Nytt belopp

    270 000

    60 000

    330 000

    2 0 9   Övriga utgifter för byggnader

    2 0 9 0   Övriga utgifter för byggnader

    Anslag 2007

    Ändringsbudget nr 1

    Nytt belopp

    85 000

    12 000

    97 000

    KAPITEL 2 1 —   INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

    2 1 0   IKT-utgifter

    2 1 0 0   IKT-utrustning

    Anslag 2007

    Ändringsbudget nr 1

    Nytt belopp

    200 300

    –78 900

    121 400

    2 1 0 1   Utveckling och inköp av programvara

    Anslag 2007

    Ändringsbudget nr 1

    Nytt belopp

    150 000

    –10 000

    140 000

    2 1 0 2   Andra utgifter

    Anslag 2007

    Ändringsbudget nr 1

    Nytt belopp

    128 700

    20 000

    148 700

    2 1 0 3   Kostnader för telekommunikationer

    Anslag 2007

    Ändringsbudget nr 1

    Nytt belopp

    90 000

    5 000

    95 000

    KAPITEL 2 2 —   LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

    2 2 0   Tekniska installationer och kontorsutrustning

    2 2 0 0   Köp

    Anslag 2007

    Ändringsbudget nr 1

    Nytt belopp

    9 000

    5 053

    14 053

    2 2 0 3   Underhåll, användning och reparationer

    Anslag 2007

    Ändringsbudget nr 1

    Nytt belopp

    4 000

    – 237

    3 763

    2 2 1   Inventarier

    2 2 1 0   Köp

    Anslag 2007

    Ändringsbudget nr 1

    Nytt belopp

    11 000

    –1 978

    9 022

    2 2 3   Transport

    2 2 3 3   Underhåll, användning och reparationer

    Anslag 2007

    Ändringsbudget nr 1

    Nytt belopp

    3 000

    –2 838

    162

    KAPITEL 2 3 —   LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

    2 3 0   Pappersvaror och kontorsmateriel

    2 3 0 0   Pappersvaror och kontorsmateriel

    Anslag 2007

    Ändringsbudget nr 1

    Nytt belopp

    33 000

    28 900

    61 900

    2 3 3   Kostnader för juridisk hjälp

    2 3 3 0   Kostnader för juridisk hjälp

    Anslag 2007

    Ändringsbudget nr 1

    Nytt belopp

    70 000

    –16 000

    54 000

    KAPITEL 2 5 —   MÖTEN OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

    2 5 0   Möten och tillhörande kostnader

    2 5 0 0   Möteskostnader i allmänhet

    Anslag 2007

    Ändringsbudget nr 1

    Nytt belopp

    135 000

    –3 000

    132 000

    AVDELNING 3

    UTGIFTER AVSEENDE UTFÖRANDET AV SÄRSKILDA UPPDRAG

    Artikel

    Punkt

    Rubrik

    Anslag 2007

    Ändringsbudget nr 1

    Nytt belopp

    Åtaganden

    Betalningar

    Åtaganden

    Betalningar

    Åtaganden

    Betalningar

    KAPITEL 3 0

    3 0 0

    Operativ dokumentation

    3 0 0 0

    Inköp av operativa publikationer och prenumerationer

    32 000

    29 828

    –17 000

    –13 656

    15 000

    16 172

     

    Artikel 3 0 0 – Totalt

    32 000

    29 828

    –17 000

    –13 656

    15 000

    16 172

    3 0 1

    Offentliggörande av information

    3 0 1 0

    Allmänna publikationer

    345 000

    521 944

    266 000

    134 796

    611 000

    656 740

     

    Artikel 3 0 1 – Totalt

    345 000

    521 944

    266 000

    134 796

    611 000

    656 740

    3 0 4

    Översättningskostnader

    3 0 4 0

    Översättningskostnader

    224 000

    90 000

    34 256

    248 256

    258 256

    338 256

     

    Artikel 3 0 4 – Totalt

    224 000

    90 000

    34 256

    248 256

    258 256

    338 256

     

    KAPITEL 3 0 TOTALT

    609 000

    649 986

    283 256

    369 396

    892 256

    1 019 382

    KAPITEL 3 1

    3 1 3

    Diverse kostnader för arbetsprogrammets verksamhet

    3 1 3 0

    Diverse kostnader för arbetsprogrammets verksamhet

    8 000

    9 049

     

    –1 589

    8 000

    7 460

     

    Artikel 3 1 3 – Totalt

    8 000

    9 049

     

    –1 589

    8 000

    7 460

    3 1 4

    Projekt som stöder stärkande av kunskap och system

    3 1 4 0

    Projekt som stöder stärkande av kunskap och system

    340 000

    451 997

    –10 750

    –31 859

    329 250

    420 138

     

    Artikel 3 1 4 – Totalt

    340 000

    451 997

    –10 750

    –31 859

    329 250

    420 138

    3 1 5

    Projekt som stöder EU:s externa bistånd inom grannskapsområdet

    3 1 5 0

    Projekt som stöder EU:s externa bistånd inom grannskapsområdet

    930 000

    416 731

    45 000

    53 166

    975 000

    469 897

     

    Artikel 3 1 5 – Totalt

    930 000

    416 731

    45 000

    53 166

    975 000

    469 897

    3 1 6

    Projekt som stöder EU:s externa bistånd inom utvidgningsområdet

    3 1 6 0

    Projekt som stöder EU:s externa bistånd inom utvidgningsområdet

    830 000

    374 867

    193 000

    130 683

    1 023 000

    505 550

     

    Artikel 3 1 6 – Totalt

    830 000

    374 867

    193 000

    130 683

    1 023 000

    505 550

    3 1 7

    Projekt som stöder EU:s externa bistånd inom ramen för instrumentet för utvecklingssamarbete

    3 1 7 0

    Projekt som stöder EU:s externa bistånd inom ramen för instrumentet för utvecklingssamarbete

    305 000

    83 584

    47 500

    100 121

    352 500

    183 705

     

    Artikel 3 1 7 – Totalt

    305 000

    83 584

    47 500

    100 121

    352 500

    183 705

    3 1 8

    Projekt: Innovation och lärande

    3 1 8 0

    Projekt: Innovation och lärande

    630 400

    273 219

    108 850

    46 937

    739 250

    320 156

     

    Artikel 3 1 8 – Totalt

    630 400

    273 219

    108 850

    46 937

    739 250

    320 156

     

    KAPITEL 3 1 TOTALT

    3 043 400

    3 002 415

    383 600

    297 459

    3 427 000

    3 299 874

     

    Avdelning 3 – Totalt

    3 652 400

    3 652 401

    666 856

    666 855

    4 319 256

    4 319 256

    KAPITEL 3 0 —

    DRIFTSUTGIFTER

    KAPITEL 3 1 —

    PRIORITERADE ÅTGÄRDER: ARBETSPROGRAMMETS VERKSAMHET

    KAPITEL 3 0 —   DRIFTSUTGIFTER

    3 0 0   Operativ dokumentation

    3 0 0 0   Inköp av operativa publikationer och prenumerationer

    Anslag 2007

    Ändringsbudget nr 1

    Nytt belopp

    Åtaganden

    Betalningar

    Åtaganden

    Betalningar

    Åtaganden

    Betalningar

    32 000

    29 828

    –17 000

    –13 656

    15 000

    16 172

    3 0 1   Offentliggörande av information

    3 0 1 0   Allmänna publikationer

    Anslag 2007

    Ändringsbudget nr 1

    Nytt belopp

    Åtaganden

    Betalningar

    Åtaganden

    Betalningar

    Åtaganden

    Betalningar

    345 000

    521 944

    266 000

    134 796

    611 000

    656 740

    3 0 4   Översättningskostnader

    3 0 4 0   Översättningskostnader

    Anslag 2007

    Ändringsbudget nr 1

    Nytt belopp

    Åtaganden

    Betalningar

    Åtaganden

    Betalningar

    Åtaganden

    Betalningar

    224 000

    90 000

    34 256

    248 256

    258 256

    338 256

    KAPITEL 3 1 —   PRIORITERADE ÅTGÄRDER: ARBETSPROGRAMMETS VERKSAMHET

    3 1 3   Diverse kostnader för arbetsprogrammets verksamhet

    3 1 3 0   Diverse kostnader för arbetsprogrammets verksamhet

    Anslag 2007

    Ändringsbudget nr 1

    Nytt belopp

    Åtaganden

    Betalningar

    Åtaganden

    Betalningar

    Åtaganden

    Betalningar

    8 000

    9 049

     

    –1 589

    8 000

    7 460

    3 1 4   Projekt som stöder stärkande av kunskap och system

    3 1 4 0   Projekt som stöder stärkande av kunskap och system

    Anslag 2007

    Ändringsbudget nr 1

    Nytt belopp

    Åtaganden

    Betalningar

    Åtaganden

    Betalningar

    Åtaganden

    Betalningar

    340 000

    451 997

    –10 750

    –31 859

    329 250

    420 138

    3 1 5   Projekt som stöder EU:s externa bistånd inom grannskapsområdet

    3 1 5 0   Projekt som stöder EU:s externa bistånd inom grannskapsområdet

    Anslag 2007

    Ändringsbudget nr 1

    Nytt belopp

    Åtaganden

    Betalningar

    Åtaganden

    Betalningar

    Åtaganden

    Betalningar

    930 000

    416 731

    45 000

    53 166

    975 000

    469 897

    3 1 6   Projekt som stöder EU:s externa bistånd inom utvidgningsområdet

    3 1 6 0   Projekt som stöder EU:s externa bistånd inom utvidgningsområdet

    Anslag 2007

    Ändringsbudget nr 1

    Nytt belopp

    Åtaganden

    Betalningar

    Åtaganden

    Betalningar

    Åtaganden

    Betalningar

    830 000

    374 867

    193 000

    130 683

    1 023 000

    505 550

    3 1 7   Projekt som stöder EU:s externa bistånd inom ramen för instrumentet för utvecklingssamarbete

    3 1 7 0   Projekt som stöder EU:s externa bistånd inom ramen för instrumentet för utvecklingssamarbete

    Anslag 2007

    Ändringsbudget nr 1

    Nytt belopp

    Åtaganden

    Betalningar

    Åtaganden

    Betalningar

    Åtaganden

    Betalningar

    305 000

    83 584

    47 500

    100 121

    352 500

    183 705

    3 1 8   Projekt: Innovation och lärande

    3 1 8 0   Projekt: Innovation och lärande

    Anslag 2007

    Ändringsbudget nr 1

    Nytt belopp

    Åtaganden

    Betalningar

    Åtaganden

    Betalningar

    Åtaganden

    Betalningar

    630 400

    273 219

    108 850

    46 937

    739 250

    320 156

    AVDELNING 4

    UTGIFTER FÖR SÄRSKILDA UPPGIFTER

    Artikel

    Punkt

    Rubrik

    Anslag 2007

    Ändringsbudget nr 1

    Nytt belopp

    KAPITEL 4 3

    4 3 0

    Samarbete med italienska institutioner

    4 3 0 0

    Samarbete med italienska institutioner

    p.m.

    742 150

    742 150

     

    Artikel 4 3 0 – Totalt

    p.m.

    742 150

    742 150

     

    KAPITEL 4 3 TOTALT

    p.m.

    742 150

    742 150

     

    Avdelning 4 – Totalt

    p.m.

    742 150

    742 150

    KAPITEL 4 3 —

    SAMARBETE MED NATIONELLA INSTITUTIONER

    KAPITEL 4 3 —   SAMARBETE MED NATIONELLA INSTITUTIONER

    4 3 0   Samarbete med italienska institutioner

    4 3 0 0   Samarbete med italienska institutioner

    Anslag 2007

    Ändringsbudget nr 1

    Nytt belopp

    p.m.

    742 150

    742 150

    AVDELNING 5

    ÖRONMÄRKTA UTGIFTER – ARBETSMARKNADSUTBILDNING, PROJEKT MED 2004/083-494

    Artikel

    Punkt

    Rubrik

    Anslag 2007

    Ändringsbudget nr 1

    Nytt belopp

    KAPITEL 5 1

    5 1 1

    Utgifter för EU-experter

    5 1 1 0

    Utgifter för EU-experter

    p.m.

    84 290

    84 290

     

    Artikel 5 1 1 – Totalt

    p.m.

    84 290

    84 290

    5 1 2

    Utgifter för Medaexperter

    5 1 2 0

    Utgifter för Medaexperter

    p.m.

    59 500

    59 500

     

    Artikel 5 1 2 – Totalt

    p.m.

    59 500

    59 500

    5 1 3

    Administrativt stöd

    5 1 3 0

    Administrativt stöd

    p.m.

    243 255

    243 255

     

    Artikel 5 1 3 – Totalt

    p.m.

    243 255

    243 255

    5 1 4

    Ad hoc-stöd

    5 1 4 0

    Ad hoc-stöd

    p.m.

    37 762

    37 762

     

    Artikel 5 1 4 – Totalt

    p.m.

    37 762

    37 762

     

    KAPITEL 5 1 TOTALT

    p.m.

    424 807

    424 807

    KAPITEL 5 2

    5 2 1

    Dagtraktamenten

    5 2 1 1

    Dagtraktamenten för experter

    p.m.

    151 514

    151 514

    5 2 1 3

    Dagtraktamenten för projektgrupper

    p.m.

    32 838

    32 838

     

    Artikel 5 2 1 – Totalt

    p.m.

    184 352

    184 352

    5 2 2

    Reseersättningar

    5 2 2 1

    Resor för EU-experter

    p.m.

    44 594

    44 594

    5 2 2 2

    Resor för Medaexperter

    p.m.

    367 796

    367 796

    5 2 2 3

    Resor för projektgrupper

    p.m.

    38 096

    38 096

     

    Artikel 5 2 2 – Totalt

    p.m.

    450 486

    450 486

     

    KAPITEL 5 2 TOTALT

    p.m.

    634 838

    634 838

    KAPITEL 5 3

    5 3 1

    Synlighet

    5 3 1 0

    Synlighet

    p.m.

    170 580

    170 580

     

    Artikel 5 3 1 – Totalt

    p.m.

    170 580

    170 580

    5 3 2

    Konferenser/seminarier,

    5 3 2 0

    Konferenser/seminarier,

    p.m.

    250 769

    250 769

     

    Artikel 5 3 2 – Totalt

    p.m.

    250 769

    250 769

     

    KAPITEL 5 3 TOTALT

    p.m.

    421 349

    421 349

    KAPITEL 5 4

    5 4 0

    Upphandling för del 3

    5 4 0 0

    Upphandling för del 3

    p.m.

    9 382

    9 382

     

    Artikel 5 4 0 – Totalt

    p.m.

    9 382

    9 382

     

    KAPITEL 5 4 TOTALT

    p.m.

    9 382

    9 382

    KAPITEL 5 5

    5 5 0

    Upphandling för del 4

    5 5 0 0

    Upphandling för del 4

    p.m.

    151 610

    151 610

     

    Artikel 5 5 0 – Totalt

    p.m.

    151 610

    151 610

     

    KAPITEL 5 5 TOTALT

    p.m.

    151 610

    151 610

    KAPITEL 5 6

    5 6 0

    Redovisningsrevision

    5 6 0 0

    Tekniskt stöd

    p.m.

    20 850

    20 850

     

    Artikel 5 6 0 – Totalt

    p.m.

    20 850

    20 850

     

    KAPITEL 5 6 TOTALT

    p.m.

    20 850

    20 850

    KAPITEL 5 7

    5 7 0

    Oförutsedda utgifter

    5 7 0 0

    Oförutsedda utgifter

    p.m.

    87 803

    87 803

     

    Artikel 5 7 0 – Totalt

    p.m.

    87 803

    87 803

     

    KAPITEL 5 7 TOTALT

    p.m.

    87 803

    87 803

     

    Avdelning 5 – Totalt

    p.m.

    1 750 639

    1 750 639

    KAPITEL 5 1 —

    PERSONAL

    KAPITEL 5 2 —

    RESOR OCH DAGTRAKTAMENTEN

    KAPITEL 5 3 —

    ÖVRIGA KOSTNADER/TJÄNSTER

    KAPITEL 5 4 —

    UPPHANDLING FÖR DEL 3

    KAPITEL 5 5 —

    UPPHANDLING FÖR DEL 4

    KAPITEL 5 6 —

    REDOVISNINGSREVISION

    KAPITEL 5 7 —

    OFÖRUTSEDDA UTGIFTER

    KAPITEL 5 1 —   PERSONAL

    5 1 1   Utgifter för EU-experter

    5 1 1 0   Utgifter för EU-experter

    Anslag 2007

    Ändringsbudget nr 1

    Nytt belopp

    p.m.

    84 290

    84 290

    5 1 2   Utgifter för Medaexperter

    5 1 2 0   Utgifter för Medaexperter

    Anslag 2007

    Ändringsbudget nr 1

    Nytt belopp

    p.m.

    59 500

    59 500

    5 1 3   Administrativt stöd

    5 1 3 0   Administrativt stöd

    Anslag 2007

    Ändringsbudget nr 1

    Nytt belopp

    p.m.

    243 255

    243 255

    5 1 4   Ad hoc-stöd

    5 1 4 0   Ad hoc-stöd

    Anslag 2007

    Ändringsbudget nr 1

    Nytt belopp

    p.m.

    37 762

    37 762

    KAPITEL 5 2 —   RESOR OCH DAGTRAKTAMENTEN

    5 2 1   Dagtraktamenten

    5 2 1 1   Dagtraktamenten för experter

    Anslag 2007

    Ändringsbudget nr 1

    Nytt belopp

    p.m.

    151 514

    151 514

    5 2 1 3   Dagtraktamenten för projektgrupper

    Anslag 2007

    Ändringsbudget nr 1

    Nytt belopp

    p.m.

    32 838

    32 838

    5 2 2   Reseersättningar

    5 2 2 1   Resor för EU-experter

    Anslag 2007

    Ändringsbudget nr 1

    Nytt belopp

    p.m.

    44 594

    44 594

    5 2 2 2   Resor för Medaexperter

    Anslag 2007

    Ändringsbudget nr 1

    Nytt belopp

    p.m.

    367 796

    367 796

    5 2 2 3   Resor för projektgrupper

    Anslag 2007

    Ändringsbudget nr 1

    Nytt belopp

    p.m.

    38 096

    38 096

    KAPITEL 5 3 —   ÖVRIGA KOSTNADER/TJÄNSTER

    5 3 1   Synlighet

    5 3 1 0   Synlighet

    Anslag 2007

    Ändringsbudget nr 1

    Nytt belopp

    p.m.

    170 580

    170 580

    5 3 2   Konferenser/seminarier,

    5 3 2 0   Konferenser/seminarier,

    Anslag 2007

    Ändringsbudget nr 1

    Nytt belopp

    p.m.

    250 769

    250 769

    KAPITEL 5 4 —   UPPHANDLING FÖR DEL 3

    5 4 0   Upphandling för del 3

    5 4 0 0   Upphandling för del 3

    Anslag 2007

    Ändringsbudget nr 1

    Nytt belopp

    p.m.

    9 382

    9 382

    KAPITEL 5 5 —   UPPHANDLING FÖR DEL 4

    5 5 0   Upphandling för del 4

    5 5 0 0   Upphandling för del 4

    Anslag 2007

    Ändringsbudget nr 1

    Nytt belopp

    p.m.

    151 610

    151 610

    KAPITEL 5 6 —   REDOVISNINGSREVISION

    5 6 0   Redovisningsrevision

    5 6 0 0   Tekniskt stöd

    Anslag 2007

    Ändringsbudget nr 1

    Nytt belopp

    p.m.

    20 850

    20 850

    KAPITEL 5 7 —   OFÖRUTSEDDA UTGIFTER

    5 7 0   Oförutsedda utgifter

    5 7 0 0   Oförutsedda utgifter

    Anslag 2007

    Ändringsbudget nr 1

    Nytt belopp

    p.m.

    87 803

    87 803

    AVDELNING 6

    TEMPUS KONVENTION OM TEKNISKT STÖD

    Artikel

    Punkt

    Rubrik

    Anslag 2007

    Ändringsbudget nr 1

    Nytt belopp

    KAPITEL 6 1

    6 1 0

    Urval

    6 1 0 1

    Utvärderingsmöten

    p.m.

    38 002

    38 002

    6 1 0 3

    Teknisk bedömning av JEP

    p.m.

    119 297

    119 297

    6 1 0 4

    Teknisk bedömning av IMG

    p.m.

    6 624

    6 624

    6 1 0 6

    Teknisk bedömning av strukturella och kompletterande åtgärder

    p.m.

    11 319

    11 319

     

    Artikel 6 1 0 – Totalt

    p.m.

    175 242

    175 242

     

    KAPITEL 6 1 TOTALT

    p.m.

    175 242

    175 242

    KAPITEL 6 2

    6 2 0

    Avtalsbedömning

    6 2 0 2

    Rapporter – Ekonomisk bedömning

    p.m.

    154 205

    154 205

    6 2 0 3

    Redovisningsrevision

    p.m.

    98 500

    98 500

    6 2 0 4

    Programvara för projektförvaltning

    p.m.

    7 500

    7 500

     

    Artikel 6 2 0 – Totalt

    p.m.

    260 205

    260 205

     

    KAPITEL 6 2 TOTALT

    p.m.

    260 205

    260 205

    KAPITEL 6 3

    6 3 0

    Publicering & information

    6 3 0 3

    Tempusstudier

    p.m.

    45 000

    45 000

    6 3 0 4

    Tempus: informations- och PR-materiel

    p.m.

    60 000

    60 000

    6 3 0 5

    Utformning av webbplats

    p.m.

    12 900

    12 900

     

    Artikel 6 3 0 – Totalt

    p.m.

    117 900

    117 900

     

    KAPITEL 6 3 TOTALT

    p.m.

    117 900

    117 900

    KAPITEL 6 4

    6 4 0

    Administrativa utgifter

    6 4 0 1

    Kostnader för utskick

    p.m.

    100 500

    100 500

    6 4 0 2

    Översättningskostnader

    p.m.

    109 800

    109 800

    6 4 0 3

    Arkivering, registrering, datainmatning

    p.m.

    79 710

    79 710

     

    Artikel 6 4 0 – Totalt

    p.m.

    290 010

    290 010

     

    KAPITEL 6 4 TOTALT

    p.m.

    290 010

    290 010

    KAPITEL 6 5

    6 5 0

    Reserv

    6 5 0 0

    Reserv

    p.m.

    26 643

    26 643

     

    Artikel 6 5 0 – Totalt

    p.m.

    26 643

    26 643

     

    KAPITEL 6 5 TOTALT

    p.m.

    26 643

    26 643

     

    Avdelning 6 – Totalt

    p.m.

    870 000

    870 000

     

    TOTALSUMMA

    19 116 900

    4 129 145

    23 246 045

    KAPITEL 6 1 —

    URVAL

    KAPITEL 6 2 —

    AVTALSFÖRVALTNING

    KAPITEL 6 3 —

    PUBLICERING & INFORMATION

    KAPITEL 6 4 —

    ADMINISTRATIVA UTGIFTER

    KAPITEL 6 5 —

    RESERV

    KAPITEL 6 1 —   URVAL

    6 1 0   Urval

    6 1 0 1   Utvärderingsmöten

    Anslag 2007

    Ändringsbudget nr 1

    Nytt belopp

    p.m.

    38 002

    38 002

    6 1 0 3   Teknisk bedömning av JEP

    Anslag 2007

    Ändringsbudget nr 1

    Nytt belopp

    p.m.

    119 297

    119 297

    6 1 0 4   Teknisk bedömning av IMG

    Anslag 2007

    Ändringsbudget nr 1

    Nytt belopp

    p.m.

    6 624

    6 624

    6 1 0 6   Teknisk bedömning av strukturella och kompletterande åtgärder

    Anslag 2007

    Ändringsbudget nr 1

    Nytt belopp

    p.m.

    11 319

    11 319

    KAPITEL 6 2 —   AVTALSFÖRVALTNING

    6 2 0   Avtalsbedömning

    6 2 0 2   Rapporter – Ekonomisk bedömning

    Anslag 2007

    Ändringsbudget nr 1

    Nytt belopp

    p.m.

    154 205

    154 205

    6 2 0 3   Redovisningsrevision

    Anslag 2007

    Ändringsbudget nr 1

    Nytt belopp

    p.m.

    98 500

    98 500

    6 2 0 4   Programvara för projektförvaltning

    Anslag 2007

    Ändringsbudget nr 1

    Nytt belopp

    p.m.

    7 500

    7 500

    KAPITEL 6 3 —   PUBLICERING & INFORMATION

    6 3 0   Publicering & information

    6 3 0 3   Tempusstudier

    Anslag 2007

    Ändringsbudget nr 1

    Nytt belopp

    p.m.

    45 000

    45 000

    6 3 0 4   Tempus: informations- och PR-materiel

    Anslag 2007

    Ändringsbudget nr 1

    Nytt belopp

    p.m.

    60 000

    60 000

    6 3 0 5   Utformning av webbplats

    Anslag 2007

    Ändringsbudget nr 1

    Nytt belopp

    p.m.

    12 900

    12 900

    KAPITEL 6 4 —   ADMINISTRATIVA UTGIFTER

    6 4 0   Administrativa utgifter

    6 4 0 1   Kostnader för utskick

    Anslag 2007

    Ändringsbudget nr 1

    Nytt belopp

    p.m.

    100 500

    100 500

    6 4 0 2   Översättningskostnader

    Anslag 2007

    Ändringsbudget nr 1

    Nytt belopp

    p.m.

    109 800

    109 800

    6 4 0 3   Arkivering, registrering, datainmatning

    Anslag 2007

    Ändringsbudget nr 1

    Nytt belopp

    p.m.

    79 710

    79 710

    KAPITEL 6 5 —   RESERV

    6 5 0   Reserv

    6 5 0 0   Reserv

    Anslag 2007

    Ändringsbudget nr 1

    Nytt belopp

    p.m.

    26 643

    26 643


    Top