This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32008B0013
Statement of revenue and expenditure of the European Centre for Disease Prevention and Control for the financial year 2007 — Amending Budget No 1
Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar för budgetåret 2007 – ändringsbudget 1
Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar för budgetåret 2007 – ändringsbudget 1
EUT L 2, 4.1.2008, p. 191–218
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2007
4.1.2008 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
L 2/191 |
Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar för budgetåret 2007 – ändringsbudget 1
(2008/13/EG)
INKOMSTER
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budget 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
2 |
||||
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPERNA |
||||
2 0 |
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPERNA |
26 500 000 |
1 794 448 |
28 294 448 |
|
Avdelning 2 – Totalt |
26 500 000 |
1 794 448 |
28 294 448 |
3 |
||||
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET (EES) |
||||
3 0 |
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET (EES) |
545 900 |
58 300 |
604 200 |
|
Avdelning 3 – Totalt |
545 900 |
58 300 |
604 200 |
|
TOTALSUMMA |
27 045 900 |
1 852 748 |
28 898 648 |
AVDELNING 2
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPERNA
Artikel Punkt |
Rubrik |
Budget 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
||
KAPITEL 2 0 |
||||||
2 0 0 |
||||||
Bidrag från Europeiska gemenskapen |
||||||
2 0 0 0 |
Bidrag från Europeiska gemenskapen |
26 500 000 |
1 794 448 |
28 294 448 |
||
|
Artikel 2 0 0 – Totalt |
26 500 000 |
1 794 448 |
28 294 448 |
||
|
KAPITEL 2 0 TOTALT |
26 500 000 |
1 794 448 |
28 294 448 |
||
|
Avdelning 2 – Totalt |
26 500 000 |
1 794 448 |
28 294 448 |
||
|
KAPITEL 2 0 — BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPERNA
2 0 0 Bidrag från Europeiska gemenskapen
Anmärkningar
Ett bidrag för centrumet förs in i Europeiska unionens allmänna budget. Den införda inkomsten motsvarar detta bidrag (artikel 17 03 03 i avsnitt III ”Kommissionen” i den allmänna budgeten).
2 0 0 0 Bidrag från Europeiska gemenskapen
Budget 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
26 500 000 |
1 794 448 |
28 294 448 |
Anmärkningar
Detta anslag innefattar 794 448,27 EUR i medel från tidigare år som på nytt ställts till centrumets förfogande (återanvändningar).
AVDELNING 3
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET (EES)
Artikel Punkt |
Rubrik |
Budget 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
||
KAPITEL 3 0 |
||||||
3 0 0 |
||||||
Bidrag från EES (% av EU-bidrag) |
||||||
3 0 0 0 |
Bidrag från EES (% av EU-bidrag) |
545 900 |
58 300 |
604 200 |
||
|
Artikel 3 0 0 – Totalt |
545 900 |
58 300 |
604 200 |
||
3 0 1 |
Bidrag från associerade Centraleuropeiska länder |
p.m. |
|
p.m. |
||
|
KAPITEL 3 0 TOTALT |
545 900 |
58 300 |
604 200 |
||
|
Avdelning 3 – Totalt |
545 900 |
58 300 |
604 200 |
||
|
TOTALSUMMA |
27 045 900 |
1 852 748 |
28 898 648 |
||
|
KAPITEL 3 0 — BIDRAG FRÅN EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET (EES)
3 0 0 Bidrag från EES (% av EU-bidrag)
Anmärkningar
Denna artikel omfattar bidrag från Efta-stater i enlighet med artikel 82 i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och protokoll 31 och 32 till avtalet.
3 0 0 0 Bidrag från EES (% av EU-bidrag)
Budget 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
545 900 |
58 300 |
604 200 |
3 0 1 Bidrag från associerade Centraleuropeiska länder
Budget 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
p.m. |
|
p.m. |
UTGIFTER
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
1 |
||||
PERSONAL |
||||
1 1 |
PERSONAL I AKTIV TJÄNST |
8 900 900 |
–1 020 177 |
7 880 723 |
1 3 |
TJÄNSTERESOR |
500 000 |
300 000 |
800 000 |
1 4 |
PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR |
50 000 |
–23 000 |
27 000 |
1 5 |
UTBYTE AV STATSTJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER |
750 000 |
– 135 000 |
615 000 |
1 7 |
UTGIFTER FÖR REPRESENTATION |
25 000 |
8 000 |
33 000 |
1 8 |
FÖRSÄKRINGAR OCH SOCIALA KOSTNADER |
265 000 |
–22 323 |
242 677 |
|
Avdelning 1 – Totalt |
10 490 900 |
– 892 500 |
9 598 400 |
2 |
||||
BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
||||
2 0 |
INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA FÖR FASTIGHETER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED |
1 585 000 |
370 000 |
1 955 000 |
2 1 |
DATABEHANDLING |
700 000 |
1 889 000 |
2 589 000 |
2 2 |
LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED |
410 000 |
330 000 |
740 000 |
2 3 |
LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
110 000 |
35 000 |
145 000 |
2 4 |
PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION |
110 000 |
165 000 |
275 000 |
2 5 |
KOSTNADER FÖR MÖTEN OCH KALLELSER |
480 000 |
84 000 |
564 000 |
|
Avdelning 2 – Totalt |
3 395 000 |
2 873 000 |
6 268 000 |
3 |
||||
DRIFTSUTGIFTER |
||||
3 0 |
DRIFTSUTGIFTER |
13 160 000 |
– 127 752 |
13 032 248 |
|
Avdelning 3 – Totalt |
13 160 000 |
– 127 752 |
13 032 248 |
|
TOTALSUMMA |
27 045 900 |
1 852 748 |
28 898 648 |
AVDELNING 1
PERSONAL
Artikel Punkt |
Rubrik |
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
||||||||||||
KAPITEL 1 1 |
||||||||||||||||
1 1 0 |
||||||||||||||||
Anställda med en tjänst som är upptagen i tjänsteförteckningen |
||||||||||||||||
1 1 0 0 |
Grundlön |
3 680 900 |
– 302 976 |
3 377 924 |
||||||||||||
1 1 0 1 |
Familjetillägg |
420 000 |
–4 602 |
415 398 |
||||||||||||
1 1 0 2 |
Utlandstillägg |
420 000 |
47 847 |
467 847 |
||||||||||||
|
Artikel 1 1 0 – Totalt |
4 520 900 |
– 259 731 |
4 261 169 |
||||||||||||
1 1 1 |
||||||||||||||||
Övrig personal |
||||||||||||||||
1 1 1 0 |
Extraanställd personal |
5 000 |
–5 000 |
p.m. |
||||||||||||
1 1 1 1 |
Kontraktsanställd personal – Grundlöner |
800 000 |
–85 472 |
714 528 |
||||||||||||
1 1 1 2 |
Kontraktsanställd personal – Ersättningar |
450 000 |
– 185 074 |
264 926 |
||||||||||||
|
Artikel 1 1 1 – Totalt |
1 255 000 |
– 275 546 |
979 454 |
||||||||||||
1 1 4 |
||||||||||||||||
Övrigt |
||||||||||||||||
1 1 4 0 |
Ersättningar vid barns födelse och vid dödsfall |
5 000 |
–3 405 |
1 595 |
||||||||||||
1 1 4 1 |
Ersättningar för resa från anställningsorten till ursprungsorten |
150 000 |
–21 358 |
128 642 |
||||||||||||
1 1 4 2 |
Övertid |
10 000 |
–3 612 |
6 388 |
||||||||||||
1 1 4 9 |
Utbildning av ECDC:s personal |
200 000 |
7 817 |
207 817 |
||||||||||||
|
Artikel 1 1 4 – Totalt |
365 000 |
–20 558 |
344 442 |
||||||||||||
1 1 7 |
||||||||||||||||
Ytterligare tjänsteprestationer |
||||||||||||||||
1 1 7 0 |
Frilanstolkar och tolkar från den gemensamma tjänsten för tolkning och konferenser |
75 000 |
–10 000 |
65 000 |
||||||||||||
1 1 7 5 |
Tillfälligt anställda (interimstjänster) |
410 000 |
282 222 |
692 222 |
||||||||||||
|
Artikel 1 1 7 – Totalt |
610 000 |
272 222 |
882 222 |
||||||||||||
1 1 8 |
||||||||||||||||
Tillägg och utgifter vid tjänstens tillträde och upphörande |
||||||||||||||||
1 1 8 0 |
Diverse utgifter i samband med rekrytering |
600 000 |
– 319 234 |
280 766 |
||||||||||||
1 1 8 1 |
Reseersättningar |
25 000 |
–15 918 |
9 082 |
||||||||||||
1 1 8 2 |
Bosättnings-, flyttnings- och omplaceringsbidrag |
455 000 |
– 337 602 |
117 398 |
||||||||||||
1 1 8 3 |
Flyttkostnader |
150 000 |
–63 000 |
87 000 |
||||||||||||
1 1 8 4 |
Tillfälliga dagtraktamenten |
120 000 |
–35 068 |
84 932 |
||||||||||||
|
Artikel 1 1 8 – Totalt |
1 350 000 |
– 770 822 |
579 178 |
||||||||||||
1 1 9 |
||||||||||||||||
Lönejusteringar |
||||||||||||||||
1 1 9 0 |
Korrigeringskoefficienter som tillämpas på löner |
700 000 |
34 258 |
734 258 |
||||||||||||
|
Artikel 1 1 9 – Totalt |
800 000 |
34 258 |
834 258 |
||||||||||||
|
KAPITEL 1 1 TOTALT |
8 900 900 |
–1 020 177 |
7 880 723 |
||||||||||||
KAPITEL 1 3 |
||||||||||||||||
1 3 0 |
||||||||||||||||
Utgifter i samband med tjänsteresor, resekostnader och andra tillfälliga utgifter |
||||||||||||||||
1 3 0 0 |
Utgifter i samband med tjänsteresor, resekostnader och andra tillfälliga utgifter |
500 000 |
300 000 |
800 000 |
||||||||||||
|
Artikel 1 3 0 – Totalt |
500 000 |
300 000 |
800 000 |
||||||||||||
|
KAPITEL 1 3 TOTALT |
500 000 |
300 000 |
800 000 |
||||||||||||
KAPITEL 1 4 |
||||||||||||||||
1 4 0 |
||||||||||||||||
Socialmedicinsk infrastruktur |
||||||||||||||||
1 4 0 1 |
Hälsovård |
50 000 |
–23 000 |
27 000 |
||||||||||||
|
Artikel 1 4 0 – Totalt |
50 000 |
–23 000 |
27 000 |
||||||||||||
|
KAPITEL 1 4 TOTALT |
50 000 |
–23 000 |
27 000 |
||||||||||||
KAPITEL 1 5 |
||||||||||||||||
1 5 0 |
||||||||||||||||
Utbyte av statstjänstemän och experter |
||||||||||||||||
1 5 0 2 |
Personalutbyte med offentliga och privata organ |
750 000 |
– 135 000 |
615 000 |
||||||||||||
|
Artikel 1 5 0 – Totalt |
750 000 |
– 135 000 |
615 000 |
||||||||||||
|
KAPITEL 1 5 TOTALT |
750 000 |
– 135 000 |
615 000 |
||||||||||||
KAPITEL 1 7 |
||||||||||||||||
1 7 0 |
||||||||||||||||
Utgifter för representation |
||||||||||||||||
1 7 0 0 |
Utgifter för representation |
25 000 |
8 000 |
33 000 |
||||||||||||
|
Artikel 1 7 0 – Totalt |
25 000 |
8 000 |
33 000 |
||||||||||||
|
KAPITEL 1 7 TOTALT |
25 000 |
8 000 |
33 000 |
||||||||||||
KAPITEL 1 8 |
||||||||||||||||
1 8 0 |
||||||||||||||||
Försäkringar och sociala kostnader |
||||||||||||||||
1 8 0 2 |
Sjukförsäkring |
130 000 |
10 959 |
140 959 |
||||||||||||
1 8 0 3 |
Olycksfalls- och yrkesskadeförsäkring |
60 000 |
–24 108 |
35 892 |
||||||||||||
1 8 0 4 |
Arbetslöshetsförsäkring för tillfälligt anställda |
60 000 |
–9 174 |
50 826 |
||||||||||||
|
Artikel 1 8 0 – Totalt |
265 000 |
–22 323 |
242 677 |
||||||||||||
|
KAPITEL 1 8 TOTALT |
265 000 |
–22 323 |
242 677 |
||||||||||||
|
Avdelning 1 – Totalt |
10 490 900 |
– 892 500 |
9 598 400 |
||||||||||||
|
KAPITEL 1 1 — PERSONAL I AKTIV TJÄNST
1 1 0 Anställda med en tjänst som är upptagen i tjänsteförteckningen
1 1 0 0 Grundlön
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
3 680 900 |
– 302 976 |
3 377 924 |
Anmärkningar
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna. Detta anslag är avsett att täcka grundlöner för tjänstemän och tillfälligt anställda som innehar tjänster upptagna i tjänsteförteckningen.
1 1 0 1 Familjetillägg
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
420 000 |
–4 602 |
415 398 |
Anmärkningar
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna. Detta anslag är avsett att täcka familjetillägg för tjänstemän och tillfälligt anställda som innehar tjänster upptagna i tjänsteförteckningen.
1 1 0 2 Utlandstillägg
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
420 000 |
47 847 |
467 847 |
Anmärkningar
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna. Detta anslag är avsett att täcka utlandstillägg för tjänstemän och tillfälligt anställda som innehar tjänster upptagna i tjänsteförteckningen.
1 1 1 Övrig personal
1 1 1 0 Extraanställd personal
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
5 000 |
–5 000 |
p.m. |
Anmärkningar
Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna. Detta anslag är avsett att täcka extraanställdas löner, samt centrumets tillhörande socialförsäkringsavgifter, ej belopp som betalas i form av justeringar, som tas upp under punkt 1 1 9 0.
1 1 1 1 Kontraktsanställd personal – Grundlöner
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
800 000 |
–85 472 |
714 528 |
Anmärkningar
Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna. Detta anslag är avsett att täcka kontraktsanställdas grundlöner.
1 1 1 2 Kontraktsanställd personal – Ersättningar
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
450 000 |
– 185 074 |
264 926 |
Anmärkningar
Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna. Detta anslag är avsett att täcka kontraktsanställdas utlandstillägg, familjetillägg och andra ersättningar.
1 1 4 Övrigt
1 1 4 0 Ersättningar vid barns födelse och vid dödsfall
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
5 000 |
–3 405 |
1 595 |
Anmärkningar
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna. Detta anslag är avsett att täcka ersättningar vid barns födelse och vid dödsfall för centrumets personal.
1 1 4 1 Ersättningar för resa från anställningsorten till ursprungsorten
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
150 000 |
–21 358 |
128 642 |
Anmärkningar
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna. Detta anslag är avsett att täcka ersättningar för resa från anställningsorten till ursprungsorten för centrumets personal.
1 1 4 2 Övertid
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
10 000 |
–3 612 |
6 388 |
Anmärkningar
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna. Detta anslag är avsett att täcka kostnader i samband med övertid för personalkategorier som är berättigade till detta enligt tjänsteföreskrifterna.
1 1 4 9 Utbildning av ECDC:s personal
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
200 000 |
7 817 |
207 817 |
Anmärkningar
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna. Detta anslag är avsett att täcka kostnader för introduktionskurs för nyanställda, personalutvecklingskurser, omskolning, kurser i användningen av moderna tekniker, seminarier, informationsmöten om EU-frågor osv. Det omfattar även inköp av utrustning och dokumentation och inhyrning av organisationskonsulter.
1 1 7 Ytterligare tjänsteprestationer
1 1 7 0 Frilanstolkar och tolkar från den gemensamma tjänsten för tolkning och konferenser
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
75 000 |
–10 000 |
65 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka avgifter och reseersättningar till (frilans-) tolkar och konferensvärdar inklusive ersättning för tjänster som kommissionens tolkar tillhandahåller vid samtliga möten som inte har direkt samband med genomförandet av centrumets arbetsprogram.
1 1 7 5 Tillfälligt anställda (interimstjänster)
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
410 000 |
282 222 |
692 222 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka följande:
— |
Anlitande av interimsanställda, särskilt telefonister, kontorister och sekreterare, administrativ personal och stödpersonal. |
— |
Reproduktion, maskinskrivning och layout som läggs ut på grund av att centrumet inte kan ha hand om det. |
— |
Kostnaden för datoriserad sättning av förklarande dokument och stöddokument som centrumet behöver för eget behov och för att lägga fram för budgetmyndigheten. |
— |
Bidrag som betalas ut till anställdas barn vid arbetslivsträning. |
— |
Ersättning av kommissionens utgifter för administrativt stöd till centrumet. |
1 1 8 Tillägg och utgifter vid tjänstens tillträde och upphörande
1 1 8 0 Diverse utgifter i samband med rekrytering
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
600 000 |
– 319 234 |
280 766 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnader i samband med rekrytering av personal, ersättningar till urvalskommittéer, intervjuer av sökande samt övriga kostnader.
1 1 8 1 Reseersättningar
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
25 000 |
–15 918 |
9 082 |
Anmärkningar
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna. Detta anslag är avsett att täcka ersättningar för resa till centrumets personal när de tillträder eller lämnar tjänsten.
1 1 8 2 Bosättnings-, flyttnings- och omplaceringsbidrag
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
455 000 |
– 337 602 |
117 398 |
Anmärkningar
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna. Detta anslag är avsett att täcka bosättnings-, flyttnings- och omplaceringsbidrag för centrumets personal.
1 1 8 3 Flyttkostnader
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
150 000 |
–63 000 |
87 000 |
Anmärkningar
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna. Detta anslag är avsett att täcka flyttkostnader för personal när de tillträder eller lämnar tjänsten.
1 1 8 4 Tillfälliga dagtraktamenten
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
120 000 |
–35 068 |
84 932 |
Anmärkningar
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna. Detta anslag är avsett att täcka tillfälliga dagstraktamenten.
1 1 9 Lönejusteringar
1 1 9 0 Korrigeringskoefficienter som tillämpas på löner
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
700 000 |
34 258 |
734 258 |
Anmärkningar
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna. Detta anslag är avsett att täcka kostnaden för sådana korrigeringskoefficienter som tillämpas på löner till personal. Det täcker även kostnaden för sådana korrigeringskoefficienter som tillämpas på den del av inkomsterna som förs över till ett annat land än anställningslandet.
KAPITEL 1 3 — TJÄNSTERESOR
1 3 0 Utgifter i samband med tjänsteresor, resekostnader och andra tillfälliga utgifter
1 3 0 0 Utgifter i samband med tjänsteresor, resekostnader och andra tillfälliga utgifter
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
500 000 |
300 000 |
800 000 |
Anmärkningar
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna. Detta anslag är avsett att täcka resekostnader, betalning av dagtraktamente samt tillhörande och extraordinära kostnader i samband med tjänsteresor, inbegripet möten utanför centrumet, som görs av centrumets personal som omfattas av tjänsteföreskrifterna och av nationella eller internationella experter eller tjänstemän som avdelats till centrumet.
KAPITEL 1 4 — PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR
1 4 0 Socialmedicinsk infrastruktur
1 4 0 1 Hälsovård
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
50 000 |
–23 000 |
27 000 |
Anmärkningar
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna. Detta anslag är avsett att täcka kostnader för den obligatoriska årliga läkarundersökningen för personalen.
KAPITEL 1 5 — UTBYTE AV STATSTJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER
1 5 0 Utbyte av statstjänstemän och experter
1 5 0 2 Personalutbyte med offentliga och privata organ
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
750 000 |
– 135 000 |
615 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnader i samband med utsändnng av personal från privata och offentliga organ till centrumet i enlighet med ECDC:s bestämmelser om utstationerade nationella experter.
KAPITEL 1 7 — UTGIFTER FÖR REPRESENTATION
1 7 0 Utgifter för representation
1 7 0 0 Utgifter för representation
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
25 000 |
8 000 |
33 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för centrumets skyldigheter avseende mottagningar och representation. Dessa utgifter kan uppstå individuellt hos bemyndigad personal då de fullgör sina arbetsuppgifter och som en del av centrumets verksamhet.
KAPITEL 1 8 — FÖRSÄKRINGAR OCH SOCIALA KOSTNADER
1 8 0 Försäkringar och sociala kostnader
1 8 0 2 Sjukförsäkring
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
130 000 |
10 959 |
140 959 |
Anmärkningar
Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna. Detta anslag är avsett att täcka centrumets sjukförsäkringsavgifter (procent av grundlönen).
1 8 0 3 Olycksfalls- och yrkesskadeförsäkring
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
60 000 |
–24 108 |
35 892 |
Anmärkningar
Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna. Detta anslag är avsett att täcka centrumets avgifter för olycksfalls- och arbetsskadeförsäkring och ytterligare utgifter i samband med tillämpningen av lagbestämmelser inom detta område.
1 8 0 4 Arbetslöshetsförsäkring för tillfälligt anställda
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
60 000 |
–9 174 |
50 826 |
Anmärkningar
Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna. Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för arbetslöshetsförsäkring för tillfälligt anställda.
AVDELNING 2
BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER
Artikel Punkt |
Rubrik |
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
||||||||||||
KAPITEL 2 0 |
||||||||||||||||
2 0 0 |
||||||||||||||||
Hyra och tillhörande kostnader |
||||||||||||||||
2 0 0 0 |
Hyra för lokaler |
1 100 000 |
150 000 |
1 250 000 |
||||||||||||
2 0 0 1 |
Försäkringar |
10 000 |
10 000 |
20 000 |
||||||||||||
2 0 0 2 |
Vatten, gas, el, osv. |
50 000 |
15 000 |
65 000 |
||||||||||||
2 0 0 3 |
Underhåll, lokalvård |
90 000 |
10 000 |
100 000 |
||||||||||||
2 0 0 4 |
Inredning av lokaler |
50 000 |
90 000 |
140 000 |
||||||||||||
2 0 0 5 |
Säkerhet |
250 000 |
15 000 |
265 000 |
||||||||||||
2 0 0 6 |
Kostnader för restaurang och matsal |
20 000 |
–20 000 |
p.m. |
||||||||||||
2 0 0 9 |
Övriga utgifter för byggnader |
15 000 |
100 000 |
115 000 |
||||||||||||
|
Artikel 2 0 0 – Totalt |
1 585 000 |
370 000 |
1 955 000 |
||||||||||||
|
KAPITEL 2 0 TOTALT |
1 585 000 |
370 000 |
1 955 000 |
||||||||||||
KAPITEL 2 1 |
||||||||||||||||
2 1 1 |
||||||||||||||||
Informations- och kommunikationsteknik |
||||||||||||||||
2 1 1 0 |
Maskinvara för drift av centrumet |
200 000 |
502 000 |
702 000 |
||||||||||||
2 1 1 1 |
Programvara för drift av centrumet |
150 000 |
230 000 |
380 000 |
||||||||||||
2 1 1 2 |
Inköp och underhåll av teknisk och audiovisuell utrustning till centrumet |
50 000 |
197 000 |
247 000 |
||||||||||||
2 1 1 4 |
Utveckling till stöd för administrativa tillämpningar |
250 000 |
960 000 |
1 210 000 |
||||||||||||
|
Artikel 2 1 1 – Totalt |
700 000 |
1 889 000 |
2 589 000 |
||||||||||||
|
KAPITEL 2 1 TOTALT |
700 000 |
1 889 000 |
2 589 000 |
||||||||||||
KAPITEL 2 2 |
||||||||||||||||
2 2 0 |
||||||||||||||||
Utrustningar och installationer |
||||||||||||||||
2 2 0 0 |
Teknisk utrustning och installationer |
200 000 |
–32 000 |
168 000 |
||||||||||||
2 2 0 1 |
Möbler |
200 000 |
362 000 |
562 000 |
||||||||||||
|
Artikel 2 2 0 – Totalt |
410 000 |
330 000 |
740 000 |
||||||||||||
|
KAPITEL 2 2 TOTALT |
410 000 |
330 000 |
740 000 |
||||||||||||
KAPITEL 2 3 |
||||||||||||||||
2 3 0 |
||||||||||||||||
Pappersvaror, kontorsmaterial och övriga utgifter |
||||||||||||||||
2 3 0 0 |
Pappersvaror och kontorsmateriel |
80 000 |
5 000 |
85 000 |
||||||||||||
2 3 0 1 |
Finansiella avgifter och bankavgifter, kursförluster |
10 000 |
5 000 |
15 000 |
||||||||||||
2 3 0 2 |
Biblioteksutgifter, inköp av böcker och prenumerationer |
10 000 |
5 000 |
15 000 |
||||||||||||
2 3 0 9 |
Övriga driftskostnader |
10 000 |
20 000 |
30 000 |
||||||||||||
|
Artikel 2 3 0 – Totalt |
110 000 |
35 000 |
145 000 |
||||||||||||
|
KAPITEL 2 3 TOTALT |
110 000 |
35 000 |
145 000 |
||||||||||||
KAPITEL 2 4 |
||||||||||||||||
2 4 0 |
||||||||||||||||
Porto och andra leveranskostnader |
||||||||||||||||
2 4 0 0 |
Porto och andra leveranskostnader |
30 000 |
15 000 |
45 000 |
||||||||||||
|
Artikel 2 4 0 – Totalt |
30 000 |
15 000 |
45 000 |
||||||||||||
2 4 1 |
||||||||||||||||
Telekommunikationer |
||||||||||||||||
2 4 1 0 |
Telekommunikations- och Internetavgifter |
80 000 |
150 000 |
230 000 |
||||||||||||
|
Artikel 2 4 1 – Totalt |
80 000 |
150 000 |
230 000 |
||||||||||||
|
KAPITEL 2 4 TOTALT |
110 000 |
165 000 |
275 000 |
||||||||||||
KAPITEL 2 5 |
||||||||||||||||
2 5 0 |
||||||||||||||||
Möten |
||||||||||||||||
2 5 0 0 |
Styrelsemöten och administrativa möten |
250 000 |
35 000 |
285 000 |
||||||||||||
2 5 0 1 |
Utvärderingar och strategisk organisationsrådgivning |
230 000 |
49 000 |
279 000 |
||||||||||||
|
Artikel 2 5 0 – Totalt |
480 000 |
84 000 |
564 000 |
||||||||||||
|
KAPITEL 2 5 TOTALT |
480 000 |
84 000 |
564 000 |
||||||||||||
|
Avdelning 2 – Totalt |
3 395 000 |
2 873 000 |
6 268 000 |
||||||||||||
|
KAPITEL 2 0 — INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA FÖR FASTIGHETER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED
2 0 0 Hyra och tillhörande kostnader
2 0 0 0 Hyra för lokaler
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
1 100 000 |
150 000 |
1 250 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka betalningar i samband med hyra av centrumets lokaler.
2 0 0 1 Försäkringar
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
10 000 |
10 000 |
20 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnader för olika försäkringar som har samband med centrumets lokaler.
2 0 0 2 Vatten, gas, el, osv.
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
50 000 |
15 000 |
65 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka löpande utgifter.
2 0 0 3 Underhåll, lokalvård
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
90 000 |
10 000 |
100 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnader för rengöring och underhåll av de lokaler som ECDC utnyttjar.
2 0 0 4 Inredning av lokaler
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
50 000 |
90 000 |
140 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnader för inredning av ECDC:s lokaler och anpassning av lokalerna till centrumets särskilda krav.
2 0 0 5 Säkerhet
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
250 000 |
15 000 |
265 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnader för säkerhet och övervakning av ECDC:s lokaler.
2 0 0 6 Kostnader för restaurang och matsal
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
20 000 |
–20 000 |
p.m. |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka driftsutgifter för centrumets restaurang/matsal.
2 0 0 9 Övriga utgifter för byggnader
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
15 000 |
100 000 |
115 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka övriga löpande kostnader för lokalerna som inte anges särskilt någon annanstans, exempelvis renhållningskostnader, avfallshantering, avgifter.
KAPITEL 2 1 — DATABEHANDLING
2 1 1 Informations- och kommunikationsteknik
2 1 1 0 Maskinvara för drift av centrumet
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
200 000 |
502 000 |
702 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnader för upphandling och underhåll av utrustning för informations- och kommunikationsteknik och annan liknande elektronisk kontorsutrustning och maskinvara som behövs för centrumets vanliga drift.
Detta anslag innefattar 100 000 EUR i medel från tidigare år som på nytt ställts till centrumets förfogande (återanvändningar).
2 1 1 1 Programvara för drift av centrumet
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
150 000 |
230 000 |
380 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnader för upphandling och anpassning av och utbildning i programvara som behövs för centrumets vanliga drift.
2 1 1 2 Inköp och underhåll av teknisk och audiovisuell utrustning till centrumet
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
50 000 |
197 000 |
247 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka inköp och underhåll av audiovisuell utrustning som behövs för centrumets vanliga drift.
2 1 1 4 Utveckling till stöd för administrativa tillämpningar
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
250 000 |
960 000 |
1 210 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka inköp, utveckling och underhåll av samt utbildning på administrativa IT-system och IT-system för ledning.
Detta anslag innefattar 60 000 EUR i medel från tidigare år som på nytt ställts till centrumets förfogande (återanvändningar).
KAPITEL 2 2 — LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED
2 2 0 Utrustningar och installationer
2 2 0 0 Teknisk utrustning och installationer
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
200 000 |
–32 000 |
168 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka inköp och underhåll av teknisk utrustning för kopiering, reproduktion, bibliotek liksom för olika typer av verktyg för underhåll av byggnader.
2 2 0 1 Möbler
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
200 000 |
362 000 |
562 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka inköp av möbler.
Detta anslag innefattar 90 000 EUR i medel från tidigare år som på nytt ställts till centrumets förfogande (återanvändningar).
KAPITEL 2 3 — LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER
2 3 0 Pappersvaror, kontorsmaterial och övriga utgifter
2 3 0 0 Pappersvaror och kontorsmateriel
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
80 000 |
5 000 |
85 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnader för papper, kuvert, kontorsförnödenheter samt förnödenheter för reprografi och extern tryckning.
2 3 0 1 Finansiella avgifter och bankavgifter, kursförluster
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
10 000 |
5 000 |
15 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnader för bankavgifter. Det är också avsett att täcka växelkursförluster som uppstår inom ramen för centrumets budgetförvaltning, såvitt dessa förluster inte kompenseras av växelkursvinster.
2 3 0 2 Biblioteksutgifter, inköp av böcker och prenumerationer
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
10 000 |
5 000 |
15 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka inköp av böcker, dokument och icke-periodiska publikationer, prenumerationer på dagstidningar, facktidskrifter, tidskrifter och bulletiner liksom direktanslutna databaser och informationstjänster.
2 3 0 9 Övriga driftskostnader
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
10 000 |
20 000 |
30 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka andra administrativa utgifter som inte särskilt anges i andra punkter.
KAPITEL 2 4 — PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION
2 4 0 Porto och andra leveranskostnader
2 4 0 0 Porto och andra leveranskostnader
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
30 000 |
15 000 |
45 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för porto och hantering av brev, rapporter och publikationer, fraktkostnader för postpaket och annan typ av post som fraktas med flyg, båt eller järnväg, samt för kontorets internpost.
2 4 1 Telekommunikationer
2 4 1 0 Telekommunikations- och Internetavgifter
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
80 000 |
150 000 |
230 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka fasta hyreskostnader, kostnader för telefonsamtal och meddelanden, underhållsavgifter, reparation och underhåll av utrustning, abonnemangsavgifter, kommunikationskostnader (telefon, telex, telegraf, Internet, television, ljud- och videokonferenser, inklusive dataöverföring). Det täcker också inköp av kataloger.
KAPITEL 2 5 — KOSTNADER FÖR MÖTEN OCH KALLELSER
2 5 0 Möten
2 5 0 0 Styrelsemöten och administrativa möten
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
250 000 |
35 000 |
285 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnader för resor och uppehälle för inbjudna experter samt andra utgifter i samband med möten i ledningsorgan och för möten av administrativ natur. Det täcker också tillhörande utgifter för att anordna dessa möten när dessa inte omfattas av infrastrukturen.
2 5 0 1 Utvärderingar och strategisk organisationsrådgivning
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
230 000 |
49 000 |
279 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter i samband med utvärderingen av centrumet.
AVDELNING 3
DRIFTSUTGIFTER
Artikel Punkt |
Rubrik |
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
||
KAPITEL 3 0 |
||||||
3 0 0 |
||||||
Verksamhet |
||||||
3 0 0 0 |
Nätverksarbete, övervakning och datainsamling om smittsamma sjukdomar |
4 015 000 |
–1 492 000 |
2 523 000 |
||
3 0 0 1 |
Beredskap, åtgärder och nya hot mot hälsan |
695 000 |
412 368 |
1 107 368 |
||
3 0 0 2 |
Vetenskapliga yttranden och studier |
1 350 000 |
487 000 |
1 837 000 |
||
3 0 0 3 |
Tekniskt bistånd och utbildning |
1 735 000 |
378 380 |
2 113 380 |
||
3 0 0 4 |
Publicering och kommunikation |
1 040 000 |
– 120 000 |
920 000 |
||
3 0 0 5 |
Informations- och kommunikationsteknik till stöd för projekt |
950 000 |
803 500 |
1 753 500 |
||
3 0 0 7 |
Översättning av vetenskapliga och tekniska rapporter och dokument |
325 000 |
–60 000 |
265 000 |
||
3 0 0 8 |
Möten för att genomföra arbetsprogrammet |
1 870 000 |
– 499 000 |
1 371 000 |
||
3 0 0 9 |
Samarbete mellan länder och partnerskap |
400 000 |
–28 500 |
371 500 |
||
3 0 1 0 |
Vetenskapligt bibliotek och kunskapstjänster |
280 000 |
–9 500 |
270 500 |
||
|
Artikel 3 0 0 – Totalt |
13 160 000 |
– 127 752 |
13 032 248 |
||
|
KAPITEL 3 0 TOTALT |
13 160 000 |
– 127 752 |
13 032 248 |
||
|
Avdelning 3 – Totalt |
13 160 000 |
– 127 752 |
13 032 248 |
||
|
TOTALSUMMA |
27 045 900 |
1 852 748 |
28 898 648 |
||
|
KAPITEL 3 0 — DRIFTSUTGIFTER
3 0 0 Verksamhet
3 0 0 0 Nätverksarbete, övervakning och datainsamling om smittsamma sjukdomar
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
4 015 000 |
–1 492 000 |
2 523 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnader som är upptagna i centrumets arbetsprogram i enlighet med artikel 3 i inrättandeförordningen.
3 0 0 1 Beredskap, åtgärder och nya hot mot hälsan
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
695 000 |
412 368 |
1 107 368 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnader som är upptagna i centrumets arbetsprogram i enlighet med artikel 3 i inrättandeförordningen.
Detta anslag innefattar 54 068,27 EUR i medel från tidigare år som på nytt ställts till centrumets förfogande (återanvändningar).
3 0 0 2 Vetenskapliga yttranden och studier
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
1 350 000 |
487 000 |
1 837 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnader som är upptagna i centrumets arbetsprogram i enlighet med artikel 3 i inrättandeförordningen.
Detta anslag innefattar 360 000 EUR i medel från tidigare år som på nytt ställts till centrumets förfogande (återanvändningar).
3 0 0 3 Tekniskt bistånd och utbildning
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
1 735 000 |
378 380 |
2 113 380 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnader som är upptagna i centrumets arbetsprogram i enlighet med artikel 3 i inrättandeförordningen.
Detta anslag innefattar 80 380 EUR i medel från tidigare år som på nytt ställts till centrumets förfogande (återanvändningar).
3 0 0 4 Publicering och kommunikation
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
1 040 000 |
– 120 000 |
920 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnader som är upptagna i centrumets arbetsprogram i enlighet med artikel 3 i inrättandeförordningen, särskilt för att täcka kostnaderna i samband med kommunikation, publicering och allmänhetens tillgång till uppgifter och information.
3 0 0 5 Informations- och kommunikationsteknik till stöd för projekt
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
950 000 |
803 500 |
1 753 500 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnader som är upptagna i centrumets arbetsprogram i enlighet med artikel 3 i inrättandeförordningen, särskilt för att täcka driftskostnaderna för projekt som rör informations- och kommunikationsteknik.
Detta anslag innefattar 50 000 i medel från tidigare år som på nytt ställts till centrumets förfogande (återanvändningar).
3 0 0 7 Översättning av vetenskapliga och tekniska rapporter och dokument
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
325 000 |
–60 000 |
265 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka översättningskostnader, inklusive betalning till översättningscentrum i Luxemburg för samtliga texter som inte har direkt samband med genomförandet av centrumets arbetsprogram.
3 0 0 8 Möten för att genomföra arbetsprogrammet
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
1 870 000 |
– 499 000 |
1 371 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnader för resor och uppehälle för inbjudna experter samt andra utgifter i samband med möten som anordnas för att genomföra arbetsprogrammet. Det täcker också tillhörande utgifter för att anordna dessa möten när dessa inte omfattas av ECDC:s infrastruktur.
3 0 0 9 Samarbete mellan länder och partnerskap
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
400 000 |
–28 500 |
371 500 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka särskilda åtgärder för att stärka samarbetet med medlemsstaterna och de externa partnerna.
3 0 1 0 Vetenskapligt bibliotek och kunskapstjänster
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
280 000 |
–9 500 |
270 500 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka uppbyggnaden av ett vetenskapligt bibliotek och kunskapstjänster.