Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008B0013

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar för budgetåret 2007 – ändringsbudget 1

EUT L 2, 4.1.2008, p. 191–218 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2007

4.1.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 2/191


Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar för budgetåret 2007 – ändringsbudget 1

(2008/13/EG)

INKOMSTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2007

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPERNA

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPERNA

26 500 000

1 794 448

28 294 448

 

Avdelning 2 – Totalt

26 500 000

1 794 448

28 294 448

3

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET (EES)

3 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET (EES)

545 900

58 300

604 200

 

Avdelning 3 – Totalt

545 900

58 300

604 200

 

TOTALSUMMA

27 045 900

1 852 748

28 898 648

AVDELNING 2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPERNA

Artikel

Punkt

Rubrik

Budget 2007

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

KAPITEL 2 0

2 0 0

Bidrag från Europeiska gemenskapen

2 0 0 0

Bidrag från Europeiska gemenskapen

26 500 000

1 794 448

28 294 448

 

Artikel 2 0 0 – Totalt

26 500 000

1 794 448

28 294 448

 

KAPITEL 2 0 TOTALT

26 500 000

1 794 448

28 294 448

 

Avdelning 2 – Totalt

26 500 000

1 794 448

28 294 448

KAPITEL 2 0 —

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPERNA

KAPITEL 2 0 —   BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPERNA

2 0 0   Bidrag från Europeiska gemenskapen

Anmärkningar

Ett bidrag för centrumet förs in i Europeiska unionens allmänna budget. Den införda inkomsten motsvarar detta bidrag (artikel 17 03 03 i avsnitt III ”Kommissionen” i den allmänna budgeten).

2 0 0 0   Bidrag från Europeiska gemenskapen

Budget 2007

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

26 500 000

1 794 448

28 294 448

Anmärkningar

Detta anslag innefattar 794 448,27 EUR i medel från tidigare år som på nytt ställts till centrumets förfogande (återanvändningar).

AVDELNING 3

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET (EES)

Artikel

Punkt

Rubrik

Budget 2007

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

KAPITEL 3 0

3 0 0

Bidrag från EES (% av EU-bidrag)

3 0 0 0

Bidrag från EES (% av EU-bidrag)

545 900

58 300

604 200

 

Artikel 3 0 0 – Totalt

545 900

58 300

604 200

3 0 1

Bidrag från associerade Centraleuropeiska länder

p.m.

 

p.m.

 

KAPITEL 3 0 TOTALT

545 900

58 300

604 200

 

Avdelning 3 – Totalt

545 900

58 300

604 200

 

TOTALSUMMA

27 045 900

1 852 748

28 898 648

KAPITEL 3 0 —

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET (EES)

KAPITEL 3 0 —   BIDRAG FRÅN EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET (EES)

3 0 0   Bidrag från EES (% av EU-bidrag)

Anmärkningar

Denna artikel omfattar bidrag från Efta-stater i enlighet med artikel 82 i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och protokoll 31 och 32 till avtalet.

3 0 0 0   Bidrag från EES (% av EU-bidrag)

Budget 2007

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

545 900

58 300

604 200

3 0 1   Bidrag från associerade Centraleuropeiska länder

Budget 2007

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

p.m.

 

p.m.

UTGIFTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2007

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

8 900 900

–1 020 177

7 880 723

1 3

TJÄNSTERESOR

500 000

300 000

800 000

1 4

PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR

50 000

–23 000

27 000

1 5

UTBYTE AV STATSTJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER

750 000

– 135 000

615 000

1 7

UTGIFTER FÖR REPRESENTATION

25 000

8 000

33 000

1 8

FÖRSÄKRINGAR OCH SOCIALA KOSTNADER

265 000

–22 323

242 677

 

Avdelning 1 – Totalt

10 490 900

– 892 500

9 598 400

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA FÖR FASTIGHETER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

1 585 000

370 000

1 955 000

2 1

DATABEHANDLING

700 000

1 889 000

2 589 000

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

410 000

330 000

740 000

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

110 000

35 000

145 000

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION

110 000

165 000

275 000

2 5

KOSTNADER FÖR MÖTEN OCH KALLELSER

480 000

84 000

564 000

 

Avdelning 2 – Totalt

3 395 000

2 873 000

6 268 000

3

DRIFTSUTGIFTER

3 0

DRIFTSUTGIFTER

13 160 000

– 127 752

13 032 248

 

Avdelning 3 – Totalt

13 160 000

– 127 752

13 032 248

 

TOTALSUMMA

27 045 900

1 852 748

28 898 648

AVDELNING 1

PERSONAL

Artikel

Punkt

Rubrik

Anslag 2007

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

KAPITEL 1 1

1 1 0

Anställda med en tjänst som är upptagen i tjänsteförteckningen

1 1 0 0

Grundlön

3 680 900

– 302 976

3 377 924

1 1 0 1

Familjetillägg

420 000

–4 602

415 398

1 1 0 2

Utlandstillägg

420 000

47 847

467 847

 

Artikel 1 1 0 – Totalt

4 520 900

– 259 731

4 261 169

1 1 1

Övrig personal

1 1 1 0

Extraanställd personal

5 000

–5 000

p.m.

1 1 1 1

Kontraktsanställd personal – Grundlöner

800 000

–85 472

714 528

1 1 1 2

Kontraktsanställd personal – Ersättningar

450 000

– 185 074

264 926

 

Artikel 1 1 1 – Totalt

1 255 000

– 275 546

979 454

1 1 4

Övrigt

1 1 4 0

Ersättningar vid barns födelse och vid dödsfall

5 000

–3 405

1 595

1 1 4 1

Ersättningar för resa från anställningsorten till ursprungsorten

150 000

–21 358

128 642

1 1 4 2

Övertid

10 000

–3 612

6 388

1 1 4 9

Utbildning av ECDC:s personal

200 000

7 817

207 817

 

Artikel 1 1 4 – Totalt

365 000

–20 558

344 442

1 1 7

Ytterligare tjänsteprestationer

1 1 7 0

Frilanstolkar och tolkar från den gemensamma tjänsten för tolkning och konferenser

75 000

–10 000

65 000

1 1 7 5

Tillfälligt anställda (interimstjänster)

410 000

282 222

692 222

 

Artikel 1 1 7 – Totalt

610 000

272 222

882 222

1 1 8

Tillägg och utgifter vid tjänstens tillträde och upphörande

1 1 8 0

Diverse utgifter i samband med rekrytering

600 000

– 319 234

280 766

1 1 8 1

Reseersättningar

25 000

–15 918

9 082

1 1 8 2

Bosättnings-, flyttnings- och omplaceringsbidrag

455 000

– 337 602

117 398

1 1 8 3

Flyttkostnader

150 000

–63 000

87 000

1 1 8 4

Tillfälliga dagtraktamenten

120 000

–35 068

84 932

 

Artikel 1 1 8 – Totalt

1 350 000

– 770 822

579 178

1 1 9

Lönejusteringar

1 1 9 0

Korrigeringskoefficienter som tillämpas på löner

700 000

34 258

734 258

 

Artikel 1 1 9 – Totalt

800 000

34 258

834 258

 

KAPITEL 1 1 TOTALT

8 900 900

–1 020 177

7 880 723

KAPITEL 1 3

1 3 0

Utgifter i samband med tjänsteresor, resekostnader och andra tillfälliga utgifter

1 3 0 0

Utgifter i samband med tjänsteresor, resekostnader och andra tillfälliga utgifter

500 000

300 000

800 000

 

Artikel 1 3 0 – Totalt

500 000

300 000

800 000

 

KAPITEL 1 3 TOTALT

500 000

300 000

800 000

KAPITEL 1 4

1 4 0

Socialmedicinsk infrastruktur

1 4 0 1

Hälsovård

50 000

–23 000

27 000

 

Artikel 1 4 0 – Totalt

50 000

–23 000

27 000

 

KAPITEL 1 4 TOTALT

50 000

–23 000

27 000

KAPITEL 1 5

1 5 0

Utbyte av statstjänstemän och experter

1 5 0 2

Personalutbyte med offentliga och privata organ

750 000

– 135 000

615 000

 

Artikel 1 5 0 – Totalt

750 000

– 135 000

615 000

 

KAPITEL 1 5 TOTALT

750 000

– 135 000

615 000

KAPITEL 1 7

1 7 0

Utgifter för representation

1 7 0 0

Utgifter för representation

25 000

8 000

33 000

 

Artikel 1 7 0 – Totalt

25 000

8 000

33 000

 

KAPITEL 1 7 TOTALT

25 000

8 000

33 000

KAPITEL 1 8

1 8 0

Försäkringar och sociala kostnader

1 8 0 2

Sjukförsäkring

130 000

10 959

140 959

1 8 0 3

Olycksfalls- och yrkesskadeförsäkring

60 000

–24 108

35 892

1 8 0 4

Arbetslöshetsförsäkring för tillfälligt anställda

60 000

–9 174

50 826

 

Artikel 1 8 0 – Totalt

265 000

–22 323

242 677

 

KAPITEL 1 8 TOTALT

265 000

–22 323

242 677

 

Avdelning 1 – Totalt

10 490 900

– 892 500

9 598 400

KAPITEL 1 1 —

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

KAPITEL 1 3 —

TJÄNSTERESOR

KAPITEL 1 4 —

PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR

KAPITEL 1 5 —

UTBYTE AV STATSTJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER

KAPITEL 1 7 —

UTGIFTER FÖR REPRESENTATION

KAPITEL 1 8 —

FÖRSÄKRINGAR OCH SOCIALA KOSTNADER

KAPITEL 1 1 —   PERSONAL I AKTIV TJÄNST

1 1 0   Anställda med en tjänst som är upptagen i tjänsteförteckningen

1 1 0 0   Grundlön

Anslag 2007

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

3 680 900

– 302 976

3 377 924

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna. Detta anslag är avsett att täcka grundlöner för tjänstemän och tillfälligt anställda som innehar tjänster upptagna i tjänsteförteckningen.

1 1 0 1   Familjetillägg

Anslag 2007

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

420 000

–4 602

415 398

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna. Detta anslag är avsett att täcka familjetillägg för tjänstemän och tillfälligt anställda som innehar tjänster upptagna i tjänsteförteckningen.

1 1 0 2   Utlandstillägg

Anslag 2007

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

420 000

47 847

467 847

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna. Detta anslag är avsett att täcka utlandstillägg för tjänstemän och tillfälligt anställda som innehar tjänster upptagna i tjänsteförteckningen.

1 1 1   Övrig personal

1 1 1 0   Extraanställd personal

Anslag 2007

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

5 000

–5 000

p.m.

Anmärkningar

Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna. Detta anslag är avsett att täcka extraanställdas löner, samt centrumets tillhörande socialförsäkringsavgifter, ej belopp som betalas i form av justeringar, som tas upp under punkt 1 1 9 0.

1 1 1 1   Kontraktsanställd personal – Grundlöner

Anslag 2007

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

800 000

–85 472

714 528

Anmärkningar

Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna. Detta anslag är avsett att täcka kontraktsanställdas grundlöner.

1 1 1 2   Kontraktsanställd personal – Ersättningar

Anslag 2007

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

450 000

– 185 074

264 926

Anmärkningar

Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna. Detta anslag är avsett att täcka kontraktsanställdas utlandstillägg, familjetillägg och andra ersättningar.

1 1 4   Övrigt

1 1 4 0   Ersättningar vid barns födelse och vid dödsfall

Anslag 2007

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

5 000

–3 405

1 595

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna. Detta anslag är avsett att täcka ersättningar vid barns födelse och vid dödsfall för centrumets personal.

1 1 4 1   Ersättningar för resa från anställningsorten till ursprungsorten

Anslag 2007

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

150 000

–21 358

128 642

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna. Detta anslag är avsett att täcka ersättningar för resa från anställningsorten till ursprungsorten för centrumets personal.

1 1 4 2   Övertid

Anslag 2007

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

10 000

–3 612

6 388

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna. Detta anslag är avsett att täcka kostnader i samband med övertid för personalkategorier som är berättigade till detta enligt tjänsteföreskrifterna.

1 1 4 9   Utbildning av ECDC:s personal

Anslag 2007

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

200 000

7 817

207 817

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna. Detta anslag är avsett att täcka kostnader för introduktionskurs för nyanställda, personalutvecklingskurser, omskolning, kurser i användningen av moderna tekniker, seminarier, informationsmöten om EU-frågor osv. Det omfattar även inköp av utrustning och dokumentation och inhyrning av organisationskonsulter.

1 1 7   Ytterligare tjänsteprestationer

1 1 7 0   Frilanstolkar och tolkar från den gemensamma tjänsten för tolkning och konferenser

Anslag 2007

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

75 000

–10 000

65 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka avgifter och reseersättningar till (frilans-) tolkar och konferensvärdar inklusive ersättning för tjänster som kommissionens tolkar tillhandahåller vid samtliga möten som inte har direkt samband med genomförandet av centrumets arbetsprogram.

1 1 7 5   Tillfälligt anställda (interimstjänster)

Anslag 2007

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

410 000

282 222

692 222

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka följande:

Anlitande av interimsanställda, särskilt telefonister, kontorister och sekreterare, administrativ personal och stödpersonal.

Reproduktion, maskinskrivning och layout som läggs ut på grund av att centrumet inte kan ha hand om det.

Kostnaden för datoriserad sättning av förklarande dokument och stöddokument som centrumet behöver för eget behov och för att lägga fram för budgetmyndigheten.

Bidrag som betalas ut till anställdas barn vid arbetslivsträning.

Ersättning av kommissionens utgifter för administrativt stöd till centrumet.

1 1 8   Tillägg och utgifter vid tjänstens tillträde och upphörande

1 1 8 0   Diverse utgifter i samband med rekrytering

Anslag 2007

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

600 000

– 319 234

280 766

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader i samband med rekrytering av personal, ersättningar till urvalskommittéer, intervjuer av sökande samt övriga kostnader.

1 1 8 1   Reseersättningar

Anslag 2007

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

25 000

–15 918

9 082

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna. Detta anslag är avsett att täcka ersättningar för resa till centrumets personal när de tillträder eller lämnar tjänsten.

1 1 8 2   Bosättnings-, flyttnings- och omplaceringsbidrag

Anslag 2007

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

455 000

– 337 602

117 398

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna. Detta anslag är avsett att täcka bosättnings-, flyttnings- och omplaceringsbidrag för centrumets personal.

1 1 8 3   Flyttkostnader

Anslag 2007

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

150 000

–63 000

87 000

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna. Detta anslag är avsett att täcka flyttkostnader för personal när de tillträder eller lämnar tjänsten.

1 1 8 4   Tillfälliga dagtraktamenten

Anslag 2007

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

120 000

–35 068

84 932

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna. Detta anslag är avsett att täcka tillfälliga dagstraktamenten.

1 1 9   Lönejusteringar

1 1 9 0   Korrigeringskoefficienter som tillämpas på löner

Anslag 2007

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

700 000

34 258

734 258

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna. Detta anslag är avsett att täcka kostnaden för sådana korrigeringskoefficienter som tillämpas på löner till personal. Det täcker även kostnaden för sådana korrigeringskoefficienter som tillämpas på den del av inkomsterna som förs över till ett annat land än anställningslandet.

KAPITEL 1 3 —   TJÄNSTERESOR

1 3 0   Utgifter i samband med tjänsteresor, resekostnader och andra tillfälliga utgifter

1 3 0 0   Utgifter i samband med tjänsteresor, resekostnader och andra tillfälliga utgifter

Anslag 2007

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

500 000

300 000

800 000

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna. Detta anslag är avsett att täcka resekostnader, betalning av dagtraktamente samt tillhörande och extraordinära kostnader i samband med tjänsteresor, inbegripet möten utanför centrumet, som görs av centrumets personal som omfattas av tjänsteföreskrifterna och av nationella eller internationella experter eller tjänstemän som avdelats till centrumet.

KAPITEL 1 4 —   PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR

1 4 0   Socialmedicinsk infrastruktur

1 4 0 1   Hälsovård

Anslag 2007

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

50 000

–23 000

27 000

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna. Detta anslag är avsett att täcka kostnader för den obligatoriska årliga läkarundersökningen för personalen.

KAPITEL 1 5 —   UTBYTE AV STATSTJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER

1 5 0   Utbyte av statstjänstemän och experter

1 5 0 2   Personalutbyte med offentliga och privata organ

Anslag 2007

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

750 000

– 135 000

615 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader i samband med utsändnng av personal från privata och offentliga organ till centrumet i enlighet med ECDC:s bestämmelser om utstationerade nationella experter.

KAPITEL 1 7 —   UTGIFTER FÖR REPRESENTATION

1 7 0   Utgifter för representation

1 7 0 0   Utgifter för representation

Anslag 2007

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

25 000

8 000

33 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för centrumets skyldigheter avseende mottagningar och representation. Dessa utgifter kan uppstå individuellt hos bemyndigad personal då de fullgör sina arbetsuppgifter och som en del av centrumets verksamhet.

KAPITEL 1 8 —   FÖRSÄKRINGAR OCH SOCIALA KOSTNADER

1 8 0   Försäkringar och sociala kostnader

1 8 0 2   Sjukförsäkring

Anslag 2007

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

130 000

10 959

140 959

Anmärkningar

Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna. Detta anslag är avsett att täcka centrumets sjukförsäkringsavgifter (procent av grundlönen).

1 8 0 3   Olycksfalls- och yrkesskadeförsäkring

Anslag 2007

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

60 000

–24 108

35 892

Anmärkningar

Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna. Detta anslag är avsett att täcka centrumets avgifter för olycksfalls- och arbetsskadeförsäkring och ytterligare utgifter i samband med tillämpningen av lagbestämmelser inom detta område.

1 8 0 4   Arbetslöshetsförsäkring för tillfälligt anställda

Anslag 2007

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

60 000

–9 174

50 826

Anmärkningar

Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna. Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för arbetslöshetsförsäkring för tillfälligt anställda.

AVDELNING 2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

Artikel

Punkt

Rubrik

Anslag 2007

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

KAPITEL 2 0

2 0 0

Hyra och tillhörande kostnader

2 0 0 0

Hyra för lokaler

1 100 000

150 000

1 250 000

2 0 0 1

Försäkringar

10 000

10 000

20 000

2 0 0 2

Vatten, gas, el, osv.

50 000

15 000

65 000

2 0 0 3

Underhåll, lokalvård

90 000

10 000

100 000

2 0 0 4

Inredning av lokaler

50 000

90 000

140 000

2 0 0 5

Säkerhet

250 000

15 000

265 000

2 0 0 6

Kostnader för restaurang och matsal

20 000

–20 000

p.m.

2 0 0 9

Övriga utgifter för byggnader

15 000

100 000

115 000

 

Artikel 2 0 0 – Totalt

1 585 000

370 000

1 955 000

 

KAPITEL 2 0 TOTALT

1 585 000

370 000

1 955 000

KAPITEL 2 1

2 1 1

Informations- och kommunikationsteknik

2 1 1 0

Maskinvara för drift av centrumet

200 000

502 000

702 000

2 1 1 1

Programvara för drift av centrumet

150 000

230 000

380 000

2 1 1 2

Inköp och underhåll av teknisk och audiovisuell utrustning till centrumet

50 000

197 000

247 000

2 1 1 4

Utveckling till stöd för administrativa tillämpningar

250 000

960 000

1 210 000

 

Artikel 2 1 1 – Totalt

700 000

1 889 000

2 589 000

 

KAPITEL 2 1 TOTALT

700 000

1 889 000

2 589 000

KAPITEL 2 2

2 2 0

Utrustningar och installationer

2 2 0 0

Teknisk utrustning och installationer

200 000

–32 000

168 000

2 2 0 1

Möbler

200 000

362 000

562 000

 

Artikel 2 2 0 – Totalt

410 000

330 000

740 000

 

KAPITEL 2 2 TOTALT

410 000

330 000

740 000

KAPITEL 2 3

2 3 0

Pappersvaror, kontorsmaterial och övriga utgifter

2 3 0 0

Pappersvaror och kontorsmateriel

80 000

5 000

85 000

2 3 0 1

Finansiella avgifter och bankavgifter, kursförluster

10 000

5 000

15 000

2 3 0 2

Biblioteksutgifter, inköp av böcker och prenumerationer

10 000

5 000

15 000

2 3 0 9

Övriga driftskostnader

10 000

20 000

30 000

 

Artikel 2 3 0 – Totalt

110 000

35 000

145 000

 

KAPITEL 2 3 TOTALT

110 000

35 000

145 000

KAPITEL 2 4

2 4 0

Porto och andra leveranskostnader

2 4 0 0

Porto och andra leveranskostnader

30 000

15 000

45 000

 

Artikel 2 4 0 – Totalt

30 000

15 000

45 000

2 4 1

Telekommunikationer

2 4 1 0

Telekommunikations- och Internetavgifter

80 000

150 000

230 000

 

Artikel 2 4 1 – Totalt

80 000

150 000

230 000

 

KAPITEL 2 4 TOTALT

110 000

165 000

275 000

KAPITEL 2 5

2 5 0

Möten

2 5 0 0

Styrelsemöten och administrativa möten

250 000

35 000

285 000

2 5 0 1

Utvärderingar och strategisk organisationsrådgivning

230 000

49 000

279 000

 

Artikel 2 5 0 – Totalt

480 000

84 000

564 000

 

KAPITEL 2 5 TOTALT

480 000

84 000

564 000

 

Avdelning 2 – Totalt

3 395 000

2 873 000

6 268 000

KAPITEL 2 0 —

INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA FÖR FASTIGHETER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

KAPITEL 2 1 —

DATABEHANDLING

KAPITEL 2 2 —

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

KAPITEL 2 3 —

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

KAPITEL 2 4 —

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION

KAPITEL 2 5 —

KOSTNADER FÖR MÖTEN OCH KALLELSER

KAPITEL 2 0 —   INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA FÖR FASTIGHETER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

2 0 0   Hyra och tillhörande kostnader

2 0 0 0   Hyra för lokaler

Anslag 2007

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1 100 000

150 000

1 250 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka betalningar i samband med hyra av centrumets lokaler.

2 0 0 1   Försäkringar

Anslag 2007

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

10 000

10 000

20 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för olika försäkringar som har samband med centrumets lokaler.

2 0 0 2   Vatten, gas, el, osv.

Anslag 2007

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

50 000

15 000

65 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka löpande utgifter.

2 0 0 3   Underhåll, lokalvård

Anslag 2007

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

90 000

10 000

100 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för rengöring och underhåll av de lokaler som ECDC utnyttjar.

2 0 0 4   Inredning av lokaler

Anslag 2007

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

50 000

90 000

140 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för inredning av ECDC:s lokaler och anpassning av lokalerna till centrumets särskilda krav.

2 0 0 5   Säkerhet

Anslag 2007

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

250 000

15 000

265 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för säkerhet och övervakning av ECDC:s lokaler.

2 0 0 6   Kostnader för restaurang och matsal

Anslag 2007

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

20 000

–20 000

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka driftsutgifter för centrumets restaurang/matsal.

2 0 0 9   Övriga utgifter för byggnader

Anslag 2007

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

15 000

100 000

115 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka övriga löpande kostnader för lokalerna som inte anges särskilt någon annanstans, exempelvis renhållningskostnader, avfallshantering, avgifter.

KAPITEL 2 1 —   DATABEHANDLING

2 1 1   Informations- och kommunikationsteknik

2 1 1 0   Maskinvara för drift av centrumet

Anslag 2007

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

200 000

502 000

702 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för upphandling och underhåll av utrustning för informations- och kommunikationsteknik och annan liknande elektronisk kontorsutrustning och maskinvara som behövs för centrumets vanliga drift.

Detta anslag innefattar 100 000 EUR i medel från tidigare år som på nytt ställts till centrumets förfogande (återanvändningar).

2 1 1 1   Programvara för drift av centrumet

Anslag 2007

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

150 000

230 000

380 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för upphandling och anpassning av och utbildning i programvara som behövs för centrumets vanliga drift.

2 1 1 2   Inköp och underhåll av teknisk och audiovisuell utrustning till centrumet

Anslag 2007

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

50 000

197 000

247 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka inköp och underhåll av audiovisuell utrustning som behövs för centrumets vanliga drift.

2 1 1 4   Utveckling till stöd för administrativa tillämpningar

Anslag 2007

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

250 000

960 000

1 210 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka inköp, utveckling och underhåll av samt utbildning på administrativa IT-system och IT-system för ledning.

Detta anslag innefattar 60 000 EUR i medel från tidigare år som på nytt ställts till centrumets förfogande (återanvändningar).

KAPITEL 2 2 —   LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

2 2 0   Utrustningar och installationer

2 2 0 0   Teknisk utrustning och installationer

Anslag 2007

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

200 000

–32 000

168 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka inköp och underhåll av teknisk utrustning för kopiering, reproduktion, bibliotek liksom för olika typer av verktyg för underhåll av byggnader.

2 2 0 1   Möbler

Anslag 2007

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

200 000

362 000

562 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka inköp av möbler.

Detta anslag innefattar 90 000 EUR i medel från tidigare år som på nytt ställts till centrumets förfogande (återanvändningar).

KAPITEL 2 3 —   LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

2 3 0   Pappersvaror, kontorsmaterial och övriga utgifter

2 3 0 0   Pappersvaror och kontorsmateriel

Anslag 2007

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

80 000

5 000

85 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för papper, kuvert, kontorsförnödenheter samt förnödenheter för reprografi och extern tryckning.

2 3 0 1   Finansiella avgifter och bankavgifter, kursförluster

Anslag 2007

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

10 000

5 000

15 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för bankavgifter. Det är också avsett att täcka växelkursförluster som uppstår inom ramen för centrumets budgetförvaltning, såvitt dessa förluster inte kompenseras av växelkursvinster.

2 3 0 2   Biblioteksutgifter, inköp av böcker och prenumerationer

Anslag 2007

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

10 000

5 000

15 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka inköp av böcker, dokument och icke-periodiska publikationer, prenumerationer på dagstidningar, facktidskrifter, tidskrifter och bulletiner liksom direktanslutna databaser och informationstjänster.

2 3 0 9   Övriga driftskostnader

Anslag 2007

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

10 000

20 000

30 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka andra administrativa utgifter som inte särskilt anges i andra punkter.

KAPITEL 2 4 —   PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION

2 4 0   Porto och andra leveranskostnader

2 4 0 0   Porto och andra leveranskostnader

Anslag 2007

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

30 000

15 000

45 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för porto och hantering av brev, rapporter och publikationer, fraktkostnader för postpaket och annan typ av post som fraktas med flyg, båt eller järnväg, samt för kontorets internpost.

2 4 1   Telekommunikationer

2 4 1 0   Telekommunikations- och Internetavgifter

Anslag 2007

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

80 000

150 000

230 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka fasta hyreskostnader, kostnader för telefonsamtal och meddelanden, underhållsavgifter, reparation och underhåll av utrustning, abonnemangsavgifter, kommunikationskostnader (telefon, telex, telegraf, Internet, television, ljud- och videokonferenser, inklusive dataöverföring). Det täcker också inköp av kataloger.

KAPITEL 2 5 —   KOSTNADER FÖR MÖTEN OCH KALLELSER

2 5 0   Möten

2 5 0 0   Styrelsemöten och administrativa möten

Anslag 2007

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

250 000

35 000

285 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för resor och uppehälle för inbjudna experter samt andra utgifter i samband med möten i ledningsorgan och för möten av administrativ natur. Det täcker också tillhörande utgifter för att anordna dessa möten när dessa inte omfattas av infrastrukturen.

2 5 0 1   Utvärderingar och strategisk organisationsrådgivning

Anslag 2007

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

230 000

49 000

279 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter i samband med utvärderingen av centrumet.

AVDELNING 3

DRIFTSUTGIFTER

Artikel

Punkt

Rubrik

Anslag 2007

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

KAPITEL 3 0

3 0 0

Verksamhet

3 0 0 0

Nätverksarbete, övervakning och datainsamling om smittsamma sjukdomar

4 015 000

–1 492 000

2 523 000

3 0 0 1

Beredskap, åtgärder och nya hot mot hälsan

695 000

412 368

1 107 368

3 0 0 2

Vetenskapliga yttranden och studier

1 350 000

487 000

1 837 000

3 0 0 3

Tekniskt bistånd och utbildning

1 735 000

378 380

2 113 380

3 0 0 4

Publicering och kommunikation

1 040 000

– 120 000

920 000

3 0 0 5

Informations- och kommunikationsteknik till stöd för projekt

950 000

803 500

1 753 500

3 0 0 7

Översättning av vetenskapliga och tekniska rapporter och dokument

325 000

–60 000

265 000

3 0 0 8

Möten för att genomföra arbetsprogrammet

1 870 000

– 499 000

1 371 000

3 0 0 9

Samarbete mellan länder och partnerskap

400 000

–28 500

371 500

3 0 1 0

Vetenskapligt bibliotek och kunskapstjänster

280 000

–9 500

270 500

 

Artikel 3 0 0 – Totalt

13 160 000

– 127 752

13 032 248

 

KAPITEL 3 0 TOTALT

13 160 000

– 127 752

13 032 248

 

Avdelning 3 – Totalt

13 160 000

– 127 752

13 032 248

 

TOTALSUMMA

27 045 900

1 852 748

28 898 648

KAPITEL 3 0 —

DRIFTSUTGIFTER

KAPITEL 3 0 —   DRIFTSUTGIFTER

3 0 0   Verksamhet

3 0 0 0   Nätverksarbete, övervakning och datainsamling om smittsamma sjukdomar

Anslag 2007

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

4 015 000

–1 492 000

2 523 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader som är upptagna i centrumets arbetsprogram i enlighet med artikel 3 i inrättandeförordningen.

3 0 0 1   Beredskap, åtgärder och nya hot mot hälsan

Anslag 2007

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

695 000

412 368

1 107 368

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader som är upptagna i centrumets arbetsprogram i enlighet med artikel 3 i inrättandeförordningen.

Detta anslag innefattar 54 068,27 EUR i medel från tidigare år som på nytt ställts till centrumets förfogande (återanvändningar).

3 0 0 2   Vetenskapliga yttranden och studier

Anslag 2007

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1 350 000

487 000

1 837 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader som är upptagna i centrumets arbetsprogram i enlighet med artikel 3 i inrättandeförordningen.

Detta anslag innefattar 360 000 EUR i medel från tidigare år som på nytt ställts till centrumets förfogande (återanvändningar).

3 0 0 3   Tekniskt bistånd och utbildning

Anslag 2007

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1 735 000

378 380

2 113 380

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader som är upptagna i centrumets arbetsprogram i enlighet med artikel 3 i inrättandeförordningen.

Detta anslag innefattar 80 380 EUR i medel från tidigare år som på nytt ställts till centrumets förfogande (återanvändningar).

3 0 0 4   Publicering och kommunikation

Anslag 2007

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1 040 000

– 120 000

920 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader som är upptagna i centrumets arbetsprogram i enlighet med artikel 3 i inrättandeförordningen, särskilt för att täcka kostnaderna i samband med kommunikation, publicering och allmänhetens tillgång till uppgifter och information.

3 0 0 5   Informations- och kommunikationsteknik till stöd för projekt

Anslag 2007

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

950 000

803 500

1 753 500

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader som är upptagna i centrumets arbetsprogram i enlighet med artikel 3 i inrättandeförordningen, särskilt för att täcka driftskostnaderna för projekt som rör informations- och kommunikationsteknik.

Detta anslag innefattar 50 000 i medel från tidigare år som på nytt ställts till centrumets förfogande (återanvändningar).

3 0 0 7   Översättning av vetenskapliga och tekniska rapporter och dokument

Anslag 2007

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

325 000

–60 000

265 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka översättningskostnader, inklusive betalning till översättningscentrum i Luxemburg för samtliga texter som inte har direkt samband med genomförandet av centrumets arbetsprogram.

3 0 0 8   Möten för att genomföra arbetsprogrammet

Anslag 2007

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1 870 000

– 499 000

1 371 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för resor och uppehälle för inbjudna experter samt andra utgifter i samband med möten som anordnas för att genomföra arbetsprogrammet. Det täcker också tillhörande utgifter för att anordna dessa möten när dessa inte omfattas av ECDC:s infrastruktur.

3 0 0 9   Samarbete mellan länder och partnerskap

Anslag 2007

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

400 000

–28 500

371 500

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka särskilda åtgärder för att stärka samarbetet med medlemsstaterna och de externa partnerna.

3 0 1 0   Vetenskapligt bibliotek och kunskapstjänster

Anslag 2007

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

280 000

–9 500

270 500

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka uppbyggnaden av ett vetenskapligt bibliotek och kunskapstjänster.


Top