Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008B0001

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen för budgetåret 2007 – ändringsbudget 1

EUT L 2, 4.1.2008, p. 1–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2007

4.1.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 2/1


Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen för budgetåret 2007 – ändringsbudget 1

(2008/1/EG)

INKOMSTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2007

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

1 2

EUROPEISKA YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN (15 02 27)

19 116 900

583 100

19 700 000

 

Avdelning 1 – Totalt

19 116 900

583 100

19 700 000

9

DIVERSE INKOMSTER

9 0

ÖVRIGA INKOMSTER

p.m.

183 256

183 256

 

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

183 256

183 256

10

FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT

10 1

FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT

p.m.

 

p.m.

 

Avdelning 10 – Totalt

p.m.

 

p.m.

4

INKOMSTER FRÅN ANDRA KÄLLOR

4 3

SAMARBETE MED ITALIENSKA INSTITUTIONER

p.m.

300 000

300 000

4 9

SAMARBETE MED ITALIENSKA INSTITUTIONER – FINANSIERING TIDIGARE ÅR

0

442 150

442 150

 

Avdelning 4 – Totalt

0

742 150

742 150

5

MEDA-ETE

5 0

MEDA-ETE

p.m.

 

p.m.

5 9

MEDA-ETE – FINANSIERING TIDIGARE ÅR

p.m.

1 750 639

1 750 639

 

Avdelning 5 – Totalt

p.m.

1 750 639

1 750 639

6

TEMPUS – TEKNISKT STÖD

6 0

TEMPUS

p.m.

870 000

870 000

6 9

TEMPUS – FINANSIERING TIDIGARE ÅR

p.m.

 

p.m.

 

Avdelning 6 – Totalt

p.m.

870 000

870 000

 

TOTALSUMMA

19 116 900

4 129 145

23 246 045

AVDELNING 1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

Artikel

Punkt

Rubrik

Budget 2007

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

KAPITEL 1 2

1 2 0

Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen

1 2 0 1

ETF-bidrag i avdelningarna 1 och 2

15 464 500

99 500

15 564 000

1 2 0 2

ETF-bidrag i avdelning 3

3 652 400

483 600

4 136 000

 

Artikel 1 2 0 – Totalt

19 116 900

583 100

19 700 000

 

KAPITEL 1 2 TOTALT

19 116 900

583 100

19 700 000

 

Avdelning 1 – Totalt

19 116 900

583 100

19 700 000

KAPITEL 1 2 —

EUROPEISKA YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN (15 02 27)

KAPITEL 1 2 —   EUROPEISKA YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN (15 02 27)

1 2 0   Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen

1 2 0 1   ETF-bidrag i avdelningarna 1 och 2

Budget 2007

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

15 464 500

99 500

15 564 000

1 2 0 2   ETF-bidrag i avdelning 3

Budget 2007

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

3 652 400

483 600

4 136 000

AVDELNING 9

DIVERSE INKOMSTER

Artikel

Punkt

Rubrik

Budget 2007

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

KAPITEL 9 0

9 0 0

Övriga inkomster

9 0 0 0

Övriga inkomster

p.m.

183 256

183 256

 

Artikel 9 0 0 – Totalt

p.m.

183 256

183 256

 

KAPITEL 9 0 TOTALT

p.m.

183 256

183 256

 

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

183 256

183 256

KAPITEL 9 0 —

ÖVRIGA INKOMSTER

KAPITEL 9 0 —   ÖVRIGA INKOMSTER

9 0 0   Övriga inkomster

9 0 0 0   Övriga inkomster

Budget 2007

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

p.m.

183 256

183 256

AVDELNING 10

FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT

Artikel

Punkt

Rubrik

Budget 2007

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

KAPITEL 10 1

10 1 1

Föregående års resultat

10 1 1 1

Budgetårets resultat -/- 1

p.m.

 

p.m.

 

Artikel 10 1 1 – Totalt

p.m.

 

p.m.

 

KAPITEL 10 1 TOTALT

p.m.

 

p.m.

 

Avdelning 10 – Totalt

p.m.

 

p.m.

KAPITEL 10 1 —

FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT

KAPITEL 10 1 —   FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT

10 1 1   Föregående års resultat

10 1 1 1   Budgetårets resultat -/- 1

Budget 2007

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

p.m.

 

p.m.

AVDELNING 4

INKOMSTER FRÅN ANDRA KÄLLOR

Artikel

Punkt

Rubrik

Budget 2007

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

KAPITEL 4 3

4 3 0

Samarbete med italienska institutioner

4 3 0 0

Samarbete med italienska institutioner

p.m.

300 000

300 000

 

Artikel 4 3 0 – Totalt

p.m.

300 000

300 000

 

KAPITEL 4 3 TOTALT

p.m.

300 000

300 000

KAPITEL 4 9

4 9 0

Samarbete med italienska institutioner – Finansiering tidigare år

4 9 0 0

Samarbete med italienska institutioner – Finansiering tidigare år

0

442 150

442 150

 

Artikel 4 9 0 – Totalt

0

442 150

442 150

 

KAPITEL 4 9 TOTALT

0

442 150

442 150

 

Avdelning 4 – Totalt

0

742 150

742 150

KAPITEL 4 3 —

SAMARBETE MED ITALIENSKA INSTITUTIONER

KAPITEL 4 9 —

SAMARBETE MED ITALIENSKA INSTITUTIONER – FINANSIERING TIDIGARE ÅR

KAPITEL 4 3 —   SAMARBETE MED ITALIENSKA INSTITUTIONER

4 3 0   Samarbete med italienska institutioner

4 3 0 0   Samarbete med italienska institutioner

Budget 2007

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

p.m.

300 000

300 000

KAPITEL 4 9 —   SAMARBETE MED ITALIENSKA INSTITUTIONER – FINANSIERING TIDIGARE ÅR

4 9 0   Samarbete med italienska institutioner – Finansiering tidigare år

4 9 0 0   Samarbete med italienska institutioner – Finansiering tidigare år

Budget 2007

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

0

442 150

442 150

AVDELNING 5

MEDA-ETE

Artikel

Punkt

Rubrik

Budget 2007

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

KAPITEL 5 0

5 0 0

MEDA-ETE

5 0 0 0

MEDA-ETE

p.m.

 

p.m.

 

Artikel 5 0 0 – Totalt

p.m.

 

p.m.

 

KAPITEL 5 0 TOTALT

p.m.

 

p.m.

KAPITEL 5 9

5 9 0

Meda-ETE – Finansiering tidigare år

5 9 0 0

Meda-ETE – Finansiering tidigare år

p.m.

1 750 639

1 750 639

 

Artikel 5 9 0 – Totalt

p.m.

1 750 639

1 750 639

 

KAPITEL 5 9 TOTALT

p.m.

1 750 639

1 750 639

 

Avdelning 5 – Totalt

p.m.

1 750 639

1 750 639

KAPITEL 5 0 —

MEDA-ETE

KAPITEL 5 9 —

MEDA-ETE – FINANSIERING TIDIGARE ÅR

KAPITEL 5 0 —   MEDA-ETE

5 0 0   MEDA-ETE

5 0 0 0   MEDA-ETE

Budget 2007

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

p.m.

 

p.m.

KAPITEL 5 9 —   MEDA-ETE – FINANSIERING TIDIGARE ÅR

5 9 0   Meda-ETE – Finansiering tidigare år

5 9 0 0   Meda-ETE – Finansiering tidigare år

Budget 2007

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

p.m.

1 750 639

1 750 639

AVDELNING 6

TEMPUS – TEKNISKT STÖD

Artikel

Punkt

Rubrik

Budget 2007

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

KAPITEL 6 0

6 0 0

TEMPUS

6 0 0 0

TEMPUS

p.m.

870 000

870 000

 

Artikel 6 0 0 – Totalt

p.m.

870 000

870 000

 

KAPITEL 6 0 TOTALT

p.m.

870 000

870 000

KAPITEL 6 9

6 9 0

Tempus – Finansiering tidigare år

6 9 0 0

Tempus – Finansiering tidigare år

p.m.

 

p.m.

 

Artikel 6 9 0 – Totalt

p.m.

 

p.m.

 

KAPITEL 6 9 TOTALT

p.m.

 

p.m.

 

Avdelning 6 – Totalt

p.m.

870 000

870 000

 

TOTALSUMMA

19 116 900

4 129 145

23 246 045

KAPITEL 6 0 —

TEMPUS

KAPITEL 6 9 —

TEMPUS – FINANSIERING TIDIGARE ÅR

KAPITEL 6 0 —   TEMPUS

6 0 0   TEMPUS

6 0 0 0   TEMPUS

Budget 2007

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

p.m.

870 000

870 000

KAPITEL 6 9 —   TEMPUS – FINANSIERING TIDIGARE ÅR

6 9 0   Tempus – Finansiering tidigare år

6 9 0 0   Tempus – Finansiering tidigare år

Budget 2007

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

p.m.

 

p.m.

UTGIFTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2007

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

UTGIFTER AVSEENDE DE PERSONER SOM ARBETAR FÖR YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

12 288 500

12 288 500

33 500

33 500

12 322 000

12 322 000

1 3

TJÄNSTERESOR OCH RESOR

950 000

950 000

106 000

106 000

1 056 000

1 056 000

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

181 000

181 000

–5 000

–5 000

176 000

176 000

1 5

UTBYTE AV PERSONAL MELLAN YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN OCH DEN OFFENTLIGA SEKTORN

290 000

290 000

–35 000

–35 000

255 000

255 000

 

Avdelning 1 – Totalt

13 719 500

13 719 500

99 500

99 500

13 819 000

13 819 000

2

BYGGNAD, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

693 000

693 000

54 000

54 000

747 000

747 000

2 1

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

594 000

594 000

–63 900

–63 900

530 100

530 100

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

70 000

70 000

0

0

70 000

70 000

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

202 000

202 000

12 900

12 900

214 900

214 900

2 5

MÖTEN OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

135 000

135 000

–3 000

–3 000

132 000

132 000

 

Avdelning 2 – Totalt

1 745 000

1 745 000

0

0

1 745 000

1 745 000

3

UTGIFTER AVSEENDE UTFÖRANDET AV SÄRSKILDA UPPDRAG

3 0

DRIFTSUTGIFTER

609 000

649 986

283 256

369 396

892 256

1 019 382

3 1

PRIORITERADE ÅTGÄRDER: ARBETSPROGRAMMETS VERKSAMHET

3 043 400

3 002 415

383 600

297 459

3 427 000

3 299 874

 

Avdelning 3 – Totalt

3 652 400

3 652 401

666 856

666 855

4 319 256

4 319 256

9

OFÖRUTSEDDA UTGIFTER

 

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

10

FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT

 

Avdelning 10 – Totalt

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

4

UTGIFTER FÖR SÄRSKILDA UPPGIFTER

4 3

SAMARBETE MED NATIONELLA INSTITUTIONER

p.m.

p.m.

742 150

742 150

742 150

742 150

 

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

p.m.

742 150

742 150

742 150

742 150

5

ÖRONMÄRKTA UTGIFTER – ARBETSMARKNADSUTBILDNING, PROJEKT MED 2004/083-494

5 1

PERSONAL

p.m.

p.m.

424 807

424 807

424 807

424 807

5 2

RESOR OCH DAGTRAKTAMENTEN

p.m.

p.m.

634 838

634 838

634 838

634 838

5 3

ÖVRIGA KOSTNADER/TJÄNSTER

p.m.

p.m.

421 349

421 349

421 349

421 349

5 4

UPPHANDLING FÖR DEL 3

p.m.

p.m.

9 382

9 382

9 382

9 382

5 5

UPPHANDLING FÖR DEL 4

p.m.

p.m.

151 610

151 610

151 610

151 610

5 6

REDOVISNINGSREVISION

p.m.

p.m.

20 850

20 850

20 850

20 850

5 7

OFÖRUTSEDDA UTGIFTER

p.m.

p.m.

87 803

87 803

87 803

87 803

 

Avdelning 5 – Totalt

p.m.

p.m.

1 750 639

1 750 639

1 750 639

1 750 639

6

TEMPUS KONVENTION OM TEKNISKT STÖD

6 1

URVAL

p.m.

p.m.

175 242

175 242

175 242

175 242

6 2

AVTALSFÖRVALTNING

p.m.

p.m.

260 205

260 205

260 205

260 205

6 3

PUBLICERING & INFORMATION

p.m.

p.m.

117 900

117 900

117 900

117 900

6 4

ADMINISTRATIVA UTGIFTER

p.m.

p.m.

290 010

290 010

290 010

290 010

6 5

RESERV

p.m.

p.m.

26 643

26 643

26 643

26 643

 

Avdelning 6 – Totalt

p.m.

p.m.

870 000

870 000

870 000

870 000

 

TOTALSUMMA

19 116 900

19 116 901

4 129 145

4 129 144

23 246 045

23 246 045

AVDELNING 1

UTGIFTER AVSEENDE DE PERSONER SOM ARBETAR FÖR YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN

Artikel

Punkt

Rubrik

Anslag 2007

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

KAPITEL 1 1

1 1 0

Anställda ingående i personalen

1 1 0 0

Grundlöner

6 737 500

34 500

6 772 000

1 1 0 1

Familjetillägg

600 000

 

600 000

1 1 0 2

Flyttbidrag och utlandsersättning

900 000

–70 000

830 000

1 1 0 3

Sekretariatsersättning

p.m.

 

p.m.

 

Artikel 1 1 0 – Totalt

8 237 500

–35 500

8 202 000

1 1 1

Övriga anställda

1 1 1 2

Lokalt anställda

200 000

–50 000

150 000

 

Artikel 1 1 1 – Totalt

1 500 000

–50 000

1 450 000

1 1 3

Försäkring mot sjukdom, olycksfall och yrkessjukdom, arbetslöshetsförsäkring och bibehållande av pensionsrättigheter

1 1 3 0

Försäkring mot sjukdom

250 000

–25 000

225 000

1 1 3 1

Försäkring mot olycksfall och yrkessjukdom

65 000

–15 000

50 000

 

Artikel 1 1 3 – Totalt

405 000

–40 000

365 000

1 1 7

Extra tjänster

1 1 7 2

Kostnad för anordnande av praktik vid yrkesutbildningsstiftelsen

30 000

–18 000

12 000

1 1 7 7

Övriga utförda tjänster och institutionella revisionstjänster

450 000

300 000

750 000

 

Artikel 1 1 7 – Totalt

480 000

282 000

762 000

1 1 8

Kostnader för rekrytering och förflyttning

1 1 8 0

Diverse rekryteringskostnader

75 000

 

75 000

1 1 8 1

Resekostnader

16 000

–3 000

13 000

1 1 8 2

Bosättningsbidrag

200 000

–90 000

110 000

1 1 8 3

Flyttkostnader

130 000

–20 000

110 000

1 1 8 4

Tillfälliga dagtraktamenten

53 000

–10 000

43 000

 

Artikel 1 1 8 – Totalt

474 000

– 123 000

351 000

1 1 9

Korrigeringskoefficienter

1 1 9 0

Korrigeringskoefficienter

850 000

15 000

865 000

1 1 9 1

Lönejusteringar

179 000

–15 000

164 000

 

Artikel 1 1 9 – Totalt

1 029 000

0

1 029 000

 

KAPITEL 1 1 TOTALT

12 288 500

33 500

12 322 000

KAPITEL 1 3

1 3 0

Utgifter för tjänsteresor inkluderande resekostnader

1 3 0 0

Utgifter för tjänsteresor inkluderande resekostnader

950 000

106 000

1 056 000

 

Artikel 1 3 0 – Totalt

950 000

106 000

1 056 000

 

KAPITEL 1 3 TOTALT

950 000

106 000

1 056 000

KAPITEL 1 4

1 4 0

Driftskostnader för restauranger och matsalar

1 4 0 0

Driftskostnader för restauranger och matsalar

p.m.

 

p.m.

 

Artikel 1 4 0 – Totalt

p.m.

 

p.m.

1 4 2

Personalmatsalar och måltider

1 4 2 0

Personalmatsalar och måltider

p.m.

 

p.m.

 

Artikel 1 4 2 – Totalt

p.m.

 

p.m.

1 4 3

Läkarvård

1 4 3 0

Läkarvård

31 000

–5 000

26 000

 

Artikel 1 4 3 – Totalt

31 000

–5 000

26 000

1 4 4

Internutbildning

1 4 4 0

Internutbildning

150 000

–5 000

145 000

 

Artikel 1 4 4 – Totalt

150 000

–5 000

145 000

1 4 9

Andra åtgärder

1 4 9 0

Andra åtgärder

p.m.

5 000

5 000

 

Artikel 1 4 9 – Totalt

p.m.

5 000

5 000

 

KAPITEL 1 4 TOTALT

181 000

–5 000

176 000

KAPITEL 1 5

1 5 2

Utbyte av personal mellan yrkesutbildningsstiftelsen och den offentliga sektorn

1 5 2 0

Utsända nationella experter

290 000

–35 000

255 000

 

Artikel 1 5 2 – Totalt

290 000

–35 000

255 000

 

KAPITEL 1 5 TOTALT

290 000

–35 000

255 000

 

Avdelning 1 – Totalt

13 719 500

99 500

13 819 000

KAPITEL 1 1 —

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

KAPITEL 1 3 —

TJÄNSTERESOR OCH RESOR

KAPITEL 1 4 —

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

KAPITEL 1 5 —

UTBYTE AV PERSONAL MELLAN YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN OCH DEN OFFENTLIGA SEKTORN

KAPITEL 1 1 —   PERSONAL I AKTIV TJÄNST

1 1 0   Anställda ingående i personalen

1 1 0 0   Grundlöner

Anslag 2007

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

6 737 500

34 500

6 772 000

1 1 0 1   Familjetillägg

Anslag 2007

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

600 000

 

600 000

1 1 0 2   Flyttbidrag och utlandsersättning

Anslag 2007

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

900 000

–70 000

830 000

1 1 0 3   Sekretariatsersättning

Anslag 2007

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

p.m.

 

p.m.

1 1 1   Övriga anställda

1 1 1 2   Lokalt anställda

Anslag 2007

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

200 000

–50 000

150 000

1 1 3   Försäkring mot sjukdom, olycksfall och yrkessjukdom, arbetslöshetsförsäkring och bibehållande av pensionsrättigheter

1 1 3 0   Försäkring mot sjukdom

Anslag 2007

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

250 000

–25 000

225 000

1 1 3 1   Försäkring mot olycksfall och yrkessjukdom

Anslag 2007

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

65 000

–15 000

50 000

1 1 7   Extra tjänster

1 1 7 2   Kostnad för anordnande av praktik vid yrkesutbildningsstiftelsen

Anslag 2007

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

30 000

–18 000

12 000

1 1 7 7   Övriga utförda tjänster och institutionella revisionstjänster

Anslag 2007

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

450 000

300 000

750 000

1 1 8   Kostnader för rekrytering och förflyttning

1 1 8 0   Diverse rekryteringskostnader

Anslag 2007

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

75 000

 

75 000

1 1 8 1   Resekostnader

Anslag 2007

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

16 000

–3 000

13 000

1 1 8 2   Bosättningsbidrag

Anslag 2007

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

200 000

–90 000

110 000

1 1 8 3   Flyttkostnader

Anslag 2007

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

130 000

–20 000

110 000

1 1 8 4   Tillfälliga dagtraktamenten

Anslag 2007

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

53 000

–10 000

43 000

1 1 9   Korrigeringskoefficienter

1 1 9 0   Korrigeringskoefficienter

Anslag 2007

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

850 000

15 000

865 000

1 1 9 1   Lönejusteringar

Anslag 2007

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

179 000

–15 000

164 000

KAPITEL 1 3 —   TJÄNSTERESOR OCH RESOR

1 3 0   Utgifter för tjänsteresor inkluderande resekostnader

1 3 0 0   Utgifter för tjänsteresor inkluderande resekostnader

Anslag 2007

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

950 000

106 000

1 056 000

KAPITEL 1 4 —   SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

1 4 0   Driftskostnader för restauranger och matsalar

1 4 0 0   Driftskostnader för restauranger och matsalar

Anslag 2007

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

p.m.

 

p.m.

1 4 2   Personalmatsalar och måltider

1 4 2 0   Personalmatsalar och måltider

Anslag 2007

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

p.m.

 

p.m.

1 4 3   Läkarvård

1 4 3 0   Läkarvård

Anslag 2007

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

31 000

–5 000

26 000

1 4 4   Internutbildning

1 4 4 0   Internutbildning

Anslag 2007

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

150 000

–5 000

145 000

1 4 9   Andra åtgärder

1 4 9 0   Andra åtgärder

Anslag 2007

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

p.m.

5 000

5 000

KAPITEL 1 5 —   UTBYTE AV PERSONAL MELLAN YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN OCH DEN OFFENTLIGA SEKTORN

1 5 2   Utbyte av personal mellan yrkesutbildningsstiftelsen och den offentliga sektorn

1 5 2 0   Utsända nationella experter

Anslag 2007

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

290 000

–35 000

255 000

AVDELNING 2

BYGGNAD, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

Artikel

Punkt

Rubrik

Anslag 2007

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

KAPITEL 2 0

2 0 0

Hyror

2 0 0 0

Hyror

42 000

–18 000

24 000

 

Artikel 2 0 0 – Totalt

42 000

–18 000

24 000

2 0 3

Rengöring och underhåll

2 0 3 0

Rengöring och underhåll

270 000

60 000

330 000

 

Artikel 2 0 3 – Totalt

270 000

60 000

330 000

2 0 9

Övriga utgifter för byggnader

2 0 9 0

Övriga utgifter för byggnader

85 000

12 000

97 000

 

Artikel 2 0 9 – Totalt

85 000

12 000

97 000

 

KAPITEL 2 0 TOTALT

693 000

54 000

747 000

KAPITEL 2 1

2 1 0

IKT-utgifter

2 1 0 0

IKT-utrustning

200 300

–78 900

121 400

2 1 0 1

Utveckling och inköp av programvara

150 000

–10 000

140 000

2 1 0 2

Andra utgifter

128 700

20 000

148 700

2 1 0 3

Kostnader för telekommunikationer

90 000

5 000

95 000

 

Artikel 2 1 0 – Totalt

594 000

–63 900

530 100

 

KAPITEL 2 1 TOTALT

594 000

–63 900

530 100

KAPITEL 2 2

2 2 0

Tekniska installationer och kontorsutrustning

2 2 0 0

Köp

9 000

5 053

14 053

2 2 0 3

Underhåll, användning och reparationer

4 000

– 237

3 763

 

Artikel 2 2 0 – Totalt

50 000

4 816

54 816

2 2 1

Inventarier

2 2 1 0

Köp

11 000

–1 978

9 022

 

Artikel 2 2 1 – Totalt

11 000

–1 978

9 022

2 2 3

Transport

2 2 3 3

Underhåll, användning och reparationer

3 000

–2 838

162

 

Artikel 2 2 3 – Totalt

3 000

–2 838

162

 

KAPITEL 2 2 TOTALT

70 000

0

70 000

KAPITEL 2 3

2 3 0

Pappersvaror och kontorsmateriel

2 3 0 0

Pappersvaror och kontorsmateriel

33 000

28 900

61 900

 

Artikel 2 3 0 – Totalt

33 000

28 900

61 900

2 3 3

Kostnader för juridisk hjälp

2 3 3 0

Kostnader för juridisk hjälp

70 000

–16 000

54 000

 

Artikel 2 3 3 – Totalt

70 000

–16 000

54 000

 

KAPITEL 2 3 TOTALT

202 000

12 900

214 900

KAPITEL 2 5

2 5 0

Möten och tillhörande kostnader

2 5 0 0

Möteskostnader i allmänhet

135 000

–3 000

132 000

 

Artikel 2 5 0 – Totalt

135 000

–3 000

132 000

 

KAPITEL 2 5 TOTALT

135 000

–3 000

132 000

 

Avdelning 2 – Totalt

1 745 000

0

1 745 000

KAPITEL 2 0 —

INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

KAPITEL 2 1 —

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

KAPITEL 2 2 —

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

KAPITEL 2 3 —

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

KAPITEL 2 5 —

MÖTEN OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

KAPITEL 2 0 —   INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

2 0 0   Hyror

2 0 0 0   Hyror

Anslag 2007

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

42 000

–18 000

24 000

2 0 3   Rengöring och underhåll

2 0 3 0   Rengöring och underhåll

Anslag 2007

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

270 000

60 000

330 000

2 0 9   Övriga utgifter för byggnader

2 0 9 0   Övriga utgifter för byggnader

Anslag 2007

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

85 000

12 000

97 000

KAPITEL 2 1 —   INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

2 1 0   IKT-utgifter

2 1 0 0   IKT-utrustning

Anslag 2007

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

200 300

–78 900

121 400

2 1 0 1   Utveckling och inköp av programvara

Anslag 2007

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

150 000

–10 000

140 000

2 1 0 2   Andra utgifter

Anslag 2007

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

128 700

20 000

148 700

2 1 0 3   Kostnader för telekommunikationer

Anslag 2007

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

90 000

5 000

95 000

KAPITEL 2 2 —   LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

2 2 0   Tekniska installationer och kontorsutrustning

2 2 0 0   Köp

Anslag 2007

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

9 000

5 053

14 053

2 2 0 3   Underhåll, användning och reparationer

Anslag 2007

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

4 000

– 237

3 763

2 2 1   Inventarier

2 2 1 0   Köp

Anslag 2007

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

11 000

–1 978

9 022

2 2 3   Transport

2 2 3 3   Underhåll, användning och reparationer

Anslag 2007

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

3 000

–2 838

162

KAPITEL 2 3 —   LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

2 3 0   Pappersvaror och kontorsmateriel

2 3 0 0   Pappersvaror och kontorsmateriel

Anslag 2007

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

33 000

28 900

61 900

2 3 3   Kostnader för juridisk hjälp

2 3 3 0   Kostnader för juridisk hjälp

Anslag 2007

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

70 000

–16 000

54 000

KAPITEL 2 5 —   MÖTEN OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

2 5 0   Möten och tillhörande kostnader

2 5 0 0   Möteskostnader i allmänhet

Anslag 2007

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

135 000

–3 000

132 000

AVDELNING 3

UTGIFTER AVSEENDE UTFÖRANDET AV SÄRSKILDA UPPDRAG

Artikel

Punkt

Rubrik

Anslag 2007

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

KAPITEL 3 0

3 0 0

Operativ dokumentation

3 0 0 0

Inköp av operativa publikationer och prenumerationer

32 000

29 828

–17 000

–13 656

15 000

16 172

 

Artikel 3 0 0 – Totalt

32 000

29 828

–17 000

–13 656

15 000

16 172

3 0 1

Offentliggörande av information

3 0 1 0

Allmänna publikationer

345 000

521 944

266 000

134 796

611 000

656 740

 

Artikel 3 0 1 – Totalt

345 000

521 944

266 000

134 796

611 000

656 740

3 0 4

Översättningskostnader

3 0 4 0

Översättningskostnader

224 000

90 000

34 256

248 256

258 256

338 256

 

Artikel 3 0 4 – Totalt

224 000

90 000

34 256

248 256

258 256

338 256

 

KAPITEL 3 0 TOTALT

609 000

649 986

283 256

369 396

892 256

1 019 382

KAPITEL 3 1

3 1 3

Diverse kostnader för arbetsprogrammets verksamhet

3 1 3 0

Diverse kostnader för arbetsprogrammets verksamhet

8 000

9 049

 

–1 589

8 000

7 460

 

Artikel 3 1 3 – Totalt

8 000

9 049

 

–1 589

8 000

7 460

3 1 4

Projekt som stöder stärkande av kunskap och system

3 1 4 0

Projekt som stöder stärkande av kunskap och system

340 000

451 997

–10 750

–31 859

329 250

420 138

 

Artikel 3 1 4 – Totalt

340 000

451 997

–10 750

–31 859

329 250

420 138

3 1 5

Projekt som stöder EU:s externa bistånd inom grannskapsområdet

3 1 5 0

Projekt som stöder EU:s externa bistånd inom grannskapsområdet

930 000

416 731

45 000

53 166

975 000

469 897

 

Artikel 3 1 5 – Totalt

930 000

416 731

45 000

53 166

975 000

469 897

3 1 6

Projekt som stöder EU:s externa bistånd inom utvidgningsområdet

3 1 6 0

Projekt som stöder EU:s externa bistånd inom utvidgningsområdet

830 000

374 867

193 000

130 683

1 023 000

505 550

 

Artikel 3 1 6 – Totalt

830 000

374 867

193 000

130 683

1 023 000

505 550

3 1 7

Projekt som stöder EU:s externa bistånd inom ramen för instrumentet för utvecklingssamarbete

3 1 7 0

Projekt som stöder EU:s externa bistånd inom ramen för instrumentet för utvecklingssamarbete

305 000

83 584

47 500

100 121

352 500

183 705

 

Artikel 3 1 7 – Totalt

305 000

83 584

47 500

100 121

352 500

183 705

3 1 8

Projekt: Innovation och lärande

3 1 8 0

Projekt: Innovation och lärande

630 400

273 219

108 850

46 937

739 250

320 156

 

Artikel 3 1 8 – Totalt

630 400

273 219

108 850

46 937

739 250

320 156

 

KAPITEL 3 1 TOTALT

3 043 400

3 002 415

383 600

297 459

3 427 000

3 299 874

 

Avdelning 3 – Totalt

3 652 400

3 652 401

666 856

666 855

4 319 256

4 319 256

KAPITEL 3 0 —

DRIFTSUTGIFTER

KAPITEL 3 1 —

PRIORITERADE ÅTGÄRDER: ARBETSPROGRAMMETS VERKSAMHET

KAPITEL 3 0 —   DRIFTSUTGIFTER

3 0 0   Operativ dokumentation

3 0 0 0   Inköp av operativa publikationer och prenumerationer

Anslag 2007

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

32 000

29 828

–17 000

–13 656

15 000

16 172

3 0 1   Offentliggörande av information

3 0 1 0   Allmänna publikationer

Anslag 2007

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

345 000

521 944

266 000

134 796

611 000

656 740

3 0 4   Översättningskostnader

3 0 4 0   Översättningskostnader

Anslag 2007

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

224 000

90 000

34 256

248 256

258 256

338 256

KAPITEL 3 1 —   PRIORITERADE ÅTGÄRDER: ARBETSPROGRAMMETS VERKSAMHET

3 1 3   Diverse kostnader för arbetsprogrammets verksamhet

3 1 3 0   Diverse kostnader för arbetsprogrammets verksamhet

Anslag 2007

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

8 000

9 049

 

–1 589

8 000

7 460

3 1 4   Projekt som stöder stärkande av kunskap och system

3 1 4 0   Projekt som stöder stärkande av kunskap och system

Anslag 2007

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

340 000

451 997

–10 750

–31 859

329 250

420 138

3 1 5   Projekt som stöder EU:s externa bistånd inom grannskapsområdet

3 1 5 0   Projekt som stöder EU:s externa bistånd inom grannskapsområdet

Anslag 2007

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

930 000

416 731

45 000

53 166

975 000

469 897

3 1 6   Projekt som stöder EU:s externa bistånd inom utvidgningsområdet

3 1 6 0   Projekt som stöder EU:s externa bistånd inom utvidgningsområdet

Anslag 2007

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

830 000

374 867

193 000

130 683

1 023 000

505 550

3 1 7   Projekt som stöder EU:s externa bistånd inom ramen för instrumentet för utvecklingssamarbete

3 1 7 0   Projekt som stöder EU:s externa bistånd inom ramen för instrumentet för utvecklingssamarbete

Anslag 2007

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

305 000

83 584

47 500

100 121

352 500

183 705

3 1 8   Projekt: Innovation och lärande

3 1 8 0   Projekt: Innovation och lärande

Anslag 2007

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

630 400

273 219

108 850

46 937

739 250

320 156

AVDELNING 4

UTGIFTER FÖR SÄRSKILDA UPPGIFTER

Artikel

Punkt

Rubrik

Anslag 2007

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

KAPITEL 4 3

4 3 0

Samarbete med italienska institutioner

4 3 0 0

Samarbete med italienska institutioner

p.m.

742 150

742 150

 

Artikel 4 3 0 – Totalt

p.m.

742 150

742 150

 

KAPITEL 4 3 TOTALT

p.m.

742 150

742 150

 

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

742 150

742 150

KAPITEL 4 3 —

SAMARBETE MED NATIONELLA INSTITUTIONER

KAPITEL 4 3 —   SAMARBETE MED NATIONELLA INSTITUTIONER

4 3 0   Samarbete med italienska institutioner

4 3 0 0   Samarbete med italienska institutioner

Anslag 2007

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

p.m.

742 150

742 150

AVDELNING 5

ÖRONMÄRKTA UTGIFTER – ARBETSMARKNADSUTBILDNING, PROJEKT MED 2004/083-494

Artikel

Punkt

Rubrik

Anslag 2007

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

KAPITEL 5 1

5 1 1

Utgifter för EU-experter

5 1 1 0

Utgifter för EU-experter

p.m.

84 290

84 290

 

Artikel 5 1 1 – Totalt

p.m.

84 290

84 290

5 1 2

Utgifter för Medaexperter

5 1 2 0

Utgifter för Medaexperter

p.m.

59 500

59 500

 

Artikel 5 1 2 – Totalt

p.m.

59 500

59 500

5 1 3

Administrativt stöd

5 1 3 0

Administrativt stöd

p.m.

243 255

243 255

 

Artikel 5 1 3 – Totalt

p.m.

243 255

243 255

5 1 4

Ad hoc-stöd

5 1 4 0

Ad hoc-stöd

p.m.

37 762

37 762

 

Artikel 5 1 4 – Totalt

p.m.

37 762

37 762

 

KAPITEL 5 1 TOTALT

p.m.

424 807

424 807

KAPITEL 5 2

5 2 1

Dagtraktamenten

5 2 1 1

Dagtraktamenten för experter

p.m.

151 514

151 514

5 2 1 3

Dagtraktamenten för projektgrupper

p.m.

32 838

32 838

 

Artikel 5 2 1 – Totalt

p.m.

184 352

184 352

5 2 2

Reseersättningar

5 2 2 1

Resor för EU-experter

p.m.

44 594

44 594

5 2 2 2

Resor för Medaexperter

p.m.

367 796

367 796

5 2 2 3

Resor för projektgrupper

p.m.

38 096

38 096

 

Artikel 5 2 2 – Totalt

p.m.

450 486

450 486

 

KAPITEL 5 2 TOTALT

p.m.

634 838

634 838

KAPITEL 5 3

5 3 1

Synlighet

5 3 1 0

Synlighet

p.m.

170 580

170 580

 

Artikel 5 3 1 – Totalt

p.m.

170 580

170 580

5 3 2

Konferenser/seminarier,

5 3 2 0

Konferenser/seminarier,

p.m.

250 769

250 769

 

Artikel 5 3 2 – Totalt

p.m.

250 769

250 769

 

KAPITEL 5 3 TOTALT

p.m.

421 349

421 349

KAPITEL 5 4

5 4 0

Upphandling för del 3

5 4 0 0

Upphandling för del 3

p.m.

9 382

9 382

 

Artikel 5 4 0 – Totalt

p.m.

9 382

9 382

 

KAPITEL 5 4 TOTALT

p.m.

9 382

9 382

KAPITEL 5 5

5 5 0

Upphandling för del 4

5 5 0 0

Upphandling för del 4

p.m.

151 610

151 610

 

Artikel 5 5 0 – Totalt

p.m.

151 610

151 610

 

KAPITEL 5 5 TOTALT

p.m.

151 610

151 610

KAPITEL 5 6

5 6 0

Redovisningsrevision

5 6 0 0

Tekniskt stöd

p.m.

20 850

20 850

 

Artikel 5 6 0 – Totalt

p.m.

20 850

20 850

 

KAPITEL 5 6 TOTALT

p.m.

20 850

20 850

KAPITEL 5 7

5 7 0

Oförutsedda utgifter

5 7 0 0

Oförutsedda utgifter

p.m.

87 803

87 803

 

Artikel 5 7 0 – Totalt

p.m.

87 803

87 803

 

KAPITEL 5 7 TOTALT

p.m.

87 803

87 803

 

Avdelning 5 – Totalt

p.m.

1 750 639

1 750 639

KAPITEL 5 1 —

PERSONAL

KAPITEL 5 2 —

RESOR OCH DAGTRAKTAMENTEN

KAPITEL 5 3 —

ÖVRIGA KOSTNADER/TJÄNSTER

KAPITEL 5 4 —

UPPHANDLING FÖR DEL 3

KAPITEL 5 5 —

UPPHANDLING FÖR DEL 4

KAPITEL 5 6 —

REDOVISNINGSREVISION

KAPITEL 5 7 —

OFÖRUTSEDDA UTGIFTER

KAPITEL 5 1 —   PERSONAL

5 1 1   Utgifter för EU-experter

5 1 1 0   Utgifter för EU-experter

Anslag 2007

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

p.m.

84 290

84 290

5 1 2   Utgifter för Medaexperter

5 1 2 0   Utgifter för Medaexperter

Anslag 2007

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

p.m.

59 500

59 500

5 1 3   Administrativt stöd

5 1 3 0   Administrativt stöd

Anslag 2007

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

p.m.

243 255

243 255

5 1 4   Ad hoc-stöd

5 1 4 0   Ad hoc-stöd

Anslag 2007

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

p.m.

37 762

37 762

KAPITEL 5 2 —   RESOR OCH DAGTRAKTAMENTEN

5 2 1   Dagtraktamenten

5 2 1 1   Dagtraktamenten för experter

Anslag 2007

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

p.m.

151 514

151 514

5 2 1 3   Dagtraktamenten för projektgrupper

Anslag 2007

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

p.m.

32 838

32 838

5 2 2   Reseersättningar

5 2 2 1   Resor för EU-experter

Anslag 2007

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

p.m.

44 594

44 594

5 2 2 2   Resor för Medaexperter

Anslag 2007

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

p.m.

367 796

367 796

5 2 2 3   Resor för projektgrupper

Anslag 2007

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

p.m.

38 096

38 096

KAPITEL 5 3 —   ÖVRIGA KOSTNADER/TJÄNSTER

5 3 1   Synlighet

5 3 1 0   Synlighet

Anslag 2007

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

p.m.

170 580

170 580

5 3 2   Konferenser/seminarier,

5 3 2 0   Konferenser/seminarier,

Anslag 2007

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

p.m.

250 769

250 769

KAPITEL 5 4 —   UPPHANDLING FÖR DEL 3

5 4 0   Upphandling för del 3

5 4 0 0   Upphandling för del 3

Anslag 2007

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

p.m.

9 382

9 382

KAPITEL 5 5 —   UPPHANDLING FÖR DEL 4

5 5 0   Upphandling för del 4

5 5 0 0   Upphandling för del 4

Anslag 2007

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

p.m.

151 610

151 610

KAPITEL 5 6 —   REDOVISNINGSREVISION

5 6 0   Redovisningsrevision

5 6 0 0   Tekniskt stöd

Anslag 2007

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

p.m.

20 850

20 850

KAPITEL 5 7 —   OFÖRUTSEDDA UTGIFTER

5 7 0   Oförutsedda utgifter

5 7 0 0   Oförutsedda utgifter

Anslag 2007

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

p.m.

87 803

87 803

AVDELNING 6

TEMPUS KONVENTION OM TEKNISKT STÖD

Artikel

Punkt

Rubrik

Anslag 2007

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

KAPITEL 6 1

6 1 0

Urval

6 1 0 1

Utvärderingsmöten

p.m.

38 002

38 002

6 1 0 3

Teknisk bedömning av JEP

p.m.

119 297

119 297

6 1 0 4

Teknisk bedömning av IMG

p.m.

6 624

6 624

6 1 0 6

Teknisk bedömning av strukturella och kompletterande åtgärder

p.m.

11 319

11 319

 

Artikel 6 1 0 – Totalt

p.m.

175 242

175 242

 

KAPITEL 6 1 TOTALT

p.m.

175 242

175 242

KAPITEL 6 2

6 2 0

Avtalsbedömning

6 2 0 2

Rapporter – Ekonomisk bedömning

p.m.

154 205

154 205

6 2 0 3

Redovisningsrevision

p.m.

98 500

98 500

6 2 0 4

Programvara för projektförvaltning

p.m.

7 500

7 500

 

Artikel 6 2 0 – Totalt

p.m.

260 205

260 205

 

KAPITEL 6 2 TOTALT

p.m.

260 205

260 205

KAPITEL 6 3

6 3 0

Publicering & information

6 3 0 3

Tempusstudier

p.m.

45 000

45 000

6 3 0 4

Tempus: informations- och PR-materiel

p.m.

60 000

60 000

6 3 0 5

Utformning av webbplats

p.m.

12 900

12 900

 

Artikel 6 3 0 – Totalt

p.m.

117 900

117 900

 

KAPITEL 6 3 TOTALT

p.m.

117 900

117 900

KAPITEL 6 4

6 4 0

Administrativa utgifter

6 4 0 1

Kostnader för utskick

p.m.

100 500

100 500

6 4 0 2

Översättningskostnader

p.m.

109 800

109 800

6 4 0 3

Arkivering, registrering, datainmatning

p.m.

79 710

79 710

 

Artikel 6 4 0 – Totalt

p.m.

290 010

290 010

 

KAPITEL 6 4 TOTALT

p.m.

290 010

290 010

KAPITEL 6 5

6 5 0

Reserv

6 5 0 0

Reserv

p.m.

26 643

26 643

 

Artikel 6 5 0 – Totalt

p.m.

26 643

26 643

 

KAPITEL 6 5 TOTALT

p.m.

26 643

26 643

 

Avdelning 6 – Totalt

p.m.

870 000

870 000

 

TOTALSUMMA

19 116 900

4 129 145

23 246 045

KAPITEL 6 1 —

URVAL

KAPITEL 6 2 —

AVTALSFÖRVALTNING

KAPITEL 6 3 —

PUBLICERING & INFORMATION

KAPITEL 6 4 —

ADMINISTRATIVA UTGIFTER

KAPITEL 6 5 —

RESERV

KAPITEL 6 1 —   URVAL

6 1 0   Urval

6 1 0 1   Utvärderingsmöten

Anslag 2007

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

p.m.

38 002

38 002

6 1 0 3   Teknisk bedömning av JEP

Anslag 2007

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

p.m.

119 297

119 297

6 1 0 4   Teknisk bedömning av IMG

Anslag 2007

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

p.m.

6 624

6 624

6 1 0 6   Teknisk bedömning av strukturella och kompletterande åtgärder

Anslag 2007

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

p.m.

11 319

11 319

KAPITEL 6 2 —   AVTALSFÖRVALTNING

6 2 0   Avtalsbedömning

6 2 0 2   Rapporter – Ekonomisk bedömning

Anslag 2007

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

p.m.

154 205

154 205

6 2 0 3   Redovisningsrevision

Anslag 2007

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

p.m.

98 500

98 500

6 2 0 4   Programvara för projektförvaltning

Anslag 2007

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

p.m.

7 500

7 500

KAPITEL 6 3 —   PUBLICERING & INFORMATION

6 3 0   Publicering & information

6 3 0 3   Tempusstudier

Anslag 2007

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

p.m.

45 000

45 000

6 3 0 4   Tempus: informations- och PR-materiel

Anslag 2007

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

p.m.

60 000

60 000

6 3 0 5   Utformning av webbplats

Anslag 2007

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

p.m.

12 900

12 900

KAPITEL 6 4 —   ADMINISTRATIVA UTGIFTER

6 4 0   Administrativa utgifter

6 4 0 1   Kostnader för utskick

Anslag 2007

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

p.m.

100 500

100 500

6 4 0 2   Översättningskostnader

Anslag 2007

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

p.m.

109 800

109 800

6 4 0 3   Arkivering, registrering, datainmatning

Anslag 2007

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

p.m.

79 710

79 710

KAPITEL 6 5 —   RESERV

6 5 0   Reserv

6 5 0 0   Reserv

Anslag 2007

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

p.m.

26 643

26 643


Top