This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32008B0001
Statement of revenue and expenditure of the European Training Foundation for the financial year 2007 — Amending Budget No 1
Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen för budgetåret 2007 – ändringsbudget 1
Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen för budgetåret 2007 – ändringsbudget 1
EUT L 2, 4.1.2008, p. 1–42
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2007
4.1.2008 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
L 2/1 |
Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen för budgetåret 2007 – ändringsbudget 1
(2008/1/EG)
INKOMSTER
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budget 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
1 |
||||
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN |
||||
1 2 |
EUROPEISKA YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN (15 02 27) |
19 116 900 |
583 100 |
19 700 000 |
|
Avdelning 1 – Totalt |
19 116 900 |
583 100 |
19 700 000 |
9 |
||||
DIVERSE INKOMSTER |
||||
9 0 |
ÖVRIGA INKOMSTER |
p.m. |
183 256 |
183 256 |
|
Avdelning 9 – Totalt |
p.m. |
183 256 |
183 256 |
10 |
||||
FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT |
||||
10 1 |
FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT |
p.m. |
|
p.m. |
|
Avdelning 10 – Totalt |
p.m. |
|
p.m. |
4 |
||||
INKOMSTER FRÅN ANDRA KÄLLOR |
||||
4 3 |
SAMARBETE MED ITALIENSKA INSTITUTIONER |
p.m. |
300 000 |
300 000 |
4 9 |
SAMARBETE MED ITALIENSKA INSTITUTIONER – FINANSIERING TIDIGARE ÅR |
0 |
442 150 |
442 150 |
|
Avdelning 4 – Totalt |
0 |
742 150 |
742 150 |
5 |
||||
MEDA-ETE |
||||
5 0 |
MEDA-ETE |
p.m. |
|
p.m. |
5 9 |
MEDA-ETE – FINANSIERING TIDIGARE ÅR |
p.m. |
1 750 639 |
1 750 639 |
|
Avdelning 5 – Totalt |
p.m. |
1 750 639 |
1 750 639 |
6 |
||||
TEMPUS – TEKNISKT STÖD |
||||
6 0 |
TEMPUS |
p.m. |
870 000 |
870 000 |
6 9 |
TEMPUS – FINANSIERING TIDIGARE ÅR |
p.m. |
|
p.m. |
|
Avdelning 6 – Totalt |
p.m. |
870 000 |
870 000 |
|
TOTALSUMMA |
19 116 900 |
4 129 145 |
23 246 045 |
AVDELNING 1
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN
Artikel Punkt |
Rubrik |
Budget 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
||
KAPITEL 1 2 |
||||||
1 2 0 |
||||||
Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen |
||||||
1 2 0 1 |
ETF-bidrag i avdelningarna 1 och 2 |
15 464 500 |
99 500 |
15 564 000 |
||
1 2 0 2 |
ETF-bidrag i avdelning 3 |
3 652 400 |
483 600 |
4 136 000 |
||
|
Artikel 1 2 0 – Totalt |
19 116 900 |
583 100 |
19 700 000 |
||
|
KAPITEL 1 2 TOTALT |
19 116 900 |
583 100 |
19 700 000 |
||
|
Avdelning 1 – Totalt |
19 116 900 |
583 100 |
19 700 000 |
||
|
KAPITEL 1 2 — EUROPEISKA YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN (15 02 27)
1 2 0 Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen
1 2 0 1 ETF-bidrag i avdelningarna 1 och 2
Budget 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
15 464 500 |
99 500 |
15 564 000 |
1 2 0 2 ETF-bidrag i avdelning 3
Budget 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
3 652 400 |
483 600 |
4 136 000 |
AVDELNING 9
DIVERSE INKOMSTER
Artikel Punkt |
Rubrik |
Budget 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
||
KAPITEL 9 0 |
||||||
9 0 0 |
||||||
Övriga inkomster |
||||||
9 0 0 0 |
Övriga inkomster |
p.m. |
183 256 |
183 256 |
||
|
Artikel 9 0 0 – Totalt |
p.m. |
183 256 |
183 256 |
||
|
KAPITEL 9 0 TOTALT |
p.m. |
183 256 |
183 256 |
||
|
Avdelning 9 – Totalt |
p.m. |
183 256 |
183 256 |
||
|
KAPITEL 9 0 — ÖVRIGA INKOMSTER
9 0 0 Övriga inkomster
9 0 0 0 Övriga inkomster
Budget 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
p.m. |
183 256 |
183 256 |
AVDELNING 10
FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT
Artikel Punkt |
Rubrik |
Budget 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
||
KAPITEL 10 1 |
||||||
10 1 1 |
||||||
Föregående års resultat |
||||||
10 1 1 1 |
Budgetårets resultat -/- 1 |
p.m. |
|
p.m. |
||
|
Artikel 10 1 1 – Totalt |
p.m. |
|
p.m. |
||
|
KAPITEL 10 1 TOTALT |
p.m. |
|
p.m. |
||
|
Avdelning 10 – Totalt |
p.m. |
|
p.m. |
||
|
KAPITEL 10 1 — FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT
10 1 1 Föregående års resultat
10 1 1 1 Budgetårets resultat -/- 1
Budget 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
p.m. |
|
p.m. |
AVDELNING 4
INKOMSTER FRÅN ANDRA KÄLLOR
Artikel Punkt |
Rubrik |
Budget 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
||||
KAPITEL 4 3 |
||||||||
4 3 0 |
||||||||
Samarbete med italienska institutioner |
||||||||
4 3 0 0 |
Samarbete med italienska institutioner |
p.m. |
300 000 |
300 000 |
||||
|
Artikel 4 3 0 – Totalt |
p.m. |
300 000 |
300 000 |
||||
|
KAPITEL 4 3 TOTALT |
p.m. |
300 000 |
300 000 |
||||
KAPITEL 4 9 |
||||||||
4 9 0 |
||||||||
Samarbete med italienska institutioner – Finansiering tidigare år |
||||||||
4 9 0 0 |
Samarbete med italienska institutioner – Finansiering tidigare år |
0 |
442 150 |
442 150 |
||||
|
Artikel 4 9 0 – Totalt |
0 |
442 150 |
442 150 |
||||
|
KAPITEL 4 9 TOTALT |
0 |
442 150 |
442 150 |
||||
|
Avdelning 4 – Totalt |
0 |
742 150 |
742 150 |
||||
|
KAPITEL 4 3 — SAMARBETE MED ITALIENSKA INSTITUTIONER
4 3 0 Samarbete med italienska institutioner
4 3 0 0 Samarbete med italienska institutioner
Budget 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
p.m. |
300 000 |
300 000 |
KAPITEL 4 9 — SAMARBETE MED ITALIENSKA INSTITUTIONER – FINANSIERING TIDIGARE ÅR
4 9 0 Samarbete med italienska institutioner – Finansiering tidigare år
4 9 0 0 Samarbete med italienska institutioner – Finansiering tidigare år
Budget 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
0 |
442 150 |
442 150 |
AVDELNING 5
MEDA-ETE
Artikel Punkt |
Rubrik |
Budget 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
||||
KAPITEL 5 0 |
||||||||
5 0 0 |
||||||||
MEDA-ETE |
||||||||
5 0 0 0 |
MEDA-ETE |
p.m. |
|
p.m. |
||||
|
Artikel 5 0 0 – Totalt |
p.m. |
|
p.m. |
||||
|
KAPITEL 5 0 TOTALT |
p.m. |
|
p.m. |
||||
KAPITEL 5 9 |
||||||||
5 9 0 |
||||||||
Meda-ETE – Finansiering tidigare år |
||||||||
5 9 0 0 |
Meda-ETE – Finansiering tidigare år |
p.m. |
1 750 639 |
1 750 639 |
||||
|
Artikel 5 9 0 – Totalt |
p.m. |
1 750 639 |
1 750 639 |
||||
|
KAPITEL 5 9 TOTALT |
p.m. |
1 750 639 |
1 750 639 |
||||
|
Avdelning 5 – Totalt |
p.m. |
1 750 639 |
1 750 639 |
||||
|
KAPITEL 5 0 — MEDA-ETE
5 0 0 MEDA-ETE
5 0 0 0 MEDA-ETE
Budget 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
p.m. |
|
p.m. |
KAPITEL 5 9 — MEDA-ETE – FINANSIERING TIDIGARE ÅR
5 9 0 Meda-ETE – Finansiering tidigare år
5 9 0 0 Meda-ETE – Finansiering tidigare år
Budget 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
p.m. |
1 750 639 |
1 750 639 |
AVDELNING 6
TEMPUS – TEKNISKT STÖD
Artikel Punkt |
Rubrik |
Budget 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
||||
KAPITEL 6 0 |
||||||||
6 0 0 |
||||||||
TEMPUS |
||||||||
6 0 0 0 |
TEMPUS |
p.m. |
870 000 |
870 000 |
||||
|
Artikel 6 0 0 – Totalt |
p.m. |
870 000 |
870 000 |
||||
|
KAPITEL 6 0 TOTALT |
p.m. |
870 000 |
870 000 |
||||
KAPITEL 6 9 |
||||||||
6 9 0 |
||||||||
Tempus – Finansiering tidigare år |
||||||||
6 9 0 0 |
Tempus – Finansiering tidigare år |
p.m. |
|
p.m. |
||||
|
Artikel 6 9 0 – Totalt |
p.m. |
|
p.m. |
||||
|
KAPITEL 6 9 TOTALT |
p.m. |
|
p.m. |
||||
|
Avdelning 6 – Totalt |
p.m. |
870 000 |
870 000 |
||||
|
TOTALSUMMA |
19 116 900 |
4 129 145 |
23 246 045 |
||||
|
KAPITEL 6 0 — TEMPUS
6 0 0 TEMPUS
6 0 0 0 TEMPUS
Budget 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
p.m. |
870 000 |
870 000 |
KAPITEL 6 9 — TEMPUS – FINANSIERING TIDIGARE ÅR
6 9 0 Tempus – Finansiering tidigare år
6 9 0 0 Tempus – Finansiering tidigare år
Budget 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
p.m. |
|
p.m. |
UTGIFTER
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|||
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
||
1 |
|||||||
UTGIFTER AVSEENDE DE PERSONER SOM ARBETAR FÖR YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN |
|||||||
1 1 |
PERSONAL I AKTIV TJÄNST |
12 288 500 |
12 288 500 |
33 500 |
33 500 |
12 322 000 |
12 322 000 |
1 3 |
TJÄNSTERESOR OCH RESOR |
950 000 |
950 000 |
106 000 |
106 000 |
1 056 000 |
1 056 000 |
1 4 |
SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR |
181 000 |
181 000 |
–5 000 |
–5 000 |
176 000 |
176 000 |
1 5 |
UTBYTE AV PERSONAL MELLAN YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN OCH DEN OFFENTLIGA SEKTORN |
290 000 |
290 000 |
–35 000 |
–35 000 |
255 000 |
255 000 |
|
Avdelning 1 – Totalt |
13 719 500 |
13 719 500 |
99 500 |
99 500 |
13 819 000 |
13 819 000 |
2 |
|||||||
BYGGNAD, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
|||||||
2 0 |
INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED |
693 000 |
693 000 |
54 000 |
54 000 |
747 000 |
747 000 |
2 1 |
INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK |
594 000 |
594 000 |
–63 900 |
–63 900 |
530 100 |
530 100 |
2 2 |
LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED |
70 000 |
70 000 |
0 |
0 |
70 000 |
70 000 |
2 3 |
LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
202 000 |
202 000 |
12 900 |
12 900 |
214 900 |
214 900 |
2 5 |
MÖTEN OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER |
135 000 |
135 000 |
–3 000 |
–3 000 |
132 000 |
132 000 |
|
Avdelning 2 – Totalt |
1 745 000 |
1 745 000 |
0 |
0 |
1 745 000 |
1 745 000 |
3 |
|||||||
UTGIFTER AVSEENDE UTFÖRANDET AV SÄRSKILDA UPPDRAG |
|||||||
3 0 |
DRIFTSUTGIFTER |
609 000 |
649 986 |
283 256 |
369 396 |
892 256 |
1 019 382 |
3 1 |
PRIORITERADE ÅTGÄRDER: ARBETSPROGRAMMETS VERKSAMHET |
3 043 400 |
3 002 415 |
383 600 |
297 459 |
3 427 000 |
3 299 874 |
|
Avdelning 3 – Totalt |
3 652 400 |
3 652 401 |
666 856 |
666 855 |
4 319 256 |
4 319 256 |
9 |
|||||||
OFÖRUTSEDDA UTGIFTER |
|||||||
|
Avdelning 9 – Totalt |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
10 |
|||||||
FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT |
|||||||
|
Avdelning 10 – Totalt |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
4 |
|||||||
UTGIFTER FÖR SÄRSKILDA UPPGIFTER |
|||||||
4 3 |
SAMARBETE MED NATIONELLA INSTITUTIONER |
p.m. |
p.m. |
742 150 |
742 150 |
742 150 |
742 150 |
|
Avdelning 4 – Totalt |
p.m. |
p.m. |
742 150 |
742 150 |
742 150 |
742 150 |
5 |
|||||||
ÖRONMÄRKTA UTGIFTER – ARBETSMARKNADSUTBILDNING, PROJEKT MED 2004/083-494 |
|||||||
5 1 |
PERSONAL |
p.m. |
p.m. |
424 807 |
424 807 |
424 807 |
424 807 |
5 2 |
RESOR OCH DAGTRAKTAMENTEN |
p.m. |
p.m. |
634 838 |
634 838 |
634 838 |
634 838 |
5 3 |
ÖVRIGA KOSTNADER/TJÄNSTER |
p.m. |
p.m. |
421 349 |
421 349 |
421 349 |
421 349 |
5 4 |
UPPHANDLING FÖR DEL 3 |
p.m. |
p.m. |
9 382 |
9 382 |
9 382 |
9 382 |
5 5 |
UPPHANDLING FÖR DEL 4 |
p.m. |
p.m. |
151 610 |
151 610 |
151 610 |
151 610 |
5 6 |
REDOVISNINGSREVISION |
p.m. |
p.m. |
20 850 |
20 850 |
20 850 |
20 850 |
5 7 |
OFÖRUTSEDDA UTGIFTER |
p.m. |
p.m. |
87 803 |
87 803 |
87 803 |
87 803 |
|
Avdelning 5 – Totalt |
p.m. |
p.m. |
1 750 639 |
1 750 639 |
1 750 639 |
1 750 639 |
6 |
|||||||
TEMPUS KONVENTION OM TEKNISKT STÖD |
|||||||
6 1 |
URVAL |
p.m. |
p.m. |
175 242 |
175 242 |
175 242 |
175 242 |
6 2 |
AVTALSFÖRVALTNING |
p.m. |
p.m. |
260 205 |
260 205 |
260 205 |
260 205 |
6 3 |
PUBLICERING & INFORMATION |
p.m. |
p.m. |
117 900 |
117 900 |
117 900 |
117 900 |
6 4 |
ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
p.m. |
p.m. |
290 010 |
290 010 |
290 010 |
290 010 |
6 5 |
RESERV |
p.m. |
p.m. |
26 643 |
26 643 |
26 643 |
26 643 |
|
Avdelning 6 – Totalt |
p.m. |
p.m. |
870 000 |
870 000 |
870 000 |
870 000 |
|
TOTALSUMMA |
19 116 900 |
19 116 901 |
4 129 145 |
4 129 144 |
23 246 045 |
23 246 045 |
AVDELNING 1
UTGIFTER AVSEENDE DE PERSONER SOM ARBETAR FÖR YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN
Artikel Punkt |
Rubrik |
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
||||||||
KAPITEL 1 1 |
||||||||||||
1 1 0 |
||||||||||||
Anställda ingående i personalen |
||||||||||||
1 1 0 0 |
Grundlöner |
6 737 500 |
34 500 |
6 772 000 |
||||||||
1 1 0 1 |
Familjetillägg |
600 000 |
|
600 000 |
||||||||
1 1 0 2 |
Flyttbidrag och utlandsersättning |
900 000 |
–70 000 |
830 000 |
||||||||
1 1 0 3 |
Sekretariatsersättning |
p.m. |
|
p.m. |
||||||||
|
Artikel 1 1 0 – Totalt |
8 237 500 |
–35 500 |
8 202 000 |
||||||||
1 1 1 |
||||||||||||
Övriga anställda |
||||||||||||
1 1 1 2 |
Lokalt anställda |
200 000 |
–50 000 |
150 000 |
||||||||
|
Artikel 1 1 1 – Totalt |
1 500 000 |
–50 000 |
1 450 000 |
||||||||
1 1 3 |
||||||||||||
Försäkring mot sjukdom, olycksfall och yrkessjukdom, arbetslöshetsförsäkring och bibehållande av pensionsrättigheter |
||||||||||||
1 1 3 0 |
Försäkring mot sjukdom |
250 000 |
–25 000 |
225 000 |
||||||||
1 1 3 1 |
Försäkring mot olycksfall och yrkessjukdom |
65 000 |
–15 000 |
50 000 |
||||||||
|
Artikel 1 1 3 – Totalt |
405 000 |
–40 000 |
365 000 |
||||||||
1 1 7 |
||||||||||||
Extra tjänster |
||||||||||||
1 1 7 2 |
Kostnad för anordnande av praktik vid yrkesutbildningsstiftelsen |
30 000 |
–18 000 |
12 000 |
||||||||
1 1 7 7 |
Övriga utförda tjänster och institutionella revisionstjänster |
450 000 |
300 000 |
750 000 |
||||||||
|
Artikel 1 1 7 – Totalt |
480 000 |
282 000 |
762 000 |
||||||||
1 1 8 |
||||||||||||
Kostnader för rekrytering och förflyttning |
||||||||||||
1 1 8 0 |
Diverse rekryteringskostnader |
75 000 |
|
75 000 |
||||||||
1 1 8 1 |
Resekostnader |
16 000 |
–3 000 |
13 000 |
||||||||
1 1 8 2 |
Bosättningsbidrag |
200 000 |
–90 000 |
110 000 |
||||||||
1 1 8 3 |
Flyttkostnader |
130 000 |
–20 000 |
110 000 |
||||||||
1 1 8 4 |
Tillfälliga dagtraktamenten |
53 000 |
–10 000 |
43 000 |
||||||||
|
Artikel 1 1 8 – Totalt |
474 000 |
– 123 000 |
351 000 |
||||||||
1 1 9 |
||||||||||||
Korrigeringskoefficienter |
||||||||||||
1 1 9 0 |
Korrigeringskoefficienter |
850 000 |
15 000 |
865 000 |
||||||||
1 1 9 1 |
Lönejusteringar |
179 000 |
–15 000 |
164 000 |
||||||||
|
Artikel 1 1 9 – Totalt |
1 029 000 |
0 |
1 029 000 |
||||||||
|
KAPITEL 1 1 TOTALT |
12 288 500 |
33 500 |
12 322 000 |
||||||||
KAPITEL 1 3 |
||||||||||||
1 3 0 |
||||||||||||
Utgifter för tjänsteresor inkluderande resekostnader |
||||||||||||
1 3 0 0 |
Utgifter för tjänsteresor inkluderande resekostnader |
950 000 |
106 000 |
1 056 000 |
||||||||
|
Artikel 1 3 0 – Totalt |
950 000 |
106 000 |
1 056 000 |
||||||||
|
KAPITEL 1 3 TOTALT |
950 000 |
106 000 |
1 056 000 |
||||||||
KAPITEL 1 4 |
||||||||||||
1 4 0 |
||||||||||||
Driftskostnader för restauranger och matsalar |
||||||||||||
1 4 0 0 |
Driftskostnader för restauranger och matsalar |
p.m. |
|
p.m. |
||||||||
|
Artikel 1 4 0 – Totalt |
p.m. |
|
p.m. |
||||||||
1 4 2 |
||||||||||||
Personalmatsalar och måltider |
||||||||||||
1 4 2 0 |
Personalmatsalar och måltider |
p.m. |
|
p.m. |
||||||||
|
Artikel 1 4 2 – Totalt |
p.m. |
|
p.m. |
||||||||
1 4 3 |
||||||||||||
Läkarvård |
||||||||||||
1 4 3 0 |
Läkarvård |
31 000 |
–5 000 |
26 000 |
||||||||
|
Artikel 1 4 3 – Totalt |
31 000 |
–5 000 |
26 000 |
||||||||
1 4 4 |
||||||||||||
Internutbildning |
||||||||||||
1 4 4 0 |
Internutbildning |
150 000 |
–5 000 |
145 000 |
||||||||
|
Artikel 1 4 4 – Totalt |
150 000 |
–5 000 |
145 000 |
||||||||
1 4 9 |
||||||||||||
Andra åtgärder |
||||||||||||
1 4 9 0 |
Andra åtgärder |
p.m. |
5 000 |
5 000 |
||||||||
|
Artikel 1 4 9 – Totalt |
p.m. |
5 000 |
5 000 |
||||||||
|
KAPITEL 1 4 TOTALT |
181 000 |
–5 000 |
176 000 |
||||||||
KAPITEL 1 5 |
||||||||||||
1 5 2 |
||||||||||||
Utbyte av personal mellan yrkesutbildningsstiftelsen och den offentliga sektorn |
||||||||||||
1 5 2 0 |
Utsända nationella experter |
290 000 |
–35 000 |
255 000 |
||||||||
|
Artikel 1 5 2 – Totalt |
290 000 |
–35 000 |
255 000 |
||||||||
|
KAPITEL 1 5 TOTALT |
290 000 |
–35 000 |
255 000 |
||||||||
|
Avdelning 1 – Totalt |
13 719 500 |
99 500 |
13 819 000 |
||||||||
|
KAPITEL 1 1 — PERSONAL I AKTIV TJÄNST
1 1 0 Anställda ingående i personalen
1 1 0 0 Grundlöner
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
6 737 500 |
34 500 |
6 772 000 |
1 1 0 1 Familjetillägg
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
600 000 |
|
600 000 |
1 1 0 2 Flyttbidrag och utlandsersättning
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
900 000 |
–70 000 |
830 000 |
1 1 0 3 Sekretariatsersättning
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
p.m. |
|
p.m. |
1 1 1 Övriga anställda
1 1 1 2 Lokalt anställda
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
200 000 |
–50 000 |
150 000 |
1 1 3 Försäkring mot sjukdom, olycksfall och yrkessjukdom, arbetslöshetsförsäkring och bibehållande av pensionsrättigheter
1 1 3 0 Försäkring mot sjukdom
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
250 000 |
–25 000 |
225 000 |
1 1 3 1 Försäkring mot olycksfall och yrkessjukdom
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
65 000 |
–15 000 |
50 000 |
1 1 7 Extra tjänster
1 1 7 2 Kostnad för anordnande av praktik vid yrkesutbildningsstiftelsen
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
30 000 |
–18 000 |
12 000 |
1 1 7 7 Övriga utförda tjänster och institutionella revisionstjänster
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
450 000 |
300 000 |
750 000 |
1 1 8 Kostnader för rekrytering och förflyttning
1 1 8 0 Diverse rekryteringskostnader
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
75 000 |
|
75 000 |
1 1 8 1 Resekostnader
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
16 000 |
–3 000 |
13 000 |
1 1 8 2 Bosättningsbidrag
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
200 000 |
–90 000 |
110 000 |
1 1 8 3 Flyttkostnader
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
130 000 |
–20 000 |
110 000 |
1 1 8 4 Tillfälliga dagtraktamenten
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
53 000 |
–10 000 |
43 000 |
1 1 9 Korrigeringskoefficienter
1 1 9 0 Korrigeringskoefficienter
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
850 000 |
15 000 |
865 000 |
1 1 9 1 Lönejusteringar
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
179 000 |
–15 000 |
164 000 |
KAPITEL 1 3 — TJÄNSTERESOR OCH RESOR
1 3 0 Utgifter för tjänsteresor inkluderande resekostnader
1 3 0 0 Utgifter för tjänsteresor inkluderande resekostnader
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
950 000 |
106 000 |
1 056 000 |
KAPITEL 1 4 — SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR
1 4 0 Driftskostnader för restauranger och matsalar
1 4 0 0 Driftskostnader för restauranger och matsalar
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
p.m. |
|
p.m. |
1 4 2 Personalmatsalar och måltider
1 4 2 0 Personalmatsalar och måltider
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
p.m. |
|
p.m. |
1 4 3 Läkarvård
1 4 3 0 Läkarvård
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
31 000 |
–5 000 |
26 000 |
1 4 4 Internutbildning
1 4 4 0 Internutbildning
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
150 000 |
–5 000 |
145 000 |
1 4 9 Andra åtgärder
1 4 9 0 Andra åtgärder
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
p.m. |
5 000 |
5 000 |
KAPITEL 1 5 — UTBYTE AV PERSONAL MELLAN YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN OCH DEN OFFENTLIGA SEKTORN
1 5 2 Utbyte av personal mellan yrkesutbildningsstiftelsen och den offentliga sektorn
1 5 2 0 Utsända nationella experter
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
290 000 |
–35 000 |
255 000 |
AVDELNING 2
BYGGNAD, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER
Artikel Punkt |
Rubrik |
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
||||||||||
KAPITEL 2 0 |
||||||||||||||
2 0 0 |
||||||||||||||
Hyror |
||||||||||||||
2 0 0 0 |
Hyror |
42 000 |
–18 000 |
24 000 |
||||||||||
|
Artikel 2 0 0 – Totalt |
42 000 |
–18 000 |
24 000 |
||||||||||
2 0 3 |
||||||||||||||
Rengöring och underhåll |
||||||||||||||
2 0 3 0 |
Rengöring och underhåll |
270 000 |
60 000 |
330 000 |
||||||||||
|
Artikel 2 0 3 – Totalt |
270 000 |
60 000 |
330 000 |
||||||||||
2 0 9 |
||||||||||||||
Övriga utgifter för byggnader |
||||||||||||||
2 0 9 0 |
Övriga utgifter för byggnader |
85 000 |
12 000 |
97 000 |
||||||||||
|
Artikel 2 0 9 – Totalt |
85 000 |
12 000 |
97 000 |
||||||||||
|
KAPITEL 2 0 TOTALT |
693 000 |
54 000 |
747 000 |
||||||||||
KAPITEL 2 1 |
||||||||||||||
2 1 0 |
||||||||||||||
IKT-utgifter |
||||||||||||||
2 1 0 0 |
IKT-utrustning |
200 300 |
–78 900 |
121 400 |
||||||||||
2 1 0 1 |
Utveckling och inköp av programvara |
150 000 |
–10 000 |
140 000 |
||||||||||
2 1 0 2 |
Andra utgifter |
128 700 |
20 000 |
148 700 |
||||||||||
2 1 0 3 |
Kostnader för telekommunikationer |
90 000 |
5 000 |
95 000 |
||||||||||
|
Artikel 2 1 0 – Totalt |
594 000 |
–63 900 |
530 100 |
||||||||||
|
KAPITEL 2 1 TOTALT |
594 000 |
–63 900 |
530 100 |
||||||||||
KAPITEL 2 2 |
||||||||||||||
2 2 0 |
||||||||||||||
Tekniska installationer och kontorsutrustning |
||||||||||||||
2 2 0 0 |
Köp |
9 000 |
5 053 |
14 053 |
||||||||||
2 2 0 3 |
Underhåll, användning och reparationer |
4 000 |
– 237 |
3 763 |
||||||||||
|
Artikel 2 2 0 – Totalt |
50 000 |
4 816 |
54 816 |
||||||||||
2 2 1 |
||||||||||||||
Inventarier |
||||||||||||||
2 2 1 0 |
Köp |
11 000 |
–1 978 |
9 022 |
||||||||||
|
Artikel 2 2 1 – Totalt |
11 000 |
–1 978 |
9 022 |
||||||||||
2 2 3 |
||||||||||||||
Transport |
||||||||||||||
2 2 3 3 |
Underhåll, användning och reparationer |
3 000 |
–2 838 |
162 |
||||||||||
|
Artikel 2 2 3 – Totalt |
3 000 |
–2 838 |
162 |
||||||||||
|
KAPITEL 2 2 TOTALT |
70 000 |
0 |
70 000 |
||||||||||
KAPITEL 2 3 |
||||||||||||||
2 3 0 |
||||||||||||||
Pappersvaror och kontorsmateriel |
||||||||||||||
2 3 0 0 |
Pappersvaror och kontorsmateriel |
33 000 |
28 900 |
61 900 |
||||||||||
|
Artikel 2 3 0 – Totalt |
33 000 |
28 900 |
61 900 |
||||||||||
2 3 3 |
||||||||||||||
Kostnader för juridisk hjälp |
||||||||||||||
2 3 3 0 |
Kostnader för juridisk hjälp |
70 000 |
–16 000 |
54 000 |
||||||||||
|
Artikel 2 3 3 – Totalt |
70 000 |
–16 000 |
54 000 |
||||||||||
|
KAPITEL 2 3 TOTALT |
202 000 |
12 900 |
214 900 |
||||||||||
KAPITEL 2 5 |
||||||||||||||
2 5 0 |
||||||||||||||
Möten och tillhörande kostnader |
||||||||||||||
2 5 0 0 |
Möteskostnader i allmänhet |
135 000 |
–3 000 |
132 000 |
||||||||||
|
Artikel 2 5 0 – Totalt |
135 000 |
–3 000 |
132 000 |
||||||||||
|
KAPITEL 2 5 TOTALT |
135 000 |
–3 000 |
132 000 |
||||||||||
|
Avdelning 2 – Totalt |
1 745 000 |
0 |
1 745 000 |
||||||||||
|
KAPITEL 2 0 — INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED
2 0 0 Hyror
2 0 0 0 Hyror
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
42 000 |
–18 000 |
24 000 |
2 0 3 Rengöring och underhåll
2 0 3 0 Rengöring och underhåll
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
270 000 |
60 000 |
330 000 |
2 0 9 Övriga utgifter för byggnader
2 0 9 0 Övriga utgifter för byggnader
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
85 000 |
12 000 |
97 000 |
KAPITEL 2 1 — INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK
2 1 0 IKT-utgifter
2 1 0 0 IKT-utrustning
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
200 300 |
–78 900 |
121 400 |
2 1 0 1 Utveckling och inköp av programvara
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
150 000 |
–10 000 |
140 000 |
2 1 0 2 Andra utgifter
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
128 700 |
20 000 |
148 700 |
2 1 0 3 Kostnader för telekommunikationer
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
90 000 |
5 000 |
95 000 |
KAPITEL 2 2 — LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED
2 2 0 Tekniska installationer och kontorsutrustning
2 2 0 0 Köp
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
9 000 |
5 053 |
14 053 |
2 2 0 3 Underhåll, användning och reparationer
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
4 000 |
– 237 |
3 763 |
2 2 1 Inventarier
2 2 1 0 Köp
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
11 000 |
–1 978 |
9 022 |
2 2 3 Transport
2 2 3 3 Underhåll, användning och reparationer
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
3 000 |
–2 838 |
162 |
KAPITEL 2 3 — LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER
2 3 0 Pappersvaror och kontorsmateriel
2 3 0 0 Pappersvaror och kontorsmateriel
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
33 000 |
28 900 |
61 900 |
2 3 3 Kostnader för juridisk hjälp
2 3 3 0 Kostnader för juridisk hjälp
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
70 000 |
–16 000 |
54 000 |
KAPITEL 2 5 — MÖTEN OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER
2 5 0 Möten och tillhörande kostnader
2 5 0 0 Möteskostnader i allmänhet
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
135 000 |
–3 000 |
132 000 |
AVDELNING 3
UTGIFTER AVSEENDE UTFÖRANDET AV SÄRSKILDA UPPDRAG
Artikel Punkt |
Rubrik |
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|||||||
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
||||||
KAPITEL 3 0 |
|||||||||||
3 0 0 |
|||||||||||
Operativ dokumentation |
|||||||||||
3 0 0 0 |
Inköp av operativa publikationer och prenumerationer |
32 000 |
29 828 |
–17 000 |
–13 656 |
15 000 |
16 172 |
||||
|
Artikel 3 0 0 – Totalt |
32 000 |
29 828 |
–17 000 |
–13 656 |
15 000 |
16 172 |
||||
3 0 1 |
|||||||||||
Offentliggörande av information |
|||||||||||
3 0 1 0 |
Allmänna publikationer |
345 000 |
521 944 |
266 000 |
134 796 |
611 000 |
656 740 |
||||
|
Artikel 3 0 1 – Totalt |
345 000 |
521 944 |
266 000 |
134 796 |
611 000 |
656 740 |
||||
3 0 4 |
|||||||||||
Översättningskostnader |
|||||||||||
3 0 4 0 |
Översättningskostnader |
224 000 |
90 000 |
34 256 |
248 256 |
258 256 |
338 256 |
||||
|
Artikel 3 0 4 – Totalt |
224 000 |
90 000 |
34 256 |
248 256 |
258 256 |
338 256 |
||||
|
KAPITEL 3 0 TOTALT |
609 000 |
649 986 |
283 256 |
369 396 |
892 256 |
1 019 382 |
||||
KAPITEL 3 1 |
|||||||||||
3 1 3 |
|||||||||||
Diverse kostnader för arbetsprogrammets verksamhet |
|||||||||||
3 1 3 0 |
Diverse kostnader för arbetsprogrammets verksamhet |
8 000 |
9 049 |
|
–1 589 |
8 000 |
7 460 |
||||
|
Artikel 3 1 3 – Totalt |
8 000 |
9 049 |
|
–1 589 |
8 000 |
7 460 |
||||
3 1 4 |
|||||||||||
Projekt som stöder stärkande av kunskap och system |
|||||||||||
3 1 4 0 |
Projekt som stöder stärkande av kunskap och system |
340 000 |
451 997 |
–10 750 |
–31 859 |
329 250 |
420 138 |
||||
|
Artikel 3 1 4 – Totalt |
340 000 |
451 997 |
–10 750 |
–31 859 |
329 250 |
420 138 |
||||
3 1 5 |
|||||||||||
Projekt som stöder EU:s externa bistånd inom grannskapsområdet |
|||||||||||
3 1 5 0 |
Projekt som stöder EU:s externa bistånd inom grannskapsområdet |
930 000 |
416 731 |
45 000 |
53 166 |
975 000 |
469 897 |
||||
|
Artikel 3 1 5 – Totalt |
930 000 |
416 731 |
45 000 |
53 166 |
975 000 |
469 897 |
||||
3 1 6 |
|||||||||||
Projekt som stöder EU:s externa bistånd inom utvidgningsområdet |
|||||||||||
3 1 6 0 |
Projekt som stöder EU:s externa bistånd inom utvidgningsområdet |
830 000 |
374 867 |
193 000 |
130 683 |
1 023 000 |
505 550 |
||||
|
Artikel 3 1 6 – Totalt |
830 000 |
374 867 |
193 000 |
130 683 |
1 023 000 |
505 550 |
||||
3 1 7 |
|||||||||||
Projekt som stöder EU:s externa bistånd inom ramen för instrumentet för utvecklingssamarbete |
|||||||||||
3 1 7 0 |
Projekt som stöder EU:s externa bistånd inom ramen för instrumentet för utvecklingssamarbete |
305 000 |
83 584 |
47 500 |
100 121 |
352 500 |
183 705 |
||||
|
Artikel 3 1 7 – Totalt |
305 000 |
83 584 |
47 500 |
100 121 |
352 500 |
183 705 |
||||
3 1 8 |
|||||||||||
Projekt: Innovation och lärande |
|||||||||||
3 1 8 0 |
Projekt: Innovation och lärande |
630 400 |
273 219 |
108 850 |
46 937 |
739 250 |
320 156 |
||||
|
Artikel 3 1 8 – Totalt |
630 400 |
273 219 |
108 850 |
46 937 |
739 250 |
320 156 |
||||
|
KAPITEL 3 1 TOTALT |
3 043 400 |
3 002 415 |
383 600 |
297 459 |
3 427 000 |
3 299 874 |
||||
|
Avdelning 3 – Totalt |
3 652 400 |
3 652 401 |
666 856 |
666 855 |
4 319 256 |
4 319 256 |
||||
|
KAPITEL 3 0 — DRIFTSUTGIFTER
3 0 0 Operativ dokumentation
3 0 0 0 Inköp av operativa publikationer och prenumerationer
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|||
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
32 000 |
29 828 |
–17 000 |
–13 656 |
15 000 |
16 172 |
3 0 1 Offentliggörande av information
3 0 1 0 Allmänna publikationer
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|||
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
345 000 |
521 944 |
266 000 |
134 796 |
611 000 |
656 740 |
3 0 4 Översättningskostnader
3 0 4 0 Översättningskostnader
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|||
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
224 000 |
90 000 |
34 256 |
248 256 |
258 256 |
338 256 |
KAPITEL 3 1 — PRIORITERADE ÅTGÄRDER: ARBETSPROGRAMMETS VERKSAMHET
3 1 3 Diverse kostnader för arbetsprogrammets verksamhet
3 1 3 0 Diverse kostnader för arbetsprogrammets verksamhet
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|||
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
8 000 |
9 049 |
|
–1 589 |
8 000 |
7 460 |
3 1 4 Projekt som stöder stärkande av kunskap och system
3 1 4 0 Projekt som stöder stärkande av kunskap och system
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|||
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
340 000 |
451 997 |
–10 750 |
–31 859 |
329 250 |
420 138 |
3 1 5 Projekt som stöder EU:s externa bistånd inom grannskapsområdet
3 1 5 0 Projekt som stöder EU:s externa bistånd inom grannskapsområdet
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|||
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
930 000 |
416 731 |
45 000 |
53 166 |
975 000 |
469 897 |
3 1 6 Projekt som stöder EU:s externa bistånd inom utvidgningsområdet
3 1 6 0 Projekt som stöder EU:s externa bistånd inom utvidgningsområdet
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|||
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
830 000 |
374 867 |
193 000 |
130 683 |
1 023 000 |
505 550 |
3 1 7 Projekt som stöder EU:s externa bistånd inom ramen för instrumentet för utvecklingssamarbete
3 1 7 0 Projekt som stöder EU:s externa bistånd inom ramen för instrumentet för utvecklingssamarbete
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|||
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
305 000 |
83 584 |
47 500 |
100 121 |
352 500 |
183 705 |
3 1 8 Projekt: Innovation och lärande
3 1 8 0 Projekt: Innovation och lärande
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|||
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
630 400 |
273 219 |
108 850 |
46 937 |
739 250 |
320 156 |
AVDELNING 4
UTGIFTER FÖR SÄRSKILDA UPPGIFTER
Artikel Punkt |
Rubrik |
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
||
KAPITEL 4 3 |
||||||
4 3 0 |
||||||
Samarbete med italienska institutioner |
||||||
4 3 0 0 |
Samarbete med italienska institutioner |
p.m. |
742 150 |
742 150 |
||
|
Artikel 4 3 0 – Totalt |
p.m. |
742 150 |
742 150 |
||
|
KAPITEL 4 3 TOTALT |
p.m. |
742 150 |
742 150 |
||
|
Avdelning 4 – Totalt |
p.m. |
742 150 |
742 150 |
||
|
KAPITEL 4 3 — SAMARBETE MED NATIONELLA INSTITUTIONER
4 3 0 Samarbete med italienska institutioner
4 3 0 0 Samarbete med italienska institutioner
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
p.m. |
742 150 |
742 150 |
AVDELNING 5
ÖRONMÄRKTA UTGIFTER – ARBETSMARKNADSUTBILDNING, PROJEKT MED 2004/083-494
Artikel Punkt |
Rubrik |
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
||||||||||||||
KAPITEL 5 1 |
||||||||||||||||||
5 1 1 |
||||||||||||||||||
Utgifter för EU-experter |
||||||||||||||||||
5 1 1 0 |
Utgifter för EU-experter |
p.m. |
84 290 |
84 290 |
||||||||||||||
|
Artikel 5 1 1 – Totalt |
p.m. |
84 290 |
84 290 |
||||||||||||||
5 1 2 |
||||||||||||||||||
Utgifter för Medaexperter |
||||||||||||||||||
5 1 2 0 |
Utgifter för Medaexperter |
p.m. |
59 500 |
59 500 |
||||||||||||||
|
Artikel 5 1 2 – Totalt |
p.m. |
59 500 |
59 500 |
||||||||||||||
5 1 3 |
||||||||||||||||||
Administrativt stöd |
||||||||||||||||||
5 1 3 0 |
Administrativt stöd |
p.m. |
243 255 |
243 255 |
||||||||||||||
|
Artikel 5 1 3 – Totalt |
p.m. |
243 255 |
243 255 |
||||||||||||||
5 1 4 |
||||||||||||||||||
Ad hoc-stöd |
||||||||||||||||||
5 1 4 0 |
Ad hoc-stöd |
p.m. |
37 762 |
37 762 |
||||||||||||||
|
Artikel 5 1 4 – Totalt |
p.m. |
37 762 |
37 762 |
||||||||||||||
|
KAPITEL 5 1 TOTALT |
p.m. |
424 807 |
424 807 |
||||||||||||||
KAPITEL 5 2 |
||||||||||||||||||
5 2 1 |
||||||||||||||||||
Dagtraktamenten |
||||||||||||||||||
5 2 1 1 |
Dagtraktamenten för experter |
p.m. |
151 514 |
151 514 |
||||||||||||||
5 2 1 3 |
Dagtraktamenten för projektgrupper |
p.m. |
32 838 |
32 838 |
||||||||||||||
|
Artikel 5 2 1 – Totalt |
p.m. |
184 352 |
184 352 |
||||||||||||||
5 2 2 |
||||||||||||||||||
Reseersättningar |
||||||||||||||||||
5 2 2 1 |
Resor för EU-experter |
p.m. |
44 594 |
44 594 |
||||||||||||||
5 2 2 2 |
Resor för Medaexperter |
p.m. |
367 796 |
367 796 |
||||||||||||||
5 2 2 3 |
Resor för projektgrupper |
p.m. |
38 096 |
38 096 |
||||||||||||||
|
Artikel 5 2 2 – Totalt |
p.m. |
450 486 |
450 486 |
||||||||||||||
|
KAPITEL 5 2 TOTALT |
p.m. |
634 838 |
634 838 |
||||||||||||||
KAPITEL 5 3 |
||||||||||||||||||
5 3 1 |
||||||||||||||||||
Synlighet |
||||||||||||||||||
5 3 1 0 |
Synlighet |
p.m. |
170 580 |
170 580 |
||||||||||||||
|
Artikel 5 3 1 – Totalt |
p.m. |
170 580 |
170 580 |
||||||||||||||
5 3 2 |
||||||||||||||||||
Konferenser/seminarier, |
||||||||||||||||||
5 3 2 0 |
Konferenser/seminarier, |
p.m. |
250 769 |
250 769 |
||||||||||||||
|
Artikel 5 3 2 – Totalt |
p.m. |
250 769 |
250 769 |
||||||||||||||
|
KAPITEL 5 3 TOTALT |
p.m. |
421 349 |
421 349 |
||||||||||||||
KAPITEL 5 4 |
||||||||||||||||||
5 4 0 |
||||||||||||||||||
Upphandling för del 3 |
||||||||||||||||||
5 4 0 0 |
Upphandling för del 3 |
p.m. |
9 382 |
9 382 |
||||||||||||||
|
Artikel 5 4 0 – Totalt |
p.m. |
9 382 |
9 382 |
||||||||||||||
|
KAPITEL 5 4 TOTALT |
p.m. |
9 382 |
9 382 |
||||||||||||||
KAPITEL 5 5 |
||||||||||||||||||
5 5 0 |
||||||||||||||||||
Upphandling för del 4 |
||||||||||||||||||
5 5 0 0 |
Upphandling för del 4 |
p.m. |
151 610 |
151 610 |
||||||||||||||
|
Artikel 5 5 0 – Totalt |
p.m. |
151 610 |
151 610 |
||||||||||||||
|
KAPITEL 5 5 TOTALT |
p.m. |
151 610 |
151 610 |
||||||||||||||
KAPITEL 5 6 |
||||||||||||||||||
5 6 0 |
||||||||||||||||||
Redovisningsrevision |
||||||||||||||||||
5 6 0 0 |
Tekniskt stöd |
p.m. |
20 850 |
20 850 |
||||||||||||||
|
Artikel 5 6 0 – Totalt |
p.m. |
20 850 |
20 850 |
||||||||||||||
|
KAPITEL 5 6 TOTALT |
p.m. |
20 850 |
20 850 |
||||||||||||||
KAPITEL 5 7 |
||||||||||||||||||
5 7 0 |
||||||||||||||||||
Oförutsedda utgifter |
||||||||||||||||||
5 7 0 0 |
Oförutsedda utgifter |
p.m. |
87 803 |
87 803 |
||||||||||||||
|
Artikel 5 7 0 – Totalt |
p.m. |
87 803 |
87 803 |
||||||||||||||
|
KAPITEL 5 7 TOTALT |
p.m. |
87 803 |
87 803 |
||||||||||||||
|
Avdelning 5 – Totalt |
p.m. |
1 750 639 |
1 750 639 |
||||||||||||||
|
KAPITEL 5 1 — PERSONAL
5 1 1 Utgifter för EU-experter
5 1 1 0 Utgifter för EU-experter
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
p.m. |
84 290 |
84 290 |
5 1 2 Utgifter för Medaexperter
5 1 2 0 Utgifter för Medaexperter
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
p.m. |
59 500 |
59 500 |
5 1 3 Administrativt stöd
5 1 3 0 Administrativt stöd
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
p.m. |
243 255 |
243 255 |
5 1 4 Ad hoc-stöd
5 1 4 0 Ad hoc-stöd
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
p.m. |
37 762 |
37 762 |
KAPITEL 5 2 — RESOR OCH DAGTRAKTAMENTEN
5 2 1 Dagtraktamenten
5 2 1 1 Dagtraktamenten för experter
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
p.m. |
151 514 |
151 514 |
5 2 1 3 Dagtraktamenten för projektgrupper
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
p.m. |
32 838 |
32 838 |
5 2 2 Reseersättningar
5 2 2 1 Resor för EU-experter
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
p.m. |
44 594 |
44 594 |
5 2 2 2 Resor för Medaexperter
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
p.m. |
367 796 |
367 796 |
5 2 2 3 Resor för projektgrupper
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
p.m. |
38 096 |
38 096 |
KAPITEL 5 3 — ÖVRIGA KOSTNADER/TJÄNSTER
5 3 1 Synlighet
5 3 1 0 Synlighet
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
p.m. |
170 580 |
170 580 |
5 3 2 Konferenser/seminarier,
5 3 2 0 Konferenser/seminarier,
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
p.m. |
250 769 |
250 769 |
KAPITEL 5 4 — UPPHANDLING FÖR DEL 3
5 4 0 Upphandling för del 3
5 4 0 0 Upphandling för del 3
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
p.m. |
9 382 |
9 382 |
KAPITEL 5 5 — UPPHANDLING FÖR DEL 4
5 5 0 Upphandling för del 4
5 5 0 0 Upphandling för del 4
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
p.m. |
151 610 |
151 610 |
KAPITEL 5 6 — REDOVISNINGSREVISION
5 6 0 Redovisningsrevision
5 6 0 0 Tekniskt stöd
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
p.m. |
20 850 |
20 850 |
KAPITEL 5 7 — OFÖRUTSEDDA UTGIFTER
5 7 0 Oförutsedda utgifter
5 7 0 0 Oförutsedda utgifter
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
p.m. |
87 803 |
87 803 |
AVDELNING 6
TEMPUS KONVENTION OM TEKNISKT STÖD
Artikel Punkt |
Rubrik |
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
||||||||||
KAPITEL 6 1 |
||||||||||||||
6 1 0 |
||||||||||||||
Urval |
||||||||||||||
6 1 0 1 |
Utvärderingsmöten |
p.m. |
38 002 |
38 002 |
||||||||||
6 1 0 3 |
Teknisk bedömning av JEP |
p.m. |
119 297 |
119 297 |
||||||||||
6 1 0 4 |
Teknisk bedömning av IMG |
p.m. |
6 624 |
6 624 |
||||||||||
6 1 0 6 |
Teknisk bedömning av strukturella och kompletterande åtgärder |
p.m. |
11 319 |
11 319 |
||||||||||
|
Artikel 6 1 0 – Totalt |
p.m. |
175 242 |
175 242 |
||||||||||
|
KAPITEL 6 1 TOTALT |
p.m. |
175 242 |
175 242 |
||||||||||
KAPITEL 6 2 |
||||||||||||||
6 2 0 |
||||||||||||||
Avtalsbedömning |
||||||||||||||
6 2 0 2 |
Rapporter – Ekonomisk bedömning |
p.m. |
154 205 |
154 205 |
||||||||||
6 2 0 3 |
Redovisningsrevision |
p.m. |
98 500 |
98 500 |
||||||||||
6 2 0 4 |
Programvara för projektförvaltning |
p.m. |
7 500 |
7 500 |
||||||||||
|
Artikel 6 2 0 – Totalt |
p.m. |
260 205 |
260 205 |
||||||||||
|
KAPITEL 6 2 TOTALT |
p.m. |
260 205 |
260 205 |
||||||||||
KAPITEL 6 3 |
||||||||||||||
6 3 0 |
||||||||||||||
Publicering & information |
||||||||||||||
6 3 0 3 |
Tempusstudier |
p.m. |
45 000 |
45 000 |
||||||||||
6 3 0 4 |
Tempus: informations- och PR-materiel |
p.m. |
60 000 |
60 000 |
||||||||||
6 3 0 5 |
Utformning av webbplats |
p.m. |
12 900 |
12 900 |
||||||||||
|
Artikel 6 3 0 – Totalt |
p.m. |
117 900 |
117 900 |
||||||||||
|
KAPITEL 6 3 TOTALT |
p.m. |
117 900 |
117 900 |
||||||||||
KAPITEL 6 4 |
||||||||||||||
6 4 0 |
||||||||||||||
Administrativa utgifter |
||||||||||||||
6 4 0 1 |
Kostnader för utskick |
p.m. |
100 500 |
100 500 |
||||||||||
6 4 0 2 |
Översättningskostnader |
p.m. |
109 800 |
109 800 |
||||||||||
6 4 0 3 |
Arkivering, registrering, datainmatning |
p.m. |
79 710 |
79 710 |
||||||||||
|
Artikel 6 4 0 – Totalt |
p.m. |
290 010 |
290 010 |
||||||||||
|
KAPITEL 6 4 TOTALT |
p.m. |
290 010 |
290 010 |
||||||||||
KAPITEL 6 5 |
||||||||||||||
6 5 0 |
||||||||||||||
Reserv |
||||||||||||||
6 5 0 0 |
Reserv |
p.m. |
26 643 |
26 643 |
||||||||||
|
Artikel 6 5 0 – Totalt |
p.m. |
26 643 |
26 643 |
||||||||||
|
KAPITEL 6 5 TOTALT |
p.m. |
26 643 |
26 643 |
||||||||||
|
Avdelning 6 – Totalt |
p.m. |
870 000 |
870 000 |
||||||||||
|
TOTALSUMMA |
19 116 900 |
4 129 145 |
23 246 045 |
||||||||||
|
KAPITEL 6 1 — URVAL
6 1 0 Urval
6 1 0 1 Utvärderingsmöten
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
p.m. |
38 002 |
38 002 |
6 1 0 3 Teknisk bedömning av JEP
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
p.m. |
119 297 |
119 297 |
6 1 0 4 Teknisk bedömning av IMG
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
p.m. |
6 624 |
6 624 |
6 1 0 6 Teknisk bedömning av strukturella och kompletterande åtgärder
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
p.m. |
11 319 |
11 319 |
KAPITEL 6 2 — AVTALSFÖRVALTNING
6 2 0 Avtalsbedömning
6 2 0 2 Rapporter – Ekonomisk bedömning
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
p.m. |
154 205 |
154 205 |
6 2 0 3 Redovisningsrevision
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
p.m. |
98 500 |
98 500 |
6 2 0 4 Programvara för projektförvaltning
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
p.m. |
7 500 |
7 500 |
KAPITEL 6 3 — PUBLICERING & INFORMATION
6 3 0 Publicering & information
6 3 0 3 Tempusstudier
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
p.m. |
45 000 |
45 000 |
6 3 0 4 Tempus: informations- och PR-materiel
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
p.m. |
60 000 |
60 000 |
6 3 0 5 Utformning av webbplats
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
p.m. |
12 900 |
12 900 |
KAPITEL 6 4 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER
6 4 0 Administrativa utgifter
6 4 0 1 Kostnader för utskick
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
p.m. |
100 500 |
100 500 |
6 4 0 2 Översättningskostnader
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
p.m. |
109 800 |
109 800 |
6 4 0 3 Arkivering, registrering, datainmatning
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
p.m. |
79 710 |
79 710 |
KAPITEL 6 5 — RESERV
6 5 0 Reserv
6 5 0 0 Reserv
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
p.m. |
26 643 |
26 643 |