Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015B0331(14)

    Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet för budgetåret 2015

    EUT C 110, 31.3.2015, p. 71–75 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2015

    31.3.2015   

    SV

    Europeiska unionens officiella tidning

    C 110/71


    Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet för budgetåret 2015

    (2015/C 110/14)

    INKOMSTER

    Avdelning

    Kapitel

    Rubrik

    Budgetår 2015

    Budgetår 2014

    Budgetår 2013

    1

    INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE

    1 0

    INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE

    91 933 000

    88 333 000

    81 836 700,74

     

    Avdelning 1 – Totalt

    91 933 000

    88 333 000

    81 836 700,74

    2

    BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

    2 0

    BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

    36 370 000

    34 174 000

    34 862 000,—

     

    Avdelning 2 – Totalt

    36 370 000

    34 174 000

    34 862 000,—

    3

    BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER

    3 0

    BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER

    2 138 000

    2 006 000

    1 958 949,48

     

    Avdelning 3 – Totalt

    2 138 000

    2 006 000

    1 958 949,48

    4

    ÖVRIGA BIDRAG

    4 0

    ÖVRIGA BIDRAG

    9 200 000

    8 953 721

    4 688 573,11

     

    Avdelning 4 – Totalt

    9 200 000

    8 953 721

    4 688 573,11

    5

    ADMINISTRATIV VERKSAMHET

    5 0

    ADMINISTRATIV VERKSAMHET

    950 000

    950 000

    869 053,57

     

    Avdelning 5 – Totalt

    950 000

    950 000

    869 053,57

    6

    INKOMSTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER

    6 0

    INKOMSTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER

    100 000

    100 000

    104 867,37

     

    Avdelning 6 – Totalt

    100 000

    100 000

    104 867,37

    7

    BUDGETKORRIGERINGAR

    7 0

    BUDGETKORRIGERINGAR

    21 335 000

    27 756 443

    0,—

     

    Avdelning 7 – Totalt

    21 335 000

    27 756 443

    0,—

     

    TOTALSUMMA

    162 026 000

    162 273 164

    124 320 144,27

    UTGIFTER

    Avdelning

    Kapitel

    Rubrik

    Anslag 2015

    Anslag 2014

    Genomförande 2013

    1

    PERSONAL

    1 1

    PERSONAL I AKTIV TJÄNST

    72 276 000

    73 400 000

    64 570 457,59

    1 2

    REKRYTERINGSAVGIFTER

    1 298 000

    1 054 000

    1 045 205,31

    1 3

    TJÄNSTERESOR

    90 000

    61 445,21

    1 4

    PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR

    4 378 000

    3 840 000

    3 487 015,29

    1 7

    MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

    158 000

    156 000

    243 202,50

     

    Avdelning 1 – Totalt

    78 110 000

    78 540 000

    69 407 325,90

    2

    BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

    2 0

    HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

    11 767 000

    9 805 000

    8 303 525,66

    2 1

    INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

    4 594 000

    4 143 000

    5 998 081,48

    2 2

    LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

    517 000

    120 000

    52 902,03

    2 3

    LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

    1 112 000

    916 000

    801 366,53

    2 4

    PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION

    221 000

    765 000

    640 647,03

     

    Avdelning 2 – Totalt

    18 211 000

    15 749 000

    15 796 522,73

    3

    DRIFTSUTGIFTER

    3 0

    CERTIFIERINGSVERKSAMHET

    26 951 000

    30 055 000

    27 806 693,50

    3 1

    STANDARDISERINGSVERKSAMHET

    230 000

    220 000

    221 695,69

    3 2

    UTVECKLING AV DATABAS

    p.m.

    0,—

    3 3

    KOMMUNIKATION OCH PUBLICERING

    300 000

    295 000

    431 556,51

    3 4

    UTGIFTER FÖR MÖTEN

    485 000

    380 000

    420 382,39

    3 5

    KOSTNADER FÖR ÖVERSÄTTNING OCH TOLKNING

    446 000

    296 000

    1 280 709,—

    3 6

    VERKSAMHET FÖR UTARBETANDE AV BESTÄMMELSER

    925 000

    280 000

    1 518 989,31

    3 7

    UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR, MOTTAGNINGAR OCH REPRESENTATION

    6 363 000

    5 275 000

    5 071 551,58

    3 8

    TEKNISK UTBILDNING

    663 000

    536 000

    459 597,95

    3 9

    LEDNINGSVERKSAMHET

    752 000

    358 000

    1 023 504,93

     

    Avdelning 3 – Totalt

    37 115 000

    37 695 000

    38 234 680,86

    4

    SÄRSKILDA OPERATIVA PROGRAM

    4 0

    TEKNISKT SAMARBETE MED TREDJELÄNDER

    9 200 000

    8 935 000

    3 352 158,85

    4 1

    FORSKNINGSPROGRAM

    p.m.

    18 721

    0,—

     

    Avdelning 4 – Totalt

    9 200 000

    8 953 721

    3 352 158,85

    5

    ÖVRIGA UTGIFTER

    5 0

    AVSÄTTNINGAR

    19 390 000

    21 335 443

    0,—

     

    Avdelning 5 – Totalt

    19 390 000

    21 335 443

    0,—

     

    TOTALSUMMA

    162 026 000

    162 273 164

    126 790 688,34

    Tjänsteförteckning

    Tjänstegrupp och lönegrad

    Fasta tjänster

    Tillfälliga tjänster

    2015

    2014

    2013

    2015

    2014

    2013

    AD 16

    AD 15

    2

    2

    2

    AD 14

    23

    14

    14

    AD 13

    31

    21

    21

    AD 12

    48

    37

    37

    AD 11

    72

    60

    60

    AD 10

    95

    84

    84

    AD 9

    118

    107

    107

    AD 8

    81

    100

    100

    AD 7

    55

    75

    75

    AD 6

    24

    46

    46

    AD 5

    2

    5

    5

    Totalt AD

    551

    551

    551

    AST 11

    AST 10

    AST 9

    1

    1

    AST 8

    4

    4

    2

    AST 7

    12

    11

    8

    AST 6

    22

    23

    19

    AST 5

    32

    32

    34

    AST 4

    26

    28

    31

    AST 3

    18

    18

    23

    AST 2

    11

    15

    20

    AST 1

    2

    2

    4

    Totalt AST

    128

    134

    141

    Totalsumma

    679

    685

    692


    Top