Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008B0488

    Slutgiltigt antagande av Europeiska unionens ändringsbudget nr 1 för budgetåret 2008

    EUT L 175, 4.7.2008, p. 1–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2008

    4.7.2008   

    SV

    Europeiska unionens officiella tidning

    L 175/1


    SLUTGILTIGT ANTAGANDE

    av Europeiska unionens ändringsbudget nr 1 för budgetåret 2008

    (2008/488/EG, Euratom)

    EUROPAPARLAMENTETS TALMAN AVGER DENNA FÖRKLARING

    med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 272.7,

    med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, särskilt artikel 177,

    med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (1),

    med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2008 som slutgiltigt antogs den 13 december 2007,

    med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (2),

    med beaktande av det preliminära förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 1 för budgetåret 2008 som kommissionen lade fram den 18 januari 2008,

    med beaktande av förslaget till ändringsbudget nr 1/2008 som rådet fastställde den 4 mars 2008,

    med beaktande av Europaparlamentets resolution av den 11 mars 2008,

    med beaktande av det förslag till ändring till förslaget till ändringsbudget nr 1/2008 som parlamentet antog den 11 mars 2008,

    med beaktande av rådets andrabehandling den 7 april 2008,

    med beaktande av skrivelsen från rådet av den 9 april 2008 där det informerade Europaparlamentet att det hade accepterat parlamentets förslag till ändring,

    med beaktande av artikel 69 och bilaga IV i Europaparlamentets arbetsordning,

    HÄRMED FÖRKLARAS FÖLJANDE.

    Enda artikel

    Det förfarande som avses i artikel 272 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen och i artikel 177 i fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen har fullföljts och Europeiska unionens ändringsbudget nr 1 för budgetåret 2008 har slutgiltigt antagits.

    Utfärdad i Bryssel den 9 april 2008.

    H.-G. PÖTTERING

    Europaparlamentets talman


    (1)  EGT L 248, 16.9.2002, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1525/2007 (EUT L 343, 27.12.2007, s. 9).

    (2)  EUT C 139, 14.6.2006, s. 1. Avtalet ändrat genom Europaparlamentets och rådets beslut 2008/29/EG (EUT L 6, 10.1.2008, s. 7).


    SLUTGILTIGT ANTAGANDE AV EUROPEISKA UNIONENS ÄNDRINGSBUDGET nr 1 FÖR BUDGETÅRET 2008

    INNEHÅLL

    ALLMÄN INKOMSTBERÄKNING

    A. Inledning och finansiering av den allmänna budgeten

    B. Samlade inkomster redovisade per budgetrubrik

    — Avdelning 1: Egna medel

    C. Personal

    INKOMST- OCH UTGIFTSBERÄKNING PER AVSNITT

    Avsnitt III: Kommissionen

    — Utgifter

    — Avdelning XX: Administrativa utgifter för politikområden

    — Avdelning 02: Näringsliv

    — Avdelning 06: Energi och transport

    — Avdelning 08: Forskning

    — Avdelning 09: Informationssamhället och medier

    — Avdelning 13: Regionalpolitik

    — Avdelning 27: Budget


     

    A. INLEDNING OCH FINANSIERING AV DEN ALLMÄNNA BUDGETEN

    FINANSIERING AV DEN ALLMÄNNA BUDGETEN

    Anslag som ska täckas under budgetåret 2008 enligt artikel 1 i rådets beslut 2000/597/EG, Euratom av den 29 september 2000 om systemet för Europeiska gemenskapernas egna medel

    UTGIFTER

    Beskrivning

    Budget 2008 (1)

    Budget 2007 (2)

    Förändring (%)

    1. Hållbar tillväxt

    50 324 204 626

    43 590 118 012

    +15,45

    2. Bevarande och förvaltning av naturresurserna

    53 177 320 053

    54 210 425 736

    –1,91

    3. Medborgarskap, frihet, säkerhet och rättvisa

    1 403 836 991

    1 270 114 751

    +10,53

    4. EU som global partner

    8 112 728 400

    7 352 746 732

    +10,34

    5. Administration

    7 284 420 235

    6 977 764 032

    +4,39

    6. Kompensationer

    206 636 292

    444 646 152

    –53,53

    Utgifter, totalt  (3)

    120 509 146 597

    113 845 815 415

    +5,85


    INKOMSTER

    Beskrivning

    Budget 2008 (4)

    Budget 2007 (5)

    Förändring (%)

    Diverse inkomster (avdelningarna 4–9)

    1 299 250 412

    1 703 773 561

    –23,74

    Disponibla överskott från det föregående budgetåret (kapitel 3 0, artikel 3 0 0)

    p.m.

    1 847 631 711

     

    Överskott av egna medel till följd av en överföring från kapitlen för garantisektionen vid EUGFJ (kapitel 3 0, artikel 3 0 1)

    p.m.

    p.m.

     

    Överskott av egna medel på grund av återbetalning av överskott från Garantifonden för åtgärder avseende tredjeland (kapitel 3 0, artikel 3 0 2)

    125 750 000

    260 940 125

    –51,81

    Överskott av egna medel från mervärdesskatt och BNI-grundade egna medel från tidigare budgetår (kapitlen 3 1 och 3 2)

    p.m.

    3 830 264 680

     

    Inkomster, avdelningarna 3–9, totalt

    1 425 000 412

    7 642 610 077

    –81,35

    Tullavgifter, jordbruksavgifter och avgifter inom sockersektorn, nettobelopp (kapitlen 1 0, 1 1 och 1 2)

    18 748 500 000

    16 532 900 000

    +13,40

    Egna medel från mervärdesskatt till enhetlig sats (tabellerna 1 och 2, kapitel 1 3)

    19 095 673 953

    18 517 228 951

    +3,12

    Återstår att finansiera med kompletterande egna medel (från BNI, tabellerna 3 och 4, kapitel 1 4)

    81 239 972 232

    71 153 076 387

    +14,18

    Anslag som ska täckas med de egna medel som avses i artikel 2 i beslut 2000/597/EG, Euratom  (6)

    119 084 146 185

    106 203 205 338

    +12,13

    Inkomster, totalt  (7)

    120 509 146 597

    113 845 815 415

    +5,85


    TABELL 1

    Fördelning av egna medel som härrör från mervärdesskatt (moms) enligt artikel 2.1 c i beslut 2000/597/EG, Euratom

    Medlemsstat

    1 % av icke utjämnat beräkningsunderlag för moms

    1 % av BNI

    Utjämningssats (%)

    1 % av BNI multiplicerat med utjämningssatsen

    1 % av utjämnat beräkningsunderlag för moms (8)

    Medlemsstater med utjämnat momsunderlag

     

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    (5)

    (6)

    Belgien

    1 440 965 000

    3 420 171 000

    50

    1 710 085 500

    1 440 965 000

     

    Bulgarien

    180 939 000

    302 569 000

    50

    151 284 500

    151 284 500

    Bulgarien

    Tjeckien

    702 867 000

    1 219 393 000

    50

    609 696 500

    609 696 500

    Tjeckien

    Danmark

    975 620 000

    2 392 833 000

    50

    1 196 416 500

    975 620 000

     

    Tyskland

    10 407 889 000

    24 720 152 000

    50

    12 360 076 000

    10 407 889 000

     

    Estland

    98 259 000

    165 538 000

    50

    82 769 000

    82 769 000

    Estland

    Irland

    905 937 000

    1 719 953 000

    50

    859 976 500

    859 976 500

    Irland

    Grekland

    1 267 563 000

    2 175 920 000

    50

    1 087 960 000

    1 087 960 000

    Grekland

    Spanien

    6 743 417 000

    10 822 406 000

    50

    5 411 203 000

    5 411 203 000

    Spanien

    Frankrike

    9 383 695 000

    19 230 736 000

    50

    9 615 368 000

    9 383 695 000

     

    Italien

    6 175 505 000

    15 707 334 000

    50

    7 853 667 000

    6 175 505 000

     

    Cypern

    128 544 000

    157 346 000

    50

    78 673 000

    78 673 000

    Cypern

    Lettland

    122 307 000

    218 725 000

    50

    109 362 500

    109 362 500

    Lettland

    Litauen

    132 605 000

    286 456 000

    50

    143 228 000

    132 605 000

     

    Luxemburg

    175 313 000

    323 842 000

    50

    161 921 000

    161 921 000

    Luxemburg

    Ungern

    404 912 000

    995 759 000

    50

    497 879 500

    404 912 000

     

    Malta

    41 423 000

    53 280 000

    50

    26 640 000

    26 640 000

    Malta

    Nederländerna

    2 803 480 000

    5 744 079 000

    50

    2 872 039 500

    2 803 480 000

     

    Österrike

    1 220 187 000

    2 736 781 000

    50

    1 368 390 500

    1 220 187 000

     

    Polen

    1 593 295 000

    3 122 414 000

    50

    1 561 207 000

    1 561 207 000

    Polen

    Portugal

    978 963 000

    1 599 144 000

    50

    799 572 000

    799 572 000

    Portugal

    Rumänien

    552 422 000

    1 317 240 000

    50

    658 620 000

    552 422 000

     

    Slovenien

    185 938 000

    335 086 000

    50

    167 543 000

    167 543 000

    Slovenien

    Slovakien

    250 865 000

    563 978 000

    50

    281 989 000

    250 865 000

     

    Finland

    792 183 000

    1 828 978 000

    50

    914 489 000

    792 183 000

     

    Sverige

    1 490 119 000

    3 456 262 000

    50

    1 728 131 000

    1 490 119 000

     

    Förenade kungariket

    10 530 959 000

    21 276 097 000

    50

    10 638 048 500

    10 530 959 000

     

    Totalt

    59 686 171 000

    125 892 472 000

     

    62 946 236 000

    57 669 214 000

     


    Enhetlig sats för momsmedel (artikel 2.4 i beslut 2000/597/EG, Euratom)

    Enhetlig sats (%) = maximal uttagssats – låst sats

    A.

    Den maximala uttagssatsen är fastställd till 0,50 % för år 2008.

    B.

    Bestämning av den låsta sats som införts på grund av den korrigering för budgetmässiga obalanser som beviljats Förenade kungariket (artikel 2.4 b i beslut 2000/597/EG, Euratom):

    1)

    Beräkning av den teoretiska andelen för länderna med begränsat finansiellt bidrag:

    Enligt artikel 5.1 i beslut 2000/597/EG, Euratom är Tysklands, Nederländernas, Österrikes och Sveriges finansiella bidrag begränsat till en fjärdedel av deras normala bidrag.

    Formel för land med begränsat finansiellt bidrag (här Tyskland):

    Tysklands teoretiska andel av momsmedlen = (Tysklands utjämnade beräkningsunderlag för moms / [EU:s utjämnade beräkningsunderlag för moms – Förenade kungarikets utjämnade beräkningsunderlag för moms]) × 1/4 × korrigeringen till förmån för Förenade kungariket

    Exempel: Tyskland

    Tysklands teoretiska andel av momsmedlen = 10 407 889 000 / (57 669 214 000 – 10 530 959 000) × 1/4 × 5 757 931 681 = 317 830 570

    2)

    Beräkning av den låsta satsen:

    Den låsta satsen = (korrigeringen till förmån för Förenade kungariket – teoretisk andel av momsmedlen [D + NL + A + S]) / (EU:s utjämnade beräkningsunderlag för moms [Förenade kungariket + D + NL + A + S])

    Låst sats = (5 757 931 681 – (317 830 570 + 85 611 179 + 37 261 421 + 45 504 460)) / (57 669 214 000 – (10 530 959 000 + 10 407 889 000 + 2 803 480 000 + 1 220 187 000 + 1 490 119 000))

    Låst sats = 0,168875772152444 %

    Enhetlig sats:

    0,5 % – 0,168875772152444 % = 0,331124227847556 %


    TABELL 2

    Fördelning av egna medel som härrör från mervärdesskatt (moms) enligt artikel 2.1 c i beslut 2000/597/EG, Euratom (kapitel 1 3)

    Medlemsstat

    1 % av det utjämnade momsunderlaget

    Maximal procentsats för moms (%)

    Enhetlig sats för egna momsmedel (%)

    Egna medel från moms till enhetlig sats

     

    (1)

    (2)

    (3)

    (4) = (1) × (3)

    Belgien

    1 440 965 000

    0,50

    0,331124228

    477 138 423

    Bulgarien

    151 284 500

    0,50

    0,331124228

    50 093 963

    Tjeckien

    609 696 500

    0,50

    0,331124228

    201 885 283

    Danmark

    975 620 000

    0,50

    0,331124228

    323 051 419

    Tyskland

    10 407 889 000

    0,50

    0,331124228

    3 446 304 209

    Estland

    82 769 000

    0,50

    0,331124228

    27 406 821

    Irland

    859 976 500

    0,50

    0,331124228

    284 759 055

    Grekland

    1 087 960 000

    0,50

    0,331124228

    360 249 915

    Spanien

    5 411 203 000

    0,50

    0,331124228

    1 791 780 415

    Frankrike

    9 383 695 000

    0,50

    0,331124228

    3 107 168 761

    Italien

    6 175 505 000

    0,50

    0,331124228

    2 044 859 325

    Cypern

    78 673 000

    0,50

    0,331124228

    26 050 536

    Lettland

    109 362 500

    0,50

    0,331124228

    36 212 573

    Litauen

    132 605 000

    0,50

    0,331124228

    43 908 728

    Luxemburg

    161 921 000

    0,50

    0,331124228

    53 615 966

    Ungern

    404 912 000

    0,50

    0,331124228

    134 076 173

    Malta

    26 640 000

    0,50

    0,331124228

    8 821 149

    Nederländerna

    2 803 480 000

    0,50

    0,331124228

    928 300 150

    Österrike

    1 220 187 000

    0,50

    0,331124228

    404 033 478

    Polen

    1 561 207 000

    0,50

    0,331124228

    516 953 462

    Portugal

    799 572 000

    0,50

    0,331124228

    264 757 661

    Rumänien

    552 422 000

    0,50

    0,331124228

    182 920 308

    Slovenien

    167 543 000

    0,50

    0,331124228

    55 477 547

    Slovakien

    250 865 000

    0,50

    0,331124228

    83 067 479

    Finland

    792 183 000

    0,50

    0,331124228

    262 310 984

    Sverige

    1 490 119 000

    0,50

    0,331124228

    493 414 503

    Förenade kungariket

    10 530 959 000

    0,50

    0,331124228

    3 487 055 667

    Totalt

    57 669 214 000

     

     

    19 095 673 953


    TABELL 3

    Fastställande av den enhetliga procentsatsen och fördelningen av egna medel som ska betalas in på grundval av bruttonationalinkomsten i enlighet med artikel 2.1 d i beslut 2000/597/EG, Euratom (kapitel 1 4)

    Medlemsstat

    1 % av BNI

    Enhetlig procentsats för ytterligare egna medel

    Ytterligare egna medel till den enhetliga procentsatsen

     

    (1)

    (2)

    (3) = (1) × (2)

    Belgien

    3 420 171 000

     

    2 207 078 729

    Bulgarien

    302 569 000

     

    195 251 525

    Tjeckien

    1 219 393 000

     

    786 889 414

    Danmark

    2 392 833 000

     

    1 544 124 787

    Tyskland

    24 720 152 000

     

    15 952 220 415

    Estland

    165 538 000

     

    106 823 723

    Irland

    1 719 953 000

     

    1 109 906 984

    Grekland

    2 175 920 000

     

    1 404 148 140

    Spanien

    10 822 406 000

     

    6 983 832 702

    Frankrike

    19 230 736 000

     

    12 409 832 247

    Italien

    15 707 334 000

     

    10 136 137 274

    Cypern

    157 346 000

     

    101 537 324

    Lettland

    218 725 000

    0,6453124 (9)

    141 145 953

    Litauen

    286 456 000

     

    184 853 607

    Luxemburg

    323 842 000

     

    208 979 256

    Ungern

    995 759 000

     

    642 575 622

    Malta

    53 280 000

     

    34 382 244

    Nederländerna

    5 744 079 000

     

    3 706 725 359

    Österrike

    2 736 781 000

     

    1 766 078 693

    Polen

    3 122 414 000

     

    2 014 932 447

    Portugal

    1 599 144 000

     

    1 031 947 440

    Rumänien

    1 317 240 000

     

    850 031 295

    Slovenien

    335 086 000

     

    216 235 148

    Slovakien

    563 978 000

     

    363 941 992

    Finland

    1 828 978 000

     

    1 180 262 168

    Sverige

    3 456 262 000

     

    2 230 368 698

    Förenade kungariket

    21 276 097 000

     

    13 729 729 046

    Totalt

    125 892 472 000

     

    81 239 972 232


    TABELL 4

    Korrigering av budgetobalanser till förmån för Förenade kungariket för budgetåret 2007 enligt artikel 4 i beslut 2000/597/EG, Euratom (kapitel 1 5)

    Beskrivning

    Korrigeringskoefficient (%) (10)

    Belopp

    1. Förenade kungarikets andel av de totala beräkningsunderlagen för moms (%)

    17,7156

     

    2. Förenade kungarikets andel av de totala fördelade utgifterna efter justering för utgifter inför anslutningen (%)

    8,7227

     

    3. (1) – (2)

    8,9929

     

    4. Totala fördelade utgifter

     

    107 174 316 280

    5. Föranslutningsutgifter (11)

     

    2 924 640 078

    6. Totala fördelade utgifter efter justering för utgifter inför anslutningen = (4) – (5)

     

    104 249 676 202

    7. Ursprungsbeloppet för korrigeringen till förmån för Förenade kungariket = (3) × (6) × 0,66

     

    6 187 547 592

    8. Förenade kungarikets förmån (12)

     

    451 577 107

    9. Förenade kungarikets baskompensation = (7) – (8)

     

    5 735 970 485

    10. Förenade kungarikets icke-avsedda vinster (13)

     

    –21 961 196

    11. Korrigering till förmån för Förenade kungariket = (9) – (10)

     

    5 757 931 681


    TABELL 5

    Beräkning av finansieringen av korrigeringen till förmån för Förenade kungariket, fastställd till – 5 757 931 681 EUR (kapitel 1 5)

    Medlemsstat

    Andelar av BNI-beräkningsgrunden

    Andelar utom Förenade kungariket

    Andelar utom Tyskland, Nederländerna, Österrike, Sverige och Förenade kungariket

    3/4 av Tysklands, Nederländernas, Österrikes och Sveriges andel i ”Andelar utom Förenade kungariket” (2)

    Kolumn (4) fördelat enligt nyckeln i kolumn (3)

    Finansieringsnyckel

    Finansieringsnyckel tillämpad på korrigeringen

     

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    (5)

    (6) = (2) + (4) + (5)

    (7)

    Belgien

    2,72

    3,27

    5,03

     

    1,32

    4,59

    264 394 444

    Bulgarien

    0,24

    0,29

    0,45

     

    0,12

    0,41

    23 389 931

    Tjeckien

    0,97

    1,17

    1,79

     

    0,47

    1,64

    94 264 507

    Danmark

    1,90

    2,29

    3,52

     

    0,93

    3,21

    184 976 643

    Tyskland

    19,64

    23,63

    0,00

    –17,72

    0,00

    5,91

    340 140 218

    Estland

    0,13

    0,16

    0,24

     

    0,06

    0,22

    12 796 824

    Irland

    1,37

    1,64

    2,53

     

    0,67

    2,31

    132 960 024

    Grekland

    1,73

    2,08

    3,20

     

    0,84

    2,92

    168 208 303

    Spanien

    8,60

    10,34

    15,92

     

    4,19

    14,53

    836 620 163

    Frankrike

    15,28

    18,38

    28,30

     

    7,44

    25,82

    1 486 621 504

    Italien

    12,48

    15,01

    23,11

     

    6,07

    21,09

    1 214 246 844

    Cypern

    0,12

    0,15

    0,23

     

    0,06

    0,21

    12 163 546

    Lettland

    0,17

    0,21

    0,32

     

    0,08

    0,29

    16 908 416

    Litauen

    0,23

    0,27

    0,42

     

    0,11

    0,38

    22 144 324

    Luxemburg

    0,26

    0,31

    0,48

     

    0,13

    0,43

    25 034 428

    Ungern

    0,79

    0,95

    1,47

     

    0,39

    1,34

    76 976 604

    Malta

    0,04

    0,05

    0,08

     

    0,02

    0,07

    4 118 781

    Nederländerna

    4,56

    5,49

    0,00

    –4,12

    0,00

    1,37

    79 036 419

    Österrike

    2,17

    2,62

    0,00

    –1,96

    0,00

    0,65

    37 657 102

    Polen

    2,48

    2,98

    4,59

     

    1,21

    4,19

    241 376 502

    Portugal

    1,27

    1,53

    2,35

     

    0,62

    2,15

    123 620 950

    Rumänien

    1,05

    1,26

    1,94

     

    0,51

    1,77

    101 828 516

    Slovenien

    0,27

    0,32

    0,49

     

    0,13

    0,45

    25 903 640

    Slovakien

    0,45

    0,54

    0,83

     

    0,22

    0,76

    43 598 010

    Finland

    1,45

    1,75

    2,69

     

    0,71

    2,46

    141 388 142

    Sverige

    2,75

    3,30

    0,00

    –2,48

    0,00

    0,83

    47 556 896

    Förenade kungariket

    16,90

    0,00

    0,00

     

    0,00

    0,00

    0

    Totalt

    100,00

    100,00

    100,00

    –26,28

    26,28

    100,00

    5 757 931 681

    Beräkningarna görs med 15 decimaler.

    TABELL 6

    Sammanställning av finansiering (14) av den allmänna budgeten efter slag av medel och efter medlemsstat

    Medlemsstater

    Traditionella egna medel (TEM)

    Momsbaserade och BNI-baserade egna medel, inbegripet finansieringen av den brittiska korrigeringen

    Totala egna medlen (15)

    Jordbruksavgifter, netto (75 %)

    Socker- och isoglukosavgifter, netto (75 %)

    Tullavgifter, netto (75 %)

    Traditionella egna medel totalt, netto (75 %)

    p.m.

    Uppbördskostnader

    (25 % av TEM brutto)

    Egna medel från mervärdesskatt

    BNI-baserade egna medel

    Korrigering till förmån för Förenade kungariket

    Medlemsstaternas finansiering totalt

    MS andel av finansieringen totalt (i procent)

     

    (1)

    (2)

    (3)

    (4) = (1) + (2) + (3)

    (5)

    (6)

    (7)

    (8)

    (9) = (6) + (7) + (8)

    (10)

    (11) = (4) + (9)

    Belgien

    18 400 000

    31 400 000

    1 676 800 000

    1 726 600 000

    575 533 333

    477 138 423

    2 207 078 729

    264 394 444

    2 948 611 596

    2,94

    4 675 211 596

    Bulgarien

    10 100 000

    400 000

    55 600 000

    66 100 000

    22 033 333

    50 093 963

    195 251 525

    23 389 931

    268 735 419

    0,27

    334 835 419

    Tjeckien

    6 700 000

    3 300 000

    230 400 000

    240 400 000

    80 133 333

    201 885 283

    786 889 414

    94 264 507

    1 083 039 204

    1,08

    1 323 439 204

    Danmark

    40 900 000

    3 800 000

    275 400 000

    320 100 000

    106 700 000

    323 051 419

    1 544 124 787

    184 976 643

    2 052 152 849

    2,05

    2 372 252 849

    Tyskland

    221 500 000

    163 700 000

    3 381 600 000

    3 766 800 000

    1 255 600 000

    3 446 304 209

    15 952 220 415

    340 140 218

    19 738 664 842

    19,67

    23 505 464 842

    Estland

    900 000

    8 600 000

    26 200 000

    35 700 000

    11 900 000

    27 406 821

    106 823 723

    12 796 824

    147 027 368

    0,15

    182 727 368

    Irland

    800 000

    0

    232 000 000

    232 800 000

    77 600 000

    284 759 055

    1 109 906 984

    132 960 024

    1 527 626 063

    1,52

    1 760 426 063

    Grekland

    11 000 000

    1 500 000

    247 000 000

    259 500 000

    86 500 000

    360 249 915

    1 404 148 140

    168 208 303

    1 932 606 358

    1,93

    2 192 106 358

    Spanien

    58 700 000

    8 500 000

    1 337 600 000

    1 404 800 000

    468 266 667

    1 791 780 415

    6 983 832 702

    836 620 163

    9 612 233 280

    9,58

    11 017 033 280

    Frankrike

    126 000 000

    229 600 000

    1 352 400 000

    1 708 000 000

    569 333 333

    3 107 168 761

    12 409 832 247

    1 486 621 504

    17 003 622 512

    16,95

    18 711 622 512

    Italien

    173 600 000

    6 900 000

    1 621 700 000

    1 802 200 000

    600 733 334

    2 044 859 325

    10 136 137 274

    1 214 246 844

    13 395 243 443

    13,35

    15 197 443 443

    Cypern

    4 300 000

    3 800 000

    32 200 000

    40 300 000

    13 433 333

    26 050 536

    101 537 324

    12 163 546

    139 751 406

    0,14

    180 051 406

    Lettland

    1 200 000

    800 000

    26 800 000

    28 800 000

    9 600 000

    36 212 573

    141 145 953

    16 908 416

    194 266 942

    0,19

    223 066 942

    Litauen

    2 500 000

    900 000

    48 200 000

    51 600 000

    17 200 000

    43 908 728

    184 853 607

    22 144 324

    250 906 659

    0,25

    302 506 659

    Luxemburg

    700 000

    0

    21 800 000

    22 500 000

    7 500 000

    53 615 966

    208 979 256

    25 034 428

    287 629 650

    0,29

    310 129 650

    Ungern

    4 800 000

    6 300 000

    128 500 000

    139 600 000

    46 533 333

    134 076 173

    642 575 622

    76 976 604

    853 628 399

    0,85

    993 228 399

    Malta

    1 400 000

    200 000

    10 500 000

    12 100 000

    4 033 334

    8 821 149

    34 382 244

    4 118 781

    47 322 174

    0,05

    59 422 174

    Nederländerna

    298 700 000

    14 600 000

    1 634 600 000

    1 947 900 000

    649 300 000

    928 300 150

    3 706 725 359

    79 036 419

    4 714 061 928

    4,70

    6 661 961 928

    Österrike

    4 400 000

    13 800 000

    327 400 000

    345 600 000

    115 200 000

    404 033 478

    1 766 078 693

    37 657 102

    2 207 769 273

    2,20

    2 553 369 273

    Polen

    46 800 000

    71 200 000

    304 200 000

    422 200 000

    140 733 333

    516 953 462

    2 014 932 447

    241 376 502

    2 773 262 411

    2,76

    3 195 462 411

    Portugal

    28 000 000

    300 000

    103 800 000

    132 100 000

    44 033 333

    264 757 661

    1 031 947 440

    123 620 950

    1 420 326 051

    1,42

    1 552 426 051

    Rumänien

    30 000 000

    1 100 000

    186 200 000

    217 300 000

    72 433 334

    182 920 308

    850 031 295

    101 828 516

    1 134 780 119

    1,13

    1 352 080 119

    Slovenien

    300 000

    0

    41 400 000

    41 700 000

    13 900 000

    55 477 547

    216 235 148

    25 903 640

    297 616 335

    0,30

    339 316 335

    Slovakien

    1 500 000

    2 300 000

    75 700 000

    79 500 000

    26 500 000

    83 067 479

    363 941 992

    43 598 010

    490 607 481

    0,49

    570 107 481

    Finland

    7 400 000

    900 000

    149 800 000

    158 100 000

    52 700 000

    262 310 984

    1 180 262 168

    141 388 142

    1 583 961 294

    1,58

    1 742 061 294

    Sverige

    19 800 000

    2 900 000

    406 200 000

    428 900 000

    142 966 667

    493 414 503

    2 230 368 698

    47 556 896

    2 771 340 097

    2,76

    3 200 240 097

    Förenade kungariket

    562 800 000

    56 600 000

    2 497 900 000

    3 117 300 000

    1 039 100 000

    3 487 055 667

    13 729 729 046

    –5 757 931 681

    11 458 853 032

    11,41

    14 576 153 032

    Totalt

    1 683 200 000

    633 400 000

    16 431 900 000

    18 748 500 000

    6 249 500 000

    19 095 673 953

    81 239 972 232

    0

    100 335 646 185

    100,00

    119 084 146 185

    B. SAMLADE INKOMSTER REDOVISADE PER BUDGETRUBRIK

    INKOMSTER

    AVDELNING 1

    EGNA MEDEL

    Avdelning

    Kapitel

    Rubrik

    Budget 2008

    Ändringsbudget nr 1

    Nytt belopp

    1 0

    JORDBRUKSTULLAR FASTSTÄLLDA AV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS INSTITUTIONER FÖR HANDEL MED TREDJELAND INOM RAMEN FÖR DEN GEMENSAMMA JORDBRUKSPOLITIKEN (ARTIKEL 2.1 a I BESLUT 2000/597/EG, EURATOM)

    1 683 200 000

     

    1 683 200 000

    1 1

    AVGIFTER OCH LIKNANDE FASTSTÄLLDA INOM RAMEN FÖR DEN GEMENSAMMA ORGANISATIONEN AV MARKNADEN FÖR SOCKER (ARTIKEL 2.1 a I BESLUT 2000/597/EG, EURATOM)

    633 400 000

     

    633 400 000

    1 2

    TULLAR OCH ANDRA AVGIFTER I ENLIGHET MED ARTIKEL 2.1 b I BESLUT 2000/597/EG, EURATOM

    16 431 900 000

     

    16 431 900 000

    1 3

    EGNA MEDEL FRÅN MERVÄRDESSKATT I ENLIGHET MED ARTIKEL 2.1 c I BESLUT 2000/597/EG, EURATOM

    19 095 673 953

     

    19 095 673 953

    1 4

    EGNA MEDEL BERÄKNADE PÅ GRUNDVAL AV BRUTTONATIONALINKOMSTEN I ENLIGHET MED ARTIKEL 2.1 d OCH ARTIKEL 6 I BESLUT 2000/597/EG, EURATOM

    81 077 584 247

    162 387 985

    81 239 972 232

    1 5

    KORRIGERING AV OBALANSER I BUDGETEN

    0

     

    0

     

    Avdelning 1 – Totalt

    118 921 758 200

    162 387 985

    119 084 146 185

    KAPITEL 1 4 —
    EGNA MEDEL BERÄKNADE PÅ GRUNDVAL AV BRUTTONATIONALINKOMSTEN I ENLIGHET MED ARTIKEL 2.1 D OCH ARTIKEL 6 I BESLUT 2000/597/EG, EURATOM

    Avdelning

    Kapitel

    Artikel

    Punkt

    Rubrik

    Budget 2008

    Ändringsbudget nr 1

    Nytt belopp

    1 4

    EGNA MEDEL BERÄKNADE PÅ GRUNDVAL AV BRUTTONATIONALINKOMSTEN I ENLIGHET MED ARTIKEL 2.1 d OCH ARTIKEL 6 I BESLUT 2000/597/EG, EURATOM

    1 4 0

    Egna medel beräknade på grundval av bruttonationalinkomsten i enlighet med artikel 2.1 d och artikel 6 i beslut 2000/597/EG, Euratom

    1 4 0 0

    Egna medel beräknade på grundval av bruttonationalinkomsten i enlighet med artikel 2.1 d i beslut 2000/597/EG, Euratom

    81 077 584 247

    162 387 985

    81 239 972 232

    1 4 0 2

    Egna medel beräknade på grundval av bruttonationalinkomsten i enlighet med artikel 2.1 d och artikel 6 i beslut 2000/597/EG, Euratom, motsvarande reserven för lån och lånegarantier

     

    1 4 0 3

    Egna medel beräknade på grundval av bruttonationalinkomsten i enlighet med artikel 2.1 d och artikel 6 i beslut 2000/597/EG, Euratom, motsvarande reserven för katastrofhjälp

     

     

    Artikel 1 4 0 – Delsumma

    81 077 584 247

    162 387 985

    81 239 972 232

     

    Kapitel 1 4 – Totalt

    81 077 584 247

    162 387 985

    81 239 972 232

    1 4 0
    Egna medel beräknade på grundval av bruttonationalinkomsten i enlighet med artikel 2.1 d och artikel 6 i beslut 2000/597/EG, Euratom

    1 4 0 0
    Egna medel beräknade på grundval av bruttonationalinkomsten i enlighet med artikel 2.1 d i beslut 2000/597/EG, Euratom

    Budget 2008

    Ändringsbudget nr 1

    Nytt belopp

    81 077 584 247

    162 387 985

    81 239 972 232

    Anmärkningar

    Den räntesats som skall tillämpas på medlemsstaternas bruttonationalinkomst för detta budgetår är 0,6453 %.

    Rättslig grund

    Rådets beslut 2000/597/EG, Euratom av den 29 september 2000 om systemet för Europeiska gemenskapernas egna medel (EGT L 253, 7.10.2000, s. 42), särskilt artikel 2.1 d.

    Medlemsstater

    Budget 2008

    Ändringsbudget nr 1

    Nytt belopp

    Belgien

    2 202 667 070

    4 411 659

    2 207 078 729

    Bulgarien

    194 861 243

    390 282

    195 251 525

    Tjeckien

    785 316 525

    1 572 889

    786 889 414

    Danmark

    1 541 038 285

    3 086 502

    1 544 124 787

    Tyskland

    15 920 334 031

    31 886 384

    15 952 220 415

    Estland

    106 610 196

    213 527

    106 823 723

    Irland

    1 107 688 427

    2 218 557

    1 109 906 984

    Grekland

    1 401 341 433

    2 806 707

    1 404 148 140

    Spanien

    6 969 872 942

    13 959 760

    6 983 832 702

    Frankrike

    12 385 026 629

    24 805 618

    12 409 832 247

    Italien

    10 115 876 473

    20 260 801

    10 136 137 274

    Cypern

    101 334 364

    202 960

    101 537 324

    Lettland

    140 863 821

    282 132

    141 145 953

    Litauen

    184 484 109

    369 498

    184 853 607

    Luxemburg

    208 561 534

    417 722

    208 979 256

    Ungern

    641 291 198

    1 284 424

    642 575 622

    Malta

    34 313 519

    68 725

    34 382 244

    Nederländerna

    3 699 316 104

    7 409 255

    3 706 725 359

    Österrike

    1 762 548 535

    3 530 158

    1 766 078 693

    Polen

    2 010 904 863

    4 027 584

    2 014 932 447

    Portugal

    1 029 884 713

    2 062 727

    1 031 947 440

    Rumänien

    848 332 195

    1 699 100

    850 031 295

    Slovenien

    215 802 923

    432 225

    216 235 148

    Slovakien

    363 214 520

    727 472

    363 941 992

    Finland

    1 177 902 980

    2 359 188

    1 180 262 168

    Sverige

    2 225 910 486

    4 458 212

    2 230 368 698

    Förenade kungariket

    13 702 285 129

    27 443 917

    13 729 729 046

    Item 1 4 0 0 – Total

    81 077 584 247

    162 387 985

    81 239 972 232

    C. PERSONAL

    Avsnitt III – Kommissionen

    Gemenskapsorgan med juridisk personlighet

    Decentraliserade organ

    Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid de yttre gränserna

    Kategorier och lönegrader

    Tjänster

    2008

    Ändringsbudget

    2008

    Godkända i gemenskapsbudgeten

    Ändringar i den godkända tjänsteförteckningen

    Ändrad tjänsteförteckning

    Fasta

    Tillfälliga

    Fasta

    Tillfälliga

    Fasta

    Tillfälliga

    AD 16

     

     

     

     

     

     

    AD 15

     

    1

     

     

     

    1

    AD 14

     

    1

     

     

     

    1

    AD 13

     

    6

     

     

     

    6

    AD 12

     

    3

     

     

     

    3

    AD 11

     

    7

     

    1

     

    8

    AD 10

     

    7

     

     

     

    7

    AD 9

     

    2

     

    –1

     

    1

    AD 8

     

    10

     

    9

     

    19

    AD 7

     

     

     

    1

     

    1

    AD 6

     

     

     

    5

     

    5

    AD 5

     

    3

     

     

     

    3

    Totalt antal AD

    0

    40

    0

    15

    0

    55

    AST 11

     

     

     

     

     

     

    AST 10

     

     

     

     

     

     

    AST 9

     

     

     

     

     

     

    AST 8

     

    5

     

     

     

    5

    AST 7

     

    4

     

    4

     

    8

    AST 6

     

    4

     

    2

     

    6

    AST 5

     

    8

     

    4

     

    12

    AST 4

     

    3

     

     

     

    3

    AST 3

     

    5

     

     

     

    5

    AST 2

     

     

     

     

     

     

    AST 1

     

     

     

     

     

     

    Totalt antal AST

    0

    29

    0

    10

    0

    39

    Totalt

    0

    69

    0

    25

    0

    94

    Totalt antal anställda

    69

    25

    94

    Genomförandeorgan

    Europeiska forskningsrådets genomförandeorgan

    Kategorier och lönegrader

    Tjänster

    2008

    Ändringsbudget

    2008

    Godkända i gemenskapsbudgeten

    Ändringar i den godkända tjänsteförteckningen

    Ändrad tjänsteförteckning

    Fasta

    Tillfälliga

    Fasta

    Tillfälliga

    Fasta

    Tillfälliga

    AD 16

     

     

     

     

     

     

    AD 15

     

     

     

     

     

     

    AD 14

     

     

     

    1

     

    1

    AD 13

     

     

     

    3

     

    3

    AD 12

     

     

     

    5

     

    5

    AD 11

     

     

     

    2

     

    2

    AD 10

     

     

     

    3

     

    3

    AD 9

     

     

     

    3

     

    3

    AD 8

     

     

     

    27

     

    27

    AD 7

     

     

     

    28

     

    28

    AD 6

     

     

     

    4

     

    4

    AD 5

     

     

     

    6

     

    6

    Totalt antal grad AD

     

     

    0

    82

    0

    82

    AST 11

     

     

     

     

     

     

    AST 10

     

     

     

     

     

     

    AST 9

     

     

     

     

     

     

    AST 8

     

     

     

     

     

     

    AST 7

     

     

     

     

     

     

    AST 6

     

     

     

     

     

     

    AST 5

     

     

     

     

     

     

    AST 4

     

     

     

     

     

     

    AST 3

     

     

     

     

     

     

    AST 2

     

     

     

     

     

     

    AST 1

     

     

     

     

     

     

    Totalt antal grad AST

     

     

    0

    0

    0

    0

    Totalsumma

     

     

    0

    82

    0

    82

    Totalt antal anställda

     

    82

    82

    Genomförandeorganet för forskning

    Kategorier och lönegrader

    Tjänster

    2008

    Ändringsbudget

    2008

    Godkända i gemenskapsbudgeten

    Ändringar i den godkända tjänsteförteckningen

    Ändrad tjänsteförteckning

    Fasta

    Tillfälliga

    Fasta

    Tillfälliga

    Fasta

    Tillfälliga

    AD 16

     

     

     

     

     

     

    AD 15

     

     

     

     

     

     

    AD 14

     

     

     

    1

     

    1

    AD 13

     

     

     

    1

     

    1

    AD 12

     

     

     

     

     

     

    AD 11

     

     

     

    2

     

    2

    AD 10

     

     

     

    5

     

    5

    AD 9

     

     

     

     

     

     

    AD 8

     

     

     

     

     

     

    AD 7

     

     

     

    12

     

    12

    AD 6

     

     

     

    18

     

    18

    AD 5

     

     

     

    21

     

    21

    Totalt antal grad AD

     

     

    0

    60

    0

    60

    AST 11

     

     

     

     

     

     

    AST 10

     

     

     

     

     

     

    AST 9

     

     

     

    1

     

    1

    AST 8

     

     

     

    1

     

    1

    AST 7

     

     

     

    3

     

    3

    AST 6

     

     

     

    1

     

    1

    AST 5

     

     

     

    1

     

    1

    AST 4

     

     

     

    1

     

    1

    AST 3

     

     

     

    1

     

    1

    AST 2

     

     

     

     

     

     

    AST 1

     

     

     

     

     

     

    Totalt antal grad AST

     

     

    0

    9

    0

    9

    Totalsumma

     

     

    0

    69

    0

    69

    Totalt antal anställda

     

    69

    69

    AVESNITT III

    KOMMISSIONEN

    UTGIFTER

    Avdelning

    Rubrik

    Anslag 2008

    Ändringsbudget nr 1

    Nytt belopp

    Åtaganden

    Betalningar

    Åtaganden

    Betalningar

    Åtaganden

    Betalningar

    01

    EKONOMI OCH FINANS

    396 228 360

    414 238 360

     

     

    396 228 360

    414 238 360

    02

    NÄRINGSLIV

    586 545 765

    533 122 265

    –1 869 000

    –1 869 000

    584 676 765

    531 253 265

    03

    KONKURRENS

    78 282 819

    78 682 819

     

     

    78 282 819

    78 682 819

    04

    SYSSELSÄTTNING OCH SOCIALPOLITIK

    11 482 618 546

    11 133 785 571

     

     

    11 482 618 546

    11 133 785 571

    05

    JORDBRUK OCH LANDSBYGDENS UTVECKLING

    53 701 727 905

    52 457 968 333

     

     

    53 701 727 905

    52 457 968 333

    06

    ENERGI OCH TRANSPORT

    1 915 860 396

    1 709 718 996

    – 256 000

    – 256 000

    1 915 604 396

    1 709 462 996

    07

    MILJÖ

    402 813 995

    297 947 995

     

     

    402 813 995

    297 947 995

    08

    FORSKNING

    4 044 775 887

    4 112 317 887

    3 051 000

    3 051 000

    4 047 826 887

    4 115 368 887

    09

    INFORMATIONSSAMHÄLLET OCH MEDIER

    1 493 564 105

    1 549 385 105

    – 926 000

    – 926 000

    1 492 638 105

    1 548 459 105

    10

    DIREKT FORSKNING

    361 422 000

    372 417 000

     

     

    361 422 000

    372 417 000

    11

    FISKE OCH HAVSFRÅGOR

    953 145 213

    808 155 342

     

     

    953 145 213

    808 155 342

    12

    DEN INRE MARKNADEN

    61 279 548

    60 979 548

     

     

    61 279 548

    60 979 548

    13

    REGIONALPOLITIK

    35 984 534 647

    30 652 560 565

    162 387 985

    162 387 985

    36 146 922 632

    30 814 948 550

    14

    BESKATTNING OCH TULLUNION

    124 526 066

    108 158 066

     

     

    124 526 066

    108 158 066

    15

    UTBILDNING OCH KULTUR

    1 331 742 371

    1 342 149 563

     

     

    1 331 742 371

    1 342 149 563

    16

    KOMMUNIKATION

    206 624 782

    197 244 782

     

     

    206 624 782

    197 244 782

    17

    HÄLSA OCH KONSUMENTSKYDD

    553 115 891

    500 602 705

     

     

    553 115 891

    500 602 705

    18

    ETT OMRÅDE MED FRIHET, SÄKERHET OCH RÄTTVISA

    712 465 922

    552 212 922

     

     

    712 465 922

    552 212 922

    19

    YTTRE FÖRBINDELSER

    3 919 361 607

    3 298 923 845

     

     

    3 919 361 607

    3 298 923 845

    20

    HANDEL

    78 207 278

    77 063 278

     

     

    78 207 278

    77 063 278

    21

    UTVECKLINGSSAMARBETE OCH FÖRBINDELSER MED AVS-LÄNDERNA

    1 317 126 477

    1 178 651 477

     

     

    1 317 126 477

    1 178 651 477

    22

    UTVIDGNING

    1 093 326 691

    1 832 096 091

     

     

    1 093 326 691

    1 832 096 091

    23

    HUMANITÄRT BISTÅND

    770 191 540

    773 191 540

     

     

    770 191 540

    773 191 540

    24

    BEDRÄGERIBEKÄMPNING

    74 574 000

    69 524 000

     

     

    74 574 000

    69 524 000

    25

    KOMMISSIONENS POLITISKA SAMORDNING OCH JURIDISKA RÅDGIVNING

    177 530 397

    177 530 397

     

     

    177 530 397

    177 530 397

    26

    ADMINISTRATION

    968 732 046

    971 232 046

     

     

    968 732 046

    971 232 046

    27

    BUDGET

    274 469 575

    274 469 575

    p.m.

    p.m.

    274 469 575

    274 469 575

    28

    REVISION

    10 287 524

    10 287 524

     

     

    10 287 524

    10 287 524

    29

    STATISTIK

    121 555 450

    106 355 450

     

     

    121 555 450

    106 355 450

    30

    PENSIONER

    1 086 935 000

    1 086 935 000

     

     

    1 086 935 000

    1 086 935 000

    31

    SPRÅKTJÄNSTER

    367 250 216

    367 250 216

     

     

    367 250 216

    367 250 216

    40

    RESERVER

    1 824 993 050

    567 758 950

     

     

    1 824 993 050

    567 758 950

     

    Utgifter D – Totalt

    126 475 815 069

    117 672 917 213

    162 387 985

    162 387 985

    126 638 203 054

    117 835 305 198

    AVDELNING XX

    ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDEN

    KAPITEL XX 01 —
    ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDEN

    Avdelning

    Kapitel

    Artikel

    Punkt

    Underavsnitt

    Rubrik

    BR

    Anslag 2008

    Ändringsbudget nr 1

    Nytt belopp

    XX 01

    ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDEN

    XX 01 01

    Utgifter för personal i aktiv tjänst inom olika politikområden

    XX 01 01 01

    Utgifter för personal i aktiv tjänst vid institutionen

    XX 01 01 01 01

    Löner, bidrag och andra ersättningar

    5

    1 639 012 683 (16)

     

    1 639 012 683 (16)

    XX 01 01 01 02

    Kostnader och ersättningar vid rekrytering, förflyttningar och vid tjänstens upphörande

    5

    23 642 000

     

    23 642 000

    XX 01 01 01 03

    Lönejusteringar

    5

    24 840 000

     

    24 840 000

     

    Punkt XX 01 01 01 – Delsumma

     

    1 687 494 683

     

    1 687 494 683

    XX 01 01 02

    Utgifter för personal i aktiv tjänst vid Europeiska gemenskapernas kommissions delegationer

    XX 01 01 02 01

    Löner, bidrag och andra ersättningar

    5

    152 743 000

     

    152 743 000

    XX 01 01 02 02

    Kostnader och ersättningar vid rekrytering, förflyttningar och vid tjänstens upphörande

    5

    11 855 000

     

    11 855 000

    XX 01 01 02 03

    Anslag för att täcka eventuella lönejusteringar

    5

    1 942 000

     

    1 942 000

     

    Punkt XX 01 01 02 – Delsumma

     

    166 540 000

     

    166 540 000

     

    Artikel XX 01 01 – Delsumma

     

    1 854 034 683

     

    1 854 034 683

    XX 01 02

    Extern personal och andra administrativa utgifter

    XX 01 02 01

    Extern personal som är knuten till institutionen

    XX 01 02 01 01

    Kontraktsanställd personal

    5

    60 515 000

     

    60 515 000

    XX 01 02 01 02

    Inhyrd personal och tekniskt och administrativt stöd till olika verksamheter

    5

    25 700 000

     

    25 700 000

    XX 01 02 01 03

    Nationella och internationella tjänstemän och anställda inom den privata sektorn som anställs tillfälligt vid institutionen

    5

    38 215 000

     

    38 215 000

    XX 01 02 01 04

    Praktikanter med funktionshinder

    5

    200 000

     

    200 000

     

    Punkt XX 01 02 01 – Delsumma

     

    124 630 000

     

    124 630 000

    XX 01 02 02

    Lokalanställda vid Europeiska gemenskapernas kommissions delegationer

    XX 01 02 02 01

    Löner till övriga anställda

    5

    54 816 000

     

    54 816 000

    XX 01 02 02 02

    Utbildning av unga experter och nationella experter

    5

    6 700 000

     

    6 700 000

    XX 01 02 02 03

    Kostnader för övriga anställda och betalning för övriga tjänster

    5

    2 200 000

     

    2 200 000

     

    Punkt XX 01 02 02 – Delsumma

     

    63 716 000

     

    63 716 000

    XX 01 02 11

    Andra administrativa utgifter för institutionen

    XX 01 02 11 01

    Utgifter i samband med tjänsteresa, mottagningar och representation

    5

    63 800 000

     

    63 800 000

    XX 01 02 11 02

    Kostnader för konferenser och möten

    5

    34 500 000

     

    34 500 000

    XX 01 02 11 03

    Kommittémöten

    5

    24 500 000

     

    24 500 000

    XX 01 02 11 04

    Studier och samråd

    5

    10 000 000

     

    10 000 000

    XX 01 02 11 05

    Utveckling av informations- och förvaltningssystem

    5

    26 480 000

     

    26 480 000

    XX 01 02 11 06

    Vidareutbildning och kurser i arbetsledning

    5

    15 915 000

     

    15 915 000

     

    Punkt XX 01 02 11 – Delsumma

     

    175 195 000

     

    175 195 000

    XX 01 02 12

    Övriga förvaltningsutgifter vid Europeiska gemenskapernas kommissions delegationer

    XX 01 02 12 01

    Kostnader för tjänsteresor, möten, konferenser, mottagningar och representationer

    5

    15 452 000

     

    15 452 000

    XX 01 02 12 02

    Vidareutbildning för tjänstemän

    5

    1 000 000

     

    1 000 000

     

    Punkt XX 01 02 12 – Delsumma

     

    16 452 000

     

    16 452 000

     

    Artikel XX 01 02 – Delsumma

     

    379 993 000

     

    379 993 000

    XX 01 03

    Utgifter för utrustning, inventarier och tjänster samt lokaler för Europeiska gemenskapernas kommissions delegationer

    XX 01 03 01

    Utgifter för kommissionens utrustning, inventarier och tjänster

    XX 01 03 01 03

    Utrustning och möbler

    5

    80 613 000

     

    80 613 000

    XX 01 03 01 04

    Tjänster och övriga driftsutgifter

    5

    46 532 000

     

    46 532 000

     

    Punkt XX 01 03 01 – Delsumma

     

    127 145 000

     

    127 145 000

    XX 01 03 02

    Lokaler och övriga förvaltningsutgifter vid Europeiska gemenskapernas kommissions delegationer

    XX 01 03 02 01

    Förvärv, hyra och därmed sammanhängande utgifter

    5

    112 713 000

     

    112 713 000

    XX 01 03 02 02

    Utrustning, möbler, materiel och tjänster

    5

    34 928 000

     

    34 928 000

     

    Punkt XX 01 03 02 – Delsumma

     

    147 641 000

     

    147 641 000

     

    Artikel XX 01 03 – Delsumma

     

    274 786 000

     

    274 786 000

    XX 01 05

    Utgifter för personal i aktiv tjänst (indirekta forskningsåtgärder)

    XX 01 05 01

    Löner, bidrag och andra ersättningar för personal i aktiv tjänst (indirekta forskningsåtgärder)

    1.1

    184 721 000

    –5 706 000

    179 015 000

     

    Punkt XX 01 05 01 – Delsumma

     

    184 721 000

    –5 706 000

    179 015 000

    XX 01 05 02

    Extern personal (indirekta forskningsåtgärder)

    1.1

    62 585 000

    –5 383 000

    57 202 000

     

    Punkt XX 01 05 02 – Delsumma

     

    62 585 000

    –5 383 000

    57 202 000

    XX 01 05 03

    Andra administrativa utgifter (indirekta forskningsåtgärder)

    1.1

    86 355 000

    –34 124 000

    52 231 000

     

    Punkt XX 01 05 03 – Delsumma

     

    86 355 000

    –34 124 000

    52 231 000

     

    Artikel XX 01 05 – Delsumma

     

    333 661 000

    –45 213 000

    288 448 000

     

    Kapitel XX 01 – Totalt

     

    2 842 474 683

    –45 213 000

    2 797 261 683

    XX 01 05
    Utgifter för personal i aktiv tjänst (indirekta forskningsåtgärder)

    XX 01 05 01
    Löner, bidrag och andra ersättningar för personal i aktiv tjänst (indirekta forskningsåtgärder)

    Anslag 2008

    Ändringsbudget nr 1

    Nytt belopp

    184 721 000

    –5 706 000

    179 015 000

    Anmärkningar

    Följande text är en gemensam anmärkning för alla de politikområden (företagspolitik, energi och transport, forskning, informationssamhället och medier samt fiske) som ingår i indirekta åtgärder inom sjunde ramprogrammet för forskning.

    Detta anslag täcker utgifter för personal som omfattas av tjänsteföreskrifterna och innehar befattningar som är upptagna på de godkända tjänsteförteckningarna i samband med indirekta åtgärder i de nukleära och icke-nukleära programmen.

    Dessa personalkostnader ska fördelas på följande sätt:

    Program

    Anslag

    Ramprogrammet nukleär del

    32 018 000

    Ramprogrammet icke-nukleär del

    150 742 000

    Totalt

    182 760 000

    Rättslig grund

    Europaparlamentets och rådets beslut nr 1982/2006/EG av den 18 december 2006 om Europeiska gemenskapens sjunde ramprogram för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration (2007–2013) (EUT L 412, 30.12.2006, s. 1).

    Rådets beslut 2006/970/Euratom av den 18 december 2006 om sjunde ramprogrammet för Europeiska atomenergigemenskapens (Euratom) verksamhet inom området forskning och utbildning på kärnenergiområdet (2007–2011) (EUT L 400, 30.12.2006, s. 60).

    Rådets beslut 2006/971/EG av den 19 december 2006 om det särskilda programmet ”Samarbete” för genomförande av Europeiska gemenskapens sjunde ramprogram för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration (2007–2013) (EUT L 400, 30.12.2006, s. 86).

    Rådets beslut 2006/972/EG av den 19 december 2006 om det särskilda programmet ”Idéer” för genomförande av Europeiska gemenskapens sjunde ramprogram för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration (2007–2013) (EUT L 400, 30.12.2006, s. 243).

    Rådets beslut 2006/973/EG av den 19 december 2006 om det särskilda programmet ”Människor” för genomförande av Europeiska gemenskapens sjunde ramprogram för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration (2007–2013) (EUT L 400, 30.12.2006, s. 270).

    Rådets beslut 2006/974/EG av den 19 december 2006 om det särskilda programmet ”Kapacitet” för genomförande av Europeiska gemenskapens sjunde ramprogram för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration (2007–2013) (EUT L 400, 30.12.2006, s. 299).

    Rådets beslut 2006/976/Euratom av den 19 december 2006 om det särskilda programmet för genomförande av sjunde ramprogrammet (2007–2011) för Europeiska atomenergigemenskapens (Euratom) verksamhet inom området forskning och utbildning på kärnenergiområdet (EUT L 400, 30.12.2006, s. 404).

    XX 01 05 02
    Extern personal (indirekta forskningsåtgärder)

    Anslag 2008

    Ändringsbudget nr 1

    Nytt belopp

    62 585 000

    –5 383 000

    57 202 000

    Anmärkningar

    Följande text är en gemensam anmärkning för alla de politikområden (företagspolitik, energi och transport, forskning, informationssamhället och medier samt fiske) som ingår i indirekta åtgärder inom sjunde ramprogrammet för forskning.

    Detta anslag är avsett att täcka utgifterna för extern personal för hela förvaltningen av forskning som bedrivs inom ramen för indirekta åtgärder i de nukleära och icke-nukleära programmen.

    Dessa personalkostnader ska fördelas på följande sätt:

    Program

    Anslag

    Ramprogrammet nukleär del

    1 509 000

    Ramprogrammet icke-nukleär del

    41 458 000

    Totalt

    42 967 000

    Rättslig grund

    Europaparlamentets och rådets beslut nr 1982/2006/EG av den 18 december 2006 om Europeiska gemenskapens sjunde ramprogram för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration (2007–2013) (EUT L 412, 30.12.2006, s. 1).

    Rådets beslut 2006/970/Euratom av den 18 december 2006 om sjunde ramprogrammet för Europeiska atomenergigemenskapens (Euratom) verksamhet inom området forskning och utbildning på kärnenergiområdet (2007–2011) (EUT L 400, 30.12.2006, s. 60).

    Rådets beslut 2006/971/EG av den 19 december 2006 om det särskilda programmet ”Samarbete” för genomförande av Europeiska gemenskapens sjunde ramprogram för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration (2007–2013) (EUT L 400, 30.12.2006, s. 86).

    Rådets beslut 2006/972/EG av den 19 december 2006 om det särskilda programmet ”Idéer” för genomförande av Europeiska gemenskapens sjunde ramprogram för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration (2007–2013) (EUT L 400, 30.12.2006, s. 243).

    Rådets beslut 2006/973/EG av den 19 december 2006 om det särskilda programmet ”Människor” för genomförande av Europeiska gemenskapens sjunde ramprogram för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration (2007–2013) (EUT L 400, 30.12.2006, s. 270).

    Rådets beslut 2006/974/EG av den 19 december 2006 om det särskilda programmet ”Kapacitet” för genomförande av Europeiska gemenskapens sjunde ramprogram för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration (2007–2013) (EUT L 400, 30.12.2006, s. 299).

    Rådets beslut 2006/976/Euratom av den 19 december 2006 om det särskilda programmet för genomförande av sjunde ramprogrammet (2007–2011) för Europeiska atomenergigemenskapens (Euratom) verksamhet inom området forskning och utbildning på kärnenergiområdet (EUT L 400, 30.12.2006, s. 404).

    XX 01 05 03
    Andra administrativa utgifter (indirekta forskningsåtgärder)

    Anslag 2008

    Ändringsbudget nr 1

    Nytt belopp

    86 355 000

    –34 124 000

    52 231 000

    Anmärkningar

    Följande text är en gemensam anmärkning för alla de politikområden (företagspolitik, energi och transport, forskning, informationssamhället och medier samt fiske) som ingår i indirekta åtgärder inom sjunde ramprogrammet för forskning.

    Detta anslag är avsett att täcka övriga administrativa kostnader i samband med hela förvaltningen av forskning som bedrivs inom ramen för indirekta åtgärder i de nukleära och icke-nukleära programmen.

    Dessa personalkostnader ska fördelas på följande sätt:

    Program

    Anslag

    Ramprogrammet nukleär del

    6 019 000

    Ramprogrammet icke-nukleär del

    73 760 000

    Totalt

    79 779 000

    Rättslig grund

    Europaparlamentets och rådets beslut nr 1982/2006/EG av den 18 december 2006 om Europeiska gemenskapens sjunde ramprogram för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration (2007–2013) (EUT L 412, 30.12.2006, s. 1).

    Rådets beslut 2006/970/Euratom av den 18 december 2006 om sjunde ramprogrammet för Europeiska atomenergigemenskapens (Euratom) verksamhet inom området forskning och utbildning på kärnenergiområdet (2007–2011) (EUT L 400, 30.12.2006, s. 60).

    Rådets beslut 2006/971/EG av den 19 december 2006 om det särskilda programmet ”Samarbete” för genomförande av Europeiska gemenskapens sjunde ramprogram för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration (2007–2013) (EUT L 400, 30.12.2006, s. 86).

    Rådets beslut 2006/972/EG av den 19 december 2006 om det särskilda programmet ”Idéer” för genomförande av Europeiska gemenskapens sjunde ramprogram för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration (2007–2013) (EUT L 400, 30.12.2006, s. 243).

    Rådets beslut 2006/973/EG av den 19 december 2006 om det särskilda programmet ”Människor” för genomförande av Europeiska gemenskapens sjunde ramprogram för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration (2007–2013) (EUT L 400, 30.12.2006, s. 270).

    Rådets beslut 2006/974/EG av den 19 december 2006 om det särskilda programmet ”Kapacitet” för genomförande av Europeiska gemenskapens sjunde ramprogram för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration (2007–2013) (EUT L 400, 30.12.2006, s. 299).

    Rådets beslut 2006/976/Euratom av den 19 december 2006 om det särskilda programmet för genomförande av sjunde ramprogrammet (2007–2011) för Europeiska atomenergigemenskapens (Euratom) verksamhet inom området forskning och utbildning på kärnenergiområdet (EUT L 400, 30.12.2006, s. 404).

    AVDELNING 02

    NÄRINGSLIV

    Övergripande mål

    Det här politikområdet syftar till att göra Europeiska unionen till den mest konkurrenskraftiga och dynamiska kunskapsbaserade ekonomin genom att göra den mer företagsvänlig och innovativ och genom att bättre ta till vara den inre marknadens möjligheter.

    Avdelning

    Kapitel

    Rubrik

    Anslag 2008

    Ändringsbudget nr 1

    Nytt belopp

    Åtaganden

    Betalningar

    Åtaganden

    Betalningar

    Åtaganden

    Betalningar

    02 01

    ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET NÄRINGSLIV

    125 803 265

    125 803 265

    –8 868 000

    –8 868 000

    116 935 265

    116 935 265

    02 02

    KONKURRENSKRAFT, INDUSTRIPOLITIK, INNOVATION OCH FÖRETAGSAMHET

    127 345 500

    127 400 000

     

     

    127 345 500

    127 400 000

    02 03

    DEN INRE MARKNADEN FÖR VAROR OCH TJÄNSTER

    133 619 000

    136 419 000

     

     

    133 619 000

    136 419 000

    02 04

    SAMARBETE – RYMDTEKNIK OCH SÄKERHET

    199 778 000

    143 500 000

    6 999 000

    6 999 000

    206 777 000

    150 499 000

    02 49

    ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR PROGRAM AVSEENDE ÅTAGANDEN ENLIGT DEN TIDIGARE BUDGETFÖRORDNINGEN

    p.m.

     

     

    p.m.

     

    Avdelning 02 – Totalt

    586 545 765

    533 122 265

    –1 869 000

    –1 869 000

    584 676 765

    531 253 265

    KAPITEL 02 01 —
    ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET NÄRINGSLIV

    Avdelning

    Kapitel

    Artikel

    Punkt

    Rubrik

    BR

    Anslag 2008

    Ändringsbudget nr 1

    Nytt belopp

    02 01

    ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET NÄRINGSLIV

    02 01 01

    Utgifter för personal i aktiv tjänst inom politikområdet näringsliv

    5

    68 383 724 (17)

     

    68 383 724 (17)

     

    Artikel 02 01 01 – Delsumma

     

    68 383 724

     

    68 383 724

    02 01 02

    Extern personal och andra administrativa utgifter till stöd för politikområdet näringsliv

    02 01 02 01

    Extern personal

    5

    6 533 745

     

    6 533 745

    02 01 02 11

    Andra administrativa utgifter

    5

    6 985 826

     

    6 985 826

     

    Artikel 02 01 02 – Delsumma

     

    13 519 571

     

    13 519 571

    02 01 03

    Utgifter för utrustning, möbler och tjänster inom politikområdet näringsliv

    5

    5 099 970

     

    5 099 970

     

    Artikel 02 01 03 – Delsumma

     

    5 099 970

     

    5 099 970

    02 01 04

    Stödutgifter för verksamhet inom politikområdet näringsliv

    02 01 04 01

    Upprätthållande och utveckling av den inre marknaden, i synnerhet när det gäller anmälningsförfaranden, certifiering samt tillnärmning av sektorer – Administrativa utgifter

    1.1

    1 700 000

     

    1 700 000

    02 01 04 02

    Standardisering och tillnärmning av lagstiftning – Administrativa utgifter

    1.1

    300 000

     

    300 000

    02 01 04 03

    Åtgärder som kompletterar arbetet med Europeiska unionens politik för industriell konkurrenskraft – Administrativa utgifter

    1.1

    p.m.

     

    p.m.

    02 01 04 04

    Ramprogrammet för konkurrenskraft och innovation – Programmet för entreprenörskap och innovation – Administrativa utgifter

    1.1

    7 064 000

     

    7 064 000

    02 01 04 30

    Genomförandeorganet för konkurrenskraft och innovation – Stöd till ramprogrammet för konkurrenskraft och innovation – Programmet Entreprenörskap och innovation

    1.1

    6 936 000

     

    6 936 000

     

    Artikel 02 01 04 – Delsumma

     

    16 000 000

     

    16 000 000

    02 01 05

    Stödutgifter för forskning inom politikområdet näringsliv

    02 01 05 01

    Utgifter för forskningspersonal

    1.1

    11 700 000

    –3 400 000

    8 300 000

    02 01 05 02

    Extern forskningspersonal

    1.1

    5 500 000

    –1 700 000

    3 800 000

    02 01 05 03

    Andra administrativa utgifter för forskning

    1.1

    5 600 000

    –3 768 000

    1 832 000

     

    Artikel 02 01 05 – Delsumma

     

    22 800 000

    –8 868 000

    13 932 000

     

    Kapitel 02 01 – Totalt

     

    125 803 265

    –8 868 000

    116 935 265

    02 01 05
    Stödutgifter för forskning inom politikområdet näringsliv

    02 01 05 01
    Utgifter för forskningspersonal

    Anslag 2008

    Ändringsbudget nr 1

    Nytt belopp

    11 700 000

    –3 400 000

    8 300 000

    Anmärkningar

    Till de anslag som tas upp under denna punkt ska läggas beloppen från Eftaländernas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt artikel 82 och protokoll nr 32. Dessa belopp – som härrör från Eftaländernas bidrag, vilka tas upp under artikel 6 3 0 i inkomstberäkningen – utgör inkomster som avsätts för att täcka särskilda utgifter enligt bestämmelserna i artikel 18.1 d i budgetförordningen, och medför avsättning av motsvarande anslag och användning av dessa enligt bilaga V till denna del i utgiftsberäkningen, som ingår i den allmänna budgeten.

    02 01 05 02
    Extern forskningspersonal

    Anslag 2008

    Ändringsbudget nr 1

    Nytt belopp

    5 500 000

    –1 700 000

    3 800 000

    Anmärkningar

    Till de anslag som tas upp under denna punkt ska läggas beloppen från Eftaländernas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt artikel 82 och protokoll nr 32. Dessa belopp – som härrör från Eftaländernas bidrag, vilka tas upp under artikel 6 3 0 i inkomstberäkningen – utgör inkomster som avsätts för att täcka särskilda utgifter enligt bestämmelserna i artikel 18.1 d i budgetförordningen, och medför avsättning av motsvarande anslag och användning av dessa enligt bilaga V till denna del i utgiftsberäkningen, som ingår i den allmänna budgeten.

    02 01 05 03
    Andra administrativa utgifter för forskning

    Anslag 2008

    Ändringsbudget nr 1

    Nytt belopp

    5 600 000

    –3 768 000

    1 832 000

    Anmärkningar

    Till de anslag som tas upp under denna punkt ska läggas beloppen från Eftaländernas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt artikel 82 och protokoll nr 32. Dessa belopp – som härrör från Eftaländernas bidrag, vilka tas upp under artikel 6 3 0 i inkomstberäkningen – utgör inkomster som avsätts för att täcka särskilda utgifter enligt bestämmelserna i artikel 18.1 d i budgetförordningen, och medför avsättning av motsvarande anslag och användning av dessa enligt bilaga V till denna del i utgiftsberäkningen, som ingår i den allmänna budgeten.

    KAPITEL 02 04 —
    SAMARBETE – RYMDTEKNIK OCH SÄKERHET

    Avdelning

    Kapitel

    Artikel

    Punkt

    Rubrik

    BR

    Anslag 2008

    Ändringsbudget nr 1

    Nytt belopp

    Åtaganden

    Betalningar

    Åtaganden

    Betalningar

    Åtaganden

    Betalningar

    02 04

    SAMARBETE – RYMDTEKNIK OCH SÄKERHET

    02 04 01

    Säkerhet och rymdforskning

    02 04 01 01

    Rymdforskning

    1.1

    101 061 000

    35 000 000

    3 672 000

    3 672 000

    104 733 000

    38 672 000

    02 04 01 02

    Säkerhetsforskning

    1.1

    98 717 000

    42 000 000

    3 327 000

    3 327 000

    102 044 000

    45 327 000

     

    Artikel 02 04 01 – Delsumma

     

    199 778 000

    77 000 000

    6 999 000

    6 999 000

    206 777 000

    83 999 000

    02 04 02

    Pilotprojekt – Förbättring av den europeiska säkerhetsforskningen

    1.1

    p.m.

    3 500 000

     

     

    p.m.

    3 500 000

     

    Artikel 02 04 02 – Delsumma

     

    p.m.

    3 500 000

     

     

    p.m.

    3 500 000

    02 04 03

    Anslag som härrör från bidrag från tredje part (utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) till forskning och teknisk utveckling

    1.1

    p.m.

    p.m.

     

     

    p.m.

    p.m.

     

    Artikel 02 04 03 – Delsumma

     

    p.m.

    p.m.

     

     

    p.m.

    p.m.

    02 04 04

    Slutförande av tidigare forskningsprogram

    02 04 04 01

    Slutförande av program (före 2003)

    1.1

    3 500 000

     

     

    3 500 000

    02 04 04 02

    Slutförande av gemenskapens sjätte ramprogram (2003–2006)

    1.1

    59 500 000

     

     

    59 500 000

     

    Artikel 02 04 04 – Delsumma

     

    63 000 000

     

     

    63 000 000

     

    Kapitel 02 04 – Totalt

     

    199 778 000

    143 500 000

    6 999 000

    6 999 000

    206 777 000

    150 499 000

    02 04 01
    Säkerhet och rymdforskning

    02 04 01 01
    Rymdforskning

    Anslag 2008

    Ändringsbudget nr 1

    Nytt belopp

    Åtaganden

    Betalningar

    Åtaganden

    Betalningar

    Åtaganden

    Betalningar

    101 061 000

    35 000 000

    3 672 000

    3 672 000

    104 733 000

    38 672 000

    Anmärkningar

    Tidigare artikel 02 04 01 (delvis)

    Syftet med insatserna på detta område är följande:

    Att stödja ett europeiskt rymdprogram med inriktning på tillämpningar som till exempel GMES (global övervakning för miljö och säkerhet), till nytta för medborgarna och för den europeiska rymdindustrins konkurrenskraft. Detta ska bidra till utvecklingen av en europeisk rymdpolitik som kompletterar de insatser som görs av medlemsstaterna och av andra nyckelaktörer, inbegripet Europeiska rymdorganisationen.

    Till de anslag som tas upp under denna artikel ska läggas beloppen från Eftaländernas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt artikel 82 och protokoll nr 32. Dessa belopp – som härrör från Eftaländernas bidrag, vilka tas upp under artikel 6 3 0 i inkomstberäkningen – utgör inkomster som avsätts för att täcka särskilda utgifter enligt bestämmelserna i artikel 18.1 d i budgetförordningen, och medför avsättning av motsvarande anslag och användning av dessa enligt bilaga V till denna del i utgiftsberäkningen, som ingår i den allmänna budgeten.

    Rättslig grund

    Europaparlamentets och rådets beslut nr 1982/2006/EG av den 18 december 2006 om Europeiska gemenskapens sjunde ramprogram för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration (2007–2013) (EUT L 412, 30.12.2006, s. 1).

    Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1906/2006 av den 18 december 2006 om regler för företags, forskningscentrums och universitets deltagande i sjunde ramprogrammet och för spridning av forskningsresultat (2007–2013) (EUT L 391, 30.12.2006, s. 1).

    Rådets beslut 2006/971/EG av den 19 december 2006 om det särskilda programmet Samarbete för genomförande av Europeiska gemenskapens sjunde ramprogram för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration (2007–2013) (EUT L 400, 30.12.2006, s. 86).

    02 04 01 02
    Säkerhetsforskning

    Anslag 2008

    Ändringsbudget nr 1

    Nytt belopp

    Åtaganden

    Betalningar

    Åtaganden

    Betalningar

    Åtaganden

    Betalningar

    98 717 000

    42 000 000

    3 327 000

    3 327 000

    102 044 000

    45 327 000

    Anmärkningar

    Tidigare artikel 02 04 01 (delvis)

    Syftet med insatserna på detta område är följande:

    Att utveckla den teknik och kunskap som krävs för att bygga upp kapaciteten för civila ändamål i syfte att skydda medborgarna mot hot som till exempel terrorism och brottslighet samt från konsekvenserna av oförutsedda händelser som naturkatastrofer och industriolyckor, att säkerställa en optimal och samordnad användning av tillgänglig och ny teknik till nytta för den europeiska säkerheten och med respekt för de grundläggande mänskliga rättigheterna, att stimulera samarbetet mellan dem som tillhandahåller och dem som använder säkerhetslösningar samt att genom verksamheten samtidigt stärka den europeiska säkerhetsbranschens tekniska bas och konkurrenskraft.

    Till de anslag som tas upp under denna artikel ska läggas beloppen från Eftaländernas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt artikel 82 och protokoll nr 32. Dessa belopp – som härrör från Eftaländernas bidrag, vilka tas upp under artikel 6 3 0 i inkomstberäkningen – utgör inkomster som avsätts för att täcka särskilda utgifter enligt bestämmelserna i artikel 18.1 d i budgetförordningen, och medför avsättning av motsvarande anslag och användning av dessa enligt bilaga V till denna del i utgiftsberäkningen, som ingår i den allmänna budgeten.

    Rättslig grund

    Europaparlamentets och rådets beslut nr 1982/2006/EG av den 18 december 2006 om Europeiska gemenskapens sjunde ramprogram för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration (2007–2013) (EUT L 412, 30.12.2006, s. 1).

    Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1906/2006 av den 18 december 2006 om regler för företags, forskningscentrums och universitets deltagande i sjunde ramprogrammet och för spridning av forskningsresultat (2007–2013) (EUT L 391, 30.12.2006, s. 1).

    Rådets beslut 2006/971/EG av den 19 december 2006 om det särskilda programmet Samarbete för genomförande av Europeiska gemenskapens sjunde ramprogram för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration (2007–2013) (EUT L 400, 30.12.2006, s. 86).

    AVDELNING 06

    ENERGI OCH TRANSPORT

    Övergripande mål

    Garantera EU:s medborgare och företag energi, transportsystem och tjänster som står sig i konkurrensen.

    Frigöra mobilititen från dess negativa bieffekter och göra energiproduktionen och -konsumtionen mer hållbar.

    Skapa nödvändiga villlkor för att garantera EU:s medborgare beständighet och trygghet i fråga om energiförsörjning och transporttjänster.

    Skydda EU-medborgarna genom att öka säkerheten i fråga om transporter och energi samt främja konsumenternas rättigheter och grundläggande arbetsnormer för personer som arbetar inom dessa områden.

    Planera unionens politik för att på det internationella planet främja konkurrenskraft, hållbarhet, trygghet och säkerhet på områdena transporter och energi.

    Avdelning

    Kapitel

    Rubrik

    Anslag 2008

    Ändringsbudget nr 1

    Nytt belopp

    Åtaganden

    Betalningar

    Åtaganden

    Betalningar

    Åtaganden

    Betalningar

    06 01

    ADMINISTRATIVA UTGIFTER INOM POLITIKOMRÅDET ENERGI OCH TRANSPORT

    143 403 996

    143 403 996

    – 256 000

    – 256 000

    143 147 996

    143 147 996

    06 02

    INLANDS-, LUFT- OCH SJÖTRANSPORT

    177 182 000

    254 875 000

     

     

    177 182 000

    254 875 000

    06 03

    TRANSEUROPEISKA NÄT

    978 112 600

    694 900 000

     

     

    978 112 600

    694 900 000

    06 04

    KONVENTIONELLA OCH FÖRNYBARA ENERGIKÄLLOR

    70 511 800

    75 290 000

     

     

    70 511 800

    75 290 000

    06 05

    KÄRNENERGI

    270 700 000

    169 000 000

     

     

    270 700 000

    169 000 000

    06 06

    FORSKNING OM ENERGI OCH TRANSPORT

    269 550 000

    364 000 000

     

     

    269 550 000

    364 000 000

    06 07

    SKYDD OCH SÄKERHET FÖR ENERGI- OCH TRANSPORTANVÄNDARE

    6 400 000

    8 250 000

     

     

    6 400 000

    8 250 000

     

    Avdelning 06 – Totalt

    1 915 860 396

    1 709 718 996

    – 256 000

    – 256 000

    1 915 604 396

    1 709 462 996

    KAPITEL 06 01 —
    ADMINISTRATIVA UTGIFTER INOM POLITIKOMRÅDET ENERGI OCH TRANSPORT

    Avdelning

    Kapitel

    Artikel

    Punkt

    Rubrik

    BR

    Anslag 2008

    Ändringsbudget nr 1

    Nytt belopp

    06 01

    ADMINISTRATIVA UTGIFTER INOM POLITIKOMRÅDET ENERGI OCH TRANSPORT

    06 01 01

    Utgifter avseende personal i aktiv tjänst inom politikområdet energi och transport

    5

    80 034 949 (18)

     

    80 034 949 (18)

     

    Artikel 06 01 01 – Delsumma

     

    80 034 949

     

    80 034 949

    06 01 02

    Extern personal och andra administrativa utgifter till stöd för politikområdet energi och transport

    06 01 02 01

    Extern personal

    5

    4 717 037

     

    4 717 037

    06 01 02 11

    Andra administrativa utgifter

    5

    7 420 506

     

    7 420 506

     

    Artikel 06 01 02 – Delsumma

     

    12 137 543

     

    12 137 543

    06 01 03

    Utgifter knutna till utrustning, möbler och tjänster inom politikområdet energi och transport

    5

    5 968 904

     

    5 968 904

     

    Artikel 06 01 03 – Delsumma

     

    5 968 904

     

    5 968 904

    06 01 04

    Stödutgifter för åtgärder inom politikområdet energi och transport

    06 01 04 01

    Programmet Marco Polo II – Administrativa utgifter

    1.1

    225 000

     

    225 000

    06 01 04 02

    Transporter – Administrativa utgifter

    1.1

    1 500 000

     

    1 500 000

    06 01 04 03

    Konventionell energi – Administrativa utgifter

    1.1

    1 000 000

     

    1 000 000

    06 01 04 04

    Finansiellt stöd till projekt av gemensamt intresse för det transeuropeiska transportnätet – Administrativa utgifter

    1.1

    3 800 000

     

    3 800 000

    06 01 04 05

    Finansiellt stöd till projekt av gemensamt intresse för det transeuropeiska energinätet – Administrativa utgifter

    1.1

    800 000

     

    800 000

    06 01 04 06

    Kärnkraft – Administrativa utgifter

    1.1

    300 000

     

    300 000

    06 01 04 07

    Säkerhet och skydd för konsumenter av energi och transport – Administrativa utgifter

    1.1

    100 000

     

    100 000

    06 01 04 08

    Slutförande av programmet Intelligent energi – Europa (2003–2006) – Administrativa utgifter

    1.1

     

    06 01 04 09

    Information och kommunikation – Administrativa utgifter

    1.1

    1 200 000

     

    1 200 000

    06 01 04 10

    Ramprogrammet för konkurrenskraft och innovation – Intelligent energi – Europa – Administrativa utgifter

    1.1

    800 000

     

    800 000

    06 01 04 11

    Förberedande åtgärd – Europeiska öar för en gemensam energipolitik

    1.1

    3 000 000

     

    3 000 000

    06 01 04 12

    Programmet Galileo – Administrativa utgifter

    1.1

     

    p.m.

    p.m.

    06 01 04 30

    Genomförandeorganet för konkurrenskraft och innovation – Bidrag från ramprogrammet för konkurrenskraft och innovation – Programmet för intelligent energi – Europa

    1.1

    6 684 000

     

    6 684 000

    06 01 04 31

    Transeuropeiska transportnät – Genomförandeorgan

    1.1

    10 212 600

     

    10 212 600

    06 01 04 32

    Genomförandeorganet för konkurrenskraft och innovation – Bidrag från programmet Marco Polo II

    1.1

    1 353 000

     

    1 353 000

     

    Artikel 06 01 04 – Delsumma

     

    30 974 600

    p.m.

    30 974 600

    06 01 05

    Stödutgifter för forskningsåtgärder inom politikområdet energi och transport

    06 01 05 01

    Utgifter avseende personal för forskning

    1.1

    6 788 000

     

    6 788 000

    06 01 05 02

    Extern personal för forskning

    1.1

    4 300 000

     

    4 300 000

    06 01 05 03

    Andra administrativa utgifter för forskning

    1.1

    3 200 000

    – 256 000

    2 944 000

     

    Artikel 06 01 05 – Delsumma

     

    14 288 000

    – 256 000

    14 032 000

    06 01 06

    Euratombidrag till försörjningsbyråns verksamhet

    5

    p.m.

     

    p.m.

     

    Artikel 06 01 06 – Delsumma

     

    p.m.

     

    p.m.

     

    Kapitel 06 01 – Totalt

     

    143 403 996

    – 256 000

    143 147 996

    06 01 04
    Stödutgifter för åtgärder inom politikområdet energi och transport

    06 01 04 12
    Programmet Galileo – Administrativa utgifter

    Anslag 2008

    Ändringsbudget nr 1

    Nytt belopp

     

    p.m.

    p.m.

    Anmärkningar

    Ny punkt

    Detta anslag är avsett att täcka utgifter för studier, möten med experter, information och publikationer som direkt kan knytas till förverkligandet av målet för det program eller de åtgärder som omfattas av denna budgetpost, samt alla andra utgifter för tekniskt eller administrativt bistånd som inte inbegriper uppgifter för offentlig myndighet och som kommer att läggas ut på entreprenad av kommissionen i form av tillfälliga servicekontrakt.

    Rättslig grund

    Se artikel 06 02 10.

    06 01 05
    Stödutgifter för forskningsåtgärder inom politikområdet energi och transport

    06 01 05 03
    Andra administrativa utgifter för forskning

    Anslag 2008

    Ändringsbudget nr 1

    Nytt belopp

    3 200 000

    – 256 000

    2 944 000

    Anmärkningar

    Till de anslag som tas upp under denna punkt ska läggas beloppen från Eftaländernas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt artikel 82 och protokoll nr 32. Dessa belopp – som härrör från Eftaländernas bidrag, vilka tas upp under artikel 6 3 0 i inkomstberäkningen – utgör inkomster som avsätts för att täcka särskilda utgifter enligt bestämmelserna i artikel 18.1 d i budgetförordningen, och medför avsättning av motsvarande anslag och användning av dessa enligt bilaga V till denna del i utgiftsberäkningen, som ingår i den allmänna budgeten.

    AVDELNING 08

    FORSKNING

    Övergripande mål

    Initiativ från kommissionen för att stödja upprättandet av ett europeiskt område för forskningsverksamhet utformas, utvecklas och följs upp inom detta politikområde.

    Den europeiska forskningen bidrar till de övriga politikområdenas målsättningar och syftar också till att forskningspolitikens behov ska införlivas med de andra politikområdena.

    De åtgärder som behövs för skapandet av ett europeiskt område för forskning utformas och genomförs i detta politikområde, särskilt ramprogrammen för forskning och teknisk utveckling.

    Detta område bidrar till genomförandet av Lissabonstrategin för sysselsättning, internationell konkurrenskraft, ekonomisk reform och social sammanhållning i Europeiska unionen, inte minst genom inrättandet av ett område för skol- och yrkesutbildning, forskning och innovation.

    Avdelning

    Kapitel

    Rubrik

    Anslag 2008

    Ändringsbudget nr 1

    Nytt belopp

    Åtaganden

    Betalningar

    Åtaganden

    Betalningar

    Åtaganden

    Betalningar

    08 01

    ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET FORSKNING

    257 299 887

    257 299 887

    – 568 000

    – 568 000

    256 731 887

    256 731 887

    08 02

    SAMARBETE – HÄLSA

    695 341 000

    428 286 000

     

     

    695 341 000

    428 286 000

    08 03

    SAMARBETE – LIVSMEDEL, JORDBRUK OCH FISKE SAMT BIOTEKNIK

    209 083 000

    127 382 000

     

     

    209 083 000

    127 382 000

    08 04

    SAMARBETE – NANOVETENSKAP, NANOTEKNIK, MATERIAL OCH NY PRODUKTIONSTEKNIK

    390 410 000

    167 460 000

     

     

    390 410 000

    167 460 000

    08 05

    SAMARBETE – ENERGI

    129 680 000

    64 498 000

     

     

    129 680 000

    64 498 000

    08 06

    SAMARBETE – MILJÖ (INBEGRIPET KLIMATFÖRÄNDRING)

    219 348 000

    102 591 000

     

     

    219 348 000

    102 591 000

    08 07

    SAMARBETE – TRANSPORT (INBEGRIPET FLYGTEKNIK)

    348 922 000

    196 902 000

     

     

    348 922 000

    196 902 000

    08 08

    SAMARBETE – SAMHÄLLSVETENSKAP OCH HUMANIORA

    84 296 000

    47 512 000

     

     

    84 296 000

    47 512 000

    08 09

    SAMARBETE – FINANSIERINGSINSTRUMENTET FÖR RISKDELNING (EIB)

    p.m.

    146 000 000

     

     

    p.m.

    146 000 000

    08 10

    IDÉER

    512 504 000

    318 308 000

    3 619 000

    3 619 000

    516 123 000

    321 927 000

    08 11

    MÄNNISKOR

    471 887 000

    232 731 000

     

     

    471 887 000

    232 731 000

    08 12

    KAPACITET – FORSKNINGSINFRASTRUKTUR

    144 037 000

    75 000 000

     

     

    144 037 000

    75 000 000

    08 13

    KAPACITET – FORSKNING TILL FÖRMÅN FÖR SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG

    147 890 000

    141 302 000

     

     

    147 890 000

    141 302 000

    08 14

    KAPACITET – KUNSKAPSREGIONER

    10 332 000

    6 000 000

     

     

    10 332 000

    6 000 000

    08 15

    KAPACITET – FORSKNINGSPOTENTIAL

    29 803 000

    16 500 000

     

     

    29 803 000

    16 500 000

    08 16

    KAPACITET – VETENSKAPEN I SAMHÄLLET

    40 034 000

    22 300 000

     

     

    40 034 000

    22 300 000

    08 17

    KAPACITET – INTERNATIONELLT SAMARBETE

    17 391 000

    9 000 000

     

     

    17 391 000

    9 000 000

    08 18

    KAPACITET – FINANSIERINGSINSTRUMENTET FÖR RISKDELNING (EIB)

    p.m.

    4 000 000

     

     

    p.m.

    4 000 000

    08 19

    KAPACITET – STÖD TILL SAMMANHÅLLEN UTVECKLING AV FORSKNINGSPOLITIKEN

    9 858 000

    5 758 000

     

     

    9 858 000

    5 758 000

    08 20

    EURATOM – FUSIONSENERGI

    280 250 000

    248 000 000

     

     

    280 250 000

    248 000 000

    08 21

    EURATOM – KÄRNKLYVNING OCH STRÅLSKYDD

    46 410 000

    23 000 000

     

     

    46 410 000

    23 000 000

    08 22

    SLUTFÖRANDE AV TIDIGARE RAMPROGRAM OCH ANDRA VERKSAMHETER

    p.m.

    1 472 488 000

     

     

    p.m.

    1 472 488 000

    08 23

    FORSKNINGSPROGRAM UNDER KOL- OCH STÅLFORSKNINGSFONDEN

    p.m.

    p.m.

     

     

    p.m.

    p.m.

    08 24

    EUROPEISKA INSTITUTET FÖR INNOVATION OCH TEKNIK

    p.m.

    p.m.

     

     

    p.m.

    p.m.

     

    Avdelning 08 – Totalt

    4 044 775 887

    4 112 317 887

    3 051 000

    3 051 000

    4 047 826 887

    4 115 368 887

    Anmärkningar

    Dessa anmärkningar gäller samtliga budgetposter inom denna avdelning (med undantag för kapitel 08 22).

    Dessa anslag ska utnyttjas enligt bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1906/2006 av den 18 december 2006 om regler för företags, forskningscentrums och universitets deltagande i sjunde ramprogrammet och för spridning av forskningsresultat (2007–2013) (EUT L 391, 30.12.2006, s. 1), samt bestämmelserna i rådets förordning (Euratom) nr 1908/2006 av den 19 december 2006 om regler för företags, forskningscentrums och universitets deltagande i Europeiska atomenergigemenskapens sjunde ramprogram och för spridning av forskningsresultat (2007–2011) (EUT L 400, 30.12.2006, s. 1).

    För alla åtaganden i denna avdelning ska den definition av små och medelstora företag som används för horisontella specifika program för små och medelstora företag gälla. Enligt denna definition är stödberättigade små och medelstora företag en juridisk person som uppfyller den definition av små och medelstora företag som fastställs i kommissionens rekommendation 2003/361/EG, men omfattar inte forskningscentrum, forskningsinstitut, organisationer som kontrakteras för forskning eller konsultfirmor. All forskningsverksamhet inom ramen för sjunde ramprogrammet ska bedrivas med beaktande av grundläggande etiska principer (i enlighet med artikel 6.1 i Europaparlamentets och rådets beslut nr 1982/2006/EG av den 18 december 2006 om Europeiska gemenskapens sjunde ramprogram för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration (2007–2013) (EUT L 412, 30.12.2006, s. 1). Även kraven angående djurs välbefinnande ska beaktas. Detta inkluderar särskilt de principer som räknas upp i artikel 6 i fördraget om Europeiska unionen och i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. Särskild hänsyn ska tas till behovet av att stärka kvinnans ställning och roll inom vetenskap och forskning.

    Anslagen under dessa artiklar och punkter ska också täcka följande: kostnader för möten, konferenser, workshoppar och seminarier på hög vetenskaplig eller teknisk nivå som är av europeiskt intresse och som kommissionen arrangerar, finansiering av studier och bidrag för uppföljning och utvärdering av specifika program och ramprogram, finansiering av analyser och utvärderingar på hög vetenskaplig eller teknisk nivå som genomförs på gemenskapens uppdrag för att utforska nya forskningsområden som lämpar sig för gemenskapsinsatser (bland annat inom ramen för det europeiska området för forskningsverksamhet) och åtgärder för uppföljning eller spridning av programmens resultat (även beträffande åtgärder som genomförs inom ramen för föregående ramprogram).

    De ska även täcka administrativa utgifter, bland annat följande: utgifter för fast anställd och tillfällig personal, utgifter för information och publikationer, administrativa och tekniska funktioner, samt vissa andra utgifter för intern infrastruktur som berör uppnåendet av de mål som fastställts för den åtgärd i vilka de ingår, inbegripet åtgärder och initiativ som behövs för förberedelse och övervakning av gemenskapens strategi för forskning och teknisk utveckling.

    Vissa åtgärder medger att länder utanför Europeiska unionen och organisationer från sådana länder deltar i det europeiska samarbetet inom vetenskaplig och teknisk forskning. Detta eventuella ekonomiska bidrag kommer att föras upp under punkterna 6 0 1 3 och 6 0 1 6 i inkomstberäkningen och kan medföra avsättning av ytterligare anslag enligt artikel 18 i budgetförordningen.

    Inkomster från utomstående som delar projektkostnaderna med gemenskapen (företag i Eftaländerna, industrikonsortier etc.) som tas upp under artikel 6 0 1 5 i inkomstberäkningen kan leda till att ytterligare anslag ställs till förfogande i enlighet med artikel 18 i budgetförordningen.

    Eventuella inkomster från kandidatländernas deltagande i gemenskapsprogram som tas upp under punkt 6 0 3 1 i inkomstberäkningen kan leda till att ytterligare anslag ställs till förfogande i enlighet med artikel 18.1 d i budgetförordningen.

    Eventuella inkomster från organ utifrån för deltagande i gemenskapsprogram som tas upp under punkt 6 0 3 3 i inkomstberäkningen kan leda till att ytterligare anslag ställs till förfogande i enlighet med artikel 18.1 d i budgetförordningen.

    De ytterligare anslagen ska tas upp i artikel 08 21 04.

    För att kunna uppnå målet på 15 procents deltagande av små och medelstora företag i projekt som finansieras genom dessa anslag, såsom fastställts i förordningen, krävs det mer specifika åtgärder. Projekt som är stödberättigade inom ramen för de specifika programmen för små och medelstora företag kan få stöd inom ramen för de tematiska programmen, om de uppfyller nödvändiga (tematiska) krav.

    KAPITEL 08 01 —
    ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET FORSKNING

    Avdelning

    Kapitel

    Artikel

    Punkt

    Rubrik

    BR

    Anslag 2008

    Ändringsbudget nr 1

    Nytt belopp

    08 01

    ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET FORSKNING

    08 01 01

    Utgifter avseende personal i aktiv tjänst inom politikområdet forskning

    5

    7 976 607 (19)

     

    7 976 607 (19)

     

    Artikel 08 01 01 – Delsumma

     

    7 976 607

     

    7 976 607

    08 01 02

    Extern personal och andra administrativa utgifter inom politikområdet forskning

    08 01 02 01

    Extern personal

    5

    228 947

     

    228 947

    08 01 02 11

    Andra administrativa utgifter

    5

    1 153 447

     

    1 153 447

     

    Artikel 08 01 02 – Delsumma

     

    1 382 394

     

    1 382 394

    08 01 03

    Utgifter för utrustning, inventarier och tjänster inom politikområdet forskning

    5

    594 886

     

    594 886

     

    Artikel 08 01 03 – Delsumma

     

    594 886

     

    594 886

    08 01 04

    Stödutgifter för åtgärder inom politikområdet forskning

    08 01 04 30

    Genomförandeorganet för Europeiska forskningsrådet

     

     

    19 994 000

    19 994 000

    08 01 04 31

    Genomförandeorganet för forskning

     

     

    14 601 000

    14 601 000

    08 01 04 40

    Det gemensamma företaget för Iter – Administrativa utgifter

    1.1

    27 500 000

     

    27 500 000

     

    Artikel 08 01 04 – Delsumma

     

    27 500 000

    34 595 000

    62 095 000

    08 01 05

    Stödutgifter för åtgärder inom politikområdet forskning

    08 01 05 01

    Utgifter avseende personal för forskning

    1.1

    120 770 000

    –2 306 000

    118 464 000

    08 01 05 02

    Extern personal för forskning

    1.1

    38 700 000

    –3 683 000

    35 017 000

    08 01 05 03

    Andra administrativa utgifter för forskning

    1.1

    60 376 000

    –29 174 000

    31 202 000

     

    Artikel 08 01 05 – Delsumma

     

    219 846 000

    –35 163 000

    184 683 000

     

    Kapitel 08 01 – Totalt

     

    257 299 887

    – 568 000

    256 731 887

    08 01 04
    Stödutgifter för åtgärder inom politikområdet forskning

    08 01 04 30
    Genomförandeorganet för Europeiska forskningsrådet

    Anslag 2008

    Ändringsbudget nr 1

    Nytt belopp

     

    19 994 000

    19 994 000

    Anmärkningar

    Ny punkt

    Detta anslag är avsett att täcka de administrationskostnader för Genomförandeorganet för Europeiska forskningsrådet som uppkommer med anledning av organets roll i förvaltningen av det särskilda programmet ”Idéer” på området spetsforskning.

    Till de anslag som tas upp under denna punkt ska läggas beloppen från Eftaländernas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt artikel 82 och protokoll nr 32. Dessa belopp – som härrör från Eftaländernas bidrag, vilka tas upp under artikel 6 3 0 i inkomstberäkningen – utgör inkomster som avsätts för att täcka särskilda utgifter enligt bestämmelserna i artikel 18.1 d i budgetförordningen, och medför avsättning av motsvarande anslag och användning av dessa enligt bilaga V till denna del i utgiftsberäkningen, som ingår i den allmänna budgeten. Eventuella inkomster från bidrag för deltagande i gemenskapsprogrammen från kandidatländerna och från länderna på västra Balkan, vilka tas upp under punkt 6 0 3 1 i inkomstberäkningen, kan leda till att ytterligare anslag ställs till förfogande i samma proportion som gäller för det belopp som godkänts för administrativa utgifter i förhållande till de totala anslagen för programmet, i enlighet med artikel 18.1 d i budgetförordningen.

    Eventuella inkomster från bidrag för deltagande i gemenskapsprogrammen från externa organ, vilka tas upp under punkt 6 0 3 3 i inkomstberäkningen, kan leda till att ytterligare anslag ställs till förfogande, enligt samma proportion som gäller för belopp som godkänts för administrativa utgifter i förhållande till den totala anslagsnivån för programmet, i enlighet med artikel 18.1 d i budgetförordningen.

    Organets tjänsteförteckning återfinns i del C ”Personal” i volym 1 ”Samlade inkomster”.

    Rättslig grund

    Europaparlamentets och rådets beslut nr 1982/2006/EG av den 18 december 2006 om Europeiska gemenskapens sjunde ramprogram för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration (2007–2013) – (EUT L 412, 30.12.2006, s. 1).

    Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1906/2006 av den 18 december 2006 om regler för företags, forskningscentrums och universitets deltagande i sjunde ramprogrammet och för spridning av forskningsresultat (2007–2013) (EUT L 391, 30.12.2006, s. 1).

    Rådets beslut 2006/972/EG av den 19 december 2006 om det särskilda programmet Idéer för genomförande av Europeiska gemenskapens sjunde ramprogram för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration (2007–2013) (EUT L 54, 22.2.2007, s. 81).

    Referensrättsakter

    Kommissionens beslut 2008/37/EG av den 14 december 2007 om inrättande av genomförandeorganet för Europeiska forskningsrådet för förvaltningen av det särskilda gemenskapsprogrammet Idéer på området spetsforskning enligt rådets förordning (EG) nr 58/2003 (EUT L 9, 12.1.2008, s. 15).

    08 01 04 31
    Genomförandeorganet för forskning

    Anslag 2008

    Ändringsbudget nr 1

    Nytt belopp

     

    14 601 000

    14 601 000

    Anmärkningar

    Ny punkt

    Detta anslag är avsett att täcka de administrationskostnader för genomförandeorganet för forskning som uppkommer med anledning av organets roll i förvaltningen av vissa områden av de särskilda programmen Människor, Kapacitet och Samarbete på forskningsområdet.

    Till de anslag som tas upp under denna punkt ska läggas beloppen från Eftaländernas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt artikel 82 och protokoll nr 32. Dessa belopp – som härrör från Eftaländernas bidrag, vilka tas upp under artikel 6 3 0 i inkomstberäkningen – utgör inkomster som avsätts för att täcka särskilda utgifter enligt bestämmelserna i artikel 18.1 d i budgetförordningen, och medför avsättning av motsvarande anslag och användning av dessa enligt bilaga V till denna del i utgiftsberäkningen, som ingår i den allmänna budgeten. Eventuella inkomster från bidrag för deltagande i gemenskapsprogrammen från kandidatländerna och från länderna på västra Balkan, vilka tas upp under punkt 6 0 3 1 i inkomstberäkningen, kan leda till att ytterligare anslag ställs till förfogande i samma proportion som gäller för det belopp som godkänts för administrativa utgifter i förhållande till de totala anslagen för programmet, i enlighet med artikel 18.1 d i budgetförordningen.

    Eventuella inkomster från bidrag för deltagande i gemenskapsprogrammen från externa organ, vilka tas upp under punkt 6 0 3 3 i inkomstberäkningen, kan leda till att ytterligare anslag ställs till förfogande, enligt samma proportion som gäller för belopp som godkänts för administrativa utgifter i förhållande till den totala anslagsnivån för programmet, i enlighet med artikel 18.1 d i budgetförordningen.

    Organets tjänsteförteckning återfinns i del C ”Personal” i volym 1 ”Samlade inkomster”.

    Rättslig grund

    Europaparlamentets och rådets beslut nr 1982/2006/EG av den 18 december 2006 om Europeiska gemenskapens sjunde ramprogram för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration (2007–2013) – (EUT L 412, 30.12.2006, s. 1).

    Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1906/2006 av den 18 december 2006 om regler för företags, forskningscentrums och universitets deltagande i sjunde ramprogrammet och för spridning av forskningsresultat (2007–2013) – (EUT L 391, 30.12.2006, s. 1).

    Rådets beslut 2006/974/EG av den 19 december 2006 om det särskilda programmet Kapacitet för genomförande av Europeiska gemenskapens sjunde ramprogram för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration (2007–2013) – (EUT L 54, 22.2.2007, s. 101).

    Rådets beslut 2006/971/EG av den 19 december 2006 om det särskilda programmet Samarbete för genomförande av Europeiska gemenskapens sjunde ramprogram för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration (2007–2013) – (EUT L 54, 22.2.2007, s. 30).

    Rådets beslut 2006/973/EG av den 19 december 2006 om det särskilda programmet Människor för genomförande av Europeiska gemenskapens sjunde ramprogram för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration (2007–2013) – (EUT L 54, 22.2.2007, s. 91).

    Referensrättsakter

    Kommissionens beslut 2008/46/EG av den 14 december 2007 om inrättande av ”genomförandeorganet för forskning” för förvaltningen av vissa områden av de särskilda gemenskapsprogrammen ”människor”, ”kapaciteter” och ”samarbete” på forskningsområdet i enlighet med rådets förordning (EG) nr 58/2003 (EUT L 11, 15.1.2008, s. 9).

    08 01 05
    Stödutgifter för åtgärder inom politikområdet forskning

    08 01 05 01
    Utgifter avseende personal för forskning

    Anslag 2008

    Ändringsbudget nr 1

    Nytt belopp

    120 770 000

    –2 306 000

    118 464 000

    Anmärkningar

    Till de anslag som tas upp under denna punkt ska läggas beloppen från Eftaländernas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt artikel 82 och protokoll nr 32. Dessa belopp – som härrör från Eftaländernas bidrag, vilka tas upp under artikel 6 3 0 i inkomstberäkningen – utgör inkomster som avsätts för att täcka särskilda utgifter enligt bestämmelserna i artikel 18.1 d i budgetförordningen, och medför avsättning av motsvarande anslag och användning av dessa enligt bilaga V till denna del i utgiftsberäkningen, som ingår i den allmänna budgeten.

    08 01 05 02
    Extern personal för forskning

    Anslag 2008

    Ändringsbudget nr 1

    Nytt belopp

    38 700 000

    –3 683 000

    35 017 000

    Anmärkningar

    Till de anslag som tas upp under denna punkt ska läggas beloppen från Eftaländernas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt artikel 82 och protokoll nr 32. Dessa belopp – som härrör från Eftaländernas bidrag, vilka tas upp under artikel 6 3 0 i inkomstberäkningen – utgör inkomster som avsätts för att täcka särskilda utgifter enligt bestämmelserna i artikel 18.1 d i budgetförordningen, och medför avsättning av motsvarande anslag och användning av dessa enligt bilaga V till denna del i utgiftsberäkningen, som ingår i den allmänna budgeten.

    08 01 05 03
    Andra administrativa utgifter för forskning

    Anslag 2008

    Ändringsbudget nr 1

    Nytt belopp

    60 376 000

    –29 174 000

    31 202 000

    Anmärkningar

    Till de anslag som tas upp under denna punkt ska läggas beloppen från Eftaländernas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt artikel 82 och protokoll nr 32. Dessa belopp – som härrör från Eftaländernas bidrag, vilka tas upp under artikel 6 3 0 i inkomstberäkningen – utgör inkomster som avsätts för att täcka särskilda utgifter enligt bestämmelserna i artikel 18.1 d i budgetförordningen, och medför avsättning av motsvarande anslag och användning av dessa enligt bilaga V till denna del i utgiftsberäkningen, som ingår i den allmänna budgeten.

    KAPITEL 08 10 —
    IDÉER

    Avdelning

    Kapitel

    Artikel

    Punkt

    Rubrik

    BR

    Anslag 2008

    Ändringsbudget nr 1

    Nytt belopp

    Åtaganden

    Betalningar

    Åtaganden

    Betalningar

    Åtaganden

    Betalningar

    08 10

    IDÉER

    08 10 01

    Idéer

    1.1

    512 504 000

    318 308 000

    3 619 000

    3 619 000

    516 123 000

    321 927 000

     

    Artikel 08 10 01 – Delsumma

     

    512 504 000

    318 308 000

    3 619 000

    3 619 000

    516 123 000

    321 927 000

     

    Kapitel 08 10 – Totalt

     

    512 504 000

    318 308 000

    3 619 000

    3 619 000

    516 123 000

    321 927 000

    08 10 01
    Idéer

    Anslag 2008

    Ändringsbudget nr 1

    Nytt belopp

    Åtaganden

    Betalningar

    Åtaganden

    Betalningar

    Åtaganden

    Betalningar

    512 504 000

    318 308 000

    3 619 000

    3 619 000

    516 123 000

    321 927 000

    Anmärkningar

    Det övergripande syftet med de åtgärder som vidtas inom det särskilda programmet Idéer, via skapandet av det europeiska forskningsrådet, är att identifiera de bästa forskarlagen i Europa och stimulera forskning vid gränserna för vårt vetande genom att finansiera tvärvetenskapliga projekt förknippade med stor risk och som utvärderas endast på grundval av ett kvalitetskriterium som bedöms av andra forskare i Europa.

    Till de anslag som tas upp under denna artikel ska läggas beloppen från Eftaländernas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt artikel 82 och protokoll nr 32. Dessa belopp – som härrör från Eftaländernas bidrag, vilka tas upp under artikel 6 3 0 i inkomstberäkningen – utgör inkomster som avsätts för att täcka särskilda utgifter enligt bestämmelserna i artikel 18.1 d i budgetförordningen, och medför avsättning av motsvarande anslag och användning av dessa enligt bilaga V till denna del i utgiftsberäkningen, som ingår i den allmänna budgeten.

    Rättslig grund

    Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1906/2006 av den 18 december 2006 om regler för företags, forskningscentrums och universitets deltagande i sjunde ramprogrammet och för spridning av forskningsresultat (2007–2013) (EUT L 391, 30.12.2006, s. 1).

    Europaparlamentets och rådets beslut nr 1982/2006/EG av den 18 december 2006 om Europeiska gemenskapens sjunde ramprogram för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration (2007–2013) (EUT L 412, 30.12.2006, s. 1).

    Rådets beslut 2006/972/EG av den 19 december 2006 om det särskilda programmet Idéer för genomförande av Europeiska gemenskapens sjunde ramprogram för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration (2007–2013) (EUT L 400, 30.12.2006, s. 243).

    AVDELNING 09

    INFORMATIONSSAMHÄLLET OCH MEDIER

    Övergripande mål

    De främsta målen inom detta politikområde kommer direkt från det strategiska initiativet i2010 som tydligt fokuserar på huvudlinjerna i den förnyade Lissabonstrategin.

    När det gäller verksamheten i2010 – Politik på området för elektronisk kommunikation och nätsäkerhet är de viktigaste målen att främja och övervaka regelverket för elektronisk kommunikation, att främja en effektiv EU-politik för radiospektrum och att stödja säker användning av Internet, att förebygga informationssäkerhetsproblem och att lösa frågor som rör Internetförvaltning.

    Inom verksamheten ”i2010 – IKT-utnyttjande” syftar det nya programmet för konkurrenskraft och innovation till att garantera bästa användning och ökat utnyttjande av IKT bland europeiska medborgare, företag och förvaltningar och till att främja konkurrenskraft och innovation. Programmet eContent Plus syftar till att göra digitalt innehåll i Europa mer tillgängligt, brukbart och exploaterbart. Den förberedande åtgärden e-demokrati syftar till att skapa ett Internetbaserat system för bättre lagstiftning och för ökat offentligt deltagande, däribland från parlamentens sida.

    När det gäller åtgärder i samband med forsknings- och utvecklingsverksamhet inom politikområdet informationssamhället och medier är syftet med informations- och kommunikationsteknik (IKT) att trappa upp EU:s forsknings- och innovationsinsater på området IKT och förbättra deras påverkan på konkurrenskraften inom alla industrisektorer liksom på tillväxt och sysselsättning.

    Utvecklingen av elektroniska infrastrukturer (Kapacitet – Forskningsinfrastrukturer) kommer att ge varaktiga och interdisciplinära tjänster till forskarna som bygger på komplexa processer avsedda att ställa distribuerade IKT-resurser till förfogande för virtuella miljöer.

    När det gäller verksamheten i2010 – Politik på området audiovisuella frågor och programmet Media är målet att stödja antagandet av direktivet om audiovisuella medietjänster och lägga fram förslag på ytterligare åtgärder som ökar potentialen för Europas kreativa sektor och innehållsindustri genom att skapa synergieffekter mellan IKT och europeiskt medieinnehåll och audiovisuellt innehåll.

    Avdelning

    Kapitel

    Rubrik

    Anslag 2008

    Ändringsbudget nr 1

    Nytt belopp

    Åtaganden

    Betalningar

    Åtaganden

    Betalningar

    Åtaganden

    Betalningar

    09 01

    ADMINISTRATIVA UTGIFTER INOM POLITIKOMRÅDET INFORMATIONSSAMHÄLLET OCH MEDIER

    133 135 105

    133 135 105

    – 926 000

    – 926 000

    132 209 105

    132 209 105

    09 02

    I2010 – POLITIK PÅ OMRÅDET FÖR ELEKTRONISK KOMMUNIKATION OCH NÄTSÄKERHET

    25 590 000

    21 000 000

     

     

    25 590 000

    21 000 000

    09 03

    I2010 – IKT-UTNYTTJANDE

    98 570 000

    89 350 000

     

     

    98 570 000

    89 350 000

    09 04

    I2010 – SAMARBETE – INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK (IKT)

    1 060 430 000

    1 150 000 000

     

     

    1 060 430 000

    1 150 000 000

    09 05

    KAPACITET – FORSKNINGSINFRASTRUKTURER

    79 145 000

    61 000 000

     

     

    79 145 000

    61 000 000

    09 06

    I2010 – POLITIKOMRÅDET AUDIOVISUELLA FRÅGOR OCH PROGRAMMET MEDIA

    96 694 000

    94 900 000

     

     

    96 694 000

    94 900 000

    09 49

    ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR PROGRAM SOM GEMENSKAPEN GJORT ÅTAGANDEN FÖR ENLIGT DEN GAMLA BUDGETFÖRORDNINGEN

     

     

     

    Avdelning 09 – Totalt

    1 493 564 105

    1 549 385 105

    – 926 000

    – 926 000

    1 492 638 105

    1 548 459 105

    KAPITEL 09 01 —
    ADMINISTRATIVA UTGIFTER INOM POLITIKOMRÅDET INFORMATIONSSAMHÄLLET OCH MEDIER

    Avdelning

    Kapitel

    Artikel

    Punkt

    Rubrik

    BR

    Anslag 2008

    Ändringsbudget nr 1

    Nytt belopp

    09 01

    ADMINISTRATIVA UTGIFTER INOM POLITIKOMRÅDET INFORMATIONSSAMHÄLLET OCH MEDIER

    09 01 01

    Utgifter avseende personal i aktiv tjänst inom politikområdet informationssamhället och medier

    5

    37 015 044 (20)

     

    37 015 044 (20)

     

    Artikel 09 01 01 – Delsumma

     

    37 015 044

     

    37 015 044

    09 01 02

    Extern personal och andra administrativa utgifter till stöd för politikområdet informationssamhället och medier

    09 01 02 01

    Extern personal

    5

    2 486 163

     

    2 486 163

    09 01 02 11

    Andra administrativa utgifter

    5

    2 786 364

     

    2 786 364

     

    Artikel 09 01 02 – Delsumma

     

    5 272 527

     

    5 272 527

    09 01 03

    Utgifter för utrustning, möbler och tjänster inom politikområdet informationssamhället och medier

    5

    2 760 534

     

    2 760 534

     

    Artikel 09 01 03 – Delsumma

     

    2 760 534

     

    2 760 534

    09 01 04

    Stödutgifter för åtgärder inom politikområdet informationssamhället och medier

    09 01 04 01

    Fastställande och genomförande av en gemenskapspolitik för elektronisk kommunikation – Administrativa utgifter

    1.1

    1 224 000

     

    1 224 000

    09 01 04 02

    eContentplus – Att främja europeiskt digitalt innehåll – Administrativa utgifter

    1.1

    600 000

     

    600 000

    09 01 04 03

    Ramprogram för konkurrenskraft och innovation – Program för att stödja informations- och kommunikationsteknik – Administrativa utgifter

    1.1

    1 000 000

     

    1 000 000

    09 01 04 04

    Safer Internet plus – Att främja en säkrare användning av Internet och ny onlineteknik – Administrativa utgifter

    1.1

    250 000

     

    250 000

    09 01 04 05

    Media 2007 – Program för att stödja den europeiska audiovisuella sektorn – Administrativa utgifter

    3.2

    1 136 000

     

    1 136 000

    09 01 04 06

    Övriga åtgärder för det audiovisuella området och medier – Administrativa utgifter

    3.2

    100 000

     

    100 000

    09 01 04 30

    Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur – Stöd till program under rubrik 3b

    3.2

    8 250 000

     

    8 250 000

     

    Artikel 09 01 04 – Delsumma

     

    12 560 000

     

    12 560 000

    09 01 05

    Stödutgifter för forskning inom politikområdet informationssamhället och medier

    09 01 05 01

    Utgifter avseende personal för forskning

    1.1

    44 583 000

     

    44 583 000

    09 01 05 02

    Extern personal för forskning

    1.1

    13 965 000

     

    13 965 000

    09 01 05 03

    Andra administrativa utgifter för forskning

    1.1

    16 979 000

    – 926 000

    16 053 000

     

    Artikel 09 01 05 – Delsumma

     

    75 527 000

    – 926 000

    74 601 000

     

    Kapitel 09 01 – Totalt

     

    133 135 105

    – 926 000

    132 209 105

    09 01 05
    Stödutgifter för forskning inom politikområdet informationssamhället och medier

    09 01 05 03
    Andra administrativa utgifter för forskning

    Anslag 2008

    Ändringsbudget nr 1

    Nytt belopp

    16 979 000

    – 926 000

    16 053 000

    Anmärkningar

    Till de anslag som tas upp under denna punkt ska läggas beloppen från Eftaländernas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt artikel 82 och protokoll nr 32. Dessa belopp – som härrör från Eftaländernas bidrag, vilka tas upp under artikel 6 3 0 i inkomstberäkningen – utgör inkomster som avsätts för att täcka särskilda utgifter enligt bestämmelserna i artikel 18.1 d i budgetförordningen, och medför avsättning av motsvarande anslag och användning av dessa enligt bilaga V till denna del i utgiftsberäkningen, som ingår i den allmänna budgeten.

    AVDELNING 13

    REGIONALPOLITIK

    Övergripande mål

    Stimulera tillväxtpotentialen i de minst utvecklade medlemsstaterna och regionerna (”Konvergens”).

    Stärka regionernas konkurrenskraft och attraktivitet samt deras sysselsättningskapacitet genom att föregripa ekonomiska och sociala förändringar (”Regional konkurrenskraft och sysselsättning”).

    Främja integrationen av EU:s territorium till stöd för en balanserad, hållbar utveckling (”Europeiskt territoriellt samarbete”).

    Bistå kandidatländerna och de potentiella kandidatländerna att successivt anpassa sig till Europeiska unionens standarder och politik (”Instrumentet för stöd inför anslutningen”).

    Avdelning

    Kapitel

    Rubrik

    Anslag 2008

    Ändringsbudget nr 1

    Nytt belopp

    Åtaganden

    Betalningar

    Åtaganden

    Betalningar

    Åtaganden

    Betalningar

    13 01

    ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET REGIONALPOLITIK

    83 830 714

    83 830 714

     

     

    83 830 714

    83 830 714

    13 03

    EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN OCH ANNAN REGIONAL VERKSAMHET

    27 471 514 878

    22 950 347 847

     

     

    27 471 514 878

    22 950 347 847

    13 04

    SAMMANHÅLLNINGSFONDEN

    8 150 101 978

    6 723 382 004

     

     

    8 150 101 978

    6 723 382 004

    13 05

    FÖRANSLUTNINGSVERKSAMHET MED ANKNYTNING TILL STRUKTURPOLITIKEN

    279 087 077

    895 000 000

     

     

    279 087 077

    895 000 000

    13 06

    SOLIDARITETSFONDEN

    p.m.

    p.m.

    162 387 985

    162 387 985

    162 387 985

    162 387 985

     

    Avdelning 13 – Totalt

    35 984 534 647

    30 652 560 565

    162 387 985

    162 387 985

    36 146 922 632

    30 814 948 550

    KAPITEL 13 06 —
    SOLIDARITETSFONDEN

    Avdelning

    Kapitel

    Artikel

    Punkt

    Rubrik

    BR

    Anslag 2008

    Ändringsbudget nr 1

    Nytt belopp

    Åtaganden

    Betalningar

    Åtaganden

    Betalningar

    Åtaganden

    Betalningar

    13 06

    SOLIDARITETSFONDEN

    13 06 01

    Europeiska unionens solidaritetsfond – Medlemsstater

    3.2

    p.m.

    p.m.

    162 387 985

    162 387 985

    162 387 985

    162 387 985

     

    Artikel 13 06 01 – Delsumma

     

    p.m.

    p.m.

    162 387 985

    162 387 985

    162 387 985

    162 387 985

    13 06 02

    Europeiska unionens solidaritetsfond – Stater som förhandlar om anslutning

    4

    p.m.

    p.m.

     

     

    p.m.

    p.m.

     

    Artikel 13 06 02 – Delsumma

     

    p.m.

    p.m.

     

     

    p.m.

    p.m.

     

    Kapitel 13 06 – Totalt

     

    p.m.

    p.m.

    162 387 985

    162 387 985

    162 387 985

    162 387 985

    13 06 01
    Europeiska unionens solidaritetsfond – Medlemsstater

    Anslag 2008

    Ändringsbudget nr 1

    Nytt belopp

    Åtaganden

    Betalningar

    Åtaganden

    Betalningar

    Åtaganden

    Betalningar

    p.m.

    p.m.

    162 387 985

    162 387 985

    162 387 985

    162 387 985

    Anmärkningar

    Detta anslag är avsett att täcka anslag som beviljats från Europeiska unionens solidaritetsfond vid natur- eller miljökatastrofer eller tekniska katastrofer i medlemsstaterna.

    Rättslig grund

    Rådets förordning (EG) nr 2012/2002 av den 11 november 2002 om inrättande av Europeiska unionens solidaritetsfond (EGT L 311, 14.11.2002, s. 3).

    Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr … av den … om inrättande av Europeiska unionens solidaritetsfond (EUT L …, …, s. …).

    Referensrättsakter

    Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning, framlagt av kommissionen den 6 april 2005, om inrättande av Europeiska unionens solidaritetsfond (KOM(2005) 108 slutlig).

    Interinstitutionellt avtal mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (EUT C 139, 14.6.2006, s. 1).

    AVDELNING 27

    BUDGET

    Övergripande mål

    Verksamheterna inom detta politikområde kretsar huvudsakligen kring följande fem huvudaspekter:

    Att från budgetmyndigheten (Europaparlamentet och rådet) erhålla de resurser som krävs i fråga om personal och finansiering för att genomföra EU:s kärnverksamhet och politiska prioriteringar på ett kostnadseffektivt sätt.

    Att sköta budgetens lagstiftningsmässiga ram.

    Att genomföra budgeten i termer av inkomster och utgifter under iakttagande av lagstiftningens ramar.

    Att upprätta EU-institutionernas årsräkenskaper och rapportera om genomförandet av budgeten.

    Att genom rådgivning, information och utbildning samt tillhandahållande av kontroll- och förvaltningsverktyg bidra till sund ekonomisk förvaltning vid kommissionens avdelningar.

    Avdelning

    Kapitel

    Rubrik

    Anslag 2008

    Ändringsbudget nr 1

    Nytt belopp

    Åtaganden

    Betalningar

    Åtaganden

    Betalningar

    Åtaganden

    Betalningar

    27 01

    ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET BUDGET

    67 833 283

    67 833 283

    p.m.

    p.m.

    67 833 283

    67 833 283

    27 02

    GENOMFÖRANDE AV BUDGETEN, KONTROLL OCH ANSVARSFRIHET

    206 636 292

    206 636 292

     

     

    206 636 292

    206 636 292

     

    Avdelning 27 – Totalt

    274 469 575

    274 469 575

    p.m.

    p.m.

    274 469 575

    274 469 575

    KAPITEL 27 01 —
    ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET BUDGET

    Avdelning

    Kapitel

    Artikel

    Punkt

    Rubrik

    BR

    Anslag 2008

    Ändringsbudget nr 1

    Nytt belopp

    27 01

    ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET BUDGET

    27 01 01

    Utgifter avseende personal i aktiv tjänst inom politikområdet budget

    5

    38 538 665 (21)

     

    38 538 665 (21)

     

    Artikel 27 01 01 – Delsumma

     

    38 538 665

     

    38 538 665

    27 01 02

    Extern personal och andra administrativa utgifter för politikområdet budget

    27 01 02 01

    Extern personal inom Generaldirektoratet för budget

    5

    4 060 942

     

    4 060 942

    27 01 02 09

    Extern personal – Ej decentraliserad förvaltning

    5

    3 219 728

     

    3 219 728

    27 01 02 11

    Andra administrativa utgifter inom Generaldirektoratet för budget

    5

    6 485 410

     

    6 485 410

    27 01 02 19

    Andra administrativa utgifter – Ej decentraliserad förvaltning

    5

    10 896 374

     

    10 896 374

     

    Artikel 27 01 02 – Delsumma

     

    24 662 454

     

    24 662 454

    27 01 03

    Utgifter för utrustning, inventarier och tjänster inom politikområdet budget

    5

    2 874 164

     

    2 874 164

     

    Artikel 27 01 03 – Delsumma

     

    2 874 164

     

    2 874 164

    27 01 04

    Stödutgifter för åtgärder inom politikområdet budget

    5

    258 000

     

    258 000

     

    Artikel 27 01 04 – Delsumma

     

    258 000

     

    258 000

    27 01 11

    Utgifter vid exceptionella krissituationer

     

     

    p.m.

    p.m.

     

    Artikel 27 01 11 – Delsumma

     

     

    p.m.

    p.m.

    27 01 12

    Bokföring

    27 01 12 01

    Utgifter i samband med finansiella transaktioner

    5

    1 500 000

     

    1 500 000

    27 01 12 02

    Utgifter som uppstått i samband med likviditetsförvaltningen

    5

    p.m.

     

    p.m.

     

    Artikel 27 01 12 – Delsumma

     

    1 500 000

     

    1 500 000

     

    Kapitel 27 01 – Totalt

     

    67 833 283

    p.m.

    67 833 283

    27 01 11
    Utgifter vid exceptionella krissituationer

    Anslag 2008

    Ändringsbudget nr 1

    Nytt belopp

     

    p.m.

    p.m.

    Anmärkningar

    Ny artikel

    Detta anslag skall täcka utgifter som uppkommer under ett offentligt utlyst kristillstånd som har aktiverat en eller fler kontinuitetsplaner samt vars karaktär eller belopp gjort det omöjligt att föra upp adekvata anslag under kommissionens övriga administrativa budgetposter.

    Budgetmyndigheten kommer att underrättas om de utgifter som uppstått senast tre veckor efter det att kristillståndet upphört.


    (1)  Inklusive ändringsbudget nr 1/2008.

    (2)  Beloppen i denna kolumn är de i 2007 års budget (EUT L 77, 16.3.2007, s. 1) plus ändringsbudgetarna 1–7/2007.

    (3)  Artikel 268 tredje stycket i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen har följande lydelse: ”Budgetens inkomster och utgifter ska balansera varandra”.

    (4)  Inklusive ändringsbudget nr 1/2008.

    (5)  Beloppen i denna kolumn är de i 2007 års budget (EUT L 77, 16.3.2007, s. 1) plus ändringsbudgetarna 1–7/2007.

    (6)  För 2008 års budget har de egna medlen fastställts på grundval av den budgetprognos som antogs vid det 139:e sammanträdet i rådgivande kommittén för egna medel den 16 maj 2007.

    (7)  Artikel 268 tredje stycket i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen har följande lydelse: ”Budgetens inkomster och utgifter ska balansera varandra”.

    (8)  Beräkningsunderlaget överskrider inte 50 % av BNI.

    (9)  Beräkning av satsen: (81 239 972 232) / (125 892 472 000) = 0,645312391927613 %.

    (10)  Procentsatserna är avrundade.

    (11)  Dessa föranslutningsutgifter avser betalningar mot 2003 års anslag till de 10 medlemsstater som anslöt sig den 1 maj 2004, justerade enligt Europeiska unionens BNP-deflator för 2004, 2005 och 2006, samt betalningar till Bulgarien och Rumänien mot 2006 års anslag. Detta belopp har dragits av från de totala fördelade utgifterna för att utgifter som inte kompenseras före utvidgningen ska kompenseras i efterhand.

    (12)  Förenade kungarikets förmån motsvarar effekterna av övergången till utjämnade beräkningsunderlag för moms och införandet av BNI/BNP-baserade egna medel.

    (13)  De icke-avsedda vinsterna motsvarar den fördel som Förenade kungariket har genom höjningen – från 10 % till 25 % från och med den 1 januari 2001 – av den procentandel av de egna medlen som medlemsstaterna behåller för att täcka sina egna uppbördsavgifter.

    (14)  p.m. (egna medel + andra inkomster = totala inkomster = totala utgifter); (119 084 146 185 + 1 425 000 412 = 120 509 146 597 = 120 509 146 597).

    (15)  De totala egna medlen i procentsats av BNI: (119 084 146 185) / (12 589 247 200 000) = 0,95 %; tak för de egna medlen i procentsats av BNI: 1,24 %.

    (16)  Ett anslag på 22 348 317 euro tas upp i artikel 40 01 40.

    (17)  Ett anslag på 200 557 euro tas upp i artikel 40 01 40.

    (18)  Ett anslag på 234 728 euro tas upp i artikel 40 01 40.

    (19)  Ett anslag på 23 394 euro tas upp i artikel 40 01 40.

    (20)  Ett anslag på 108 559 euro tas upp i artikel 40 01 40.

    (21)  Ett anslag på 113 027 euro tas upp i artikel 40 01 40.


    Top