Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016B0422(01)

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2016 – Budżet korygujący nr 1

Dz.U. C 143 z 22.4.2016, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.4.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 143/1


Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2016 – Budżet korygujący nr 1

(2016/C 143/01)

DOCHODY

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2016

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

1 0

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

15 083 700

 

15 083 700

 

Tytuł 1 – Ogółem

15 083 700

 

15 083 700

2

POZOSTAŁE SUBWENCJE

2 0

POZOSTAŁE SUBWENCJE

160 100

 

160 100

2 2

INNE DOTACJE DLA AKONKRETNYCH PROJEKTÓW

p.m.

1 489 354

1 489 354

 

Tytuł 2 – Ogółem

160 100

1 489 354

1 649 454

5

DOCHODY RÓŻNE

5 0

WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI

p.m.

 

p.m.

5 2

DOCHODY Z INWESTYCJI LUB KREDYTÓW, OPROCENTOWANIA BANKOWEGO LUB INNYCH POZYCJI

p.m.

 

p.m.

5 4

DOCHODY RÓŻNE

p.m.

 

p.m.

5 9

INNE DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ

p.m.

 

p.m.

 

Tytuł 5 – Ogółem

p.m.

 

p.m.

6

DOCHODY ZA USŁUGI ŚWIADCZONE ODPŁATNIE

6 0

DOCHODY ZA USŁUGI ŚWIADCZONE ODPŁATNIE

p.m.

 

p.m.

 

Tytuł 6 – Ogółem

p.m.

 

p.m.

 

OGÓŁEM

15 243 800

1 489 354

16 733 154

WYDATKI

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2016

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

5 690 100

–45 000

5 645 100

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

36 000

 

36 000

1 5

MOBILNOŚĆ

24 000

 

24 000

1 6

OPIEKA SPOŁECZNA

p.m.

 

p.m.

1 8

UREGULOWANIE SKUMULOWANYCH STRAT

p.m.

 

p.m.

1 9

EMERYTURY I ODPRAWY

p.m.

 

p.m.

 

Tytuł 1 – Ogółem

5 750 100

–45 000

5 705 100

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

603 900

 

603 900

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE

497 800

45 000

542 800

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

36 150

 

36 150

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

54 500

 

54 500

2 4

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

142 600

 

142 600

 

Tytuł 2 – Ogółem

1 334 950

45 000

1 379 950

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 2

KOMUNIKACJA, KAMPANIE I PROMOCJA

3 985 735

 

3 985 735

3 3

DZIAŁANIA W SIECI I KOORDYNACJA

1 441 015

 

1 441 015

3 4

ŚRODKI ZAPOBIEGAWCZE I BADANIA

2 732 000

 

2 732 000

 

Tytuł 3 – Ogółem

8 158 750

 

8 158 750

4

WYDATKI NA WDROŻENIE SPECJALNYCH PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z INNYCH SPECYFICZNYCH DOTACJI

4 6

PROGRAM IPA III NA RZECZ BAŁKANÓW ZACHODNICH I TURCJI

 

4 7

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY STARSZYCH PRACOWNIKÓW

p.m.

941 295

941 295

4 8

ENPI — EUROPEJSKI INSTRUMENT SĄSIEDZTWA I PARTNERSTWA

p.m.

138 059

138 059

4 9

NOWY PROGRAM IPA II

p.m.

410 000

410 000

 

Tytuł 4 – Ogółem

p.m.

1 489 354

1 489 354

5

REZERWA

5 0

REZERWA

p.m.

 

p.m.

 

Tytuł 5 – Ogółem

p.m.

 

p.m.

 

OGÓŁEM

15 243 800

1 489 354

16 733 154

Plan zatrudnienia

Kategoria i stopień

2015

2016

31.12.2015

Zatwierdzone

2016

2016 - Budżet korygujący nr 1

Zatwierdzone

AD 16

 

AD 15

 

AD 14

1

1

1

 

1

AD 13

2

1

1

 

1

AD 12

1

1

2

 

2

AD 11

1

2

1

 

1

AD 10

1

2

3

 

3

AD 9

1

2

1

 

1

AD 8

6

6

7

 

7

AD 7

6

5

5

 

5

AD 6

4

4

3

 

3

AD 5

 

Stopień zaszeregowania AD razem

23

24

24

 

24

AST 11

 

AST 10

 

AST 9

1

1

1

 

1

AST 8

 

AST 7

1

1

 

1

AST 6

2

2

3

 

3

AST 5

3

4

4

 

4

AST 4

7

5

4

 

4

AST 3

2

2

3

 

3

AST 2

2

3

2

–1

1

AST 1

 

Stopień zaszeregowania AST razem

17

18

18

–1

17

AST/SC6

 

 

 

 

 

AST/SC5

 

 

 

 

 

AST/SC4

 

 

 

 

 

AST/SC3

 

 

 

 

 

AST/SC2

 

 

 

 

 

AST/SC1

 

 

 

 

 

Stopień zaszeregowania AST/SC razem

 

 

 

 

 

Razem

40

42

42

–1

41

Zajmowanie dwóch stanowisk AD 13 na dzień 31.12.2015 r. jest zgodne z decyzją przyjętą przez Radę Zarządzającą w dniu 5 listopada 2015 r. w celu zastosowania art. 38 rozporządzenia finansowego Agencji.

Szacowana liczba pracowników kontraktowych, miejscowych i oddelegowanych ekspertów krajowych w 2016 r. (wyrażona w ekwiwalentach pełnego czasu pracy)

Stanowiska pracowników kontraktowych

31.12.2015

2015

2016

FG IV

2

2

2

FG III

12

12

12

FG II

10

10

10

FG I

Ogółem FG

24

24

24

Miejscowych

1

1

1

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

Ogółem

25

25

25


Top