Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016B0330(31)

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) na rok budżetowy 2016

Dz.U. C 113 z 30.3.2016, p. 149–153 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.3.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 113/149


Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) na rok budżetowy 2016

(2016/C 113/31)

DOCHODY

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2016

Rok budżetowy 2015

Rok budżetowy 2014

1

WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH

1 0

WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH

13 301 111

11 968 727

12 848 737,—

 

Tytuł 1 – Ogółem

13 301 111

11 968 727

12 848 737,—

2

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

2 0

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

8 461 389

8 114 000

8 565 825,—

 

Tytuł 2 – Ogółem

8 461 389

8 114 000

8 565 825,—

9

DOCHODY RÓŻNE

9 0

DOCHODY RÓŻNE

60 720

0,—

 

Tytuł 9 – Ogółem

60 720

0,—

 

OGÓŁEM

21 762 500

20 143 447

21 414 562,—

WYDATKI

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2016

Środki 2015

Wynik 2014

1

WYDATKI NA PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

13 638 875

11 953 000

10 395 452,—

1 3

KOSZTY WYJAZDÓW I PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

95 000

105 000

173 912,—

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

220 100

152 000

87 796,—

1 6

SZKOLENIA

295 000

210 000

304 825,—

1 7

WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE, PRZYJĘCIA I IMPREZY

10 000

10 000

9 452,—

 

Tytuł 1 – Ogółem

14 258 975

12 430 000

10 971 437,—

2

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY

2 423 300

2 172 000

1 847 900,—

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

310 000

271 000

282 817,—

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY

150 000

107 000

712 788,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

169 000

187 000

105 861,—

2 4

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

170 000

181 500

171 242,—

2 5

INFORMACJA I PUBLIKACJE

115 000

141 292

99 040,—

2 6

WYDATKI NA POSIEDZENIA

290 000

260 000

251 411,—

 

Tytuł 2 – Ogółem

3 627 300

3 319 792

3 471 059,—

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 1

WSPÓLNA KULTURA NADZORU I STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

177 000

190 000

252 494,—

3 2

INFORMACJE OPERACYJNE I ZARZĄDZANIE DANYMI

3 041 225

3 548 432

5 800 844,—

3 3

OGÓLNE WYDATKI OPERACYJNE

658 000

724 476

918 728,—

 

Tytuł 3 – Ogółem

3 876 225

4 462 908

6 972 066,—

9

WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE W LINIACH BUDŻETOWYCH

9 0

WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE W LINIACH BUDŻETOWYCH

0,—

 

Tytuł 9 – Ogółem

0,—

 

OGÓŁEM

21 762 500

20 212 700

21 414 562,—

Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2016

2015

2014

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

AD 16

1

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

3

3

3

AD 12

6

5

5

AD 11

9

7

7

AD 10

10

8

8

AD 9

10

9

9

AD 8

11

11

11

AD 7

12

12

12

AD 6

10

9

8

AD 5

5

10

8

Ogółem AD

79

76

73

AST 11

AST 10

 

AST 9

1

1

1

AST 8

2

1

1

AST 7

2

1

1

AST 6

3

4

4

AST 5

2

2

1

AST 4

2

3

3

AST 3

2

2

3

AST 2

AST 1

Ogółem AST

14

14

14

Ogółem

93

90

87

Suma całkowita

93

90

87

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

Liczba stanowisk pracowników kontraktowych

2016

2015

FG IV

11

11

FG III

6

6

FG II

18

18

FG I

Ogółem FG

35

35

Stanowiska dla oddelegowanych ekspertów krajowych

27

21

Ogółem

62

56


Top