This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32016B0330(31)
Statement of revenue and expenditure of the European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA) for the financial year 2016
Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) na rok budżetowy 2016
Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) na rok budżetowy 2016
Dz.U. C 113 z 30.3.2016, p. 149–153
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
30.3.2016 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 113/149 |
Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) na rok budżetowy 2016
(2016/C 113/31)
DOCHODY
Tytuł Rozdział |
Dział |
Rok budżetowy 2016 |
Rok budżetowy 2015 |
Rok budżetowy 2014 |
1 |
||||
WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH |
||||
1 0 |
WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH |
13 301 111 |
11 968 727 |
12 848 737,— |
|
Tytuł 1 – Ogółem |
13 301 111 |
11 968 727 |
12 848 737,— |
2 |
||||
WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ |
||||
2 0 |
WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ |
8 461 389 |
8 114 000 |
8 565 825,— |
|
Tytuł 2 – Ogółem |
8 461 389 |
8 114 000 |
8 565 825,— |
9 |
||||
DOCHODY RÓŻNE |
||||
9 0 |
DOCHODY RÓŻNE |
— |
60 720 |
0,— |
|
Tytuł 9 – Ogółem |
— |
60 720 |
0,— |
|
OGÓŁEM |
21 762 500 |
20 143 447 |
21 414 562,— |
WYDATKI
Tytuł Rozdział |
Dział |
Środki 2016 |
Środki 2015 |
Wynik 2014 |
1 |
||||
WYDATKI NA PERSONEL |
||||
1 1 |
PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY |
13 638 875 |
11 953 000 |
10 395 452,— |
1 3 |
KOSZTY WYJAZDÓW I PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |
95 000 |
105 000 |
173 912,— |
1 4 |
INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA |
220 100 |
152 000 |
87 796,— |
1 6 |
SZKOLENIA |
295 000 |
210 000 |
304 825,— |
1 7 |
WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE, PRZYJĘCIA I IMPREZY |
10 000 |
10 000 |
9 452,— |
|
Tytuł 1 – Ogółem |
14 258 975 |
12 430 000 |
10 971 437,— |
2 |
||||
WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
||||
2 0 |
WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY |
2 423 300 |
2 172 000 |
1 847 900,— |
2 1 |
TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE |
310 000 |
271 000 |
282 817,— |
2 2 |
MAJĄTEK RUCHOMY I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY |
150 000 |
107 000 |
712 788,— |
2 3 |
BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
169 000 |
187 000 |
105 861,— |
2 4 |
POCZTA I TELEKOMUNIKACJA |
170 000 |
181 500 |
171 242,— |
2 5 |
INFORMACJA I PUBLIKACJE |
115 000 |
141 292 |
99 040,— |
2 6 |
WYDATKI NA POSIEDZENIA |
290 000 |
260 000 |
251 411,— |
|
Tytuł 2 – Ogółem |
3 627 300 |
3 319 792 |
3 471 059,— |
3 |
||||
WYDATKI OPERACYJNE |
||||
3 1 |
WSPÓLNA KULTURA NADZORU I STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE |
177 000 |
190 000 |
252 494,— |
3 2 |
INFORMACJE OPERACYJNE I ZARZĄDZANIE DANYMI |
3 041 225 |
3 548 432 |
5 800 844,— |
3 3 |
OGÓLNE WYDATKI OPERACYJNE |
658 000 |
724 476 |
918 728,— |
|
Tytuł 3 – Ogółem |
3 876 225 |
4 462 908 |
6 972 066,— |
9 |
||||
WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE W LINIACH BUDŻETOWYCH |
||||
9 0 |
WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE W LINIACH BUDŻETOWYCH |
— |
— |
0,— |
|
Tytuł 9 – Ogółem |
— |
— |
0,— |
|
OGÓŁEM |
21 762 500 |
20 212 700 |
21 414 562,— |
Plan zatrudnienia
Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania |
2016 |
2015 |
2014 |
|||
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
|
AD 16 |
— |
1 |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 13 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
3 |
AD 12 |
— |
6 |
— |
5 |
— |
5 |
AD 11 |
— |
9 |
— |
7 |
— |
7 |
AD 10 |
— |
10 |
— |
8 |
— |
8 |
AD 9 |
— |
10 |
— |
9 |
— |
9 |
AD 8 |
— |
11 |
— |
11 |
— |
11 |
AD 7 |
— |
12 |
— |
12 |
— |
12 |
AD 6 |
— |
10 |
— |
9 |
— |
8 |
AD 5 |
— |
5 |
— |
10 |
— |
8 |
Ogółem AD |
— |
79 |
— |
76 |
— |
73 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
|
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
AST 8 |
— |
2 |
— |
1 |
— |
1 |
AST 7 |
— |
2 |
— |
1 |
— |
1 |
AST 6 |
— |
3 |
— |
4 |
— |
4 |
AST 5 |
— |
2 |
— |
2 |
— |
1 |
AST 4 |
— |
2 |
— |
3 |
— |
3 |
AST 3 |
— |
2 |
— |
2 |
— |
3 |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Ogółem AST |
— |
14 |
— |
14 |
— |
14 |
Ogółem |
— |
93 |
— |
90 |
— |
87 |
Suma całkowita |
93 |
90 |
87 |
Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych
Liczba stanowisk pracowników kontraktowych |
2016 |
2015 |
FG IV |
11 |
11 |
FG III |
6 |
6 |
FG II |
18 |
18 |
FG I |
— |
— |
Ogółem FG |
35 |
35 |
Stanowiska dla oddelegowanych ekspertów krajowych |
27 |
21 |
Ogółem |
62 |
56 |