Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014B0516(02)

    Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy za rok budżetowy 2014 – Budżet korygujący nr 1

    Dz.U. C 148 z 16.5.2014, p. 5–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2014

    16.5.2014   

    PL

    Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

    C 148/5


    Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy za rok budżetowy 2014 – Budżet korygujący nr 1

    2014/C 148/02

    DOCHODY

    Tytuł

    Rozdział

    Dział

    Budżet 2014

    Budżet korygujący nr 1

    Nowa kwota

    1

    SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

    1 0

    SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

    14 519 521

     

    14 519 521

     

    Tytuł 1 – Ogółem

    14 519 521

     

    14 519 521

    2

    POZOSTAŁE SUBWENCJE

    2 0

    POZOSTAŁE SUBWENCJE

    160 100

     

    160 100

    2 2

    INNE DOTACJE DLA AKONKRETNYCH PROJEKTÓW

    p.m.

    2 636 405

    2 636 405

     

    Tytuł 2 – Ogółem

    160 100

    2 636 405

    2 796 505

    5

    DOCHODY RÓŻNE

    5 0

    WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI

    p.m.

     

    p.m.

    5 2

    DOCHODY Z INWESTYCJI LUB KREDYTÓW, OPROCENTOWANIA BANKOWEGO LUB INNYCH POZYCJI

    p.m.

     

    p.m.

    5 4

    DOCHODY RÓŻNE

    p.m.

     

    p.m.

    5 9

    INNE DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ

    p.m.

     

    p.m.

     

    Tytuł 5 – Ogółem

    p.m.

     

    p.m.

    6

    DOCHODY ZA USŁUGI ŚWIADCZONE ODPŁATNIE

    6 0

    DOCHODY ZA USŁUGI ŚWIADCZONE ODPŁATNIE

    p.m.

     

    p.m.

     

    Tytuł 6 – Ogółem

    p.m.

     

    p.m.

     

    OGÓŁEM

    14 679 621

    2 636 405

    17 316 026

    WYDATKI

    Tytuł

    Rozdział

    Dział

    Środki 2014

    Budżet korygujący nr 1

    Nowa kwota

    1

    PERSONEL

    1 1

    PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

    5 558 200

     

    5 558 200

    1 4

    INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

    34 000

     

    34 000

    1 5

    MOBILNOŚĆ

    14 000

     

    14 000

    1 6

    OPIEKA SPOŁECZNA

    p.m.

     

    p.m.

    1 8

    UREGULOWANIE SKUMULOWANYCH STRAT

    p.m.

     

    p.m.

    1 9

    EMERYTURY I ODPRAWY

    p.m.

     

    p.m.

     

    Tytuł 1 – Ogółem

    5 606 200

     

    5 606 200

    2

    BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE

    2 0

    WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

    671 750

    –2 000

    669 750

    2 1

    TECHNOLOGIE INFORMACYJNE

    505 800

     

    505 800

    2 2

    RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

    39 150

    2 000

    41 150

    2 3

    BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

    31 300

     

    31 300

    2 4

    POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

    132 475

     

    132 475

     

    Tytuł 2 – Ogółem

    1 380 475

     

    1 380 475

    3

    WYDATKI OPERACYJNE

    3 2

    KOMUNIKACJA, KAMPANIE I PROMOCJA

    3 650 560

     

    3 650 560

    3 3

    DZIAŁANIA W SIECI I KOORDYNACJA

    1 280 000

     

    1 280 000

    3 4

    ŚRODKI ZAPOBIEGAWCZE I BADANIA

    2 762 386

     

    2 762 386

     

    Tytuł 3 – Ogółem

    7 692 946

     

    7 692 946

    4

    WYDATKI NA WDROŻENIE SPECJALNYCH PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z INNYCH SPECYFICZNYCH DOTACJI

    4 6

    PROGRAM IPA III NA RZECZ BAŁKANÓW ZACHODNICH I TURCJI

    p.m.

    450 297

    450 297

    4 7

    BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY STARSZYCH PRACOWNIKÓW

    p.m.

    1 997 512

    1 997 512

    4 8

    ENPI — EUROPEJSKI INSTRUMENT SĄSIEDZTWA I PARTNERSTWA

    p.m.

    188 596

    188 596

     

    Tytuł 4 – Ogółem

    p.m.

    2 636 405

    2 636 405

    5

    REZERWA

    5 0

    REZERWA

    p.m.

     

    p.m.

     

    Tytuł 5 – Ogółem

    p.m.

     

    p.m.

     

    OGÓŁEM

    14 679 621

    2 636 405

    17 316 026

    Plan zatrudnienia

    Kategoria i stopień

    2012

    2013

    2014

    31.12.2012

    Zatwierdzone

    31.12.2013

    Zatwierdzone

    Zatwierdzone

    AD 16

    AD 15

    AD 14

    1

    1

    1

    1

    1

    AD 13

    1

    1

    1

    1

    1

    AD 12

    1

    1

    1

    1

    1

    AD 11

    1

    1

    1

    1

    1

    AD 10

    2

    3

    2

    3

    3

    AD 9

    2

    1

    2

    1

    1

    AD 8

    3

    3

    4

    5

    6

    AD 7

    6

    6

    5

    5

    5

    AD 6

    7

    7

    7

    6

    5

    AD 5

    Stopień zaszeregowania AD razem

    24

    24

    24

    24

    24

    AST 11

    AST 10

    AST 9

    1

    1

    1

    1

    1

    AST 8

    AST 7

    1

    1

    1

    AST 6

    1

    1

    1

    AST 5

    2

    1

    4

    1

    2

    AST 4

    6

    5

    7

    6

    8

    AST 3

    5

    7

    3

    6

    3

    AST 2

    2

    2

    1

    3

    2

    AST 1

    2

    2

    2

    1

    1

    Stopień zaszeregowania AST razem

    18

    20

    18

    20

    19

    AST/SC6

    AST/SC5

    AST/SC4

    AST/SC3

    AST/SC2

    AST/SC1

    Stopień zaszeregowania AST/SC razem

    Razem

    42

    44

    42

    44

    43

    Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

    Stanowiska pracowników kontraktowych

    31.12.2012

    31.12.2013

    2014

    FG IV

    1

    2

    1

    FG III

    11

    11

    13

    FG II

    12

    11

    10

    FG I

    Ogółem FG

    24

    24

    24

    Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

    Ogółem

    24

    24

    24


    Top