Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014B0328(11)

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok budżetowy 2014

Dz.U. C 90 z 28.3.2014, p. 61–66 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2014

28.3.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 90/61


Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok budżetowy 2014

(2014/C 90/11)

DOCHODY

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2014

Rok budżetowy 2013

Rok budżetowy 2012

2

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

2 0

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

21 229 000

21 348 510

20 376 020,—

 

Tytuł 2 — Ogółem

21 229 000

21 348 510

20 376 020,—

3

WKŁAD FINANSOWY PRZYJMUJĄCEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO

3 0

WKŁAD FINANSOWY PRZYJMUJĄCEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO

p.m.

p.m.

0,—

 

Tytuł 3 — Ogółem

p.m.

p.m.

0,—

4

DOCHODY PRZYPISANE DO OKREŚLONYCH POZYCJI WYDATKÓW

4 0

DOCHODY PRZYPISANE DO OKREŚLONYCH POZYCJI WYDATKÓW

p.m.

p.m.

0,—

 

Tytuł 4 — Ogółem

p.m.

p.m.

0,—

9

DOCHODY RÓŻNE

9 0

DOCHODY RÓŻNE

p.m.

271 340

270 887,14

 

Tytuł 9 — Ogółem

p.m.

271 340

270 887,14

 

OGÓŁEM

21 229 000

21 619 850

20 646 907,14

WYDATKI

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2014

Środki 2013

Wynik 2012

1

WYDATKI NA PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

10 557 000

9 871 000

9 180 098,80

1 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU

45 000

52 000

79 306,79

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

270 000

400 000

467 722,32

1 4

WYDATKI PRAWNE, MEDYCZNE I NA SZKOLENIA

368 000

363 000

351 278,05

1 5

MOBILNOŚĆ, WYMIANA PRACOWNIKÓW I EKSPERTÓW

350 000

365 000

261 951,20

1 6

SŁUŻBY SOCJALNE

592 000

420 000

381 566,17

1 7

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

3 000

5 000

4 028,39

1 9

REZERWA NA TYTUŁ 1

p.m.

37 000

0,—

 

Tytuł 1 — Ogółem

12 185 000

11 513 000

10 725 951,72

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

1 096 000

1 308 000

1 280 113,63

2 1

INFORMATYKA

819 000

811 000

768 665,07

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

42 000

37 000

9 220,43

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

74 000

98 000

100 109,51

2 4

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

157 000

153 000

105 754,25

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA

26 000

26 000

16 828,83

2 6

BADANIA, ANALIZY, KONSULTACJE

30 000

18 000

0,—

2 9

REZERWA NA TYTUŁ 2

p.m.

p.m.

0,—

 

Tytuł 2 — Ogółem

2 244 000

2 451 000

2 280 691,72

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 2

WOLNOŚCI

470 000

1 415 000

533 732,01

3 3

RÓWNOŚĆ

3 715 000

2 314 000

2 676 080,—

3 6

SPRAWIEDLIWOŚĆ

400 000

1 090 000

2 264 916,68

3 7

HORYZONTALNE DZIAŁANIA OPERACYJNE

1 635 000

1 880 000

1 805 148,24

3 8

ORGANY AGENCJI I MECHANIZMY KONSULTACJI

475 000

462 340

529 513,96

3 9

REZERWA NA TYTUŁ 3

105 000

494 510

0,—

 

Tytuł 3 — Ogółem

6 800 000

7 655 850

7 809 390,89

 

OGÓŁEM

21 229 000

21 619 850

20 816 034,33

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

2014

2013

2012

2014

2013

2012

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

AD 13

3

3

3

AD 12

9

11

11

AD 11

AD 10

15

15

15

AD 9

11

11

11

AD 8

1

1

1

AD 7

5

5

5

AD 6

3

3

AD 5

Suma A*

48

50

47

AST 11

AST 10

1

1

1

AST 9

AST 8

3

3

3

AST 7

8

9

9

AST 6

4

4

4

AST 5

1

1

1

AST 4

AST 3

9

9

9

AST 2

AST 1

1

1

1

Ogółem AST*

27

28

28

Ogółem

75

78

75

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

Stanowiska pracowników kontraktowych

2014

2013

FG IV

18

18

FG III

9

9

FG II

2

2

FG I

0

0

Ogółem

29

29

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

9

9

Ogółem

38

38


Top