Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011B0331(14)

    Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego na rok budżetowy 2011

    Dz.U. C 100 z 31.3.2011, p. 73–76 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2011

    31.3.2011   

    PL

    Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

    C 100/73


    Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego na rok budżetowy 2011

    (2011/C 100/14)

    DOCHODY

    Tytuł

    Rozdział

    Treść

    Rok budżetowy 2011

    Rok budżetowy 2010

    Rok budżetowy 2009

    1

    DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI

    1 0

    DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI

    75 240 000

    72 959 000

    54 867 138,—

     

    Tytuł 1 — Ogółem

    75 240 000

    72 959 000

    54 867 138,—

    2

    SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

    2 0

    SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

    34 351 000

    34 197 000

    33 105 000,—

     

    Tytuł 2 — Ogółem

    34 351 000

    34 197 000

    33 105 000,—

    3

    WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

    3 0

    WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

    1 692 000

    1 650 000

    1 728 585,—

     

    Tytuł 3 — Ogółem

    1 692 000

    1 650 000

    1 728 585,—

    4

    INNE SKŁADKI

    4 0

    INNE SKŁADKI

    365 000

    673 000

    321 607,—

     

    Tytuł 4 — Ogółem

    365 000

    673 000

    321 607,—

    5

    DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

    5 0

    DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

    771 000

    600 000

    1 743 910,—

     

    Tytuł 5 — Ogółem

    771 000

    600 000

    1 743 910,—

    6

    DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

    6 0

    DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

    p.m.

    p.m.

    13 906,—

     

    Tytuł 6 — Ogółem

    p.m.

    p.m.

    13 906,—

    7

    KOREKTY BUDŻETOWE

    7 0

    KOREKTY BUDŻETOWE

    27 135 133

    27 135 133

    0,—

     

    Tytuł 7 — Ogółem

    27 135 133

    27 135 133

    0,—

     

    OGÓŁEM

    139 554 133

    137 214 133

    91 780 146,—

    WYDATKI

    Tytuł

    Rozdział

    Treść

    Środki 2011

    Środki 2010

    Wynik 2009

    1

    PERSONEL

    1 1

    PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

    57 271 000

    51 692 000

    43 529 658,—

    1 2

    WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM

    1 510 000

    1 790 000

    1 492 970,—

    1 3

    PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

    114 000

    136 000

    84 472,—

    1 4

    INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

    2 732 000

    2 698 000

    1 661 919,—

    1 7

    PRZYJĘCIA I IMPREZY

    162 000

    114 000

    118 158,—

     

    Tytuł 1 — Ogółem

    61 789 000

    56 430 000

    46 887 177,—

    2

    BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

    2 0

    WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

    7 504 000

    7 451 000

    7 440 116,—

    2 1

    TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

    4 030 000

    4 480 000

    3 332 634,—

    2 2

    MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

    111 000

    212 000

    204 448,—

    2 3

    BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE

    1 045 000

    1 184 000

    1 224 543,—

    2 4

    POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

    857 000

    855 000

    724 721,—

     

    Tytuł 2 — Ogółem

    13 547 000

    14 182 000

    12 926 462,—

    3

    WYDATKI OPERACYJNE

    3 0

    WYDAWANIE CERTYFIKATÓW

    28 905 000

    26 995 000

    19 887 945,—

    3 1

    DZIAŁANIA W ZAKRESIE STANDARYZACJI

    610 000

    400 000

    266 459,—

    3 2

    STWORZENIE BAZY DANYCH

    2 540 000

    4 298 000

    5 418 629,—

    3 3

    INFORMACJA I PUBLIKACJE

    420 000

    324 000

    458 404,—

    3 4

    WYDATKI NA POSIEDZENIA

    778 000

    781 000

    378 625,—

    3 5

    KOSZTY TŁUMACZEŃ USTNYCH I PISEMNYCH

    1 806 000

    1 361 000

    537 088,—

    3 6

    DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z USTANAWIANIEM PRZEPISÓW

    1 098 000

    1 427 000

    3 055 070,—

    3 7

    WYJAZDY SŁUŻBOWE, PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

    5 491 000

    5 631 000

    4 529 000,—

    3 8

    SZKOLENIA TECHNICZNE

    445 000

    425 000

    118 636,—

    3 9

    DZIAŁANIA DYREKCJI WYKONAWCZEJ

    393 000

    665 000

    939 743,—

     

    Tytuł 3 — Ogółem

    42 486 000

    42 307 000

    35 589 599,—

    4

    PROGRAMY DZIAŁAŃ SPECJALNYCH

    4 0

    WSPÓŁPRACA TECHNICZNA Z PAŃSTWAMI TRZECIMI

    365 000

    673 000

    326 491,—

    4 1

    PROGRAMY BADAWCZE

    p.m.

    p.m.

    0,—

     

    Tytuł 4 — Ogółem

    365 000

    673 000

    326 491,—

    5

    INNE WYDATKI

    5 0

    REZERWA

    21 367 133

    23 622 133

    0,—

     

    Tytuł 5 — Ogółem

    21 367 133

    23 622 133

    0,—

     

    OGÓŁEM

    139 554 133

    137 214 133

    95 729 729,—

    Tabela zatrudnienia

    Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

    Stanowiska stałe

    Stanowiska czasowe

    2011

    2010

    2009

    2011

    2010

    2009

    AD 16

    1

    AD 15

    1

    2

    5

    AD 14

    8

    6

    2

    AD 13

    14

    12

    10

    AD 12

    30

    26

    24

    AD 11

    51

    50

    35

    AD 10

    64

    55

    48

    AD 9

    84

    75

    68

    AD 8

    94

    104

    92

    AD 7

    58

    58

    59

    AD 6

    38

    55

    44

    AD 5

    5

    4

    6

    Razem AD

    448

    447

    393

    AST 11

     

    AST 10

     

    AST 9

     

    AST 8

     

    AST 7

    5

    3

    2

    AST 6

    11

    7

    4

    AST 5

    27

    24

    18

    AST 4

    31

    30

    30

    AST 3

    28

    30

    31

    AST 2

    17

    18

    24

    AST 1

    7

    11

    4

    Razem AST

    126

    123

    113

    Razem

    574

    570

    506


    Top