Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009B0695

    Deklaracja dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Transeuropejskiej Sieci Transportowej za rok budżetowy 2009 — budżet korygujący nr 1

    Dz.U. L 238 z 9.9.2009, p. 37–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009

    9.9.2009   

    PL

    Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

    L 238/37


    Deklaracja dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Transeuropejskiej Sieci Transportowej za rok budżetowy 2009 — budżet korygujący nr 1

    (2009/695/WE)

    DOCHODY

    Tytuł

    Rozdział

    Treść

    Budżet 2009

    Budżet korygujący nr 1

    Nowa kwota

    2

    SUBWENCJE KOMISJI

    2 0

    WSPÓLNOTOWA SKŁADKA BUDŻETOWA NA RZECZ AGENCJI WYKONAWCZEJ

    9 489 000

    – 634 000

    8 855 000

     

    Tytuł 2 — Ogółem

    9 489 000

    – 634 000

    8 855 000

    9

    DOCHODY RÓŻNE

     

    Tytuł 9 — Ogółem

    p.m.

     

    p.m.

     

    OGÓŁEM

    9 489 000

    – 634 000

    8 855 000

    WYDATKI

    Tytuł

    Rozdział

    Treść

    Środki 2009

    Budżet korygujący nr 1

    Nowa kwota

    1

    WYDATKI NA PERSONEL

    1 1

    WYNAGRODZENIA I DODATKI

    6 214 000

    – 700 000

    5 514 000

     

    Tytuł 1 — Ogółem

    6 614 500

    – 700 000

    5 914 500

    2

    WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE

    2 0

    BIURA

    1 298 000

    – 116 000

    1 182 000

     

    Tytuł 2 — Ogółem

    2 080 500

    – 116 000

    1 964 500

    3

    WYDATKI NA WSPARCIE TECHNICZNE I ADMINISTRACYJNE

    3 2

    INFORMACJA I PUBLIKACJE

    118 000

    32 000

    150 000

    3 3

    INNE WYDATKI TECHNICZNE I NA WSPARCIE ADMINISTRACYJNE

    626 000

    150 000

    776 000

     

    Tytuł 3 — Ogółem

    794 000

    182 000

    976 000

     

    OGÓŁEM

    9 489 000

    – 634 000

    8 855 000

    Plan zatrudnienia

    Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

    Grupa funkcyjna i stopień zaszeregowania

    Stanowiska pracowników kontraktowych

    2009

    2008

    Budżet

    Budżet korygujący nr 1

    FGIV

    26

    26

    26

    FGIII

    23

    22

    23

    FGII

    18

    18

    18

    FGI

    1

    Ogółem FG

    67

    67

    67

    Grupa funkcyjna i stopień zaszeregowania

    Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

    2009

    2008

    Budżet

    Budżet korygujący nr 1

    AD16

    AD15

    AD14

    AD13

    AD12

    AD11

    AD10

    AD9

    AD8

    AD7

    AD6

    AD5

    Ogółem AD

    Ogółem FG + AD

    67

    67

    67


    Top