This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32016B0330(06)
Statement of revenue and expenditure of the European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction for the financial year 2016
Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2016
Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2016
Dz.U. C 113 z 30.3.2016, p. 30–34
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
30.3.2016 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 113/30 |
Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2016
(2016/C 113/06)
DOCHODY
Tytuł Rozdział |
Dział |
Rok budżetowy 2016 |
Rok budżetowy 2015 |
Rok budżetowy 2014 |
1 |
||||
SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
||||
1 1 |
SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
14 794 000 |
14 794 000 |
14 793 959,— |
1 2 |
SPECJALNE FUNDUSZE UNII EUROPEJSKIEJ NA KONKRETNE PROJEKTY |
— |
600 000 |
488 900,— |
|
Tytuł 1 – Ogółem |
14 794 000 |
15 394 000 |
15 282 859,— |
2 |
||||
INNE SUBWENCJE |
||||
2 1 |
UDZIAŁ NORWEGII |
389 962,64 |
394 005,50 |
392 177,02 |
2 2 |
STRATEGIA PRZEDAKCESYJNA |
210 000 |
150 000 |
0,— |
2 3 |
DOCHÓD ZE SPRZEDAŻY OBECNYCH NIERUCHOMOŚCI EMCDDA |
— |
2 500 000 |
0,— |
|
Tytuł 2 – Ogółem |
599 962,64 |
3 044 005,50 |
392 177,02 |
3 |
||||
DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE |
||||
3 1 |
DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
Tytuł 3 – Ogółem |
p.m. |
p.m. |
0,— |
4 |
||||
INNE DOCHODY |
||||
4 1 |
WEWNĘTRZNE PRZYCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL |
p.m. |
19 278,58 |
0,— |
4 2 |
ODSETKI UZYSKANE Z TYTUŁU FUNDUSZY PRZEKAZANYCH EMCDDA |
— |
20 944,90 |
9 105,05 |
4 3 |
PRZYCHODY RÓŻNE |
— |
41 614 |
0,— |
|
Tytuł 4 – Ogółem |
p.m. |
81 837,48 |
9 105,05 |
|
OGÓŁEM |
15 393 962,64 |
18 519 842,98 |
15 684 141,07 |
WYDATKI
Tytuł Rozdział |
Dział |
Środki 2016 |
Środki 2015 |
Wynik 2014 |
1 |
||||
WYDATKI ZWIĄZANE Z OSOBAMI PRACUJĄCYMI W CENTRUM |
||||
1 1 |
PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY |
9 321 198,92 |
9 106 364,66 |
8 610 449,52 |
1 2 |
EMERYTURY I ODPRAWY |
— |
p.m. |
0,— |
|
Tytuł 1 – Ogółem |
9 321 198,92 |
9 106 364,66 |
8 610 449,52 |
2 |
||||
WYDATKI NA DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE |
||||
2 1 |
ADMINISTRACYJNE I LOGISTYCZNE DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE |
1 724 288,66 |
4 925 855,06 |
2 603 326,64 |
|
Tytuł 2 – Ogółem |
1 724 288,66 |
4 925 855,06 |
2 603 326,64 |
3 |
||||
WYDATKI NA DZIAŁANIA OPERACYJNE I PROJEKTY |
||||
3 1 |
DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU ROZPOWSZECHNIANIE I KOMUNIKACJĘ |
4 348 475,06 |
3 887 623,26 |
3 923 035,70 |
|
Tytuł 3 – Ogółem |
4 348 475,06 |
3 887 623,26 |
3 923 035,70 |
4 |
||||
WYDATKI NA WDRAŻANIE SPECJALNYCH PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z ODPOWIEDNICH SUBWENCJI UE |
||||
4 1 |
PROJEKTY |
— |
600 000 |
488 900,— |
|
Tytuł 4 – Ogółem |
— |
600 000 |
488 900,— |
5 |
REZERWA |
|
|
|
|
OGÓŁEM |
15 393 962,64 |
18 519 842,98 |
15 625 711,86 |
Tabela zatrudnienia
Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania |
2015 |
2016 |
||||
31.12.2015 |
Stanowiska zatwierdzone |
Stanowiska zatwierdzone |
||||
|
Stałe |
Czasowe |
Stałe |
Czasowe |
Stałe |
Czasowe |
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
— |
1 |
AD 13 |
— |
3 |
1 |
2 |
1 |
2 |
AD 12 |
3 |
6 |
4 |
10 |
4 |
11 |
AD 11 |
— |
5 |
3 |
10 |
2 |
10 |
AD 10 |
— |
3 |
— |
15 |
— |
13 |
AD 9 |
1 |
3 |
— |
5 |
— |
7 |
AD 8 |
1 |
8 |
— |
— |
— |
— |
AD 7 |
— |
8 |
— |
— |
— |
— |
AD 6 |
— |
4 |
— |
— |
— |
— |
AD 5 |
— |
1 |
— |
— |
— |
— |
Ogółem AD |
6 |
42 |
8 |
44 |
7 |
45 |
AST 11 |
— |
— |
1 |
— |
1 |
— |
AST 10 |
— |
1 |
— |
2 |
— |
3 |
AST 9 |
— |
3 |
1 |
8 |
1 |
7 |
AST 8 |
1 |
1 |
2 |
7 |
2 |
7 |
AST 7 |
1 |
2 |
1 |
6 |
1 |
5 |
AST 6 |
— |
4 |
— |
— |
— |
— |
AST 5 |
1 |
8 |
— |
— |
— |
— |
AST 4 |
— |
2 |
— |
— |
— |
— |
AST 3 |
— |
1 |
— |
— |
— |
— |
AST 2 |
1 |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Ogółem AST |
4 |
22 |
5 |
23 |
5 |
22 |
Ogółem |
10 |
64 |
13 |
67 |
12 |
67 |
Łącznie zatrudnionych |
74 |
80 |
79 |
Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych
Stanowiska pracowników kontraktowych |
2015 |
2016 |
FG IV |
2 |
2 |
FG III |
8 |
9 |
FG II |
12 |
13 |
FG I |
3 |
3 |
Ogółem FG |
25 |
27 |
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych |
1 |
1 |
Ogółem |
26 |
28 |