Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014B0328(14)

    Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego za rok budżetowy 2014

    Dz.U. C 90 z 28.3.2014, p. 79–84 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2014

    28.3.2014   

    PL

    Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

    C 90/79


    Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego za rok budżetowy 2014

    (2014/C 90/14)

    DOCHODY

    Tytuł

    Rozdział

    Treść

    Rok budżetowy 2014

    Rok budżetowy 2013

    Rok budżetowy 2012

    1

    DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI

    1 0

    DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI

    88 333 000

    83 770 000

    74 176 508,—

     

    Tytuł 1 — Ogółem

    88 333 000

    83 770 000

    74 176 508,—

    2

    SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

    2 0

    SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

    34 174 000

    34 862 000

    34 862 010,—

     

    Tytuł 2 — Ogółem

    34 174 000

    34 862 000

    34 862 010,—

    3

    WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

    3 0

    WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

    1 749 000

    1 718 000

    1 860 009,—

     

    Tytuł 3 — Ogółem

    1 749 000

    1 718 000

    1 860 009,—

    4

    INNE SKŁADKI

    4 0

    INNE SKŁADKI

    5 325 000

    5 797 000

    2 923 629,—

     

    Tytuł 4 — Ogółem

    5 325 000

    5 797 000

    2 923 629,—

    5

    DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

    5 0

    DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

    950 000

    900 000

    937 409,—

     

    Tytuł 5 — Ogółem

    950 000

    900 000

    937 409,—

    6

    DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

    6 0

    DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

    100 000

    p.m.

    64 104,—

     

    Tytuł 6 — Ogółem

    100 000

    p.m.

    64 104,—

    7

    KOREKTY BUDŻETOWE

    7 0

    KOREKTY BUDŻETOWE

    18 428 000

    24 197 273

    0,—

     

    Tytuł 7 — Ogółem

    18 428 000

    24 197 273

    0,—

     

    OGÓŁEM

    149 059 000

    151 244 273

    114 823 669,—

    WYDATKI

    Tytuł

    Rozdział

    Treść

    Środki 2014

    Środki 2013

    Wynik 2012

    1

    PERSONEL

    1 1

    PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

    73 936 000

    65 473 000

    59 231 984,—

    1 2

    WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM

    1 258 000

    1 459 000

    1 590 615,—

    1 3

    PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

    90 000

    90 000

    65 362,—

    1 4

    INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

    3 760 000

    3 969 000

    3 108 775,—

    1 7

    PRZYJĘCIA I IMPREZY

    156 000

    295 000

    268 392,—

     

    Tytuł 1 — Ogółem

    79 200 000

    71 286 000

    64 265 128,—

    2

    BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

    2 0

    WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

    10 935 000

    7 922 000

    8 152 502,—

    2 1

    TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

    4 143 000

    5 991 000

    3 703 361,—

    2 2

    MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

    115 000

    247 000

    154 590,—

    2 3

    BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE

    998 000

    976 000

    754 252,—

    2 4

    POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

    765 000

    754 000

    687 886,—

     

    Tytuł 2 — Ogółem

    16 956 000

    15 890 000

    13 452 591,—

    3

    WYDATKI OPERACYJNE

    3 0

    WYDAWANIE CERTYFIKATÓW

    30 055 000

    28 717 000

    28 164 277,—

    3 1

    DZIAŁANIA W ZAKRESIE STANDARYZACJI

    320 000

    448 000

    273 659,—

    3 2

    STWORZENIE BAZY DANYCH

    p.m.

    p.m.

    3 848 333,—

    3 3

    KOMUNIKACJA I PUBLIKACJE

    300 000

    400 000

    721 387,—

    3 4

    WYDATKI NA POSIEDZENIA

    340 000

    661 000

    448 322,—

    3 5

    KOSZTY TŁUMACZEŃ USTNYCH I PISEMNYCH

    536 000

    1 195 000

    1 504 920,—

    3 6

    DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z USTANAWIANIEM PRZEPISÓW

    100 000

    1 163 000

    2 016 635,—

    3 7

    WYJAZDY SŁUŻBOWE, PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

    5 185 000

    5 506 000

    5 401 096,—

    3 8

    SZKOLENIA TECHNICZNE

    536 000

    638 000

    220 209,—

    3 9

    DZIAŁANIA DYREKCJI WYKONAWCZEJ

    358 000

    1 115 000

    1 294 765,—

     

    Tytuł 3 — Ogółem

    37 730 000

    39 843 000

    43 893 603,—

    4

    PROGRAMY DZIAŁAŃ SPECJALNYCH

    4 0

    WSPÓŁPRACA TECHNICZNA Z PAŃSTWAMI TRZECIMI

    5 325 000

    5 797 000

    1 840 857,—

    4 1

    PROGRAMY BADAWCZE

    p.m.

    p.m.

    0,—

     

    Tytuł 4 — Ogółem

    5 325 000

    5 797 000

    1 840 857,—

    5

    INNE WYDATKI

    5 0

    REZERWA

    9 848 000

    18 428 273

    0,—

     

    Tytuł 5 — Ogółem

    9 848 000

    18 428 273

    0,—

     

    OGÓŁEM

    149 059 000

    151 244 273

    123 452 179,—

    Tabela zatrudnienia

    Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

    Stanowiska stałe

    Stanowiska czasowe

    2014

    2013

    2012

    2014

    2013

    2012

    AD 16

    1

    AD 15

    2

    2

    1

    AD 14

    14

    14

    11

    AD 13

    21

    21

    19

    AD 12

    37

    37

    35

    AD 11

    60

    60

    53

    AD 10

    84

    84

    72

    AD 9

    107

    107

    102

    AD 8

    100

    100

    91

    AD 7

    75

    75

    65

    AD 6

    46

    46

    45

    AD 5

    5

    5

    4

    Razem AD

    551

    551

    499

    AST 11

    AST 10

    AST 9

    1

    AST 8

    4

    2

    1

    AST 7

    11

    8

    6

    AST 6

    23

    19

    15

    AST 5

    32

    34

    31

    AST 4

    28

    31

    32

    AST 3

    18

    23

    27

    AST 2

    15

    20

    18

    AST 1

    2

    4

    5

    Razem AST

    134

    141

    135

    Razem

    685

    692

    634


    Top