Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007B0287

    Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2007

    Dz.U. L 126 z 16.5.2007, p. 259–287 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2007

    16.5.2007   

    PL

    Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

    L 126/259


    Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2007

    (2007/287/WE)

    DOCHODY

    Tytuł

    Rozdział

    Treść

    Rok budżetowy 2007

    Rok budżetowy 2006

    Rok budżetowy 2005

    2

    SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

    2 0

    SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

    26 500 000

    16 800 000

    4 753 000,—

     

    Tytuł 2 — Razem

    26 500 000

    16 800 000

    4 753 000,—

    3

    SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO (EOG)

    3 0

    SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO (EOG)

    545 900

    346 080

    100 000,—

     

    Tytuł 3 — Razem

    545 900

    346 080

    100 000,—

     

    RAZEM

    27 045 900

    17 146 080

    4 853 000,—

    TYTUŁ 2

    SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

    Artykuł

    Pozycja

    Treść

    Rok budżetowy 2007

    Rok budżetowy 2006

    Rok budżetowy 2005

    ROZDZIAŁ 2 0

    2 0 0

    Wkład Wspólnoty Europejskiej

    26 500 000

    16 800 000

    4 753 000,—

     

    ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM

    26 500 000

    16 800 000

    4 753 000,—

     

    Tytuł 2 — Razem

    26 500 000

    16 800 000

    4 753 000,—

    ROZDZIAŁ 2 0 —

    SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

    ROZDZIAŁ 2 0 —   SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

    2 0 0   Wkład Wspólnoty Europejskiej

    Rok budżetowy 2007

    Rok budżetowy 2006

    Rok budżetowy 2005

    26 500 000

    16 800 000

    4 753 000,—

    Uwagi

    Wkład na rzecz Centrum jest wprowadzany do budżetu ogólnego Unii Europejskiej. Wprowadzone dochody odpowiadają otrzymanemu wkładowi (artykuł 17 03 03 w sekcji III „Komisja” budżetu ogólnego).

    TYTUŁ 3

    SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO (EOG)

    Artykuł

    Pozycja

    Treść

    Rok budżetowy 2007

    Rok budżetowy 2006

    Rok budżetowy 2005

    ROZDZIAŁ 3 0

    3 0 0

    Wkład EOG (% wkładu UE)

    545 900

    346 080

    100 000,—

    3 0 1

    Składki krajów stowarzyszonych z Europy Środkowej

    p.m.

    p.m.

    p.m.

     

    ROZDZIAŁ 3 0 — RAZEM

    545 900

    346 080

    100 000,—

     

    Tytuł 3 — Razem

    545 900

    346 080

    100 000,—

     

    RAZEM

    27 045 900

    17 146 080

    4 853 000,—

    ROZDZIAŁ 3 0 —

    SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO (EOG)

    ROZDZIAŁ 3 0 —   SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO (EOG)

    3 0 0   Wkład EOG (% wkładu UE)

    Rok budżetowy 2007

    Rok budżetowy 2006

    Rok budżetowy 2005

    545 900

    346 080

    100 000,—

    Uwagi

    Artykuł ten obejmuje składki państw EFTA na podstawie Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zgodnie z art. 82 oraz protokołami 31 i 32 do porozumienia.

    3 0 1   Składki krajów stowarzyszonych z Europy Środkowej

    Rok budżetowy 2007

    Rok budżetowy 2006

    Rok budżetowy 2005

    p.m.

    p.m.

    p.m.

    WYDATKI

    Tytuł

    Rozdział

    Treść

    Środki 2007

    Środki 2006

    Wynik 2005

    1

    PERSONEL

    1 1

    PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

    8 900 900

    5 096 540

    2 041 000,—

    1 3

    PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

    500 000

    400 000

    290 000,—

    1 4

    INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

    50 000

    10 500

     

    1 5

    WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW

    750 000

    420 000

    170 000,—

    1 7

    WYDATKI REPREZENTACYJNE

    25 000

    20 000

    10 000,—

    1 8

    UBEZPIECZENIA I BUDŻET SOCJALNY

    265 000

    137 058

    20 560,—

     

    Tytuł 1 — Razem

    10 490 900

    6 084 098

    2 531 560,—

    2

    BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

    2 0

    BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

    1 585 000

    1 500 000

    285 000,—

    2 1

    PRZETWARZANIE DANYCH

    700 000

    1 155 090

    305 000,—

    2 2

    MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

    410 000

    795 000

    379 000,—

    2 3

    BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE

    110 000

    90 000

    79 000,—

    2 4

    POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

    110 000

    105 000

    65 000,—

    2 5

    WYDATKI NA POSIEDZENIA

    480 000

    248 000

    125 000,—

     

    Tytuł 2 — Razem

    3 395 000

    3 893 090

    1 238 000,—

    3

    WYDATKI OPERACYJNE

    3 0

    WYDATKI OPERACYJNE

    13 160 000

    7 168 892

    1 083 440,—

     

    Tytuł 3 — Razem

    13 160 000

    7 168 892

    1 083 440,—

     

    RAZEM

    27 045 900

    17 146 080

    4 853 000,—

    TYTUŁ 1

    PERSONEL

    Artykuł

    Pozycja

    Treść

    Środki 2007

    Środki 2006

    Wynik 2005

    ROZDZIAŁ 1 1

    1 1 0

    Pracownicy na stanowiskach według planu zatrudnienia

    1 1 0 0

    Wynagrodzenia podstawowe

    3 680 900

    1 907 660

    477 537,—

    1 1 0 1

    Dodatki rodzinne

    420 000

    210 234

    27 834,—

    1 1 0 2

    Dodatki za rozłąkę z krajem

    420 000

    242 178

    59 332,—

     

    Artykuł 1 1 0 — Razem

    4 520 900

    2 360 072

    564 703,—

    1 1 1

    Inny personel

    1 1 1 0

    Personel pomocniczy

    5 000

    647 194

    800 571,—

    1 1 1 1

    Personel kontraktowy — wynagrodzenia podstawowe

    800 000

    266 832

     

    1 1 1 2

    Personel kontraktowy — dodatki

    450 000

    138 383

     

     

    Artykuł 1 1 1 — Razem

    1 255 000

    1 052 409

    800 571,—

    1 1 4

    Różne

    1 1 4 0

    Dodatki z tytułu narodzin dziecka i zasiłki pogrzebowe

    5 000

    397

    2 000,—

    1 1 4 1

    Koszty podróży z miejsca zatrudnienia do miejsca pochodzenia

    150 000

    25 560

    15 000,—

    1 1 4 2

    Wynagrodzenia za godziny nadliczbowe

    10 000

    3 564

     

    1 1 4 9

    Szkolenie personelu ECDC

    200 000

    44 000

     

     

    Artykuł 1 1 4 — Razem

    365 000

    73 521

    17 000,—

    1 1 7

    Świadczenia dodatkowe

    1 1 7 0

    Zewnętrzni tłumacze ustni i tłumacze ustni ze Wspólnej Służby Tłumaczeń Ustnych i Konferencji

    75 000

    78 000

    50 000,—

    1 1 7 3

    Tłumaczenia pisemne

    40 000

    43 000

    12 000,—

    1 1 7 4

    Opłaty za pomoc administracyjną instytucji wspólnotowych

    85 000

    29 000

    20 000,—

    1 1 7 5

    Usługi tymczasowe

    410 000

    444 289

    219 000,—

     

    Artykuł 1 1 7 — Razem

    610 000

    594 289

    301 000,—

    1 1 8

    Świadczenia i wydatki związane z rozpoczęciem i zakończeniem stosunku pracy

    1 1 8 0

    Inne wydatki związane z zatrudnianiem personelu

    600 000

    293 497

    145 692,—

    1 1 8 1

    Koszty podróży

    25 000

    16 190

    20 000,—

    1 1 8 2

    Dodatek na zagospodarowanie, dodatek z tytułu przesiedlenia oraz dodatek z tytułu przeniesienia

    455 000

    131 977

    22 308,—

    1 1 8 3

    Koszty przeprowadzki

    150 000

    99 029

    20 000,—

    1 1 8 4

    Tymczasowe diety dzienne

    120 000

    40 097

    28 356,—

     

    Artykuł 1 1 8 — Razem

    1 350 000

    580 790

    236 356,—

    1 1 9

    Współczynniki korygujące

    1 1 9 0

    Współczynniki korygujące stosowane do wynagrodzeń

    700 000

    389 459

    86 370,—

    1 1 9 1

    Środki rezererwowe — Wyrównanie wynagrodzenia

    100 000

    46 000

    35 000,—

     

    Artykuł 1 1 9 — Razem

    800 000

    435 459

    121 370,—

     

    ROZDZIAŁ 1 1 — RAZEM

    8 900 900

    5 096 540

    2 041 000,—

    ROZDZIAŁ 1 3

    1 3 0

    Koszty wyjazdów służbowych, koszty podróży oraz inne koszty towarzyszące

    1 3 0 0

    Koszty wyjazdów służbowych, koszty podróży oraz inne koszty towarzyszące

    500 000

    400 000

    290 000,—

     

    Artykuł 1 3 0 — Razem

    500 000

    400 000

    290 000,—

     

    ROZDZIAŁ 1 3 — RAZEM

    500 000

    400 000

    290 000,—

    ROZDZIAŁ 1 4

    1 4 0

    Infrastruktura socjalno-medyczna

    1 4 0 1

    Służba zdrowia

    50 000

    10 500

     

     

    Artykuł 1 4 0 — Razem

    50 000

    10 500

     

     

    ROZDZIAŁ 1 4 — RAZEM

    50 000

    10 500

     

    ROZDZIAŁ 1 5

    1 5 0

    Wymiana urzędników i ekspertów

    1 5 0 2

    Wymiana personelu z organami publicznymi i prywatnymi

    750 000

    420 000

    170 000,—

     

    Artykuł 1 5 0 — Razem

    750 000

    420 000

    170 000,—

     

    ROZDZIAŁ 1 5 — RAZEM

    750 000

    420 000

    170 000,—

    ROZDZIAŁ 1 7

    1 7 0

    Wydatki reprezentacyjne

    1 7 0 0

    Wydatki reprezentacyjne

    25 000

    20 000

    10 000,—

     

    Artykuł 1 7 0 — Razem

    25 000

    20 000

    10 000,—

     

    ROZDZIAŁ 1 7 — RAZEM

    25 000

    20 000

    10 000,—

    ROZDZIAŁ 1 8

    1 8 0

    Ubezpieczenia i budżet socjalny

    1 8 0 1

    Integracja personelu

    15 000

    10 000

     

    1 8 0 2

    Ubezpieczenia zdrowotne

    130 000

    72 892

    10 000,—

    1 8 0 3

    Wypadki i choroby zawodowe

    60 000

    27 218

    4 560,—

    1 8 0 4

    Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia dla pracowników czasowych

    60 000

    26 948

    6 000,—

     

    Artykuł 1 8 0 — Razem

    265 000

    137 058

    20 560,—

     

    ROZDZIAŁ 1 8 — RAZEM

    265 000

    137 058

    20 560,—

     

    Tytuł 1 — Razem

    10 490 900

    6 084 098

    2 531 560,—

    ROZDZIAŁ 1 1 —

    PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

    ROZDZIAŁ 1 3 —

    PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

    ROZDZIAŁ 1 4 —

    INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

    ROZDZIAŁ 1 5 —

    WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW

    ROZDZIAŁ 1 7 —

    WYDATKI REPREZENTACYJNE

    ROZDZIAŁ 1 8 —

    UBEZPIECZENIA I BUDŻET SOCJALNY

    ROZDZIAŁ 1 1 —   PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

    1 1 0   Pracownicy na stanowiskach według planu zatrudnienia

    1 1 0 0   Wynagrodzenia podstawowe

    Środki 2007

    Środki 2006

    Wynik 2005

    3 680 900

    1 907 660

    477 537,—

    Uwagi

    Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich i Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich. Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia podstawowe urzędników stałych i czasowych według planu zatrudnienia.

    1 1 0 1   Dodatki rodzinne

    Środki 2007

    Środki 2006

    Wynik 2005

    420 000

    210 234

    27 834,—

    Uwagi

    Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich i Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich. Środki te przeznaczone są na dodatki rodzinne urzędników stałych i czasowych według planu zatrudnienia.

    1 1 0 2   Dodatki za rozłąkę z krajem

    Środki 2007

    Środki 2006

    Wynik 2005

    420 000

    242 178

    59 332,—

    Uwagi

    Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich i Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich. Środki te przeznaczone są na dodatki za rozłąkę z krajem urzędników stałych i czasowych według planu zatrudnienia.

    1 1 1   Inny personel

    1 1 1 0   Personel pomocniczy

    Środki 2007

    Środki 2006

    Wynik 2005

    5 000

    647 194

    800 571,—

    Uwagi

    Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich. Środki te przeznaczone są na pokrycie wynagrodzeń całego personelu pomocniczego i składek Centrum na ubezpieczenia społeczne, z wyłączeniem kwot płatnych w postaci współczynnika korygującego, ujętych w pozycji 1 1 9 0.

    1 1 1 1   Personel kontraktowy — wynagrodzenia podstawowe

    Środki 2007

    Środki 2006

    Wynik 2005

    800 000

    266 832

     

    Uwagi

    Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich. Środki te przeznaczone są na pokrycie wynagrodzeń podstawowych personelu pomocniczego.

    1 1 1 2   Personel kontraktowy — dodatki

    Środki 2007

    Środki 2006

    Wynik 2005

    450 000

    138 383

     

    Uwagi

    Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich. Środki te przeznaczone są na dodatki za rozłąkę z krajem, rodzinne i inne dodatki dla personelu pomocniczego.

    1 1 4   Różne

    1 1 4 0   Dodatki z tytułu narodzin dziecka i zasiłki pogrzebowe

    Środki 2007

    Środki 2006

    Wynik 2005

    5 000

    397

    2 000,—

    Uwagi

    Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich i Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich. Środki te przeznaczone są na dodatki z tytułu narodzin dziecka lub zasiłki pogrzebowe dla personelu Centrum.

    1 1 4 1   Koszty podróży z miejsca zatrudnienia do miejsca pochodzenia

    Środki 2007

    Środki 2006

    Wynik 2005

    150 000

    25 560

    15 000,—

    Uwagi

    Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich i Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów podróży personelu Centrum z miejsca zatrudnienia do miejsca pochodzenia.

    1 1 4 2   Wynagrodzenia za godziny nadliczbowe

    Środki 2007

    Środki 2006

    Wynik 2005

    10 000

    3 564

     

    Uwagi

    Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich i Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich. Środki te przeznaczone są na pokrycie wynagrodzeń za godziny nadliczbowe dla kategorii personelu do nich uprawnionego na mocy regulaminu pracowniczego.

    1 1 4 9   Szkolenie personelu ECDC

    Środki 2007

    Środki 2006

    Wynik 2005

    200 000

    44 000

     

    Uwagi

    Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów kursów wprowadzających dla nowych pracowników, szkoleń doskonalących, przekwalifikowania, szkoleń w zakresie nowoczesnych technik, seminariów, sesji informacyjnych dot. spraw UE itp. Przeznaczone są również na zakup sprzętu i dokumentacji oraz wynajęcie konsultantów ds. organizacji.

    1 1 7   Świadczenia dodatkowe

    1 1 7 0   Zewnętrzni tłumacze ustni i tłumacze ustni ze Wspólnej Służby Tłumaczeń Ustnych i Konferencji

    Środki 2007

    Środki 2006

    Wynik 2005

    75 000

    78 000

    50 000,—

    Uwagi

    Środki te przeznaczone są na opłaty i koszty podróży (zewnętrznych) tłumaczy ustnych i osób obsługujących konferencje, w tym na zwrot kosztów za usługi świadczone przez tłumaczy ustnych Komisji na wszystkich obradach niezwiązanych bezpośrednio z realizacją programu prac Centrum.

    1 1 7 3   Tłumaczenia pisemne

    Środki 2007

    Środki 2006

    Wynik 2005

    40 000

    43 000

    12 000,—

    Uwagi

    Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów tłumaczeń pisemnych, w tym płatności na rzecz Centrum Tłumaczeń w Luksemburgu za wszystkie teksty niezwiązane bezpośrednio z realizacją programu prac Centrum.

    1 1 7 4   Opłaty za pomoc administracyjną instytucji wspólnotowych

    Środki 2007

    Środki 2006

    Wynik 2005

    85 000

    29 000

    20 000,—

    Uwagi

    Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków poniesionych przez Komisję na pomoc administracyjną udzielaną Centrum, np. na obsługę komputerowej listy płac.

    1 1 7 5   Usługi tymczasowe

    Środki 2007

    Środki 2006

    Wynik 2005

    410 000

    444 289

    219 000,—

    Uwagi

    Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów:

    zatrudnienia personelu czasowego, w szczególności operatorów telefonicznych, pracowników biurowych, pracowników sekretariatu, pracowników administracyjnych i pomocniczych,

    powielania, maszynopisania komputerowego i opracowania graficznego przekazanego z powodu niemożliwości realizacji przez Centrum,

    składu komputerowego dla celów dokumentacji wyjaśniającej i wspierającej dla potrzeb własnych Centrum oraz w celu przedłożenia władzy budżetowej,

    dodatków na praktyki zawodowe dla dzieci personelu,

    zwroty wydatków poniesionych przez Komisję związanych z pomocą administracyjną udzieloną Centrum.

    1 1 8   Świadczenia i wydatki związane z rozpoczęciem i zakończeniem stosunku pracy

    1 1 8 0   Inne wydatki związane z zatrudnianiem personelu

    Środki 2007

    Środki 2006

    Wynik 2005

    600 000

    293 497

    145 692,—

    Uwagi

    Wydatki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników, zwrotu kosztów komisji naboru, rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami i innych powiązanych kosztów.

    1 1 8 1   Koszty podróży

    Środki 2007

    Środki 2006

    Wynik 2005

    25 000

    16 190

    20 000,—

    Uwagi

    Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich i Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów podróży personelu ECDC rozpoczynających lub kończących stosunek pracy w Centrum.

    1 1 8 2   Dodatek na zagospodarowanie, dodatek z tytułu przesiedlenia oraz dodatek z tytułu przeniesienia

    Środki 2007

    Środki 2006

    Wynik 2005

    455 000

    131 977

    22 308,—

    Uwagi

    Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich i Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich. Środki te przeznaczone są na pokrycie dodatków na zagospodarowanie, dodatków z tytułu przesiedlenia oraz dodatków z tytułu przeniesienia personelu.

    1 1 8 3   Koszty przeprowadzki

    Środki 2007

    Środki 2006

    Wynik 2005

    150 000

    99 029

    20 000,—

    Uwagi

    Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich i Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów przeprowadzki personelu rozpoczynającego lub kończącego stosunek pracy.

    1 1 8 4   Tymczasowe diety dzienne

    Środki 2007

    Środki 2006

    Wynik 2005

    120 000

    40 097

    28 356,—

    Uwagi

    Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich i Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich. Środki te przeznaczone są na pokrycie tymczasowych diet dziennych.

    1 1 9   Współczynniki korygujące

    1 1 9 0   Współczynniki korygujące stosowane do wynagrodzeń

    Środki 2007

    Środki 2006

    Wynik 2005

    700 000

    389 459

    86 370,—

    Uwagi

    Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zastosowania współczynników korygujących do wynagrodzenia personelu. Pokrywają także koszt zastosowania współczynników korygujących do części uposażenia przekazywanego do kraju innego niż kraj zatrudnienia.

    1 1 9 1   Środki rezererwowe — Wyrównanie wynagrodzenia

    Środki 2007

    Środki 2006

    Wynik 2005

    100 000

    46 000

    35 000,—

    Uwagi

    Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich i Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów rocznej korekty indeksacji wynagrodzeń i współczynnika korygującego dla Sztokholmu, zgodnie z decyzją Rady.

    ROZDZIAŁ 1 3 —   PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

    1 3 0   Koszty wyjazdów służbowych, koszty podróży oraz inne koszty towarzyszące

    1 3 0 0   Koszty wyjazdów służbowych, koszty podróży oraz inne koszty towarzyszące

    Środki 2007

    Środki 2006

    Wynik 2005

    500 000

    400 000

    290 000,—

    Uwagi

    Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów podróży, wypłatę diet dziennych, a także kosztów towarzyszących lub nadzwyczajnych poniesionych podczas wyjazdów służbowych, w tym także spotkań poza siedzibą, przez personel Centrum objęty przepisami regulaminu pracowniczego oraz przez krajowych i międzynarodowych ekspertów lub urzędników oddelegowanych do Centrum.

    ROZDZIAŁ 1 4 —   INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

    1 4 0   Infrastruktura socjalno-medyczna

    1 4 0 1   Służba zdrowia

    Środki 2007

    Środki 2006

    Wynik 2005

    50 000

    10 500

     

    Uwagi

    Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich i Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów obowiązkowych corocznych badań lekarskich personelu.

    ROZDZIAŁ 1 5 —   WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW

    1 5 0   Wymiana urzędników i ekspertów

    1 5 0 2   Wymiana personelu z organami publicznymi i prywatnymi

    Środki 2007

    Środki 2006

    Wynik 2005

    750 000

    420 000

    170 000,—

    Uwagi

    Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z oddelegowaniem personelu z organów prywatnych i publicznych do Centrum oraz wynikających z przepisów ECDC w sprawie oddelegowanych ekspertów krajowych.

    ROZDZIAŁ 1 7 —   WYDATKI REPREZENTACYJNE

    1 7 0   Wydatki reprezentacyjne

    1 7 0 0   Wydatki reprezentacyjne

    Środki 2007

    Środki 2006

    Wynik 2005

    25 000

    20 000

    10 000,—

    Uwagi

    Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków wynikających z zobowiązań Centrum w zakresie przyjęć i reprezentacji. Wydatki te mogą być ponoszone przez upoważniony personel zarówno indywidualnie w celu wypełnienia swoich funkcji, jak i w ramach działalności Centrum.

    ROZDZIAŁ 1 8 —   UBEZPIECZENIA I BUDŻET SOCJALNY

    1 8 0   Ubezpieczenia i budżet socjalny

    1 8 0 1   Integracja personelu

    Środki 2007

    Środki 2006

    Wynik 2005

    15 000

    10 000

     

    Uwagi

    Środki te przeznaczone są na pokrycie części kosztów działań kulturalnych, ośrodków sportowych i projektów zmierzających do integracji pracowników różnych narodowości.

    1 8 0 2   Ubezpieczenia zdrowotne

    Środki 2007

    Środki 2006

    Wynik 2005

    130 000

    72 892

    10 000,—

    Uwagi

    Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich. Środki te przeznaczone są na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne należnych od Centrum (% wynagrodzenia podstawowego).

    1 8 0 3   Wypadki i choroby zawodowe

    Środki 2007

    Środki 2006

    Wynik 2005

    60 000

    27 218

    4 560,—

    Uwagi

    Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich. Środki te przeznaczone są na składki Centrum na ubezpieczenie od wypadków i chorób zawodowych i na dodatkowe wydatki związane z zastosowaniem ustawowych przepisów w tej dziedzinie.

    1 8 0 4   Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia dla pracowników czasowych

    Środki 2007

    Środki 2006

    Wynik 2005

    60 000

    26 948

    6 000,—

    Uwagi

    Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów ubezpieczeń na wypadek bezrobocia pracowników czasowych.

    TYTUŁ 2

    BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

    Artykuł

    Pozycja

    Treść

    Środki 2007

    Środki 2006

    Wynik 2005

    ROZDZIAŁ 2 0

    2 0 0

    Czynsz i koszty powiązane

    2 0 0 0

    Wynajem pomieszczeń

    1 100 000

    670 000

    171 000,—

    2 0 0 1

    Ubezpieczenia

    10 000

    5 000

    5 315,—

    2 0 0 2

    Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie

    50 000

    25 000

    3 500,—

    2 0 0 3

    Utrzymanie obiektów, sprzątanie

    90 000

    35 000

    16 000,—

    2 0 0 4

    Zagospodarowanie pomieszczeń

    50 000

    690 000

    28 166,—

    2 0 0 5

    Bezpieczeństwo

    250 000

    65 000

    61 019,—

    2 0 0 6

    Koszty związane z prowadzeniem restauracji i stołówek

    20 000

     

     

    2 0 0 9

    Inne wydatki na budynek

    15 000

    10 000

     

     

    Artykuł 2 0 0 — Razem

    1 585 000

    1 500 000

    285 000,—

     

    ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM

    1 585 000

    1 500 000

    285 000,—

    ROZDZIAŁ 2 1

    2 1 1

    Technologie informacyjne i komunikacyjne

    2 1 1 0

    Sprzęt komputerowy na potrzeby Centrum

    200 000

    612 202

    167 700,—

    2 1 1 1

    Oprogramowanie komputerowe na potrzeby Centrum

    150 000

    231 722

    100 298,—

    2 1 1 2

    Kupno i konserwacja sprzętu technicznego i audiowizualnego dla Centrum

    50 000

    8 782

    1 772,—

    2 1 1 3

    Sprzęt telekomunikacyjny dla Centrum

    50 000

    61 918

    35 000,—

    2 1 1 4

    Prace rozwojowe w zakresie aplikacji administracyjnych

    250 000

    240 466

    230,—

     

    Artykuł 2 1 1 — Razem

    700 000

    1 155 090

    305 000,—

     

    ROZDZIAŁ 2 1 — RAZEM

    700 000

    1 155 090

    305 000,—

    ROZDZIAŁ 2 2

    2 2 0

    Wyposażenie i instalacje

    2 2 0 0

    Wyposażenie i instalacje techniczne

    200 000

    125 000

    80 700,—

    2 2 0 1

    Meble

    200 000

    660 000

    260 000,—

    2 2 0 2

    Zakup i utrzymanie pojazdów

    10 000

    10 000

    38 300,—

     

    Artykuł 2 2 0 — Razem

    410 000

    795 000

    379 000,—

     

    ROZDZIAŁ 2 2 — RAZEM

    410 000

    795 000

    379 000,—

    ROZDZIAŁ 2 3

    2 3 0

    Artykuły papiernicze, materiały i inne wydatki

    2 3 0 0

    Artykuły papiernicze i materiały biurowe

    80 000

    60 000

    40 000,—

    2 3 0 1

    Opłaty finansowe i koszty bankowe, straty z tytułu różnic kursowych walut

    10 000

    10 000

    7 000,—

    2 3 0 2

    Wydatki na bibliotekę, zakup książek i prenumerata materiałów informacyjnych

    10 000

     

     

    2 3 0 9

    Inne wydatki operacyjne

    10 000

    20 000

    32 000,—

     

    Artykuł 2 3 0 — Razem

    110 000

    90 000

    79 000,—

     

    ROZDZIAŁ 2 3 — RAZEM

    110 000

    90 000

    79 000,—

    ROZDZIAŁ 2 4

    2 4 0

    Opłaty pocztowe i koszty doręczeń

    2 4 0 0

    Opłaty pocztowe i koszty doręczeń

    30 000

    15 000

    5 000,—

     

    Artykuł 2 4 0 — Razem

    30 000

    15 000

    5 000,—

    2 4 1

    Telekomunikacja

    2 4 1 0

    Opłaty telekomunikacyjne i opłaty za Internet

    80 000

    90 000

    60 000,—

     

    Artykuł 2 4 1 — Razem

    80 000

    90 000

    60 000,—

     

    ROZDZIAŁ 2 4 — RAZEM

    110 000

    105 000

    65 000,—

    ROZDZIAŁ 2 5

    2 5 0

    Posiedzenia

    2 5 0 0

    Posiedzenia kierownictwa i spotkania administracyjne

    250 000

    248 000

    125 000,—

    2 5 0 1

    Ocena i doradztwo w zakresie zarządzania strategicznego

    230 000

     

     

     

    Artykuł 2 5 0 — Razem

    480 000

    248 000

    125 000,—

     

    ROZDZIAŁ 2 5 — RAZEM

    480 000

    248 000

    125 000,—

     

    Tytuł 2 — Razem

    3 395 000

    3 893 090

    1 238 000,—

    ROZDZIAŁ 2 0 —

    BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

    ROZDZIAŁ 2 1 —

    PRZETWARZANIE DANYCH

    ROZDZIAŁ 2 2 —

    MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

    ROZDZIAŁ 2 3 —

    BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE

    ROZDZIAŁ 2 4 —

    POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

    ROZDZIAŁ 2 5 —

    WYDATKI NA POSIEDZENIA

    ROZDZIAŁ 2 0 —   BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

    2 0 0   Czynsz i koszty powiązane

    2 0 0 0   Wynajem pomieszczeń

    Środki 2007

    Środki 2006

    Wynik 2005

    1 100 000

    670 000

    171 000,—

    Uwagi

    Środki te przeznaczone są na pokrycie płatności związanych z wynajmem zajmowanych budynków.

    2 0 0 1   Ubezpieczenia

    Środki 2007

    Środki 2006

    Wynik 2005

    10 000

    5 000

    5 315,—

    Uwagi

    Środki te przeznaczone są na pokrycie szeregu ubezpieczeń związanych z zajmowanymi budynkami.

    2 0 0 2   Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie

    Środki 2007

    Środki 2006

    Wynik 2005

    50 000

    25 000

    3 500,—

    Uwagi

    Środki te przeznaczone są na pokrycie bieżących wydatków.

    2 0 0 3   Utrzymanie obiektów, sprzątanie

    Środki 2007

    Środki 2006

    Wynik 2005

    90 000

    35 000

    16 000,—

    Uwagi

    Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów sprzątania i utrzymania pomieszczeń zajmowanych przez ECDC.

    2 0 0 4   Zagospodarowanie pomieszczeń

    Środki 2007

    Środki 2006

    Wynik 2005

    50 000

    690 000

    28 166,—

    Uwagi

    Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zagospodarowania pomieszczeń zajmowanych przez ECDC i dostosowania pomieszczeń do określonych wymogów Centrum.

    2 0 0 5   Bezpieczeństwo

    Środki 2007

    Środki 2006

    Wynik 2005

    250 000

    65 000

    61 019,—

    Uwagi

    Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów ochrony i nadzoru budynków zajmowanych przez ECDC.

    2 0 0 6   Koszty związane z prowadzeniem restauracji i stołówek

    Środki 2007

    Środki 2006

    Wynik 2005

    20 000

     

     

    Uwagi

    Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów eksploatacyjnych restauracji/stołówki Centrum.

    2 0 0 9   Inne wydatki na budynek

    Środki 2007

    Środki 2006

    Wynik 2005

    15 000

    10 000

     

    Uwagi

    Środki te przeznaczone są na pokrycie innych wydatków bieżących związanych z lokalem, nieujętych w innych pozycjach, takich jak asenizacja, wywóz śmieci, znaki drogowe itp.

    ROZDZIAŁ 2 1 —   PRZETWARZANIE DANYCH

    2 1 1   Technologie informacyjne i komunikacyjne

    2 1 1 0   Sprzęt komputerowy na potrzeby Centrum

    Środki 2007

    Środki 2006

    Wynik 2005

    200 000

    612 202

    167 700,—

    Uwagi

    Środki te przeznaczone są na pokrycie dostawy i utrzymania sprzętu ICT i innego podobnego biurowego sprzętu elektronicznego i sprzętu komputerowego niezbędnego do zwykłego funkcjonowania Centrum.

    2 1 1 1   Oprogramowanie komputerowe na potrzeby Centrum

    Środki 2007

    Środki 2006

    Wynik 2005

    150 000

    231 722

    100 298,—

    Uwagi

    Środki te przeznaczone są na zakup, dostosowanie i testowanie oprogramowania niezbędnego do zwykłego funkcjonowania Centrum.

    2 1 1 2   Kupno i konserwacja sprzętu technicznego i audiowizualnego dla Centrum

    Środki 2007

    Środki 2006

    Wynik 2005

    50 000

    8 782

    1 772,—

    Uwagi

    Środki te przeznaczone są na zakup i utrzymanie materiałów audiowizualnych niezbędnych do zwykłego funkcjonowania Centrum.

    2 1 1 3   Sprzęt telekomunikacyjny dla Centrum

    Środki 2007

    Środki 2006

    Wynik 2005

    50 000

    61 918

    35 000,—

    Uwagi

    Środki te przeznaczone są na zakup i utrzymanie sprzętu telekomunikacyjnego niezbędnego do zwykłego funkcjonowania Centrum.

    2 1 1 4   Prace rozwojowe w zakresie aplikacji administracyjnych

    Środki 2007

    Środki 2006

    Wynik 2005

    250 000

    240 466

    230,—

    Uwagi

    Środki te przeznaczone są na zakup, rozbudowę, utrzymanie i testowanie systemów informatycznych w zakresie administracji i zarządzania.

    ROZDZIAŁ 2 2 —   MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

    2 2 0   Wyposażenie i instalacje

    2 2 0 0   Wyposażenie i instalacje techniczne

    Środki 2007

    Środki 2006

    Wynik 2005

    200 000

    125 000

    80 700,—

    Uwagi

    Środki te przeznaczone są na zakup i konserwację wyposażenia technicznego do powielania, odtwarzania, do biblioteki, jak również różnych narzędzi do utrzymania budynku.

    2 2 0 1   Meble

    Środki 2007

    Środki 2006

    Wynik 2005

    200 000

    660 000

    260 000,—

    Uwagi

    Środki te przeznaczone są na zakup mebli.

    2 2 0 2   Zakup i utrzymanie pojazdów

    Środki 2007

    Środki 2006

    Wynik 2005

    10 000

    10 000

    38 300,—

    Uwagi

    Środki te przeznaczone są na zakup i utrzymanie pojazdów.

    ROZDZIAŁ 2 3 —   BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE

    2 3 0   Artykuły papiernicze, materiały i inne wydatki

    2 3 0 0   Artykuły papiernicze i materiały biurowe

    Środki 2007

    Środki 2006

    Wynik 2005

    80 000

    60 000

    40 000,—

    Uwagi

    Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów nabycia papieru, kopert, materiałów biurowych oraz kosztów reprografii i druku zlecanego na zewnątrz.

    2 3 0 1   Opłaty finansowe i koszty bankowe, straty z tytułu różnic kursowych walut

    Środki 2007

    Środki 2006

    Wynik 2005

    10 000

    10 000

    7 000,—

    Uwagi

    Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów bankowych. Przeznaczone są także na pokrycie strat z tytułu różnic kursowych walut poniesionych przez Centrum przy zarządzaniu budżetem, o ile straty te nie mogą być rekompensowane przez zyski z tytułu różnic kursowych walut.

    2 3 0 2   Wydatki na bibliotekę, zakup książek i prenumerata materiałów informacyjnych

    Środki 2007

    Środki 2006

    Wynik 2005

    10 000

     

     

    Uwagi

    Środki te przeznaczone są na zakup książek, dokumentów i innych wydawnictw nieperiodycznych, prenumeraty gazet, periodyków specjalistycznych, czasopism i biuletynów, a także na internetowe bazy danych i serwisy informacyjne.

    2 3 0 9   Inne wydatki operacyjne

    Środki 2007

    Środki 2006

    Wynik 2005

    10 000

    20 000

    32 000,—

    Uwagi

    Środki te przeznaczone są na inne wydatki administracyjne niewyszczególnione w innych pozycjach.

    ROZDZIAŁ 2 4 —   POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

    2 4 0   Opłaty pocztowe i koszty doręczeń

    2 4 0 0   Opłaty pocztowe i koszty doręczeń

    Środki 2007

    Środki 2006

    Wynik 2005

    30 000

    15 000

    5 000,—

    Uwagi

    Środki te przeznaczone są na wydatki na opłaty pocztowe i koszty doręczeń za przesyłki zwykłą pocztą, na sprawozdania i publikacje, paczki pocztowe i inne paczki przesyłane drogą lotniczą, morską lub kolejową oraz na pocztę wewnętrzną Centrum.

    2 4 1   Telekomunikacja

    2 4 1 0   Opłaty telekomunikacyjne i opłaty za Internet

    Środki 2007

    Środki 2006

    Wynik 2005

    80 000

    90 000

    60 000,—

    Uwagi

    Środki te przeznaczone są na pokrycie stałych kosztów najmu, kosztów rozmów i wiadomości, opłat eksploatacyjnych, napraw i konserwacji sprzętu, abonamentów, kosztów połączeń (telefon, teleks, telegraf, telewizja, audiokonferencje i wideokonferencje, w tym transmisja danych). Obejmują także zakup książek telefonicznych.

    ROZDZIAŁ 2 5 —   WYDATKI NA POSIEDZENIA

    2 5 0   Posiedzenia

    2 5 0 0   Posiedzenia kierownictwa i spotkania administracyjne

    Środki 2007

    Środki 2006

    Wynik 2005

    250 000

    248 000

    125 000,—

    Uwagi

    Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów podróży i utrzymania zaproszonych ekspertów i kosztów towarzyszących związanych z posiedzeniami organu zarządzającego i kosztów spotkań natury administracyjnej. Środki te przeznaczone są także na wydatki wynikające z organizacji takich posiedzeń w przypadku, gdy nie zostały objęte infrastrukturą.

    2 5 0 1   Ocena i doradztwo w zakresie zarządzania strategicznego

    Środki 2007

    Środki 2006

    Wynik 2005

    230 000

     

     

    Uwagi

    Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z oceną Centrum.

    TYTUŁ 3

    WYDATKI OPERACYJNE

    Artykuł

    Pozycja

    Treść

    Środki 2007

    Środki 2006

    Wynik 2005

    ROZDZIAŁ 3 0

    3 0 0

    Działalność

    3 0 0 0

    Ustanawianie sieci, nadzorowanie i zbieranie danych w zakresie chorób zakaźnych

    4 015 000

    1 852 241

    164 900,—

    3 0 0 1

    Gotowość, odpowiedź i pojawiające się zagrożenia dla zdrowia

    695 000

    268 300

    235 100,—

    3 0 0 2

    Opinie i badania naukowe

    1 350 000

    507 000

    221 000,—

    3 0 0 3

    Pomoc techniczna i szkolenia

    1 735 000

    1 109 400

     

    3 0 0 4

    Publikacja i komunikacja

    1 040 000

    450 000

    462 440,—

    3 0 0 5

    Technologie informacyjno-komunikacyjne w celu wspierania projektów

    950 000

    377 990

     

    3 0 0 6

    Rozbudowa i obsługa centrum kryzysowego

    500 000

    1 500 000

     

    3 0 0 7

    Tłumaczenia sprawozdań i dokumentów naukowych i technicznych

    325 000

    94 961

     

    3 0 0 8

    Spotkania w celu realizacji programu prac

    1 870 000

    1 009 000

     

    3 0 0 9

    Współpraca i partnerstwo między państwami

    400 000

     

     

    3 0 1 0

    Biblioteka naukowa i usługi w zakresie wiedzy

    280 000

     

     

     

    Artykuł 3 0 0 — Razem

    13 160 000

    7 168 892

    1 083 440,—

     

    ROZDZIAŁ 3 0 — RAZEM

    13 160 000

    7 168 892

    1 083 440,—

     

    Tytuł 3 — Razem

    13 160 000

    7 168 892

    1 083 440,—

     

    RAZEM

    27 045 900

    17 146 080

    4 853 000,—

    ROZDZIAŁ 3 0 —

    WYDATKI OPERACYJNE

    ROZDZIAŁ 3 0 —   WYDATKI OPERACYJNE

    3 0 0   Działalność

    3 0 0 0   Ustanawianie sieci, nadzorowanie i zbieranie danych w zakresie chorób zakaźnych

    Środki 2007

    Środki 2006

    Wynik 2005

    4 015 000

    1 852 241

    164 900,—

    Uwagi

    Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków przewidzianych w programie prac Centrum zgodnie z art. 3 rozporządzenia ustanawiającego.

    3 0 0 1   Gotowość, odpowiedź i pojawiające się zagrożenia dla zdrowia

    Środki 2007

    Środki 2006

    Wynik 2005

    695 000

    268 300

    235 100,—

    Uwagi

    Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków przewidzianych w programie prac Centrum zgodnie z art. 3 rozporządzenia ustanawiającego.

    3 0 0 2   Opinie i badania naukowe

    Środki 2007

    Środki 2006

    Wynik 2005

    1 350 000

    507 000

    221 000,—

    Uwagi

    Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków przewidzianych w programie prac Centrum zgodnie z art. 3 rozporządzenia ustanawiającego.

    3 0 0 3   Pomoc techniczna i szkolenia

    Środki 2007

    Środki 2006

    Wynik 2005

    1 735 000

    1 109 400

     

    Uwagi

    Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków przewidzianych w programie prac Centrum zgodnie z art. 3 rozporządzenia ustanawiającego.

    3 0 0 4   Publikacja i komunikacja

    Środki 2007

    Środki 2006

    Wynik 2005

    1 040 000

    450 000

    462 440,—

    Uwagi

    Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków przewidzianych w programie prac Centrum zgodnie z art. 3 rozporządzenia ustanawiającego, w szczególności kosztów związanych z komunikacją, publikacjami i dostępem publicznym do danych i informacji.

    3 0 0 5   Technologie informacyjno-komunikacyjne w celu wspierania projektów

    Środki 2007

    Środki 2006

    Wynik 2005

    950 000

    377 990

     

    Uwagi

    Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków przewidzianych w programie prac Centrum zgodnie z art. 3 rozporządzenia ustanawiającego, w szczególności kosztów projektów operacyjnych związanych z ICT.

    3 0 0 6   Rozbudowa i obsługa centrum kryzysowego

    Środki 2007

    Środki 2006

    Wynik 2005

    500 000

    1 500 000

     

    Uwagi

    Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z utworzeniem centrum kryzysowego ECDC i dotyczą zatwierdzenia przez władzę budżetową środków projektowych przeznaczonych na określony cel.

    3 0 0 7   Tłumaczenia sprawozdań i dokumentów naukowych i technicznych

    Środki 2007

    Środki 2006

    Wynik 2005

    325 000

    94 961

     

    Uwagi

    Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów tłumaczeń pisemnych, w tym płatności na rzecz Centrum Tłumaczeń w Luksemburgu za wszystkie teksty niezwiązane bezpośrednio z realizacją programu prac Centrum.

    3 0 0 8   Spotkania w celu realizacji programu prac

    Środki 2007

    Środki 2006

    Wynik 2005

    1 870 000

    1 009 000

     

    Uwagi

    Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów podróży i utrzymania zaproszonych ekspertów i kosztów towarzyszących związanych ze spotkaniami zorganizowanymi w celu realizacji programu prac. Przeznaczone są także na wydatki wynikające z organizacji takich posiedzeń w przypadku, gdy nie zostały objęte infrastrukturą ECDC.

    3 0 0 9   Współpraca i partnerstwo między państwami

    Środki 2007

    Środki 2006

    Wynik 2005

    400 000

     

     

    Uwagi

    Środki te przeznaczone są na pokrycie konkretnych działań mających na celu nawiązanie współpracy z państwami członkowskimi i zewnętrznymi partnerami.

    3 0 1 0   Biblioteka naukowa i usługi w zakresie wiedzy

    Środki 2007

    Środki 2006

    Wynik 2005

    280 000

     

     

    Uwagi

    Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów rozbudowy biblioteki naukowej i rozwoju usług w zakresie wiedzy.

    Stan zatrudnienia

    Kategoria i stopień

    Stanowiska stałe

    Stanowiska czasowe

    2007

    2006

    2005

    2007

    2006

    2005

    AD16

    AD15

    1

    1

    1

    AD14

    2

    2

    1

    AD13

    AD12

    AD11

    4

    4

    3

    AD10

    8

    5

    2

    AD9

    4

    AD8

    13

    8

    4

    AD7

    8

    AD6

    8

    AD5

    8

    8

    5

    Total AD

    56

    28

    16

    AST11

    AST10

    AST9

    AST8

    AST7

    2

    AST6

    4

    2

    2

    AST5

    2

    AST4

    15

    7

    5

    AST3

    3

    1

    AST2

    AST1

    8

    12

    6

    Total AST

    34

    22

    13

    Ogółem

    90

    50

    29


    Top