Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006B0869

    Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 4 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2006

    Dz.U. L 356 z 15.12.2006, p. 1–46 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006

    15.12.2006   

    PL

    Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

    L 356/1


    OSTATECZNE PRZYJĘCIE

    budżetu korygującego nr 4 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2006

    (2006/869/WE, Euratom)

    PRZEWODNICZĄCY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO,

    uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 272 ust. 6,

    uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 177,

    uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (1), w szczególności jego art. 37 i 38,

    uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2006 w formie przyjętej ostatecznie w dniu 15 grudnia 2005 r. (2),

    uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 6 maja 1999 r. między Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i poprawy procedury budżetowej (3),

    uwzględniając wstępny projekt budżetu korygującego nr 3/2006 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2006, przedstawiony przez Komisję w dniu 22 maja 2006 r.,

    uwzględniając projekt budżetu korygującego nr 3/2006, ustanowiony przez Radę w dniu 11 lipca 2006 r.,

    uwzględniając swoją rezolucję z dnia 27 września 2006 r. w sprawie projektu budżetu korygującego nr 3/2006 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2006: sekcja III — Komisja, sekcja VIII część B — Europejski Inspektor Ochrony Danych,

    uwzględniając poprawki do projektu budżetu korygującego nr 3/2006 z dnia 27 września 2006 r.,

    uwzględniając drugie czytanie w Radzie w dniu 10 października 2006 r.,

    uwzględniając art. 69 i załącznik IV regulaminu Parlamentu,

    uwzględniając rezolucję przyjętą przez Parlament Europejski w dniu 24 października 2006 r.,

    uznając tym samym za zakończoną procedurę przewidzianą w art. 272 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską oraz w art. 177 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej,

    STWIERDZA:

    Artykuł

    Budżet korygujący nr 4 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2006 został ostatecznie przyjęty.

    Sporządzono w Strasburgu, dnia 24 października 2006 r.

    Przewodniczący

    J. BORRELL FONTELLES


    (1)  Dz.U. L 248 z 16.9.2002, str. 1.

    (2)  Dz.U. L 78 z 15.3.2006, str. 1.

    (3)  Dz.U. C 172 z 18.6.1999, str. 1. Porozumienie ostatnio zmienione decyzją 2005/708/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 269 z 14.10.2005, str. 24).


    OSTATECZNE PRZYJĘCIE BUDŻETU KORYGUJĄCEGO NR 4 UNII EUROPEJSKIEJ NA ROK BUDŻETOWY 2006

    TREŚĆ

    DOCHODY OGÓŁEM

    A. Wprowadzenie i finansowanie budżetu ogólnego

    B. Ogólne zestawienie dochodów według linii budżetowych

    C. Personel

    STAN DOCHODÓW I WYDATKÓW W PODZIALE NA SEKCJE

    Sekcja III: Komisja

    — Wydatki

    — Tytuł 06: Energia i transport

    — Tytuł 18: Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości

    Sekcja VIII: Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Europejski Inspektor Ochrony Danych

    — Część B: Europejski Inspektor Ochrony Danych

    — Wydatki


    A. WPROWADZENIE I FINANSOWANIE BUDŻETU OGÓLNEGO

    Środki do pokrycia w roku budżetowym 2006, zgodnie z art. 1 decyzji Rady 2000/597/WE, Euratom z dnia 29 września 2000 r. w sprawie systemu środków własnych Wspólnot Europejskich

    WYDATKI

    Opis

    Budżet 2006 (1)

    Budżet 2005 (2)

    Zmiana (w %)

    1. Rolnictwo

    50 991 020 000

    48 464 850 000

    +5,21

    2. Działania strukturalne

    35 639 599 237

    32 396 027 704

    +10,01

    3. Polityki wewnętrzne

    8 911 966 732

    8 016 662 269

    +11,17

    4. Działania zewnętrzne

    5 369 049 920

    5 476 162 603

    –1,96

    5. Administracja

    6 656 924 362

    6 292 367 368

    +5,79

    6. Rezerwy

    458 000 000

    446 000 000

    +2,69

    7. Strategia przedakcesyjna

    2 984 409 038

    3 286 990 000

    –9,21

    8. Wyrównanie

    1 073 500 332

    1 304 988 996

    –17,74

    Wydatki ogółem (3)

    112 084 469 621

    105 684 048 940

    +6,06


    DOCHODY

    Opis

    Budżet 2006 (4)

    Budżet 2005 (5)

    Zmiana (%)

    Dochody różne (tytuły od 4 do 9)

    1 297 689 094

    1 585 916 305

    –18,17

    Dostępna nadwyżka z poprzedniego roku budżetowego (rozdział 3 0, artykuł 3 0 0)

    2 410 079 591

    2 736 707 563

    –11,94

    Nadwyżka zasobów własnych wynikająca z przesunięcia środków z rozdziałów EFOGR — Sekcja Gwarancji (rozdział 3 0, artykuł 3 0 1)

    p.m.

    p.m.

     

    Nadwyżka zasobów własnych wynikająca ze zwrotu nadwyżki z Funduszu Gwarancji na działania zewnętrzne (rozdział 3 0, artykuł 3 0 2)

    92 730 000

    525 961 402

    –82,37

    Saldo zasobów własnych pochodzących z VAT i środków opartych na PNB/DNB z poprzednich lat (rozdziały 3 1 i 3 2)

    p.m.

    2 451 315 772

     

    Dochody ogółem (tytuły od 3 do 9)

    3 800 498 685

    7 299 901 042

    –47,94

    Kwota netto ceł, opłat rolnych i opłat wyrównawczych od cukru (rozdziały 1 0, 1 1 i 1 2)

    14 788 900 000

    13 944 000 000

    +6,06

    Zasoby własne VAT według jednolitej stawki (tabele 1 i 2, rozdział 1 3)

    17 200 276 121

    15 556 051 275

    +10,57

    Różnica pozostająca do sfinansowania przez środki dodatkowe (zasoby własne oparte na DNB, tabele 3 i 4, rozdział 1 4)

    76 294 794 815

    68 884 096 623

    +10,76

    Środki do pokrycia z zasobów własnych, o których mowa w art. 2 decyzji 2000/597/WE, Euratom (6)

    108 283 970 936

    98 384 147 898

    +10,06

    Dochody ogółem (7)

    112 084 469 621

    105 684 048 940

    +6,06


    TABELA 1

    Obliczenie podstawy ograniczenia podatku od wartości dodanej (VAT) zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. c) decyzji 2000/597/WE, Euratom

    Państwo Członkowskie

    1 % nieograniczonej podstawy VAT

    1 % dochodu narodowego brutto

    Stopa ograniczenia (w %)

    1 % dochodu narodowego brutto pomnożony przez stopę ograniczenia

    1 % ograniczonej podstawy VAT (8)

    Państwa Członkowskie o ograniczonej podstawie VAT

     

    (1)

    (2)

    (4)

    (5)

    (6)

    (7)

    Belgia

    1 323 413 000

    3 127 339 000

    50

    1 563 669 500

    1 323 413 000

     

    Republika Czeska

    620 907 000

    1 011 317 000

    50

    505 658 500

    505 658 500

    Republika Czeska

    Dania

    858 809 000

    2 164 083 000

    50

    1 082 041 500

    858 809 000

     

    Niemcy

    9 768 554 000

    22 662 761 000

    50

    11 331 380 500

    9 768 554 000

     

    Estonia

    63 350 000

    111 599 000

    50

    55 799 500

    55 799 500

    Estonia

    Grecja

    1 066 060 000

    1 899 989 000

    50

    949 994 500

    949 994 500

    Grecja

    Hiszpania

    5 825 910 000

    9 462 332 000

    50

    4 731 166 000

    4 731 166 000

    Hiszpania

    Francja

    8 572 707 000

    17 718 064 000

    50

    8 859 032 000

    8 572 707 000

     

    Irlandia

    836 118 000

    1 449 570 000

    50

    724 785 000

    724 785 000

    Irlandia

    Włochy

    5 611 159 000

    14 206 297 000

    50

    7 103 148 500

    5 611 159 000

     

    Cypr

    110 523 000

    139 397 000

    50

    69 698 500

    69 698 500

    Cypr

    Łotwa

    67 114 000

    146 498 000

    50

    73 249 000

    67 114 000

     

    Litwa

    92 678 000

    224 020 000

    50

    112 010 000

    92 678 000

     

    Luksemburg

    144 891 000

    242 757 000

    50

    121 378 500

    121 378 500

    Luksemburg

    Węgry

    375 340 000

    855 773 000

    50

    427 886 500

    375 340 000

     

    Malta

    37 906 000

    45 840 000

    50

    22 920 000

    22 920 000

    Malta

    Niderlandy

    2 481 403 000

    5 145 428 000

    50

    2 572 714 000

    2 481 403 000

     

    Austria

    1 098 912 000

    2 523 588 000

    50

    1 261 794 000

    1 098 912 000

     

    Polska

    1 223 948 000

    2 510 795 000

    50

    1 255 397 500

    1 223 948 000

     

    Portugalia

    914 655 000

    1 481 601 000

    50

    740 800 500

    740 800 500

    Portugalia

    Słowenia

    151 423 000

    286 122 000

    50

    143 061 000

    143 061 000

    Słowenia

    Słowacja

    159 089 000

    412 763 000

    50

    206 381 500

    159 089 000

     

    Finlandia

    712 233 000

    1 626 814 000

    50

    813 407 000

    712 233 000

     

    Szwecja

    1 274 161 000

    2 970 465 000

    50

    1 485 232 500

    1 274 161 000

     

    Zjednoczone Królestwo

    9 373 896 000

    18 835 332 000

    50

    9 417 666 000

    9 373 896 000

     

    Ogółem

    52 765 159 000

    111 260 544 000

     

    55 630 272 000

    51 058 678 000

     


    Obliczenie jednolitej stawki referencyjnej zasobów własnych VAT (art. 2 ust. 4 decyzji 2000/597/WE, Euratom):

    Jednolita stawka (%) = maksymalna stawka referencyjna – stawka zamrożona

    A.

    Maksymalna stawka poboru w 2006 r. wynosi 0,50 %.

    B.

    Ustalenie stawki zamrożonej wynikającej z korekty nierównowagi budżetowej przyznanej Zjednoczonemu Królestwu (art. 2 ust. 4 lit. b) decyzji 2000/597/WE, Euratom):

    (1)   Obliczenie teoretycznego udziału krajów o ograniczonym obciążeniu finansowym:

    Zgodnie z art. 5 ust. 1 decyzji 2000/597/WE, Euratom, wkład finansowy Niemiec (D), Niderlandów (NL), Austrii (A) i Szwecji (S) jest ograniczony do jednej czwartej ich normalnego wkładu.

    Wzór dla kraju o ograniczonym obciążeniu finansowym, np. dla Niemiec:

    Teoretyczna składka VAT Niemiec = [ograniczona podstawa VAT Niemiec / (ograniczona podstawa VAT UE – ograniczona podstawa VAT Zjednoczonego Królestwa)] × 1/4 × korekta dla Zjednoczonego Królestwa

    Przykład: Niemcy:

    Teoretyczna składka VAT Niemiec = 9 768 554 000 / (51 058 678 000 – 9 373 896 000) × 1/4 × 4 838 879 797 = 283 489 899

    (2)   Obliczanie stawki zamrożonej

    Stawka zamrożona = [korekta dla Zjednoczonego Królestwa – teoretyczne składki VAT (D + NL + A + S)] / [ograniczona baza VAT UE – ograniczone bazy VAT (UK+ D + NL + A + S)]

    Stawka zamrożona = 4 838 879 797 – (283 489 899 + 72 011 957 + 31 891 153 + 36 976 995)] / [51 058 678 000 – (9 373 896 000 + 9 768 554 000 + 2 481 403 000 + 1 098 912 000 + 1 274 161 000)]

    Stawka zamrożona = 0,163127272501441 %

    Stawka jednolita

    0,5 % –0,163127272501441 % = 0,336872727498559 %


    TABELA 2

    Podział zasobów własnych z tytułu VAT zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. c) decyzji 2000/597/WE, Euratom (rozdział 1 3)

    Państwo Członkowskie

    1 % ograniczonej podstawy VAT

    Maksymalna stawka referencyjna VAT (w %)

    Jednolita stawka zasobów własnych VAT (w %)

    Zasoby własne VAT wg stawki jednolitej

     

    (1)

    (2)

    (3)

    (4) = (1) × (3)

    Belgia

    1 323 413 000

    0,50

    0,336872727

    445 821 747

    Republika Czeska

    505 658 500

    0,50

    0,336872727

    170 342 558

    Dania

    858 809 000

    0,50

    0,336872727

    289 309 330

    Niemcy

    9 768 554 000

    0,50

    0,336872727

    3 290 759 430

    Estonia

    55 799 500

    0,50

    0,336872727

    18 797 330

    Grecja

    949 994 500

    0,50

    0,336872727

    320 027 238

    Hiszpania

    4 731 166 000

    0,50

    0,336872727

    1 593 800 795

    Francja

    8 572 707 000

    0,50

    0,336872727

    2 887 911 189

    Irlandia

    724 785 000

    0,50

    0,336872727

    244 160 300

    Włochy

    5 611 159 000

    0,50

    0,336872727

    1 890 246 437

    Cypr

    69 698 500

    0,50

    0,336872727

    23 479 524

    Łotwa

    67 114 000

    0,50

    0,336872727

    22 608 876

    Litwa

    92 678 000

    0,50

    0,336872727

    31 220 691

    Luksemburg

    121 378 500

    0,50

    0,336872727

    40 889 106

    Węgry

    375 340 000

    0,50

    0,336872727

    126 441 810

    Malta

    22 920 000

    0,50

    0,336872727

    7 721 123

    Niderlandy

    2 481 403 000

    0,50

    0,336872727

    835 916 997

    Austria

    1 098 912 000

    0,50

    0,336872727

    370 193 483

    Polska

    1 223 948 000

    0,50

    0,336872727

    412 314 701

    Portugalia

    740 800 500

    0,50

    0,336872727

    249 555 485

    Słowenia

    143 061 000

    0,50

    0,336872727

    48 193 349

    Słowacja

    159 089 000

    0,50

    0,336872727

    53 592 745

    Finlandia

    712 233 000

    0,50

    0,336872727

    239 931 873

    Szwecja

    1 274 161 000

    0,50

    0,336872727

    429 230 091

    Zjednoczone Królestwo

    9 373 896 000

    0,50

    0,336872727

    3 157 809 913

    Ogółem

    51 058 678 000

     

     

    17 200 276 121


    TABELA 3

    Określenie jednolitej stawki i podział zasobów własnych w oparciu o dochód narodowy brutto zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. d) decyzji 2000/597/WE, Euratom (rozdział 1 4)

    Państwo Członkowskie

    1 % dochodu narodowego brutto

    Jednolita stawka zasobów własnych z „podstawy dodatkowej”

    Zasoby własne z „podstawy dodatkowej” wg stawki jednolitej

     

    (1)

    (2)

    (3) = (1) × (2)

    Belgia

    3 127 339 000

     

    2 144 513 039

    Republika Czeska

    1 011 317 000

     

    693 491 333

    Dania

    2 164 083 000

     

    1 483 978 619

    Niemcy

    22 662 761 000

     

    15 540 555 872

    Estonia

    111 599 000

     

    76 526 885

    Grecja

    1 899 989 000

     

    1 302 881 198

    Hiszpania

    9 462 332 000

     

    6 488 613 595

    Francja

    17 718 064 000

     

    12 149 824 267

    Irlandia

    1 449 570 000

     

    994 014 965

    Włochy

    14 206 297 000

     

    9 741 697 063

    Cypr

    139 397 000

     

    95 588 833

    Łotwa

    146 498 000

    0,6857309 (9)

    100 458 208

    Litwa

    224 020 000

     

    153 617 440

    Luksemburg

    242 757 000

     

    166 465 980

    Węgry

    855 773 000

     

    586 830 004

    Malta

    45 840 000

     

    31 433 905

    Niderlandy

    5 145 428 000

     

    3 528 379 059

    Austria

    2 523 588 000

     

    1 730 502 312

    Polska

    2 510 795 000

     

    1 721 729 757

    Portugalia

    1 481 601 000

     

    1 015 979 612

    Słowenia

    286 122 000

     

    196 202 701

    Słowacja

    412 763 000

     

    283 044 350

    Finlandia

    1 626 814 000

     

    1 115 556 655

    Szwecja

    2 970 465 000

     

    2 036 939 687

    Zjednoczone Królestwo

    18 835 332 000

     

    12 915 969 476

    Ogółem

    111 260 544 000

     

    76 294 794 815


    TABELA 4

    Zasoby własne oparte na DNB — Finansowanie rezerw (art. 2 ust. 1 lit. d) i art. 6 decyzji 2000/597/WE, Euratom) (rozdział 1 4)

    Państwo Członkowskie

    Rezerwa na pożyczki i gwarancje kredytowe

    Rezerwa na pomoc w nagłych wypadkach

    Zasoby własne DNB bez rezerw

    Zasoby własne DNB wg stawki jednolitej

     

    (1)

    (2)

    (3)

    (4) = (1) + (2) + (3)

    Belgia

    6 436 789

    6 436 789

    2 131 639 461

    2 144 513 039

    Republika Czeska

    2 081 525

    2 081 525

    689 328 283

    693 491 333

    Dania

    4 454 185

    4 454 185

    1 475 070 249

    1 483 978 619

    Niemcy

    46 645 220

    46 645 220

    15 447 265 432

    15 540 555 872

    Estonia

    229 697

    229 697

    76 067 491

    76 526 885

    Grecja

    3 910 618

    3 910 618

    1 295 059 962

    1 302 881 198

    Hiszpania

    19 475 673

    19 475 673

    6 449 662 249

    6 488 613 595

    Francja

    36 467 884

    36 467 884

    12 076 888 499

    12 149 824 267

    Irlandia

    2 983 551

    2 983 551

    988 047 863

    994 014 965

    Włochy

    29 239 854

    29 239 854

    9 683 217 355

    9 741 697 063

    Cypr

    286 911

    286 911

    95 015 011

    95 588 833

    Łotwa

    301 527

    301 527

    99 855 154

    100 458 208

    Litwa

    461 085

    461 085

    152 695 270

    153 617 440

    Luksemburg

    499 650

    499 650

    165 466 680

    166 465 980

    Węgry

    1 761 379

    1 761 379

    583 307 246

    586 830 004

    Malta

    94 349

    94 349

    31 245 207

    31 433 905

    Niderlandy

    10 590 484

    10 590 484

    3 507 198 091

    3 528 379 059

    Austria

    5 194 129

    5 194 129

    1 720 114 054

    1 730 502 312

    Polska

    5 167 798

    5 167 798

    1 711 394 161

    1 721 729 757

    Portugalia

    3 049 478

    3 049 478

    1 009 880 656

    1 015 979 612

    Słowenia

    588 905

    588 905

    195 024 891

    196 202 701

    Słowacja

    849 562

    849 562

    281 345 226

    283 044 350

    Finlandia

    3 348 360

    3 348 360

    1 108 859 935

    1 115 556 655

    Szwecja

    6 113 906

    6 113 906

    2 024 711 875

    2 036 939 687

    Zjednoczone Królestwo

    38 767 481

    38 767 481

    12 838 434 514

    12 915 969 476

    Ogółem

    229 000 000

    229 000 000

    75 836 794 815

    76 294 794 815

    Odsetek z 1 % DNB

    0,0021

    0,0021

    0,6816

    0,6857


    TABELA 5.1

    Korekta nierównowagi budżetowej dla Zjednoczonego Królestwa za rok budżetowy 2005 zgodnie z art. 4 decyzji 2000/597/WE, Euratom (rozdział 1 5)

    Opis

    Współczynnik (w %) (10)

    Kwota

    1. Udział Zjednoczonego Królestwa w łącznej wartości nieograniczonych podstaw VAT (w %)

    17,7700

     

    2. Udział Zjednoczonego Królestwa w łącznej kwocie wydatków na rzecz Państw Członkowskich (w %) skorygowanych o PAE (wydatki przedakcesyjne)

    9,1146

     

    3. (1) – (2)

    8,6554

     

    4. Wydatki przydzielone ogółem

     

    95 942 473 817

    5. Wydatki przedakcesyjne (PAE) (11)

     

    1 781 065 467

    6. Wydatki na rzecz Państw Członkowskich skorygowane o PAE = (4) – (5)

     

    94 161 408 350

    7. Początkowa kwota rabatu brytyjskiego = (3) × (6) × 0,66

     

    5 379 028 461

    8. Korzyść dla Zjednoczonego Królestwa (12)

     

    534 582 959

    9. Podstawowe wyrównanie dla Zjednoczonego Królestwa = (7) – (8)

     

    4 844 445 502

    10. Zyski nadzwyczajne wynikające z tradycyjnych zasobów własnych (13)

     

    5 565 705

    11. Korekta dla Zjednoczonego Królestwa = (9) – (10)

     

    4 838 879 797


    TABELA 5.2

    Korekta nierównowagi budżetowej dla Zjednoczonego Królestwa za rok budżetowy 2002 zgodnie z art. 4 decyzji 2000/597/WE, Euratom (rozdział 3 5)

    Opis

    Współczynnik (w %) (14)

    Kwota

    1. Udział Zjednoczonego Królestwa w łącznej wartości nieograniczonych podstaw VAT (w %)

    19,1843

     

    2. Udział Zjednoczonego Królestwa w łącznej kwocie wydatków na rzecz Państw Członkowskich (w %) skorygowanych o PAE (wydatki przedakcesyjne)

    7,5464

     

    3. (1) – (2)

    11,6379

     

    4. Wydatki przydzielone ogółem

     

    77 768 930 560

    5. Wydatki przedakcesyjne (PAE) (15)

     

     

    6. Wydatki na rzecz Państw Członkowskich skorygowane o PAE = (4) – (5)

     

    77 768 930 560

    7. Początkowa kwota rabatu brytyjskiego = (3) × (6) × 0,66

     

    5 973 420 121

    8. Korzyść dla Zjednoczonego Królestwa (16)

     

    292 486 596

    9. Podstawowe wyrównanie dla Zjednoczonego Królestwa = (7) – (8)

     

    5 680 933 525

    10. Zyski nadzwyczajne wynikające z tradycyjnych zasobów własnych (17)

     

    67 788 076

    11. Korekta dla Zjednoczonego Królestwa = (9) – (10)

     

    5 613 145 449

    Uwaga:

    kwota 124 427 632 EUR stanowiąca różnicę między ostateczną kwotą rabatu brytyjskiego za 2002 r. (5 613 145 449 EUR, zgodnie z powyższymi obliczeniami) i kwotą rabatu brytyjskiego za 2002 rok zapisaną wcześniej w budżecie (5 488 717 817 EUR, zapisaną w budżecie korygującym nr 4/2003) jest finansowana z rozdziału 3 5 budżetu korygującego 3/2006. Wynik ten jest tzw. „skutkiem bezpośrednim” rabatu brytyjskiego. W tym samym rozdziale 3 5 budżetu korygującego 3/2006 zamieszczono również finansowanie dodatkowej korekty, wynikającej z uwzględnienia tzw. „skutku pośredniego” rabatu brytyjskiego na jednolitą stawkę poboru zasobów opartych na VAT. Wspomniany „skutek pośredni” odpowiada obniżce o kwotę 9 998 501 EUR dla Zjednoczonego Królestwa, w związku z czym łączna kwota ujęta w rozdziale 3 5 budżetu korygującego nr 3/2006 dla Zjednoczonego Królestwa stanowi zwiększenie o 114 429 130 EUR.

    TABELA 5.3

    Korekta nierównowagi budżetowej dla Zjednoczonego Królestwa za rok budżetowy 2004 zgodnie z art. 4 decyzji 2000/597/WE, Euratom (rozdział 3 6)

    Opis

    Współczynnik (w %) (18)

    Kwota

    1. Udział Zjednoczonego Królestwa w łącznej wartości nieograniczonych podstaw VAT (w %)

    18,6437

     

    2. Udział Zjednoczonego Królestwa w łącznej kwocie wydatków na rzecz Państw Członkowskich (w %) skorygowanych o PAE (wydatki przedakcesyjne)

    7,9665

     

    3. (1) – (2)

    10,6772

     

    4. Wydatki przydzielone ogółem

     

    92 157 248 765

    5. Wydatki przedakcesyjne (PAE) (19)

     

    1 741 475 677

    6. Wydatki na rzecz Państw Członkowskich skorygowane o PAE = (4) – (5)

     

    90 415 773 088

    7. Początkowa kwota rabatu brytyjskiego = (3) × (6) × 0,66

     

    6 371 527 835

    8. Korzyść dla Zjednoczonego Królestwa (20)

     

    944 363 904

    9. Podstawowe wyrównanie dla Zjednoczonego Królestwa = (7) – (8)

     

    5 427 163 931

    10. Zyski nadzwyczajne wynikające z tradycyjnych zasobów własnych (21)

     

    1 815 861

    11. Korekta dla Zjednoczonego Królestwa = (9) – (10)

     

    5 425 348 070

    Uwaga:

    kwota 239 664 390 EUR stanowiąca różnicę między skorygowaną kwotą rabatu brytyjskiego za 2004 rok (5 425 348 070 EUR, zgodnie z powyższymi obliczeniami) i kwotą rabatu brytyjskiego za 2004 rok zapisaną wcześniej w budżecie (5 185 683 679 EUR, zapisaną w budżecie korygującym nr 5/2005) jest finansowana z rozdziału 3 6 budżetu korygującego nr 3/2006. Wynik ten jest tzw. „skutkiem bezpośrednim” rabatu brytyjskiego. W tym samym rozdziale 3 6 budżetu korygującego 3/2006 zamieszczono również finansowanie dodatkowej korekty, wynikającej z uwzględnienia tzw. „skutku pośredniego” rabatu brytyjskiego na jednolitą stawkę poboru zasobów opartych na VAT. Wspomniany „skutek pośredni” odpowiada zwiększeniu o kwotę 14 680 207 EUR dla Zjednoczonego Królestwa, w związku z czym łączna kwota ujęta w rozdziale 3 6 budżetu korygującego nr 3/2006 dla Zjednoczonego Królestwa stanowi zwiększenie o 254 334 597 EUR.

    TABELA 6

    Obliczenie finansowania korekty dla Zjednoczonego Królestwa wynoszącej –4 838 879 797 EUR (Rozdział 1 5)

    Państwo Członkowskie

    Procentowy udział w podstawach DNB

    Udziały bez Zjednoczonego Królestwa

    Udziały bez Niemiec, Niderlandów, Austrii, Szwecji i Zjednoczonego Królestwa

    Trzy czwarte udziału Niemiec, Niderlandów, Austrii i Szwecji w kolumnie 2

    Dane z kolumny 4 rozłożone zgodnie z danymi w kolumnie 3

    Skala finansowania

    Skala finansowania zastosowana do korekty

     

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    (5)

    (6) = (2) + (4) + (5)

    (7)

    Belgia

    2,81

    3,38

    5,29

     

    1,43

    4,81

    232 898 823

    Republika Czeska

    0,91

    1,09

    1,71

     

    0,46

    1,56

    75 314 681

    Dania

    1,95

    2,34

    3,66

     

    0,99

    3,33

    161 163 335

    Niemcy

    20,37

    24,52

    0,00

    –18,39

    0,00

    6,13

    296 624 626

    Estonia

    0,10

    0,12

    0,19

     

    0,05

    0,17

    8 310 988

    Grecja

    1,71

    2,06

    3,21

     

    0,87

    2,92

    141 495 758

    Hiszpania

    8,50

    10,24

    16,00

     

    4,33

    14,56

    704 677 677

    Francja

    15,92

    19,17

    29,97

     

    8,10

    27,27

    1 319 497 580

    Irlandia

    1,30

    1,57

    2,45

     

    0,66

    2,23

    107 952 207

    Włochy

    12,77

    15,37

    24,03

     

    6,49

    21,86

    1 057 969 681

    Cypr

    0,13

    0,15

    0,24

     

    0,06

    0,21

    10 381 157

    Łotwa

    0,13

    0,16

    0,25

     

    0,07

    0,23

    10 909 982

    Litwa

    0,20

    0,24

    0,38

     

    0,10

    0,34

    16 683 191

    Luksemburg

    0,22

    0,26

    0,41

     

    0,11

    0,37

    18 078 571

    Węgry

    0,77

    0,93

    1,45

     

    0,39

    1,32

    63 731 026

    Malta

    0,04

    0,05

    0,08

     

    0,02

    0,07

    3 413 791

    Niderlandy

    4,62

    5,57

    0,00

    –4,18

    0,00

    1,39

    67 346 634

    Austria

    2,27

    2,73

    0,00

    –2,05

    0,00

    0,68

    33 030 325

    Polska

    2,26

    2,72

    4,25

     

    1,15

    3,86

    186 983 630

    Portugalia

    1,33

    1,60

    2,51

     

    0,68

    2,28

    110 337 616

    Słowenia

    0,26

    0,31

    0,48

     

    0,13

    0,44

    21 308 044

    Słowacja

    0,37

    0,45

    0,70

     

    0,19

    0,64

    30 739 238

    Finlandia

    1,46

    1,76

    2,75

     

    0,74

    2,50

    121 151 901

    Szwecja

    2,67

    3,21

    0,00

    –2,41

    0,00

    0,80

    38 879 335

    Zjednoczone Królestwo

    16,93

    0,00

    0,00

     

    0,00

    0,00

    0

    Ogółem

    100,00

    100,00

    100,00

    –27,02

    27,02

    100,00

    4 838 879 797

    Obliczeń dokonano do piętnastego miejsca po przecinku.

    TABELA 7

    Podsumowanie finansowania budżetu ogólnego według typu zasobów własnych i Państwa Członkowskiego

    Państwo Członkowskie

    Opłaty rolne netto (75 %)

    Opłaty wyrównawcze na cukier i izoglukozę netto (75 %)

    Cła netto (75 %)

    Tradycyjne zasoby własne netto ogółem (75 %)

    Zasoby własne VAT wg stawki jednolitej

    Zasoby własne DNB bez rezerw

    Zasoby własne DNB, rezerwy

    Korekta dla Zjednoczonego Królestwa za 2005 r.

    Korekta dla Zjednoczonego Królestwa za rok 2002+2004

    Zazoby własne ogółem (22)

    Wkład w finansowanie ogółem (%)

     

    (1)

    (2)

    (3)

    (4) = (1) + (2) + (3)

    (5)

    (6)

    (7)

    (8)

    (9)

    (10) = (4) + (5) + (6) + (7) + (8) + (9)

    (11)

    Belgia

    6 900 000

    8 500 000

    1 444 700 000

    1 460 100 000

    445 821 747

    2 131 639 461

    12 873 578

    232 898 823

    16 252 677

    4 299 586 286

    3,97

    Republika Czeska

    3 500 000

    2 500 000

    151 700 000

    157 700 000

    170 342 558

    689 328 283

    4 163 050

    75 314 681

    3 110 407

    1 099 958 979

    1,02

    Dania

    20 300 000

    4 400 000

    266 300 000

    291 000 000

    289 309 330

    1 475 070 249

    8 908 370

    161 163 335

    7 571 331

    2 233 022 615

    2,06

    Niemcy

    125 700 000

    36 000 000

    2 613 100 000

    2 774 800 000

    3 290 759 430

    15 447 265 432

    93 290 440

    296 624 626

    83 909 745

    21 986 649 673

    20,30

    Estonia

    400 000

    0

    19 800 000

    20 200 000

    18 797 330

    76 067 491

    459 394

    8 310 988

    888 155

    124 723 358

    0,12

    Grecja

    5 200 000

    2 300 000

    202 500 000

    210 000 000

    320 027 238

    1 295 059 962

    7 821 236

    141 495 758

    7 471 673

    1 981 875 867

    1,83

    Hiszpania

    36 400 000

    5 900 000

    1 295 800 000

    1 338 100 000

    1 593 800 795

    6 449 662 249

    38 951 346

    704 677 677

    100 629 011

    10 225 821 078

    9,44

    Francja

    59 200 000

    35 600 000

    1 130 900 000

    1 225 700 000

    2 887 911 189

    12 076 888 499

    72 935 768

    1 319 497 580

    100 572 825

    17 683 505 861

    16,33

    Irlandia

    300 000

    1 400 000

    209 600 000

    211 300 000

    244 160 300

    988 047 863

    5 967 102

    107 952 207

    12 710 188

    1 570 137 660

    1,45

    Włochy

    57 000 000

    13 800 000

    1 437 500 000

    1 508 300 000

    1 890 246 437

    9 683 217 355

    58 479 708

    1 057 969 681

    –51 626 461

    14 146 586 720

    13,06

    Cypr

    2 900 000

    0

    34 000 000

    36 900 000

    23 479 524

    95 015 011

    573 822

    10 381 157

    342 735

    166 692 249

    0,15

    Łotwa

    700 000

    300 000

    26 000 000

    27 000 000

    22 608 876

    99 855 154

    603 054

    10 909 982

    717 885

    161 694 951

    0,15

    Litwa

    1 300 000

    500 000

    40 800 000

    42 600 000

    31 220 691

    152 695 270

    922 170

    16 683 191

    4 726 384

    248 847 706

    0,23

    Luksemburg

    200 000

    0

    17 200 000

    17 400 000

    40 889 106

    165 466 680

    999 300

    18 078 571

    818 049

    243 651 706

    0,23

    Węgry

    2 600 000

    2 200 000

    114 400 000

    119 200 000

    126 441 810

    583 307 246

    3 522 758

    63 731 026

    55 755

    896 258 595

    0,83

    Malta

    900 000

    0

    10 700 000

    11 600 000

    7 721 123

    31 245 207

    188 698

    3 413 791

    33 192

    54 202 011

    0,05

    Niderlandy

    142 900 000

    8 900 000

    1 403 000 000

    1 554 800 000

    835 916 997

    3 507 198 091

    21 180 968

    67 346 634

    35 477 742

    6 021 920 432

    5,56

    Austria

    2 500 000

    3 700 000

    179 100 000

    185 300 000

    370 193 483

    1 720 114 054

    10 388 258

    33 030 325

    38 345 022

    2 357 371 142

    2,18

    Polska

    21 700 000

    10 400 000

    218 800 000

    250 900 000

    412 314 701

    1 711 394 161

    10 335 596

    186 983 630

    10 597 556

    2 582 525 644

    2,38

    Portugalia

    11 000 000

    500 000

    99 200 000

    110 700 000

    249 555 485

    1 009 880 656

    6 098 956

    110 337 616

    14 492 947

    1 501 065 660

    1,39

    Słowenia

    100 000

    300 000

    33 500 000

    33 900 000

    48 193 349

    195 024 891

    1 177 810

    21 308 044

    120 693

    299 724 787

    0,28

    Słowacja

    800 000

    1 500 000

    47 400 000

    49 700 000

    53 592 745

    281 345 226

    1 699 124

    30 739 238

    2 154 896

    419 231 229

    0,39

    Finlandia

    3 600 000

    1 100 000

    118 700 000

    123 400 000

    239 931 873

    1 108 859 935

    6 696 720

    121 151 901

    –9 499 469

    1 590 540 960

    1,47

    Szwecja

    9 600 000

    2 600 000

    377 100 000

    389 300 000

    429 230 091

    2 024 711 875

    12 227 812

    38 879 335

    –11 099 211

    2 883 249 902

    2,66

    Zjednoczone Królestwo

    247 700 000

    8 200 000

    2 383 100 000

    2 639 000 000

    3 157 809 913

    12 838 434 514

    77 534 962

    –4 838 879 797

    – 368 773 727

    13 505 125 865

    12,47

    Ogółem

    763 400 000

    150 600 000

    13 874 900 000

    14 788 900 000

    17 200 276 121

    75 836 794 815

    458 000 000

    0

    0

    108 283 970 936

    100,00

    B. OGÓLNE ZESTAWIENIE DOCHODÓW WEDŁUG LINII BUDŻETOWYCH

    DOCHODY

    TYTUŁ 1

    ZASOBY WŁASNE

    Tytuł

    Rozdział

    Treść

    Budżet 2006

    Budżet korygujący nr 4

    Nowa kwota

    1 0

    OPŁATY ROLNE USTANOWIONE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNOT EUROPEJSKICH W HANDLU Z PAŃSTWAMI NIEBĘDĄCYMI CZŁONKAMI UE W RAMACH WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ (ART. 2 UST. 1 LIT. A) DECYZJI 2000/597/WE, EURATOM)

    763 400 000

     

    763 400 000

    1 1

    PODATKI I INNE OPŁATY OKREŚLONE W RAMACH WSPÓLNEJ ORGANIZACJI RYNKU CUKRU (ART. 2 UST. 1 LIT. A) DECYZJI 2000/597/WE, EURATOM)

    150 600 000

     

    150 600 000

    1 2

    CŁA POBIERANE NA PODSTAWIE WSPÓLNEJ TARYFY CELNEJ I INNE CŁA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST. 1 LIT. B) DECYZJI 2000/597/WE, EURATOM

    13 874 900 000

     

    13 874 900 000

    1 3

    ZASOBY WŁASNE Z TYTUŁU PODATKU VAT ZGODNIE Z ART. 2 UST. 1 LIT. C) DECYZJI 2000/597/WE, EURATOM

    17 200 276 121

     

    17 200 276 121

    1 4

    ZASOBY WŁASNE WEDŁUG STAWKI OPARTEJ NA PRODUKCIE NARODOWYM BRUTTO ZGODNIE Z ART. 2. UST. 1 LIT. D) ORAZ ART. 6 DECYZJI 2000/597/WE, EURATOM

    76 286 290 270

    8 504 545

    76 294 794 815

    1 5

    KOREKTA NIERÓWNOWAGI BUDŻETOWEJ

    0

    0

    0

     

    Tytuł 1 — Ogółem

    108 275 466 391

    8 504 545

    108 283 970 936

    ROZDZIAŁ 1 4 —
    ZASOBY WŁASNE WEDŁUG STAWKI OPARTEJ NA PRODUKCIE NARODOWYM BRUTTO ZGODNIE Z ART. 2. UST. 1 LIT. D) ORAZ ART. 6 DECYZJI 2000/597/WE, EURATOM

    Tytuł

    Rozdział

    Artykuł

    Pozycja

    Treść

    Budżet 2006

    Budżet korygujący nr 4

    Nowa kwota

    1 4

    ZASOBY WŁASNE WEDŁUG STAWKI OPARTEJ NA PRODUKCIE NARODOWYM BRUTTO ZGODNIE Z ART. 2. UST. 1 LIT. D) ORAZ ART. 6 DECYZJI 2000/597/WE, EURATOM

    1 4 0

    Zasoby własne według stawki opartej na produkcie narodowym brutto zgodnie z art. 2. ust. 1 lit. d) oraz art. 6 decyzji 2000/597/WE, Euratom

    1 4 0 0

    Zasoby własne według stawki opartej na produkcie narodowym brutto zgodnie z art. 2. ust. 1 lit. d) decyzji 2000/597/WE, Euratom, z wyłączeniem środków odpowiadających rezerwie na gwarancje kredytowe oraz rezerwie na pomoc w nagłych przypadkach

    75 828 290 270

    8 504 545

    75 836 794 815

    1 4 0 2

    Zasoby własne według stawki opartej na produkcie narodowym brutto zgodnie z art. 2. ust. 1 lit. d) oraz art. 6 decyzji 2000/597/WE, Euratom, odpowiadające rezerwie na pożyczki i gwarancje kredytowe

    229 000 000

    0

    229 000 000

    1 4 0 3

    Zasoby własne według stawki opartej na produkcie narodowym brutto zgodnie z art. 2. ust. 1 lit. d) oraz art. 6 decyzji 2000/597/WE, Euratom, odpowiadające rezerwie na pomoc w nagłych przypadkach

    229 000 000

    0

    229 000 000

     

    Artykuł 1 4 0 — Razem

    76 286 290 270

    8 504 545

    76 294 794 815

     

    Rozdział 1 4 — Ogółem

    76 286 290 270

    8 504 545

    76 294 794 815

    1 4 0
    Zasoby własne według stawki opartej na produkcie narodowym brutto zgodnie z art. 2. ust. 1 lit. d) oraz art. 6 decyzji 2000/597/WE, Euratom

    1 4 0 0
    Zasoby własne według stawki opartej na produkcie narodowym brutto zgodnie z art. 2. ust. 1 lit. d) decyzji 2000/597/WE, Euratom, z wyłączeniem środków odpowiadających rezerwie na gwarancje kredytowe oraz rezerwie na pomoc w nagłych przypadkach

    Budżet 2006

    Budżet korygujący nr 4

    Nowa kwota

    75 828 290 270

    8 504 545

    75 836 794 815

    Uwagi

    Z wyłączeniem rezerwy na gwarancje związane z pożyczkami oraz rezerwy na pomoc w nagłych wypadkach, stawka jaką należy zastosować w bieżącym roku budżetowym w stosunku do dochodu narodowego brutto Państw Członkowskich, wynosi 0,6816 %.

    Podstawa prawna

    Decyzja Rady 2000/597/WE, Euratom z dnia 29 września 2000 r. w sprawie systemu środków własnych Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 253 z 7.10.2000, str. 42), w szczególności jej art. 2 ust. 1 lit. d).

    Państwo Członkowskie

    Budżet 2006

    Budżet korygujący nr 4

    Nowa kwota

    Belgia

    2 131 400 413

    239 048

    2 131 639 461

    Republika Czeska

    689 250 980

    77 303

    689 328 283

    Dania

    1 474 904 831

    165 418

    1 475 070 249

    Niemcy

    15 445 533 136

    1 732 296

    15 447 265 432

    Estonia

    76 058 960

    8 531

    76 067 491

    Grecja

    1 294 914 731

    145 231

    1 295 059 962

    Hiszpania

    6 448 938 967

    723 282

    6 449 662 249

    Francja

    12 075 534 163

    1 354 336

    12 076 888 499

    Irlandia

    987 937 060

    110 803

    988 047 863

    Włochy

    9 682 131 452

    1 085 903

    9 683 217 355

    Cypr

    95 004 355

    10 656

    95 015 011

    Łotwa

    99 843 956

    11 198

    99 855 154

    Litwa

    152 678 146

    17 124

    152 695 270

    Luksemburg

    165 448 124

    18 556

    165 466 680

    Węgry

    583 241 832

    65 414

    583 307 246

    Malta

    31 241 703

    3 504

    31 245 207

    Niderlandy

    3 506 804 784

    393 307

    3 507 198 091

    Austria

    1 719 921 156

    192 898

    1 720 114 054

    Polska

    1 711 202 240

    191 921

    1 711 394 161

    Portugalia

    1 009 767 405

    113 251

    1 009 880 656

    Słowenia

    195 003 021

    21 870

    195 024 891

    Słowacja

    281 313 675

    31 551

    281 345 226

    Finlandia

    1 108 735 585

    124 350

    1 108 859 935

    Szwecja

    2 024 484 818

    227 057

    2 024 711 875

    Zjednoczone Królestwo

    12 836 994 777

    1 439 737

    12 838 434 514

    Pozycja 1 4 0 0 — ogółem

    75 828 290 270

    8 504 545

    75 836 794 815

    C. PERSONEL

    Organy zdecentralizowane

    Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego

    Kategoria i stopień

    Stanowiska

    2006 (23)

    Budżet korygujący nr 4

    2006 (24)

    Stałe

    Czasowe

    Stałe

    Czasowe

    Stałe

    Czasowe

    AD 16

     

     

     

     

     

     

    AD 15

     

    5

     

     

     

    5

    AD 14

     

    10

     

     

     

    10

    AD 13

     

    5

     

     

     

    5

    AD 12

     

    20

     

     

     

    20

    AD 11

     

    28

     

     

     

    28

    AD 10

     

    30

     

     

     

    30

    AD 9

     

    47

     

    6

     

    53

    AD 8

     

    29

     

     

     

    29

    AD 7

     

    21

     

     

     

    21

    AD 6

     

    48

     

     

     

    48

    AD 5

     

    2

     

     

     

    2

    Ogółem dla grup zaszeregowania AD

    0

    245

    0

    6

    0

    251

    AST 11

     

     

     

     

     

     

    AST 10

     

     

     

     

     

     

    AST 9

     

     

     

     

     

     

    AST 8

     

     

     

     

     

     

    AST 7

     

    10

     

     

     

    10

    AST 6

     

    19

     

    2

     

    21

    AST 5

     

    10

     

     

     

    10

    AST 4

     

    19

     

     

     

    19

    AST 3

     

    15

     

     

     

    15

    AST 2

     

    10

     

     

     

    10

    AST 1

     

     

     

     

     

     

    Ogółem dla grup zaszeregowania AST

    0

    83

    0

    2

    0

    85

    Suma całkowita

    0

    328

    0

    8

    0

    336

    Ogółem zatrudnionych

    328

    8

    336


    Organ nadzorczy Galileo

    Kategoria i stopień

    Stanowiska

    2006 (25)

    Budżet korygujący nr 4

    2006 (26)

    Stałe

    Czasowe

    Stałe

    Czasowe

    Stałe

    Czasowe

    AD 16

     

     

     

     

     

     

    AD 15

     

     

     

     

     

     

    AD 14

     

    1

     

     

     

    1

    AD 13

     

    3

     

     

     

    3

    AD 12

     

     

     

     

     

     

    AD 11

     

    3

     

     

     

    3

    AD 10

     

     

     

    2

     

    2

    AD 9

     

     

     

    3

     

    3

    AD 8

     

    2

     

    10

     

    12

    AD 7

     

    6

     

    2

     

    8

    AD 6

     

     

     

    2

     

    2

    AD 5

     

     

     

     

     

     

    Ogółem dla grup zaszeregowania AD

    0

    15

    0

    19

    0

    34

    AST 11

     

     

     

     

     

     

    AST 10

     

     

     

     

     

     

    AST 9

     

     

     

     

     

     

    AST 8

     

     

     

     

     

     

    AST 7

     

    2

     

    –2

     

    0

    AST 6

     

     

     

    1

     

    1

    AST 5

     

    1

     

     

     

    1

    AST 4

     

     

     

     

     

     

    AST 3

     

     

     

    1

     

    1

    AST 2

     

    2

     

     

     

    2

    AST 1

     

     

     

     

     

     

    Ogółem dla grup zaszeregowania AST

    0

    5

    0

    0

    0

    5

    Suma całkowita

    0

    20

    0

    19

    0

    39

    Ogółem zatrudnionych

    20

    19

    39


    Europejska Agencja ds. Zarządzania Granicami Zewnętrznymi UE

    Kategoria i stopień

    Stanowiska

    2006 (27)

    Budżet korygujący nr 4

    2006 (28)

    Stałe

    Czasowe

    Stałe

    Czasowe

    Stałe

    Czasowe

    AD 16

     

     

     

     

     

     

    AD 15

     

     

     

     

     

     

    AD 14

     

    1

     

     

     

    1

    AD 13

     

    1

     

     

     

    1

    AD 12

     

    3

     

    3

     

    6

    AD 11

     

    2

     

    2

     

    4

    AD 10

     

     

     

    3

     

    3

    AD 9

     

     

     

    1

     

    1

    AD 8

     

     

     

    2

     

    2

    AD 7

     

     

     

     

     

     

    AD 6

     

     

     

     

     

     

    AD 5

     

     

     

     

     

     

    Ogółem dla grup zaszeregowania AD

    0

    7

    0

    11

    0

    18

    AST 11

     

     

     

     

     

     

    AST 10

     

     

     

     

     

     

    AST 9

     

     

     

     

     

     

    AST 8

     

    2

     

     

     

    2

    AST 7

     

    2

     

     

     

    2

    AST 6

     

    2

     

     

     

    2

    AST 5

     

    2

     

     

     

    2

    AST 4

     

    1

     

     

     

    1

    AST 3

     

    1

     

     

     

    1

    AST 2

     

     

     

     

     

     

    AST 1

     

     

     

     

     

     

    Ogółem dla grup zaszeregowania AST

    0

    10

    0

    0

    0

    10

    Suma całkowita

    0

    17

    0

    11

    0

    28

    Ogółem zatrudnionych

    17

    11

    28

    SEKCJA III

    KOMISJA

    WYDATKI

    Tytuł

    Treść

    Środki 2006

    Budżet korygujący nr 4

    Nowa kwota

    Zobowiązania

    Płatności

    Zobowiązania

    Płatności

    Zobowiązania

    Płatności

    01

    SPRAWY GOSPODARCZE I FINANSOWE

    466 147 086

    469 717 086

     

     

    466 147 086

    469 717 086

    02

    PRZEDSIĘBIORSTWA

    390 574 119

    423 359 119

     

     

    390 574 119

    423 359 119

    03

    KONKURENCJA

    97 548 961

    97 548 961

     

     

    97 548 961

    97 548 961

    04

    ZATRUDNIENIE I SPRAWY SPOŁECZNE

    11 928 250 588

    10 079 727 089

     

     

    11 928 250 588

    10 079 727 089

    05

    ROLNICTWO I ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH

    55 448 703 744

    54 771 872 118

     

     

    55 448 703 744

    54 771 872 118

    06

    ENERGIA I TRANSPORT

    1 459 025 247

    1 291 334 247

    4 164 000

    4 164 000

    1 463 189 247

    1 295 498 247

    07

    ŚRODOWISKO

    344 434 340

    309 801 740

     

     

    344 434 340

    309 801 740

    08

    BADANIA NAUKOWE

    3 524 747 779

    3 258 137 779

     

     

    3 524 747 779

    3 258 137 779

    09

    SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE I MEDIA

    1 424 166 168

    1 416 306 168

     

     

    1 424 166 168

    1 416 306 168

    10

    BEZPOŚREDNIE BADANIA NAUKOWE

    330 204 645

    347 875 739

     

     

    330 204 645

    347 875 739

    11

    RYBOŁÓWSTWO

    915 713 863

    847 373 474

     

     

    915 713 863

    847 373 474

    12

    RYNEK WEWNĘTRZNY

    73 972 241

    77 622 241

     

     

    73 972 241

    77 622 241

    13

    POLITYKA REGIONALNA

    28 734 668 115

    22 894 244 276

     

     

    28 734 668 115

    22 894 244 276

    14

    PODATKI I UNIA CELNA

    126 984 742

    119 198 162

     

     

    126 984 742

    119 198 162

    15

    EDUKACJA I KULTURA

    1 003 223 237

    949 786 637

     

     

    1 003 223 237

    949 786 637

    16

    PRASA I KOMUNIKACJA

    200 716 817

    194 646 817

     

     

    200 716 817

    194 646 817

    17

    OCHRONA ZDROWIA I KONSUMENTÓW

    553 930 961

    553 742 075

     

     

    553 930 961

    553 742 075

    18

    PRZESTRZEŃ WOLNOŚCI, BEZPIECZEŃSTWA I SPRAWIEDLIWOŚCI

    590 398 365

    578 031 365

    3 786 000

    3 786 000

    594 184 365

    581 817 365

    19

    STOSUNKI ZEWNĘTRZNE

    3 469 757 261

    3 292 144 211

     

     

    3 469 757 261

    3 292 144 211

    20

    HANDEL

    82 008 988

    82 208 988

     

     

    82 008 988

    82 208 988

    21

    ROZWÓJ I STOSUNKI Z PAŃSTWAMI AKP

    1 258 545 714

    1 237 372 714

     

     

    1 258 545 714

    1 237 372 714

    22

    ROZSZERZENIE

    2 065 850 825

    2 104 300 825

     

     

    2 065 850 825

    2 104 300 825

    23

    POMOC HUMANITARNA

    514 840 983

    516 240 983

     

     

    514 840 983

    516 240 983

    24

    ZWALCZANIE NADUŻYĆ FINANSOWYCH

    64 726 695

    63 365 495

     

     

    64 726 695

    63 365 495

    25

    KOORDYNACJA POLITYK KOMISJI I DORADZTWO PRAWNE

    213 458 889

    213 458 889

     

     

    213 458 889

    213 458 889

    26

    ADMINISTRACJA

    656 789 836

    656 789 836

     

     

    656 789 836

    656 789 836

    27

    BUDŻET

    1 156 324 787

    1 156 324 787

     

     

    1 156 324 787

    1 156 324 787

    28

    KONTROLA

    11 460 784

    11 460 784

     

     

    11 460 784

    11 460 784

    29

    STATYSTYKA

    131 953 645

    128 651 445

     

     

    131 953 645

    128 651 445

    30

    EMERYTURY

    945 245 000

    945 245 000

     

     

    945 245 000

    945 245 000

    31

    REZERWY

    653 390 634

    528 574 134

     

     

    653 390 634

    528 574 134

     

    Wydatki D — Ogółem

    118 837 765 059

    109 616 463 184

    7 950 000

    7 950 000

    118 845 715 059

    109 624 413 184

    TYTUŁ 06

    ENERGIA I TRANSPORT

    Cele ogólne

    Celem tego obszaru działalności jest pogodzenie energii i transportu z ograniczeniami wynikającymi z ochrony środowiska, gwarantując równocześnie wzrost gospodarczy, bezpieczeństwo i pewność dostaw poprzez skoncentrowanie się na zakończeniu tworzenia rynku wewnętrznego oraz zapewnienie zmian w sektorach transportu i energii wraz ze środkami bezpieczeństwa oraz rozwojem sieci transeuropejskich.

    Tytuł

    Rozdział

    Treść

    Środki 2006

    Budżet korygujący nr 4

    Nowa kwota

    Zobowiązania

    Płatności

    Zobowiązania

    Płatności

    Zobowiązania

    Płatności

    06 01

    WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE DZIAŁALNOŚCI ENERGIA I TRANSPORT

    148 314 847

    148 314 847

     

     

    148 314 847

    148 314 847

    06 02

    TRANSPORT ŚRÓDLĄDOWY, LOTNICZY I MORSKI

    147 999 400

    126 199 400

    4 164 000

    4 164 000

    152 163 400

    130 363 400

    06 03

    SIECI TRANSEUROPEJSKIE

    713 635 000

    690 000 000

     

     

    713 635 000

    690 000 000

    06 04

    ENERGIA KONWENCJONALNA I ODNAWIALNA

    62 255 500

    49 867 500

     

     

    62 255 500

    49 867 500

    06 05

    ENERGIA JĄDROWA

    165 297 500

    101 997 500

     

     

    165 297 500

    101 997 500

    06 06

    BADANIA NAUKOWE ZWIĄZANE Z ENERGIĄ I TRANSPORTEM

    210 523 000

    165 520 000

     

     

    210 523 000

    165 520 000

    06 07

    BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA UŻYTKOWNIKÓW ENERGII I TRANSPORTU

    11 000 000

    9 435 000

     

     

    11 000 000

    9 435 000

    06 49

    WYDATKI NA ADMINISTRACJĘ I ZARZĄDZANIE PROGRAMAMI ZAPISANYMI ZGODNIE Z POPRZEDNIM ROZPORZĄDZENIEM FINANSOWYM

    p.m.

     

     

    p.m.

     

    Tytuł 06 — Ogółem

    1 459 025 247

    1 291 334 247

    4 164 000

    4 164 000

    1 463 189 247

    1 295 498 247

    ROZDZIAŁ 06 02 —
    TRANSPORT ŚRÓDLĄDOWY, LOTNICZY I MORSKI

    Tytuł

    Rozdział

    Artykuł

    Pozycja

    Treść

    RF

    Środki 2006

    Budżet korygujący nr 4

    Nowa kwota

    Zobowiązania

    Płatności

    Zobowiązania

    Płatności

    Zobowiązania

    Płatności

    06 02

    TRANSPORT ŚRÓDLĄDOWY, LOTNICZY I MORSKI

    06 02 01

    Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego

    06 02 01 01

    Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego — Subwencja w ramach tytułów 1 i 2

    3

    12 280 000

    12 280 000

    1 114 000

    1 114 000

    13 394 000

    13 394 000

    06 02 01 02

    Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego — Subwencja w ramach tytułu 3

    3

    9 720 000

    9 720 000

     

     

    9 720 000

    9 720 000

     

    Artykuł 06 02 01 — Razem

     

    22 000 000

    22 000 000

    1 114 000

    1 114 000

    23 114 000

    23 114 000

    06 02 02

    Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa na Morzu

    06 02 02 01

    Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa na Morzu — Subwencja w ramach tytułów 1 i 2

    3

    16 300 000

    16 300 000

     

     

    16 300 000

    16 300 000

    06 02 02 02

    Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa na Morzu — Subwencja w ramach tytułu 3

    3

    4 530 000

    4 530 000

     

     

    4 530 000

    4 530 000

    06 02 02 03

    Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa na Morzu — Środki związane ze zwalczaniem zanieczyszczeń

    3

    23 800 000

    23 800 000

     

     

    23 800 000

    23 800 000

     

    Artykuł 06 02 02 — Razem

     

    44 630 000

    44 630 000

     

     

    44 630 000

    44 630 000

    06 02 03

    Bezpieczeństwo transportu

    3

    18 080 000

    17 080 000

     

     

    18 080 000

    17 080 000

     

    Artykuł 06 02 03 — Razem

     

    18 080 000

    17 080 000

     

     

    18 080 000

    17 080 000

    06 02 04

    Polityka zrównoważonej mobilności

    06 02 04 01

    Rynek wewnętrzny i optymalizacja systemów transportu

    3

    9 000 000

    7 400 000

     

     

    9 000 000

    7 400 000

    06 02 04 02

    Prawa pasażerów

    3

    250 000 (29)

    550 000 (30)

     

     

    250 000 (29)

    550 000 (30)

     

    Artykuł 06 02 04 — Razem

     

    9 250 000

    7 950 000

     

     

    9 250 000

    7 950 000

    06 02 05

    Zakończenie programu działań promujących kombinowany transport towarów

    3

    p.m.

     

     

    p.m.

     

    Artykuł 06 02 05 — Razem

     

    p.m.

     

     

    p.m.

    06 02 07

    Program Marco Polo

    3

    34 910 000

    15 410 000

     

     

    34 910 000

    15 410 000

     

    Artykuł 06 02 07 — Razem

     

    34 910 000

    15 410 000

     

     

    34 910 000

    15 410 000

    06 02 08

    Europejska Agencja Kolejowa ds. Bezpieczeństwa i Interoperacyjności

    06 02 08 01

    Europejska Agencja Kolejowa ds. Bezpieczeństwa i Interoperacyjności — Subwencja w ramach tytułów 1 i 2

    3

    10 998 000 (31)

    10 998 000 (31)

     

     

    10 998 000 (31)

    10 998 000 (31)

    06 02 08 02

    Europejska Agencja Kolejowa ds. Bezpieczeństwa i Interoperacyjności — Subwencja w ramach tytułu 3

    3

    3 400 000

    3 400 000

     

     

    3 400 000

    3 400 000

     

    Artykuł 06 02 08 — Razem

     

    14 398 000

    14 398 000

     

     

    14 398 000

    14 398 000

    06 02 09

    Organ Nadzorczy Galileo

    06 02 09 01

    Organ Nadzorczy Galileo — Subwencja w ramach tytułów 1 i 2

    3

    2 231 400 (32)

    2 231 400 (32)

    2 450 000

    2 450 000

    4 681 400 (32)

    4 681 400 (32)

    06 02 09 02

    Organ Nadzorczy Galileo — Subwencja w ramach tytułu 3

    3

    2 500 000

    2 500 000

    600 000

    600 000

    3 100 000

    3 100 000

     

    Artykuł 06 02 09 — Razem

     

    4 731 400

    4 731 400

    3 050 000

    3 050 000

    7 781 400

    7 781 400

     

    Rozdział 06 02 — Ogółem

     

    147 999 400

    126 199 400

    4 164 000

    4 164 000

    152 163 400

    130 363 400

    06 02 01
    Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego

    06 02 01 01
    Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego — Subwencja w ramach tytułów 1 i 2

    Środki 2006

    Budżet korygujący nr 4

    Nowa kwota

    Zobowiązania

    Płatności

    Zobowiązania

    Płatności

    Zobowiązania

    Płatności

    12 280 000

    12 280 000

    1 114 000

    1 114 000

    13 394 000

    13 394 000

    Przewidywany harmonogram płatności względem zobowiązań kształtuje się następująco:

    Zobowiązania

    Płatności

    2005

    2006

    2007

    2008

    Lata kolejne i inne

    Zaległe zobowiązania zaciągnięte przed 2005

    950 333

     

     

     

     

    950 333 (33)

    Środki na pokrycie zobowiązań udostępnione ponownie i/lub przeniesione z 2004

     

     

     

     

     

     

    Środki 2005

    18 930 000

    18 930 000

     

     

     

     

    Środki 2006

    13 394 000

     

    13 394 000

     

     

     

    Ogółem

    33 274 333

    18 930 000

    13 394 000

     

     

    950 333

    Uwagi

    Środki te przeznaczone są na finansowanie wydatków personalnych i administracyjnych Agencji (tytuły 1 i 2).

    Agencja musi informować władzę budżetową o transferach środków między wydatkami operacyjnymi a administracyjnymi.

    Komisja zobowiązuje się powiadamiać władzę budżetową o transferach środków między wydatkami operacyjnymi a administracyjnymi, jeśli wystąpi o to Agencja.

    Do środków wprowadzonych w ramach niniejszej pozycji należy dodać wkłady państw EFTA zgodnie z Porozumieniem o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w szczególności jego art. 82 i Protokołem 32. Dla informacji, kwoty te pochodzą z wkładów państw EFTA wymienionych zgodnie z artykułem 6 3 0 zestawienia dochodów, które zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. d) rozporządzenia finansowego stanowią dochód przeznaczony na określony cel i są podstawą do udostępnienia odpowiednich środków i wykonania w ramach załącznika V do niniejszej części zestawienia wydatków w niniejszej sekcji, która stanowi integralną część budżetu ogólnego.

    Kwoty spłacone zgodnie z art. 16 ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w art. 185 rozporządzenia finansowego stanowią dochody przeznaczone na określony cel (art. 18 ust. 1 lit. f) rozporządzenia finansowego), które zostaną ujęte w pozycji 6 6 0 0 ogólnego zestawienia dochodów.

    Plan zatrudnienia Agencji jest określony w części C „Personel” ogólnego zestawienia dochodów (tom 1).

    Podstawa prawna

    Rozporządzenie (WE) nr 1592/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lipca 2002 r. w sprawie wspólnych zasad w zakresie lotnictwa cywilnego i utworzenia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Transportu Lotniczego (Dz.U. L 240 z 7.9.2002, str. 1), ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1643/2003 (Dz.U. L 245 z 29.9.2003, str. 7).

    Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady, przedłożony przez Komisję dnia 15 listopada 2005 r., zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1592/2002 w sprawie wspólnych zasad w zakresie lotnictwa cywilnego i utworzenia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego (COM(2005) 579).

    Odnośne akty prawne

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 488/2005 z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie honorariów i opłat pobieranych przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa Lotniczego (Dz.U. L 81 z 30.3.2005, str. 7).

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 779/2006 z dnia 24 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 488/2005 w sprawie honorariów i opłat pobieranych przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa Lotniczego (Dz.U. L 137 z 25.5.2006, str. 3).

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 736/2006 z dnia 16 maja 2006 r. w sprawie metodyki prowadzenia inspekcji standaryzacyjnych przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa Lotniczego (Dz.U. L 129 z 17.5.2006, str. 10).

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 768/2006 z dnia 19 maja 2006 r. wykonujące dyrektywę 2004/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie gromadzenia i wymiany informacji na temat bezpieczeństwa statków powietrznych korzystających z portów lotniczych Wspólnoty oraz zarządzania systemem informacyjnym (Dz.U. L 134 z 20.5.2006, str. 16).

    06 02 01 02
    Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego — Subwencja w ramach tytułu 3

    Środki 2006

    Budżet korygujący nr 4

    Nowa kwota

    Zobowiązania

    Płatności

    Zobowiązania

    Płatności

    Zobowiązania

    Płatności

    9 720 000

    9 720 000

     

     

    9 720 000

    9 720 000

    Przewidywany harmonogram płatności względem zobowiązań kształtuje się następująco:

    Zobowiązania

    Płatności

    2005

    2006

    2007

    2008

    Lata kolejne i inne

    Zaległe zobowiązania zaciągnięte przed 2005

    80 000

     

     

     

     

    80 000 (34)

    Środki na pokrycie zobowiązań udostępnione ponownie i/lub przeniesione z 2004

     

     

     

     

     

     

    Środki 2005

    p.m.

    600 000 (35)

     

     

     

     

    Środki 2006

    9 720 000

     

    9 720 000

     

     

     

    Ogółem

    9 800 000

    600 000

    9 720 000

     

     

    80 000

    Uwagi

    Środki te przeznaczone są wyłącznie na sfinansowanie wydatków operacyjnych Agencji związanych z programem roboczym (tytuł 3).

    Agencja musi informować władzę budżetową o transferach środków między wydatkami operacyjnymi a administracyjnymi.

    Komisja zobowiązuje się powiadamiać władzę budżetową o transferach środków między wydatkami operacyjnymi a administracyjnymi, jeśli wystąpi o to Agencja.

    Do środków wprowadzonych w ramach niniejszej pozycji należy dodać wkłady państw EFTA zgodnie z Porozumieniem o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w szczególności jego art. 82 i Protokołem 32. Dla informacji, kwoty te pochodzą z wkładów państw EFTA wymienionych zgodnie z artykułem 6 3 0 zestawienia dochodów, które zgodnie z art. 18 ust.1 lit. d) rozporządzenia finansowego stanowią dochód przeznaczony na określony cel i są podstawą do udostępnienia odpowiednich środków i wykonania w ramach załącznika V do niniejszej części zestawienia wydatków w niniejszej sekcji, która stanowi integralną część budżetu ogólnego.

    Kwoty spłacone zgodnie z art. 16 ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w art. 185 rozporządzenia finansowego stanowią dochody przeznaczone na określony cel (art. 18 ust. 1 lit. f) rozporządzenia finansowego), które zostaną ujęte w pozycji 6 6 0 0 ogólnego zestawienia dochodów.

    Preliminarz dochodów i wydatków w roku budżetowego przedstawia się następująco:

    Dochody:

    — tytuł 1 „Dochód ze świadczonych usług”

    20 000 000

    — tytuł 2 „Dotacje Wspólnoty Europejskiej”

    23 114 000

    — tytuł 3 „Wkład krajów trzecich”

     

    — tytuł 4 „Inne składki”

     

    — tytuł 5 „Działania administracyjne Agencji”

     

    — tytuł 6 „Dochód z usług”

    5 779 000

    Razem

    48 893 000

    Wydatki:

    — tytuł 1 „Personel”

    27 513 000

    — tytuł 2 „Wydatki administracyjne”

    6 307 000

    — tytuł 3 „Wydatki operacyjne”

    15 073 000

    Razem

    48 893 000

    Podstawa prawna

    Rozporządzenie (WE) nr 1592/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lipca 2002 r. w sprawie wspólnych zasad w zakresie lotnictwa cywilnego i utworzenia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Transportu Lotniczego (Dz.U. L 240 z 7.9.2002, str. 1), ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1643/2003 (Dz.U. L 245 z 29.9.2003, str. 7).

    Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady, przedłożony przez Komisję dnia 15 listopada 2005 r., zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1592/2002 w sprawie wspólnych zasad w zakresie lotnictwa cywilnego i utworzenia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego (COM(2005) 579).

    Odnośne akty prawne

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 488/2005 z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie honorariów i opłat pobieranych przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa Lotniczego (Dz.U. L 81 z 30.3.2005, str. 7).

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 779/2006 z dnia 24 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 488/2005 w sprawie honorariów i opłat pobieranych przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa Lotniczego (Dz.U. L 137 z 25.5.2006, str. 3).

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 736/2006 z dnia 16 maja 2006 r. w sprawie metodyki prowadzenia inspekcji standaryzacyjnych przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa Lotniczego (Dz.U. L 129 z 17.5.2006, str. 10).

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 768/2006 z dnia 19 maja 2006 r. wykonujące dyrektywę 2004/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie gromadzenia i wymiany informacji na temat bezpieczeństwa statków powietrznych korzystających z portów lotniczych Wspólnoty oraz zarządzania systemem informacyjnym (Dz.U. L 134 z 20.5.2006, str. 16).

    06 02 03
    Bezpieczeństwo transportu

    Środki 2006

    Budżet korygujący nr 4

    Nowa kwota

    Zobowiązania

    Płatności

    Zobowiązania

    Płatności

    Zobowiązania

    Płatności

    18 080 000

    17 080 000

     

     

    18 080 000

    17 080 000

    Przewidywany harmonogram płatności względem zobowiązań kształtuje się następująco:

    Zobowiązania

    Płatności

    2005

    2006

    2007

    2008

    Lata kolejne i inne

    Zaległe zobowiązania zaciągnięte przed 2005

    28 504 973

    12 048 700

    9 025 650

    7 430 623

     

     

    Środki na pokrycie zobowiązań udostępnione ponownie i/lub przeniesione z 2004

     

     

     

     

     

     

    Środki 2005

    15 943 000

    2 594 300

    6 174 350

    3 985 750

    3 188 600

     

    Środki 2006

    16 966 000

     

    766 000

    8 100 000

    4 500 000

    3 600 000

    Ogółem

    61 413 973

    14 643 000

    15 966 000

    19 516 373

    7 688 600

    3 600 000

    Uwagi

    Środki te przeznaczone są na sfinansowanie wydatków, jakie Komisja ponosi przy gromadzeniu i przetwarzaniu wszelkiego rodzaju informacji potrzebnych do analizy, definiowania, promowania, monitorowania, oszacowania i wdrożenia zasad i środków niezbędnych dla poprawy bezpieczeństwa transportu lądowego, powietrznego i morskiego, bez nadmiernego wpływu na wydajność ekonomiczną tych środków transportu, wraz z poszerzeniem zakresu działania na kraje trzecie, pomoc techniczną i szkolenia specjalne.

    Głównym celem jest rozwój i stosowanie zasad bezpieczeństwa w dziedzinie transportu, w szczególności:

    techniczna harmonizacja transportu drogowego i zasad ruchu drogowego,

    upowszechnianie i wdrażanie Europejskiej karty bezpieczeństwa na drogach,

    gromadzenie, analiza i upowszechnianie informacji w celu monitorowania i oceny bezpieczeństwa drogowego i tendencji w bezpieczeństwie na drodze w Unii Europejskiej i pomiar efektywności, i skuteczności polityki bezpieczeństwa drogowego w państwach członkowskich,

    środki pomagające uniknąć wypadków drogowych i złagodzić ich skutki, obejmujące zagadnienia zachowania użytkowników dróg, technologię pojazdów i infrastrukturę drogową, łącznie z usunięciem „czarnych punktów”, badania naukowe i technologię,

    wsparcie w kampaniach informacyjnych,

    opracowanie polityki oceny infrastruktury i urządzeń,

    wydatki związane ze szkoleniami, pomocą i administracją w nowych państwach członkowskich po ich wstąpieniu w celu transpozycji i stosowania zasad wspólnotowych,

    harmonizacja prawa, standardów technicznych i kontrolne praktyki administracyjne z zakresu bezpieczeństwa transportu, włączając w to kraje trzecie, w dziedzinie regulacji z zakresu lotnictwa i morskich,

    definicja wspólnych wskaźników, metod i celów bezpieczeństwa w kolejnictwie i gromadzenie danych potrzebnych do takiej definicji,

    poprawa warunków bezpieczeństwa w lotnictwie, w szczególności poprzez stworzenie spójnych ram prawnych dotyczących wspólnotowych statków powietrznych, podmiotów i personelu i tworzenie mechanizmów monitorowania i współpracy z krajami trzecimi,

    badanie nowego europejskiego systemu kontroli ruchu powietrznego,

    działania mające na celu dostosowanie przepustowości infrastruktury i przestrzeni powietrznej do wymogów ruchu powietrznego,

    dostęp do rynku obsługi naziemnej na lotniskach Wspólnoty,

    działania gwarantujące bezpieczeństwo transportu morskiego, takie jak szkolenia na wysokim poziomie dla załóg i władz morskich,

    działania informacyjne i podnoszące świadomość społeczeństwa i operatorów morskich w zakresie przedsięwzięć realizowanych przez Wspólnotę w dziedzinie bezpieczeństwa morskiego,

    działania poprawiające wszystkie aspekty bezpieczeństwa nawigacji i zapobiegania zanieczyszczeniu mórz europejskich,

    działania promujące badania w zakresie bezpieczeństwa transportu,

    promowanie bezpieczeństwa wszystkich środków transportu dla osób z upośledzeniem ruchowym,

    pomoc w działaniach mających zapewnić bezpieczeństwo użytkowników dróg bardziej narażonych na wypadki, takich jak: pieszych, rowerzystów i motocyklistów (patrz: rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 12 lutego 2003 r. na temat Białej Księgi Komisji zatytułowanej „Europejska polityka transportowa na rok 2010: czas zadecydować” (Dz.U. C 43 E z 19.2.2004, str. 250)),

    szybsze wyposażanie samochodów ciężarowych w lusterka o najwyższym standardzie technicznym w celu zapobiegania wypadkom z udziałem pieszych i rowerzystów.

    Podstawa prawna

    Działania wynikające z prerogatyw Komisji na poziomie instytucjonalnym, zgodnie z art. 49 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 248 z 16.9.2002, str. 1).

    06 02 09
    Organ Nadzorczy Galileo

    06 02 09 01
    Organ Nadzorczy Galileo — Subwencja w ramach tytułów 1 i 2

    Środki 2006

    Budżet korygujący nr 4

    Nowa kwota

    Zobowiązania

    Płatności

    Zobowiązania

    Płatności

    Zobowiązania

    Płatności

    2 231 400 (36)

    2 231 400 (36)

    2 450 000

    2 450 000

    4 681 400 (36)

    4 681 400 (36)

    Przewidywany harmonogram płatności względem zobowiązań kształtuje się następująco:

    Zobowiązania

    Płatności

    2005

    2006

    2007

    2008

    Lata kolejne i inne

    Zaległe zobowiązania zaciągnięte przed 2005

     

     

     

     

     

     

    Środki na pokrycie zobowiązań udostępnione ponownie i/lub przeniesione z 2004

     

     

     

     

     

     

    Środki 2005

    1 157 000

    1 157 000

     

     

     

     

    Środki 2006

    4 681 400 (37)

     

    4 681 400

     

     

     

    Ogółem

    5 838 400

    1 157 000

    4 681 400 (37)

     

     

     

    Uwagi

    Środki te przeznaczone są na finansowanie wydatków personalnych i administracyjnych Organu Nadzorczego Galileo (tytuły 1 i 2).

    Organ Nadzorczy musi informować władzę budżetową o transferach środków między wydatkami operacyjnymi a administracyjnymi.

    Komisja zobowiązuje się powiadamiać władzę budżetową o transferach środków między wydatkami operacyjnymi a administracyjnymi, jeśli wystąpi o to Organ Nadzorczy.

    Kwoty spłacone zgodnie z art. 16 ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w art. 185 rozporządzenia finansowego stanowią dochody przeznaczone na określony cel (art. 18 ust. 1 lit. f) rozporządzenia finansowego), które zostaną ujęte w pozycji 6 6 0 0 ogólnego zestawienia dochodów.

    Plan zatrudnienia Organu Nadzorczego Galileo jest określony w części C „Personel” ogólnego zestawienia dochodów (tom 1).

    Podstawa prawna

    Rozporządzenie Rady (WE) nr 1321/2004 z dnia 12 lipca 2004 r. w sprawie ustanowienia struktur zarządzania europejskimi programami radionawigacyjnymi (Dz.U. L 246 z 20.7.2004, str. 1).

    Wniosek przedłożony przez Komisję w dniu 2 czerwca 2006 r., dotyczący rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1321/2004 w sprawie ustanowienia struktur zarządzania europejskimi programami radionawigacyjnymi (COM(2006) 261).

    06 02 09 02
    Organ Nadzorczy Galileo — Subwencja w ramach tytułu 3

    Środki 2006

    Budżet korygujący nr 4

    Nowa kwota

    Zobowiązania

    Płatności

    Zobowiązania

    Płatności

    Zobowiązania

    Płatności

    2 500 000

    2 500 000

    600 000

    600 000

    3 100 000

    3 100 000

    Przewidywany harmonogram płatności względem zobowiązań kształtuje się następująco:

    Zobowiązania

    Płatności

    2005

    2006

    2007

    2008

    Lata kolejne i inne

    Zaległe zobowiązania zaciągnięte przed 2005

     

     

     

     

     

     

    Środki na pokrycie zobowiązań udostępnione ponownie i/lub przeniesione z 2004

     

     

     

     

     

     

    Środki 2005

    500 000

    500 000

     

     

     

     

    Środki 2006

    2 500 000

     

    2 500 000

     

     

     

    Ogółem

    3 000 000

    500 000

    2 500 000

     

     

     

    Uwagi

    Środki te przeznaczone są na sfinansowanie wydatków operacyjnych Organu Nadzorczego związanych z programem roboczym (tytuł 3).

    Organ Nadzorczy musi poinformować władzę budżetową o transferach środków pomiędzy wydatkami operacyjnymi a administracyjnymi.

    Komisja zobowiązuje się powiadamiać władzę budżetową o transferach środków między wydatkami operacyjnymi a administracyjnymi, jeśli wystąpi o to Organ Nadzorczy.

    Kwoty spłacone zgodnie z art. 16 ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w art. 185 rozporządzenia finansowego stanowią dochody przeznaczone na określony cel (art. 18 ust. 1 lit. f) rozporządzenia finansowego), które zostaną ujęte w pozycji 6 6 0 0 ogólnego zestawienia dochodów.

    Preliminarz dochodów i wydatków na rok budżetowy przedstawia się następująco:

    Dochody:

    tytuł 1 „Dotacja Wspólnoty Europejskiej”

    8 050 000

    Ogółem

    8 050 000

    Wydatki:

    — tytuł 1 „Personel”

    3 662 000

    — tytuł 2 „Wydatki administracyjne”

    1 288 000

    — tytuł 3 „Wydatki operacyjne”

    3 100 000

    Ogółem

    8 050 000

    Podstawa prawna

    Rozporządzenie Rady (WE) nr 1321/2004 z dnia 12 lipca 2004 r. w sprawie ustanowienia struktur zarządzania europejskimi programami radionawigacyjnymi (Dz.U. L 246 z 20.7.2004, str. 1).

    Wniosek przedłożony przez Komisję w dniu 2 czerwca 2006 r., dotyczący rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1321/2004 w sprawie ustanowienia struktur zarządzania europejskimi programami radionawigacyjnymi (COM(2006) 261).

    TYTUŁ 18

    PRZESTRZEŃ WOLNOŚCI, BEZPIECZEŃSTWA I SPRAWIEDLIWOŚCI

    Cele ogólne

    Uczynienie całego terytorium Unii Europejskiej „przestrzenią wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości”. Cel ten obejmuje dwa główne nurty: obywatele UE muszą posiadać swobodę przemieszczania się i osiedlania kiedykolwiek i gdziekolwiek chcą, ciesząc się przy tym przywilejami, ochroną i zobowiązaniami wynikającymi z zamieszkania w państwie rządzącym się zasadami państwa prawa.

    Tytuł

    Rozdział

    Treść

    Środki 2006

    Budżet korygujący nr 4

    Nowa kwota

    Zobowiązania

    Płatności

    Zobowiązania

    Płatności

    Zobowiązania

    Płatności

    18 01

    WYDATKI ADMINISTRACYJNE OBSZARU DZIAŁALNOŚCI PRZESTRZEŃ WOLNOŚCI, BEZPIECZEŃSTWA I SPRAWIEDLIWOŚCI

    56 370 465

    56 370 465

     

     

    56 370 465

    56 370 465

    18 02

    GRANICE ZEWNĘTRZNE, POLITYKA WIZOWA I SWOBODNY PRZEPŁYW OSÓB

    335 754 000

    335 254 000

    3 786 000

    3 786 000

    339 540 000

    339 040 000

    18 03

    WSPÓLNA POLITYKA W ZAKRESIE IMIGRACJI I AZYLU

    75 282 000

    72 290 000

     

     

    75 282 000

    72 290 000

    18 04

    OBYWATELSTWO I PRAWA PODSTAWOWE

    19 985 000

    20 610 000

     

     

    19 985 000

    20 610 000

    18 05

    WSPÓŁPRACA W ZAKRESIE EGZEKWOWANIA PRAWA ORAZ ZAPOBIEGANIE I ZWALCZANIE PRZESTĘPCZOŚCI I PRZESTĘPCZOŚCI ZORGANIZOWANEJ

    34 043 300

    27 033 300

     

     

    34 043 300

    27 033 300

    18 06

    USTANOWIENIE AUTENTYCZNEJ EUROPEJSKIEJ PRZESTRZENI SPRAWIEDLIWOŚCI W SPRAWACH CYWILNYCH I KRYMINALNYCH

    20 513 600

    19 373 600

     

     

    20 513 600

    19 373 600

    18 07

    KOORDYNACJA W DZIEDZINIE NARKOTYKÓW

    12 100 000

    12 100 000

     

     

    12 100 000

    12 100 000

    18 08

    STRATEGIA I KOORDYNACJA POLITYKI

    36 350 000

    35 000 000

     

     

    36 350 000

    35 000 000

    18 49

    WYDATKI NA ADMINISTRACJĘ I ZARZĄDZANIE PROGRAMAMI ZAPISANYMI ZGODNIE Z POPRZEDNIM ROZPORZĄDZENIEM FINANSOWYM

    p.m.

     

     

    p.m.

     

    Tytuł 18 — Ogółem

    590 398 365

    578 031 365

    3 786 000

    3 786 000

    594 184 365

    581 817 365

    ROZDZIAŁ 18 02 —
    GRANICE ZEWNĘTRZNE, POLITYKA WIZOWA I SWOBODNY PRZEPŁYW OSÓB

    Tytuł

    Rozdział

    Artykuł

    Pozycja

    Treść

    RF

    Środki 2006

    Budżet korygujący nr 4

    Nowa kwota

    Zobowiązania

    Płatności

    Zobowiązania

    Płatności

    Zobowiązania

    Płatności

    18 02

    GRANICE ZEWNĘTRZNE, POLITYKA WIZOWA I SWOBODNY PRZEPŁYW OSÓB

    18 02 01

    Instrument finansowy Schengen

    3

    310 000 000

    310 000 000

     

     

    310 000 000

    310 000 000

     

    Artykuł 18 02 01 — Razem

     

    310 000 000

    310 000 000

     

     

    310 000 000

    310 000 000

    18 02 02

    Kaliningrad

    3

    14 000 000

    13 500 000

     

     

    14 000 000

    13 500 000

     

    Artykuł 18 02 02 — Razem

     

    14 000 000

    13 500 000

     

     

    14 000 000

    13 500 000

    18 02 03

    Europejska Agencja ds. Zarządzania Współpracą Operacyjną na Granicach Zewnętrznych

    18 02 03 01

    Europejska Agencja ds. Zarządzania Współpracą Operacyjną na Granicach Zewnętrznych — Subwencja w ramach tytułów 1 i 2

    3

    2 314 000

    2 314 000

    3 786 000

    3 786 000

    6 100 000

    6 100 000

    18 02 03 02

    Europejska Agencja ds. Zarządzania Współpracą Operacyjną na Granicach Zewnętrznych — Subwencja w ramach tytułu 3

    3

    9 440 000

    9 440 000

     

     

    9 440 000

    9 440 000

     

    Artykuł 18 02 03 — Razem

     

    11 754 000

    11 754 000

    3 786 000

    3 786 000

    15 540 000

    15 540 000

     

    Rozdział 18 02 — Ogółem

     

    335 754 000

    335 254 000

    3 786 000

    3 786 000

    339 540 000

    339 040 000

    18 02 03
    Europejska Agencja ds. Zarządzania Współpracą Operacyjną na Granicach Zewnętrznych

    18 02 03 01
    Europejska Agencja ds. Zarządzania Współpracą Operacyjną na Granicach Zewnętrznych — Subwencja w ramach tytułów 1 i 2

    Środki 2006

    Budżet korygujący nr 4

    Nowa kwota

    Zobowiązania

    Płatności

    Zobowiązania

    Płatności

    Zobowiązania

    Płatności

    2 314 000

    2 314 000

    3 786 000

    3 786 000

    6 100 000

    6 100 000

    Przewidywany harmonogram płatności względem zobowiązań kształtuje się następująco:

    Zobowiązania

    Płatności

    2005

    2006

    2007

    2008

    Lata kolejne i inne

    Zaległe zobowiązania zaciągnięte przed 2005

     

     

     

     

     

     

    Środki na pokrycie zobowiązań udostępnione ponownie i/lub przeniesione z 2004

     

     

     

     

     

     

    Środki 2005

    1 157 000

    1 157 000

     

     

     

     

    Środki 2006

    6 100 000

     

    6 100 000

     

     

     

    Ogółem

    7 257 000

    1 157 000

    6 100 000

     

     

     

    Uwagi

    Środki te przeznaczone są na finansowanie wydatków personalnych i administracyjnych Europejskiej Agencji ds. Zarządzania Współpracą Operacyjną na Granicach Zewnętrznych (tytuły 1 i 2).

    Agencja musi informować władzę budżetową o transferach środków między wydatkami operacyjnymi a administracyjnymi.

    Komisja zobowiązuje się powiadamiać władzę budżetową o transferach środków między wydatkami operacyjnymi a administracyjnymi, jeśli wystąpi o to Agencja.

    Każdy dochód z wkładów Islandii, Norwegii i Szwajcarii, wprowadzony w pozycji 6 3 1 3 zestawienia dochodów, może spowodować udostępnienie dodatkowych środków zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. d) rozporządzenia finansowego.

    Kwoty spłacane zgodnie z art. 16 ramowego rozporządzenia finansowego organom określonym w art. 185 rozporządzenia finansowego stanowią dochód przeznaczony na określony cel (art. 18 ust. 1 lit. f) rozporządzenia finansowego), który ma być wprowadzony w pozycji 6 6 0 0 ogólnego zestawienia dochodów.

    Plan zatrudnienia Agencji jest określony w części C „Personel” ogólnego zestawienia dochodów (tom 1).

    Podstawa prawna

    Rozporządzenie Rady (WE) nr 2007/2004 z dnia 26 października 2004 r. ustanawiające Europejską Agencję ds. Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. L 349 z 25.11.2004, str. 1).

    18 02 03 02
    Europejska Agencja ds. Zarządzania Współpracą Operacyjną na Granicach Zewnętrznych — Subwencja w ramach tytułu 3

    Środki 2006

    Budżet korygujący nr 4

    Nowa kwota

    Zobowiązania

    Płatności

    Zobowiązania

    Płatności

    Zobowiązania

    Płatności

    9 440 000

    9 440 000

     

     

    9 440 000

    9 440 000

    Przewidywany harmonogram płatności względem zobowiązań kształtuje się następująco:

    Zobowiązania

    Płatności

    2005

    2006

    2007

    2008

    Lata kolejne i inne

    Zaległe zobowiązania zaciągnięte przed 2005

     

     

     

     

     

     

    Środki na pokrycie zobowiązań udostępnione ponownie i/lub przeniesione z 2004

     

     

     

     

     

     

    Środki 2005

    5 000 000

    5 000 000

     

     

     

     

    Środki 2006

    5 654 000

     

    5 654 000

     

     

     

    Ogółem

    10 654 000

    5 000 000

    5 654 000

     

     

     

    Uwagi

    Środki te przeznaczone są na sfinansowanie wydatków operacyjnych Europejskiej Agencji ds. Zarządzania Współpracą Operacyjną na Granicach Zewnętrznych związanych z programem roboczym (tytuł 3).

    Agencja musi informować władzę budżetową o transferach środków między wydatkami operacyjnymi a administracyjnymi.

    Komisja zobowiązuje się powiadamiać władzę budżetową o transferach środków między wydatkami operacyjnymi a administracyjnymi, jeśli wystąpi o to Agencja.

    Każdy dochód z wkładów Islandii, Norwegii i Szwajcarii, wprowadzony w pozycji 6 3 1 3 zestawienia dochodów, może spowodować udostępnienie dodatkowych środków zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. d) rozporządzenia finansowego.

    Kwoty spłacane zgodnie z art. 16 ramowego rozporządzenia finansowego organom określonym w art. 185 rozporządzenia finansowego stanowią dochód przeznaczony na określony cel (art. 18 ust. 1 lit. f) rozporządzenia finansowego), który ma być wprowadzony w pozycji 6 6 0 0 ogólnego zestawienia dochodów.

    Preliminarz dochodów i wydatków na rok budżetowy podano poniżej:

    Dochody:

    — tytuł 1 „Dotacja Wspólnoty Europejskiej”

    11 754 000

    — tytuł 2 „Inne składki”

    546 000

    Ogółem

    12 300 000

    Wydatki:

    — tytuł 1 „Pracownicy”

    5 200 000

    — tytuł 2 „Wydatki administracyjne”

    900 000

    — tytuł 3 „Wydatki operacyjne”

    6 200 000

    Ogółem

    12 300 000

    Podstawa prawna

    Rozporządzenie Rady (WE) nr 2007/2004 z dnia 26 października 2004 r. ustanawiające Europejską Agencję ds. Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. L 349 z 25.11.2004, str. 1).

    SEKCJA VIII

    EUROPEJSKI RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH ORAZ EUROPEJSKI INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

    SEKCJA VIII B — EUROPEJSKI INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

    WYDATKI

    Tytuł

    Treść

    Środki 2006

    Budżet korygujący nr 4

    Nowa kwota

    B-1

    WYDATKI ZWIĄZANE Z PRACOWNIKAMI INSTYTUCJI

    2 944 190

    554 545

    3 498 735

    B-2

    BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE

    639 643

     

    639 643

    B-10

    INNE WYDATKI

    p.m.

     

    p.m.

     

    Wydatki D — Ogółem

    3 583 833

    554 545

    4 138 378

    TYTUŁ B-1

    WYDATKI ZWIĄZANE Z PRACOWNIKAMI INSTYTUCJI

    Tytuł

    Rozdział

    Treść

    Środki 2006

    Budżet korygujący nr 4

    Nowa kwota

    B-1 0

    CZŁONKOWIE INSTYTUCJI

    700 787

     

    700 787

    B-1 1

    PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

    2 033 701

    554 545

    2 588 246

    B-1 2

    ŚWIADCZENIA I RÓŻNE SKŁADKI FINANSOWANE PRZEZ PRACODAWCĘ ZWIĄZANE Z ZAKOŃCZENIEM STOSUNKU PRACY

    p.m.

     

    p.m.

    B-1 3

    DELEGACJE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

    87 340

     

    87 340

    B-1 5

    ORGANIZACJA STAŻY I WYMIANA URZĘDNIKÓW

    110 000

     

    110 000

    B-1 6

    ŚWIADCZENIA SOCJALNE

    p.m.

     

    p.m.

    B-1 7

    WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

    3 362

     

    3 362

    B-1 8

    WSPÓŁPRACA MIĘDZY INSTYTUCJAMI

    9 000

     

    9 000

     

    Tytuł B-1 — Ogółem

    2 944 190

    554 545

    3 498 735

    ROZDZIAŁ B-1 1 —
    PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

    Tytuł

    Rozdział

    Artykuł

    Pozycja

    Treść

    RF

    Środki 2006

    Budżet korygujący nr 4

    Nowa kwota

    B-1 1

    PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

    B-1 1 0

    Urzędnicy i pracownicy czasowi według tabeli zatrudnienia

    B-1 1 0 0

    Wynagrodzenie podstawowe

    5.8

    1 230 576

     

    1 230 576

    B-1 1 0 1

    Dodatki rodzinne

    5.8

    87 898

     

    87 898

    B-1 1 0 2

    Dodatki za rozłąkę z krajem i związane z zamieszkaniem w innym kraju (w tym art. 97 regulaminu pracowniczego EWWiS)

    5.8

    153 822

     

    153 822

    B-1 1 0 3

    Dodatki sekretarskie

    5.8

    p.m.

     

    p.m.

     

    Artykuł B-1 1 0 — Razem

     

    1 472 296

     

    1 472 296

    B-1 1 1

    Inny personel

    B-1 1 1 0

    Personel pomocniczy, personel lokalny i doradcy specjalni

    5.8

    p.m.

     

    p.m.

    B-1 1 1 5

    Pracownicy kontraktowi

    5.8

    61 768

     

    61 768

     

    Artykuł B-1 1 1 — Razem

     

    61 768

     

    61 768

    B-1 1 2

    Doskonalenie zawodowe

    5.8

    32 900

     

    32 900

     

    Artykuł B-1 1 2 — Razem

     

    32 900

     

    32 900

    B-1 1 3

    Ubezpieczenie zdrowotne, wypadkowe i od chorób zawodowych, ubezpieczenie na wypadek bezrobocia oraz utrzymanie praw emerytalnych

    5.8

    64 767

     

    64 767

     

    Artykuł B-1 1 3 — Razem

     

    64 767

     

    64 767

    B-1 1 4

    Różne świadczenia i dodatki

    5.8

    24 129

     

    24 129

     

    Artykuł B-1 1 4 — Razem

     

    24 129

     

    24 129

    B-1 1 5

    Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe

    5.8

    3 054

     

    3 054

     

    Artykuł B-1 1 5 — Razem

     

    3 054

     

    3 054

    B-1 1 7

    Dodatkowe prace

    B-1 1 7 5

    Koszty tłumaczeń pisemnych i ustnych

    5.8

    112 491

    554 545

    667 036

    B-1 1 7 6

    Inne usługi i prace zlecane na zewnątrz

    5.8

    9 338

     

    9 338

    B-1 1 7 8

    Wsparcie działalności

    5.8

    51 250

     

    51 250

     

    Artykuł B-1 1 7 — Razem

     

    173 079

    554 545

    727 624

    B-1 1 8

    Dodatki do wynagrodzeń i koszty związane z objęciem stanowiska, ustaniem stosunku pracy oraz oddelegowaniem

    5.8

    134 183

     

    134 183

     

    Artykuł B-1 1 8 — Razem

     

    134 183

     

    134 183

    B-1 1 9

    Wyrównanie zmian wysokości wynagrodzeń urzędników i innych pracowników

    5.8

    67 525

     

    67 525

     

    Artykuł B-1 1 9 — Razem

     

    67 525

     

    67 525

     

    Rozdział B-1 1 — Ogółem

     

    2 033 701

    554 545

    2 588 246

    B-1 1 7
    Dodatkowe prace

    B-1 1 7 5
    Koszty tłumaczeń pisemnych i ustnych

    Środki 2006

    Budżet korygujący nr 4

    Nowa kwota

    112 491

    554 545

    667 036

    Uwagi

    Porozumienie o współpracy administracyjnej między Europejskim Inspektorem Ochrony Danych a instytucją świadczącą usługi.

    Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów tłumaczeń pisemnych i ustnych oraz kosztów pobocznych.


    (1)  Z uwzględnieniem budżetów korygujących nr 1 do 4/2006.

    (2)  Liczby w tej kolumnie odpowiadają liczbom w budżecie na 2005 r. (Dz.U. L 60 z 8.3.2005, str. 1) oraz w budżetach korygujących nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8/2005.

    (3)  Zgodnie z art. 268 akapit trzeci Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską: „Budżet powinien być zrównoważony w odniesieniu do dochodów i wydatków”.

    (4)  Z uwzględnieniem budżetów korygujących nr 1 do 4/2006.

    (5)  Liczby w tej kolumnie odpowiadają liczbom w budżecie na 2005 r. (Dz.U. L 60 z 8.3.2005, str. 1) oraz w budżetach korygujących nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8/2005.

    (6)  Zasoby własne dla budżetu na rok 2006 określono na podstawie prognoz budżetowych przyjętych na 136. posiedzeniu Komitetu Doradczego ds. Zasobów Własnych w dniu 19 maja 2006 r.

    (7)  Zgodnie z art. 268 akapit trzeci Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską: „Budżet powinien być zrównoważony w odniesieniu do dochodów i wydatków”.

    (8)  Wykorzystywana podstawa nie przekracza 50 % DNB.

    (9)  Obliczenie stawki: (76 294 794 815) / (111 260 544 000) = 0,685730916568231 %.

    (10)  Dane procentowe w zaokrągleniu.

    (11)  Kwota wydatków przedakcesyjnych (PAE) odpowiada płatnościom na rzecz 10 nowych Państw Członkowskich (które przystąpiły do UE w dniu 1 maja 2004 r.) w ramach środków z 2003 r., skorygowanym poprzez zastosowanie deflatora PKB UE za rok 2004. Kwotę tę odejmuje się od sumy wydatków na rzecz Państw Członkowskich, aby wydatki nieobjęte rabatem przed rozszerzeniem pozostały takimi również po rozszerzeniu.

    (12)  „Korzyść Zjednoczonego Królestwa” odpowiada skutkom, jakie przyniosło temu państwu przejście na ograniczoną podstawę VAT oraz wprowadzenie zasobów własnych opartych na PNB/DNB.

    (13)  Zyski nadzwyczajne odpowiadają zyskom netto Zjednoczonego Królestwa wynikającym ze wzrostu — z 10 % do 25 % z dniem 1 stycznia 2001 r. — wartości procentowej tradycyjnych zasobów własnych (TZW) zatrzymywanej przez Państwa Członkowskie na pokrycie kosztów ich poboru.

    (14)  Dane procentowe w zaokrągleniu.

    (15)  Kwota wydatków przedakcesyjnych (PAE) wynosi zero dla rabatu brytyjskiego za 2002 r.

    (16)  „Korzyść Zjednoczonego Królestwa” odpowiada skutkom, jakie przyniosło temu państwu przejście na ograniczoną podstawę VAT oraz wprowadzenie zasobów własnych opartych na PNB/DNB.

    (17)  Zyski nadzwyczajne odpowiadają zyskom netto Zjednoczonego Królestwa wynikającym ze wzrostu — z 10 % do 25 % z dniem 1 stycznia 2001 r. — wartości procentowej tradycyjnych zasobów własnych (TZW) zatrzymywanej przez Państwa Członkowskie na pokrycie kosztów ich poboru.

    (18)  Dane procentowe w zaokrągleniu.

    (19)  Kwota wydatków przedakcesyjnych (PAE) odpowiada płatnościom dokonanym na rzecz 10 nowych państw członkowskich (które przystąpiły do UE w dniu 1 maja 2004 r.) w ramach środków zapisanych na 2003 r. Kwotę tę odejmuje się od sumy wydatków na rzecz państw członkowskich, aby wydatki nieobjęte rabatem przed rozszerzeniem pozostały takimi również po rozszerzeniu.

    (20)  „Korzyść Zjednoczonego Królestwa” odpowiada skutkom, jakie przyniosło temu państwu przejście na ograniczoną podstawę VAT oraz wprowadzenie zasobów własnych opartych na PNB/DNB.

    (21)  Zyski nadzwyczajne odpowiadają zyskom netto Zjednoczonego Królestwa wynikającym ze wzrostu — z 10 % do 25 % z dniem 1 stycznia 2001 r. — wartości procentowej tradycyjnych zasobów własnych (TZW) zatrzymywanej przez Państwa Członkowskie na pokrycie kosztów ich poboru.

    (22)  Łączna kwota zasobów własnych wyrażona jako procent DNB: (108 283 970 936) / (11 126 054 400 000) = 0,97 %; pułap zasobów własnych wyrażony jako procent DNB: 1,24 %.

    (23)  Zgodnie z art. 8 załącznika XIII do regulaminu pracowniczego z dniem 1 maja 2006 r. zmienia się oznaczenie kategorii: kategoria A* będzie oznaczana AD, a kategorie B*, C* i D* będą oznaczane AST z tą samą grupą zaszeregowania.

    (24)  Zgodnie z art. 8 załącznika XIII do regulaminu pracowniczego z dniem 1 maja 2006 r. zmienia się oznaczenie kategorii: kategoria A* będzie oznaczana AD, a kategorie B*, C* i D* będą oznaczane AST z tą samą grupą zaszeregowania.

    (25)  Zgodnie z art. 8 załącznika XIII do regulaminu pracowniczego z dniem 1 maja 2006 r. zmienia się oznaczenie kategorii: kategoria A* będzie oznaczana AD, a kategorie B*, C* i D* będą oznaczane AST z tą samą grupą zaszeregowania.

    (26)  Zgodnie z art. 8 załącznika XIII do regulaminu pracowniczego z dniem 1 maja 2006 r. zmienia się oznaczenie kategorii: kategoria A* będzie oznaczana AD, a kategorie B*, C* i D* będą oznaczane AST z tą samą grupą zaszeregowania.

    (27)  Zgodnie z art. 8 załącznika XIII do regulaminu pracowniczego z dniem 1 maja 2006 r. zmienia się oznaczenie kategorii: kategoria A* będzie oznaczana AD, a kategorie B*, C* i D* będą oznaczane AST z tą samą grupą zaszeregowania.

    (28)  Zgodnie z art. 8 załącznika XIII do regulaminu pracowniczego z dniem 1 maja 2006 r. zmienia się oznaczenie kategorii: kategoria A* będzie oznaczana AD, a kategorie B*, C* i D* będą oznaczane AST z tą samą grupą zaszeregowania.

    (29)  Środki w wysokości 1 550 000 euro ujęto w pozycji 31 02 41 01.

    (30)  Środki w wysokości 450 000 euro ujęto w pozycji 31 02 41 01.

    (31)  Środki w wysokości 57 000 euro ujęto w pozycji 31 02 41 01.

    (32)  Środki w wysokości 268 600 euro ujęto w pozycji 31 02 41 01.

    (33)  Kwota zobowiązań pozostających do spłaty (RAL) zostanie umorzona w ciągu roku budżetowego.

    (34)  Kwota zobowiązań pozostających do spłaty (RAL) zostanie umorzona w ciągu roku budżetowego.

    (35)  Środki te zostaną anulowane.

    (36)  Środki w wysokości 268 600 euro ujęto w pozycji 31 02 41 01.

    (37)  Z czego 268 600 EUR ujęto w pozycji 31 02 41 01.


    Top