This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document C:2009:105:FULL
Official Journal of the European Union, C 105, 07 May 2009
Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 105, 2009m. gegužė 07d.
Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 105, 2009m. gegužė 07d.
ISSN 1725-521X doi:10.3000/1725521X.C_2009.105.lit |
||
Europos Sąjungos oficialusis leidinys |
C 105 |
|
Leidimas lietuvių kalba |
Informacija ir prane_imai |
52 tomas |
Prane_imo Nr. |
Turinys |
Puslapis |
|
II Komunikatai |
|
|
EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ IR ORGANŲ PRIIMTI KOMUNIKATAI |
|
|
Komisija |
|
2009/C 105/01 |
||
|
IV Pranešimai |
|
|
EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI |
|
|
Taryba |
|
2009/C 105/02 |
2008 m. biudžeto ir finansų valdymo ataskaita – II skirsnis. Taryba |
|
|
Komisija |
|
2009/C 105/03 |
||
|
VALSTYBIŲ NARIŲ PRANEŠIMAI |
|
2009/C 105/04 |
||
2009/C 105/05 |
||
|
V Skelbimai |
|
|
PROCEDŪROS, SUSIJUSIOS SU KONKURENCIJOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMU |
|
|
Komisija |
|
2009/C 105/06 |
Valstybės pagalba – Lenkija – (Europos bendrijos steigimo sutarties 87–89 straipsniai) – Komisijos pranešimas pagal EB sutarties 88 straipsnio 2 dalį – pranešimo atšaukimas – Valstybės pagalba C 47/2008 (ex N 270/08) – restruktūrizavimo pagalba Przędzalnia Zawiercie, Lenkija ( 1 ) |
|
|
KITI AKTAI |
|
|
Komisija |
|
2009/C 105/07 |
||
|
|
|
(1) Tekstas svarbus EEE |
LT |
|
II Komunikatai
EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ IR ORGANŲ PRIIMTI KOMUNIKATAI
Komisija
7.5.2009 |
LT |
Europos Sąjungos oficialusis leidinys |
C 105/1 |
Remiantis 1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo (1) 9 straipsnio 1 dalies a punkto antrąja įtrauka, Europos Bendrijų kombinuotosios nomenklatūros paaiškinimai (2) iš dalies keičiami taip:
129 puslapis
Po 28 skirsnio antrašte įterpiamas šis naujas tekstas:
„Bendrosios nuostatos
Atskiri chemiškai apibūdinti neorganiniai junginiai, pateikti kaip maisto papildas kapsulėmis (išskyrus mikrokapsules), pavyzdžiui, iš želatinos, šiam skirsniui nepriskiriami, kadangi pateikimas kapsulėmis, kaip apdorojimas, nenumatytas šio skirsnio 1 pastaboje.“
135 puslapis
Po 29 skirsnio „Bendrųjų nuostatų“ ketvirtosios pastraipos įterpiamas šis naujas tekstas:
„Atskirti chemiškai apibūdinti organiniai junginiai, pateikti kaip maisto papildas kapsulėmis (išskyrus mikrokapsules), pavyzdžiui, iš želatinos, šiam skirsniui nepriskiriami, kadangi pateikimas kapsulėmis, kaip apdorojimas, nenumatytas šio skirsnio 1 pastaboje.“
(2) OL C 133, 2008 5 30, p. 1.
IV Pranešimai
EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI
Taryba
7.5.2009 |
LT |
Europos Sąjungos oficialusis leidinys |
C 105/2 |
2008 m. biudžeto ir finansų valdymo ataskaita
II skirsnis. Taryba
2009/C 105/02
1. ĮVADAS
Pagal Finansinio reglamento 122 straipsnį ir Įgyvendinamųjų taisyklių 185 straipsnį šioje ataskaitoje pateikiama 2008 m. Tarybos biudžeto ir finansų valdymo apžvalga.
Šios ataskaitos 2 dalyje pateikiama 2008 finansiniams metams nustatytos programos suvestinė. Bendra 2008 m. turėtų biudžeto asignavimų įvykdymo apžvalga pateikiama 3 dalyje.
2008 m. biudžeto įvykdymas pagal biudžeto eilutes pateikiamas 1 priede išdėstytoje lentelėje.
2. 2008 FINANSINIŲ METŲ TIKSLAI IR BIUDŽETAS
2.1. Pagrindiniai administraciniai tikslai
Pagrindiniai 2008 m. Tarybos generalinio sekretoriato administraciniai tikslai:
— |
Tolesnis Tarybos generalinio sekretoriato darbo organizavimo stiprinimas po 2004 m. ir 2007 m. ES plėtros. |
— |
Tolesnis administracinio modernizavimo proceso vykdymas. Generalinis sekretoriatas sudarė plataus užmojo darbo organizavimo kokybės gerinimo programą. Įvairios iniciatyvos daro ar darys poveikį biudžetui (išlaidos investicijoms ir dėl padidėjusio našumo sutaupytos lėšos). |
— |
Susitarimo su Belgijos valstybe dėl pastato Residence Palace statybos sudarymas. |
2.2. 2008 m. Tarybos generalinio sekretoriato biudžeto sudarymas
2008 m. Tarybos biudžetas buvo grindžiamas siekiu realiai nedidinti biudžeto (asignavimų) arba etatų plano. Remiantis šiuo požiūriu naujos iniciatyvos, pavyzdžiui, krizių valdymo pajėgumų sukūrimas (susitikimo Hampton Court rūmuose rezultatai), turėjo būti finansuojamos iš esamos programos lėšų.
Sudaryto Tarybos biudžeto bendra suma siekė 594,7 mln. EUR, t. y. 1,2 mln. EUR (0,2 %) daugiau nei 2007 m. biudžete. Šis biudžeto padidinimas skirstomas taip:
— |
19,8 mln. EUR padidinimas nominaliąja verte (2,5 % (1)) |
— |
18,6 mln. EUR biudžeto sumažinimas realiąja verte (– 2,3 %) |
2008 m. biudžeto suvestinė pagal kategorijas pateikiama 1 lentelėje.
1 lentelė
2008 m. Tarybos biudžetas palyginti su 2007 m. biudžetu
(pagal kategorijas, sumos EUR) |
|||
Kategorija |
2007 m. biudžetas |
2008 m. biudžetas |
Skirtumas, % |
|
1 |
2 |
3 = 2/1 |
Etatų planas |
307 086 000 |
303 098 000 |
–1,3 % |
Išlaidos kitiems darbuotojams |
22 294 000 |
21 442 000 |
–3,8 % |
Pastatai (II antraštinė dalis) |
51 302 212 |
38 856 000 |
–24,3 % |
Informatika (II antraštinė dalis) |
29 369 000 |
33 021 268 |
12,4 % |
Vertimo žodžiu išlaidos |
85 510 000 |
89 500 000 |
4,7 % |
Delegacijų kelionių išlaidos |
34 637 000 |
35 295 000 |
1,9 % |
Oficialusis leidinys |
8 786 000 |
8 314 000 |
–5,4 % |
III antraštinė dalis |
40 392 000 |
36 707 000 |
–9,1 % |
Įvairios išlaidos (II antraštinė dalis) |
11 302 000 |
10 982 000 |
–2,8 % |
Rezervas |
2 850 000 |
17 500 000 |
514,0 % |
Iš viso |
593 528 212 |
594 715 268 |
0,2 % |
2 lentelėje pateikiami Tarybos biudžeto pokyčiai per pastaruosius penkerius metus. Pažymėtina, kad biudžeto pokyčiai 2004–2006 m. atitinka finansinių perspektyvų 5 išlaidų kategorijos vidutinį pokytį; šioje išlaidų kategorijoje Tarybos dalis išliko 8,8 %.
Dėl apdairiai tvarkomo biudžeto 2007 m. ir 2008 m. buvo smarkiai sumažinta Tarybos dalis: Tarybos dalis 5 išlaidų kategorijoje nuo 8,8 % 2004 m. sumažėjo iki 8 % 2008 m.
2 |
lentelė |
Tarybos biudžetas ir 2004–2008 m. finansinių perspektyvų 5 antraštinė dalis
|
2004 m. |
2005 m. |
2006 m. |
2007 m. |
2008 m. |
|||||
mln. EUR |
pokytis |
mln. EUR |
pokytis |
mln. EUR |
pokytis |
mln. EUR |
pokytis |
mln. EUR |
pokytis |
|
5 antraštinė dalis |
6 157 |
|
6 360 |
3,3 % |
6 708 |
5,5 % |
7 115 |
6,1 % |
7 457 |
4,8 % |
Tarybos biudžetas |
542 |
|
563 |
3,9 % |
592 |
5,2 % |
594 |
0,3 % |
595 |
0,2 % |
Tarybos dalis 5 išlaidų kategorijoje |
8,8 % |
|
8,9 % |
1,1 % |
8,8 % |
–1,1 % |
8,3 % |
–5,7 % |
8,0 % |
–3,6 % |
3. BENDRA 2008 M. BIUDŽETO ĮVYKDYMO APŽVALGA
3.1. 2008 m. administracinių tikslų pasiekimas
Siekiant 2008 m. biudžetui nustatytų tikslų imtasi šių priemonių:
— Darbo organizavimo stiprinimas po 2004 m. ir 2007 m. plėtros
Svarbus Tarybos generalinio sekretoriato darbo organizavimo stiprinimo rodiklis matomas įdarbinimo procese: 2008 m. buvo įdarbinti 82 nuolatiniai pareigūnai iš naujųjų valstybių narių (12 ES). Tuo pat metu nuolatines pareigybes užimančių laikinųjų darbuotojų skaičius sumažėjo 25.
Be to, 2008 m. visus kalbų padalinius perkėlus į LEX pastatą buvo pagerintas Tarybos generalinio sekretoriato darbo organizavimas. Kalbų padaliniai buvo ne tik integruoti fiziškai, bet taip pat buvo racionalizuoti ir supaprastinti darbo metodai vertimo raštu srityje.
— Administracinis modernizavimas
Administracinio modernizavimo srityje 2008 m. sausio 1 d. Tarybos generalinis sekretoriatas įdiegė naują finansų valdymo sistemą. Atlikus šį modernizavimą įdiegtos šiuolaikinės veiksmingos Tarybos generalinio sekretoriato, taip pat jo vykdomo projekto partnerių (Teisingumo Rūmų ir Audito Rūmų) finansų valdymo priemonės.
Kitas svarbus administracinio modernizavimo žingsnis – e. konkursų procedūros įgyvendinimas; dėl to konkursai vyksta greičiau, jie yra skaidresni, o konkurso dalyviams sudaromos vienodos sąlygos.
Be to, 2008 m. sausio 1 d. Tarybos generalinis sekretoriatas įdiegė lanksčią darbo laiko tvarką, kad būtų geriau suderinti darbo bei darbo laiko ir asmeninio gyvenimo poreikiai.
— Pastatų politika
2008 m. kovo 19 d. Taryba su Belgijos Vyriausybe pasirašė sutartį dėl pastato Residence Palace įsigijimo ir renovavimo. Šis projektas – tai tiesioginis 2004 m. kovo 25–26 d. Europos Vadovų Tarybos sprendimo priimti Belgijos Vyriausybės pasiūlymą renovuoti Residence Palace siekiant jį pertvarkyti į Europos Vadovų Tarybos ir Ministrų Tarybos būstinę, rezultatas.
Pagal Tarybos ir Belgijos Vyriausybės sutartį Taryba gali projektui skirti išankstinius mokėjimus; tai smarkiai sumažins bendras įsigijimo išlaidas.
3.2. Pajamos
3 lentelėje pateikiami bendri 2008 m. Tarybos pajamų operacijų rezultatai. 2008 m. įgytos teisės, t. y. išduoti vykdomieji raštai sumoms išieškoti (perkelti iš 2007 m. ir (arba) sudaryti 2008 m.) sudarė 108 203 109 EUR. 89 % šios sumos (96 166 694 EUR) buvo išieškota 2008 biudžetiniais metais, o 11 % sumos (12 036 415 EUR) reikės išieškoti 2009 m. ar vėliau.
3 |
lentelė |
2008 m. pajamų apžvalga
(pagal antraštines dalis, sumos EUR) |
|||||
Antraštinė dalis |
Įgytos teisės |
Išieškotos pajamos |
Išieškotinos sumos |
||
|
55 945 078 |
54 545 529 |
1 399 549 |
||
|
51 778 472 |
41 143 289 |
10 635 183 |
||
|
473 364 |
473 364 |
|
||
|
6 195 |
4 512 |
1 683 |
||
Iš viso |
108 203 109 |
96 166 694 |
12 036 415 |
3.2.1. 2008 m. sukauptos pajamos
Į 2008 m. biudžetą iš pradžių buvo numatyta surinkti 50 447 000 EUR pajamų (4 lentelė). Per biudžeto metus kaip įgytos teisės buvo užfiksuota 102 921 762 EUR suma, iš kurios išieškota 91 722 497 EUR, o 11 199 266 EUR palikta surinkti 2009 m.
4 lentelė
2008 m. sukauptos pajamos
(pagal straipsnius, sumos EUR) |
||||||
Straipsnis |
Pradinė numatytų surinkti pajamų suma |
Įgytos teisės |
Išieškotos pajamos |
Išieškotinos sumos |
||
|
24 546 000 |
22 036 440 |
22 036 180 |
260 |
||
|
1 731 000 |
2 805 093 |
2 805 086 |
7 |
||
|
24 170 000 |
23 387 507 |
23 374 468 |
13 039 |
||
|
|
6 338 857 |
5 198 500 |
1 140 357 |
||
|
|
344 593 |
323 237 |
21 356 |
||
|
|
766 100 |
766 100 |
|
||
|
|
173 216 |
82 500 |
90 716 |
||
|
|
12 616 |
|
12 616 |
||
|
|
31 591 844 |
24 825 753 |
6 766 091 |
||
|
|
31 994 |
|
31 994 |
||
|
|
14 955 626 |
11 832 796 |
3 122 830 |
||
|
|
473 364 |
473 364 |
|
||
|
|
4 512 |
4 512 |
|
||
Iš viso |
50 447 000 |
102 921 762 |
91 722 497 |
11 199 266 |
Teigiamas pradinės numatytų surinkti pajamų sumos ir įgytų teisių skirtumas (52 474 762 EUR) daugiausia susidarė dėl:
— |
ankstesniais metais valstybėms narėms sumokėtų finansinių paketų, skirtų finansuoti jų delegatų kelionių išlaidas pagal 2007 m. jų pateiktas deklaracijas, dalies susigrąžinimo (apytiksliai 20 500 000 EUR). |
— |
valstybių narių susigrąžintų mokėjimų už papildomas pagal prašymą suteikiamas vertimo žodžiu į kai kurias kalbas paslaugas (4 100 000 EUR) (570 straipsnis). |
— |
pirmininkaujančių valstybių narių įmokų įprastiems ir neeiliniams aukščiausio lygio susitikimams finansuoti 2008 m. (6 900 000 EUR) (573 straipsnis). |
— |
kitų institucijų dalyvavimo ir Tarybos pareigūnų įmokų už Tarybos vaikų lopšelį (2 000 000 EUR) 2008 m. (573 straipsnis). |
— |
(150) pareigūnų pensijų teisių perkėlimo (6 300 000 EUR). Ši suma nebuvo įtraukta į pradinę numatytų surinkti pajamų sumą (411 straipsnis). |
3.2.2. Iki 2008 m. sukauptos pajamos
5 281 347 EUR suma kaip neapmokėti vykdomieji raštai sumoms išieškoti (išduoti iki 2008 m.) buvo perkelta išieškojimui 2008 m. Iš 5 lentelės aišku, kad 4 444 197 EUR (84 %) iš šios sumos buvo išieškota 2008 m., o 837 150 EUR buvo perkelta į 2009 m.
5 lentelė
Iki 2008 m. sukauptos pajamos
(pagal straipsnius, sumos EUR) |
|||||
Straipsnis |
Iki 2008 m. įgytos teisės |
Išieškotos pajamos |
Išieškotinos sumos |
||
|
1 377 182 |
1 131 294 |
245 887 |
||
|
153 216 |
153 216 |
|
||
|
52 748 |
52 748 |
|
||
|
15 997 |
15 997 |
|
||
|
2 729 |
2 729 |
|
||
|
3 070 405 |
2 852 728 |
217 676 |
||
|
598 555 |
228 335 |
370 220 |
||
|
8 834 |
7 150 |
1 684 |
||
|
1 683 |
|
1 683 |
||
Iš viso |
5 281 347 |
4 444 197 |
837 150 |
3.3. 2008 m. išlaidos
2008 m. išlaidų analizė pateikiama 10 svarbiausių išlaidų kategorijų visuminiu lygiu.
3.3.1. 2004–2008 m. biudžeto įvykdymo apžvalga
Per pastaruosius penkerius metus vykdant Tarybos generalinio sekretoriato biudžetą jokių didelių pokyčių nevyko (žr. 1 diagramą). Bendras biudžeto įvykdymo rodiklis, išskyrus 2006 m., siekė apie 98 %. Per tuos metus apie 79 % asignavimų buvo sumokėta biudžetiniais metais, o vidutiniškai 19 % asignavimų buvo perkelta į kitus biudžetinius metus.
Kaip matyti iš 1 diagramos, perkelti asignavimai skirstomi į dvi pagrindines kategorijas: veikla ir pastatai. Pirmoji susijusi su iki biudžetinių metų pabaigos tinkamai prisiimtais įsipareigojimais, kurių atžvilgiu iki metų pabaigos nebuvo atliktas tiekimas ir (arba) nebuvo gauta sąskaitų faktūrų.
Antroji susijusi su Tarybos generalinio sekretoriato įsigytais pastatais, pavyzdžiui, LEX pastatu, vaikų lopšeliu ir pastatu Residence Palace. Per pastaruosius kelerius metus, kad finansuotų minėtus įsigijimus, Tarybos generalinis sekretoriatas galėjo pasinaudoti vykdant biudžetą sutaupytomis lėšomis. Tai savo ruožtu smarkiai sumažino bendras su pastatais susijusių projektų išlaidas, visų pirma palūkanų mokėjimus.
1 diagrama. Bendras 2004–2008 m. Tarybos biudžeto įvykdymas
(sumos EUR)
3.3.2. Asignavimų pagal kategorijas įvykdymas 2008 m.
6 lentelėje pagal išlaidų kategorijas lyginamas pradinis biudžetas (1 skiltis) su asignavimų paskirstymu po perkėlimo (2 skiltis) ir biudžeto panaudojimas (3 skiltis). Pradinio biudžeto ir įsipareigotų asignavimų skirtumas atitinka biudžeto perteklius ar deficitus, kurie padengti atlikus perkėlimus 2008 finansiniais metais.
2008 m. biudžeto įvykdymo rodiklis pagal institucijos einamąsias išlaidas yra 85,7 %. Bendras įvykdymas, kuris apima planuotus išankstinius mokėjimus už pastatą Residence Palace, yra 97,5 %. 15 mln. EUR suma panaikinta (3).
6 lentelė
2008 m. biudžeto įvykdymo apžvalga (4)
Kategorija |
2008 m. biudžetas |
Asignavimai po perkėlimo |
Įsipareigojimai |
2008 m. bendras rezultatas |
Įvykdymas |
Panaikinti asignavimai |
|
1 |
2 |
3 |
4 = 1 – 3 |
5 = 3/1 |
6 = 2 – 3 |
Etatų planas |
303 098 000 |
288 621 000 |
283 897 820 |
19 200 180 |
93,7 % |
4 723 180 |
Išlaidos kitiems darbuotojams |
21 442 000 |
21 159 000 |
20 441 341 |
1 000 659 |
95,3 % |
717 659 |
Pastatai (II antraštinė dalis) |
38 856 000 |
38 911 000 |
35 816 323 |
3 039 677 |
92,2 % |
3 094 677 |
Informatika (II antraštinė dalis) |
33 021 268 |
32 367 268 |
30 625 212 |
2 396 056 |
92,7 % |
1 742 056 |
Vertimo žodžiu išlaidos |
89 500 000 |
66 857 208 |
65 881 887 |
23 618 113 |
73,6 % |
975 321 |
Delegacijų kelionių išlaidos |
35 295 000 |
28 322 792 |
28 312 493 |
6 982 507 |
80,2 % |
10 299 |
Oficialusis leidinys |
8 314 000 |
7 614 000 |
7 614 000 |
700 000 |
91,6 % |
— |
III antraštinė dalis |
36 707 000 |
31 217 000 |
28 511 165 |
8 195 835 |
77,7 % |
2 705 835 |
Įvairios išlaidos (II antraštinė dalis) |
10 982 000 |
9 582 000 |
8 591 647 |
2 390 353 |
78,2 % |
990 353 |
Rezervas |
17 500 000 |
|
|
17 500 000 |
0,0 % |
— |
Iš viso (be įsigijimo) |
594 715 268 |
524 651 268 |
509 691 888 |
85 023 380 |
85,7 % |
14 959 380 |
Nekilnojamojo turto įsigijimas |
|
70 064 000 |
70 064 000 |
–70 064 000 |
|
|
Bendra suma |
594 715 268 |
594 715 268 |
579 755 888 |
14 959 380 |
97,5 % |
14 959 380 |
Biudžeto sąmatų ir įvykdymo skirtumą galima paaiškinti taip:
— |
Etatų planui skirto pradinio biudžeto ir įvykdymo skirtumas susidarė dėl žemo etatų plane numatytų pareigybių užimtumo rodiklio (vidutiniškai 90 % (5)). Apskritai asignavimų panaudota 19,2 mln. EUR mažiau nei numatyta 2008 m. biudžete. |
— |
Kategorijoje „Išlaidos kitiems darbuotojams“ sutaupyta 1 mln. EUR suma susidarė daugiausia dėl to, kad panaudoti ne visi asignavimai, susiję su kitais darbuotojais ir darbo sutarties nutraukimu. |
— |
Su pastatais susijusių išlaidų (be Residence Palace) klausimu reikėtų pažymėti, kad nebuvo galima laiku sudaryti ir atnaujinti visų susijusių sutarčių. Iš viso buvo panaikinta 3 mln. EUR suma (be kita ko, 1,8 mln. EUR suma, skirta finansuoti su pastatais susijusias išlaidas, įskaitant pastato Justus Lipsius koridorių renovavimo atidėjimą, ir 0,6 mln. EUR suma, skirta kitiems įrengimo ir įsikūrimo darbams). |
— |
Informatikai skirtas biudžetas (2 antraštinė dalis) buvo sumažintas 0,7 mln. EUR daugiausia dėl to, kad mažiau naudotasi ryšių ir duomenų perdavimo prietaisais. Be to, biudžetinių metų pabaigoje 1,7 mln. EUR suma buvo panaikinta daugiausia dėl to, kad panaudoti ne visi asignavimai, skirti techninės ir programinės įrangos įsigijimui (0,9 mln. EUR) ir IT įrangos priežiūrai (0,6 mln. EUR). |
— |
Vertimo žodžiu asignavimai panaudoti ne visi dėl dviejų priežasčių:
|
— |
Po perkėlimo delegacijų kelionių išlaidų suma siekė 47,7 mln. EUR (pradinis biudžetas – 35,3 mln. EUR + 12,4 mln. EUR perkėlimas iš sutaupytų vertimo žodžiu pagal prašymą asignavimų). Kadangi valstybės narės turėjo grąžinti nepanaudotas sumas iš ankstesnių metų, 2008 m. biudžete tik 28,3 mln. EUR buvo numatyti įsipareigojimuose vėlesniems mokėjimams padengti. |
— |
Įvykdyta 0,7 mln. EUR mažiau asignavimų Oficialiajam leidiniui nei buvo numatyta. |
— |
III antraštinėje dalyje palyginti žemas įvykdymo rodiklis aiškinamas tuo, kad:
|
— |
Atsižvelgus į bendrą nepanaudotą biudžeto sumą (įvykdymas – 85,7 %), buvo galima su Residence Palace susijusiems išankstiniams mokėjimams be 100 skyriuje numatytų 15 mln. EUR (7) papildomai numatyti 55 mln. EUR. |
7 lentelėje nurodyti sprendimai, kuriais pakeisti biudžeto asignavimai 2008 m.
7 lentelė
Biudžeto pakeitimai 2008 m.
Pakeitimas |
Teisinis pagrindas |
Skaičius |
Taisomieji biudžetai |
Fin. regl. 29 str. |
0 |
Perkėlimas B |
Tarp punktų |
72 |
Perkėlimas C |
Fin. regl. 22 str. |
3 |
Perkėlimas D |
Fin. regl. 24 str. |
1 |
Iš viso |
|
76 |
8 lentelėje pateikta biudžeto eilučių, kurios buvo žymiai (8) pakeistos 2008 m., apžvalga.
8 |
lentelė |
Biudžeto eilutės, kuriose 2008 m. perkeltos didelės sumos
Punktas/straipsnis |
Išlaidų kategorija |
Pirminis biudžetas |
Perkėlimai |
Galutiniai asignavimai |
Skirtumas, % |
1100 |
Baziniai atlyginimai |
221 133 000,00 |
7 990 000,00 – |
213 143 000,00 |
–3,6 % |
1101 |
Tarnybos nuostatuose numatytos su tarnyba susijusios teisės |
4 115 000,00 |
654 000,00 |
4 769 000,00 |
15,9 % |
1102 |
Tarnybos nuostatuose numatytos teisės, susijusios su darbuotojo asmenine padėtimi |
55 764 000,00 |
950 000,00 – |
54 814 000,00 |
–1,7 % |
1105 |
Viršvalandžiai |
2 500 000,00 |
600 000,00 – |
1 900 000,00 |
–24,0 % |
1106 |
Tarnybos nuostatuose numatytos teisės, susijusios su pradėjimu eiti pareigas, perkėlimu į kitą tarnybą ir baigimu eiti pareigas |
5 009 000,00 |
900 000,00 – |
4 109 000,00 |
–18,0 % |
1111 |
Išmokos galutinai baigus eiti pareigas |
3 600 000,00 |
838 000,00 – |
2 762 000,00 |
–23,3 % |
1120 |
Laikinieji asignavimai (pareigūnai ir laikinasis personalas) |
4 451 000,00 |
4 451 000,00 – |
|
– 100,0 % |
1200 |
Kiti darbuotojai |
3 483 000,00 |
321 000,00 – |
3 162 000,00 |
–9,2 % |
1203 |
Išorės paslaugos |
1 005 000,00 |
325 000,00 |
1 330 000,00 |
32,3 % |
133 |
Komandiruotės |
5 100 000,00 |
550 000,00 |
5 650 000,00 |
10,8 % |
2002 |
Nekilnojamojo turto įsigijimas |
|
70 064 000,00 |
70 064 000,00 |
|
2003 |
Patalpų įrengimas |
7 700 000,00 |
2 955 000,00 – |
4 745 000,00 |
–38,4 % |
2004 |
Saugumo užtikrinimo darbai |
1 000 000,00 |
1 365 000,00 |
2 365 000,00 |
136,5 % |
2005 |
Preliminarios pastatų įsigijimo, statybos ir įrengimo išlaidos |
690 000,00 |
310 000,00 – |
380 000,00 |
–44,9 % |
2010 |
Valymas ir priežiūra |
14 122 000,00 |
1 125 000,00 |
15 247 000,00 |
8,0 % |
2011 |
Vanduo, dujos, elektra ir šildymas |
3 956 000,00 |
760 000,00 |
4 716 000,00 |
19,2 % |
2100 |
Įrangos ir programinės įrangos įsigijimas |
9 300 000,00 |
1 384 650,00 – |
7 915 350,00 |
–14,9 % |
2101 |
Išorės paslaugos naudojant ir vystant kompiuterių sistemas |
14 240 000,00 |
987 015,00 |
15 227 015,00 |
6,9 % |
2102 |
Įrangos ir programinės įrangos priežiūra ir aptarnavimas |
4 277 268,00 |
1 038 095,00 |
5 315 363,00 |
24,3 % |
2103 |
Telekomunikacijos |
5 204 000,00 |
1 294 460,00 – |
3 909 540,00 |
–24,9 % |
2120 |
Teismų, teisinės, nuostolių padengimo ir kompensavimo išlaidos |
1 950 000,00 |
1 615 000,00 – |
335 000,00 |
–82,8 % |
2200 |
Delegacijų kelionių išlaidos |
35 295 000,00 |
6 972 208,00 – |
28 322 792,00 |
–19,8 % |
2202 |
Vertimo žodžiu išlaidos |
89 500 000,00 |
22 642 792,00 – |
66 857 208,00 |
–25,3 % |
2211 |
Oficialusis leidinys |
8 314 000,00 |
700 000,00 – |
7 614 000,00 |
–8,4 % |
2213 |
Visuomenės informavimas ir vieši renginiai |
1 198 000,00 |
280 000,00 – |
918 000,00 |
–23,4 % |
2236 |
Teismų, teisinės, nuostolių padengimo ir kompensavimo išlaidos |
600 000,00 |
345 000,00 |
945 000,00 |
57,5 % |
3010 |
Komandiruotės |
1 400 000,00 |
300 000,00 – |
1 100 000,00 |
–21,4 % |
3200 |
Įrangos ir programinės įrangos įsigijimas |
7 996 000,00 |
4 698 000,00 – |
3 298 000,00 |
–58,8 % |
3300 |
Delegacijų kelionių išlaidos |
847 000,00 |
342 500,00 – |
504 500,00 |
–40,4 % |
100 |
Laikinieji asignavimai |
15 000 000,00 |
15 000 000,00 – |
|
– 100,0 % |
101 |
Rezervas nenumatytiems atvejams |
2 500 000,00 |
2 500 000,00 – |
|
– 100,0 % |
3.3.3. Iš 2007 m. perkeltų asignavimų įvykdymas
9 lentelėje parodyta, kad bendras iš 2007 m. į 2008 m. perkeltų asignavimų panaudojimas siekia 91,8 %.
9 lentelė
Iš 2007 m. perkeltų asignavimų įvykdymo apžvalga
Kategorija |
Iš 2007 m. perkelti asignavimai |
2008 m. mokėjimai |
Įvykdymas |
Panaikinti asignavimai |
|
1 |
2 |
3 = 2/1 |
4 = 1 – 2 |
Etatų planas |
621 141 |
543 607 |
87,5 % |
77 534 |
Išlaidos kitiems darbuotojams |
2 917 003 |
2 509 367 |
86,0 % |
407 637 |
Pastatai (II antraštinė dalis) |
13 923 671 |
11 886 054 |
85,4 % |
2 037 617 |
Informatika (II antraštinė dalis) |
13 900 848 |
11 564 649 |
83,2 % |
2 336 199 |
Vertimo žodžiu išlaidos |
8 944 284 |
8 944 284 |
100,0 % |
— |
Delegacijų kelionių išlaidos |
42 395 |
|
0,0 % |
42 395 |
Oficialusis leidinys |
5 771 410 |
2 523 390 |
43,7 % |
3 248 020 |
III antraštinė dalis |
5 681 483 |
3 888 073 |
68,4 % |
1 793 410 |
Įvairios išlaidos (II antraštinė dalis) |
3 412 912 |
2 614 277 |
76,6 % |
798 635 |
Rezervas |
— |
— |
|
— |
Iš viso (be įsigijimo) |
55 215 148 |
44 473 701 |
80,5 % |
10 741 446 |
Nekilnojamojo turto įsigijimas |
75 123 830 |
75 123 830 |
100,0 % |
— |
Bendra suma |
130 338 978 |
119 597 531 |
91,8 % |
10 741 446 |
Iš 2007 m. perkeltų einamųjų išlaidų asignavimų įvykdymas siekė 80,5 %, t. y. buvo 5,5 procentiniais punktais mažesnis nei ankstesniais metais. Įvykdymo rodiklis yra žemas dėl šių pagrindinių priežasčių:
— |
per metus pristatytos/suteiktos ne visos arba visai nepristatytos/nesuteiktos užsakytos prekės/paslaugos. Tinkamas pavyzdys – Oficialusis leidinys; |
— |
už atliktą darbą/suteiktas paslaugas/pristatytas prekes negautos sąskaitos faktūros; reikėtų pažymėti, kad dėl to neišvengiamai padidėja biudžetiniai įsipareigojimai būsimais metais. |
3.3.4. Iš 2008 m. į 2009 m. perkelti asignavimai
Iš 2008 m. į 2009 m. perkelti asignavimai pateikti 10 lentelėje. Perkeltos sumos (be Residence Palace) iš viso sudarė 46,6 mln. EUR sumą, kuri lygi 9 % 2008 m. pabaigoje įsipareigotų sumų (2007 m.: 55,2 mln. EUR ~ 10,9 %).
10 lentelė
Iš 2008 m. į 2009 m. perkelti asignavimai
Kategorija |
2008 m. biudžetas |
Asignavimai po perkėlimo |
Įsipareigojimai |
Į 2009 m. perkelti asignavimai |
Perkėlimas |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 = 4/3 |
Etatų planas |
303 098 000 |
288 621 000 |
283 897 820 |
281 391 |
0,1 % |
Išlaidos kitiems darbuotojams |
21 442 000 |
21 159 000 |
20 441 341 |
1 340 383 |
6,6 % |
Pastatai (II antraštinė dalis) |
38 856 000 |
38 911 000 |
35 816 323 |
11 532 944 |
32,2 % |
Informatika (II antraštinė dalis) |
33 021 268 |
32 367 268 |
30 625 212 |
12 145 935 |
39,7 % |
Vertimo žodžiu išlaidos |
89 500 000 |
66 857 208 |
65 881 887 |
7 344 120 |
11,1 % |
Delegacijų kelionių išlaidos |
35 295 000 |
28 322 792 |
28 312 493 |
44 274 |
0,2 % |
Oficialusis leidinys |
8 314 000 |
7 614 000 |
7 614 000 |
2 952 576 |
38,8 % |
III antraštinė dalis |
36 707 000 |
31 217 000 |
28 511 165 |
8 290 807 |
29,1 % |
Įvairios išlaidos (II antraštinė dalis) |
10 982 000 |
9 582 000 |
8 591 647 |
2 626 433 |
30,6 % |
Rezervas |
17 500 000 |
|
|
— |
|
Iš viso (be įsigijimo) |
594 715 268 |
524 651 268 |
509 691 888 |
46 558 864 |
9,1 % |
Nekilnojamojo turto įsigijimas |
|
70 064 000 |
70 064 000 |
70 064 000 |
|
Bendra suma |
594 715 268 |
594 715 268 |
579 755 888 |
116 622 864 |
20,1 % |
3.3.5. Sukauptų asignuotųjų pajamų įvykdymas
11a ir 11b lentelėse parodytas asignuotųjų pajamų įvykdymas per 2008 biudžetinius metus.
11a lentelėje pateikta iki 2008 m. sukauptų asignuotųjų pajamų įvykdymo apžvalga. 2008 biudžetinių metų pabaigoje dar buvo nepanaudota 3,4 mln. EUR suma.
11a lentelė
Iki 2008 m. sukauptų perkeltų asignuotųjų pajamų įvykdymo apžvalga
Kategorija |
Asignuotosios pajamos iki 2008 m. |
Įsipareigojimai |
Turimos asignuotosios pajamos |
|
1 |
2 |
3 = 1 – 2 |
Etatų planas |
1 485 022 |
1 485 022 |
— |
Išlaidos kitiems darbuotojams |
342 087 |
258 305 |
83 782 |
Pastatai (II antraštinė dalis) |
3 515 033 |
2 794 545 |
720 488 |
Informatika (II antraštinė dalis) |
2 541 813 |
2 344 269 |
197 544 |
Vertimo žodžiu išlaidos |
5 940 555 |
5 940 555 |
— |
Delegacijų kelionių išlaidos |
14 664 027 |
14 664 027 |
— |
Oficialusis leidinys |
547 062 |
|
547 062 |
III antraštinė dalis |
647 136 |
581 583 |
65 552 |
Įvairios išlaidos (II antraštinė dalis) |
2 956 618 |
1 169 422 |
1 787 197 |
Rezervas |
— |
— |
— |
Iš viso |
32 639 353 |
29 237 727 |
3 401 625 |
Reikėtų pažymėti, kad kategorijoje „Įvairios išlaidos (II antraštinė dalis)“ nurodyta 1,8 mln. EUR suma yra įvairių pirmininkavusių valstybių narių 2005–2007 m. nepanaudotos lėšos. Ši suma bus panaudota tam tikram neįvykdytų finansinių įsipareigojimų skaičiui finansuoti arba grąžinta atitinkamoms pirmininkavusioms valstybėms narėms galutinai pabaigus veiksmus.
11b lentelėje parodytas 2008 m. sukauptų asignuotųjų pajamų asignavimų įvykdymas.
11b lentelė
2008 m. sukauptų asignuotųjų pajamų įvykdymo apžvalga
Kategorija |
2008 m. asignuotosios pajamos |
Įsipareigojimai |
Turimos asignuotosios pajamos |
|
1 |
2 |
3 = 1 – 2 |
Etatų planas |
924 394 |
|
924 394 |
Išlaidos kitiems darbuotojams |
2 773 706 |
958 327 |
1 815 379 |
Pastatai (II antraštinė dalis) |
1 710 458 |
1 273 329 |
437 129 |
Informatika (II antraštinė dalis) |
1 362 985 |
580 933 |
782 051 |
Vertimo žodžiu išlaidos |
4 892 897 |
|
4 892 897 |
Delegacijų kelionių išlaidos |
21 781 230 |
3 538 711 |
18 242 519 |
Oficialusis leidinys |
506 956 |
|
506 956 |
III antraštinė dalis |
824 217 |
231 319 |
592 897 |
Įvairios išlaidos (II antraštinė dalis) |
6 020 962 |
3 062 482 |
2 958 480 |
Rezervas |
— |
— |
— |
Iš viso |
40 797 805 |
9 645 101 |
31 152 703 |
2008 m. gautos asignuotosios pajamos siekė 40,8 mln. EUR. Iš šios sumos 2008 m. buvo panaudota 9,6 mln. EUR, todėl buvo perkelta 31,2 mln. EUR suma.
3.3.6. Tarybos veikla
12 ir 13 lentelėse pateikta Tarybos pagrindinės veiklos 2003–2008 m. apžvalga.
12 lentelė
2003–2008 m. veiklos raida (posėdžiai)
|
2003 m. |
2004 m. |
2005 m. |
2006 m. |
2007 m. |
2008 m. |
Europos Vadovų Taryba |
6 |
5 |
3 |
3 |
3 |
5 |
Taryba |
77 |
76 |
80 |
76 |
68 |
81 |
Nuolatinių atstovų komitetas |
134 |
128 |
123 |
120 |
106 |
144 |
Darbo grupės |
4 333 |
3 971 |
3 918 |
4 037 |
4 183 |
4 480 |
Iš viso |
4 550 |
4 180 |
4 124 |
4 236 |
4 360 |
4 710 |
13 lentelė
2003–2008 m. veiklos raida (OL paskelbti teisės aktai)
|
2003 m. |
2004 m. |
2005 m. |
2006 m. |
2007 m. |
2008 m. |
OL paskelbti teisės aktai |
1 045 |
1 118 |
1 056 |
1 317 |
1 000 |
1 274 |
(1) 2007–2008 m. infliacija: 1,9 %, darbo užmokesčio padidėjimas 2007–2008 m.: 3,0 %, vertimui žodžiu skirtų finansinių paketų padidinimas: 4,7 %.
(2) 2008 m. kategorijoje „Rezervas“ buvo numatyta 15 mln. EUR suma, skirta išankstiniams mokėjimams už pastatą Residence Palace.
(3) 2007 m. biudžeto įvykdymo rodiklis buvo 98,3 % (be planuotų išankstinių mokėjimų už pastatą Residence Palace: 86,1 %); panaikinti asignavimai iš viso siekia 10 mln. EUR.
(4) Kategorijoje „Rezervas“ buvo numatyta 15 mln. EUR suma, skirta išankstiniams mokėjimams už pastatą Residence Palace.
(5) 2007 m. vidutinis pareigybių užimtumo rodiklis buvo 86 %. Susijusiems asignavimams abejais metais buvo taikytas vienodo dydžio 7 % sumažinimas.
(6) Pagal Sprendimą 111/07 Tarybos generalinis sekretoriatas perkelia 66 % nepanaudotų sumų delegatų kelionių išlaidų finansiniams paketams, kurie naudojami tais pačiais biudžetiniais metais. 2008 m. ši suma siekė iš viso 12,4 mln. EUR.
(7) Kadangi priimant 2008 m. biudžetą sutartis dėl Residence Palace dar nebuvo pasirašyta, 100 skyriuje buvo numatytas 15 mln. EUR atidėjinys su Residence Palace susijusiems išankstiniams mokėjimams (laikinieji asignavimai).
(8) > 250 000 EUR suma.
1 PRIEDAS
TARYBA – 2008 METŲ ASIGNAVIMŲ PANAUDOJIMAS
Biudžeto eilutė |
Pradiniai asignavimai |
Perkėlimai/pakeitimai |
Galutiniai asignavimai |
Įsipareigojimai |
Mokėjimai |
Teise grindžiamas perkėlimas į |
Sprendimu grindžiamas perkėlimas į |
Panaikinti asignavimai |
|
2008 |
2008 |
2008 |
2008 |
2008 |
2009 |
2009 |
|
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 = 3 – 5 – 6 – 7 |
||
1100 |
Baziniai atlyginimai |
221 133 000,00 |
7 990 000,00 |
213 143 000,00 |
210 170 031,02 |
210 170 031,02 |
|
|
2 972 968,98 |
1101 |
Tarnybos nuostatuose numatytos su tarnyba susijusios teisės |
4 115 000,00 |
654 000,00 |
4 769 000,00 |
4 633 782,34 |
4 633 782,34 |
|
|
135 217,66 |
1102 |
Tarnybos nuostatuose numatytos teisės, susijusios su darbuotojo asmenine padėtimi |
55 764 000,00 |
950 000,00 |
54 814 000,00 |
53 937 142,09 |
53 937 142,09 |
|
|
876 857,91 |
1103 |
Socialinis draudimas |
9 512 000,00 |
110 000,00 |
9 402 000,00 |
9 165 863,09 |
9 165 863,09 |
|
|
236 136,91 |
1104 |
Korekciniai koeficientai |
614 000,00 |
130 000,00 |
484 000,00 |
424 063,07 |
424 063,07 |
|
|
59 936,93 |
1105 |
Viršvalandžiai |
2 500 000,00 |
600 000,00 |
1 900 000,00 |
1 628 976,60 |
1 628 976,60 |
|
|
271 023,40 |
1106 |
Tarnybos nuostatuose numatytos teisės, susijusios su pradėjimu eiti pareigas, perkėlimu į kitą tarnybą ir baigimu eiti pareigas |
5 009 000,00 |
900 000,00 |
4 109 000,00 |
3 937 961,90 |
3 656 570,48 |
281 391,42 |
|
171 038,10 |
110 |
Darbo užmokestis ir kitos teisės |
298 647 000,00 |
10 026 000,00 |
288 621 000,00 |
283 897 820,11 |
283 616 428,69 |
281 391,42 |
|
4 723 179,89 |
1110 |
Išmokos išėjimo į pensiją tarnybos interesais atveju |
341 000,00 |
170 000,00 |
511 000,00 |
471 430,07 |
471 430,07 |
|
|
39 569,93 |
1111 |
Išmokos galutinai baigus eiti pareigas |
3 600 000,00 |
838 000,00 |
2 762 000,00 |
2 617 865,12 |
2 617 865,12 |
|
|
144 134,88 |
1112 |
Buvusių generalinių sekretorių teisės |
229 000,00 |
5 000,00 |
234 000,00 |
231 724,04 |
231 724,04 |
|
|
2 275,96 |
111 |
Darbo sutarties nutraukimas |
4 170 000,00 |
663 000,00 |
3 507 000,00 |
3 321 019,23 |
3 321 019,23 |
|
|
185 980,77 |
1120 |
Laikinieji asignavimai (pareigūnai ir laikinasis personalas) |
4 451 000,00 |
4 451 000,00 |
|
|
|
|
|
|
1121 |
Laikinieji asignavimai (išėję į pensiją darbuotojai ir darbuotojai, kuriems taikomos specialios pensinio amžiaus priemonės) |
63 000,00 |
59 000,00 |
4 000,00 |
|
|
|
|
4 000,00 |
112 |
Laikinieji asignavimai |
4 514 000,00 |
4 510 000,00 |
4 000,00 |
|
|
|
|
4 000,00 |
11 skyrius. Pareigūnai ir laikinasis personalas. Iš viso |
307 331 000,00 |
15 199 000,00 |
292 132 000,00 |
287 218 839,34 |
286 937 447,92 |
281 391,42 |
|
4 913 160,66 |
|
1200 |
Kiti darbuotojai |
3 483 000,00 |
321 000,00 |
3 162 000,00 |
2 973 535,28 |
2 968 535,28 |
5 000,00 |
|
188 464,72 |
1201 |
Komandiruoti nacionaliniai ekspertai |
1 563 000,00 |
170 000,00 |
1 393 000,00 |
1 311 447,54 |
1 295 145,70 |
16 301,84 |
|
81 552,46 |
1202 |
Stažuotės |
476 000,00 |
|
476 000,00 |
452 618,10 |
414 938,35 |
37 679,75 |
|
23 381,90 |
1203 |
Išorės paslaugos |
1 005 000,00 |
325 000,00 |
1 330 000,00 |
1 281 327,59 |
847 513,35 |
433 814,24 |
|
48 672,41 |
120 |
Kiti darbuotojai ir išorės paslaugos |
6 527 000,00 |
166 000,00 |
6 361 000,00 |
6 018 928,51 |
5 526 132,68 |
492 795,83 |
|
342 071,49 |
122 |
Laikinieji asignavimai |
35 000,00 |
35 000,00 |
|
|
|
|
|
|
12 skyrius. Kiti darbuotojai ir išorės paslaugos. Iš viso |
6 562 000,00 |
201 000,00 |
6 361 000,00 |
6 018 928,51 |
5 526 132,68 |
492 795,83 |
|
342 071,49 |
|
1300 |
Įvairios įdarbinimo išlaidos |
210 000,00 |
|
210 000,00 |
134 566,76 |
121 670,78 |
12 895,98 |
|
75 433,24 |
1301 |
Kvalifikacijos kėlimas |
1 526 000,00 |
93 000,00 |
1 619 000,00 |
1 569 419,20 |
932 896,43 |
636 522,77 |
|
49 580,80 |
130 |
Su personalo valdymu susijusios išlaidos |
1 736 000,00 |
93 000,00 |
1 829 000,00 |
1 703 985,96 |
1 054 567,21 |
649 418,75 |
|
125 014,04 |
1310 |
Ypatingosios pagalbos išmokos |
25 000,00 |
9 000,00 |
34 000,00 |
31 426,38 |
29 109,66 |
2 316,72 |
|
2 573,62 |
1311 |
Socialiniai darbuotojų santykiai |
120 000,00 |
38 000,00 |
158 000,00 |
156 950,00 |
156 665,00 |
285,00 |
|
1 050,00 |
1312 |
Papildoma pagalba neįgaliesiems |
112 000,00 |
|
112 000,00 |
112 000,00 |
88 318,72 |
23 681,28 |
|
|
1313 |
Kitos socialinės priemonės |
46 000,00 |
|
46 000,00 |
45 305,65 |
45 305,65 |
|
|
694,35 |
131 |
Pagalbos priemonės institucijos personalui |
303 000,00 |
47 000,00 |
350 000,00 |
345 682,03 |
319 399,03 |
26 283,00 |
|
4 317,97 |
1320 |
Medicinos tarnyba |
362 000,00 |
50 000,00 |
312 000,00 |
311 995,00 |
280 965,48 |
31 029,52 |
|
5,00 |
1321 |
Restoranai ir valgyklos |
1 000 000,00 |
|
1 000 000,00 |
977 485,44 |
969 918,03 |
7 567,41 |
|
22 514,56 |
1322 |
Vaikų lopšeliai ir darželiai |
2 146 000,00 |
|
2 146 000,00 |
2 146 000,00 |
2 146 000,00 |
|
|
|
132 |
Su institucija susijusių asmenų grupės veikla |
3 508 000,00 |
50 000,00 |
3 458 000,00 |
3 435 480,44 |
3 396 883,51 |
38 596,93 |
|
22 519,56 |
133 |
Komandiruotės |
5 100 000,00 |
550 000,00 |
5 650 000,00 |
5 616 245,04 |
5 482 956,54 |
133 288,50 |
|
33 754,96 |
13 skyrius. Kitos su institucija susijusių asmenų išlaidos. Iš viso |
10 647 000,00 |
640 000,00 |
11 287 000,00 |
11 101 393,47 |
10 253 806,29 |
847 587,18 |
|
185 606,53 |
|
1 ANTRAŠTINĖ DALIS. Institucijai dirbantys asmenys. IŠ VISO |
324 540 000,00 |
14 760 000,00 |
309 780 000,00 |
304 339 161,32 |
302 717 386,89 |
1 621 774,43 |
|
5 440 838,68 |
|
2000 |
Nuoma |
4 006 000,00 |
|
4 006 000,00 |
3 970 324,84 |
3 891 119,99 |
79 204,85 |
|
35 675,16 |
2002 |
Nekilnojamojo turto įsigijimas |
|
70 064 000,00 |
70 064 000,00 |
70 064 000,00 |
|
70 064 000,00 |
|
|
2003 |
Patalpų įrengimas |
7 700 000,00 |
2 955 000,00 |
4 745 000,00 |
4 113 312,73 |
1 410 801,57 |
2 702 511,16 |
|
631 687,27 |
2004 |
Saugumo užtikrinimo darbai |
1 000 000,00 |
1 365 000,00 |
2 365 000,00 |
2 238 658,62 |
117 945,77 |
2 120 712,85 |
|
126 341,38 |
2005 |
Preliminarios pastatų įsigijimo, statybos ir įrengimo išlaidos |
690 000,00 |
310 000,00 |
380 000,00 |
230 127,42 |
9 344,95 |
220 782,47 |
|
149 872,58 |
200 |
Pastatai |
13 396 000,00 |
68 164 000,00 |
81 560 000,00 |
80 616 423,61 |
5 429 212,28 |
75 187 211,33 |
|
943 576,39 |
2010 |
Valymas ir priežiūra |
14 122 000,00 |
1 125 000,00 |
15 247 000,00 |
13 416 215,54 |
8 850 315,48 |
4 565 900,06 |
|
1 830 784,46 |
2011 |
Vanduo, dujos, elektra ir šildymas |
3 956 000,00 |
760 000,00 |
4 716 000,00 |
4 545 772,54 |
3 697 364,80 |
848 407,74 |
|
170 227,46 |
2012 |
Pastatų apsauga ir stebėjimas |
6 637 000,00 |
90 000,00 |
6 727 000,00 |
6 640 021,95 |
5 827 682,49 |
812 339,46 |
|
86 978,05 |
2013 |
Draudimas |
310 000,00 |
110 000,00 |
200 000,00 |
185 657,73 |
185 597,34 |
60,39 |
|
14 342,27 |
2014 |
Kitos su pastatais susijusios išlaidos |
435 000,00 |
90 000,00 |
525 000,00 |
476 231,20 |
293 206,30 |
183 024,90 |
|
48 768,80 |
201 |
Su pastatais susijusios išlaidos |
25 460 000,00 |
1 955 000,00 |
27 415 000,00 |
25 263 898,96 |
18 854 166,41 |
6 409 732,55 |
|
2 151 101,04 |
20 skyrius. Pastatai ir papildomos išlaidos. Iš viso |
38 856 000,00 |
70 119 000,00 |
108 975 000,00 |
105 880 322,57 |
24 283 378,69 |
81 596 943,88 |
|
3 094 677,43 |
|
2100 |
Įrangos ir programinės įrangos įsigijimas |
9 300 000,00 |
1 384 650,00 |
7 915 350,00 |
6 973 686,68 |
3 331 456,04 |
3 642 230,64 |
|
941 663,32 |
2101 |
Išorės paslaugos naudojant ir vystant kompiuterių sistemas |
14 240 000,00 |
987 015,00 |
15 227 015,00 |
15 084 452,27 |
9 530 749,53 |
5 553 702,74 |
|
142 562,73 |
2102 |
Įrangos ir programinės įrangos priežiūra ir aptarnavimas |
4 277 268,00 |
1 038 095,00 |
5 315 363,00 |
4 709 062,40 |
3 760 631,71 |
948 430,69 |
|
606 300,60 |
2103 |
Telekomunikacijos |
5 204 000,00 |
1 294 460,00 |
3 909 540,00 |
3 858 010,72 |
1 856 439,62 |
2 001 571,10 |
|
51 529,28 |
210 |
Informatika ir telekomunikacijos |
33 021 268,00 |
654 000,00 |
32 367 268,00 |
30 625 212,07 |
18 479 276,90 |
12 145 935,17 |
|
1 742 055,93 |
2111 |
Baldų pirkimas ir keitimas |
990 000,00 |
128 000,00 |
1 118 000,00 |
1 067 395,56 |
611 851,46 |
455 544,10 |
|
50 604,44 |
2112 |
Baldų nuoma, priežiūra, aptarnavimas ir remontas |
20 000,00 |
|
20 000,00 |
15 740,07 |
14 231,81 |
1 508,26 |
|
4 259,93 |
211 |
Baldai |
1 010 000,00 |
128 000,00 |
1 138 000,00 |
1 083 135,63 |
626 083,27 |
457 052,36 |
|
54 864,37 |
2120 |
Įrengimų ir techninės įrangos pirkimas ir keitimas |
1 950 000,00 |
1 615 000,00 |
335 000,00 |
187 235,65 |
104 627,10 |
82 608,55 |
|
147 764,35 |
2121 |
Išorės paslaugos naudojant ir vystant įrengimus ir techninę įrangą |
30 000,00 |
5 000,00 |
35 000,00 |
34 892,98 |
32 457,98 |
2 435,00 |
|
107,02 |
2122 |
Įrengimų ir techninės įrangos nuoma, priežiūra, aptarnavimas ir remontas |
421 000,00 |
150 000,00 |
271 000,00 |
200 372,13 |
149 684,94 |
50 687,19 |
|
70 627,87 |
212 |
Įrengimai ir techninė įranga |
2 401 000,00 |
1 760 000,00 |
641 000,00 |
422 500,76 |
286 770,02 |
135 730,74 |
|
218 499,24 |
2131 |
Transporto priemonių įsigijimas ir keitimas |
70 000,00 |
50 000,00 |
20 000,00 |
|
|
|
|
20 000,00 |
2132 |
Transporto priemonių nuoma, priežiūra ir remontas |
181 000,00 |
50 000,00 |
231 000,00 |
230 490,48 |
196 179,67 |
34 310,81 |
|
509,52 |
213 |
Transportas |
251 000,00 |
|
251 000,00 |
230 490,48 |
196 179,67 |
34 310,81 |
|
20 509,52 |
21 skyrius. Informatika, įranga ir baldai. Iš viso |
36 683 268,00 |
2 286 000,00 |
34 397 268,00 |
32 361 338,94 |
19 588 309,86 |
12 773 029,08 |
|
2 035 929,06 |
|
2200 |
Delegacijų kelionių išlaidos |
35 295 000,00 |
6 972 208,00 |
28 322 792,00 |
28 312 493,00 |
28 268 219,18 |
44 273,82 |
|
10 299,00 |
2201 |
Įvairios kelionių išlaidos |
168 000,00 |
85 000,00 |
253 000,00 |
232 212,80 |
132 180,73 |
100 032,07 |
|
20 787,20 |
2202 |
Vertimo žodžiu išlaidos |
89 500 000,00 |
22 642 792,00 |
66 857 208,00 |
65 881 887,00 |
58 537 766,80 |
7 344 120,20 |
|
975 321,00 |
2203 |
Priėmimų ir reprezentacinės išlaidos |
990 000,00 |
30 000,00 |
1 020 000,00 |
1 000 349,58 |
919 944,04 |
80 405,54 |
|
19 650,42 |
2204 |
Įvairios vidaus susitikimų išlaidos |
561 000,00 |
|
561 000,00 |
527 868,00 |
312 099,50 |
215 768,50 |
|
33 132,00 |
2205 |
Konferencijų, kongresų ir susitikimų organizavimas |
50 000,00 |
|
50 000,00 |
46 364,00 |
1 364,00 |
45 000,00 |
|
3 636,00 |
220 |
Susirinkimai ir konferencijos |
126 564 000,00 |
29 500 000,00 |
97 064 000,00 |
96 001 174,38 |
88 171 574,25 |
7 829 600,13 |
|
1 062 825,62 |
2210 |
Dokumentavimo ir bibliotekos išlaidos |
783 000,00 |
100 000,00 |
883 000,00 |
810 730,72 |
637 434,75 |
173 295,97 |
|
72 269,28 |
2211 |
Oficialusis leidinys |
8 314 000,00 |
700 000,00 |
7 614 000,00 |
7 614 000,00 |
4 661 423,88 |
2 952 576,12 |
|
|
2212 |
Bendro pobūdžio leidiniai |
550 000,00 |
70 000,00 |
480 000,00 |
477 890,49 |
163 972,54 |
313 917,95 |
|
2 109,51 |
2213 |
Visuomenės informavimas ir vieši renginiai |
1 198 000,00 |
280 000,00 |
918 000,00 |
760 180,52 |
456 307,01 |
303 873,51 |
|
157 819,48 |
221 |
Informavimas |
10 845 000,00 |
950 000,00 |
9 895 000,00 |
9 662 801,73 |
5 919 138,18 |
3 743 663,55 |
|
232 198,27 |
2221 |
Niujorko ryšių tarnyba |
385 000,00 |
|
385 000,00 |
301 891,73 |
266 777,36 |
35 114,37 |
|
83 108,27 |
2222 |
Ženevos ryšių tarnyba |
115 000,00 |
|
115 000,00 |
95 691,37 |
84 240,09 |
11 451,28 |
|
19 308,63 |
222 |
Ryšių tarnybos |
500 000,00 |
|
500 000,00 |
397 583,10 |
351 017,45 |
46 565,65 |
|
102 416,90 |
2230 |
Raštinės reikmenys |
1 270 000,00 |
|
1 270 000,00 |
1 061 878,16 |
795 071,98 |
266 806,18 |
|
208 121,84 |
2231 |
Pašto mokesčiai |
150 000,00 |
20 000,00 |
130 000,00 |
128 814,88 |
97 343,69 |
31 471,19 |
|
1 185,12 |
2232 |
Tyrimų, apžvalgų ir konsultacijų išlaidos |
40 000,00 |
|
40 000,00 |
31 688,53 |
31 688,53 |
|
|
8 311,47 |
2234 |
Perkraustymas |
55 000,00 |
20 000,00 |
75 000,00 |
65 313,19 |
41 503,19 |
23 810,00 |
|
9 686,81 |
2235 |
Finansinio pobūdžio mokesčiai |
80 000,00 |
|
80 000,00 |
60 000,00 |
47 237,94 |
12 762,06 |
|
20 000,00 |
2236 |
Teismų, teisinės, nuostolių padengimo ir kompensavimo išlaidos |
600 000,00 |
345 000,00 |
945 000,00 |
943 220,47 |
606 011,98 |
337 208,49 |
|
1 779,53 |
2237 |
Kitos veiklos išlaidos |
325 000,00 |
22 000,00 |
347 000,00 |
311 425,37 |
263 003,52 |
48 421,85 |
|
35 574,63 |
223 |
Įvairios išlaidos |
2 520 000,00 |
367 000,00 |
2 887 000,00 |
2 602 340,60 |
1 881 860,83 |
720 479,77 |
|
284 659,40 |
22 skyrius. Veiklos išlaidos. Iš viso |
140 429 000,00 |
30 083 000,00 |
110 346 000,00 |
108 663 899,81 |
96 323 590,71 |
12 340 309,10 |
|
1 682 100,19 |
|
2 ANTRAŠTINĖ DALIS. Pastatai, įranga ir veiklos išlaidos. IŠ VISO |
215 968 268,00 |
37 750 000,00 |
253 718 268,00 |
246 905 561,32 |
140 195 279,26 |
106 710 282,06 |
|
6 812 706,68 |
|
3000 |
Komandiruotiems nacionaliniams karo srities ekspertams skirtos išmokos |
6 679 000,00 |
16 000,00 |
6 695 000,00 |
6 606 271,56 |
6 530 346,38 |
75 925,18 |
|
88 728,44 |
3001 |
Pagal ESGP/BUSP komandiruotiems nacionaliniams ekspertams skirtos išmokos |
2 518 000,00 |
200 000,00 |
2 318 000,00 |
2 003 585,78 |
1 967 197,11 |
36 388,67 |
|
314 414,22 |
3002 |
Specialieji patarėjai ESGP/BUSP srityje |
|
184 000 |
184 000,00 |
162 045,02 |
148 392,82 |
13 652,20 |
|
21 954,98 |
300 |
Kiti darbuotojai ir išorės personalas |
9 197 000,00 |
|
9 197 000,00 |
8 771 902,36 |
8 645 936,31 |
125 966,05 |
|
425 097,64 |
3010 |
Komandiruotės |
1 400 000,00 |
300 000,00 |
1 100 000,00 |
1 072 557,08 |
954 224,30 |
118 332,78 |
|
27 442,92 |
3011 |
Kvalifikacijos kėlimas |
25 000,00 |
|
25 000,00 |
12 001,00 |
8 042,45 |
3 958,55 |
|
12 999,00 |
301 |
Kitos su personalu susijusios išlaidos |
1 425 000,00 |
300 000,00 |
1 125 000,00 |
1 084 558,08 |
962 266,75 |
122 291,33 |
|
40 441,92 |
30 skyrius. Personalas. Iš viso |
10 622 000,00 |
300 000,00 |
10 322 000,00 |
9 856 460,44 |
9 608 203,06 |
248 257,38 |
|
465 539,56 |
|
3100 |
Nuoma |
4 480 000,00 |
246 000,00 |
4 726 000,00 |
4 717 293,80 |
4 597 434,75 |
119 859,05 |
|
8 706,20 |
3103 |
Patalpų įrengimas |
320 000,00 |
4 000,00 |
324 000,00 |
123 235,15 |
22 316,60 |
100 918,55 |
|
200 764,85 |
3104 |
Saugumo užtikrinimo darbai |
250 000,00 |
60 000,00 |
190 000,00 |
136 901,32 |
48 726,67 |
88 174,65 |
|
53 098,68 |
3105 |
Preliminarios pastatų įsigijimo, statybos ir įrengimo išlaidos |
10 000,00 |
|
10 000,00 |
|
|
|
|
10 000,00 |
310 |
Pastatai |
5 060 000,00 |
190 000,00 |
5 250 000,00 |
4 977 430,27 |
4 668 478,02 |
308 952,25 |
|
272 569,73 |
3110 |
Valymas ir priežiūra |
880 000,00 |
10 000,00 |
870 000,00 |
775 870,41 |
557 452,98 |
218 417,43 |
|
94 129,59 |
3111 |
Vanduo, dujos, elektros energija ir šildymas |
430 000,00 |
60 000,00 |
490 000,00 |
468 000,00 |
311 842,65 |
156 157,35 |
|
22 000,00 |
3112 |
Pastatų apsauga ir stebėjimas |
1 860 000,00 |
10 000,00 |
1 850 000,00 |
1 810 000,00 |
1 351 140,31 |
458 859,69 |
|
40 000,00 |
3113 |
Draudimas |
18 000,00 |
|
18 000,00 |
9 265,90 |
9 265,90 |
|
|
8 734,10 |
3114 |
Kitos su pastatais susijusios išlaidos |
35 000,00 |
20 000,00 |
55 000,00 |
42 934,12 |
19 021,99 |
23 912,13 |
|
12 065,88 |
311 |
Su pastatais susijusios išlaidos |
3 223 000,00 |
60 000,00 |
3 283 000,00 |
3 106 070,43 |
2 248 723,83 |
857 346,60 |
|
176 929,57 |
31 skyrius. Pastatai ir papildomos išlaidos. Iš viso |
8 283 000,00 |
250 000,00 |
8 533 000,00 |
8 083 500,70 |
6 917 201,85 |
1 166 298,85 |
|
449 499,30 |
|
3200 |
Įrangos ir programinės įrangos įsigijimas |
7 996 000,00 |
4 698 000,00 |
3 298 000,00 |
2 259 643,67 |
570 865,04 |
1 688 778,63 |
|
1 038 356,33 |
3201 |
Išorės paslaugos naudojant ir vystant kompiuterių sistemas |
5 397 000,00 |
100 000,00 |
5 297 000,00 |
5 188 205,78 |
1 546 203,38 |
3 642 002,40 |
|
108 794,22 |
3202 |
Įrangos ir programinės įrangos priežiūra ir aptarnavimas |
763 000,00 |
48 000,00 |
811 000,00 |
703 471,43 |
601 483,92 |
101 987,51 |
|
107 528,57 |
3203 |
Telekomunikacijos |
2 100 000,00 |
200 000,00 |
1 900 000,00 |
1 569 409,15 |
355 795,50 |
1 213 613,65 |
|
330 590,85 |
320 |
Informatika ir telekomunikacijos |
16 256 000,00 |
4 950 000,00 |
11 306 000,00 |
9 720 730,03 |
3 074 347,84 |
6 646 382,19 |
|
1 585 269,97 |
321 |
Baldai |
200 000,00 |
150 000,00 |
50 000,00 |
19 721,00 |
5 697,68 |
14 023,32 |
|
30 279,00 |
32 skyrius. Informatika, įranga ir baldai. Iš viso |
16 456 000,00 |
5 100 000,00 |
11 356 000,00 |
9 740 451,03 |
3 080 045,52 |
6 660 405,51 |
|
1 615 548,97 |
|
3300 |
Delegacijų kelionių išlaidos |
847 000,00 |
342 500,00 |
504 500,00 |
497 229,00 |
344 836,00 |
152 393,00 |
|
7 271,00 |
3301 |
Įvairios kelionių išlaidos |
15 000,00 |
2 500,00 |
17 500,00 |
15 000,00 |
12 219,11 |
2 780,89 |
|
2 500,00 |
3303 |
Priėmimų ir reprezentacinės išlaidos |
25 000,00 |
|
25 000,00 |
22 996,44 |
21 746,44 |
1 250,00 |
|
2 003,56 |
3304 |
Tarnybinių kelionių administracinės išlaidos |
100 000,00 |
|
100 000,00 |
|
|
|
|
100 000,00 |
3305 |
Įvairios susitikimų išlaidos |
20 000,00 |
|
20 000,00 |
20 000,00 |
8 367,46 |
11 632,54 |
|
|
330 |
Susirinkimai ir konferencijos |
1 007 000,00 |
340 000,00 |
667 000,00 |
555 225,44 |
387 169,01 |
168 056,43 |
|
111 774,56 |
3310 |
Dokumentavimo ir bibliotekos išlaidos |
179 000,00 |
|
179 000,00 |
145 059,38 |
143 355,55 |
1 703,83 |
|
33 940,62 |
3311 |
Bendro pobūdžio leidiniai |
90 000,00 |
|
90 000,00 |
71 956,20 |
31 952,18 |
40 004,02 |
|
18 043,80 |
3312 |
Visuomenės informavimas ir vieši renginiai |
50 000,00 |
|
50 000,00 |
41 408,40 |
39 288,40 |
2 120,00 |
|
8 591,60 |
331 |
Informavimas |
319 000,00 |
|
319 000,00 |
258 423,98 |
214 596,13 |
43 827,85 |
|
60 576,02 |
3322 |
Kitos veiklos išlaidos |
20 000,00 |
|
20 000,00 |
17 103,60 |
13 142,50 |
3 961,10 |
|
2 896,40 |
332 |
Įvairios išlaidos |
20 000,00 |
|
20 000,00 |
17 103,60 |
13 142,50 |
3 961,10 |
|
2 896,40 |
33 skyrius. Veiklos išlaidos. Iš viso |
1 346 000,00 |
340 000,00 |
1 006 000,00 |
830 753,02 |
614 907,64 |
215 845,38 |
|
175 246,98 |
|
3 ANTRAŠTINĖ DALIS. Išlaidos, atsirandančios institucijai vykdant konkrečias savo užduotis |
36 707 000,00 |
5 490 000,00 |
31 217 000,00 |
28 511 165,19 |
20 220 358,07 |
8 290 807,12 |
|
2 705 834,81 |
|
100 |
Laikinieji asignavimai |
15 000 000,00 |
15 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
101 |
Rezervas nenumatytiems atvejams |
2 500 000,00 |
2 500 000,00 |
|
|
|
|
|
|
10 antraštinė dalis. Kitos išlaidos |
17 500 000,00 |
17 500 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
BIUDŽETAS. IŠ VISO |
594 715 268,00 |
|
594 715 268,00 |
579 755 887,83 |
463 133 024,22 |
116 622 863,61 |
|
14 959 380,17 |
Komisija
7.5.2009 |
LT |
Europos Sąjungos oficialusis leidinys |
C 105/24 |
Euro kursas (1)
2009 m. gegužės 6 d.
2009/C 105/03
1 euro =
|
Valiuta |
Valiutos kursas |
USD |
JAV doleris |
1,3322 |
JPY |
Japonijos jena |
131,17 |
DKK |
Danijos krona |
7,4485 |
GBP |
Svaras sterlingas |
0,88610 |
SEK |
Švedijos krona |
10,6160 |
CHF |
Šveicarijos frankas |
1,5089 |
ISK |
Islandijos krona |
|
NOK |
Norvegijos krona |
8,7350 |
BGN |
Bulgarijos levas |
1,9558 |
CZK |
Čekijos krona |
26,805 |
EEK |
Estijos kronos |
15,6466 |
HUF |
Vengrijos forintas |
285,83 |
LTL |
Lietuvos litas |
3,4528 |
LVL |
Latvijos latas |
0,7093 |
PLN |
Lenkijos zlotas |
4,4135 |
RON |
Rumunijos lėja |
4,1592 |
TRY |
Turkijos lira |
2,0930 |
AUD |
Australijos doleris |
1,7917 |
CAD |
Kanados doleris |
1,5689 |
HKD |
Honkongo doleris |
10,3245 |
NZD |
Naujosios Zelandijos doleris |
2,2857 |
SGD |
Singapūro doleris |
1,9651 |
KRW |
Pietų Korėjos vonas |
1 702,95 |
ZAR |
Pietų Afrikos randas |
11,3237 |
CNY |
Kinijos ženminbi juanis |
9,0877 |
HRK |
Kroatijos kuna |
7,3744 |
IDR |
Indonezijos rupija |
13 885,52 |
MYR |
Malaizijos ringitas |
4,7073 |
PHP |
Filipinų pesas |
63,515 |
RUB |
Rusijos rublis |
43,7360 |
THB |
Tailando batas |
46,857 |
BRL |
Brazilijos realas |
2,8549 |
MXN |
Meksikos pesas |
17,6967 |
INR |
Indijos rupija |
66,0640 |
(1) Šaltinis: valiutų perskaičiavimo kursai paskelbti ECB.
VALSTYBIŲ NARIŲ PRANEŠIMAI
7.5.2009 |
LT |
Europos Sąjungos oficialusis leidinys |
C 105/25 |
Valstybių narių perduota informacija apie suteiktą valstybės pagalbą pagal Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1857/2006 dėl Sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo valstybės pagalbai mažoms ir vidutinėms įmonėms, kurios verčiasi žemės ūkio produktų gamyba, iš dalies keičiantį Reglamentą (EB) Nr. 70/2001
2009/C 105/04
Pagalbos Nr.: XA 405/08
Valstybė narė: Italija
Regionas: Sardegna
Pagalbos schemos arba įmonės, gaunančios individualią pagalbą, pavadinimas: Regime di aiuto a favore delle PMI attive nella produzione di prodotti agricoli che partecipano ad attività di promozione istituzionale.
Teisinis pagrindas: Legge Regionale 5 marzo 2008, n. 3 — art. 7, comma 14
Deliberazione della Giunta Regionale n. 58/10 del 28.10.2008
Pagal schemą planuojamos metinės išlaidos arba bendra įmonei suteiktos individualios pagalbos suma: Metinė pagalbos suma – 200 000 EUR
Didžiausias pagalbos intensyvumas: 100 % reikalavimus atitinkančių išlaidų
Įgyvendinimo data: Schemą pradedama įgyvendinti nuo prašymo taikyti išimtį registracijos numerio paskelbimo Europos Komisijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinio direktorato tinklalapyje.
Pagalbos schemos arba individualios pagalbos laikotarpis: Iki 2013 m. gruodžio 31 d.
Pagalbos tikslas: Techninė pagalba žemės ūkio sektoriuje – Reglamento (EB) Nr. 1857/2006 15 straipsnis.
Pagal pagalbos schemą reikalavimus atitinka tokios išlaidos: registravimo išlaidos, transporto ir leidybos išlaidos, parodų stendų nuomos ir įrengimo, įskaitant pagalbinių paslaugų, išlaidos, 250 EUR vienam konkurso laimėtojui neviršijančių prizų išlaidos.
Ekonomikos sektorius (-iai): Ožkininkystės bei avininkystės ir vaisių bei daržovių sektoriai
Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas:
Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale |
Via Pessagno, n. 4 |
09129 Cagliari |
ITALIA |
Regione Autonoma della Sardegna – Agenzia Regionale Sardegna Promozione |
Viale Trieste n. 115 |
09123 Cagliari |
ITALIA |
Svetainė: http://www.regione.sardegna.it/j/v/80?s=75087&v=2&c=4426&t=1
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_73_20081028175620.pdf
Kita informacija: —
Pagalbos Nr.: XA 419/08
Valstybė narė: Ispanija
Regionas: Galicia
Pagalbos schemos pavadinimas: Ayudas a asociaciones de ganaderos y asociaciones de criadores de ganado vacuno de raza frisona
Teisinis pagrindas: Ayudas para la realización de pruebas para determinar la calidad genética, el rendimiento del ganado vacuno lechero y a la realización de técnicas o prácticas innovadoras en el ámbito de cría de animales de ganado vacuno de raza frisona y se convocan para el año 2009
Pagal schemą planuojamos metinės išlaidos: 1 895 927,00 EUR
Maksimalus pagalbos intensyvumas:
— |
70 % genetinei pieninių galvijų kokybei nustatyti skirtų tyrimų išlaidų; |
— |
70 % pieninių galvijų produktyvumui nustatyti skirtų tyrimų išlaidų; |
— |
40 % naujoviškų gyvulių veisimo metodų ar būdų diegimo ūkiuose išlaidų. |
Įgyvendinimo data: Nuo prašymo taikyti išimtį registracijos numerio paskelbimo Komisijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinio direktorato interneto svetainėje.
Pagalbos schemos laikotarpis: Iki 2009 m. gruodžio 31 d.
Pagalbos tikslas: Pagal šią schemą numatoma teikti pagalbą
Gyvulių sveikatai, reprodukcinėms ir veislinėms savybėms gerinti šiais būdais:
Nustatant gyvulių genetinę kokybę arba produktyvumą, siekiant taikyti genetinio tobulinimo programas. Parama kompensuojamos tyrimų išlaidos;
Nustatant gyvulių produktyvumą, siekiant taikyti tobulinimo programas. Parama skiriama duomenims rinkti;
Diegiant naujus, pažangius gyvulių veisimo metodus ir būdus, siekiant tobulinti veislės genetiką. Parama skiriama veisimo programoms įgyvendinti.
Ši schema atitinka Reglamento (EB) Nr. 1857/2006 16 straipsnį; tai reiškia, kad tokia pagalba yra suderinama su bendrąja rinka.
Ekonomikos sektorius (-iai): Gyvulininkystė
Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas: Xunta de Galicia. Consellería de Medio Rural
Dirección Xeral de Produción, Industrias e Calidade Agroalimentaria
Svetainė: http://mediorural.xunta.es/
http://mediorural.xunta.es/externos/orde_cria_frison.pdf
Kita informacija: E. pašto adresai:
dxpica.mrural@xunta.es
gerardo.rivero.cuesta@xunta.es
Santiago de Compostela, 2009 m. sausio 5 d.
GENERALINIS SEKRETORIUS
pasirašė Alberte Souto Souto
Pagalbos Nr.: XA 437/08
Valstybė narė: Ispanija
Regionas: Castilla y León (provincia de Salamanca).
Pagalbos schemos arba įmonės, gaunančios individualią pagalbą, pavadinimas: Subvenciones dirigidas a cooperativas de ganaderos que tengan como fin la utilización de cebaderos y/o la comercialización de carne, anualidad 2009.
Teisinis pagrindas: Proyecto de bases reguladoras de la convocatoria de subvenciones dirigidas a cooperativas de ganaderos que tengan como fin la utilización de cebaderos y/o la comercialización de carne, anualidad 2009.
Pagal pagalbos schemą planuojamos metinės išlaidos arba bendra įmonei suteiktos individualios pagalbos suma: Pagal schemą planuojamos metinės išlaidos 2009 m. yra 45 000 EUR (keturiasdešimt penki tūkstančiai EUR).
Didžiausias pagalbos intensyvumas: Pagalbos suma negali viršyti 70 % reikalavimus atitinkančių išlaidų arba 8 000 EUR vienam paraiškos teikėjui.
Be to, veiklos ir administravimo išlaidoms padengti skiriama pagalba nėra pastovi suma, o priklausanti nuo kooperatyvo įsteigimo dienos ir palaipsniui mažėjanti, t. y. negali viršyti toliau nurodytų procentinių dydžių:
2005 m. įsteigtiems kooperatyvams kompensuojama 55 % išlaidų;
2006 m. įsteigtiems kooperatyvams kompensuojama 60 % išlaidų;
2007 m. įsteigtiems kooperatyvams kompensuojama 65 % išlaidų;
2008 m. įsteigtiems kooperatyvams kompensuojama 70 % išlaidų.
Įgyvendinimo data: Prašymo taikyti išimtį registracijos numerį paskelbus Komisijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinio direktorato tinklavietėje.
Pagalbos schemos arba individualios pagalbos trukmė: Iki 2009 m. gruodžio 31 d.
Pagalbos tikslas: Pagalbos tikslas – skatinti Salamankos provincijos gyvulininkystės kooperatyvų plėtrą padedant įsteigti bei administruoti kooperatines gyvulininkystės įmones.
Taip pat siekiama, kad daugiau minėtų kooperatyvų dalyvautų mugėse ir parodose, kurias Diputación Provincial organizuoja Parodų centre, kad šie įrengti objektai ir juose vykdoma veikla taptų svarbūs autonominės srities ir nacionaliniu lygmeniu.
Šiai pagalbos schemai taikomos 2006 m. gruodžio 15 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1857/2006 dėl Sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo valstybės pagalbai mažoms ir vidutinėms įmonėms, kurios verčiasi žemės ūkio produktų gamyba, 9 ir 15 straipsnių nuostatos.
Reikalavimus atitinkanti veikla: dalyvavimas mugėse ir parodose, kurias organizuoja Diputación de Salamanca, einamoji ir valdymo veikla, taip pat techninės pagalbos Salamankos gyvulininkystės sektoriui teikimas.
Reikalavimus atitinkančiomis išlaidomis laikomos:
1) |
registracijos, ploto ir stendų nuomos, apsaugos, priėmimo ir dalyvio mokesčiais; |
2) |
su veikla susijusiais leidiniais; |
3) |
kelionės išlaidomis; |
4) |
per muges Parodų centre organizuojamais techninio pobūdžio renginiais; |
5) |
prizais, skiriamais per muges ūkio subjektų organizuojamuose konkursuose (prizo vienam nugalėtojui vertė neturi būti didesnė kaip 250 EUR); |
1) |
būstinės patalpų nuomos mokesčiais; |
2) |
teisinėmis ir administracinėmis išlaidomis; |
3) |
biuro įranga; |
4) |
išlaidomis administracijos darbuotojams; |
5) |
papildomomis išlaidomis (priežiūrai, remontui, saugojimui, tiekimui ir kt.); |
1) |
mokymo veikla: faktinės mokymo programos organizavimo išlaidos; |
2) |
dalyvavimu nacionalinėse mugėse: gali būti subsidijuojamos ploto ir stendų nuomos, apsaugos, priėmimo išlaidos, dalyvio mokesčiai, kelionės išlaidos ir su veikla susijusių leidinių išlaidos; |
3) |
kokybiškų produktų pristatymu nacionaliniu ir provincijos lygmeniu: gali būti subsidijuojamos tik objektų, kuriuose organizuojamas pristatymas, nuomos išlaidos, kelionės išlaidos ir su veikla susijusių leidinių išlaidos; |
4) |
leidiniais, pvz., katalogais, arba interneto svetainėmis, kuriuose pateikiama informacija apie atitinkamo regiono arba atitinkamo produkto gamintojus, jei ši informacija ir jos pateikimas nėra šališki ir jei visi suinteresuotieji gamintojai turi lygias galimybes būti minimi šiuose leidiniuose; |
5) |
prizais, skiriamais per muges ūkio subjektų organizuojamuose konkursuose (prizo vienam nugalėtojui vertė neturi būti didesnė kaip 250 EUR). |
Ekonomikos sektorius (-iai): Gyvulininkystės sektorius.
Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas:
Excma. Diputación Provincial de Salamanca |
C/Felipe Espino no 1 |
37002 Salamanca |
ESPAÑA |
Interneto adresas: http://www.lasalina.es/areas/eh/ProyConvocatorias/2009/Cooperativas.pdf
Kita informacija: Ši pagalba derės su bet kokia kita parama, pagalba, lėšomis ar pajamomis, bet kurios valstybės ar Europos Sąjungos institucijos, viešosios ar privačiosios įstaigos arba tarptautinės organizacijos skirtomis subsidijuojamai veiklai, su sąlyga, kad nebus viršytos Komisijos reglamente (EB) Nr. 1857/2006 dėl valstybės pagalbos nurodytos didžiausios leistinos pagalbos sumos (visų pirma susijusios regioninės priemonės 3.B dalyje nurodytos veiklos atveju), o visa valstybės pagalbos veiklos ir valdymo išlaidoms suma, skiriama pagal reglamento 9 straipsnį, negali viršyti 400 000 EUR vienam paraiškos teikėjui.
Jei paraiškos teikėjui tuo pačiu tikslu buvo suteikta kita parama, kuri yra nesuderinama su Diputación teikiama parama, taikomas 2006 m. liepos 21 d. Ispanijos karališkojo dekreto Nr. 887/2006 dėl Bendrojo subsidijų įstatymo įgyvendinimo taisyklių 33 straipsnis.
Tačiau Diputación suteiktų subsidijų suma nei atskirai, nei kartu su kita parama, pagalba, pajamomis ar kitomis lėšomis negali būti didesnė už subsidijuojamos veiklos sąnaudas.
Be to, ši parama yra nesuderinama su bet kokia kita parama, pagalba, lėšomis ar pajamomis tai pačiai veiklai subsidijuoti, kurias teikia Diputación de Salamanca tiesioginėmis išmokomis ar konkurso tvarka ir kuriomis padengiamos tos pačios reikalavimus atitinkančios išlaidos.
Pagalba bus teikiama kaip subsidijuojamos paslaugos, ir nebus mokamos tiesioginės išmokos gamintojams pinigais, kaip numatyta reglamento 15 straipsnio 3 dalyje.
Paramos gavėjai privalo laikytis visų reglamento 15 straipsnyje nurodytų sąlygų, įskaitant 4 dalies nuostatas dėl paslaugų prieinamumo sąlygų.
7.5.2009 |
LT |
Europos Sąjungos oficialusis leidinys |
C 105/29 |
Ištrauka iš sprendimo dėl Straumur-Burdaras Investment Bank hf., priimto remiantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/24/EB dėl kredito įstaigų reorganizavimo ir likvidavimo
2009/C 105/05
STRAUMUR-BURDARAS INVESTMENT BANK HF. SUTEIKTAS MORATORIUMAS
2009 m. kovo 19 d. Reikjaviko apygardos teismas (Islandija) suteikė Straumur-Burdaras Investment Bank hf., Borgartun 25, Reikjavikas, Islandija, moratoriumą dėl atsiskaitymų su kreditoriais iki 2009 m. birželio 11 d. Kreiptis dėl moratoriumo buvo būtina siekiant, kad su visais banko kreditoriais būtų elgiamasi teisingai ir tinkamai pagal Islandijos teisę ir ES direktyvas. Moratoriumo procesu bankui suteikiama tinkama apsauga, išsaugant banko licenciją, pakankamą turtui išlaikyti. Paskelbus moratoriumą bankui taip pat suteikiama galimybė tęsti derybas su kreditoriais, siekiant maksimaliai atlyginti visoms suinteresuotosioms šalims.
P. Hordur Felix Hardarsonas, Islandijos Aukščiausiojo Teismo teisinis atstovas, buvo paskirtas padėti per moratoriumą. Jis dirbs kartu su banko sprendžiamuoju komitetu, kurį sudaro Islandijos finansų priežiūros institucija ir banko vadybos komitetas. Per moratoriumą bankui apskritai draudžiama disponuoti turtu, nebent to reikia jo kasdienėms operacijoms arba banko finansų pertvarkymui.
Informacijos apie Straumur-Burdaras Investment Bank hf. galima rasti svetainėje www.straumur.com
Norėdami gauti daugiau informacijos, rašykite bankui šiuo e. paštu: straumur@straumur.com
V Skelbimai
PROCEDŪROS, SUSIJUSIOS SU KONKURENCIJOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMU
Komisija
7.5.2009 |
LT |
Europos Sąjungos oficialusis leidinys |
C 105/30 |
VALSTYBĖS PAGALBA – LENKIJA
(Europos bendrijos steigimo sutarties 87–89 straipsniai)
Komisijos pranešimas pagal EB sutarties 88 straipsnio 2 dalį – pranešimo atšaukimas
Valstybės pagalba C 47/2008 (ex N 270/08) – restruktūrizavimo pagalba „Przędzalnia Zawiercie“, Lenkija
(Tekstas svarbus EEE)
2009/C 105/06
Komisija nusprendė baigti EB sutarties 88 straipsnio 2 dalyje numatytą oficialią tyrimo procedūrą, pradėtą 2008 m. gruodžio 10 d. dėl pirmiau minėtos priemonės, nurodydama, kad 2009 m. sausio 19 d. Lenkija atšaukė pranešimą ir šio pagalbos projekto nebetęs.
KITI AKTAI
Komisija
7.5.2009 |
LT |
Europos Sąjungos oficialusis leidinys |
C 105/31 |
Pranešimas, skirtas Farajui Farajui Husseinui Al-Sa’idi dėl jo įtraukimo į sąrašą, nurodytą Tarybos reglamento (EB) Nr. 881/2002, nustatančio tam tikras specialias ribojančias priemones, taikomas tam tikriems asmenims ir subjektams, susijusiems su Usama bin Ladenu, Al-Qaida tinklu ir Talibanu, 2, 3 ir 7 straipsniuose
2009/C 105/07
1. |
Bendrąja pozicija 2002/402/BUSP (1) Bendrija raginama įšaldyti Usamos bin Ladeno, Al-Qaida organizacijos ir Talibano narių bei su jais susijusių kitų asmenų, grupių, susivienijimų ir subjektų, nurodytų pagal JTSTR 1267 (1999) ir 1333 (2000) parengtame sąraše, kurį turi reguliariai atnaujinti pagal JTSTR 1267 (1999) įsteigtas JT komitetas, lėšas ir ekonominius išteklius. Į šį JT komiteto parengtą sąrašą įtraukti:
Į veiksmų arba veiklos, liudijančios, kad asmuo, grupė, susivienijimas arba subjektas yra „susiję su“ Al-Qaida, Usama bin Ladenu arba Talibanu, sąvoką įtraukta:
|
2. |
2003 m. lapkričio 12 d. JT komitetas nutarė įtraukti Farają Farają Husseiną Al-Sa’idi į atitinkamą sąrašą. Susijęs fizinis asmuo gali bet kurio metu pateikti JT komitetui prašymą kartu su visais pagrindžiančiais dokumentais, kad sprendimas dėl jo įtraukimo į pirmiau paminėtą JT sąrašą būtų persvarstytas. Prašymas turėtų būti siunčiamas šiuo adresu:
Daugiau informacijos http://www.un.org/sc/committees/1267/delistings.html |
3. |
Vadovaudamasi šiuo sprendimu Komisija priėmė Reglamentą (EB) Nr. 2049/2003 (2), kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamento (EB) Nr. 881/2002, nustatančio tam tikras specialias ribojančias priemones, taikomas tam tikriems asmenims ir subjektams, susijusiems su Usama bin Ladenu, Al-Qaida tinklu ir Talibanu (3), I priedas, remiantis Reglamento (EB) Nr. 881/2002 7 straipsnio 1 dalimi. Įrašas paskutinį kartą iš dalies pakeistas Komisijos reglamentu (EB) Nr. 46/2008 (4). Susijusiems fiziniams ir juridiniams asmenims, grupėms bei subjektams taikomos Reglamente (EB) Nr. 881/2002 nustatytos priemonės:
|
4. |
Po 2008 m. rugsėjo 3 d. Teisingumo Teismo sprendimo jungtinėse bylose C-402 P ir C-415 P, Yassin Abdullah Kadi ir Al Barakaat International Foundation prieš Tarybą, JT komitetas pateikė motyvus, kuriais remiantis Farają Farają Husseiną Al-Sa’idi galima įtraukti į sąrašą. Jis gali teikti Komisijai prašymą pagrįsti jo įtraukimą į sąrašą. Šis prašymas turėtų būti siunčiamas:
Suteikusi galimybę išreikšti savo nuomonę dėl priežasčių, kuriomis remiantis jis buvo įtrauktas į sąrašą, Komisija peržiūrės jo įtraukimą į Tarybos reglamento (EB) Nr. 881/2002 I priedą ir dėl šio asmens bus priimtas naujas sprendimas. |
5. |
Farajo Farajo Husseino Al-Sa’idi pateikti asmens duomenys bus tvarkomi vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo taisyklėmis (6). Visi prašymai, pvz., dėl tolesnės informacijos arba dėl naudojimosi Reglamentu (EB) Nr. 45/2001 nustatytomis teisėmis (pvz., galimybė susipažinti arba ištaisyti asmens duomenis), turi būti siunčiami Komisijai 4 dalyje paminėtu adresu. |
6. |
Siekiant tvarkos I priede minimų asmenų dėmesys atkreipiamas į galimybę pateikti prašymą atitinkamos (-ų) valstybės (-ių) narės (-ių) kompetentingoms institucijoms, išvardytoms Reglamento (EB) Nr. 881/2002 II priede, norint gauti leidimą naudotis įšaldytomis lėšomis, kitu finansiniu turtu ir ekonominiais ištekliais būtiniausiems poreikiams patenkinti arba konkretiems mokėjimams atlikti, kaip nustatyta to reglamento 2a straipsnyje. |
(1) OL L 139, 2002 5 29, p. 4. Bendroji pozicija su paskutiniais pakeitimais, padarytais Bendrąja pozicija 2003/140/BUSP (OL L 53, 2003 2 28, p. 62).
(2) OL L 303, 2003 11 21, p. 20.
(3) OL L 139, 2002 5 29, p. 9.
(4) OL L 16, 2008 1 19, p. 11.
(5) 2a straipsnis įtrauktas Tarybos reglamentu (EB) Nr. 561/2003 (OL L 82, 2003 3 29, p. 1).