Izberite preskusne funkcije, ki jih želite preveriti.

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 32018B1115(04)

Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas

OL C 416, 2018 11 15, str. 16–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.11.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 416/16


Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas

(2018/C 416/04)

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2018 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

1

MOKĖJIMAI GAUTI IŠ AGENTŪRŲ, TARNYBŲ, INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ

1 0

MOKĖJIMAI IŠ AGENTŪRŲ IR ĮSTAIGŲ

39 556 400

1 233 700

40 790 100

1 1

INSTITUCIJŲ MOKĖJIMAI

2 886 000

– 548 900

2 337 100

 

1 antraštinė dalis - Iš viso

42 442 400

684 800

43 127 200

2

KOMISIJOS SUBSIDIJA

2 0

KOMISIJOS SUBSIDIJA

p.m.

 

p.m.

 

2 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

 

p.m.

3

TARPINSTITUCINIS BENDRADARBIAVIMAS

3 0

TARPINSTITUCINIS BENDRADARBIAVIMAS

778 000

–44 000

734 000

 

3 antraštinė dalis - Iš viso

778 000

–44 000

734 000

4

KITOS PAJAMOS

4 0

KITOS PAJAMOS

729 550

– 119 200

610 350

 

4 antraštinė dalis - Iš viso

729 550

– 119 200

610 350

5

IŠ ANKSTESNIŲ FINANSINIŲ METŲ TURIMAS PERTEKLIUS

5 0

IŠ ANKSTESNIŲ FINANSINIŲ METŲ TURIMAS PERTEKLIUS

4 526 850

–1 856 300

2 670 550

 

5 antraštinė dalis - Iš viso

4 526 850

–1 856 300

2 670 550

6

GRĄŽINTINOS SUMOS

6 0

KLIENTAMS GRĄŽINAMOS IŠMOKOS

p.m.

 

p.m.

6 1

SPECIALIOSIOS GRĄŽINTINOS SUMOS

p.m.

 

p.m.

 

6 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

 

p.m.

 

BENDRA SUMA

48 476 800

–1 334 700

47 142 100

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2018 m. asignavimai

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

26 307 900

– 824 700

25 483 200

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS

100 900

–22 200

78 700

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

263 100

3 200

266 300

1 5

MOBILUMAS

p.m.

 

p.m.

1 6

SOCIALINĖS PASLAUGOS

77 400

 

77 400

1 7

PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACIJOS IŠLAIDOS

2 500

 

2 500

1 9

PENSIJOS

p.m.

 

p.m.

 

1 antraštinė dalis - Iš viso

26 751 800

– 843 700

25 908 100

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

2 0

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR PAPILDOMOS IŠLAIDOS

3 062 000

–58 800

3 003 200

2 1

DUOMENŲ APDOROJIMAS

3 270 500

– 270 500

3 000 000

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

58 900

3 800

62 700

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

282 200

8 100

290 300

2 4

PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

155 800

–26 600

129 200

2 5

IŠLAIDOS SUSITIKIMAMS

25 000

3 000

28 000

2 6

CENTRO VALDYMO ORGANAI

117 500

–60 000

57 500

2 7

INFORMACIJA: KAUPIMAS, ARCHYVAVIMAS, GAMYBA IR PLATINIMAS

100 000

40 000

140 000

 

2 antraštinė dalis - Iš viso

7 071 900

– 361 000

6 710 900

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 0

IŠORĖS VERTIMO RAŠTU PASLAUGOS

13 480 000

–70 000

13 410 000

3 1

SU INSTITUCIJŲ BENDRADARBIAVIMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

813 100

 

813 100

3 2

E-CDT PROGRAMOS IŠLAIDOS

360 000

–60 000

300 000

 

3 antraštinė dalis - Iš viso

14 653 100

– 130 000

14 523 100

10

REZERVAI

10 0

LAIKINIEJI ASIGNAVIMAI

p.m.

 

p.m.

 

10 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

 

p.m.

 

BENDRA SUMA

48 476 800

–1 334 700

47 142 100


Na vrh