Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009B0693

    Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomosios įstaigos 2009 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas

    OL L 238, 2009 9 9, p. 29–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009

    9.9.2009   

    LT

    Europos Sąjungos oficialusis leidinys

    L 238/29


    Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomosios įstaigos 2009 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas

    (2009/693/EB)

    ĮPLAUKOS

    Antraštinė dalis

    Skyrius

    Eilutė

    Biudžetas 2009

    Pataisytas biudžetas Nr. 1

    Nauja suma

    1

    EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA

    1 0

    EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA

    46 406 280

    1 498 720

    47 905 000

     

    1 antraštinė dalis – Iš viso

    46 406 280

    1 498 720

    47 905 000

    2

    ĮVAIRIOS PAJAMOS

     

    2 antraštinė dalis – Iš viso

    p.m.

     

    p.m.

     

    BENDRA SUMA

    46 406 280

    1 498 720

    47 905 000

    IŠLAIDOS

    Antraštinė dalis

    Skyrius

    Eilutė

    2009 m. asignavimai

    Pataisytas biudžetas Nr. 1

    Nauja suma

    1

    DARBUOTOJAI

    1 1

    DIRBANTYS DARBUOTOJAI

    25 088 280

    –43 280

    25 045 000

    1 3

    KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

    600 000

    –47 000

    553 000

    1 4

    SOCIALINIO IR MEDICININIO POBŪDŽIO INFRASTRUKTŪRA

    503 000

    96 000

    599 000

    1 6

    SOCIALINĖS PASLAUGOS

    400 000

    150 000

    550 000

     

    1 antraštinė dalis – Iš viso

    26 596 280

    155 720

    26 752 000

    2

    PATALPOS, MATERIALINIS APRŪPINIMAS IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

    2 0

    PATALPŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

    6 208 000

    – 160 000

    6 048 000

    2 1

    DUOMENŲ DOROJIMAS

    3 144 000

    511 000

    3 655 000

    2 2

    KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

    645 000

    45 000

    690 000

    2 3

    EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS

    201 000

    12 000

    213 000

    2 4

    PAŠTO RINKLIAVOS IR TELEKOMUNIKACIJOS

    713 000

    87 000

    800 000

    2 6

    ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU EINAMĄJA VEIKLA

    8 899 000

    848 000

    9 747 000

     

    2 antraštinė dalis – Iš viso

    19 810 000

    1 343 000

    21 153 000

     

    BENDRA SUMA

    46 406 280

    1 498 720

    47 905 000

    Etatų planas

    Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

    Sutartiniai darbuotojai

    2009

    1 patikslintas biudžetas

    2008

    FG IV

    85

    77

    57

    FG III + FG II + FG I

    221

    224

    195

    Iš viso FG

    306

    301

    252

    Deleguoti nacionaliniai ekspertai

    1

    0

    Iš viso

    307

    301

    252


    Top