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Document 32016B1129(13)

    Stato delle entrate e delle spese del Comitato di risoluzione unico per l’esercizio 2016 — Bilancio rettificativo n. 3

    GU C 443 del 29.11.2016, p. 42–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    29.11.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 443/42


    Stato delle entrate e delle spese del Comitato di risoluzione unico per l’esercizio 2016 — Bilancio rettificativo n. 3

    (2016/C 443/13)

    ENTRATE

    Titolo

    Capitolo

    Linea di bilancio

    Bilancio 2016

    Bilancio rettificativo n. 3

    Nuovo importo

    1

    CONTRIBUTO DAGLI ISTITUTI DI CREDITO

    1 0

    CONTRIBUTO DAGLI ISTITUTI DI CREDITO

    57 000 000

     

    57 000 000

     

    Titolo 1 — Totale

    57 000 000

     

    57 000 000

    2

    CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA

    2 0

    CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA

    0,—

     

    0,—

     

    Titolo 2 — Totale

    0,—

     

    0,—

    3

    ENTRATE VARIE

    3 0

    ENTRATE VARIE

    0,—

     

    0,—

     

    Titolo 3 — Totale

    0,—

     

    0,—

    4

    FONDO DI RISOLUZIONE UNICO

    4 0

    FONDO DI RISOLUZIONE UNICO

    11 779 919 625

     

    11 779 919 625

    4 9

    RISULTATO DI BILANCIO

    p.m.

     

    p.m.

     

    Titolo 4 — Totale

    11 779 919 625

     

    11 779 919 625

    9

    RISERVA

    9 0

    RISERVA

    0,—

    7 733 557,88

    7 733 557,88

     

    Titolo 9 — Totale

    0,—

    7 733 557,88

    7 733 557,88

     

    TOTALE GENERALE

    11 836 919 625

    7 733 557,88

    11 844 653 182,88

    SPESE

    Titolo

    Capitolo

    Linea di bilancio

    Stanziamenti 2016

    Bilancio rettificativo n. 3

    Nuovo importo

    1

    PERSONALE

    1 1

    PERSONALE IN SERVIZIO

    20 358 000

     

    20 358 000

    1 2

    SPESE VARIE PER L'ASSUNZIONE E IL TRASFERIMENTO DI PERSONALE

    2 305 000

    –16 000

    2 289 000

    1 3

    MISSIONI E TRASFERTE

    45 000

     

    45 000

    1 4

    INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE E ASSISTENZA SOCIALE

    1 520 000

    – 370 000

    1 150 000

    1 5

    FORMAZIONE

    410 000

     

    410 000

    1 6

    PRESTAZIONI ESTERNE

    585 000

    386 000

    971 000

    1 7

    SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

    12 000

     

    12 000

     

    Titolo 1 — Totale

    25 235 000

     

    25 235 000

    2

    IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

    2 0

    AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

    4 987 200

     

    4 987 200

    2 1

    TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

    5 415 800

     

    5 415 800

    2 2

    BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

    1 085 000

     

    1 085 000

    2 3

    SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

    873 000

     

    873 000

    2 4

    SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI

    440 000

     

    440 000

     

    Titolo 2 — Totale

    12 801 000

     

    12 801 000

    3

    SPESE OPERATIVE

    3 0

    ATTIVITÀ DEL COMITATO DI RISOLUZIONE UNICO

    18 964 000

     

    18 964 000

     

    Titolo 3 — Totale

    18 964 000

     

    18 964 000

    4

    FONDO DI RISOLUZIONE UNICO

    4 0

    UTILIZZAZIONE DEL FONDO NELL'AMBITO DEI PROGRAMMI DI RISOLUZIONE

    11 799 919 625

     

    11 799 919 625

    4 9

    ALTRE SPESE OPERATIVE

     

     

    Titolo 4 — Totale

    11 799 919 625

     

    11 799 919 625

    9

    PAREGGIO DEI CONTI MEDIANTE RICORSO ALLE RISERVE

    9 0

    PAREGGIO DEI CONTI MEDIANTE RICORSO ALLE RISERVE

    7 733 557,88

    7 733 557,88

     

    Titolo 9 — Totale

    7 733 557,88

    7 733 557,88

     

    TOTALE GENERALE

    11 856 919 625

    7 733 557,88

    11 864 653 182,88

    Tabella dell'organico

    Gruppo di funzioni e grado

    2016

    Bilancio rettificativo n. 3/2016

    Nuovo importo 2016

    Posti permanenti

    Posti temporanei

    Posti permanenti

    Posti temporanei

    Posti permanenti

    Posti temporanei

    AD 16

    AD 15

    AD 14

    AD 13

    AD 12

    7

    7

    AD 11

    3

    3

    AD 10

    9

    9

    AD 9

    15

    15

    AD 8

    36

    26

    62

    AD 7

    10

    4

    14

    AD 6

    70

    10

    80

    AD 5

    5

    5

    10

    Totale AD

    155

    45

    200

    AST 11

    AST 10

    AST 9

    AST 8

    AST 7

    2

    –2

    AST 6

    2

    –1

    1

    AST 5

    6

    –4

    2

    AST 4

    4

    4

    AST 3

    32

    –4

    28

    AST 2

    5

    5

    AST 1

    Totale AST

    51

    –11

    40

    AST/SC6

    AST/SC5

    AST/SC4

    AST/SC3

    9

    6

    6

    AST/SC2

    AST/ASC1

    15

    9

    9

    Totale AST/SC

    24

    15

    15

    Totale

    230

    255

    255

    Totale generale

    230

    255

    255

    Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) e di esperti nazionali distaccati

    Posti da agente contrattuale

    2016

    Bilancio rettificativo n. 2

    2016

    GF IV

     

    GF III

    3

    –3

    GF II

    3

    –3

    GF I

     

    Totale FG

    6

    Posti da esperto nazionale distaccato

    15

    10

    25

    Totale

    21

    4

    25


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