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Document 32014B0328(42)
Statement of revenue and expenditure of the European Asylum Support Office (EASO) for the financial year 2014
Stato delle entrate e delle spese dell’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo (EASO) per l’esercizio finanziario 2014
Stato delle entrate e delle spese dell’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo (EASO) per l’esercizio finanziario 2014
GU C 90 del 28.3.2014, p. 231–234
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2014
28.3.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 90/231 |
Stato delle entrate e delle spese dell’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo (EASO) per l’esercizio finanziario 2014
(2014/C 90/42)
ENTRATE
Titolo Capitolo |
Denominazione |
Esercizio 2014 |
Esercizio 2013 |
Esercizio 2012 |
2 |
||||
ENTRATE |
||||
2 0 |
CONTRIBUTI DELL’UE |
14 656 000 |
10 500 000 |
2 360 169,38 |
|
Totale del titolo 2 |
14 656 000 |
10 500 000 |
2 360 169,38 |
SPESE
Titolo Capitolo |
Denominazione |
Stanziamenti 2014 |
Stanziamenti 2013 |
Esecuzione 2012 |
|||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
||
1 |
|||||||
SPESE PER IL PERSONALE |
|||||||
1 1 |
STIPENDI E INDENNITÀ |
5 322 000 |
5 322 000 |
3 982 000 |
3 982 000 |
699 843,13 |
699 843,13 |
1 2 |
SPESE RELTIVE ALL’ASSUNZIONE DI PERSONALE |
151 000 |
151 000 |
370 000 |
370 000 |
99 394,73 |
85 727,56 |
1 3 |
SPESE DI MISSIONE |
250 000 |
250 000 |
310 509 |
310 509 |
179 545,33 |
36 005,03 |
1 4 |
INFRASTRUTTURA MEDICO-SOCIALE |
167 000 |
167 000 |
35 000 |
35 000 |
2 620,— |
0,— |
1 5 |
FORMAZIONI E CORSI PER IL PERSONALE |
70 000 |
70 000 |
100 000 |
100 000 |
22 249,10 |
8 259,75 |
1 6 |
SERVIZI ESTERNI |
178 000 |
178 000 |
241 491 |
241 491 |
171 823,89 |
105 864,29 |
1 7 |
RICEVIMENTI ED EVENTI |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000,— |
539,26 |
|
Totale del titolo 1 |
6 143 000 |
6 143 000 |
5 044 000 |
5 044 000 |
1 180 476,18 |
936 239,02 |
2 |
|||||||
INFRASTRUTTURA E SPESE OPERATIVE |
|||||||
2 0 |
AFFITTO DI IMMOBILI E COSTI ASSOCIATI |
665 000 |
665 000 |
398 100 |
398 100 |
887 583,26 |
21 824,87 |
2 1 |
TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIOEN E DELLA COMUNICAZIONE |
528 000 |
528 000 |
684 400 |
684 400 |
180 583,29 |
32 962,99 |
2 2 |
BENI MOBILI E COSTI ASSOCIATI |
86 000 |
86 000 |
79 500 |
79 500 |
60 000,— |
20 619,21 |
2 3 |
SPESE AMMINISTRATIVE DI ESERCIZIO |
1 067 000 |
1 067 000 |
720 000 |
720 000 |
334 211,71 |
10 602,79 |
2 4 |
SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONE |
140 000 |
140 000 |
74 000 |
74 000 |
16 525,35 |
16 525,35 |
|
Totale del titolo 2 |
2 486 000 |
2 486 000 |
1 956 000 |
1 956 000 |
1 478 903,61 |
102 535,21 |
3 |
|||||||
SPESE OPERATIVE |
|||||||
3 1 |
SUPPORTO PER L’ATTUAZIONE DI CEAS |
380 000 |
380 000 |
720 000 |
612 221,89 |
219 260,49 |
19 771,47 |
3 2 |
SUPPORTO PER LA COOPERAZIONE PRATICA TRA STATI MEMBRI |
3 450 000 |
3 450 000 |
2 699 736,50 |
2 113 673,59 |
1 220 239,69 |
251 925,15 |
3 3 |
SUPPORTO PER GLI STATI MEMBRI SOTTO PRESSIONE PARTICOLARE |
2 047 000 |
2 047 000 |
1 430 263,50 |
745 165,03 |
683 301,70 |
416 720,03 |
3 4 |
COOPERAZIONE CON PARTNER E PARTI INTERESSATE |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
28 939,49 |
62 685,87 |
16 762,02 |
|
Totale del titolo 3 |
6 027 000 |
6 027 000 |
5 000 000,— |
3 500 000,— |
2 185 487,75 |
705 178,67 |
|
TOTALE GENERALE |
14 656 000 |
14 656 000 |
12 000 000,— |
10 500 000,— |
4 844 867,54 |
1 743 952,90 |
Tabella dell’organico
Funzione gruppo e grado |
Posti temporanei |
|
2014 |
2013 |
|
AD 16 |
0 |
0 |
AD 15 |
0 |
0 |
AD 14 |
1 |
1 |
AD 13 |
0 |
0 |
AD 12 |
0 |
0 |
AD 11 |
1 |
0 |
AD 10 |
4 |
2 |
AD 9 |
4 |
6 |
AD 8 |
8 |
5 |
AD 7 |
9 |
9 |
AD 6 |
3 |
2 |
AD 5 |
7 |
7 |
Totale AD |
37 |
32 |
AST 11 |
0 |
0 |
AST 10 |
0 |
0 |
AST 9 |
0 |
0 |
AST 8 |
0 |
0 |
AST 7 |
0 |
0 |
AST 6 |
0 |
0 |
AST 5 |
0 |
0 |
AST 4 |
2 |
1 |
AST 3 |
6 |
6 |
AST 2 |
1 |
1 |
AST 1 |
5 |
5 |
Totale AST |
14 |
13 |
CA GFIV |
8 |
6 |
CA GFIII |
8 |
8 |
CA GFII |
3 |
1 |
CA GF1 |
2 |
2 |
CA |
21 |
17 |
SNE |
14 |
15 |
Totale generale |
86 |
77 |