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Document 32016B1129(13)

    Estado de ingresos y de gastos de la Junta Única de Resolución para el ejercicio 2016 — Presupuesto rectificativo n.o 3

    DO C 443 de 29.11.2016, p. 42–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    29.11.2016   

    ES

    Diario Oficial de la Unión Europea

    C 443/42


    Estado de ingresos y de gastos de la Junta Única de Resolución para el ejercicio 2016 — Presupuesto rectificativo n.o 3

    (2016/C 443/13)

    INGRESOS

    Título

    Capítulo

    Denominación

    Presupuesto 2016

    Presupuesto rectificativo no 3

    Nuevo importe

    1

    CONTRIBUCIÓN DE LAS INSTITUCIONES

    1 0

    CONTRIBUCIÓN DE LAS INSTITUCIONES

    57 000 000

     

    57 000 000

     

    Título 1 — Total

    57 000 000

     

    57 000 000

    2

    CONTRIBUCION DE LA UNIÓN EUROPEA

    2 0

    CONTRIBUCION DE LA UNIÓN EUROPEA

    0,—

     

    0,—

     

    Título 2 — Total

    0,—

     

    0,—

    3

    INGRESOS VARIOS

    3 0

    INGRESOS VARIOS

    0,—

     

    0,—

     

    Título 3 — Total

    0,—

     

    0,—

    4

    FONDO ÚNICO DE RESOLUCIÓN

    4 0

    FONDO ÚNICO DE RESOLUCIÓN

    11 779 919 625

     

    11 779 919 625

    4 9

    RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO

    p.m.

     

    p.m.

     

    Título 4 — Total

    11 779 919 625

     

    11 779 919 625

    9

    RESERVA

    9 0

    RESERVA

    0,—

    7 733 557,88

    7 733 557,88

     

    Título 9 — Total

    0,—

    7 733 557,88

    7 733 557,88

     

    TOTAL

    11 836 919 625

    7 733 557,88

    11 844 653 182,88

    GASTOS

    Título

    Capítulo

    Denominación

    Créditos 2016

    Presupuesto rectificativo no 3

    Nuevo importe

    1

    PERSONAL

    1 1

    PERSONAL EN ACTIVO

    20 358 000

     

    20 358 000

    1 2

    GASTOS DIVERSOS DE RECLUTAMIENTO, PERSONAL Y TRANSFERENCIA

    2 305 000

    –16 000

    2 289 000

    1 3

    MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

    45 000

     

    45 000

    1 4

    INFRAESTRUCTURA MEDICOSOCIAL Y BIENESTAR SOCIAL

    1 520 000

    – 370 000

    1 150 000

    1 5

    FORMACIÓN

    410 000

     

    410 000

    1 6

    SERVICIOS EXTERNOS

    585 000

    386 000

    971 000

    1 7

    GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

    12 000

     

    12 000

     

    Título 1 — Total

    25 235 000

     

    25 235 000

    2

    EDIFICIO, EQUIPAMIENTO Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

    2 0

    ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE Y GASTOS ASOCIADOS

    4 987 200

     

    4 987 200

    2 1

    TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

    5 415 800

     

    5 415 800

    2 2

    BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

    1 085 000

     

    1 085 000

    2 3

    GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

    873 000

     

    873 000

    2 4

    CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

    440 000

     

    440 000

     

    Título 2 — Total

    12 801 000

     

    12 801 000

    3

    GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

    3 0

    SRB OPERACIONES

    18 964 000

     

    18 964 000

     

    Título 3 — Total

    18 964 000

     

    18 964 000

    4

    FONDO ÚNICO DE RESOLUCIÓN

    4 0

    USO DEL FONDO EN LOS DISPOSITIVOS DE RESOLUCIÓN

    11 799 919 625

     

    11 799 919 625

    4 9

    OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

     

     

    Título 4 — Total

    11 799 919 625

     

    11 799 919 625

    9

    EQUILIBRIO DE LA RESERVA

    9 0

    EQUILIBRIO DE LA RESERVA

    7 733 557,88

    7 733 557,88

     

    Título 9 — Total

    7 733 557,88

    7 733 557,88

     

    TOTAL

    11 856 919 625

    7 733 557,88

    11 864 653 182,88

    Cuadro de efectivos

    Grupo de funciones y grado

    2016

    Presupuesto rectificativo no 3/2016

    Nuevos puestos 2016

    Puestos permanentes

    Puestos temporales

    Puestos permanentes

    Puestos temporales

    Puestos permanentes

    Puestos temporales

    AD 16

    AD 15

    AD 14

    AD 13

    AD 12

    7

    7

    AD 11

    3

    3

    AD 10

    9

    9

    AD 9

    15

    15

    AD 8

    36

    26

    62

    AD 7

    10

    4

    14

    AD 6

    70

    10

    80

    AD 5

    5

    5

    10

    Total AD

    155

    45

    200

    AST 11

    AST 10

    AST 9

    AST 8

    AST 7

    2

    –2

    AST 6

    2

    –1

    1

    AST 5

    6

    –4

    2

    AST 4

    4

    4

    AST 3

    32

    –4

    28

    AST 2

    5

    5

    AST 1

    Total AST

    51

    –11

    40

    AST/SC6

    AST/SC5

    AST/SC4

    AST/SC3

    9

    6

    6

    AST/SC2

    AST/ASC1

    15

    9

    9

    Total AST/SC

    24

    15

    15

    Total

    230

    255

    255

    Total general

    230

    255

    255

    Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicios

    Puestos de agentes contractuales

    2016

    Presupuesto rectificativo no 2

    2016

    GF IV

     

    GF III

    3

    –3

    GF II

    3

    –3

    GF I

     

    Total GF

    6

    Expertos nacionales en comisión de servicios

    15

    10

    25

    Total

    21

    4

    25


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