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Document 32022B0329(32)

    Estado de ingresos y de gastos de la Junta Única de Resolución para el ejercicio 2022 2022/C 141/32

    DO C 141 de 29.3.2022, p. 174–179 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    29.3.2022   

    ES

    Diario Oficial de la Unión Europea

    C 141/174


    Estado de ingresos y de gastos de la Junta Única de Resolución para el ejercicio 2022

    (2022/C 141/32)

    INGRESOS

    Título

    Capítulo

    Denominación

    Ejercicio 2022

    Ejercicio 2021

    Ejercicio 2020

    1

    CONTRIBUCIÓN DE LAS INSTITUCIONES

    1 0

    CONTRIBUCIÓN DE LAS INSTITUCIONES

    120 400 000

    119 000 000

    117 739 348,22

     

    Título 1 — Total

    120 400 000

    119 000 000

    117 739 348,22

    2

    CONTRIBUCION DE LA UNIÓN EUROPEA

    2 0

    CONTRIBUCION DE LA UNIÓN EUROPEA

     

    0

    0 ,—

     

    Título 2 — Total

     

    0

    0 ,—

    3

    INGRESOS VARIOS

    3 0

    INGRESOS VARIOS

    p.m.

    p.m.

    10 475,97

     

    Título 3 — Total

    p.m.

    p.m.

    10 475,97

    4

    FONDO ÚNICO DE RESOLUCIÓN

    4 0

    FONDO ÚNICO DE RESOLUCIÓN

    11 210 834 868

    9 574 339 325

    8 618 869 152,43

    4 9

    RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO

     

    0

    0 ,—

     

    Título 4 — Total

    11 210 834 868

    9 574 339 325

    8 618 869 152,43

    9

    RESERVA

    9 0

    RESERVA

     

    45 387 679,98

    59 359 169,28

     

    Título 9 — Total

     

    45 387 679,98

    59 359 169,28

     

    TOTAL

    11 331 234 868

    9 738 727 004,98

    8 795 978 145,90

    GASTOS

    Título

    Capítulo

    Denominación

    Ejercicio 2022

    Ejercicio 2021

    Ejercicio 2020

    1

    PERSONAL

    1 1

    PERSONAL EN ACTIVO

    51 618 000

    51 246 000

    42 415 350,67

    1 2

    GASTOS DIVERSOS DE RECLUTAMIENTO, PERSONAL Y TRANSFERENCIA

    1 181 000

    1 150 000

    890 219,59

    1 3

    MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

    10 000

    20 000

    1 160,88

    1 4

    INFRAESTRUCTURA MEDICOSOCIAL Y BIENESTAR SOCIAL

    1 775 000

    1 675 000

    1 102 387,50

    1 5

    FORMACIÓN

    735 000

    625 500

    233 808,71

    1 6

    SERVICIOS EXTERNOS

    2 000 000

    2 062 500

    1 623 660 ,—

    1 7

    GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

    1 000

    1 000

    1 000 ,—

     

    Título 1 — Total

    57 320 000

    56 780 000

    46 267 587,35

    2

    EDIFICIO, EQUIPAMIENTO Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

    2 0

    ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE Y GASTOS ASOCIADOS

    7 215 000

    7 648 500

    4 965 024,31

    2 1

    TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

    7 475 000

    5 443 914

    4 640 025,24

    2 2

    BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

    1 105 000

    1 383 500

    988 998,96

    2 3

    GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

    1 165 000

    1 360 000

    1 223 730,33

    2 4

    CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

    970 000

    814 086

    663 457,79

     

    Título 2 — Total

    17 930 000

    16 650 000

    12 481 236,63

    3

    GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

    3 1

    SRB OPERACIONES

    15 100 000

    15 520 000

    12 848 352,81

    3 2

    CONTINGENCIAS SRB

    30 050 000

    30 050 000

    10 036 174,37

     

    Título 3 — Total

    45 150 000

    45 570 000

    22 884 527,18

    4

    FONDO ÚNICO DE RESOLUCIÓN

    4 0

    USO DEL FONDO EN LOS DISPOSITIVOS DE RESOLUCIÓN

    11 210 834 868

    9 574 339 325

    148 206 280,74

    4 9

    OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

     

    0

    0 ,—

     

    Título 4 — Total

    11 210 834 868

    9 574 339 325

    148 206 280,74

    9

    EQUILIBRIO DE LA RESERVA

    9 0

    EQUILIBRIO DE LA RESERVA

     

    45 387 679,98

    0 ,—

     

    Título 9 — Total

     

    45 387 679,98

    0 ,—

     

    TOTAL

    11 331 234 868

    9 738 727 004,98

    229 839 631,90

    Cuadro de efectivos

    Categoría y grado

     

    2022

    2021

    Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

    Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

    Puestos permanentes

    Puestos temporales

    Puestos permanentes

    Puestos temporales

    AD 16

    AD 15

    AD 14

    AD 13

    6

    6

    AD 12

    9

    9

    AD 11

    13

    13

    AD 10

    19

    17

    AD 9

    57

    55

    AD 8

    75

    75

    AD 7

    71

    70

    AD 6

    78

    80

    AD 5

    47

    45

    Subtotal AD

    375

    370

    AST 11

    AST 10

    AST 9

    AST 8

    AST 7

    AST 6

    3

    2

    AST 5

    8

    7

    AST 4

    27

    28

    AST 3

    9

    10

    AST 2

    4

    4

    AST 1

    Subtotal AST

    51

    51

    AST/SC 6

    AST/SC 5

    AST/SC 4

    AST/SC 3

    12

    12

    AST/SC 2

    9

    9

    AST/SC 1

    3

    8

    Subtotal AST/SC

    24

    29

    Total

    450

    450

    Total

    450

    450

    Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicios

    Puestos de agentes contractuales

    2022

    2021

    GF IV

    GF III

    GF II

    GF I

    Total GF

    Expertos nacionales en comisión de servicios

    35

    35

    Total

    35

    35


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