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Document 32016B1129(11)

Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Innovations- und Technologieinstituts für das Haushaltsjahr 2016 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

ABl. C 443 vom 29.11.2016, p. 35–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.11.2016   

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 443/35


Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Innovations- und Technologieinstituts für das Haushaltsjahr 2016 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

(2016/C 443/11)

EINNAHMEN

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsplan 2016

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

Neuer Betrag

2

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

2 0

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

251 833 221

2 727 183,99

254 560 404,99

 

Titel 2 — Total

251 833 221

2 727 183,99

254 560 404,99

3

BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN (EINSCHLIESSLICH EFTA- UND KANDIDATENLÄNDERN)

3 0

BEITRÄGE DER MITGLIEDSTAATEN DER EUROPÄISCHEN FREIHANDELSASSOZIATION (EFTA)

6 875 047

–0,07

6 875 046,93

3 1

BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN

4 520 083

 

4 520 083

 

Titel 3 — Total

11 395 130

–0,07

11 395 129,93

4

SONSTIGE BEITRÄGE

4 1

BEITRÄGE DES AUFNAHMEMITGLIEDSTAATES

 

 

Titel 4 — Total

 

5

EINNAHMEN AUS DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT DES INSTITUTS

5 2

ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN ODER DARLEHEN, BANKZINSEN UND SONSTIGE EINNAHMEN

p.m.

 

p.m.

5 7

SONSTIGE BEITRÄGE UND ERSTATTUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT DES INSTITUTS

p.m.

 

p.m.

5 9

SONSTIGE EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN

p.m.

 

p.m.

 

Titel 5 — Total

p.m.

 

p.m.

6

ÜBERSCHUSS, SALDEN

6 0

ÜBERSCHUSS, SALDEN

p.m.

7 065 708,31

7 065 708,31

 

Titel 6 — Total

p.m.

7 065 708,31

7 065 708,31

7

BEITRÄGE UND RÜCKERSTATTUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT DEN OPERATIVEN TÄTIGKEITEN DER AGENTUR

7 0

RÜCKZAHLUNG VON KIC-FINANZHILFEN

263 239,16

 

263 239,16

7 1

RÜCKZAHLUNG VON IM ZUSAMMENHANG MIT DEN OPERATIVEN TÄTIGKEITEN DER AGENTUR GEZAHLTEN BETRÄGEN

p.m.

 

p.m.

 

Titel 7 — Total

263 239,16

 

263 239,16

9

VERFALLENE MITTEL

9 0

VERFALLENE MITTEL

19 615 703

–19 615 703

p.m.

 

Titel 9 — Total

19 615 703

–19 615 703

p.m.

 

GESAMTBETRAG

283 107 293,16

–9 822 810,77

273 284 482,39

AUSGABEN

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2016

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

Neuer Betrag

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

3 843 060

3 843 060

 

 

3 843 060

3 843 060

1 2

AUSGABEN FÜR EINSTELLUNGEN

45 000

45 000

 

 

45 000

45 000

1 3

DIENSTREISEN

250 000

250 000

 

 

250 000

250 000

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

102 800

102 800

–15 000

–15 000

87 800

87 800

1 5

WEITERBILDUNG

90 000

90 000

–20 000

–20 000

70 000

70 000

1 6

EXTERNE MITARBEITER UND SPRACHLICHE UNTERSTÜTZUNG

777 302

777 302

– 367 500

– 367 500

409 802

409 802

1 7

AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE

4 000

4 000

–2 000

–2 000

2 000

2 000

 

Titel 1 — Total

5 112 162

5 112 162

– 404 500

– 404 500

4 707 662

4 707 662

2

INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 0

GEBÄUDE UND NEBENKOSTEN

128 000

128 000

–18 100

–18 100

109 900

109 900

2 1

INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE

465 000

465 000

– 136 950

– 136 950

328 050

328 050

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

62 750

62 750

38 800

38 800

101 550

101 550

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

356 750

356 750

–7 500

–7 500

349 250

349 250

2 4

VERÖFFENTLICHUNGEN, INFORMATION, STUDIEN UND ERHEBUNGEN

44 000

44 000

–17 000

–17 000

27 000

27 000

2 5

SITZUNGEN

431 780

431 780

– 113 000

– 113 000

318 780

318 780

 

Titel 2 — Total

1 488 280

1 488 280

– 253 750

– 253 750

1 234 530

1 234 530

3

SACHAUSGABEN

3 0

FINANZHILFEN

275 000 000

273 828 351

 

–15 000 000

275 000 000

258 828 351

3 1

WISSENS- UND INNOVATIONSGEMEINSCHAFTEN (KIC)

1 375 000

999 000

433 010

480 500

1 808 010

1 479 500

3 2

WIRKUNG VON EIT

1 660 000

1 379 500

– 498 560

797 000

1 161 440

2 176 500

3 3

VEREINFACHUNG, ÜBERWACHUNG UND EVALUIERUNG

397 000

300 000

38 600

37 600

435 600

337 600

 

Titel 3 — Total

278 432 000

276 506 851

–26 950

–13 684 900

278 405 050

262 821 951

4

VERFALLENE MITTEL

4 0

VERFALLENE, IM JAHR N NICHT VERWENDETE MITTEL

p.m.

p.m.

9 012 879,42

4 520 339,39

9 012 879,42

4 520 339,39

 

Titel 4 — Total

p.m.

p.m.

9 012 879,42

4 520 339,39

9 012 879,42

4 520 339,39

 

GESAMTBETRAG

285 032 442

283 107 293

8 327 679,42

–9 822 810,61

293 360 121,42

273 284 482,39


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