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Document 32016B1129(05)

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit für das Haushaltsjahr 2016 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

ABl. C 443 vom 29.11.2016, p. 15–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.11.2016   

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 443/15


Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit für das Haushaltsjahr 2016 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

(2016/C 443/05)

EINNAHMEN

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsplan 2016

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

Neuer Betrag

1

BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION

1 0

BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION

77 164 000

 

77 164 000

 

Titel 1 — Total

77 164 000

 

77 164 000

2

BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN

2 0

BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN AN AKTIVITÄTEN DER BEHÖRDE

2 076 848

 

2 076 848

 

Titel 2 — Total

2 076 848

 

2 076 848

3

EINNAHMEN AUS DIENSTLEISTUNGEN

3 0

EINNAHMEN AUS DIENSTLEISTUNGEN

p.m.

 

p.m.

 

Titel 3 — Total

p.m.

 

p.m.

4

EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSVORGÄNGEN

4 0

EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSVORGÄNGEN

78 944,73

78 944,73

 

Titel 4 — Total

78 944,73

78 944,73

9

SONSTIGE EINNAHMEN

9 0

SONSTIGE EINNAHMEN

p.m.

 

p.m.

9 1

SONSTIGE ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN

p.m.

 

p.m.

 

Titel 9 — Total

p.m.

 

p.m.

 

GESAMTBETRAG

79 240 848

78 944,73

79 319 792,73

AUSGABEN

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2016

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

Neuer Betrag

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

36 906 000

36 906 000

 

 

36 906 000

36 906 000

1 3

DIENSTREISEN UND FAHRTKOSTEN

235 000

235 000

 

 

235 000

235 000

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

1 138 000

1 138 000

 

 

1 138 000

1 138 000

1 5

AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND SACHVERSTÄNDIGEN

850 000

850 000

 

 

850 000

850 000

1 6

SOZIALAUSGABEN

1 110 000

1 110 000

 

 

1 110 000

1 110 000

1 7

AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE

5 000

5 000

 

 

5 000

5 000

 

Titel 1 — Total

40 244 000

40 244 000

 

 

40 244 000

40 244 000

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN DER BEHÖRDE

2 0

GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

5 485 800

5 485 800

78 944,73

78 944,73

5 564 744,73

5 564 744,73

2 1

AUSGABEN FÜR DIE DATENVERARBEITUNG

3 222 772

3 222 772

 

 

3 222 772

3 222 772

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

65 000

65 000

 

 

65 000

65 000

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

362 000

362 000

 

 

362 000

362 000

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

678 000

678 000

 

 

678 000

678 000

2 5

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN

102 094

102 094

 

 

102 094

102 094

 

Titel 2 — Total

9 915 666

9 915 666

78 944,73

78 944,73

9 994 610,73

9 994 610,73

3

OPERATIVE AUSGABEN DER BEHÖRDE

3 0

WISSENSCHAFTLICHE BEWERTUNG REGULIERTER PRODUKTE

6 382 289

6 827 489

 

 

6 382 289

6 827 489

3 1

RISIKOBEWERTUNG UND WISSENSCHAFTLICHE UNTERSTÜTZUNG

8 656 300

9 600 757

 

 

8 656 300

9 600 757

3 4

KOMMUNIKATION

4 718 000

3 154 400

 

 

4 718 000

3 154 400

3 5

HORIZONTALE TÄTIGKEITEN

9 497 745

9 497 745

 

 

9 497 745

9 497 745

 

Titel 3 — Total

29 254 334

29 080 391

 

 

29 254 334

29 080 391

 

GESAMTBETRAG

79 414 000

79 240 057

78 944,73

78 944,73

79 492 944,73

79 319 001,73


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