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Document 32016B0330(47)

Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Innovations- und Technologieinstituts für das Haushaltsjahr 2015 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

ABl. C 113 vom 30.3.2016, p. 225–229 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.3.2016   

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 113/225


Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Innovations- und Technologieinstituts für das Haushaltsjahr 2015 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

(2016/C 113/47)

EINNAHMEN

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsplan 2015

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

Neuer Betrag

2

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

2 0

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

227 988 790

 

227 988 790

 

Titel 2 — Total

227 988 790

 

227 988 790

3

BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN (EINSCHLIESSLICH EFTA- UND KANDIDATENLÄNDERN)

3 0

BEITRÄGE DER MITGLIEDSTAATEN DER EUROPÄISCHEN FREIHANDELSASSOZIATION (EFTA)

6 702 870

 

6 702 870

3 1

BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN

5 665 493

 

5 665 493

 

Titel 3 — Total

12 368 363

 

12 368 363

4

SONSTIGE BEITRÄGE

4 1

BEITRÄGE DES AUFNAHMEMITGLIEDSTAATES

1 560 000

 

1 560 000

 

Titel 4 — Total

1 560 000

 

1 560 000

5

EINNAHMEN AUS DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT DES INSTITUTS

5 2

ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN ODER DARLEHEN, BANKZINSEN UND SONSTIGE EINNAHMEN

21 451

 

21 451

5 7

SONSTIGE BEITRÄGE UND ERSTATTUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT DES INSTITUTS

p.m.

 

p.m.

5 9

SONSTIGE EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN

p.m.

7 332,96

7 332,96

 

Titel 5 — Total

21 451

7 332,96

28 783,96

6

ÜBERSCHUSS, SALDEN

6 0

ÜBERSCHUSS, SALDEN

p.m.

2 727 183

2 727 183

 

Titel 6 — Total

p.m.

2 727 183

2 727 183

7

BEITRÄGE UND RÜCKERSTATTUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT DEN OPERATIVEN TÄTIGKEITEN DER AGENTUR

7 0

RÜCKZAHLUNG VON KIC-FINANZHILFEN

712 431,44

263 239,16

975 670,60

7 1

RÜCKZAHLUNG VON IM ZUSAMMENHANG MIT DEN OPERATIVEN TÄTIGKEITEN DER AGENTUR GEZAHLTEN BETRÄGEN

p.m.

 

p.m.

 

Titel 7 — Total

712 431,44

263 239,16

975 670,60

9

VERFALLENE MITTEL

9 0

VERFALLENE MITTEL

10 119 298,56

 

10 119 298,56

 

Titel 9 — Total

10 119 298,56

 

10 119 298,56

 

GESAMTBETRAG

252 770 334

2 997 755,12

255 768 089,12

AUSGABEN

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2015

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

Neuer Betrag

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

4 330 000

4 330 000

–1 234 520,60

–1 234 520,60

3 095 479,40

3 095 479,40

1 2

AUSGABEN FÜR EINSTELLUNGEN

56 000

56 000

–6 000

–6 000

50 000

50 000

1 3

DIENSTREISEN

289 000

289 000

–89 000

–89 000

200 000

200 000

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

106 800

106 800

–55 300

–55 300

51 500

51 500

1 5

WEITERBILDUNG

110 000

110 000

–34 000

–34 000

76 000

76 000

1 6

EXTERNE MITARBEITER UND SPRACHLICHE UNTERSTÜTZUNG

408 000

408 000

–63 669

–63 669

344 331

344 331

1 7

AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE

3 000

3 000

–1 000

–1 000

2 000

2 000

 

Titel 1 — Total

5 302 800

5 302 800

–1 483 489,60

–1 483 489,60

3 819 310,40

3 819 310,40

2

INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 0

GEBÄUDE UND NEBENKOSTEN

141 600

141 600

–92 100

–92 100

49 500

49 500

2 1

INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE

362 600

362 600

– 500

– 500

362 100

362 100

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

57 500

57 500

–57 250

–57 250

250

250

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

321 000

321 000

–85 500

–85 500

235 500

235 500

2 4

VERÖFFENTLICHUNGEN, INFORMATION, STUDIEN UND ERHEBUNGEN

50 000

50 000

–41 500

–41 500

8 500

8 500

2 5

SITZUNGEN

383 000

383 000

– 155 000

– 155 000

228 000

228 000

 

Titel 2 — Total

1 315 700

1 315 700

– 431 850

– 431 850

883 850

883 850

3

SACHAUSGABEN

3 0

FINANZHILFEN

267 088 403,21

232 296 685,39

1 192 679,39

5 155 097,85

268 281 082,60

237 451 783,24

3 1

WISSENS- UND INNOVATIONSGEMEINSCHAFTEN (KIC)

1 231 850

2 203 900

 

146 352,19

1 231 850

2 350 252,19

3 2

KOMMUNIKATION UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT

1 585 000

1 466 950

 

143 212,85

1 585 000

1 610 162,85

3 3

STRATEGIE UND BEZIEHUNGEN ZU INTERESSENTRÄGERN

120 000

65 000

–10 000

5 000

110 000

70 000

 

Titel 3 — Total

270 025 253,21

236 032 535,39

1 182 679,39

5 449 662,89

271 207 932,60

241 482 198,28

4

VERFALLENE MITTEL

4 0

VERFALLENE, IM JAHR N NICHT VERWENDETE MITTEL

4 949 694,11

10 119 298,56

277 950,89

– 536 568,17

5 227 645

9 582 730,39

 

Titel 4 — Total

4 949 694,11

10 119 298,56

277 950,89

– 536 568,17

5 227 645

9 582 730,39

 

GESAMTBETRAG

281 593 447,32

252 770 333,95

– 454 709,32

2 997 755,12

281 138 738

255 768 089,07


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