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Document 32016B0330(36)

Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Innovations- und Technologieinstituts für das Haushaltsjahr 2016

ABl. C 113 vom 30.3.2016, p. 174–178 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.3.2016   

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 113/174


Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Innovations- und Technologieinstituts für das Haushaltsjahr 2016

(2016/C 113/36)

EINNAHMEN

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2016

Haushaltsjahr 2015

Haushaltsjahr 2014

2

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

2 0

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

251 833 221

227 988 790

159 952 039,28

 

Titel 2 — Total

251 833 221

227 988 790

159 952 039,28

3

BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN (EINSCHLIESSLICH EFTA- UND KANDIDATENLÄNDERN)

3 0

BEITRÄGE DER MITGLIEDSTAATEN DER EUROPÄISCHEN FREIHANDELSASSOZIATION (EFTA)

6 875 047

6 702 870

4 898 010,72

3 1

BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN

4 520 083

5 665 493

0,—

 

Titel 3 — Total

11 395 130

12 368 363

4 898 010,72

4

SONSTIGE BEITRÄGE

4 1

BEITRÄGE DES AUFNAHMEMITGLIEDSTAATES

1 560 000

1 560 000,—

 

Titel 4 — Total

1 560 000

1 560 000,—

5

EINNAHMEN AUS DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT DES INSTITUTS

5 2

ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN ODER DARLEHEN, BANKZINSEN UND SONSTIGE EINNAHMEN

p.m.

21 450,95

23 418,65

5 7

SONSTIGE BEITRÄGE UND ERSTATTUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT DES INSTITUTS

p.m.

p.m.

0,—

5 9

SONSTIGE EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN

p.m.

7 332,96

8 195,39

 

Titel 5 — Total

p.m.

28 783,91

31 614,04

6

ÜBERSCHUSS, SALDEN

6 0

ÜBERSCHUSS, SALDEN

p.m.

2 727 183

–2 196 155,—

 

Titel 6 — Total

p.m.

2 727 183

–2 196 155,—

7

BEITRÄGE UND RÜCKERSTATTUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT DEN OPERATIVEN TÄTIGKEITEN DER AGENTUR

7 0

RÜCKZAHLUNG VON KIC-FINANZHILFEN

263 239,16

975 670,60

712 431,44

7 1

RÜCKZAHLUNG VON IM ZUSAMMENHANG MIT DEN OPERATIVEN TÄTIGKEITEN DER AGENTUR GEZAHLTEN BETRÄGEN

p.m.

p.m.

0,—

 

Titel 7 — Total

263 239,16

975 670,60

712 431,44

9

VERFALLENE MITTEL

9 0

VERFALLENE MITTEL

19 615 702,84

10 119 298,56

0,—

 

Titel 9 — Total

19 615 702,84

10 119 298,56

0,—

 

GESAMTBETRAG

283 107 293

255 768 089,07

164 957 940,48

AUSGABEN

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2016

Mittel 2015

Ausgaben 2014

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

3 843 060

3 843 060

3 095 479,40

3 095 479,40

3 144 600,36

2 875 531,26

1 2

AUSGABEN FÜR EINSTELLUNGEN

45 000

45 000

50 000

50 000

35 000,—

25 583,95

1 3

DIENSTREISEN

250 000

250 000

200 000

200 000

229 988,88

206 988,88

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

102 800

102 800

51 500

51 500

66 730,48

56 873,05

1 5

WEITERBILDUNG

90 000

90 000

76 000

76 000

66 084,80

23 435,35

1 6

EXTERNE MITARBEITER UND SPRACHLICHE UNTERSTÜTZUNG

777 302

777 302

344 331

344 331

216 333,01

146 706,78

1 7

AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE

4 000

4 000

2 000

2 000

1 957,99

1 957,99

 

Titel 1 — Total

5 112 162

5 112 162

3 819 310,40

3 819 310,40

3 760 695,52

3 337 077,26

2

INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 0

GEBÄUDE UND NEBENKOSTEN

128 000

128 000

49 500

49 500

31 667,99

5 208,94

2 1

INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE

465 000

465 000

362 100

362 100

336 743,03

70 289,50

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

62 750

62 750

250

250

292,64

292,64

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

356 750

356 750

235 500

235 500

280 677,04

236 213,83

2 4

VERÖFFENTLICHUNGEN, INFORMATION, STUDIEN UND ERHEBUNGEN

44 000

44 000

8 500

8 500

34 676,02

32 552,44

2 5

SITZUNGEN

431 780

431 780

228 000

228 000

366 945,52

249 955,60

 

Titel 2 — Total

1 488 280

1 488 280

883 850

883 850

979 002,24

594 512,95

3

SACHAUSGABEN

3 0

FINANZHILFEN

275 000 000

273 828 351

268 281 082,60

237 451 783,24

213 982 609,—

158 573 810,91

3 1

WISSENS- UND INNOVATIONSGEMEINSCHAFTEN (KIC)

1 375 000

999 000

1 231 850

2 350 252,19

788 868,93

623 652,98

3 2

WIRKUNG VON EIT

1 660 000

1 092 500

1 585 000

1 610 162,85

1 405 514,05

726 787,15

3 3

VEREINFACHUNG, ÜBERWACHUNG UND EVALUIERUNG

397 000

587 000

110 000

70 000

588 231,50

3 000,—

 

Titel 3 — Total

278 432 000

276 506 851

271 207 932,60

241 482 198,28

216 765 223,48

159 927 251,04

4

VERFALLENE MITTEL

4 0

VERFALLENE, IM JAHR N NICHT VERWENDETE MITTEL

p.m.

p.m.

5 227 645

9 582 730,39

0,—

0,—

 

Titel 4 — Total

p.m.

p.m.

5 227 645

9 582 730,39

0,—

0,—

 

GESAMTBETRAG

285 032 442

283 107 293

280 664 888

255 358 089,07

219 518 295,55

163 197 701,12

Stellenplan

Funktions- und Besoldungsgruppe

Dauerplanstellen

Planstellen für Bedienstete auf Zeit

2016

2015

2014

2016

2015

2014

AD 16

AD 15

AD 14

1

1

AD 13

AD 12

AD 11

1

1

1

AD 10

AD 9

7

4

2

AD 8

6

5

8

AD 7

9

5

1

AD 6

10

11

13

AD 5

1

AD gesamt

34

26

27

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

AST 7

AST 6

AST 5

1

1

AST 4

3

2

AST 3

1

3

3

AST 2

AST 1

AST gesamt

5

4

5

Gesamtzahl

39

30

32


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