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Document 32016B0330(27)

Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur für Forschung für das Haushaltsjahr 2016

ABl. C 113 vom 30.3.2016, p. 131–135 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.3.2016   

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 113/131


Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur für Forschung für das Haushaltsjahr 2016

(2016/C 113/27)

EINNAHMEN

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2016

Haushaltsjahr 2015

Haushaltsjahr 2014

2

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

2 0

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

62 910 490

54 456 061,80

51 395 032,41

 

Titel 2 — Total

62 910 490

54 456 061,80

51 395 032,41

3

VERFÜGBARER ÜBERSCHUSS AUS DEM VORANGEGANGENEN HAUSHALTSJAHR

3 0

VERFÜGBARER ÜBERSCHUSS AUS DEM VORANGEGANGENEN HAUSHALTSJAHR

0,—

 

Titel 3 — Total

0,—

4

EINNAHMEN AUS ANDEREN ORGANEN ODER EINRICHTUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION

4 0

EINNAHMEN AUS DER ERBRINGUNG VON DIENSTLEISTUNGEN UND AUS ZAHLUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT VERMIETUNGEN FÜR ANDERE ORGANE UND EINRICHTUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION

0,—

 

Titel 4 — Total

0,—

9

SONSTIGE EINNAHMEN

9 0

SONSTIGE EINNAHMEN

134 358,20

249 435,73

 

Titel 9 — Total

134 358,20

249 435,73

 

GESAMTBETRAG

62 910 490

54 590 420

51 644 468,14

AUSGABEN

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2016

Mittel 2015

Ausgaben 2014

1

PERSONAL

1 1

GEHÄLTER, ZULAGEN UND ANDERE PERSONALAUSGABEN

42 680 575

35 150 400

31 870 554,62

1 2

BERUFLICHE WEITERBILDUNG UND SOZIALAUSGABEN

2 321 000

2 222 025

1 389 438,93

 

Titel 1 — Total

45 001 575

37 372 425

33 259 993,55

2

INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 1

GEBÄUDEBEZOGENE AUSGABEN

6 373 000

5 947 020

4 740 044,—

2 2

IKT-AUSGABEN

2 570 260

2 908 730

2 337 288,49

2 3

BEWEGLICHE SACHEN UND LAUFENDE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

524 760

360 135

212 346,95

 

Titel 2 — Total

9 468 020

9 215 885

7 289 679,44

3

AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMUNTERSTÜTZUNG

3 1

AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMVERWALTUNG

2 167 885

1 899 915

673 036,84

3 2

AUSGABEN FÜR GEMEINSAME UNTERSTÜTZUNGSDIENSTLEISTUNGEN

6 273 010

6 102 195

5 904 786,03

 

Titel 3 — Total

8 440 895

8 002 110

6 577 822,87

 

GESAMTBETRAG

62 910 490

54 590 420

47 127 495,86

Stellenplan

Funktions- und Besoldungsgruppe

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

2016

2015

2014

2016

2015

2014

AD 16

AD 15

AD 14

5

5

3

AD 13

11

11

7

AD 12

6

6

5

AD 11

7

6

5

AD 10

9

6

6

AD 9

15

7

4

AD 8

23

20

17

AD 7

31

24

20

AD 6

31

28

27

AD 5

15

34

35

Gesamt AD

153

147

129

AST 11

AST 10

AST 9

1

1

AST 8

2

2

2

AST 7

AST 6

4

4

1

AST 5

2

2

4

AST 4

1

1

2

AST 3

1

AST 2

AST 1

Gesamt AST

10

10

10

Insgesamt

163

157

139

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

Stellen für Vertragsbedienstete

2016

2015

2014

FG IV

163

129

74

FG III

196

172

144

FG II

150

184

184

FG I

5

7

7

Insgesamt

514

492

409

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

Insgesamt

514

492

409


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