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Document 32015B0331(46)

Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Instituts für Gleichstellungsfragen für das Haushaltsjahr 2014 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

ABl. C 110 vom 31.3.2015, p. 218–222 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2014

31.3.2015   

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 110/218


Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Instituts für Gleichstellungsfragen für das Haushaltsjahr 2014 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

(2015/C 110/46)

EINNAHMEN

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsplan 2014

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

Neuer Betrag

2

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

2 0

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

7 340 081

135 005,06

7 475 086,06

 

Titel 2 — Total

7 340 081

135 005,06

7 475 086,06

 

GESAMTBETRAG

7 340 081

135 005,06

7 475 086,06

AUSGABEN

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2014

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

Neuer Betrag

1

PERSONALAUSGABEN

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

2 757 500

–60 313,82

2 697 186,18

1 2

PERSONALEINSTELLUNG

7 500

2 515

10 015

1 3

DIENSTREISEN UND DIENSTFAHRTEN

37 000

4 370

41 370

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

27 700

 

27 700

1 5

WEITERBILDUNG

55 000

3 920

58 920

1 6

EXTERNE DIENSTLEISTUNGEN

118 000

96 050

214 050

1 7

EMPFÄNGE, VERANSTALTUNGEN

9 300

 

9 300

 

Titel 1 — Total

3 012 000

46 542,82

3 058 541,18

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

536 000

–19 950

516 050

2 1

INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE

123 000

–2 234,90

120 765,10

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

30 000

300

30 300

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

14 000

25 940

39 940

2 4

TELEKOMMUNIKATION UND POSTGEBÜHREN

 

2 5

AUSGABEN FÜR EXTERNE SITZUNGEN

210 000

 

210 000

2 6

LAUFENDE KOSTEN IN VERBINDUNG MIT OPERATIVEN TÄTIGKEITEN

20 000

 

20 000

2 7

INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNGEN

20 000

 

20 000

2 8

STUDIEN

 

 

Titel 2 — Total

953 000

4 056,90

957 056,10

3

OPERATIVE AUSGABEN

3 0

ÜBERSETZUNGSKOSTEN

150 000

5 700

155 700

3 1

DIENSTREISEN

100 000

20 000

120 000

3 2

VERGLEICHBARE UND ZUVERLÄSSIGE DATEN UND INDIKATOREN ZUR GLEICHSTELLUNG DER GESCHLECHTER

1 185 000

21 700

1 206 700

3 3

UMSETZUNG DER GESCHLECHTERGLEICHSTELLUNG

705 000

67 850

772 850

3 4

RESSOURCEN- UND DOKUMENTATIONSZENTRUM

577 000

–94 850

482 150

3 5

SENSIBILISIERUNG, VERNETZUNG UND KOMMUNIKATION

388 081

–21 100

366 981

3 6

EFFEKTIVE ORGANISATION UND GREMIEN DES EIGE

270 000

61 797,23

331 797,23

 

Titel 3 — Total

3 375 081

61 097,23

3 436 178,23

4

AUS NICHT- EU-BEITRÄGEN FINANZIERTE AUSGABEN

4 0

AUS NICHT- EU-BEITRÄGEN FINANZIERTE AUSGABEN

 

23 311,55

23 311,55

 

Titel 4 — Total

 

23 311,55

23 311,55

 

GESAMTBETRAG

7 340 081

135 006

7 475 087

Stellenplan

Funktions- und Besoldungsgruppe

Dauerplanstellen

Planstellen für Bedienstete auf Zeit

2014

2013

2012

2014

2013

2012

AD 16

AD 15

AD 14

AD 13

1

1

1

AD 12

AD 11

1

1

1

AD 10

1

1

1

AD 9

1

1

1

AD 8

6

6

6

AD 7

4

4

4

AD 6

1

1

1

AD 5

8

8

8

Insgesamt AD

23

23

23

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

AST 7

AST 6

2

2

2

AST 5

3

3

3

AST 4

2

2

2

AST 3

AST 2

AST 1

Insgesamt AST

7

7

7

Insgesamt

30

30

30


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