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Document 32014B1217(11)
Statement of revenue and expenditure of the European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders (Frontex) for the financial year 2014 — Amending Budget No 1
Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für die Operative Zusammenarbeit an den Aussengrenzen (Frontex) für das Haushaltsjahr 2014 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1
Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für die Operative Zusammenarbeit an den Aussengrenzen (Frontex) für das Haushaltsjahr 2014 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1
ABl. C 454 vom 17.12.2014, p. 38–42
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2014
17.12.2014 |
DE |
Amtsblatt der Europäischen Union |
C 454/38 |
Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für die Operative Zusammenarbeit an den Aussengrenzen (Frontex) für das Haushaltsjahr 2014 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1
(2014/C 454/11)
EINNAHMEN
Titel Kapitel |
Bezeichnung |
Haushaltsplan 2014 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
9 |
||||
EINNAHMEN |
||||
9 0 |
ZUSCHÜSSE UND BEITRÄGE |
89 197 000 |
|
89 197 000 |
9 1 |
SONSTIGE EINNAHMEN |
p.m. |
|
p.m. |
9 4 |
ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN |
p.m. |
4 534 377 |
4 534 377 |
|
Titel 9 — Total |
89 197 000 |
4 534 377 |
93 731 377 |
|
GESAMTBETRAG |
89 197 000 |
4 534 377 |
93 731 377 |
AUSGABEN
Titel Kapitel |
Bezeichnung |
Mittel 2014 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
1 |
||||
PERSONAL |
||||
1 1 |
PERSONAL IM AKTIVEN DIENST |
20 043 000 |
– 175 000 |
19 868 000 |
1 2 |
EINSTELLUNG |
150 000 |
|
150 000 |
1 3 |
VERWALTUNGSDIENSTREISEN |
300 000 |
|
300 000 |
1 4 |
SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR |
65 000 |
|
65 000 |
1 5 |
SONSTIGE PERSONALAUSGABEN |
800 000 |
175 000 |
975 000 |
1 6 |
SOZIALFÜRSORGE |
10 000 |
|
10 000 |
1 7 |
EMPFANGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN |
— |
|
— |
|
Titel 1 — Total |
21 368 000 |
|
21 368 000 |
2 |
||||
SONSTIGE VERWALTUNGSAUSGABEN |
||||
2 0 |
MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN |
5 140 000 |
|
5 140 000 |
2 1 |
DATA-PROCESSING UND TELEKOMMUNIKATION |
4 040 000 |
|
4 040 000 |
2 2 |
BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN |
375 000 |
|
375 000 |
2 3 |
LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN |
1 690 000 |
|
1 690 000 |
2 4 |
POSTAL GEBÜHREN |
40 000 |
|
40 000 |
2 5 |
NICHT-OPERATIVE SITZUNGEN |
615 000 |
|
615 000 |
2 6 |
INFORMATION UND TRANSPARENZ |
675 000 |
|
675 000 |
|
Titel 2 — Total |
12 575 000 |
|
12 575 000 |
3 |
||||
OPERATIVE TÄTIGKEITEN |
||||
3 0 |
TÄTIGKEITEN |
42 117 000 |
|
42 117 000 |
3 1 |
RISIKOANALYSE, LAGEZENTRUM UND EUROSUR |
6 030 000 |
|
6 030 000 |
3 2 |
WEITERBILDUNG |
4 050 000 |
|
4 050 000 |
3 3 |
RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR |
1 000 000 |
|
1 000 000 |
3 4 |
GEMEINSAME RESSOURCEN |
1 000 000 |
|
1 000 000 |
3 5 |
VERSCHIEDENE OPERATIVE TÄTIGKEITEN |
457 000 |
|
457 000 |
3 6 |
UNTERSTÜTZENDE OPERATIVE TÄTIGKEITEN |
600 000 |
|
600 000 |
|
Titel 3 — Total |
55 254 000 |
|
55 254 000 |
4 |
||||
ZWECKGEBUNDENE AUSGABEN |
||||
4 1 |
AUSSENBEZIEHUNGEN |
|
4 534 377 |
4 534 377 |
|
Titel 4 — Total |
|
4 534 377 |
4 534 377 |
|
GESAMTBETRAG |
89 197 000 |
4 534 377 |
93 731 377 |
Stellenplan
Funktions- und Besoldungsgruppe |
2014 |
2013 |
31.12.2012 besetzte Stellen |
|||
Dauerplanstellen |
Planstellen auf Zeit |
Dauerplanstellen |
Planstellen auf Zeit |
Dauerplanstellen |
Planstellen auf Zeit |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 13 |
— |
4 |
— |
4 |
— |
4 |
AD 12 |
— |
11 |
— |
11 |
— |
10 |
AD 11 |
— |
8 |
— |
8 |
— |
8 |
AD 10 |
— |
6 |
— |
6 |
— |
5 |
AD 9 |
— |
8 |
— |
8 |
— |
6 |
AD 8 |
— |
43 |
— |
43 |
— |
39 |
AD 7 |
— |
8 |
— |
8 |
— |
2 |
AD 6 |
— |
6 |
— |
6 |
— |
6 |
AD 5 |
— |
2 |
— |
2 |
— |
1 |
AD Gesamt |
— |
98 |
— |
98 |
— |
83 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 8 |
— |
5 |
— |
5 |
— |
6 |
AST 7 |
— |
11 |
— |
11 |
— |
11 |
AST 6 |
— |
13 |
— |
14 |
— |
14 |
AST 5 |
— |
17 |
— |
17 |
— |
16 |
AST 4 |
— |
4 |
— |
4 |
— |
4 |
AST 3 |
— |
4 |
— |
4 |
— |
3 |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST Gesamt |
— |
54 |
— |
55 |
— |
54 |
Insgesamt |
— |
152 |
— |
153 |
— |
137 |
Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen
Planstellen für Vertragsbedienstete |
2014 |
2013 |
FG IV |
18 |
18 |
FG III |
46 |
46 |
FG II |
10 |
10 |
FG I |
13 |
13 |
Gesamt |
87 |
87 |
Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige |
78 |
78 |
Gesamt |
165 |
165 |