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Document 32014B1217(11)

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für die Operative Zusammenarbeit an den Aussengrenzen (Frontex) für das Haushaltsjahr 2014 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

ABl. C 454 vom 17.12.2014, p. 38–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2014

17.12.2014   

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 454/38


Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für die Operative Zusammenarbeit an den Aussengrenzen (Frontex) für das Haushaltsjahr 2014 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

(2014/C 454/11)

EINNAHMEN

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsplan 2014

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

Neuer Betrag

9

EINNAHMEN

9 0

ZUSCHÜSSE UND BEITRÄGE

89 197 000

 

89 197 000

9 1

SONSTIGE EINNAHMEN

p.m.

 

p.m.

9 4

ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN

p.m.

4 534 377

4 534 377

 

Titel 9 — Total

89 197 000

4 534 377

93 731 377

 

GESAMTBETRAG

89 197 000

4 534 377

93 731 377

AUSGABEN

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2014

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

Neuer Betrag

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

20 043 000

– 175 000

19 868 000

1 2

EINSTELLUNG

150 000

 

150 000

1 3

VERWALTUNGSDIENSTREISEN

300 000

 

300 000

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

65 000

 

65 000

1 5

SONSTIGE PERSONALAUSGABEN

800 000

175 000

975 000

1 6

SOZIALFÜRSORGE

10 000

 

10 000

1 7

EMPFANGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN

 

 

Titel 1 — Total

21 368 000

 

21 368 000

2

SONSTIGE VERWALTUNGSAUSGABEN

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

5 140 000

 

5 140 000

2 1

DATA-PROCESSING UND TELEKOMMUNIKATION

4 040 000

 

4 040 000

2 2

BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN

375 000

 

375 000

2 3

LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN

1 690 000

 

1 690 000

2 4

POSTAL GEBÜHREN

40 000

 

40 000

2 5

NICHT-OPERATIVE SITZUNGEN

615 000

 

615 000

2 6

INFORMATION UND TRANSPARENZ

675 000

 

675 000

 

Titel 2 — Total

12 575 000

 

12 575 000

3

OPERATIVE TÄTIGKEITEN

3 0

TÄTIGKEITEN

42 117 000

 

42 117 000

3 1

RISIKOANALYSE, LAGEZENTRUM UND EUROSUR

6 030 000

 

6 030 000

3 2

WEITERBILDUNG

4 050 000

 

4 050 000

3 3

RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR

1 000 000

 

1 000 000

3 4

GEMEINSAME RESSOURCEN

1 000 000

 

1 000 000

3 5

VERSCHIEDENE OPERATIVE TÄTIGKEITEN

457 000

 

457 000

3 6

UNTERSTÜTZENDE OPERATIVE TÄTIGKEITEN

600 000

 

600 000

 

Titel 3 — Total

55 254 000

 

55 254 000

4

ZWECKGEBUNDENE AUSGABEN

4 1

AUSSENBEZIEHUNGEN

 

4 534 377

4 534 377

 

Titel 4 — Total

 

4 534 377

4 534 377

 

GESAMTBETRAG

89 197 000

4 534 377

93 731 377

Stellenplan

Funktions- und Besoldungsgruppe

2014

2013

31.12.2012 besetzte Stellen

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

4

4

4

AD 12

11

11

10

AD 11

8

8

8

AD 10

6

6

5

AD 9

8

8

6

AD 8

43

43

39

AD 7

8

8

2

AD 6

6

6

6

AD 5

2

2

1

AD Gesamt

98

98

83

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

5

5

6

AST 7

11

11

11

AST 6

13

14

14

AST 5

17

17

16

AST 4

4

4

4

AST 3

4

4

3

AST 2

AST 1

AST Gesamt

54

55

54

Insgesamt

152

153

137

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

Planstellen für Vertragsbedienstete

2014

2013

FG IV

18

18

FG III

46

46

FG II

10

10

FG I

13

13

Gesamt

87

87

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

78

78

Gesamt

165

165


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