Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014B1217(08)

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für Netz- und Informationssicherheit für das Haushaltsjahr 2014 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

ABl. C 454 vom 17.12.2014, p. 26–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2014

17.12.2014   

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 454/26


Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für Netz- und Informationssicherheit für das Haushaltsjahr 2014 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

(2014/C 454/08)

EINNAHMEN

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsplan 2014

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

Neuer Betrag

1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

1 0

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

8 820 666

 

8 820 666

 

Titel 1 — Total

8 820 666

 

8 820 666

2

BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN

2 0

BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN

264 792

 

264 792

 

Titel 2 — Total

264 792

 

264 792

3

SONSTIGE BEITRÄGE

3 0

SONSTIGE BEITRÄGE

640 000

–23 621

616 379

 

Titel 3 — Total

640 000

–23 621

616 379

4

VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

4 0

VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

30 000

–23 540

6 460

 

Titel 4 — Total

30 000

–23 540

6 460

 

GESAMTBETRAG

9 755 458

–47 161

9 708 297

AUSGABEN

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2014

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

Neuer Betrag

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

4 895 504

– 574 997

4 320 507

1 2

AUSGABEN FÜR EINSTELLUNGEN

220 000

–20 956

199 044

1 3

SOZIALE UND MEDIZINISCHE DIENSTE UND WEITERBILDUNG

155 000

7 500

162 500

1 4

AUSHILFSKRÄFTE

675 826

160 097

835 923

 

Titel 1 — Total

5 946 330

– 428 356

5 517 974

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN

2 0

GEBÄUDE UND NEBENKOSTEN

1 022 900

–96 618

926 282

2 1

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

51 000

–31 000

20 000

2 2

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

53 600

–2 850

50 750

2 3

IKT

417 500

398 863

816 363

 

Titel 2 — Total

1 545 000

268 395

1 813 395

3

SACHAUFWENDUNGEN

3 0

TÄTIGKEITEN IN VERBINDUNG MIT SITZUNGEN UND DIENSTREISEN

678 500

185 826

864 326

3 2

HORIZONTALE TÄTIGKEITEN

291 628

–13 755

277 873

3 6

OPERATIVE KERNTÄTIGKEITEN

1 294 000

–59 271

1 234 729

 

Titel 3 — Total

2 264 128

112 800

2 376 928

 

GESAMTBETRAG

9 755 458

–47 161

9 708 297

Stellenplan

Funktions- und Besoldungsgruppe

2013

2014

Genehmigt

Genehmigt

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

AD 15

1

1

AD 14

AD 13

AD 12

3

3

AD 11

AD 10

5

5

AD 9

9

9

AD 8

7

7

AD 7

6

6

AD 6

AD 5

3

AD gesamt

31

34

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

AST 7

AST 6

2

2

AST 5

6

6

AST 4

1

1

AST 3

2

2

AST 2

5

3

AST 1

AST gesamt

16

14

Stellen insgesamt

47

48


Top