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Document 32014B1217(08)
Statement of revenue and expenditure of the European Union Agency for Network and Information Security for the financial year 2014 — Amending Budget No 2
Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für Netz- und Informationssicherheit für das Haushaltsjahr 2014 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2
Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für Netz- und Informationssicherheit für das Haushaltsjahr 2014 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2
ABl. C 454 vom 17.12.2014, p. 26–29
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2014
17.12.2014 |
DE |
Amtsblatt der Europäischen Union |
C 454/26 |
Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für Netz- und Informationssicherheit für das Haushaltsjahr 2014 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2
(2014/C 454/08)
EINNAHMEN
Titel Kapitel |
Bezeichnung |
Haushaltsplan 2014 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 |
Neuer Betrag |
1 |
||||
ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION |
||||
1 0 |
ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION |
8 820 666 |
|
8 820 666 |
|
Titel 1 — Total |
8 820 666 |
|
8 820 666 |
2 |
||||
BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN |
||||
2 0 |
BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN |
264 792 |
|
264 792 |
|
Titel 2 — Total |
264 792 |
|
264 792 |
3 |
||||
SONSTIGE BEITRÄGE |
||||
3 0 |
SONSTIGE BEITRÄGE |
640 000 |
–23 621 |
616 379 |
|
Titel 3 — Total |
640 000 |
–23 621 |
616 379 |
4 |
||||
VERWALTUNGSTÄTIGKEIT |
||||
4 0 |
VERWALTUNGSTÄTIGKEIT |
30 000 |
–23 540 |
6 460 |
|
Titel 4 — Total |
30 000 |
–23 540 |
6 460 |
|
GESAMTBETRAG |
9 755 458 |
–47 161 |
9 708 297 |
AUSGABEN
Titel Kapitel |
Bezeichnung |
Mittel 2014 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 |
Neuer Betrag |
1 |
||||
PERSONAL |
||||
1 1 |
PERSONAL IM AKTIVEN DIENST |
4 895 504 |
– 574 997 |
4 320 507 |
1 2 |
AUSGABEN FÜR EINSTELLUNGEN |
220 000 |
–20 956 |
199 044 |
1 3 |
SOZIALE UND MEDIZINISCHE DIENSTE UND WEITERBILDUNG |
155 000 |
7 500 |
162 500 |
1 4 |
AUSHILFSKRÄFTE |
675 826 |
160 097 |
835 923 |
|
Titel 1 — Total |
5 946 330 |
– 428 356 |
5 517 974 |
2 |
||||
GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN |
||||
2 0 |
GEBÄUDE UND NEBENKOSTEN |
1 022 900 |
–96 618 |
926 282 |
2 1 |
BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN |
51 000 |
–31 000 |
20 000 |
2 2 |
LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
53 600 |
–2 850 |
50 750 |
2 3 |
IKT |
417 500 |
398 863 |
816 363 |
|
Titel 2 — Total |
1 545 000 |
268 395 |
1 813 395 |
3 |
||||
SACHAUFWENDUNGEN |
||||
3 0 |
TÄTIGKEITEN IN VERBINDUNG MIT SITZUNGEN UND DIENSTREISEN |
678 500 |
185 826 |
864 326 |
3 2 |
HORIZONTALE TÄTIGKEITEN |
291 628 |
–13 755 |
277 873 |
3 6 |
OPERATIVE KERNTÄTIGKEITEN |
1 294 000 |
–59 271 |
1 234 729 |
|
Titel 3 — Total |
2 264 128 |
112 800 |
2 376 928 |
|
GESAMTBETRAG |
9 755 458 |
–47 161 |
9 708 297 |
Stellenplan
Funktions- und Besoldungsgruppe |
2013 |
2014 |
||
Genehmigt |
Genehmigt |
|||
Dauerplanstellen |
Planstellen auf Zeit |
Dauerplanstellen |
Planstellen auf Zeit |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 14 |
— |
— |
— |
— |
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
AD 12 |
— |
3 |
— |
3 |
AD 11 |
— |
— |
— |
— |
AD 10 |
— |
5 |
— |
5 |
AD 9 |
— |
9 |
— |
9 |
AD 8 |
— |
7 |
— |
7 |
AD 7 |
— |
6 |
— |
6 |
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
AD 5 |
— |
— |
— |
3 |
AD gesamt |
— |
31 |
— |
34 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
AST 6 |
— |
2 |
— |
2 |
AST 5 |
— |
6 |
— |
6 |
AST 4 |
— |
1 |
— |
1 |
AST 3 |
— |
2 |
— |
2 |
AST 2 |
— |
5 |
— |
3 |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
AST gesamt |
— |
16 |
— |
14 |
Stellen insgesamt |
— |
47 |
— |
48 |