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Document 32014B0328(26)

Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Instituts für Gleichstellungsfragen für das Haushaltsjahr 2014

ABl. C 90 vom 28.3.2014, p. 141–144 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Statut juridique du document Plus en vigueur, Date de fin de validité: 31/12/2014

28.3.2014   

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 90/141


Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Instituts für Gleichstellungsfragen für das Haushaltsjahr 2014

(2014/C 90/26)

EINNAHMEN

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2014

Haushaltsjahr 2013

Haushaltsjahr 2012

2

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

2 0

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

7 340 081

7 573 368

7 741 800,—

 

Titel 2 — Insgesamt

7 340 081

7 573 368

7 741 800,—

AUSGABEN

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2014

Mittel 2013

Ausgaben 2012

1

PERSONALAUSGABEN

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

2 757 500

2 783 050

2 524 422,40

1 2

PERSONALEINSTELLUNG

7 500

17 000

38 011,52

1 3

DIENSTREISEN UND DIENSTFAHRTEN

37 000

45 000

34 024,92

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

27 700

30 000

26 226,88

1 5

WEITERBILDUNG

55 000

63 500

55 000,—

1 6

EXTERNE DIENSTLEISTUNGEN

118 000

105 950

70 000,—

1 7

EMPFÄNGE, VERANSTALTUNGEN

9 300

15 000

11 076,15

 

Titel 1 — Insgesamt

3 012 000

3 059 500

2 758 761,87

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

536 000

504 899

513 389,02

2 1

INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE

123 000

167 900

192 582,42

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

30 000

94 901

106 965,39

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

14 000

29 100

49 661,96

2 4

TELEKOMMUNIKATION UND POSTGEBÜHREN

45 740,64

2 5

AUSGABEN FÜR EXTERNE SITZUNGEN

210 000

163 000

123 476,68

2 6

LAUFENDE KOSTEN IN VERBINDUNG MIT OPERATIVEN TÄTIGKEITEN

20 000

20 000

34 646,12

2 7

INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNGEN

20 000

30 000

14 254,46

2 8

STUDIEN

20 000

0,—

 

Titel 2 — Insgesamt

953 000

1 029 800

1 080 716,69

3

OPERATIVE AUSGABEN

3 0

ÜBERSETZUNGSKOSTEN

150 000

180 000

200 000,—

3 1

DIENSTREISEN

100 000

114 350

0,—

3 2

VERGLEICHBARE UND ZUVERLÄSSIGE DATEN UND INDIKATOREN ZUR GLEICHSTELLUNG DER GESCHLECHTER

1 185 000

1 386 000

1 245 794,67

3 3

UMSETZUNG DER GESCHLECHTERGLEICHSTELLUNG

705 000

556 000

1 059 210,70

3 4

RESSOURCEN- UND DOKUMENTATIONSZENTRUM

577 000

806 901

533 744,52

3 5

SENSIBILISIERUNG, VERNETZUNG UND KOMMUNIKATION

388 081

393 318

519 693,07

3 6

EFFEKTIVE ORGANISATION UND GREMIEN DES EIGE

270 000

47 500

0,—

 

Titel 3 — Insgesamt

3 375 081

3 484 069

3 558 442,96

 

GESAMTBETRAG

7 340 081

7 573 369

7 397 921,52

Stellenplan

Funktions- und Besoldungsgruppe

Dauerplanstellen

Planstellen für Bedienstete auf Zeit

2014

2013

2012

2014

2013

2012

AD 16

AD 15

AD 14

AD 13

1

1

1

AD 12

AD 11

1

1

1

AD 10

1

1

1

AD 9

1

1

1

AD 8

6

6

6

AD 7

4

4

4

AD 6

1

1

1

AD 5

7

8

8

Insgesamt AD

22

23

23

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

AST 7

AST 6

2

2

2

AST 5

3

3

3

AST 4

2

2

2

AST 3

AST 2

AST 1

Insgesamt AST

7

7

7

Insgesamt

29

30

30


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