Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011B1222(06)

    Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für die operative Zusammenarbeit an den Außengrenzen (Frontex) für das Haushaltsjahr 2011 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

    ABl. C 375 vom 22.12.2011, p. 21–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2011

    22.12.2011   

    DE

    Amtsblatt der Europäischen Union

    C 375/21


    Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für die operative Zusammenarbeit an den Außengrenzen (Frontex) für das Haushaltsjahr 2011 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

    (2011/C 375/06)

    EINNAHMEN

    Titel

    Kapitel

    Bezeichnung

    Haushaltsplan 2011

    Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

    Neuer Betrag

    9

    EINNAHMEN

    9 0

    ZUSCHÜSSE UND BEITRÄGE

    86 384 000

    12 721 000

    99 105 000

    9 1

    SONSTIGE EINNAHMEN

    p.m.

     

    p.m.

    9 4

    ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN

    p.m.

     

    p.m.

     

    Titel 9 — Insgesamt

    86 384 000

    12 721 000

    99 105 000

     

    GESAMTBETRAG

    86 384 000

    12 721 000

    99 105 000

    AUSGABEN

    Titel

    Kapitel

    Bezeichnung

    Mittel 2011

    Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

    Neuer Betrag

    1

    PERSONAL

    1 1

    PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

    19 950 000

     

    19 950 000

    1 2

    EINSTELLUNG

    173 000

     

    173 000

    1 3

    VERWALTUNGSDIENSTREISEN

    600 000

     

    600 000

    1 4

    SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

    61 000

     

    61 000

    1 5

    SONSTIGE PERSONALAUSGABEN

    772 000

     

    772 000

    1 6

    SOZIALFÜRSORGE

    70 000

     

    70 000

    1 7

    BEWIRTUNGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN

    135 000

     

    135 000

     

    Titel 1 — Insgesamt

    21 761 000

     

    21 761 000

    2

    SONSTIGE VERWALTUNGSAUSGABEN

    2 0

    MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

    4 065 000

     

    4 065 000

    2 1

    DATENVERARBEITUNG

    5 425 000

     

    5 425 000

    2 2

    BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN

    65 000

     

    65 000

    2 3

    LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN

    655 000

     

    655 000

    2 4

    POSTGEBUEHREN

    100 000

     

    100 000

    2 5

    NICHT-OPERATIVE SITZUNGEN

    750 000

     

    750 000

    2 6

    AUDIT UND EVALUIERUNG

    250 000

     

    250 000

     

    Titel 2 — Insgesamt

    11 310 000

     

    11 310 000

    3

    OPERATIVE TÄTIGKEITEN

    3 0

    TÄTIGKEITEN

    40 631 000

    12 721 000

    53 352 000

    3 1

    RISIKOANALYSE UND LAGEZENTRUM

    2 800 000

     

    2 800 000

    3 2

    WEITERBILDUNG

    5 700 000

     

    5 700 000

    3 3

    FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG UND EUROSUR

    1 032 000

     

    1 032 000

    3 4

    GEMEINSAME RESSOURCEN

    1 000 000

     

    1 000 000

    3 5

    VERSCHIEDENE OPERATIVE TÄTIGKEITEN

    2 150 000

     

    2 150 000

     

    Titel 3 — Insgesamt

    53 313 000

    12 721 000

    66 034 000

     

    GESAMTBETRAG

    86 384 000

    12 721 000

    99 105 000


    Top