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Document 32011B0331(33)

Einnahmen- und Ausgabenplan des Gemeinsamen Unternehmens Clean Sky für das Haushaltsjahr 2011

ABl. C 100 vom 31.3.2011, p. 171–176 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2011

31.3.2011   

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 100/171


Einnahmen- und Ausgabenplan des Gemeinsamen Unternehmens Clean Sky für das Haushaltsjahr 2011

(2011/C 100/33)

EINNAHMEN

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2011

Haushaltsjahr 2010

Haushaltsjahr 2009

1

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

1 0

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

156 137 690

127 908 053

0,—

 

Titel 1 — Insgesamt

156 137 690

127 908 053

0,—

2

BEITRÄGE DER MITGLIEDER (NICHT EG)

2 0

BEITRÄGE DER MITGLIEDER (NICHT EG)

2 576 905

2 532 500

0,—

 

Titel 2 — Insgesamt

2 576 905

2 532 500

0,—

3

VERANSCHLAGTE MITTELÜBERTRAGUNGEN VON 2009/2010

3 0

VERANSCHLAGTE MITTELÜBERTRAGUNGEN VON 2009/2010

16 310 416

38 112 500

0,—

 

Titel 3 — Insgesamt

16 310 416

38 112 500

0,—

 

GESAMTBETRAG

175 025 011

168 553 053

0,—

AUSGABEN

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2011

Mittel 2010

Ausgaben 2009

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

2 480 000

1 960 000

0,—

1 2

SONSTIGE PERSONALAUSGABEN

525 810

18 000

0,—

1 3

DIENSTREISEN UND FAHRTEN

128 000

80 000

0,—

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

40 000

27 000

0,—

1 5

SOZIALE MASSNAHMEN

p.m.

p.m.

0,—

1 7

EMPFÄNGE UND VERANSTALTUNGEN

100 000

p.m.

0,—

 

Titel 1 — Insgesamt

3 273 810

2 085 000

0,—

2

GEBÄUDE, INFORMATIONSTECHNOLOGIE, AUSRÜSTUNG, KOMMUNIKATION, VERWALTUNG VON AUFFORDERUNGEN ZUR EINREICHUNG VON VORSCHLÄGEN SOWIE SONSTIGE AUSGABEN FÜR LAUFENDE AKTIVITÄTEN

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

350 000

350 000

0,—

2 1

AUSGABEN FÜR INFORMATIK

90 000

60 000

0,—

2 2

BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN

30 000

80 000

0,—

2 3

AUSGABEN FÜR LAUFENDE KOSTEN

70 000

76 000

0,—

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

30 000

p.m.

0,—

2 5

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN

140 000

60 000

0,—

2 7

KOMMUNIKATIONSAKTIVITÄTEN

180 000

140 000

0,—

2 8

STUDIEN

170 000

p.m.

0,—

2 9

KOSTEN IM ZUSAMMENHANG MIT AUFFORDERUNGEN ZUR EINREICHUNG VON VORSCHLÄGEN

850 000

815 000

0,—

 

Titel 2 — Insgesamt

1 910 000

1 581 000

0,—

3

SACHAUSGABEN

3 0

SMART FIXED WING AIRCRAFT

32 000 000

23 862 500

0,—

3 1

GREEN REGIONAL AIRCRAFT

12 000 000

9 960 000

0,—

3 2

GREEN ROTORCRAFT

12 500 000

6 026 000

0,—

3 3

SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES

19 000 000

10 154 500

0,—

3 4

SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS

21 000 000

16 295 000

0,—

3 5

ECO-DESIGN

8 000 000

6 927 500

0,—

3 6

TECHNOLOGY EVALUATOR

3 000 000

2 524 000

0,—

3 7

AUFFORDERUNGEN ZUR EINREICHUNG VON VORSCHLÄGEN

62 371 201

89 137 553

0,—

 

Titel 3 — Insgesamt

169 871 201

164 887 053

0,—

 

GESAMTBETRAG

175 055 011

168 553 053

0,—

Stellenplan

Funktions- und Besoldungsgruppe

2009

2010

2011

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

AD 15

AD 14

1

1

1

AD 13

AD 12

AD 11

AD 10

2

2

3

AD 9

6

6

7

AD 8

7

7

1

AD 7

2

AD 6

3

AD 5

AD insgesamt

16

16

17

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

1

1

1

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

AST insgesamt

1

1

1

Insgesamt

17

17

18

Gesamt

17

17

18

Voraussichtliche Zahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und abgeordneten nationalen Sachverständigen

Planstellen für Vertragsbedienstete

2011

FG IV

1

FG III

2

FG II

3

FG I

FG insgesamt

6

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

Insgesamt


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