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Document 32011B0331(14)
Statement of revenue and expenditure of the European Aviation Safety Agency for the financial year 2011
Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für Flugsicherheit für das Haushaltsjahr 2011
Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für Flugsicherheit für das Haushaltsjahr 2011
ABl. C 100 vom 31.3.2011, p. 73–76
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2011
31.3.2011 |
DE |
Amtsblatt der Europäischen Union |
C 100/73 |
Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für Flugsicherheit für das Haushaltsjahr 2011
(2011/C 100/14)
EINNAHMEN
Titel Kapitel |
Bezeichnung |
Haushaltsjahr 2011 |
Haushaltsjahr 2010 |
Haushaltsjahr 2009 |
1 |
||||
EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ABGABEN |
||||
1 0 |
EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ABGABEN |
75 240 000 |
72 959 000 |
54 867 138,— |
|
Titel 1 — Insgesamt |
75 240 000 |
72 959 000 |
54 867 138,— |
2 |
||||
ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT |
||||
2 0 |
ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT |
34 351 000 |
34 197 000 |
33 105 000,— |
|
Titel 2 — Insgesamt |
34 351 000 |
34 197 000 |
33 105 000,— |
3 |
||||
BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN |
||||
3 0 |
BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN |
1 692 000 |
1 650 000 |
1 728 585,— |
|
Titel 3 — Insgesamt |
1 692 000 |
1 650 000 |
1 728 585,— |
4 |
||||
BEITRÄGE DRITTER |
||||
4 0 |
BEITRÄGE DRITTER |
365 000 |
673 000 |
321 607,— |
|
Titel 4 — Insgesamt |
365 000 |
673 000 |
321 607,— |
5 |
||||
VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN |
||||
5 0 |
VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN |
771 000 |
600 000 |
1 743 910,— |
|
Titel 5 — Insgesamt |
771 000 |
600 000 |
1 743 910,— |
6 |
||||
EINKOMMEN AUS ENTGELTLICHEN LEISTUNGEN |
||||
6 0 |
EINKOMMEN AUS ENTGELTLICHEN LEISTUNGEN |
p.m. |
p.m. |
13 906,— |
|
Titel 6 — Insgesamt |
p.m. |
p.m. |
13 906,— |
7 |
||||
HAUSHALTSKORREKTUREN |
||||
7 0 |
HAUSHALTSKORREKTUREN |
27 135 133 |
27 135 133 |
0,— |
|
Titel 7 — Insgesamt |
27 135 133 |
27 135 133 |
0,— |
|
GESAMTBETRAG |
139 554 133 |
137 214 133 |
91 780 146,— |
AUSGABEN
Titel Kapitel |
Bezeichnung |
Mittel 2011 |
Mittel 2010 |
Ausgaben 2009 |
1 |
||||
PERSONAL |
||||
1 1 |
PERSONAL IM AKTIVEN DIENST |
57 271 000 |
51 692 000 |
43 529 658,— |
1 2 |
AUSGABEN FÜR EINSTELLUNG |
1 510 000 |
1 790 000 |
1 492 970,— |
1 3 |
DIENSTREISE- UND FAHRKOSTEN |
114 000 |
136 000 |
84 472,— |
1 4 |
SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR |
2 732 000 |
2 698 000 |
1 661 919,— |
1 7 |
AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE |
162 000 |
114 000 |
118 158,— |
|
Titel 1 — Insgesamt |
61 789 000 |
56 430 000 |
46 887 177,— |
2 |
||||
GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN |
||||
2 0 |
MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN |
7 504 000 |
7 451 000 |
7 440 116,— |
2 1 |
INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE |
4 030 000 |
4 480 000 |
3 332 634,— |
2 2 |
BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN |
111 000 |
212 000 |
204 448,— |
2 3 |
LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
1 045 000 |
1 184 000 |
1 224 543,— |
2 4 |
POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN |
857 000 |
855 000 |
724 721,— |
|
Titel 2 — Insgesamt |
13 547 000 |
14 182 000 |
12 926 462,— |
3 |
||||
OPERATIONELLE AUSGABEN |
||||
3 0 |
ZERTIFIZIERUNGSTÄTIGKEITEN |
28 905 000 |
26 995 000 |
19 887 945,— |
3 1 |
S-AKTIVITÄTEN (AKTIVITÄTEN IM BEREICH NORMUNG) |
610 000 |
400 000 |
266 459,— |
3 2 |
ENTWICKLUNG VON DATENBANKEN |
2 540 000 |
4 298 000 |
5 418 629,— |
3 3 |
INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNGEN |
420 000 |
324 000 |
458 404,— |
3 4 |
SITZUNGEN |
778 000 |
781 000 |
378 625,— |
3 5 |
KOSTEN FÜR ÜBERSETZUNGS- UND DOLMETSCHLEISTUNGEN |
1 806 000 |
1 361 000 |
537 088,— |
3 6 |
REGLEMENTIERUNGSTÄTIGKEITEN |
1 098 000 |
1 427 000 |
3 055 070,— |
3 7 |
AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN, EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE |
5 491 000 |
5 631 000 |
4 529 000,— |
3 8 |
FACHLICHE SCHULUNG |
445 000 |
425 000 |
118 636,— |
3 9 |
TÄTIGKEITEN DER EXEKUTIVDIREKTION |
393 000 |
665 000 |
939 743,— |
|
Titel 3 — Insgesamt |
42 486 000 |
42 307 000 |
35 589 599,— |
4 |
||||
SPEZIELLE TÄTIGKEITSPROGRAMME |
||||
4 0 |
TECHNISCHE ZUSAMMENARBEIT MIT DRITTSTAATEN |
365 000 |
673 000 |
326 491,— |
4 1 |
FORSCHUNGSPROGRAMME |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
Titel 4 — Insgesamt |
365 000 |
673 000 |
326 491,— |
5 |
||||
SONSTIGE AUSGABEN |
||||
5 0 |
RÜCKSTELLUNGEN |
21 367 133 |
23 622 133 |
0,— |
|
Titel 5 — Insgesamt |
21 367 133 |
23 622 133 |
0,— |
|
GESAMTBETRAG |
139 554 133 |
137 214 133 |
95 729 729,— |
Stellenplan
Funktions- und Besoldungsgruppe |
Dauerplanstellen |
Planstellen für Bedienstete auf Zeit |
||||
2011 |
2010 |
2009 |
2011 |
2010 |
2009 |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
2 |
5 |
AD 14 |
— |
— |
— |
8 |
6 |
2 |
AD 13 |
— |
— |
— |
14 |
12 |
10 |
AD 12 |
— |
— |
— |
30 |
26 |
24 |
AD 11 |
— |
— |
— |
51 |
50 |
35 |
AD 10 |
— |
— |
— |
64 |
55 |
48 |
AD 9 |
— |
— |
— |
84 |
75 |
68 |
AD 8 |
— |
— |
— |
94 |
104 |
92 |
AD 7 |
— |
— |
— |
58 |
58 |
59 |
AD 6 |
— |
— |
— |
38 |
55 |
44 |
AD 5 |
— |
— |
— |
5 |
4 |
6 |
AD gesamt |
— |
— |
— |
448 |
447 |
393 |
AST 11 |
— |
— |
— |
|
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
|
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
|
— |
— |
AST 8 |
— |
— |
— |
|
— |
— |
AST 7 |
— |
— |
— |
5 |
3 |
2 |
AST 6 |
— |
— |
— |
11 |
7 |
4 |
AST 5 |
— |
— |
— |
27 |
24 |
18 |
AST 4 |
— |
— |
— |
31 |
30 |
30 |
AST 3 |
— |
— |
— |
28 |
30 |
31 |
AST 2 |
— |
— |
— |
17 |
18 |
24 |
AST 1 |
— |
— |
— |
7 |
11 |
4 |
AST gesamt |
— |
— |
— |
126 |
123 |
113 |
Gesamtzahl |
— |
— |
— |
574 |
570 |
506 |