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Document 32010B0331(14)
Statement of revenue and expenditure of the European Aviation Safety Agency for the financial year 2010
Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für Flugsicherheit für das Haushaltsjahr 2010
Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für Flugsicherheit für das Haushaltsjahr 2010
ABl. C 86 vom 31.3.2010, p. 71–74
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2010
31.3.2010 |
DE |
Amtsblatt der Europäischen Union |
C 86/71 |
Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für Flugsicherheit für das Haushaltsjahr 2010
(2010/C 86/14)
EINNAHMEN
Titel Kapitel |
Bezeichnung |
Haushaltsjahr 2010 |
Haushaltsjahr 2009 |
Haushaltsjahr 2008 |
1 |
||||
EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ABGABEN |
||||
1 0 |
EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ABGABEN |
66 500 000,— |
55 962 000,— |
67 210 734,— |
|
Titel 1 — Insgesamt |
66 500 000,— |
55 962 000,— |
67 210 734,— |
2 |
||||
ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT |
||||
2 0 |
ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT |
33 497 000,— |
33 105 000,— |
30 000,— |
|
Titel 2 — Insgesamt |
33 497 000,— |
33 105 000,— |
30 000,— |
3 |
||||
BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN |
||||
3 0 |
BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN |
1 650 000,— |
1 554 000,— |
1 376 572,— |
|
Titel 3 — Insgesamt |
1 650 000,— |
1 554 000,— |
1 376 572,— |
4 |
||||
BEITRÄGE DRITTER |
||||
4 0 |
BEITRÄGE DRITTER |
673 000,— |
1 030 000,— |
449 999,— |
|
Titel 4 — Insgesamt |
673 000,— |
1 030 000,— |
449 999,— |
5 |
||||
VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN |
||||
5 0 |
VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN |
600 000,— |
680 000,— |
1 812 934,— |
|
Titel 5 — Insgesamt |
600 000,— |
680 000,— |
1 812 934,— |
6 |
||||
EINKOMMEN AUS ENTGELTLICHEN LEISTUNGEN |
||||
6 0 |
EINKOMMEN AUS ENTGELTLICHEN LEISTUNGEN |
p.m. |
196 000,— |
48 408,— |
|
Titel 6 — Insgesamt |
p.m. |
196 000,— |
48 408,— |
7 |
||||
HAUSHALTSKORREKTUREN |
||||
7 0 |
HAUSHALTSKORREKTUREN |
23 582 951,72 |
29 509 151,72 |
0,— |
|
Titel 7 — Insgesamt |
23 582 951,72 |
29 509 151,72 |
0,— |
|
GESAMTBETRAG |
126 502 951,72 |
122 036 151,72 |
70 928 647,— |
AUSGABEN
Titel Kapitel |
Bezeichnung |
Mittel 2010 |
Mittel 2009 |
Ausgaben 2008 |
1 |
||||
PERSONAL |
||||
1 1 |
PERSONAL IM AKTIVEN DIENST |
52 302 000,— |
44 937 200,— |
36 750 371,65 |
1 2 |
AUSGABEN FÜR EINSTELLUNG |
2 017 000,— |
1 501 000,— |
1 716 380,32 |
1 3 |
DIENSTREISE- UND FAHRKOSTEN |
136 000,— |
116 000,— |
67 481,37 |
1 4 |
SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR |
2 021 000,— |
1 473 000,— |
1 220 758,37 |
1 7 |
AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE |
80 000,— |
130 000,— |
48 866,55 |
|
Titel 1 — Insgesamt |
56 556 000,— |
48 157 200,— |
39 803 858,26 |
2 |
||||
GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN |
||||
2 0 |
MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN |
7 486 000,— |
7 270 000,— |
5 695 362,57 |
2 1 |
INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE |
4 450 000,— |
3 522 000,— |
3 489 461,70 |
2 2 |
BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN |
229 000,— |
269 000,— |
309 211,81 |
2 3 |
LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
939 000,— |
1 086 000,— |
639 820,24 |
2 4 |
POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN |
978 000,— |
894 000,— |
452 909,17 |
|
Titel 2 — Insgesamt |
14 082 000,— |
13 041 000,— |
10 586 765,49 |
3 |
||||
OPERATIONELLE AUSGABEN |
||||
3 0 |
ZERTIFIZIERUNGSTÄTIGKEITEN |
17 073 000,— |
20 134 000,— |
18 125 047,59 |
3 1 |
S-AKTIVITÄTEN (AKTIVITÄTEN IM BEREICH NORMUNG) |
500 000,— |
385 000,— |
267 985,42 |
3 2 |
ENTWICKLUNG VON DATENBANKEN |
3 602 000,— |
5 233 000,— |
6 729 005,98 |
3 3 |
INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNGEN |
400 000,— |
389 000,— |
362 119,17 |
3 4 |
SITZUNGEN |
781 000,— |
506 000,— |
625 445,06 |
3 5 |
KOSTEN FÜR ÜBERSETZUNGS- UND DOLMETSCHLEISTUNGEN |
1 490 000,— |
675 000,— |
1 004 670,75 |
3 6 |
REGLEMENTIERUNGSTÄTIGKEITEN |
327 000,— |
2 517 000,— |
2 642 286,94 |
3 7 |
AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN, EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE |
6 221 000,— |
5 129 000,— |
3 694 494,99 |
3 8 |
FACHLICHE SCHULUNG |
645 000,— |
217 000,— |
528 283,28 |
3 9 |
TÄTIGKEITEN DER EXEKUTIVDIREKTION |
570 000,— |
1 040 000,— |
1 961 498,87 |
|
Titel 3 — Insgesamt |
31 609 000,— |
36 225 000,— |
35 940 838,05 |
4 |
||||
SPEZIELLE TÄTIGKEITSPROGRAMME |
||||
4 0 |
TECHNISCHE ZUSAMMENARBEIT MIT DRITTSTAATEN |
673 000,— |
1 030 000,— |
449 999,— |
4 1 |
FORSCHUNGSPROGRAMME |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
Titel 4 — Insgesamt |
673 000,— |
1 030 000,— |
449 999,— |
5 |
||||
SONSTIGE AUSGABEN |
||||
5 0 |
RÜCKSTELLUNGEN |
23 582 952,— |
23 582 952,— |
29 509 151,72 |
|
Titel 5 — Insgesamt |
23 582 952,— |
23 582 952,— |
29 509 151,72 |
|
GESAMTBETRAG |
126 502 952,— |
122 036 152,— |
116 290 612,52 |
Stellenplan
Funktions- und Besoldungsgruppe |
Dauerplanstellen |
Planstellen für Bedienstete auf Zeit |
||||
2010 |
2009 |
2008 |
2010 |
2009 |
2008 |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
2 |
5 |
5 |
AD 14 |
— |
— |
— |
6 |
2 |
2 |
AD 13 |
— |
— |
— |
12 |
10 |
9 |
AD 12 |
— |
— |
— |
26 |
24 |
21 |
AD 11 |
— |
— |
— |
50 |
35 |
32 |
AD 10 |
— |
— |
— |
55 |
48 |
34 |
AD 9 |
— |
— |
— |
75 |
68 |
72 |
AD 8 |
— |
— |
— |
104 |
92 |
62 |
AD 7 |
— |
— |
— |
58 |
59 |
64 |
AD 6 |
— |
— |
— |
55 |
44 |
37 |
AD 5 |
— |
— |
— |
4 |
6 |
6 |
AD gesamt |
— |
— |
— |
447 |
393 |
344 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 7 |
— |
— |
— |
3 |
2 |
1 |
AST 6 |
— |
— |
— |
7 |
4 |
3 |
AST 5 |
— |
— |
— |
24 |
18 |
10 |
AST 4 |
— |
— |
— |
30 |
30 |
29 |
AST 3 |
— |
— |
— |
30 |
31 |
30 |
AST 2 |
— |
— |
— |
18 |
24 |
29 |
AST 1 |
— |
— |
— |
11 |
4 |
6 |
AST gesamt |
— |
— |
— |
123 |
113 |
108 |
Gesamtzahl |
— |
— |
— |
570 |
506 |
452 |