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Document 32010B0026
Statement of revenue and expenditure of the Community Fisheries Control Agency for the financial year 2009 — Amending Budget No 2
Einnahmen- und Ausgabenplan für die Europäische Fischereiaufsichtsagentur für das Haushaltsjahr 2009 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2
Einnahmen- und Ausgabenplan für die Europäische Fischereiaufsichtsagentur für das Haushaltsjahr 2009 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2
ABl. L 18 vom 22.1.2010, p. 21–24
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009
22.1.2010 |
DE |
Amtsblatt der Europäischen Union |
L 18/21 |
Einnahmen- und Ausgabenplan für die Europäische Fischereiaufsichtsagentur für das Haushaltsjahr 2009 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2
(2010/26/ЕU)
EINNAHMEN
Titel Kapitel |
Bezeichnung |
Haushaltsplan 2009 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 |
Neuer Betrag |
1 |
||||
EINNAHMEN AUS ERBRACHTEN DIENSTLEISTUNGEN |
||||
|
Titel 1 — Insgesamt |
2 150 000 |
|
2 150 000 |
2 |
||||
BEITRÄGE DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT |
||||
2 0 |
BEITRÄGE DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT |
7 750 000 |
165 000 |
7 915 000 |
|
Titel 2 — Insgesamt |
7 750 000 |
165 000 |
7 915 000 |
|
GESAMTBETRAG |
9 900 000 |
165 000 |
10 065 000 |
AUSGABEN
Titel Kapitel |
Bezeichnung |
Mittel 2009 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 |
Neuer Betrag |
1 |
||||
PERSONAL |
||||
1 1 |
PERSONAL IM AKTIVEN DIENST |
4 883 500 |
144 679 |
5 028 179 |
1 2 |
AUSGABEN FÜR EINSTELLUNGSVERFAHREN |
328 000 |
45 321 |
373 321 |
1 3 |
DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN |
70 000 |
10 000 |
80 000 |
1 4 |
SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR |
135 000 |
–5 000 |
130 000 |
|
Titel 1 — Insgesamt |
5 426 500 |
195 000 |
5 621 500 |
2 |
||||
GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN |
||||
2 0 |
GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN |
833 000 |
–5 364 |
827 636 |
2 2 |
BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN |
54 000 |
–4 000 |
50 000 |
2 3 |
LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
44 000 |
–15 400 |
28 600 |
2 4 |
POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN |
65 000 |
–9 976 |
55 024 |
2 5 |
AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN |
85 000 |
–2 660 |
82 340 |
2 6 |
AUSHILFSLEISTUNGEN |
135 000 |
7 400 |
142 400 |
|
Titel 2 — Insgesamt |
1 386 000 |
–30 000 |
1 356 000 |
3 |
||||
OPERATIONELLE AUSGABEN |
||||
|
Titel 3 — Insgesamt |
3 087 500 |
|
3 087 500 |
|
GESAMTBETRAG |
9 900 000 |
165 000 |
10 065 000 |