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Document 32010B0026

    Einnahmen- und Ausgabenplan für die Europäische Fischereiaufsichtsagentur für das Haushaltsjahr 2009 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

    ABl. L 18 vom 22.1.2010, p. 21–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009

    22.1.2010   

    DE

    Amtsblatt der Europäischen Union

    L 18/21


    Einnahmen- und Ausgabenplan für die Europäische Fischereiaufsichtsagentur für das Haushaltsjahr 2009 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

    (2010/26/ЕU)

    EINNAHMEN

    Titel

    Kapitel

    Bezeichnung

    Haushaltsplan 2009

    Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

    Neuer Betrag

    1

    EINNAHMEN AUS ERBRACHTEN DIENSTLEISTUNGEN

     

    Titel 1 — Insgesamt

    2 150 000

     

    2 150 000

    2

    BEITRÄGE DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

    2 0

    BEITRÄGE DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

    7 750 000

    165 000

    7 915 000

     

    Titel 2 — Insgesamt

    7 750 000

    165 000

    7 915 000

     

    GESAMTBETRAG

    9 900 000

    165 000

    10 065 000

    AUSGABEN

    Titel

    Kapitel

    Bezeichnung

    Mittel 2009

    Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

    Neuer Betrag

    1

    PERSONAL

    1 1

    PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

    4 883 500

    144 679

    5 028 179

    1 2

    AUSGABEN FÜR EINSTELLUNGSVERFAHREN

    328 000

    45 321

    373 321

    1 3

    DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN

    70 000

    10 000

    80 000

    1 4

    SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

    135 000

    –5 000

    130 000

     

    Titel 1 — Insgesamt

    5 426 500

    195 000

    5 621 500

    2

    GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN

    2 0

    GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

    833 000

    –5 364

    827 636

    2 2

    BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

    54 000

    –4 000

    50 000

    2 3

    LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

    44 000

    –15 400

    28 600

    2 4

    POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

    65 000

    –9 976

    55 024

    2 5

    AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN

    85 000

    –2 660

    82 340

    2 6

    AUSHILFSLEISTUNGEN

    135 000

    7 400

    142 400

     

    Titel 2 — Insgesamt

    1 386 000

    –30 000

    1 356 000

    3

    OPERATIONELLE AUSGABEN

     

    Titel 3 — Insgesamt

    3 087 500

     

    3 087 500

     

    GESAMTBETRAG

    9 900 000

    165 000

    10 065 000


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