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Document 32009B0693
Statement of revenue and expenditure for the Education, Audiovisual and Culture Executive Agency for the financial year 2009 — Amending Budget No 1
Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur Bildung, Audiovisuelles und Kultur für das Haushaltsjahr 2009 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1
Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur Bildung, Audiovisuelles und Kultur für das Haushaltsjahr 2009 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1
ABl. L 238 vom 9.9.2009, p. 29–32
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009
9.9.2009 |
DE |
Amtsblatt der Europäischen Union |
L 238/29 |
Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur Bildung, Audiovisuelles und Kultur für das Haushaltsjahr 2009 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1
(2009/693/EG)
EINNAHMEN
Titel Kapitel |
Bezeichnung |
Haushaltsplan 2009 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
1 |
||||
ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT |
||||
1 0 |
ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT |
46 406 280 |
1 498 720 |
47 905 000 |
|
Titel 1 — Insgesamt |
46 406 280 |
1 498 720 |
47 905 000 |
2 |
||||
SONSTIGE EINNAHMEN |
||||
|
Titel 2 — Insgesamt |
p.m. |
|
p.m. |
|
GESAMTBETRAG |
46 406 280 |
1 498 720 |
47 905 000 |
AUSGABEN
Titel Kapitel |
Bezeichnung |
Mittel 2009 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
1 |
||||
PERSONAL |
||||
1 1 |
PERSONAL IM AKTIVEN DIENST |
25 088 280 |
–43 280 |
25 045 000 |
1 3 |
DIENSTREISEN UND DIENSTFAHRTEN |
600 000 |
–47 000 |
553 000 |
1 4 |
SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR |
503 000 |
96 000 |
599 000 |
1 6 |
SOZIALAUSGABEN |
400 000 |
150 000 |
550 000 |
|
Titel 1 — Insgesamt |
26 596 280 |
155 720 |
26 752 000 |
2 |
||||
GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN |
||||
2 0 |
MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN |
6 208 000 |
– 160 000 |
6 048 000 |
2 1 |
DATENVERARBEITUNG |
3 144 000 |
511 000 |
3 655 000 |
2 2 |
BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN |
645 000 |
45 000 |
690 000 |
2 3 |
LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
201 000 |
12 000 |
213 000 |
2 4 |
POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN |
713 000 |
87 000 |
800 000 |
2 6 |
VERWALTUNGSKOSTEN IM ZUSAMMENHANG MIT OPERATIVEN TÄTIGKEITEN |
8 899 000 |
848 000 |
9 747 000 |
|
Titel 2 — Insgesamt |
19 810 000 |
1 343 000 |
21 153 000 |
|
GESAMTBETRAG |
46 406 280 |
1 498 720 |
47 905 000 |
Stellenplan
Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen
Planstellen für Vertragsbedienstete |
2009 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
2008 |
FG IV |
85 |
77 |
57 |
FG III + FG II + FG I |
221 |
224 |
195 |
Gesamt FG |
306 |
301 |
252 |
Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige |
1 |
0 |
— |
Insgesamt |
307 |
301 |
252 |