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Document 32009B0693

Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur Bildung, Audiovisuelles und Kultur für das Haushaltsjahr 2009 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

ABl. L 238 vom 9.9.2009, p. 29–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009

9.9.2009   

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

L 238/29


Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur Bildung, Audiovisuelles und Kultur für das Haushaltsjahr 2009 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

(2009/693/EG)

EINNAHMEN

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsplan 2009

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

Neuer Betrag

1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

1 0

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

46 406 280

1 498 720

47 905 000

 

Titel 1 — Insgesamt

46 406 280

1 498 720

47 905 000

2

SONSTIGE EINNAHMEN

 

Titel 2 — Insgesamt

p.m.

 

p.m.

 

GESAMTBETRAG

46 406 280

1 498 720

47 905 000

AUSGABEN

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2009

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

Neuer Betrag

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

25 088 280

–43 280

25 045 000

1 3

DIENSTREISEN UND DIENSTFAHRTEN

600 000

–47 000

553 000

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

503 000

96 000

599 000

1 6

SOZIALAUSGABEN

400 000

150 000

550 000

 

Titel 1 — Insgesamt

26 596 280

155 720

26 752 000

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

6 208 000

– 160 000

6 048 000

2 1

DATENVERARBEITUNG

3 144 000

511 000

3 655 000

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

645 000

45 000

690 000

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

201 000

12 000

213 000

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

713 000

87 000

800 000

2 6

VERWALTUNGSKOSTEN IM ZUSAMMENHANG MIT OPERATIVEN TÄTIGKEITEN

8 899 000

848 000

9 747 000

 

Titel 2 — Insgesamt

19 810 000

1 343 000

21 153 000

 

GESAMTBETRAG

46 406 280

1 498 720

47 905 000

Stellenplan

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

Planstellen für Vertragsbedienstete

2009

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

2008

FG IV

85

77

57

FG III + FG II + FG I

221

224

195

Gesamt FG

306

301

252

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

1

0

Insgesamt

307

301

252


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