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Document 32014B0918(07)
Statement of revenue and expenditure of the European Union Agency for Network and Information Security for the financial year 2014 — Amending Budget No 1
Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für Netz- und Informationssicherheit für das Haushaltsjahr 2014 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1
Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für Netz- und Informationssicherheit für das Haushaltsjahr 2014 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1
ABl. C 322 vom 18.9.2014, p. 24–26
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2014
18.9.2014 |
DE |
Amtsblatt der Europäischen Union |
C 322/24 |
Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für Netz- und Informationssicherheit für das Haushaltsjahr 2014 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1
2014/C 322/07
EINNAHMEN
Titel Kapitel |
Bezeichnung |
Haushaltsplan 2014 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
1 |
||||
ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION |
||||
1 0 |
ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION |
8 821 654 |
– 988 |
8 820 666 |
|
Titel 1 — Total |
8 821 654 |
– 988 |
8 820 666 |
2 |
||||
BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN |
||||
2 0 |
BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN |
264 700 |
92 |
264 792 |
|
Titel 2 — Total |
264 700 |
92 |
264 792 |
3 |
||||
SONSTIGE BEITRÄGE |
||||
3 0 |
SONSTIGE BEITRÄGE |
p.m. |
640 000 |
640 000 |
|
Titel 3 — Total |
p.m. |
640 000 |
640 000 |
4 |
||||
VERWALTUNGSTÄTIGKEIT |
||||
4 0 |
VERWALTUNGSTÄTIGKEIT |
p.m. |
30 000 |
30 000 |
|
Titel 4 — Total |
p.m. |
30 000 |
30 000 |
|
GESAMTBETRAG |
9 086 354 |
669 104 |
9 755 458 |
AUSGABEN
Titel Kapitel |
Bezeichnung |
Mittel 2014 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
1 |
||||
PERSONAL |
||||
1 1 |
PERSONAL IM AKTIVEN DIENST |
5 187 000 |
– 291 496 |
4 895 504 |
1 2 |
AUSGABEN FÜR EINSTELLUNGEN |
220 000 |
|
220 000 |
1 3 |
SOZIALE UND MEDIZINISCHE DIENSTE UND WEITERBILDUNG |
105 000 |
50 000 |
155 000 |
1 4 |
AUSHILFSKRÄFTE |
435 226 |
240 600 |
675 826 |
|
Titel 1 — Total |
5 947 226 |
– 896 |
5 946 330 |
2 |
||||
GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN |
||||
2 0 |
GEBÄUDE UND NEBENKOSTEN |
352 900 |
670 000 |
1 022 900 |
2 1 |
BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN |
51 000 |
|
51 000 |
2 2 |
LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
53 600 |
|
53 600 |
2 3 |
IKT |
417 500 |
|
417 500 |
|
Titel 2 — Total |
875 000 |
670 000 |
1 545 000 |
3 |
||||
SACHAUFWENDUNGEN |
||||
3 0 |
TÄTIGKEITEN IN VERBINDUNG MIT SITZUNGEN UND DIENSTREISEN |
765 000 |
–86 500 |
678 500 |
3 2 |
HORIZONTALE TÄTIGKEITEN |
265 128 |
26 500 |
291 628 |
3 6 |
OPERATIVE KERNTÄTIGKEITEN |
1 234 000 |
60 000 |
1 294 000 |
|
Titel 3 — Total |
2 264 128 |
|
2 264 128 |
|
GESAMTBETRAG |
9 086 354 |
669 104 |
9 755 458 |